東邦瓦斯株式会社 内部統制報告書 第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 東邦瓦斯株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       東邦瓦斯株式会社(E04517)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年7月10日

    【会社名】                      東邦瓦斯株式会社

    【英訳名】                      TOHO   GAS  CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長   冨 成 義 郎

    【最高財務責任者の役職氏名】                           ―

    【本店の所在の場所】                      愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          株式会社名古屋証券取引所
                          (名古屋市中区栄3丁目8番20号)
                                 1/2












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                                                       東邦瓦斯株式会社(E04517)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     当社代表取締役社長           冨成義郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。
     当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
    の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財
    務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見
    することができない可能性がある。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     当社は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として内部統制の評価を行った。
     財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
    準拠した。
     本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その
    結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定した。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロ
    セスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備
    及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼
    性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質
    的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社12社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を
    踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、評価対象とした連結子会社以外の連結子
    会社19社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内
    部統制の評価範囲に含めていない。
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高
    い会社から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している会社を重要な事業拠点とした。選定
    した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及びたな卸資産に至る
    業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、財務報告への影響を勘案して重要
    性の大きい業務プロセスは評価対象に追加した。
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
    4  【付記事項】

     該当事項なし。
    5  【特記事項】

     該当事項なし。
                                 2/2






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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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