SEMITEC株式会社 訂正有価証券報告書 第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 SEMITEC株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     SEMITEC株式会社(E25386)
                                                          訂正有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の2第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年7月6日
      【事業年度】                    第64期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【会社名】                    SEMITEC株式会社
      【英訳名】                    SEMITEC    Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  石塚 大助
      【本店の所在の場所】                    東京都墨田区錦糸一丁目7番7号
      【電話番号】                    03-3621-1155
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長  須川 直輔
      【最寄りの連絡場所】                    東京都墨田区錦糸一丁目7番7号
      【電話番号】                    03-3621-1155
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長  須川 直輔
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                     SEMITEC株式会社(E25386)
                                                          訂正有価証券報告書
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
       2020年6月25日に提出いたしました第64期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付して
      おります「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたの
      で、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付しております。
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

       (訂正前)
                              (前略)
     <財務諸表監査>
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
     況」に掲げられているSEMITEC株式会社の2019年4月1日から2020年                                        5月31日    までの連結会計年度
     の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等
     変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その
     他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、SEMITEC株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をも
     って終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
                              (後略)
       (訂正後)

                              (前略)
     <財務諸表監査>
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
     況」に掲げられているSEMITEC株式会社の2019年4月1日から2020年                                        3月31日    までの連結会計年度
     の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等
     変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その
     他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、SEMITEC株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をも
     って終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
                              (後略)
                                 2/2






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