長崎放送株式会社 有価証券報告書 第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 長崎放送株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       長崎放送株式会社(E04390)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    福岡財務支局長
      【提出日】                    令和2年7月10日
                          第74期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    長崎放送株式会社
                          Nagasaki     Broadcasting       Co.,Ltd.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  東 晋
      【本店の所在の場所】                    長崎市上町1番35号
                          095(824)3111番(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経理局長 石上 徹
      【最寄りの連絡場所】                    長崎市上町1番35号
                          095(824)3111番(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経理局長 石上 徹
      【縦覧に供する場所】                    該  当  な  し
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
             決算年月             平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月       令和2年3月

                    (千円)      7,776,404       8,026,661       8,487,677       7,577,597       7,964,852

     売上高
                    (千円)       261,186       321,722       403,375       497,308       459,747

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純

                    (千円)       153,013       326,639       354,560       399,275       367,483
     利益
                    (千円)       183,640       371,281       369,479       389,208       331,345
     包括利益
                    (千円)      2,843,738       3,187,220       3,527,699       3,888,907       4,192,253

     純資産額
                    (千円)      7,804,019       8,466,190       8,578,558       8,128,436       8,942,721

     総資産額
                    (円)      3,083.50       3,455.60       3,825.46       4,221.93       4,542.11

     1株当たり純資産額
                    (円)       170.01       362.93       393.96       443.64       408.31

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        35.56       36.73       40.13       46.75       45.71
     自己資本比率
                    (%)        5.67       11.10       10.82       11.03        9.32

     自己資本利益率
                    (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
     営業活動による
                    (千円)       412,363       572,589       640,546       827,569       718,995
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)      △ 183,845      △ 187,831      △ 491,004      △ 240,095      △ 769,854
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)      △ 260,706      △ 193,595      △ 205,528      △ 481,809       280,347
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                    (千円)      1,055,028       1,246,190       1,190,203       1,168,221       1,397,710
     期末残高
                             288       286       287       282       282
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 188  )     ( 198  )     ( 162  )     ( 156  )     ( 203  )
     (注)1.売上高には消費税等は含まれていない。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していない。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                   平成30年2月16日)等を第73期の期首
          から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっている。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次              第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
             決算年月             平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月       令和2年3月

                     (千円)      4,837,051       4,791,856       4,819,792       4,771,630       4,588,027

     売上高
                     (千円)       142,726       116,516       240,873       283,399       192,276

     経常利益
                     (千円)       61,987      180,432       236,518       233,450       175,791

     当期純利益
                     (千円)       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000

     資本金
                     (千株)         900       900       900       900       900

     発行済株式総数
                     (千円)      1,535,511       1,720,181       1,932,371       2,119,292       2,227,213

     純資産額
                     (千円)      5,404,767       5,770,246       5,522,490       5,233,347       5,702,080

     総資産額
                      (円)      1,706.12       1,911.31       2,147.07       2,354.76       2,474.68

     1株当たり純資産額
     1株当たり配当額                        30.00       30.00       30.00       30.00       30.00
                      (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                         ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                      (円)       68.87      200.48       262.79       259.38       195.32
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                      (%)       28.41       29.81       34.99       40.50       39.06
     自己資本比率
                      (%)        4.12      11.08       12.95       11.52       8.09

     自己資本利益率
                      (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
                      (%)       43.56       14.96       11.41       11.56       15.36

     配当性向
                               96       92       92       92       92
     従業員数
                      (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                         ( 43 )     ( 36 )     ( 25 )     ( 16 )     ( 16 )
                      (%)         -       -       -       -       -
     株主総利回り
     (比較指標:―)                 (%)        ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
                      (円)         -       -       -       -       -

     最高株価
                      (円)         -       -       -       -       -

     最低株価
     (注)1.売上高には消費税等は含まれていない。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していない。
        3.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるので記載していない。
        4.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を第73期の期首
          から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっている。
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      2【沿革】
         年   月                        沿           革
       昭和27年 9月              長崎平和放送株式会社設立

       昭和27年12月              株式会社ラジオ長崎と改称
       昭和28年 3月              営業開始、ラジオ長崎開局(JOUR、1,320キロヘルツ、500W)
       昭和29年 3月              ラジオ佐世保開局(JOMF、1,420キロヘルツ、500W)
       昭和29年10月              ラジオ佐世保と合併、同時に長崎放送株式会社に社名変更
       昭和33年 8月              佐賀ラジオ放送局開局(JOUO、1,060キロヘルツ、100W)
       昭和33年12月              長崎テレビジョン放送局放送開始(JOUR-TV、5CH、1KW)
       昭和34年 2月              佐世保テレビジョン放送局放送開始(JOMF-TV、10CH、1KW)
       昭和37年10月              放送会館落成、ラジオ長崎増力(JOUR、1,233キロヘルツ、5KW)
                             ラジオ佐世保増力(JOMF、1,098キロヘルツ、1KW)
                             ラジオ佐賀増力(JOUO、1,458キロヘルツ、1KW)
       昭和40年 6月              長崎市に株式会社九州広告を設立
       昭和41年12月              テレビカラー放送開始
       昭和43年 5月              長崎市にエヌビーシー興産株式会社を設立
       昭和61年10月              長崎市にNBC情報システム株式会社を設立(現連結子会社)
       平成22年 4月              エヌビーシー興産株式会社が、株式会社NBCラジオを吸収合併し
                     株式会社NBCソシアと改称(現連結子会社)
       平成23年 4月                 株式会社九州広告を株式会社イー・エス・九広と改称
       平成25年 4月                 株式会社NBCソシアが株式会社NBCラジオ佐賀を吸収合併(現連結子会社)
       平成27年 4月                 株式会社イー・エス・九広を株式会社九州広告と改称
       平成30年 7月                 株式会社アド長崎新聞が、株式会社九州広告を吸収合併し
                      株式会社九州広告(現持分法適用会社)と商号変更
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      3【事業の内容】
        当グループは、当社、子会社4社及び関連会社3社で構成され、一般放送業を主な事業の内容とし、更に、コン
       ピューター関連事業、不動産賃貸事業、学園・貸ホール事業及びその他(サービス事業)を行っている。
        当グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりである。

        なお、次の5部門の内、その他(サービス事業)については連結対象に含んでいないが、他の4部門は「第5 経
       理の状況」 1.(1)連結財務諸表 注記」に掲げるセグメントの区分と同一である。
       [一般放送業]

        当社が行うテレビ及びラジオ放送に係わる番組、CM、PR映画の企画制作を株式会社プロダクションナップ(連
       結子会社)、ページワンプランニング株式会社(非連結子会社)、株式会社NBCソシア(連結子会社)が行い、販
       売面においては、広告代理店の株式会社九州広告(関連会社)が担当している。
        なお、同じくテレビ放送を行っている会社として 株式会社長崎ケーブルメディア(関連会社)がある。
       また、当社と株式会社TBSテレビは、「テレビジョン・ネットワーク協定」を締結しており、当社のネットワーク
       番組の編成及び営業業務に大きく関わっている。
       [コンピューター関連事業]

        コンピューターのソフトの開発及びコンピューター関連機器の販売を NBC情報システム株式会社(連結子会
       社)が行っている。
       [不動産賃貸事業]

        当社は、本社別館、東京支社ビルを賃貸している。主に、株式会社NBCソシア(連結子会社)がその管理運営を
       行っている。
       [学園・貸ホール事業]

        学園による一般教養講座、音楽事業及び美術鑑賞、貸ホール等のビル管理を株式会社NBCソシア(連結子会社)
       が行っている。
       [その他(サービス事業)](連結対象に含んでいない)

        放送設備の保守関連事業を株式会社テレコムサービス(関連会社)が行っている。
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       [事業系統図]
        以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りである。
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      4【関係会社の状況】
                                         議決権の所有割合
                          資本金
          名称          住所            主要な事業の内容          (又は被所有)            関係内容
                          (千円)
                                            割合(%)
     (連結子会社)
                                                   当社のシステム開
                                                   発を一部委託して
                                コンピューター関                   いる。なお、当社
     NBC情報システム㈱            長崎市         50,000                    80.0
                                連事業                   が事務所を賃貸し
          (注)2
                                                   ている。役員の兼
                                                   務等・・・有
                                                   当社所有の建物の

                                                   管理運営、及びラ
                                                   ジオの番組制作・
                                学園・貸ホール事
                                                   販売をしている。
     ㈱NBCソシア            長崎市         20,000     業               100.0
                                                   なお、当社が事務
                                不動産賃貸事業
                                                   所を賃貸してい
                                                   る。役員の兼務
                                                   等・・・有
                                                   テレビ番組制作及
                                                   びCM制作をして
                                                   いる。なお、当社
     ㈱プロダクションナップ
                  長崎市         35,000     一般放送業               100.0
                                                   が事務所を賃貸し
                                                   ている。役員の兼
                                                   務等・・・有
                          資本金               議決権の所有割合

         名称          住所             主要な事業の内容                     関係内容
                          (千円)                   (%)
                                                   当社がテレビ番組
     (関連会社)
                                                   の一部を供給して
     ㈱長崎ケーブルメ           長崎市          480,000     一般放送業                22.9
                                                   いる。役員の兼務
     ディア
                                                   等・・・有
                                                   当社のラジオ・テレ
                                                   ビ番組の販売をして
     ㈱九州広告           長崎市           10,000     一般放送業                50.0
                                                   いる。役員の兼務
                                                   等・・・有
     その他 1社
     (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載している。
        2.特定子会社に該当する。
        3.NBC情報システム㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%
          を超えている。
           主要な損益情報等                    NBC情報システム㈱
           (1)売上高                        2,718,426千円
           (2)経常利益
                                    132,091千円
           (3)当期純利益
                                     87,604千円
           (4)純資産額                         525,742千円
           (5)総資産額                        1,650,955千円
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況

                                                  令和2年3月31日現在
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
           一  般   放  送   業                                 140[62]

           コンピューター 関 連 事 業                                 135[68]

           不 動 産  賃 貸  事 業                                   1[0]

           学 園 ・ 貸 ホール 事 業                                  2[71]

           全  社   ( 共  通 )                                   4[2]

                                            282[203]

               合      計
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載している。
        2.臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。
       (2)提出会社の状況

                                                 令和2年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)

              92[16]              45.4              20.8              8,013

               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
           一  般   放  送   業                                  92[16]

               合      計                              92[16]

     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載している。
        2.臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。
        3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
       (3)労働組合の状況

         当社には次の労働組合がある。
          民放労連長崎放送労働組合 組合員 41人
          なお、労使関係については概ね良好であり、特記事項なし。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。
       (1)  経営方針

         当社グループの使命は、テレビ、ラジオの放送を中心とした様々な機会を通じて、県民の信頼に応え得る情報
        を発信していくことである。
         今後も「地域と共に歩み、地域の発展に寄与する、確固たるローカル放送局」であり続けるよう、これまで培
        ってきた取材力、番組制作力を維持・強化し、視聴率、聴取率の向上を通じて業績の向上を図り、確固たる経営
        基盤を確立することで株主、県民の期待に応えていきたい。
       (2)  目標とする経営指標

         当社グループの中心となる一般放送業においては、今後も売上高の大幅な増加が見込まれない中、引き続き経
        費の効率的運用に努め、安定的な営業利益の確保が課題である。また、営業活動によるキャッシュ・フローの確
        保、増大化により有利子負債の最小化を図り、財務体質の改善、自己資本比率の向上を目標に推進していく。
       (3)  経営環境並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         民間放送を取り巻く環境は、今年3月からは5G規格による通信の商用化が開始されるなど、放送と通信の垣
        根を超えた競合はさらに厳しさを増すものと予測される。
         当社はこうした環境を乗り越えていくために、企業体質を一層強化し、今後も安定した利益を確保できるよう
        グループ各社の総力を結集していく所存である。
         また、当社は新社屋を建設し、令和3年に本社を移転することを計画しており、多額の設備投資が必要となる
        が、長期の安定資金で調達するとともに、現社屋の敷地を含めて有効活用も進めていく。
         なお、新型コロナウィルス感染症の影響については、一般放送業においてはイベントの中止など一定の売上減
        少が見込まれるが、対応する経費も出張禁止や会議の自粛などにより大幅に削減される見込みであり、一方では
        新たな生活様式に見合った提案などにより、利益への影響額を最小減に留めたいと考えている。
         また、コンピューター関連事業においては、昨今のテレワークやテレビ会議の急速な普及に伴い、こうした変
        化をむしろビジネスチャンスと捉えて、売上拡大のためのツールを模索しているところである。                                             不動産賃貸事業
        においては、一部テナントからの賃料減額要請に対して一定程度応える可能性もあるが、業務の進め方を変革す
        ることにより自社使用面積を削減するなど、賃貸面積拡大による増収策も検討したい。学園・貸ホール事業につ
        いては、当分の間、学園講座そのものの開催が困難であるが、売上の減少とともに対応する経費も大幅に減少す
        ることから、利益に与える影響は僅少である。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に影響を及ぼす可能性の
       ある事項には、以下のようなものがある。
       (1)国内景気の影響
         放送事業は国内景気の変動が与える収益への影響が比較的大きい業種であるとともに、近年は景気が回復しても
        広告出稿が大都市圏に集中する傾向がある。
         景気の動向次第では次年度以降の経営成績には更に大きな影響を及ぼす可能性がある。
       (2)多メディア化による影響

         インターネットやBSデジタル放送、CSデジタル放送などの広告媒体が急速に成長しており、こうした他メ
        ディアとの競争が激化して、当社が行っている地上波テレビ放送やラジオ放送の媒体価値が相対的に低下すること
        により、経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
       (3)新型コロナウィルス感染拡大よる影響

         一般放送業においては、イベント活動の中止やスポット広告の減少など次年度以降の経営成績に影響を及ぼす可
        能性があるが、コンピューター関連事業においては、むしろビジネスチャンスが拡大する可能性もあり、また不動
        産賃貸事業、学園・貸ホール事業においては経営に与える影響は軽微である。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャ
       ッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次の通りである。
       ①経営成績の状況

        当連結会計年度における国内経済は、米中貿易摩擦などにより製造業を中心に減速感が強まったが、国内需要の
       増加により、所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続し緩やかな拡大を続けた。
        長崎県内においては、人口減少が進み、主力産業である造船業の操業度が幾分低下したものの、個人消費は所得
       環境の改善が下支えとなって底堅く推移し、公共投資は九州新幹線西九州ルート関連工事等により高水準を推移す
       るなど、景気は緩やかに持ち直した。
        こうした中で売上高は、コンピューター関連事業における増収により                                   7,964百万円と前連結会計年度と比べ                  387
       百万円     ( 5.1%)   の増収となったが、一般放送業の売上高の減少などにより                           、営業利益は       285百万円となり、前連
       結会計年度と比べ          65百万円(△18.6%)の減益となった。
        また、営業外収支は改善したものの、経常利益は                         459百万円となり、前連結会計年度と比べ                    37百万円(△7.6%)の
       減益となった。
        税金等調整前当期純利益は               486百万円で、前連結会計年度と比べ                  5百万円(     1.0%)の増益となり、親会社株主に
       帰属する     当期純利益は       367百万円と前連結会計年度と比べ                 31百万円(△8.0%)の減益となった。
         セグメントの業績を示すと、次の通りである。

        [一般放送業]

         当部門は、主力のスポット収入において東京支社扱いの広告出稿が低迷したことなどから、売上高は                                                4,579百万
        円と前連結会計年度と比べ             235百万円(      △4.9%)の減収となった。外注費や事業イベント費などの営業費用を削
        減したものの、営業損失            846千円(前連結会計年度は営業利益                  117百万円)を計上するに至った。
        [コンピューター関連事業]

         当部門は、主には新規の自治体向けの受託業務を受注したことにより、売上高は                                       2,658百万円と前連結会計年度
        と比べ    662百万円(      33.2%)の増収となった。対応する人件費などの営業費用は増加したが、営業利益は                                       135百万
        円と前連結会計年度と比べ             89百万円(      193.2%)の増益となった。
        [不動産賃貸事業]

         当部門は、売上高は           194百万円と前連結会計年度と比べ                 29百万円(△13.3%)の減収となり、一方、修繕費など
        の営業費用が増加したことから、営業利益は                     127百万円と前連結会計年度と比べ                 27百万円(△17.6%)の減益なっ
        た。
        [学園・貸ホール事業]

         当部門は、売上高は           532百万円と前連結会計年度と比べ                 10百万円(△1.9%)の減収となったことにより、営業利
        益は   25百万円と前連結会計年度と比べ                1百万円(△5.1%)の減益となった。
       ②財政状態の状況

        当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ                             814百万円増加し、8,942百万円となった。これは主に
       建設仮勘定が         705百万円増加したことによるものである。
        当連結会計年度末の総負債は、前連結会計年度末に比べ                             510百万円増加し、4,750百万円となった。これは主に
       短期借入金が         580百万円増加したことによるものである。
        当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ                             303百万円増加し、4,192百万円となった。これは主に
       親会社株主に帰属する当期純利益を                   367百万円計上したことによるものである。
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       ③キャッシュ・フローの状況
         当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られ
        た資金が     718百万円となり、有形固定資産の取得等投資活動による資金の減少額が                                  769百万円となった。また、短
        期借入金の資金調達等に伴う財務活動による資金の増加額が                            280百万円となったことにより、前連結会計年度末に
        比べ   229百万円の増加となり、当連結会計年度末には、1,397百万円となった。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益に減価償却費、売上債権の減少
        額を加え、仕入債務の減少額や法人税等の支払額等を差し引いた結果、718百万円となり、前連結会計年度に比べ
        108百万円(      13.1%)減少した。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、769百万円(前連結会計年度は                                         240百万円の資金の減少)
        となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出が                           811百万円とあった一方で、投資有価証券の売却による
        収入が    60百万円となったことによるものである。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、280百万円(前連結会計年度は                                         481百万円の資金の減少)
        となった。これは主に、短期借入金による資金調達による増加が                              580百万円とあった一方で、長期借入金の返済に
        よる支出が      235百万円、配当金の支払額が              27百万円となったことによるものである。
       ④販売実績

          セグメントの名称                    金額(千円)                 前年同期比(%)
       一 般   放  送  業                          4,579,642                     95.1

       コンピューター 関連 事業                          2,658,435                    133.2

       不 動 産 賃 貸 事 業                           194,026                    86.7

       学 園・貸 ホール 事 業                           532,748                    98.1

             合計                    7,964,852                    105.1
     (注)1.セグメント間の取引については相殺消去している。
        2.最近2連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                           前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 平成30年4月1日                   (自 平成31年4月1日
            相手先              至 平成31年3月31日)                   至 令和2年3月31日)
                       販売高(千円)           割合(%)         販売高(千円)           割合(%)

       ㈱東京放送ホールディングス                  1,012,572            13.4       1,001,151            12.6

        3.販売実績の金額には、消費税等は含まれていない。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する                              認識及び    分析・検討内容は次の通りである。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものでる。
       ① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        いる。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上
        の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えている。
         なお、新型コロナウイルス感染拡大の会計上の見積りに与える影響については、「第5 経理の状況 1連結財
        務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載している。
         (繰延税金資産)

         繰延税金資産について、将来の課税所得の見積りに基づいて回収可能性があると判断した将来減算一時差異につ
        いて繰延税金資産を計上している。
         繰延税金資産の回収可能性の検討にあたっては、期末時点で入手可能な情報に基づき最善の見積りを行っている
        が、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、あるいは、仮定に変更が生じ課税所得が減少した場
        合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性がある。
         (固定資産の減損)

         固定資産の収益性の低下により、固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価
        額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
         固定資産の回収可能価額について、期末時点で入手可能な情報に基づき最善の見積りを行っているが、事業計画
        や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、あるいは、仮定に変更が生
        じ回収可能価額が減少した場合、減損処理が必要となる可能性がある。
       ②経営成績等

         当社グループは経費の効率的運用を図る一方で、設備投資の抑制を進めてきたが、当連結会計年度における営業
        利益は、前連結会計年度と比べ               65百万円減少して         285百万円となったが、経常利益、当期純利益は一定水準の利
        益を確保することができた。
         一方、当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは                                  718百万円となり、前連結会計年度と比べ
        108百万円減少し、一方で投資活動によるキャッシュ・フローが                              △769百万円となったことから、当連結会計年度
        末における借入金は          345百万円増加した。
         また、当連結会計年度末における自己資本比率は                        45.71%となり、前連結会計年度末と比べて                    1.04%低下した。
        十分とは言えないが現状の財務体質は健全な水準にあるものと認識している。
         なお、新型コロナウィルス感染症の影響については、一般放送業における今年2月以降のイベント中止やスポッ
        ト広告の減少などがあったものの、コンピューター関連事業など他の事業における当連結会計年度の経営成績に与
        えた影響は軽微である。
         なお、セグメント別に分析をすると次の通りである。
         [一般放送業]

          当事業の売上高は、主に年度下期以降のスポット売上低迷により前連結会計年度比                                         4.9%減となり、       営業  費用
         の削減に努めたものの、営業費用は前連結会計年度比                          3.5%減に留まった結果、営業損失は                 846千円(前連結会
         計  年度は営業利益        117百万円)を計上するに至った。今後は更なるローコスト運営に努めて黒字回復を目指した
         い。
         [コンピューター関連事業]

          当事業の売上高は、主にアウトソーシング事業の新規契約獲得により、前連結会計年度比                                            33.2%増となり、対
         応する営業費用も前連結会計年度比                  30.7%増となったものの、営業利益は                  135百万円と前連結会計年度比193.2%
         増となった。また、営業利益率は、目標としていた                         5%を上回り      5.1%となった。
         今後は    ソリューション開発事業を強化するなど、更なる収益向上に努めたい。
         [不動産賃貸事業]

          当事業の売上高は、一部テナントの退去等により前連結会計年度比                                  13.3%減となったことに加えて、賃貸物件
         にかかる修繕費が増加したこと等により営業費用は前連結会計年度比                                  14.9%増(     22百万円の増加)となったた
         め、営業利益は         127百万円と、前連結会計年度比               17.6%減となった。賃貸物件の老朽化に伴い、定期的な修繕や
         資本的支出が必要となるが、今後も積極的なテナントの誘致を進めて行きたい。
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         [学園・貸ホール事業]
          当事業の売上高は、稼働率が減少したこと等により、前連結会計年度比                                    1.9%減となり、事業経費の削減が前
         連結会計年度比         1.7%減に留まったため、営業利益は                 25百万円と前連結会計年度比              5.1%減となった。当事業の
         内、学園部門については、昨今の人口減などに伴い、受講者数の減少が続いているが、地域における文化的な貢
         献という側面もあり、一定の受講者数の確保とともに事業の効率的運営に努めて行きたい。
       ③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
         当連結会計年度の         キャッシュ・フローの状況については、「                    (1)経営成績等の状況の概要              ③キャッシュ・フ
        ローの状況」に記載の通りである。
         資本の財源及び資金の流動性については、                     当社グループの運転資金需要のうち主なものは、一般放送業における
        番組購入費やコンピューター関連事業におけるソフトウェアの開発費用のほか、販売費及び一般管理費の営業費用
        である。また、当連結会計年度における投資を目的とした資金需要のうち主なものは一般放送業における新社屋建
        設のための設備資金である。
         当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針とし、短期運転資金
        は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金については金融機関からの長
        期借入を基本として長期安定資金の確保に努めている。
         なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は                                        2,323百万円となっている。
        また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は                             1,397百万円となっている。
      4【経営上の重要な契約等】

       (1)テレビジョンネットワーク
         当社は、㈱TBSテレビと「JNNネットワーク基本協定」を締結している。
         JNNネットワーク加盟各社は、編成、報道、制作、営業等で相互に協力するものであり、ネットワーク番組の
        放送は、㈱TBSテレビが中心となって行っている。
       (2)ラジオネットワーク

         当社は、㈱TBSラジオとJRNネットワーク契約、及び㈱文化放送・㈱ニッポン放送と全国ラジオネットワー
        ク(NRN)契約を締結している。
         両ネットワーク加盟各社との協力で、ネットワーク番組の編成、送出、制作を行っている。
      5【研究開発活動】

        該当事項なし。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度は、機械装置及び運搬具が                     90,410千円、建設仮勘定が             720,243千円、その他の設備投資を併せて合
       計で   850,406千円の設備投資を行った。主なものは、                      令和3年6月に竣工予定の新社屋建設に関わる設計料及び着手
       金などである。
        セグメントの設備投資について示すと、次の通りである。

       [一般放送業]

        当連結会計年度については、機械装置及び運搬具が、統合仮想サーバー更新                                    19,490千円、原稿システム物理サー
       バー更新     12,760千円など合計で           88,904千円、建設仮勘定が             新社屋建設に関わる設計料及び着手金                  700,328千円な
       ど合計で     720,243千円、その他の設備投資を併せて                    837,242千円の設備投資を行った。なお、営業能力に重要な影響
       を与える売却、撤去はない。
       [コンピューター関連事業]

        当連結会計年度については、リース資産が                     9,997千円、その他の設備投資を併せて                   13,163千円の設備投資を行っ
       た。なお、営業能力に重要な影響を与える売却、撤去はない。
       [不動産賃貸事業]

        当連結会計年度においては設備投資を行っていない。
       [学園・貸ホール事業]

        当連結会計年度においては設備投資を行っていない。
      2【主要な設備の状況】

       (1)提出会社
                                                    令和2年3月31日現在
                                        帳簿価額
        事業所名                                                従業員数
               セグメントの
                            建物及び      機械装置
                      設備の内容                  土地
        (所在地)        名称                              その他      合計     (人)
                                        (千円)
                            構築物      及び運搬具
                                             (千円)      (千円)
                                        (面積㎡)
                             (千円)      (千円)
               一般放送業      テレビ・ラジ
     本社ビル          コンピュー      オ放送設備                   385,605
                             808,395      208,075           47,748    1,449,824
     (長崎市)          ター関連事業      事務所設備                  (4,264.80)                 77〔12〕
               不動産賃貸事業
                      賃貸設備
     佐世保支社                テレビ・ラジ                     -
               一般放送業                844     3,599            170     4,614
     (佐世保市)                オ放送設備                     (-)               3〔1〕
     佐賀放送局                ラジオ放送設                    1,687
                 同 上             31,938      5,991            350    39,967
                      備                                    1〔-〕
     (佐賀市)                                  (3,143.62)
               一般放送業
     東京支社ビル                事務所設備                   294,976
                             105,238        -           20   400,235
               不動産賃貸事業
     (東京都中央区)                賃貸設備                   (277.97)                 7〔2〕
     テレビ・ラジオ送信所                テレビ・ラジ
               一般放送業               23,759      44,512        -      -   68,272      -〔-〕
     (長崎市)                オ放送設備
     テレビ・ラジオ送信所
                                          229
                 同 上      同 上       63,061      25,680             -   88,970      -〔-〕
     (佐世保市)                                  (3,543.98)
     テレビ中継局
                                         2,613
     (67局)           同 上      同 上                                   -〔-〕
                             148,161      42,142             -   192,916
                                        (2,461.19)
     (長崎市他)
     ラジオ中継局
                                          106
     (12局)           同 上      同 上       85,709      20,583             -   106,399      -〔-〕
                                        (140.89)
     (長崎市他)
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     (注)1.本社ビル及び東京支社の建物の一部を連結会社以外の者へ賃貸している。
        2.上記中[外書]は、臨時従業員数である。
        3.現在休止中の主要な設備はない。
       (2)国内子会社

         該当事項なし。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設等
       当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次の通りである。
                                              着手及び完了予定
                                投資予定金額
                                              年月          完了後
                  セグメン
       会社名                                  資金調
             所在地           設備の内容                                の増加
      事業所名                                   達方法
                  トの名称
                               総額    既支払額                    能力
                                               着手     完了
                               (千円)     (千円)
                                         自己資
      当社      長崎県      一般放送                            令和2年     令和3年
                        放送会館      4,865,000      690,660     金及び               -
      新社屋      長崎市      業                            1月     6月
                                         借入金
      (注)     上記金額には、消費税等は含んでいない。
       (2)重要な設備の除却等

         該当事項なし。
     (注)「第3設備の状況」の各項目の金額には消費税等は含まれていない。

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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
               普 通 株 式                                   3,600,000

                  計                                3,600,000

        ②【発行済株式】

                                        上場金融商品取引所名
              事業年度末現在発行数(株)
                           提出日現在発行数(株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
               (令和2年3月31日)             (令和2年7月10日)
                                        取引業協会名
                                                    当社は単元株制
      普通株式              900,000           同 左             非上場・非登録          度は採用してい
                                                    ない。
         計            900,000           同 左                 ―          ―
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項なし。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項なし。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項なし。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項なし。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      昭和42年10月1日
                  300,000        900,000        150,000        450,000           ―        ―
        (注)
     (注)有償株主割当(旧株式2:新株式1) 発行価格                         500円 資本組入額         500円
       (5)【所有者別状況】

                                                    令和2年3月31日現在
                                    株式の状況
          区分                                外国法人等
                 政府及び地           金融商品取      その他の法
                       金融機関                           個人その他       計
                 方公共団体           引業者      人
                                        個人以外      個人
     株主数(人)                5      ▶      0     64      0      0     222      295
     所有株式数(株)             112,217      95,736        0   411,088        0      0   280,959      900,000
     所有株式数の割合(%)               12.5     10.6       0    45.7       0      0    31.2      100
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       (6)【大株主の状況】
                                                  令和2年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                            139,500           15.50

      マルハニチロ株式会社              東京都江東区豊洲3丁目2番20号
                                             60,007           6.67
      長崎県              長崎市尾上町3番1号
      株式会社長崎ケーブルメ
                                             51,832           5.76
                    長崎市筑後町5番8号
      ディア
                                             43,357           4.82
      株式会社十八銀行              長崎市銅座町1番11号
                                             43,357           4.82

      株式会社親和銀行              佐世保市島瀬町10番12号
                                             40,005           4.45

      長崎市              長崎市桜町2番22号
                                             32,017           3.56

      長崎魚市株式会社              長崎市京泊町3丁目3番1号
      中部 省三              長崎市                        20,000           2.22

                                             18,000           2.00

      株式会社朝日新聞社              東京都中央区築地5丁目3番2号
      林兼産業株式会社              山口県下関市大和町2丁目4番8号                        18,000           2.00

                              ―              466,075           51.79

            計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  令和2年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                         ―            ―            ―

      議決権制限株式(自己株式等)                         ―            ―            ―

      議決権制限株式(その他)                         ―            ―            ―

      完全議決権株式(自己株式等)                         ―            ―            ―

                          普通株式      900,000
      完全議決権株式(その他)                                   900,000             ―
      単元未満株式                         ―            ―            ―

      発行済株式総数                         900,000            ―            ―

      総株主の議決権                         ―          900,000              ―

        ②【自己株式等】

                                                  令和2年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に

      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                所有者の住所                                  対する所有株式数
      は名称                   式数(株)         式数(株)         計(株)
                                                   の割合(%)
          ―          ―         ―         ―         ―         ―

         計          ―         ―         ―         ―         ―

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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 該当事項なし。
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項なし。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項なし。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項なし。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           該当事項なし。
      3【配当政策】

        当社は、放送事業を営む公共性の高い業種に属し、このため安定的な経営基盤の維持に努めている。配当について
        も安定配当の継続を基本としつつ、将来の事業展開のための内部留保資金の確保を念頭に置いて、業績に応じて毎
        期の配当額を定める方針である。
        当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総
        会である。
        当事業年度においては、一株当り                 30円の配当を実施し、これにより株主資本配当率は、1.2%となった。
        また、内部留保資金は経営体質の充実並びに将来の事業展開に役立てることとしたい。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りである。
             決議年月日          配当金総額(百万円)           1株当たり配当額(円)

            令和2年6月25日
                                27           30
           定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
        当社は、放送事業を営む公共性の高い業種に属しているため、健全で透明性が高く、経営環境の変化に対して迅速
        かつ的確な意思決定ができる経営体制の確立をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としている。
       ①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

        イ、会社の機関の基本説明
         当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては株主総会、取締役会、監査役のほかに常勤取締役で構
         成する常務会を設けている。
         提出日現在、取締役は12名で、うち4名が社外取締役である。監査役は2名で、社外監査役である。
         また、放送法に基づき放送番組の適正化を図るための機関として、番組審議会を設置している。
        ロ、内部統制システムの整備の状況

         監査役が取締役会のほか重要な会議に出席して取締役の職務執行について監視を行っている一方で、上記の常務
         会を月2回開催することにより、意思決定の迅速化を図っている。また、重要な業務については分担をし、一連
         の取引を1人で完結しないように、従業員の職務分掌に配慮している。
       ②リスク管理体制の整備の状況

         当社は会社の業務執行に関する重要事項について、取締役会、常務会のほか年2回、個別経営課題の協議の場と
         して、取締役以下の幹部社員で構成される全社会議を開催しており、営業状況、財務状況に関して実務的な検討
         が行われ、的確な意思決定に資するものとなっている。また、当社が保有する情報資産をあらゆる脅威から防御
         し、放送事業者として安全に放送事業を維持運用するため、セキュリティ委員会を設置し、セキュリティポリシ
         ーを策定するとともに、個人情報保護にかかる法令等の遵守徹底を図るため、個人情報保護規程を策定した。
         また、特定個人情報等にかかる法令等の遵守徹底のため、特定個人情報取扱規程も策定した。
       ③提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

         当社は、当グループにおける業務の適正を確保するため、子会社を含めた当グループを一体と考え、グループ全
         体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等の内部管理体制を構築している。
       ④役員報酬の内容

           区分       人数(人)        報酬額(千円)           区分       人数(人)        報酬額(千円)
          社内取締役             6      46,650      社内監査役             0         ―

          社外取締役             8       5,760      社外監査役             2       1,920

          取締役計            14       52,410       監査役計             2       1,920

       ⑤取締役の定数

         当社の取締役は         24名以内とする旨定款に定めている。
       ⑥取締役の選任決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
         が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めている。
       ⑦株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
         の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
         これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので
         ある。
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       (2)【役員の状況】
     ①役員の一覧
        男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                         (株)
                                 昭和58年4月        当社入社
                                 平成14年3月        テレビ局長
         代表取締役                         平成16年6月        取締役就任
                 東     晋       昭和34年7月29日生
                                                    (注)2     15,386
          社長                        平成20年6月        常務取締役就任
                                 平成24年6月        専務取締役就任
                                 平成26年6月      ○ 代表取締役社長就任
                                 昭和60年4月        当社入社
                                 平成23年4月        東京支社長
         常務取締役         藤 井   潤       昭和37年11月23日生
                                                    (注)2     5,480
                                 平成24年6月        当社取締役就任
                                 平成26年6月      ○ 常務取締役就任
                                 平成3年7月        当社入社
         取 締 役
                 石 上   徹        昭和31年7月1日生        平成18年4月        役員室長             (注)2     3,877
         経理局長
                                 平成24年6月      ○ 当社取締役就任
                                 平成元年8月        当社入社
         取 締 役         梅 田 泰 彦       昭和35年1月24日生         平成24年6月        東京支社長             (注)2     3,585
                                 平成28年6月      ○ 当社取締役就任
                                 平成  9年1月      当社入社
         取 締 役
                  中 尾 弘       昭和35年4月5日生                           (注)2       ―
                                 平成29年6月        執行役員経営戦略室長
        経営戦略室長
                                 令和2年6月      〇 当社取締役就任
                                 平成14年6月      ○ 当社取締役就任
                                 平成24年6月
                                         NBC情報システム㈱
         取 締 役         中 部 省 三       昭和23年6月24日生                 代表取締役社長             (注)2     20,000
                                 令和元年6月
                                       ○ NBC情報システム㈱
                                         代表取締役会長
                                 昭和60年4月        当社入社
                                 平成18年4月        技術局長
         取 締 役         藤 原 正 義       昭和35年9月23日生         平成20年6月      ○ 当社取締役就任             (注)2     3,657
                                 令和元年6月      ○ NBC情報システム㈱
                                         代表取締役社長
                                 平成18年6月        当社専務取締役就任
                                 平成29年6月        ㈱長崎ケーブルメディア
         取 締 役         佐 藤   修        昭和20年3月6日生                           (注)2     9,995
                                         代表取締役会長
                                 平成30年6月      ○ 当社取締役就任
                                 平成22年6月        ㈱十八銀行
                                         取締役常務執行役
         取 締 役         小 川   洋        昭和31年1月6日生        平成28年6月      ○ ㈱長崎経済研究所            (注)2.4        ―
                                         代表取締役社長
                                 平成28年6月      ○ 当社取締役就任
                                 平成20年10月        佐世保市教育委員会
                                         教育長
                                 平成28年6月      〇 公益財団法人佐世保地域
         取 締 役         永 元 太 郎        昭和26年4月5日生                           (注)2.4        ―
                                         文化事業財団理事長
                                 平成28年6月      ○ 当社取締役就任
                                 平成8年4月        長崎県 理事

         取 締 役         勝 本   豊       昭和15年4月15日生         平成30年6月      ○ 当社取締役就任            (注)2.4        ―
                                 平成20年10月        長崎市教育委員会

                                         教育長
                                 平成30年9月      ○ 社会福祉法人
         取 締 役         馬 場 豊 子        昭和30年8月4日生
                                                    (注)2.4        ―
                                         長崎市社会福祉協議会
                                         会長
                                 令和元年6月      ○ 当社取締役就任
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                                                        所有株式数

          役職名          氏名       生年月日              略歴           任期
                                                        (株)
                                 平成27年3月      ○ 長崎魚市㈱
         監 査 役         川 元 克 明       昭和29年7月26日生
                                         代表取締役社長            (注)3.5        ―
                                 平成27年6月      ○ 当社監査役就任
                                 平成26年12月        ㈱長崎新聞社
         監 査 役         才 木 邦 夫       昭和25年8月16日生                           (注)3.5        ―
                                         代表取締役社長
                                 平成27年6月      ○ 当社監査役就任
       計       12名
                                                         61,980
     (注)1.○印は現職を示す。
        2.令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
        3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
        4.取締役    小川洋、永元太郎、勝本豊、馬場豊子は                   、社外取締役である。
        5.監査役川元克明、才木邦夫は、社外監査役である。
     ②社外役員の状況

         当社の    社外取締役との重要な資本関係及び取引関係はない。
         また、当社の社外監査役である川元克明氏は長崎魚市㈱の代表取締役である。                                     当社との関係状況は下記の通り
         である。
                                                (令和2年3月31日現在)
                   当社への出資状況                当社の同社に対する出資状況
                                                   同社からの借入
        相手先
                所有株式数         議決権比率         所有株式数         議決権比率        金残高(千円)
                  (株)         (%)         (株)         (%)
     長崎魚市㈱              32,017          3.56           ―         ―         ─

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       (3)【監査の状況】
       ①監査役監査の状況

         当社における監査役は、2名で構成している。何れも非常勤の社外監査役であるが、両名とも他社の代表取締役
         を経験しており、長年の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、外部の視点をもって当社の監査に携
         わっている。
         各監査役は取締役及び従業員等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の整備に努めると共に取締役会その他重要
         な会議に出席し、取締役及び従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
         な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。なお、会計に関す
         る部分については監査法人からも報告を受けている。
         当事業年度において当社は監査役会を取締役会開催時に年間5回開催しており、個々の監査役の出席状況につい
         ては次の通りである。
           氏 名             開催回数                  出席回数
         川元 克明               5回                  5回
         才木 邦夫               5回                  5回
       ②内部監査の状況

         当社は特別な内部監査部門は設置していないが、2名の監査役が取締役会のほか重要な会議に出席して取締役の
         職務執行について監視を行うとともに、会計に関しては、上野圭介氏から適宜報告を受けている。
       ③会計監査の状況

       a. 業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
         上野圭介 21年間
       b. 監査業務に係る補助者の構成
         その他1名
       c   . 審査体制
         監査意見表明にあたり監査業務に従事しない外部の公認会計士1名を審査担当者に定め、
         審査を実施している         との報告を受けている。
       d. 監査公認会計士等の選定方針と理由
         上野圭介氏     を選定した理由は、監査人としての専門性、独立性及び適切性に加え、監査の効率性、品質管
         理体制等を総合的に考慮した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれる体制を整えていると判断し
         たためである。
       e. 監査公認会計士等の異動
          当社の監査公認会計士等は次の通り異動している。
          第73期(連結・個別)  福岡監査法人
          第74期(連結・個別)  公認会計士 上野 圭介
          なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りである。

          異動に係る監査公認会計士等の名称
           選任する監査公認会計士等の名称
           上野公認会計士事務所 公認会計士 上野 圭介
           退任する監査公認会計士等の名称
           福岡監査法人
           異動年月日  令和元年7月1日
          退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
           平成30年9月4日
          退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
           該当事項はない。
          異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
           当社の監査公認会計士等である福岡監査法人は、平成31年3月期の監査をもって任期満了となるため、
           後任の監査公認会計士等として、公認会計士 上野圭介氏を選任するものである。
          上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
           特段の意見はないとの回答を得ている。
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       f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
         該当なし。
       ④監査報酬の内容等

       a. 監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                 5,100             ―         5,100              ―

      連結子会社                   ―           ―           ―           ―

         計             5,100             ―         5,100              ―

       b . 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

         該当なし。
       c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
         該当なし。
       ▼ . 監査報酬の決定方針
         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、監査手続き及び業務内容を勘案し
         て協議のうえ決定する。
       e.  監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
         当社は会計監査人設置会社ではないため、該当なし。
       (4)【役員の報酬等】

        当社は非上場会社であり、記載すべき事項はない。
        なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナ
        ンスの概要」に記載している。
       (5)【株式の保有状況】

        当社は非上場会社であり、記載すべき事項はない。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。)
        に基づいて作成している。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)に基

        づいて作成している。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成31年4月1日から令和2年3
        月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の財務諸表について、
        公認会計士      上野圭介により監査を受けている。
        なお、当社の監査公認会計士等は次の通り交代している。
        前連結会計年度及び前事業年度 福岡監査法人
        当連結会計年度及び当事業年度 公認会計士                      上野圭介
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,168,221              1,397,710
         現金及び預金
                                      ※4 1,523,370
                                                      1,489,455
         受取手形及び売掛金
                                        249,872              358,158
         リース投資資産
                                        107,225               73,401
         商品及び製品
                                         14,298               9,793
         仕掛品
                                         5,567              6,139
         貯蔵品
                                        143,176              152,739
         その他
                                        △ 6,148             △ 9,775
         貸倒引当金
                                       3,205,583              3,477,623
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 1,417,881             ※1 1,304,828
          建物及び構築物(純額)
                                     ※1 , ※3 401,058           ※1 , ※3 349,868
          機械装置及び運搬具(純額)
                                        ※1 67,699             ※1 64,474
          工具、器具及び備品(純額)
                                        777,235              785,244
          土地
                                       ※1 101,454             ※1 77,057
          リース資産(純額)
                                         49,086              754,583
          建設仮勘定
                                       2,814,416              3,336,057
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         7,174              7,138
          施設利用権
                                         32,061              21,528
          ソフトウエア
                                         39,235              28,667
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※2 1,768,517             ※2 1,779,822
          投資有価証券
                                         97,053              119,440
          繰延税金資産
                                        252,083              244,435
          その他
                                        △ 48,452             △ 43,325
          貸倒引当金
                                       2,069,201              2,100,373
          投資その他の資産合計
                                       4,922,853              5,465,097
         固定資産合計
                                       8,128,436              8,942,721
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         15,327              28,795
         支払手形
                                        735,924              699,978
         営業未払金
                                        330,000              910,000
         短期借入金
                                        103,882              132,276
         リース債務
                                         58,780              63,796
         未払法人税等
                                        150,683              136,055
         賞与引当金
                                        284,286              375,177
         その他
                                       1,678,885              2,346,080
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,222,500               987,500
         長期借入金
                                        240,509              293,982
         リース債務
                                        103,662              114,089
         役員退職慰労引当金
                                        991,480             1,008,816
         退職給付に係る負債
                                         2,491                -
         繰延税金負債
                                       2,560,643              2,404,387
         固定負債合計
                                       4,239,528              4,750,468
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        450,000              450,000
         資本金
                                       3,249,986              3,590,469
         利益剰余金
                                       3,699,986              4,040,469
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         99,751              47,434
         その他有価証券評価差額金
                                         99,751              47,434
         その他の包括利益累計額合計
                                         89,169              104,348
       非支配株主持分
                                       3,888,907              4,192,253
       純資産合計
                                       8,128,436              8,942,721
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                       7,577,597              7,964,852
      売上高
                                       4,625,264              5,168,289
      売上原価
                                       2,952,333              2,796,563
      売上総利益
                                      ※1 2,602,062             ※1 2,511,498
      販売費及び一般管理費
                                        350,271              285,064
      営業利益
      営業外収益
                                            7              7
       受取利息
                                         8,158              9,715
       受取配当金
                                         6,118              6,596
       受取賃貸料
                                        136,141              136,469
       持分法による投資利益
                                         20,668              38,026
       その他
                                        171,095              190,814
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         13,590              10,809
       支払利息
                                            -            4,923
       損害賠償金
                                         10,117                 -
       過年度損益修正損
                                           349              398
       その他
                                         24,057              16,131
       営業外費用合計
                                        497,308              459,747
      経常利益
      特別利益
                                            -            59,000
       投資有価証券売却益
                                        ※2 1,111              ※2 205
       固定資産売却益
                                            -             757
       ゴルフ会員権売却益
                                         1,318              1,666
       補助金収入
                                         2,430              61,629
       特別利益合計
      特別損失
                                         1,192              32,678
       投資有価証券評価損
                                            -            1,886
       ゴルフ会員権売却損
                                         16,776                 -
       持分変動差額
                                         17,968              34,564
       特別損失合計
                                        481,770              486,811
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   80,602              104,194
                                        △ 3,497             △ 1,045
      法人税等調整額
                                         77,105              103,149
      法人税等合計
                                        404,664              383,662
      当期純利益
                                         5,389              16,179
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        399,275              367,483
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 28/75







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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                        404,664              383,662
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 15,436             △ 52,336
       その他有価証券評価差額金
                                          △ 19              19
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        △ 15,456             △ 52,316
       その他の包括利益合計
                                       ※1 389,208             ※1 331,345
      包括利益
      (内訳)
                                        383,818              315,166
       親会社株主に係る包括利益
                                         5,389              16,179
       非支配株主に係る包括利益
                                 29/75
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                          株主資本            その他の包括利益累計額
                                                 非支配株主持
                                           その他の包括            純資産合計
                                     その他有価証            分
                    資本金     利益剰余金      株主資本合計            利益累計額合
                                     券評価差額金
                                           計
     当期首残高                450,000     2,877,711      3,327,711       115,208      115,208      84,779     3,527,699
     当期変動額
      剰余金の配当                    △ 27,000     △ 27,000              -         △ 27,000
      親会社株主に帰属する当期純
                           399,275      399,275               -         399,275
      利益
      株主資本以外の項目の当期変
                                       △ 15,456     △ 15,456      4,389     △ 11,067
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -   372,275      372,275      △ 15,456     △ 15,456      4,389     361,208
     当期末残高
                     450,000     3,249,986      3,699,986       99,751      99,751      89,169     3,888,907
          当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                          株主資本            その他の包括利益累計額
                                                 非支配株主持
                                           その他の包括            純資産合計
                                     その他有価証            分
                    資本金     利益剰余金      株主資本合計            利益累計額合
                                     券評価差額金
                                           計
     当期首残高                450,000     3,249,986      3,699,986       99,751      99,751      89,169     3,888,907
     当期変動額
      剰余金の配当                    △ 27,000     △ 27,000              -         △ 27,000
      親会社株主に帰属する当期純
                           367,483      367,483               -         367,483
      利益
      株主資本以外の項目の当期変
                                       △ 52,316     △ 52,316      15,179     △ 37,137
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -   340,483      340,483      △ 52,316     △ 52,316      15,179      303,345
     当期末残高                450,000     3,590,469      4,040,469       47,434      47,434      104,348     4,192,253
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        481,770              486,811
       税金等調整前当期純利益
                                        384,742              339,216
       減価償却費
                                         3,032              3,073
       長期前払費用償却額
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  8,866              10,427
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  30,821              17,335
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 12,738             △ 14,627
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   231             △ 150
                                        △ 8,166             △ 9,722
       受取利息及び受取配当金
                                         13,590              10,809
       支払利息
       持分法による投資損益(△は益)                                △ 120,641             △ 120,269
       投資有価証券売却損益(△は益)                                    -           △ 59,000
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  1,192              32,678
       有形固定資産売却損益(△は益)                                 △ 1,111              △ 205
       ゴルフ会員権売却損益(△は益)                                    -            1,128
       持分変動差額                                  16,776                 -
                                        △ 1,318             △ 1,666
       補助金収入
       売上債権の増減額(△は増加)                                 469,004               33,915
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 88,913              37,755
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 22,145             △ 13,143
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 240,039              △ 22,478
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 42,361              65,428
                                           640             23,228
       その他
                                        873,231              820,546
       小計
                                         8,166              9,722
       利息及び配当金の受取額
                                         1,318                -
       補助金の受取額
                                        △ 12,068             △ 13,359
       利息の支払額
                                        △ 43,079             △ 97,912
       法人税等の支払額
                                        827,569              718,995
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 169,187             △ 811,707
       有形固定資産の取得による支出
                                         5,921               205
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 1,210             △ 19,585
       無形固定資産の取得による支出
                                        △ 40,709               △ 864
       投資有価証券の取得による支出
                                            2            60,000
       投資有価証券の売却による収入
                                         2,744              21,195
       その他の投資による収入
                                        △ 37,656             △ 19,099
       その他の投資による支出
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 240,095             △ 769,854
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 45,000              580,000
                                       △ 360,000             △ 235,000
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 48,806             △ 36,418
       リース債務の返済による支出
                                        △ 27,002             △ 27,233
       配当金の支払額
                                        △ 1,000             △ 1,000
       非支配株主への配当金の支払額
                                       △ 481,809              280,347
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   105,664              229,489
      現金及び現金同等物の期首残高                                  1,190,203              1,168,221
                                       △ 127,646                 -
      連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
                                      ※1 1,168,221             ※1 1,397,710
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          (1)連結子会社の数          3 社
            連結子会社名
             NBC情報システム株式会社
             株式会社NBCソシア
             株式会社プロダクションナップ
          (2)非連結子会社名
             ページワンプランニング株式会社
           (連結の範囲から除いた理由)
             非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも連結総資産、売上高、                                            親会社
             株主に帰属する当期純損益及び利益剰余金等に比して金額が僅少であり連結財務諸表に重要な影響を及
             ぼ さないため、連結の範囲から除外した。
         2.持分法の適用に関する事項

           非連結子会社である         ページワンプランニング株式会社及び関連会社                      3 社に対する投資について持分法を適用
           している。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

           連結子会社の事業年度は、すべて親会社と同一である。
         4.会計方針に関する事項

          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           ①有価証券
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
              動平均法により算定)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
           ②たな卸資産
            商品、仕掛品・・・個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
                     り算定)
            貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
                  より算定)
          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

           ①有形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
            なお、主な耐用年数は以下の通りである。
            建物及び構築物   10年~50年
            機械装置及び運搬具 5年~6年
           ②リース資産
            リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法
           ③無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
            ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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          (3)重要な引当金の計上基準
           ①貸倒引当金
            売上債権等の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
           ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
           ②賞与引当金
            従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上している。
           ③役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法

            当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
           支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
          (5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
           り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資である。
          (6)消費税等の処理方法

            税抜方式によっている。
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         (未適用の会計基準等)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日         企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日         企業会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて
       はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12
       月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する
       包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
      (2)適用予定日

        令和4年3月期の期首から適用する。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
       る。
         (追加情報)

      (新型コロナウィルス感染拡大の会計上の見積りに与える影響)
        一般放送業においては、スポット広告の減少やイベント活動の中止などコロナウィルス感染症が次年度以降の経
       営成績に影響を及ぼす可能性があるが、今のところ収束時期を想定した経営計画の策定は困難である。次年度以降
       の売上が減少することは予想されるが、売上に対応する経費も相当程度減少することが見込まれ、またこれを機会
       に業務の進め方や人員配置を見直すことにより、一層効率的な事業運営に努めるとともに、一方では新たな生活様
       式に見合った広告やイベントを積極的に提案していく予定である。
        また、コンピューター関連事業については、むしろビシネスチャンスが拡大する可能性もあり、不動産賃貸業、
       学 園・貸ホール事業については経営に与える影響は軽微であると予想している。
        以上を考慮した上で、固定資産の減損処理及び繰延税金資産の回収可能性等の見積                                        りを行っている。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1.減価償却累計額の内訳
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     建物及び構築物                              3,826,381     千円             3,922,624     千円
                                    5,030,386                  5,148,870
     機械装置及び運搬具
                                     176,421                  185,818
     器具及び備品
                                     193,630                  111,824
     リース資産
                                    9,226,820                  9,369,138
               計
          ※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りである。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     投資有価証券(株式)                              1,340,769千円                  1,461,058千円
          ※3.有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                20,465千円                  20,465千円
          ※4.期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、前連結会計年度の末
        日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれている。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     受取手形                                10,730千円                    ―千円
         (連結損益計算書関係)

          ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りである。
                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                    至 令和2年3月31日)
     代理店手数料                               817,874    千円              793,518    千円
                                     186,836                  178,827
     事業宣伝費
                                     910,816                  917,066
     人件費
                                     37,641                  33,828
     退職給付費用
                                     64,770                  45,822
     賞与引当金繰入額
                                      9,066                 10,827
     役員退職慰労引当金繰入額
     減価償却費                                68,495                  75,361
          ※2.固定資産売却益の内容は次の通りである。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
                                       -                 205
      機械装置及び運搬具
                                                         -
     土地
                                      1,111
              合計                        1,111                   205
                                 36/75




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         (連結包括利益計算書関係)
         ※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                 至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      その他有価証券評価差額金
       当期発生額                                △20,148千円               △108,847千円
       組替調整額                                △1,137                32,678
        税効果調整前                               △21,286               △76,169
        税効果額                                5,849               23,832
        その他有価証券評価差額金                               △15,436               △52,336
      持分法適用会社に対する持分相当額
       当期発生額                                  △19                 19
         その他の包括利益合計                              △15,456               △52,316
                                 37/75
















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                                                            有価証券報告書
         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首 株式数(千株)         加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

                                       ―          ―

      普通株式                      900                             900
                                       ―          ―

            合計                 900                             900
     自己株式

                              ―          ―          ―          ―

      普通株式
                              ―          ―          ―          ―

            合計
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
     (決議)             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)       額(円)
     平成30年6月27日
                  普通株式            27,000           30  平成30年3月31日         平成30年6月28日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
     (決議)          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)             当額(円)
     令和元年6月26日
               普通株式         27,000    利益剰余金            30  平成31年3月31日         令和元年6月27日
     定時株主総会
                                 38/75











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         当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首 株式数(千株)         加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

                                       ―          ―

      普通株式                      900                             900
                                       ―          ―

            合計                 900                             900
     自己株式

                              ―          ―          ―          ―

      普通株式
                              ―          ―          ―          ―

            合計
         2.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
     (決議)             株式の種類                           基準日        効力発生日
                           (千円)       額(円)
     令和元年6月26日
                  普通株式            27,000           30  平成31年3月31日         令和元年6月27日
     定時株主総会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
     (決議)          株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)             当額(円)
     令和2年6月25日
               普通株式         27,000    利益剰余金            30  令和2年3月31日         令和2年6月26日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りで
            ある。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
     現金及び預金勘定                                  1,168,221千円              1,397,710千円
     現金及び現金同等物                                  1,168,221              1,397,710
           2.重要な非資金取引の内容

             該当事項なし。
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         (リース取引関係)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側)
      (1)リース資産の内容
        有形固定資産
         機械装置
         器具及び備品
      (2)リース資産の減価償却の方法

        連結財務諸表作成のための基本となる重要な会計方針「4.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却資
        産の減価償却の方法」に記載の通りである。
      (3)転貸リース取引に該当し、かつ利息相当額控除前の金額で計上している額

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
         リース投資資産
          流動資産                          249,872千円                  358,158千円
         リース債務
          流動負債                          70,586                 103,135
          固定負債                          170,371                  244,208
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に関する取組方針
             当グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金調
             達している。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、金利変動リ
             スク低減のため、長期借入金の全てを固定金利で調達している。なお、当グループは投機的な取引は行
             わない方針である。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。
             投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
             支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。
             借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的とした
             ものであり、償還日は最長で決算日後8年である。
             なお、当グループはデリバティブ取引を全く利用していない。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制

           ①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
             当グループは、経理部門及び各事業部門のおける担当部署が連携して、主要な取引先の状況を定期的に
             モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸
             念の早期把握や軽減を図っている。また、当グループの主要な取引先である広告代理店については、契
             約に基づき取引量に応じた保証金を受け入れており、契約不履行におけるリスク管理に備えている。
           ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

             当グループは、金利変動リスク低減のため、長期借入金は全てを固定金利で調達している。
           ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

             当グループは、各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに手元
             流動性の維持などにより、流動性リスクを管理している。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
             が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
             することにより、当該価額が変動することがある。
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         2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りである。なお、時価を把握すること
            が極めて困難と認められるものは含んでいない。((注)2.参照)
           前連結会計年度(平成31年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
         (1)現金及び預金                      1,168,221             1,168,221               -
         (2)受取手形及び売掛金                      1,523,370             1,523,370               -
         (3)投資有価証券
                                352,440             352,440              -
             その他有価証券
         資産計                      3,044,031             3,044,031               -
         (1)支払手形及び買掛金                       15,327             15,327              -
         (2)営業未払金                       735,924             735,924              -
         (3)短期借入金                       95,000             95,000              -
         (4)リース債務(流動負債)                       33,296             33,296              -
         (5)長期借入金                      1,457,500             1,464,485             6,985
         (6)リース債務(固定負債)                       70,138             70,138              -
                                                         6,985
         負債計                      2,407,187             2,414,173
           当連結会計年度(令和2年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
         (1)現金及び預金                      1,397,710             1,397,710               -
         (2)受取手形及び売掛金                      1,489,455             1,489,455               -
         (3)投資有価証券
                                244,456             244,456
             その他有価証券
         資産計                      3,131,621             3,131,621
         (1)支払手形及び買掛金                       28,795             28,795              -
         (2)営業未払金                       699,978             699,978              -
         (3)短期借入金                       675,000             675,000              -
                                29,141
         (4)リース債務(流動負債)                                    29,141
         (5)長期借入金                      1,222,500             1,229,852             7,352
         (6)リース債務(固定負債)                       49,773             49,773
         負債計                      2,705,189             2,712,541             7,352
          (注)1.金融商品の時価の算出方法並びに有価証券に関する事項
               資産
               (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
                  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
                  該帳簿価額によっている。
               (3)投資有価証券
                  これらの時価については、取引所の価格によっている。なお、保有目的ごとの有価証券に関
                  する事項については、注記「有価証券関係」に記載している。
               負債
               (1)支払手形及び買掛金、(2)営業未払金、(3)短期借入金
                  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
                  該帳簿価額によっている。なお、上記における(2)短期借入金には、長期借入金の1年以内
                  返済予定額(前連結会計年度              235,000千円、当連結会計年度              235,000千円)を含めていない。
               (4)リース債務(流動負債)、(5)長期借入金、(6)リース債務(固定負債)

                  これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定され
                  る利率で割引いて算定する方法によっている。なお、上記におけるリース債務には、転貸リー
                  ス取引に係る金額(前連結会計年度                  リース債務(流動負債)70,586千円                 リース債務(固
                  定負債)170,371千円、当連結会計年度 リース債務(流動負債)103,135千円                                     リース債務
                 (固定負債)244,208千円)を含めていない。
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          2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                前連結会計年度                 当連結会計年度

                  区分
                              (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
             非上場株式                       1,416,077千円                 1,535,366千円
           これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めていない。
          3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(平成31年3月31日)
                                           1年以内(千円)
             現金及び預金                                          1,168,221
             受取手形及び売掛金                                          1,523,370
             投資有価証券
                                                          ―
              その他有価証券のうち満期があるもの
                      合計                                2,691,591
           当連結会計年度(令和2年3月31日)

                                           1年以内(千円)
             現金及び預金                                          1,397,710
             受取手形及び売掛金                                          1,489,455
             投資有価証券
                                                          ―
              その他有価証券のうち満期があるもの
                      合計                                2,887,165
          4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(平成31年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                     95,000
     短期借入金                         ―       ―       ―       ―       ―
     リース債務(流動負債)               33,296          ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金               235,000       235,000       220,000       185,000       185,000       397,500

     リース債務(固定負債)                  ―     27,203       19,814       15,192        6,700       1,227
          合計          363,296       262,203       239,814       200,192       191,700       398,727

           当連結会計年度(令和2年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                    675,000

     短期借入金                         ―       ―       ―       ―       ―
     リース債務(流動負債)               29,141          ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金               235,000       220,000       185,000       185,000       140,000       257,500

     リース債務(固定負債)                  ―     21,796       17,145        8,849       1,596        386
          合計          939,141       241,796       202,145       193,849       141,596       257,886

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         (有価証券関係)
         1.その他有価証券
        前連結会計年度(平成31年3月31日)
                                             取得原価          差額
                                 連結貸借対照表計上額
                          種類
                                    (千円)
                                             (千円)         (千円)
                      (1)株式                293,230         136,375         156,855
                      (2)債券
                       ① 国債・地方債等                 -         -         -
        連結貸借対照表計上額が取得原
                       ② 社債                 -         -         -
        価を超えるもの
                       ③ その他                 -         -         -
                      (3)その他
                                        -         -         -
                          小計
                                      293,230         136,375         156,855
                      (1)株式
                                       59,209         70,700        △11,491
                      (2)債券
                       ① 国債・地方債等                 -         -         -
        連結貸借対照表計上額が取得原
                       ② 社債                 -         -         -
        価を超えないもの
                       ③ その他
                                        -         -         -
                      (3)その他                  -         -         -
                          小計            59,209         70,700        △11,491
                    合計                   352,440         207,076         145,363
       (注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額                       1,416,077千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
           ュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記「その他有
           価証券」には含めていない。
       (注)2.減損処理を行った有価証券
           当連結会計年度において、その他有価証券の株式について                                1,192千円の減損処理を行っている。
           なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
           理を行い、30~50%程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処
           理を行っている。
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        当連結会計年度(令和2年3月31日)
                                             取得原価          差額
                                 連結貸借対照表計上額
                          種類
                                    (千円)         (千円)         (千円)
                      (1)株式                203,138         133,605          69,533
                      (2)債券
                       ① 国債・地方債等
                                        -         -         -
        連結貸借対照表計上額が取得原
                       ② 社債                 -         -         -
        価を超えるもの
                       ③ その他                 -         -         -
                      (3)その他                  -         -         -
                          小計            203,138         133,605          69,533
                      (1)株式                 41,317         41,656          △338
                      (2)債券
                       ① 国債・地方債等                 -         -         -
        連結貸借対照表計上額が取得原
                       ② 社債                 -         -         -
        価を超えないもの
                       ③ その他                 -         -         -
                      (3)その他
                                        -         -         -
                          小計
                                       41,317         41,656          △338
                    合計                   244,456         175,261          69,194
       (注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額                       1,535,366千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
           ュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記「その他有
           価証券」には含めていない。
       (注)2.減損処理を行った有価証券
           当連結会計年度において、その他有価証券の株式について                                32,678千円の減損処理を行っている。
           なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
           理を行い、30~50%程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処
           理を行っている。
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         2.売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                     売却益の合計額             売却損の合計額
              種類           売却額(千円)
                                       (千円)             (千円)
        (1)株式                        -             -             -

        (2)債券
         ①   国債・地方債等
                                 -             -             -
         ②   社債
                                 -             -             -
         ③   その他
                                 -             -             -
        (3)その他                        -             -             -
              合計                   -             -             -

        当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                     売却益の合計額             売却損の合計額
              種類           売却額(千円)
                                       (千円)             (千円)
        (1)株式                      60,000             59,000               -

        (2)債券
         ①   国債・地方債等
                                 -             -             -
         ②   社債
                                 -             -             -
         ③   その他
                                 -             -             -
        (3)その他                        -             -             -
              合計                 60,000             59,000               -

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         (退職給付関係)
         1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けているほか、当社は企業年金基金
           に加入している。また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合がある。
            連結子会社の一部は、中小企業退職金共済制度に加入している。
            なお、当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費
           用を計算している。また、当社が加入している企業年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理
           的に計算することができない制度であり、確定拠出制度と同様に会計処理している。
         2.確定給付制度

           (1)簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                               966,294千円              991,480千円
          退職給付費用                               57,587              50,811
          退職給付の支払額                              △26,766              △33,475
          その他                              △5,635                  ―
         退職給付に係る負債の期末残高                               991,480             1,008,816
           (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

             付に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                                   ―千円              ―千円
         年金資産                                   ―              ―
                                           ―              ―
         非積立型制度の退職給付債務                               991,480             1,008,816
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               991,480             1,008,816
         退職給付に係る負債                               991,480             1,008,816

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               991,480             1,008,816
           (3)退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用は、前連結会計年度                          57,587千円、当連結会計年度              50,811千円である。
         3.確定拠出制度

            当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度                                  12,027千円、当連結会計年度
           11,062千円である。
         4.複数事業主制度

            確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度
           15,471千円、当連結会計年度              15,763千円である。
           (1)複数事業主制度の直近の積立状況
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年3月31日現在)              (平成31年3月31日現在)
         年金資産の額                             33,125,318千円              32,890,284千円
         年金財政計算上の        数理債務の額と最低責任準備金
                                            ―              ―
         の額との合計額
                                       43,012,211              43,202,085
         年金財政計算上の        数理債務の額
                                      △9,886,892             △10,311,800
           差引額
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           (2)制度全体に占める当グループの給与総額割合
             前   連結会計年度       1.0%(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
             当   連結会計年度       1.0%(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
           (3)補足説明

             上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金(当                                  連結会計年度       333  ,713  千円)及
             び繰越剰余金(前        連結会計年度       932,177千円)並びに          未償却過去勤務債務残高(前             連結会計年度
             10 ,819,070    千円、当    連結会計年度       9,978,087千円)        である。本制度における過去勤務債務の償却方法は
             期間10年8月の元利均等償却である。
             なお、上記(2)の割合は、当グループの実際の負担割合とは一致しない。
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         (税効果会計関係)
      1..繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度           当連結会計年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                            16,838千円            16,380千円
        賞与引当金                            49,501           44,959
        退職給付に係る負債                           307,223           313,401
        役員退職慰労引当金                            31,630           34,104
        投資有価証券評価損                            7,852           17,805
        関係会社株式評価損                           126,683           126,683
        減損損失                            25,364           25,364
        税務上の繰越欠損金                           365,009           138,284
        その他                            16,659           16,703
       繰延税金資産小計
                                   946,763           733,687
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2                          △328,305            △121,836
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                          △468,202            △461,425
       評価性引当額小計        (注)1
                                  △796,508            △583,262
       繰延税金資産合計
                                   150,254           150,425
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                           △10,100            △9,225
        その他有価証券評価差額金                           △45,592            △21,759
       繰延税金負債合計
                                  △55,693            △30,985
       繰延税金資産の純額
                                   94,561           119,440
       (注)1.評価性引当額の主な変動内容は、税務上の繰越欠損金の当期切捨等による減少                                         208,014千円である。

       (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        前連結会計年度(平成31年3月31日)
                         1年超       2年超
                  1年以内                    3年超        合計
                         2年以内       3年以内
                  (千円)                    (千円)       (千円)
                         (千円)       (千円)
         税務上の繰越欠
                   228,270       101,720       35,018         -     365,009
         損金(※1)
         評価性引当額         △191,566       △101,720       △35,018          -    △328,305
         繰延税金資産
                   36,704         -       -       -      36,704
         (※2)
        当連結会計年度(令和2年3月31日)

                         1年超       2年超
                  1年以内                    3年超        合計
                         2年以内       3年以内
                  (千円)                    (千円)       (千円)
                         (千円)       (千円)
         税務上の繰越欠
                   101,720       35,018         -     1,545       138,284
         損金(※1)
         評価性引当額         △85,272       △35,018          -    △ 1,545      △121,836
         繰延税金資産
                   16,448         -       -       -      16,448
         (※2)
        (※1)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
        (※2)   翌年度の合理的な見積課税所得に基づく繰越欠損金の見積控除額につき繰延税金資産を計上しており、回
          収可能性に問題はないと判断している。
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      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
       主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       法定実効税率                            30.5%            30.5%
       (調整)
        持分法による投資利益
                                   △7.6            △8.5
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.5            1.5
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.1            △0.1
        住民税均等割                            0.6            0.6
        評価性引当額の増減                           △9.7            △4.6
        その他                            0.8            1.8
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   16.0            21.2
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         (資産除去債務関係)
       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの
        前連結会計年度(平成31年3月31日)及び当連結会計年度(令和2年3月31日)
        当グループは、不動産賃貸借に基づく退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関する賃貸
        資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。
        そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。
         (賃貸等不動産関係)

       当グループは、東京都において、賃貸用(一部自社使用)のオフィスビル(土地を含む)を有している。前連結会計
      年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、91,772千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に
      計上)である。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、91,782千円(賃貸収益は売上高に、
      主な賃貸費用は売上原価に計上)である。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次の通りである。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                           336,126千円                 332,122千円
         期中増減額                           △4,004                 △9,425
         期末残高                           332,122                 322,697
     期末時価                              6,589,000                 7,483,000
       (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は設備投資(                               5,386千円)であり、主な減少額は
          減価償却費(       9,391千円)である。当連結会計年度の主な減少額は減価償却費(                               9,425千円)である。
        3.期末の時価は、主として「不動産鑑定基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行った
          ものを含む)である。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          1.報告セグメントの概要
            当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取
            締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの
            である。
            当グループは、各事業会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「一般放送業」、
            「コンピューター関連事業」、「不動産賃貸事業」、「学園・貸ホール事業」の4つを報告セグメントと
            している。
            「一般放送業」は、ラジオ・テレビの放送業を行っている。「コンピューター関連事業」は、コンピュー
            ターソフトの開発及び機器の販売を行っている。「不動産賃貸事業」は、ビルの賃貸を行っている。「学
            園・貸ホール事業」は、学園による一般教養講座、貸ホールの管理を行っている。
          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
            報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成の
           ための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一である。
            棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価している。
            報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
            セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。
          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                       連結財務諸
                                                  調整額
                           コン
                                                       表計上額
                                                 (注)1~4
                           ピュー      不動産     学園・貸
                                                       (注)5
                    一般放送業                         計
                           ター     賃貸事業     ホール事業
                          関連事業
     売上高
                    4,814,830      1,995,992       223,727      543,048     7,577,597          -  7,577,597
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高

                                                  △ 748,679
                     638,097      26,322      84,259        -   748,679               -
      又は振替高
                                                  △ 748,679
                    5,452,928      2,022,314       307,986      543,048     8,326,277           7,577,597
            計
                     117,961      46,069     154,865      27,367     346,263       4,007     350,271

     セグメント利益
                    5,152,358      1,416,662       639,920       6,772    7,215,713       912,722     8,128,436

     セグメント資産
                    3,306,797       970,788       3,780      3,512    4,284,878      △ 45,349    4,239,528

     セグメント負債
     その他の項目

                     279,418      81,113      24,182       136    384,850       △ 107    384,742
      減価償却費
                     175,099         -      -      -   175,099         -   175,099

      持分法適用会社への投資額
      有形固定資産及び
                     157,613      86,153      7,810        -   251,577         -   251,577
      無形固定資産の増加額
          (注)1.セグメント利益の調整額                 4,007千円は、セグメント間の取引消去によるものである。

             2.セグメント資産の調整額              912,722千円は、主に持分法投資利益によるもの                       1,173,128千円、投資
               消去によるもの        △215,000千円及びセグメント間の債権債務消去によるもの                            △45,349千円であ
               る。
             3.セグメント負債の調整額               △45,349千円は、セグメント間の債権債務消去によるものである。
             4.その他の項目(減価償却費)の調整額                     △107千円は、セグメント間の固定資産取引に伴って発
               生した未実現利益の当連結会計年度における実現によるものである。
             5.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。
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          当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                               報告セグメント
                                                       連結財務諸
                                                  調整額
                           コン
                                                       表計上額
                                                 (注)1~5
                           ピュー      不動産     学園・貸
                                                       (注)6
                    一般放送業                         計
                           ター     賃貸事業     ホール事業
                          関連事業
     売上高
                    4,579,642      2,658,435       194,026      532,748     7,964,852          -  7,964,852
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高

                                                  △ 735,172
                     565,716      59,991     109,465         -   735,172               -
      又は振替高
                                                  △ 735,172
                    5,145,358      2,718,426       303,492      532,748     8,700,025           7,964,852
            計
                       △ 846    135,083      127,566      25,973     287,777      △ 2,712     285,064

     セグメント利益
                    5,704,725      1,654,047       533,824       5,777    7,898,375      1,044,345      8,942,721

     セグメント資産
                    3,650,830      1,125,213          -    2,091    4,778,135      △ 27,666    4,750,468

     セグメント負債
     その他の項目

                     262,224      56,625      20,947       136    339,934       △ 717    339,216
      減価償却費
      持分法適用会社への投資額               175,099         -      -      -   175,099         -   175,099

      有形固定資産及び
                     844,308      13,163        -      -   857,472      △ 7,066     850,406
      無形固定資産の増加額
          (注)1.セグメント利益の調整額                 △2,712千円は、セグメント間の取引消去によるものである。

             2.セグメント資産の調整額              1,044,345千円は主に持分法投資利益によるもの                       1,293,397千円、投資
               消去によるもの        △215,000千円及びセグメント間の債権債務消去によるもの                            △27,666千円であ
               る。
             3.セグメント負債の調整額               △27,666千円は、セグメント間の債権債務消去によるものである。
             4.その他の項目(減価償却費)の調整額                     △717千円は、セグメント間の固定資産取引に伴って発
               生した未実現利益の当連結会計年度における実現によるものである。
             5.その他の項目(有形固定資産及び無形固定資産の増加額)の調整額                                   △7,066千円は、セグメント
               間の固定資産取引に伴って発生した未実現利益の消去によるものである。
             6.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っている。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                          一般放送業        コンピューター           その他         合計

                           (千円)       関連事業(千円)           (千円)         (千円)
            外部顧客への売上高                 4,814,830         1,995,992          766,775       7,577,597

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦以外への外部顧客がないため記載を省略している。
            (2)有形固定資産
             本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略している。
           3.主要な顧客ごとの情報
                                     売上高

                 顧客の名称又は氏名                               関連するセグメント名
                                    (千円)
            ㈱東京放送ホールディングス                            1,012,572      一般放送業

           当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                          一般放送業        コンピューター           その他         合計

                           (千円)       関連事業(千円)           (千円)         (千円)
                                                726,775

            外部顧客への売上高                 4,579,642         2,658,435                  7,964,852
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦以外への外部顧客がないため記載を省略している。
            (2)有形固定資産
             本邦以外に所在している有形固定資産がないため記載を省略している。
           3.主要な顧客ごとの情報
                                     売上高

                 顧客の名称又は氏名                               関連するセグメント名
                                    (千円)
            ㈱東京放送ホールディングス                            1,001,151      一般放送業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)
            該当事項なし。
           当連結会計年度(自           平成31年4月1日          至   令和2年3月31日)
            該当事項なし。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)
            該当事項なし。
           当連結会計年度(自           平成31年4月1日          至   令和2年3月31日)

            該当事項なし。
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          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
           前連結会計年度(自           平成30年4月1日          至   平成31年3月31日)
            該当事項なし。
           当連結会計年度(自           平成31年4月1日          至   令和2年3月31日)

            該当事項なし。
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         【関連当事者情報】
         1.関連当事者との取引
           連結財務諸表表提出会社と関連当事者との取引
           (ア)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
         前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                              議決権等の
           会社等の         資本金又
                        事業の内容      所有(被所      関連当事者           取引金額         期末残高
        種類   名称又は     所在地    は出資金                      取引の内容           科目
                        又は職業      有)割合      との関係
                                               (千円)         (千円)
           氏名         (千円)
                               (%)
                        ㈱親和銀行                            短期借入
        役員    森川康朗      ―    ―           ―    当社取締役     資金の借入        ―         43,000
                        代表取締役                            金
                                                    長期借入
                                                         306,000
                                                    金
         当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                              議決権等の
           会社等の         資本金又
                              所有(被所                 取引金額         期末残高
                        事業の内容            関連当事者
        種類   名称又は     所在地    は出資金                      取引の内容           科目
                        又は職業      有)割合      との関係           (千円)         (千円)
           氏名
                    (千円)
                               (%)
                        ㈱親和銀行                            短期借入
        役員    大庭真一                        当社取締役     資金の借入
                 ―    ―           ―                ―         43,000
                        代表取締役                            金
                                                    長期借入
                                                         263,000
                                                    金
       (注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
           独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っている。
          2.上記取引は、役員が第三者のために行った取引である。

          3.重要な関連会社の要約財務情報

           当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社長崎ケーブルメディアであり、その要約財務情報は以
           下の通りである。
                       前連結会計年度           当連結会計年度

           流動資産合計              2,284,313千円           2,187,167千円
           固定資産合計              2,870,235           3,339,715
           流動負債合計               536,770           559,024

           固定負債合計               244,376           237,805
           純資産合計              4,373,402           4,730,052

           売上高              3,831,642           3,821,155

           税引前当期純利益金額               618,658           667,179
           当期純利益金額               427,329           464,450
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
              項目              (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
      1株当たり純資産額(円)                           4,221.93                 4,542.11

      1株当たり当期純利益(円)                            443.64                 408.31
      (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
          2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日                (自 平成31年4月1日
                               至 平成31年3月31日)                至 令和2年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                 399,275                367,483

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                    ―                ―

      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       399,275                367,483
      当期純利益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                   900                900
        ⑤【連結附属明細表】

         【社債明細表】
          該当事項なし。
         【借入金等明細表】

                                当期首   残高    当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
                                  95,000       675,000

     短期借入金                                           0.57       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                             235,000        235,000       0.50       ―

                                  103,882

     1年以内に返済予定のリース債務                                    132,276       2.29       ―
                                                   令和3年
                                         987,500
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           1,222,500               0.56
                                                      ~令和10年
     リース債務                                              令和3年
                                  240,509        293,982       2.19
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                                 ~令和7年
     その他有利子負債                                ―        ―     ―      ―
                 合計                1,896,892        2,323,758         ―      ―

      (注)1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。
         2.  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの
          返済予定額の総額
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金               220,000           185,000           185,000           140,000

                                            66,492

     リース債務               115,331            95,459                       16,312
         【資産除去債務明細表】

          該当事項なし。
       (2)【その他】

          該当事項なし。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        510,454              601,586
         現金及び預金
                                     ※1 , ※3 171,713             ※1 144,458
         受取手形
                                       ※1 824,488             ※1 747,825
         売掛金
                                         4,260              3,882
         貯蔵品
                                        101,355               99,942
         前払費用
                                         10,590              27,422
         未収入金
                                         2,607              1,696
         その他
                                       1,625,469              1,626,814
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       4,238,234              4,237,435
          建物
                                      △ 3,004,237             △ 3,098,635
            減価償却累計額
            建物(純額)                            1,233,996              1,138,799
          構築物                              956,634              939,659
                                       △ 782,248             △ 783,573
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             174,386              156,085
                                      ※2 5,150,148             ※2 5,225,915
          機械及び装置
                                      △ 4,756,883             △ 4,880,301
            減価償却累計額
                                       ※2 393,264             ※2 345,614
            機械及び装置(純額)
          車両運搬具                              266,482              261,960
                                       △ 263,857             △ 256,990
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                              2,625              4,970
          工具、器具及び備品                              149,187              150,905
                                       △ 101,190             △ 102,150
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             47,997              48,754
          土地                              777,235              785,244
                                         19,110              19,110
          リース資産
                                        △ 6,866             △ 9,903
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             12,243               9,206
                                         49,086              754,583
          建設仮勘定
                                       2,690,835              3,243,259
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         5,113              5,078
          施設利用権
                                         6,157              16,678
          ソフトウエア
                                         11,271              21,756
          無形固定資産合計
                                 58/75







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
         投資その他の資産
                                        374,936              282,486
          投資有価証券
                                        382,661              382,661
          関係会社株式
                                         10,338               7,265
          長期前払費用
                                         21,070              36,473
          繰延税金資産
                                         56,309              54,307
          差入保証金
          ゴルフ会員権                              105,130               90,380
                                        △ 44,675             △ 43,325
          貸倒引当金
                                        905,771              810,249
          投資その他の資産合計
                                       3,607,877              4,075,265
         固定資産合計
                                       5,233,347              5,702,080
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       ※1 278,826             ※1 297,687
         営業未払金
                                        330,000              910,000
         短期借入金
                                         3,027              3,090
         リース債務
                                        ※1 42,197             ※1 51,079
         未払金
                                         42,898              15,078
         未払法人税等
                                         6,807              6,870
         未払事業所税
                                         39,123              29,242
         未払消費税等
                                         12,537              12,249
         未払費用
                                         27,703              34,289
         前受金
                                         74,308              89,981
         預り保証金
                                         13,377              10,926
         預り金
                                         55,310              42,236
         賞与引当金
                                        926,118             1,502,731
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,222,500               987,500
         長期借入金
                                         9,463              6,373
         リース債務
                                        853,761              866,297
         退職給付引当金
                                        102,212              111,964
         役員退職慰労引当金
                                       2,187,936              1,972,134
         固定負債合計
                                       3,114,054              3,474,866
       負債合計
                                 59/75









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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                        450,000              450,000
         資本金
         利益剰余金
                                        112,500              112,500
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         23,059              21,061
            固定資産圧縮積立金
                                        625,000              625,000
            別途積立金
                                        832,831              983,621
            繰越利益剰余金
                                       1,593,391              1,742,182
          利益剰余金合計
                                       2,043,391              2,192,182
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         75,900              35,031
         その他有価証券評価差額金
                                         75,900              35,031
         評価・換算差額等合計
                                       2,119,292              2,227,213
       純資産合計
                                       5,233,347              5,702,080
      負債純資産合計
                                 60/75














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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      売上高
                                       3,873,356              3,768,069
       テレビ収入
                                        568,897              516,540
       ラジオ収入
                                         90,982              69,299
       その他の営業収入
                                        238,394              234,117
       不動産賃貸収入
                                       4,771,630              4,588,027
       売上高合計
      売上原価
                                      ※1 2,224,667             ※1 2,226,443
       放送事業費
                                       ※2 251,816             ※2 252,341
       その他の事業費用
                                       2,476,483              2,478,785
       売上原価合計
                                       2,295,147              2,109,242
      売上総利益
                                      ※3 2,052,411             ※3 1,993,288
      販売費及び一般管理費
                                        242,735              115,953
      営業利益
      営業外収益
                                            0              0
       受取利息
                                        ※5 30,545             ※5 43,779
       受取配当金
                                         6,118              6,596
       受取賃貸料
                                         1,920               809
       受取保険金
                                            -            12,750
       違約金収入
                                         13,510              21,198
       その他
                                         52,095              85,133
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         11,170               8,659
       支払利息
                                           261              150
       その他
                                         11,432               8,810
       営業外費用合計
                                        283,399              192,276
      経常利益
      特別利益
                                            -            59,000
       投資有価証券売却益
                                        ※4 1,111              ※4 205
       固定資産売却益
                                            -             757
       ゴルフ会員権売却益
                                         1,318              1,666
       補助金収入
                                         2,430              61,629
       特別利益合計
      特別損失
                                         1,192              32,678
       投資有価証券評価損
                                            -            1,886
       ゴルフ会員権売却損
                                         1,192              34,564
       特別損失合計
                                        284,636              219,341
      税引前当期純利益
                                         54,424              41,051
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 3,237              2,498
      法人税等調整額
                                         51,186              43,550
      法人税等合計
                                        233,450              175,791
      当期純利益
                                 61/75






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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                             利益剰余金
                                               その他有     評価・換    純資産合計
                            その他利益剰余金
                                          株主資本合
                資本金                               価証券評     算差額等
                                      利益剰余      計
                    利益準備金     固定資産                       価差額金     合計
                                  繰越利益     金合計
                         圧縮積立    別途積立金
                                  剰余金
                         金
     当期首残高           450,000     112,500     25,536    625,000     623,904    1,386,941     1,836,941      95,429     95,429   1,932,371
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の
                         △ 2,477         2,477      -     -              -
      取崩
      剰余金の配当                            △ 27,000    △ 27,000    △ 27,000             △ 27,000
      当期純利益                            233,450     233,450     233,450              233,450

      株主資本以外の項目の

                                               △ 19,529    △ 19,529    △ 19,529
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             -     -  △ 2,477      -  208,927     206,450     206,450    △ 19,529    △ 19,529    186,921
     当期末残高
                450,000     112,500     23,059    625,000     832,831    1,593,391     2,043,391      75,900     75,900   2,119,292
          当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                             利益剰余金
                                               その他有     評価・換    純資産合計
                            その他利益剰余金
                                          株主資本合
                資本金                               価証券評     算差額等
                                      利益剰余      計
                    利益準備金     固定資産                       価差額金     合計
                                  繰越利益     金合計
                         圧縮積立    別途積立金
                                  剰余金
                         金
     当期首残高           450,000     112,500     23,059    625,000     832,831    1,593,391     2,043,391      75,900     75,900   2,119,292
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の
                         △ 1,998         1,998      -     -              -
      取崩
      剰余金の配当                            △ 27,000    △ 27,000    △ 27,000             △ 27,000
      当期純利益

                                  175,791     175,791     175,791              175,791
      株主資本以外の項目の

                                               △ 40,869    △ 40,869    △ 40,869
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             -     -  △ 1,998      -  150,789     148,791     148,791    △ 40,869    △ 40,869    107,921
     当期末残高           450,000     112,500     21,061    625,000     983,621    1,742,182     2,192,182      35,031     35,031   2,227,213
                                 62/75







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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社及び関連会社株式  移動平均法による原価法
           その他有価証券
            時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                      売却原価は移動平均法により算定)
            時価のないもの・・・移動平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

           最終仕入原価法による原価法
           (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
         3.固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
            なお、主な耐用年数は以下の通りである。
            建物     3年~50年
            機械及び装置 6年
          (2)リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
          (3)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
            ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         4.引当金の計上基準

          (1)貸倒引当金
            売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
           については個別に回収可能性を勘案し、回収不可能見込額を計上している。
          (2)賞与引当金
            従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上している。
          (3)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末自己都合要支給額を退職給付債務と
           する簡便法)に基づき計上している。
          (4)役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
         5.その他財務諸表作成のため重要な事項

           消費税等の処理方法
            税抜方式によっている。
         (追加情報)

      (新型コロナウィルス感染拡大の会計上の見積りに与える影響)
        スポット広告の減少やイベント活動の中止などコロナウィルス感染症が次年度以降の経営成績に影響を及ぼす可
       能性があるが、今のところ収束時期を想定した経営計画の策定は困難である。次年度以降の売上が減少することは
       予想されるが、売上に対応する経費も相当程度減少することが見込まれ、またこれを機会に業務の進め方や人員配
       置を見直すことにより、一層効率的な事業運営に努めるとともに、一方では新たな生活様式に見合った広告やイベ
       ントを積極的に提案していく予定である。
        以上を考慮した上で、固定資産の減損処理及び繰延税金資産の回収可能性等の見積                                      りを行っている。
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         (貸借対照表関係)
          ※1.関係会社に対するものが次の通り含まれている。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     受取手形及び売掛金                                55,853千円                  51,569千円
     営業未払金及び未払金                                72,227                  43,211
          ※2.有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     機械及び装置                                20,465千円                  20,465千円
          ※3.期末日満期手形

      期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、前事業年度の末日が金融機関
     の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれている。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     受取手形                                10,730千円                    ―千円
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         (損益計算書関係)
          ※1. 放送事業費のうち主要な費目及び金額
                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     人件費                               406,194千円                  459,574千円
     退職給付費用                                31,710                  27,453
     賞与引当金繰入額                                28,971                  22,765
     番組費                               760,340                  783,551
     維持運転費                               136,076                  143,556
     業務委託費                               558,994                  507,368
     減価償却費                               211,388                  191,248
          ※2. その他事業費用のうち主要な費目及び金額

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     人件費                                10,041千円                  9,227千円
     事業費                               149,664                  126,858
     減価償却費                                23,665                  20,947
          ※3. 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度                           66%、当事業年度         64%、一般管理費に属する費用

             のおおよその割合は前事業年度               34%、当事業年度         36%である。
             販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
                                前事業年度                   当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                    至 令和2年3月31日)
     代理店手数料                               826,215    千円              799,994    千円
                                     481,625                  461,424
     人件費
                                     31,522                  25,075
     退職給付費用
                                     24,989                  18,482
     賞与引当金繰入額
                                      8,741                 10,152
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     60,167                  54,204
     業務委託費
                                     167,061                  160,552
     事業宣伝費
                                     58,013                  60,176
     減価償却費
          ※4. 固定資産売却益の内容は次の通りである。

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     車両運搬具                                  -千円                 205千円
     土地                                1,111                    -
     合計                                1,111                   205
          ※5. 関係会社との取引高

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     受取配当金                                23,500千円                  35,200千円
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式                                     218,800千円、関連会社株
          式  163,861千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式                            218,800千円、関連会社株式             163,861千円)は
          市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載していない。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度            当事業年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                            13,608千円            13,196千円
        賞与引当金                            16,847           12,865
        退職給付に係る負債                           260,055           263,874
        役員退職慰労引当金                            31,133           34,104
        投資有価証券評価損                            7,852           17,805
        関係会社株式評価損                           126,683           126,683
        減損損失                            25,364           25,364
        税務上の繰越欠損金                           365,009           136,739
        その他                            13,724           11,679
       繰延税金資産小計
                                   860,279           642,312
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                          △328,305            △120,290
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                          △467,556            △460,977
       評価性引当額小計
                                  △795,861            △581,268
       繰延税金資産合計
                                   64,417           61,043
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                           △10,100            △9,225
        その他有価証券評価差額金                           △33,246            △15,344
       繰延税金負債合計
                                  △43,346            △24,569
       繰延税金資産の純額
                                   21,070           36,473
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主

       要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       法定実効税率                            30.46%            30.46%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                           2.48            3.34
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                      △4.00
                                  △1.79
        住民税均等割                           0.72            0.94
        評価性引当額の増減                          △14.77            △10.91
        その他                           0.88            0.02

       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   17.98            19.85
                                 66/75








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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          「株式」
                                                  貸借対照表計上額
                                        株式数(株)
                    銘柄
                                                    (千円)
                 ㈱東京放送ホールディングス                           95,056           142,964

                 ㈱長崎新聞社                          731,000            42,399

                                            21,283            30,455

                 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ
                 長崎文化放送㈱                             400          20,000

                 ㈱電通                           6,000           12,522

     投資有価証      その他有
     券      価証券
                 林兼産業㈱                           14,641            8,184
                 ㈱リンガーハット                           2,530            5,226

                 中部日本放送㈱                           10,000            5,020

                 長崎空港ビルディング㈱                           1,000            4,466

                 ANAホールディングス㈱ 他13銘柄                          8,860.2            11,247

                    計                       890,770.2             282,486

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         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                 当期首   残高    当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
        資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)     高(千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
      建物            4,238,234          -     799    4,237,435      3,098,635        95,143     1,138,799
      構築物             956,634       7,095      24,070      939,659      783,573       25,395      156,085
      機械及び装置            5,150,148        90,767      15,000     5,225,915      4,880,301       138,417      345,614
      車両運搬具
                   266,482       3,340      7,862     261,960      256,990        995     4,970
      工具、器具及び備品             149,187       3,368      1,650     150,905      102,150       2,610      48,754
      土地             777,235       8,009        -    785,244         -      -    785,244
      リース資産             19,110        -      -    19,110       9,903      3,037      9,206
      建設仮勘定             49,086      720,243       14,745      754,583         -      -    754,583
        有形固定資産計          11,606,117        832,824       64,126     12,374,815       9,131,555       265,600     3,243,259
     無形固定資産
      施設利用権              7,942        -      -     7,942      2,864        35     5,078
      ソフトウエア
                    24,340      17,257        -    41,597      24,919       6,736      16,678
        無形固定資産計
                    32,282      17,257        -    49,539      27,783       6,772      21,756
      長期前払費用
                    10,338        -      -    10,338        -     3,073      7,265
      (注)1.当期増加額のうち主なもの
              機械及び装置          統合仮想サーバー更新                              19,490千円
                        原稿システム物理サーバー更新                              12,760千円
              建設仮勘定          新社屋に関わる設計料及び着手金等                             700,328千円
         【引当金明細表】

                                      当期減少額        当期減少額
                     当期首   残高     当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
                                         1,350          -

      貸倒引当金                  44,675           -                      43,325
                                                   -
      賞与引当金                  55,310        42,236        55,310                42,236
      退職給付引当金                  853,761         37,755        25,219           -     866,297

      役員退職慰労引当金                  102,212         10,152          400         -     111,964

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
       (3)【その他】

          該当事項なし。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      株券の種類                  株券不発行

      剰余金の配当の基準日                  3月31日

      1単元の株式数                   ―

      株式の名義書換え

       取扱場所                 長崎市上町1番35号  本社総務局総務部

       株主名簿管理人                 な  し

       取次所                 な  し

       名義書換手数料                 無  料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所                  ―

       株主名簿管理人                  ―

       取次所                  ―

       買取手数料                  ―

      公告掲載方法                  長崎市において発行する長崎新聞に掲載して行う。

      株主に対する特典                  な  し

      (注) 令和元年6月26日開催の定時株主総会において、発行済普通株式の全部について、譲渡制限を設定する旨の定款
        変更を決議した。
         なお、譲渡制限に係る定款変更の効力発生日は、令和元年6月27日である。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は上場会社ではないので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がない。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類

         事業年度(第73期)(自            平成30年4月1日 至           平成31年3月31日)令和元年6月27日福岡財務支局長に提出
       (2)臨時報告書

         令和元年7月10日福岡財務支局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書である。
       (3)半期報告書

         (第74期中)(自         平成31年4月1日 至           令和元年9月30日)令和元年12月25日福岡財務支局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項なし。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年7月10日

     長崎放送株式会社

       取 締 役 会  御中

                                    上野公認会計士事務所

                                福岡県福岡市
                                 公認会計士   上 野 圭 介 ㊞
     監査意見

      私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長崎
     放送株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
     照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
     表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      私は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長崎放送株式
     会社及び連結子会社の令和2年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任
     は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表
     明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
     含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

     会社及び連結子会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年7月10日

     長崎放送株式会社

       取 締 役 会  御中

                                   上野公認会計士事務所

                                福岡県福岡市
                                 公認会計士   上 野 圭 介 ㊞
     監査意見

      私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている長崎
     放送株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長崎放送株式会社
     の令和2年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任
     は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
     会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                 74/75


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                                                            有価証券報告書
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
     含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

     会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
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2023年2月15日

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