フマキラー株式会社 内部統制報告書 第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 フマキラー株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      フマキラー株式会社(E01007)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月30日
      【会社名】                    フマキラー株式会社
      【英訳名】                    FUMAKILLA     LIMITED
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 大下 一明
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田美倉町11番地
      【縦覧に供する場所】                    フマキラー株式会社 中四国支店
                         (広島市西区中広町三丁目17番9号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                      フマキラー株式会社(E01007)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長である大下 一明は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の
       整備及び運用に責任を有しています。
        その責任の遂行にあたり、当社グループは、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査
       の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示されている内部統制に係る基本的枠
       組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備運用しています。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
       な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
       には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       (評価の基準日)
        当社グループは、当事業年度末日である2020年3月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認めら
       れる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。
       (評価手続の概要)
        当社グループは、当事業年度の財務報告に係る内部統制の基本計画書に基づき、まず、全社的な内部統制の整備及
       び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスにおける財務報告の信頼性に重要な影響
       を及ぼす統制上の要点を選定しました。
        当該統制上の要点について、内部統制が適切に機能することによって、財務情報を作成するための要件を確保する
       合理的な保証を提供しているかを確認し、それを通じて財務報告に係る内部統制の基本的要素が有効に機能している
       かを評価しました。
       (評価範囲)
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲としては、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響
       の重要性の観点から、必要な財務報告に係る内部統制の評価範囲としました。当該評価範囲を決定した手順、方法等
       としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
       ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
        金額的重要性の観点からは、連結ベースの売上高を指標とし、選定した重要な事業拠点における企業の事業目的に
       大きく係る勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象としました。
        重要な事業拠点としては、連結ベースの売上高の概ね2/3に達する事業拠点とし、その重要な事業拠点において
       は、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とい
       たしました。
        また、質的重要性の観点からは財務報告への影響を勘案して、選定した事業拠点において重要性の大きいプロセス
       を個別に評価する対象に追加しました。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価手続を実施した結果、2020年3月31日現在の当社グループの財務報告に関する内部統制は有効であると
       判断します。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2






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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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