カメイ株式会社 有価証券報告書 第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 カメイ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        カメイ株式会社(E02682)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和2年6月29日
      【事業年度】                    第107期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
      【会社名】                    カメイ株式会社
      【英訳名】                    KAMEI   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  亀井 文行
      【本店の所在の場所】                    仙台市青葉区国分町三丁目1番18号
      【電話番号】                    022(264)6111       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理部長  遠藤 忠章
      【最寄りの連絡場所】                    仙台市青葉区国分町三丁目1番18号
      【電話番号】                    022(264)6112
      【事務連絡者氏名】                    管理部長  遠藤 忠章
      【縦覧に供する場所】                    カメイ株式会社岩手支店
                         (盛岡市湯沢十六地割15番地34)
                         カメイ株式会社福島支店
                         (郡山市長者三丁目1番25号)
                         カメイ株式会社東京支店
                         (東京都中央区八丁堀四丁目7番1号)
                         カメイ株式会社神奈川支店
                         (横浜市金沢区幸浦二丁目14番地1)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注) 上記の当社福島支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦
         覧に供する場所としております。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)  連結経営指標等
            回次            第103期        第104期        第105期        第106期        第107期
           決算年月           平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月        令和2年3月

                (百万円)        420,875        423,469        447,774        472,995        453,844
     売上高
                (百万円)         12,447        11,997        10,847        11,076        11,747
     経常利益
     親会社株主に帰属する
                (百万円)          9,282        7,836        6,577        6,598        6,755
     当期純利益
                (百万円)          7,101        9,933        7,372        5,273        6,074
     包括利益
                (百万円)         87,245        96,458       102,885        107,514        112,508
     純資産額
                (百万円)        208,922        222,891        230,039        238,243        243,448
     総資産額
                 (円)       2,445.85        2,713.24        2,900.26        3,032.19        3,173.47
     1株当たり純資産額
                 (円)        276.27        233.21        195.76        196.37        201.04
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当
                 (円)          -        -        -        -        -
     たり当期純利益
                 (%)         39.3        40.9        42.4        42.8        43.8
     自己資本比率
                 (%)         11.7        9.0        7.0        6.6        6.5
     自己資本利益率
                 (倍)          4.1        5.3        7.6        6.0        5.0
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                (百万円)          7,983       10,389        15,296        16,706        14,408
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                (百万円)        △ 9,113        1,419       △ 6,512       △ 7,329      △ 12,907
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                (百万円)          2,477       △ 2,328       △ 6,312       △ 4,258         891
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                (百万円)         16,171        25,474        27,855        32,914        35,241
     期末残高
     従業員数                     4,446        4,545        4,899        5,008        5,112
                 (人)
     [外、平均臨時雇用者
                         [ 1,454   ]     [ 1,625   ]     [ 2,013   ]     [ 1,955   ]     [ 1,879   ]
     数]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第106期の期首
           から適用しており、第105期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標
           等となっております。
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       (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第103期        第104期        第105期        第106期        第107期
           決算年月           平成28年3月        平成29年3月        平成30年3月        平成31年3月        令和2年3月

                (百万円)        285,373        280,893        290,246        309,964        297,828
     売上高
                (百万円)          7,843        7,355        6,642        6,954        7,461
     経常利益
                (百万円)          9,611        5,363        5,080        3,542        4,827
     当期純利益
                (百万円)          8,132        8,132        8,132        8,132        8,132
     資本金
                 (千株)        37,591        37,591        37,591        37,591        37,591
     発行済株式総数
                (百万円)         58,911        65,826        70,306        72,105        75,157
     純資産額
                (百万円)        122,953        129,558        128,319        132,588        132,589
     総資産額
                 (円)       1,753.24        1,959.04        2,092.39        2,145.95        2,236.77
     1株当たり純資産額
                          17.50        22.50        25.00        27.50        30.00

     1株当たり配当額
                 (円)
     (うち1株当たり中間
                          ( 7.50  )     ( 10.00   )     ( 12.50   )     ( 12.50   )     ( 15.00   )
     配当額)
                 (円)        286.04        159.63        151.21        105.43        143.67
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当
                 (円)          -        -        -        -        -
     たり当期純利益
                 (%)         47.9        50.8        54.8        54.4        56.7
     自己資本比率
                 (%)         17.3        8.6        7.5        5.0        6.6
     自己資本利益率
                 (倍)          4.0        7.8        9.9       11.2        7.1
     株価収益率
                 (%)          6.1       14.1        16.5        26.1        20.9
     配当性向
                          1,792        1,848        1,893        1,946        1,990

     従業員数
                 (人)
     [外、平均臨時雇用者
                          [ 688  ]      [ 892  ]      [ 860  ]      [ 958  ]      [ 999  ]
     数]
                 (%)        131.1        145.7        177.5        144.9        129.7
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                 (%)        ( 89.2  )     ( 102.3   )     ( 118.5   )     ( 112.5   )     ( 101.8   )
     TOPIX)
                 (円)        1,441        1,360        2,017        1,849        1,402
     最高株価
                 (円)          840        752       1,102        1,081         771
     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
         4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第106期の期首
           から適用しており、第105期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標
           等となっております。
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         5.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。
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      2【沿革】
        明治36年7月       亀井文平(創業者)が宮城県塩釜にて、石油、砂糖、洋粉などの販売を開始。
          明治41年     日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)の三陸沿岸代理販売店となる。
        大正8年10月       酒類販売開始。
          大正14年     大日本酒類醸造株式会社と三陸沿岸の特約販売契約を締結。
        昭和7年12月       個人営業を株式会社亀井商店に改組、本店を塩竈町(現 塩竈市)に置く。
               自動車の販売開始。
        昭和8年1月       麒麟麦酒株式会社(現 キリンビール株式会社)と三陸沿岸の特約販売契約を締結。
        昭和11年3月       米国スタンダード・ヴァキューム石油会社(現 JXTGエネルギー株式会社)と特約販売契
               約を締結。
        昭和12年9月       東北セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)と特約販売契約を締結、セメント類の
               販売開始。
        昭和24年4月       仙台市にガソリンスタンドを開設。
        昭和28年10月       富士運輸倉庫株式会社(現 カメイ物流サービス株式会社)を設立(現 連結子会社)。
        昭和29年5月       重油輸入外貨割当を受け、直輸入開始。
        昭和30年9月       日本石油瓦斯株式会社(現 ENEOSグローブ株式会社)と特約契約を締結。
        昭和31年4月       仙台トヨペット販売株式会社(現 仙台トヨペット株式会社)を設立(現 連結子会社)。
        昭和40年6月       本社を仙台市に移転。
        昭和48年3月       海外法人カメイ・ショウテン・オブ・アメリカを設立、国際化への対応のため貿易事業への進
               出。
        昭和60年4月       CI(コーポレート・アイデンティティー)を導入し、社名を株式会社亀井商店よりカメイ株
               式会社に変更。
        昭和61年10月       東京証券取引所市場第二部に上場。
        昭和63年6月       東京証券取引所市場第一部に指定替(一部上場)。
        平成元年3月       決算期を12月31日から3月31日に変更。
        平成11年3月       山形トヨペット株式会社の株式を取得し子会社とする(現 連結子会社)。
        平成15年3月       創業100周年を迎える。
        平成22年4月       平成20年に株式を取得した株式会社オーシマと株式会社小野商事の合併により株式会社オーシ
               マ小野商事発足(現 連結子会社)。
               三興メイビス株式会社の株式を取得し子会社とする(現 連結子会社)。
        平成24年12月       Mitsuwa    Corporationを傘下に置く、Wanoba                 Group   Inc.(現 Kamei        North   America    Co.,
               Ltd.)の全株式を取得し子会社とする(現 連結子会社)。
        平成25年3月       創業110周年を迎える。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(カメイ株式会社)、連結子会社41社、持分法適用非連結子会
       社2社、持分法非適用非連結子会社21社、持分法適用関連会社2社及び持分法非適用関連会社9社で構成され、エネ
       ルギー事業、食料事業、住宅関連事業、自動車関連事業、海外・貿易事業、ペット関連事業、ファーマシー事業及び
       その他の事業を展開しております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。
        なお、次の8事業は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ
       ントの区分と同一であります。
       (1)  エネルギー事業

         当社が、JXTGエネルギー株式会社などの特約店として、ガソリン、灯油、軽油、重油、LPガスを販売する
        ほか、太陽光発電、LEDなどの環境商材等を販売しております。株式会社パシフィックが、ジェット燃料等を販
        売しております。また、東北ガス株式会社が都市ガス及びLPガスを、栃木液化ガス株式会社がLPガスを販売し
        ております。
        (主な関係会社)
         株式会社パシフィック、東北ガス株式会社、栃木液化ガス株式会社
       (2)  食料事業

         当社が、農水産品(米穀類等)、畜産品(牛タン等)、ビール、ワイン、清酒等を販売するほか、スーパーマー
        ケットやフランチャイズ店舗等の運営を行っております。株式会社樋口米穀が、米穀類の精米及び販売を行ってお
        ります。ウイングエース株式会社が菓子類等を、株式会社池光エンタープライズがアジアを中心としたビールやワ
        イン等を、株式会社ヴィントナーズ及びアグリ株式会社がワインを、サンエイト貿易株式会社が高級洋菓子原材料
        を輸入しております。また、株式会社コダマなどが食肉の加工製造及び販売を行っております。
        (主な関係会社)
         株式会社樋口米穀、ウイングエース株式会社、株式会社池光エンタープライズ、株式会社ヴィントナーズ、アグ
         リ株式会社、サンエイト貿易株式会社、株式会社コダマ
       (3)  住宅関連事業

         当社が、キッチン、ユニットバス等の住宅設備機器及び鋼材などの基礎資機材を販売するほか、建設工事、リ
        フォーム事業を展開しております。
         また、カメイエンジニアリング株式会社が建築設計及び施工を行っております。
        (主な関係会社)
         カメイエンジニアリング株式会社
       (4)  自動車関連事業

         仙台トヨペット株式会社及び山形トヨペット株式会社がトヨタ自動車株式会社の系列ディーラーとして宮城県内
        及び山形県内にて国産車を販売するほか、カメイオート株式会社が東北地区にてボルボ、ジャガー、ランドロー
        バーの輸入車を販売し、カメイオート北海道株式会社が北海道地区にてボルボの輸入車を販売しております。オ
        リックスレンタカー・カメイ株式会社及び株式会社トヨタレンタリース仙台がレンタカー及びカーリース事業を展
        開しております。
        (主な関係会社)
         仙台トヨペット株式会社、山形トヨペット株式会社、カメイオート株式会社、カメイオート北海道株式会社、オ
         リックスレンタカー・カメイ株式会社、株式会社トヨタレンタリース仙台
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       (5)  海外・貿易事業
         三興メイビス株式会社が、中国及び東南アジア向けにベアリング、給油機、電装部品、建設機械等を輸出するほ
        か、ロシアから水産物(鮭、鱒、カニ等)を輸入しております。Mitsuwa                                  Corporationが、米国においてスーパー
        マーケットを運営しております。Lee                  Huat   Yap  Kee  Pte.   Ltd.などがシンガポール共和国において船舶用潤滑油の
        保管・輸送・納入を行っております。Kamei                     Energy    Singapore     Pte.   Ltd.が、海外での船舶用燃料油を供給してお
        ります。    Imei(Exim)      Pte.   Ltd.及びKCセントラル貿易株式会社が食料品等の輸出入業を行っております。また、
        カメイ・プロアクト株式会社がカジュアルシューズやアパレル用品を輸入しております。
        (主な関係会社)
         三興メイビス株式会社、Mitsuwa                Corporation、Lee         Huat   Yap  Kee  Pte.   Ltd.、Kamei      Energy    Singapore     Pte.
         Ltd.、   Imei(Exim)      Pte.   Ltd.、KCセントラル貿易株式会社、カメイ・プロアクト株式会社
       (6)  ペット関連事業

         株式会社オーシマ小野商事がペットフード、ペット用品、園芸資材、農業資材等の販売を行っております。ま
        た、プライベートブランドの開発・輸入を行うほか、企画・販売促進のコンサルティングサービス等を行っており
        ます。
        (主な関係会社)
         株式会社オーシマ小野商事
       (7)  ファーマシー事業

         当社、株式会社まろん、株式会社遠藤薬局、株式会社水戸薬局、株式会社アイム、エムシーエス株式会社、株式
        会社エイエム・ファーマシー、株式会社板東薬品及びM2メディカル株式会社が調剤薬局を運営し、処方薬及び一
        般医薬品を販売するほか、在宅医療や介護関連事業の訪問介護、通所介護などを行っております。
        (主な関係会社)
         株式会社まろん、株式会社遠藤薬局、株式会社水戸薬局、株式会社アイム、エムシーエス株式会社、株式会社エ
         イエム・ファーマシー、株式会社板東薬品、M2メディカル株式会社
       (8)  その他の事業

         カメイ物流サービス株式会社が当社グループのエネルギー事業を中心とした配送業務を行っております。また、
        当社及びミツモト商事株式会社が情報機器、オフィス用品を販売しております。カメイ商事株式会社が事務機器等
        のリースや旅行業を行っております。さらに、当社が不動産賃貸及び保険代理店業を行うほか、パーソルテンプス
        タッフカメイ株式会社が人材派遣業を、株式会社宮城テレビ放送がテレビ放送業を、株式会社フィットネスプロ
        モーションがスポーツクラブの運営を行っております。
        (主な関係会社)
         カメイ物流サービス株式会社、ミツモト商事株式会社、カメイ商事株式会社、パーソルテンプスタッフカメイ株
         式会社、株式会社宮城テレビ放送、株式会社フィットネスプロモーション
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        当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
       (1)  連結子会社
                          資本金               議決権の所
         名称          住所             主要な事業の内容                    関係内容
                         (百万円)                有割合(%)
                                                ・石油製品等の運送委託
     カメイ物流サービス                          陸上及び海上運送
                宮城県多賀城市             50               100.0    ・事務所の賃貸
     ㈱                          業、倉庫業
                                                ・役員の兼任 3名
     仙台トヨペット㈱                          自動車の販売及び                ・自動車の購入及び修理
                仙台市宮城野区           1,424                 76.1
     (注)2.                          修理                ・役員の兼任 1名
                                自動車の販売及び             85.0    ・自動車の購入及び修理
     山形トヨペット㈱           山形県山形市             80
                                修理            (21.2)    ・役員の兼任 1名
     三興メイビス㈱           東京都新宿区            250   各種商材の輸出入            100.0    ・役員の兼任 3名

                                ペット関連用品の

     ㈱オーシマ小野商事           栃木県栃木市             10               100.0    ・役員の兼任 2名
                                販売
     Mitsuwa
                Torrance,CA           40,000     スーパーマーケッ
                                            100.0    ・役員の兼任 2名
     Corporation
                ,USA          (千US$)     トの運営
     (注)2.
     その他35社              -          -      -          -        -
       (2)  持分法適用関連会社

                          資本金               議決権の所
         名称          住所             主要な事業の内容                    関係内容
                         (百万円)                有割合(%)
     ㈱宮城テレビ放送           仙台市宮城野区            300   テレビ放送             22.5    ・役員の兼任 3名

     パーソルテンプス

                仙台市青葉区             50   人材派遣業            (49.0)    ・派遣社員の受入れ
     タッフカメイ㈱
      (注)1.「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
         2.特定子会社であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)  連結会社の状況
                                                  令和2年3月31日現在
                                          従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                  949   ( 646  )

      エネルギー事業
                                                  491   ( 550  )
      食料事業
                                                  241    ( 3 )

      住宅関連事業
      自動車関連事業                                           1,081    ( 177  )

                                                  644   ( 212  )

      海外・貿易事業
                                                  108    ( 94 )

      ペット関連事業
                                                  713   ( 184  )

      ファーマシー事業
                                                 4,227   ( 1,866   )

       報告セグメント計
                                                  727    ( 12 )

      その他の事業
      全社(共通)                                            158    ( 1 )
                                                 5,112   ( 1,879   )

                  合計
      (注)1.従業員数は、就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ
           の出向者を含む。)であります。
         2.従業員数欄の( )は、臨時従業員数の年間平均雇用人員を外数で記載しております。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
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       (2)  提出会社の状況
                                                 令和2年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
         1,990     ( 999  )            41.5              12.4             4,890

                                          従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                  949   ( 646  )

      エネルギー事業
                                                  179   ( 322  )
      食料事業
                                                  231    ( 2 )

      住宅関連事業
                                                  389    ( 28 )

      ファーマシー事業
                                                 1,748    ( 998  )

       報告セグメント計
                                                  84   ( - )

      その他の事業
      全社(共通)                                            158    ( 1 )
                                                 1,990    ( 999  )

                  合計
      (注)1.従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)でありま
           す。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.従業員数欄の( )は、臨時従業員数の年間平均雇用人員を外数で記載しております。
         4.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (3)  労働組合の状況

         当社グループ内には、カメイ労働組合他6労働組合がそれぞれ組織されており、加入人員総数は令和2年3月31
        日現在1,913人であります。
         労使関係については、特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)  経営方針

         当社は、「地域社会に密着し、人々の生活に役立つ総合商社として活動発展することをめざす。」という活動理
        念に基づき、暮らしに役立つ商品・サービスをご提供しております。環境の変化に柔軟に対応し、「お客様にとっ
        て、真の価値を提供する」総合商社として事業を運営してまいります。
         こうした事業活動を通じ、お客様をはじめ、株主様や取引先、地域社会、従業員と良好な関係を築き、将来にわ
        たり成長発展していくことを経営の基本方針としております。
       (2)  経営戦略等

         当社グループは、グループ全体の経営の効率化を図り、既存事業をさらに推進するとともに、新商材の開発や新
        事業への参入による事業拡大を目指し、厳しい環境の変化に対応するため、以下の重点項目に取り組んでまいりま
        す。
        ①当社グループの基盤である「エネルギー」「食料」「住宅関連」「自動車関連」「海外・貿易」「ペット関連」
         「ファーマシー」の各分野におけるグループの総合力を最大限に発揮するため、各事業をあらゆる方向から考察
         するとともに、お客様から支持され信頼される効率的で、かつ安定供給可能な流通ネットワークづくりを推進す
         る。
        ②新エネルギー、省エネルギーへの対応や環境関連事業の取り組みを推進するなど、将来の成長分野や新規事業等
         への投資を図る。
        ③今後の更なる事業の拡大・成長に向けたM&Aなどを積極的に推進する。また、グループ各社との連携を強化す
         るとともに、事業の将来性、収益性を検討し、グループ全体の経営の効率化を推進する。
        ④社員教育、社内研修の充実により、社員一人一人のスキルアップを図り、高度な専門性と競争力を兼ね備えた組
         織への変革を図る。また、管理・間接業務の事務の集中化により、グループ全体の組織の効率化を推進する。
        ⑤与信管理、在庫管理を徹底するとともに、資産の有効活用を推進するなど財務面での資金効率化を図り、キャッ
         シュ・フロー経営を徹底する。
       (3)  経営環境

         当社グループを取り巻く環境は、原油価格の動向や内需減少による競争激化、海外景気の下振れリスクなどに加
        え、新型コロナウイルスの世界的感染の広がりは、わが国の社会と経済にも深刻な影響を与えており、経営環境
        は、前連結会計年度とは全く異なる様相を呈しており、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。
         主力のエネルギー事業におきましては、石油製品の構造的な需要減少や元売各社の再編による石油流通業界への
        影響が懸念されます。また、電力や都市ガスの小売全面自由化により、従来の垣根を越えた異業種間の顧客獲得競
        争が一段と激化しております。
         さらに、当社の事業基盤は国内の割合が高いことから、人口減少・少子高齢化に伴う中長期的な需要減少への対
        応も重要な課題であります。
       (4)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         新型コロナウイルス感染症拡大に伴い全国に広がっておりました緊急事態宣言は全て解除されたものの、引き続
        き人と物の移動が制限されており、国内外の経済が回復するには、まだまだ時間がかかると思われ、上述の厳しい
        経営環境が続くものと予想されます。
         このような状況の中、当社グループは、将来にわたる持続的成長に向け、中長期的な経営戦略の実現を目指し、
        引き続き新規顧客獲得、新商材・新事業の開発並びにM&Aを積極的に推進し、経営基盤の拡充と国内外のネット
        ワークの強化を図り、企業価値の更なる向上に努めてまいります。
         また、環境の変化に対応すべく、組織、財務、物流などの改革を継続的に実施し、経営全般にわたる一層の効率
        化を図り、更なる業績向上に努めてまいります。
         なお、当社グループは国内外に展開しており、事業領域も多岐にわたるため、新型コロナウイルス感染症の収束
        時期が不透明であることから、現時点では業績予想の合理的な算定が困難であると判断しております。
       (5)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、健全性の高い経営の維持並びに収益性向上の観点から、安定性の指標として自己資本比率及び
        流動比率を、収益性の指標として売上高経常利益率を重要な経営指標と位置付けております。事業の安定性を重視
        し、株主の皆様の期待に応えうる効率性の高い経営を目指してまいります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
       績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
       であります。
        また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
        なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め
       る方針であります。
       (1)  エネルギー業界における競争激化について

         当社グループの主力でありますエネルギー事業においては、原油価格の変動や国内におけるエネルギー需要構造
        の変化、元売各社の再編による石油流通業界への影響、電力・都市ガスの小売全面自由化に伴う販売競争の激化な
        どにより、経営環境が厳しさを増すものと予想されます。
         当社グループは、これらの事象をビジネスチャンスと捉え、お客様から支持され信頼される効率的で、かつ安定
        供給可能な流通ネットワークづくりを推進するなど「お客様にとって、真の価値を提供する」総合商社としてサー
        ビスを推進してまいりますが、今後、業界動向の激変や競合の激化によっては、当社グループの財政状態及び経営
        成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  資本価値の変動について

         当社グループは、数多くの事業用固定資産やファイナンス・リース資産を有し、様々な事業を展開しております
        が、当社グループにとってはいずれも必要不可欠なものであり、その多くは過去及び現在においても十分なキャッ
        シュ・フローを生成していると認識しております。
         当社グループは、これまでも非効率資産の売却等を進め、財務体質の強化に努めておりますが、一部の事業用固
        定資産等につきましては、当連結会計年度においても減損損失を計上しております。また、今後の地価の動向や当
        社グループ各社の収益状況によっては、新たに減損損失を認識する必要があり、当社グループの財政状態及び経営
        成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)  M&A及び資本提携等について

         当社グループは、総合力の向上と経営基盤の強化を図るため、M&Aや資本提携による事業領域の拡大を推進し
        ております。
         M&Aや資本提携に際しては、対象企業の財務内容や契約関係等についてデューデリジェンスを実施し、既存投
        資においては定期的にモニタリングを実施し、リスク軽減に努めておりますが、買収・提携後の事業計画が市場環
        境の変化などの要因により事業計画通りに進捗しない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及
        ぼす可能性があります。
       (4)  政策保有株式等について

         当社グループは、中長期的な企業価値の向上に向けて、取引関係の維持及び強化を図るため、他社の株式を取得
        及び保有しております。毎年、個別の株式について保有の意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合って
        いるかを精査し、継続保有の合理性・必要性を検証しておりますが、経済情勢や株式相場の動向等により、株価に
        著しい変動が生じる場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)  外国為替相場の変動について

         当社グループにおいては、通常の営業過程で生じる輸入取引に係る為替変動リスクを軽減するため、為替動向を
        考慮しながら為替予約取引によってヘッジしておりますが、外国為替相場の著しい変動は、海外の連結子会社の財
        務諸表を円換算する場合に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)  金利変動のリスクについて

         当社グループは、取扱商品の購入費用や販売費及び一般管理費の営業費用等の営業活動に伴う資金需要や、設備
        投資、新規事業及びM&A費用等の投資を目的とした投資活動に伴う資金需要があります。
         当社グループは、営業活動、投資活動に伴う資金需要に対して金融機関からの借入を行っており、資金調達先の
        複数化や期間を適度に分散させることによりリスクの低減を図っておりますが、借入金利が上昇した場合には金融
        コストが増加し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)  与信管理について

         当社グループは、与信管理規程等の社内規程を整備し、取引先の与信管理・債権管理を行っており、取引先の信
        用状態に応じて、信用限度額の設定や必要な担保・保証の取得などの対応策を講じております。
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         万一、取引先の経営状態が悪化し、売掛金等の回収遅延や貸し倒れが発生した場合には、当社グループの財政状
        態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (8)  個人情報流出による影響について

         お客様をはじめとする多くの個人情報については、その収集と管理に関して個人情報保護法等を踏まえた社内規
        程を整備するとともに、従業員教育を徹底し、顧客情報の取り扱いに細心の注意を払っております。
         万一、その情報が漏えいした場合には、社会的信用の失墜や損害賠償金の支払いなど、当社グループの財政状態
        及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (9)  情報システムについて

         当社グループは、業務上不可欠な情報システムを構築・運用するとともに、情報システム運営上の機密性、安全
        性確保のため、情報セキュリティリスクも考慮し、危機管理対応の徹底に取り組んでおります。
         当社グループが業務上運用している情報システムにおいて、自然災害や人為的・品質的な理由により障害が生
        じ、販売活動や物流業務に支障を来たす場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が
        あります。
      (10)   自然災害等について

         当社グループが所有する油槽所、充填所、工場、倉庫などは、地震・台風等の自然災害により被害を受ける可能
        性があります。
         当社グループは、災害時における業務継続計画(BCP)の策定、社員安否確認システムの導入、災害対策マ
        ニュアルの作成、耐震対策、防災訓練等、自然災害発生時への備えを講じておりますが、これらの設備等に甚大な
        損害が生じた場合には、石油製品やLPガス等の出荷遅延や設備の修復などの発生により、当社グループの財政状
        態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (11)   環境汚染について

         当社グループが所有する油槽所、充填所、販売施設では、石油製品やLPガス等を取り扱っております。
         当社グループは、安全第一を最優先すると考え、関係諸法規及び社内規定に基づき定期的に厳格な保安検査を実
        施し、漏洩防止等に努めておりますが、これらを保管管理する設備等の火災・爆発や燃料油の流出等により環境汚
        染が生じ、賠償金の支払いを求められる場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が
        あります。
      (12)   法的規制について

         当社グループの事業は多岐にわたっており、石油備蓄法、高圧ガス保安法、消防法、食品表示法、建設業法、薬
        剤師法、景品表示法、下請法など様々な法律の規制があります。
         当社グループでは法令遵守を極めて重要な企業の責務と認識のうえ、コンプライアンス体制を強化して法令遵守
        の徹底を図っておりますが、将来において、現在予見し得ない法的規制等が設けられる可能性があり、これらに適
        切に対応できなかった場合には、行政指導による社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成
        績に影響を及ぼす可能性があります。
      (13)   カントリーリスクについて

         当社グループは、海外での事業活動や海外企業との取引を行なっております。
         当社グループは、現地の法令・商習慣、現地動向等を随時把握し、リスクの軽減に努めておりますが、当該対象
        国・地域の政治・経済・社会情勢等に起因して生じる社会的混乱や商習慣・法規制の変更などにより取引等に重大
        な支障が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      (14)   新型コロナウイルス感染症について

         当社グループは、「地域社会に密着し、人々の生活に役立つ総合商社」の役割を全うするため、お客様・従業員
        の安全を最優先に考え、衛生管理の徹底や時差出勤・テレワーク等を推進し、感染予防・拡大防止措置を講じて営
        業を継続しておりますが、従業員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合には、店舗や事業所の一時
        的な閉鎖など営業継続に支障をきたす可能性があります。
         また、取引先において新型コロナウイルス感染症の影響に伴い人的・物的・財務的要因により弊害が生じ、安定
        的な商品供給や仕入価格に変動が発生した場合には、当社との取引に影響を受ける可能性があります。
         これらの事態が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)  経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度における世界経済は、米国の保護主義的な通商政策や中国経済の減速などによる景気回復の減速
        基調に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により厳しい状況が続きました。
         国内経済は、雇用・所得環境の改善が持続したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による急激な景気悪化
        への懸念が強まっております。
         エネルギー業界におきましては、原油価格の先行きが不透明な状況のなか、国内石油製品の構造的な需要減少が
        続いております。また、電力や都市ガスの小売全面自由化により、従来の垣根を越えた異業種間の顧客獲得競争が
        一段と激化しております。
         このような環境のもと、当社グループは、お客様の多様なニーズに的確にお応えするため、新商材・新事業の開
        発に積極的に取り組むとともに、各種商材の複合営業を強力に推進しました。
         また、グループの総合力向上と経営基盤を強化し将来にわたる持続的な成長を図るため、新規顧客獲得を推進す
        るとともにM&Aによる事業領域の拡大に積極的に取り組みました。さらに、環境の変化に対応すべく、組織、財
        務、物流などの改革を推進し経営の効率化に努めました。
         この結果、     当連結会計年度の財政状態及び経営成績は次のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ52億4百万円増加し、2,434億48百万円となりました。
         当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加し、1,309億39百万円となりました。
         当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ49億93百万円増加し、1,125億8百万円となりました。
        b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は              、 売上高は原油価格下落に伴う石油製品価格の低下などにより4,538億44百万円
        (前年同期比4.0%減)、営業利益は海外・貿易事業における海外事業の伸長や、住宅関連事業における大型物件
        の完工などにより103億99百万円(前年同期比4.6%増)、経常利益は117億47百万円(前年同期比6.1%増)、親会
        社株主に帰属する当期純利益は67億55百万円(前年同期比2.4%増)となりました。
         セグメントごとの経営成績は             次のとおりであります。

         エネルギー事業は、         売上高2,193億66百万円(前年同期比7.7%減)、営業利益56億83百万円(前年同期比11.3%

        減)となりました。
         食料事業は、売上高406億6百万円(前年同期比3.8%減)、営業利益5億67百万円(前年同期比36.1%増)とな
        りました。
         住宅関連事業は、         売上高412億6百万円(前年同期比15.5%増)、営業利益15億85百万円(前年同期比22.1%
        増)となりました。
         自動車関連事業は、         売上高623億85百万円(前年同期比0.9%増)、営業利益16億82百万円(前年同期比12.6%
        減)となりました。
         海外・貿易事業は、         売上高468億1百万円(前年同期比9.6%減)、営業利益21億25百万円(前年同期比21.1%
        増)となりました。
         ペット関連事業は、         売上高122億70百万円(前年同期比2.8%増)、営業損失1億60百万円(前年同期は2億63百
        万円の営業損失)となりました。
         ファーマシー事業は、          売上高178億88百万円(前年同期比3.9%増)、営業利益74百万円(前年同期は2億77百万
        円の営業損失)となりました。
         その他の事業は、売上高133億17百万円(前年同期比9.8%減)、営業利益8億58百万円(前年同期比17.3%減)
        となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年
        度末と比較して23億27百万円増加(前年同期は50億59百万円の増加)し、352億41百万円(前年同期比7.1%増)と
        なりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果得られた資金は前年同期と比較して22億98百万円減少し144億8百万円(前年同期は167億6百万
        円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増減額が27億54百万円の減少(前年同期は20億72百万円の増
        加)となった一方、仕入債務の増減額が81億60百万円の減少(前年同期は26億86百万円の増加)となったことによ
        るものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は前年同期と比較して55億77百万円増加し129億7百万円(前年同期は73億29百万
        円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が123億99百万円(前年同期は81億13百万
        円の支出)となったことによるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果得られた資金は前年同期と比較して51億50百万円増加し8億91百万円(前年同期は42億58百万円
        の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額が47億73百万円の増加(前年同期は2億55百万円の減
        少)となったことによるものであります。
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       ③生産、仕入及び販売の実績
       a.生産実績
        当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
            セグメントの名称                  (自 平成31年4月1日                  前年同期比(%)
                                至 令和2年3月31日)
     食料事業(百万円)                                  1,452               107.3
             合計(百万円)                          1,452               107.3
      (注)1.金額は製造原価で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
         2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       b.仕入実績

        当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
            セグメントの名称                  (自 平成31年4月1日                  前年同期比(%)
                                至 令和2年3月31日)
     エネルギー事業(百万円)                                 195,485                 91.1
     食料事業(百万円)                                 31,980                96.5
     住宅関連事業(百万円)                                 39,555               114.2
     自動車関連事業(百万円)                                 48,250                99.9
     海外・貿易事業(百万円)                                 34,683                86.6
     ペット関連事業(百万円)                                 10,282               100.4
     ファーマシー事業(百万円)                                 11,386               102.6
             合計(百万円)                         371,624                 94.8
      (注)1.金額は仕入価格で表示しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       c.販売実績

        当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
            セグメントの名称                  (自 平成31年4月1日                  前年同期比(%)
                                至 令和2年3月31日)
     エネルギー事業(百万円)                                 219,366                 92.3
     食料事業(百万円)                                 40,606                96.2
     住宅関連事業(百万円)                                 41,206               115.5
     自動車関連事業(百万円)                                 62,385               100.9
     海外・貿易事業(百万円)                                 46,801                90.4
     ペット関連事業(百万円)                                 12,270               102.8
     ファーマシー事業(百万円)                                 17,888               103.9
       報告セグメント計(百万円)                               440,526                 96.1
     その他の事業(百万円)                                 13,317                90.2
             合計(百万円)                         453,844                 96.0
      (注)1.金額は販売価格で表示しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
         2.総販売実績に対する割合が、百分の十以上に該当する相手先はありません。
         3.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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       (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績は、次のとおりであります。
        a.  経営成績等
        1)財政状態
         (資産)
          当連結会計年度末の総資産は2,434億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億4百万円増加しました。
         これは主として、現金及び預金が23億27百万円、未完成工事にかかる仕掛品が17億93百万円それぞれ増加したこ
         とによるものであります。
         (負債)
          当連結会計年度末の負債は1,309億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億10百万円増加しました。こ
         れは主として、季節的変動等により支払手形及び買掛金が78億84百万円減少した一方、短期借入金が42億83百万
         円、未完成工事にかかる前受金の増加によりその他流動負債が25億17百万円それぞれ増加したことによるもので
         あります。
         (純資産)
          当連結会計年度末の純資産は1,125億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億93百万円増加しました。
         これは主として、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が57億47百万円増加したことによる
         ものであります。
        2)経営成績

         (売上高)
          当連結会計年度の売上高は4,538億44百万円(前年同期比4.0%減)となりました。これは主に、エネルギー事
         業における石油製品価格の低下などによるものであります。
         (営業利益)
          営業利益は103億99百万円(前年同期比4.6%増)となりました。これは主に、エネルギー事業及び自動車関連
         事業が減少となった一方、海外・貿易事業、住宅関連事業及びファーマシー事業が増加したことによるものであ
         ります。
         (経常利益)
          営業外収益は21億65百万円(前年同期比1.3%減)となりました。
          営業外費用は8億18百万円(前年同期比23.0%減)となりました。
          以上により、経常利益は117億47百万円(前年同期比6.1%増)となりました。
         ( 親会社株主に帰属する当期純利益)
          特別利益は2億26百万円(前年同期比22.1%減)となりました。
          特別損失は11億34百万円(前年同期比23.7%増)となりました。
          いわゆる税金費用は、税金等調整前当期純利益が増加したことにより、前年同期と比べ1億95百万円増加し、
         37億85百万円となりました。
          以上により、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は67億55百万円(前年同期比2.4%増)とな
         りました。
          セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

        (エネルギー事業)
          当事業部門における石油関係につきましては、石油製品需要の減少や元売各社の再編による影響など厳しい販
         売環境のなか、新規・深耕開拓に努めました。また、化学品、環境商材などの提案営業や各種商材の複合営業を
         強力に推進しました。
          ガソリンスタンド関係につきましては、お客様のニーズにお応えするため、タイヤ、車検及びコーティングな
         どトータルサービスの充実を図るとともに、店舗網の拡充やリニューアルを推進し競争力の強化に努めました。
          LPガス関係につきましては、電気とLPガスを組み合わせた料金プランの提供などによる新規顧客獲得や
         M&Aによる商権獲得を推進するとともに、ガス空調機(GHP)、家庭用燃料電池(エネファーム)、ハイブ
         リッド給湯器などの環境商材の拡販によりLPガスの需要拡大に取り組みました。
          以上の結果、売上高は2,193億66百万円(前年同期比7.7%減)、営業利益は56億83百万円(前年同期比11.3%
         減)となりました。
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        (食料事業)
          当事業部門における食品関係につきましては、農産品は、新規・深耕開拓を推進したものの、主食用米などの
         販売数量が減少し低調に推移しました。畜産品は、外食チェーン店向け加工製品の拡充と提案営業の強化などに
         より順調に推移しました。食品原材料は、ヨーロッパの高級洋菓子原材料の拡販に努めたことなどにより堅調に
         推移しました。
          酒類関係につきましては、地酒などの差別化商品の販売強化や輸入ワインの取扱商品拡充による販路拡大に努
         めたものの厳しい状況となりました。
          以上の結果、売上高は406億6百万円(前年同期比3.8%減)、営業利益は前期に計上したM&Aに伴うのれん
         償却費がなくなったことなどにより5億67百万円(前年同期比36.1%増)となりました。
        (住宅関連事業)

          当事業部門におけるハウジング関係につきましては、ハウスメーカー及び工務店への住宅設備機器の提案営業
         や、メーカーとの合同展示販売会を開催し顧客獲得に努めたことにより前年並みとなりました。
          建設資材関係につきましては、鉄骨工事が受注強化により大きく伸長したほか、大型メガソーラー架台の完工
         などにより好調に推移しました。
          以上の結果、売上高は412億6百万円(前年同期比15.5%増)、営業利益は15億85百万円(前年同期比22.1%
         増)となりました。
        (自動車関連事業)

          当事業部門における国産車販売につきましては、店舗のリニューアルを推進するとともに、法人営業の強化や
         大型展示販売会の開催などにより販売台数が伸長し堅調に推移しました。
          輸入車販売につきましては、新型車の拡販に努めたものの、店舗のリニューアルに伴う販管費の増加などによ
         り低調に推移しました。
          レンタカー関係につきましては、顧客ニーズの高い車種の充実を図るとともに、法人客の新規・深耕開拓                                                や店
         舗網の拡充などにより堅調に推移しました。
          以上の結果、売上高は623億85百万円(前年同期比0.9%増)、営業利益は16億82百万円(前年同期比12.6%
         減)となりました。
        (海外・貿易事業)

          当事業部門における海外事業関係につきましては、米国内で展開する日系スーパーマーケットの                                            生鮮品・中食
         コーナーでの品揃えの充実や日本食材の販売促進などにより順調に推移しました。
          貿易事業関係につきましては、米国向け日本食材やアジア向けベアリングなどの輸出が伸長したものの、ロシ
         ア産水産物の輸入が減少したことなどにより厳しい状況となりました。
          以上の結果、売上高は468億1百万円(前年同期比9.6%減)、営業利益は21億25百万円(前年同期比21.1%
         増)となりました。
        (ペット関連事業)

          当事業部門におけるペットフード・用品関係につきましては、自社ブランド商品の開発強化とホームセンター
         などへの販路拡大に努めましたが、販売チャネルの多様化による販売競争の激化などにより、やや厳しい状況と
         なりました。
          園芸用品関係につきましては、自社ブランド除草剤・肥料の拡販や新規・深耕開拓を推進したことにより堅調
         に推移しました。
          以上の結果、売上高は122億70百万円(前年同期比2.8%増)、営業損失は1億60百万円(前年同期は2億63百
         万円の営業損失)となりました。
        (ファーマシー事業)

          当事業部門につきましては、新規出店による店舗網の拡充効果や、地域の皆様から選ばれる「かかりつけ薬剤
         師・薬局」への取り組みなどにより堅調に推移しました。
          以上の結果、売上高は178億88百万円(前年同期比3.9%増)、営業利益は74百万円(前年同期は2億77百万円
         の営業損失)となりました。
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        (その他の事業)
          その他の事業につきましては、オフィス機器販売、リース業、運送業及び保険代理店業などを展開しており、
         新規・深耕開拓に努めました。
          以上の結果、売上高は133億17百万円(前年同期比9.8%減)、営業利益は8億58百万円(前年同期比17.3%
         減)となりました。
        (新型コロナウイルス感染症拡大による影響)

          新型コロナウイルス感染症拡大により、食料事業での飲食店向け販売減少や自動車関連事業での一部生産ライ
         ン停止による納期遅延が発生したほか、外出自粛要請によりエネルギー事業のガソリンスタンドや自動車関連事
         業のレンタカーの需要減少がありましたが、当連結会計年度の経営成績に重大な影響を与えるものではありませ
         んでした。
          翌連結会計年度以降につきましては、全国に広がっておりました緊急事態宣言は全て解除されたものの、引き
         続き人と物の移動が制限されており、国内外の経済が回復するには、まだまだ時間がかかると思われ、引き続き
         厳しい経営環境が続くものと予想されます。
          当社グループとしては、今後の新型コロナウイルスの感染拡大や収束時期を正確に予測することは困難な状況
         にありますが、入手可能な外部の情報等を踏まえ、感染拡大は少なくとも令和2年9月頃まで続くと予想してお
         ります。
          なお、当社グループは国内外に展開しており、事業領域も多岐にわたるため、新型コロナウイルス感染症の収
         束時期が不透明であることから、現時点では業績予想の合理的な算定が困難であると判断しております。
          当社グループの経営成績に影響を与える要因としては、「第2 事業の状況 2.事業等のリスク」に記載の

         とおり、事業環境、事業内容、法的規制等様々なリスク要因があると認識しております。特に主力のエネルギー
         事業におきましては、石油製品の構造的な需要減少や元売各社の再編による石油流通業界への影響が懸念されま
         す。また、電力や都市ガスの小売全面自由化により、従来の垣根を越えた異業種間の顧客獲得競争が一段と激化
         しております。
          このような状況のもと、当社グループは今後も主力のエネルギー事業を強化する一方、非エネルギー分野の成
         長を加速させるため、現在の事業をあらゆる方向から見直し、事業の選択と集中、新事業開発・積極的な投資戦
         略により事業構造改革を推進してまいります。また、中長期的な経営戦略の実現を目指し、企業価値の更なる向
         上を図っていくために、経営者として常に外部環境の変化に関する情報の入手及び分析を行い、現在及び将来に
         おける事業環境を把握し、それに対する課題を認識すると同時に最適な解決策を実施していく方針であります。
        b.  経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、健全性の高い経営の維持並びに収益性向上の観点から、安定性の指標として自己資本比率及
        び流動比率を、収益性の指標として売上高経常利益率を重要な経営指標と位置付けております。当連結会計年度
        における自己資本比率は43.8%(前年同期比1.0%改善)、流動比率は138.2%(前年同期比3.9%改善)、売上高
        経常利益率は2.6%(前年同期比0.3%改善)となりました。
         当社グループは、引き続き事業の安定性を重視し、株主の皆様の期待に応えうる効率性の高い経営を目指して
        まいります。
        ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに                        資本の財源及び資金の流動性に関する情報

         当社グループの当連結会計年度の               キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の概況 3.経営者
        による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
        シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、                           次のとおりであります。

        1)資金需要
          当社グループの運転資金需要のうち主なものは、取扱商品の購入費用や販売費及び一般管理費等の営業費用で
         あります。投資を目的とした資金需要は、設備投資、新規事業及びM&A費用等によるものであります。
          当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
        2)財政政策
          運転資金については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を原資として、必要な場合は金融機関からの短
         期借入を行い、設備投資等の投資を目的とした資金の調達については、金融機関からの長期借入を基本としてお
         ります。
          なお、当連結会計年度末における借入金(短期・長期)残高合計は547億46百万円となっております。また、
         当連結会計年度末における現金及び預金の残高は357億92百万円となっております。
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        ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成に当たりまして、期末時点の資産、負債、偶発債務の報告金額、及び期中の収
        益、費用の報告金額に影響を与える見積りや判断及び仮定を使用することが必要となります。当社の経営陣は、過
        去の実績や状況に応じ合理的と判断される入手可能な情報を継続的に検証し、見積り及び判断の基礎としておりま
        す。しかしながら、これらの見積りや判断及び仮定はしばしば不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があ
        ります。
         また、当社グループとしては、今後の新型コロナウイルスの感染拡大や収束時期を正確に予測することは困難な
        状況にありますが、入手可能な外部の情報等を踏まえ、感染拡大は少なくとも令和2年9月頃まで続くと仮定し、
        会計上の見積りを行っております。
         当社の経営陣が、見積りや判断及び仮定により当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えている
        項目は以下のとおりであります。
        a.たな卸資産
          当社グループは、たな卸資産の推定される将来需要や市場状況に基づく時価の見積額と原価との差額に相当す
         る見積額について、必要な評価減を行っております。実際の将来需要や市場状況が当社の経営陣の見積りより悪
         化した場合は、追加の評価減が必要となる可能性があります。
        b.貸倒引当金
          当社グループの連結財務諸表において、受取手形及び売掛金等の営業債権並びに貸付金の残高は多額であるた
         め、債権の評価に対する会計上の見積りは重要な要素となっております。
          当社グループでは、債務者からの債権回収状況、債務者の財務内容、担保価値、及び過去の貸倒実績率などを
         総合的に判断した上で債権の回収可能性を見積り、貸倒引当金を計上しております。
          当社の経営陣は、これらの貸倒引当金の見積りは合理的であると判断しておりますが、債務者の財政状態の悪
         化や担保資産の価値が下落した等の場合には、追加引当が必要となる可能性があります。
        c.投資の減損
          当社グループは、長期的な取引関係の維持のために、特定の取引先及び金融機関の株式等を有しております。
          当社グループは、市場性のある有価証券について、価値の下落が一時的でないと判断した場合には、投資の減
         損を計上しております。
          また、市場性のない有価証券について、下落が一時的であるかどうかの判断は、純資産額の下落幅、投資先の
         財政状態及び将来の業績見通し等を総合的に勘案した上で決定しております。なお、将来の市況の悪化又は投資
         先の業績不振により、減損の追加計上が必要となる可能性があります。
        d.繰延税金資産
          連結財務諸表と税務上の資産・負債との間に生じる一時的な差異に係る税効果については、当該差異の解消時
         に適用される実効税率を用いて繰延税金資産を計上しており、将来の税金の回収予想額は、当社グループ各社の
         将来の課税所得の見込額に基づき算定しております。
          当社の経営陣は、繰延税金資産の回収可能性の評価は合理的であると考えておりますが、将来の課税所得の見
         込額の変動等により、繰延税金資産が変動する可能性があります。
        e.固定資産の減損
          当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グルー
         プから得られる割引前キャッシュ・フローを見積り、その総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可
         能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の認識及び測定に当たっては、
         慎重に検討を行っておりますが、事業計画や経営環境等の前提条件の変化により、追加の減損処理又は新たな減
         損処理が必要となる可能性があります。
      4【経営上の重要な契約等】

        当社はJXTGエネルギー株式会社との間に、石油製品等の販売及び商標使用等に関する契約を締結しておりま
       す。
        連結子会社である仙台トヨペット株式会社及び山形トヨペット株式会社は、トヨタ自動車株式会社との間に、自動
       車等トヨタ製品の販売及び商標使用等に関する契約をそれぞれ締結しております                                     。
      5【研究開発活動】

        特記事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、販売競争の激化に対処するため、各事業において総額                                   16,036   百万円の設備投資を実施いたしま
       した。
        エネルギー事業においては、ガソリンスタンドの改装、LPガス供給事業の譲受け、LPガス供給設備等を中心に
       1,868   百万円の設備投資を実施いたしました。
        食料事業においては、製造設備の増設等を中心に                        388  百万円の設備投資を実施いたしました。
        住宅関連事業においては            29 百万円の設備投資を実施いたしました。
        自動車関連事業においては、リース及びレンタル車両の購入等を中心に                                  9,801   百万円の設備投資を実施いたしまし
       た。
        海外・貿易事業においては、店舗の改修等を中心に                         2,133   百万円の設備投資を実施いたしました。なお、設備投資
       の額には、IFRS第16号「リース」の適用による増加額939百万円を含めております。
        ペット関連事業においては、ソフトウェアの取得等を中心に                             7 百万円の設備投資を実施いたしました。
        ファーマシー事業においては、新設店舗の建物等を中心に                            344  百万円の設備投資を実施いたしました。
        その他の事業においては、運送業の車両及びリース資産の購入等を中心に1,018百万円の設備投資を実施いたしま
       した。
        なお、金額には無形固定資産、長期前払費用への投資金額を含めて表示しております。
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      2【主要な設備の状況】
        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)  提出会社

                                                  令和2年3月31日現在
                                         帳簿価額
                                                          従業
                                    機械装置       土地
        事業所名       セグメントの名
                              建物及び
                        設備の内容                                  員数
                                    及び運搬     (百万円)      その他      合計
        (所在地)       称
                              構築物
                                                          (人)
                                    具     (面積千㎡)     (百万円)     (百万円)
                              (百万円)
                                   (百万円)     [面積千㎡]
     八戸油槽所                  石油製品等                     229
               エネルギー事業                   20      6           0    256     0
     (青森県八戸市)                   貯蔵タンク                     (16)
     塩釜貞山油槽所                  石油製品等                    1,658
               エネルギー事業                  476      65           0   2,201      1
     (宮城県塩釜市)                   貯蔵タンク                     (57)
     山形ガスターミナ
                       LPガス等                     97
     ル          エネルギー事業                   74     21           0    194     0
                       貯蔵タンク                     (3)
     (山形県天童市)
     盛岡物流センター                  酒類食品等                     787
               食料事業                   47      0           0    835     0
     (岩手県盛岡市)                   物流倉庫                     (19)
     しらかし台食料流
     通センター                  酒類食品等                     127
               食料事業                   20      0           0    148     8
     (宮城県宮城郡利府                   物流倉庫                     (9)
     町)
     カメイ五橋ビル                                       379
               その他の事業         賃貸ビル          425      28           0    834     0
     (仙台市青葉区)                                        (0)
     カメイ勾当台ビル                                       630
               その他の事業         賃貸ビル          109      0           0    741     0
     (仙台市青葉区)                                        (1)
     カメイ札幌駅前ビ
                                            562
     ル          その他の事業         賃貸ビル          283      0           0    846     0
                                             (0)
     (札幌市中央区)
     カメイオート㈱本
                       賃貸事務所                    1,001
     社(仙台市若林区)
               自動車関連事業         及びショー          775      0    (14)      27    1,804      0
     他東北地区他4支
                       ルーム                     [6]
     店
     カメイオート北海
                       賃貸事務所                     417
     道㈱本社(札幌市
               自動車関連事業         及びショー          317      1     (3)     11     748     0
     豊平区)他北海道
                       ルーム                     [1]
     地区2支店
     仙台本荒町(仙台
                       事務所及び                    1,837
     市青葉区)他ガソ                                                     332
               エネルギー事業         石油製品等         1,237      147     (38)     447    3,670
     リンスタンド東北                                                     (586)
                       貯蔵タンク                     [97]
     地区76か所
     土浦東(茨城県土
                       事務所及び                     36
     浦市)他ガソリン                                                      15
               エネルギー事業         石油製品等          73     27     (1)     40     178
     スタンド関東地区                                                     (41)
                       貯蔵タンク                     [4]
     3か所
     本社(仙台市青葉                                      1,494
                                                         1,295
     区)他東北地区12          各セグメント         事務所         1,294       20     (31)     151    2,961
                                                          (363)
     支店                                       [9]
     茨城支店(茨城県                                       412
                                                          339
     つくば市)他関東          各セグメント         事務所          139      1     (4)     13     567
                                                           (9)
     地区11支店                                       [3]
                                  23/110




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       (2)  国内子会社
                                                    令和2年3月31日現在
                                           帳簿価額
                                                          従業
               事業所名
                     セグメント      設備の内         機械装置
       会社名                                                   員数
                               建物及び          土地
               (所在地)      の名称      容         及び運搬         リース資産     その他     合計
                               構築物         (百万円)                  (人)
                                    具
                                            (百万円)    (百万円)    (百万円)
                               (百万円)         (面積千㎡)
                                   (百万円)
             本社営業所(仙台              事務所及
                     自動車関連                     4,390                 464
     仙台トヨペット㈱        市宮城野区)他宮              びショー      2,943     182         102     98   7,717
                     事業
                                          (57)                 (3)
             城県内20営業所              ルーム
             本社営業所(山形              事務所及
                     自動車関連                     2,302                 282
     山形トヨペット㈱        県山形市)他山形              びショー      2,765     457         41    70   5,636
                     事業
                                          (75)                 (7)
             県内12営業所              ルーム
       (3)  在外子会社

                                           令和2年3月31日現在
                                      帳簿価額
                                                 従業
               事業所名      セグメント      設備の内
       会社名                             土地             員数
                               建物及び
               (所在地)      の名称      容              その他     合計
                                                 (人)
                               構築物    (百万円)
                                        (百万円)    (百万円)
                               (百万円)
                                   (面積千㎡)
             本社(Torrance
     Mitsuwa
                     海外・貿易      事務所及          1,720             269
             ,CA,USA)他11店                    330        1,157    3,208
                     事業      び店舗
                                      (56)           (200)
     Corporation
             舗
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は器具及び備品等であり、建設仮勘定は含んでおりません。
           また、上記中[外書]は、連結会社以外からの賃借設備であります。
           なお、金額は消費税等を除いて表示しております。
         2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

         重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                          87,281,000

                  計                                87,281,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                名又は登録認可金融               内容
                            (令和2年6月29日)
               (令和2年3月31日)                          商品取引業協会名
                                        東京証券取引所市場            単元株式数
                   37,591,969             37,591,969
     普通株式
                                        第一部            100株
                   37,591,969             37,591,969             -          -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総        発行済株式総                       資本準備金増
                               資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高                       減額
                               (百万円)        (百万円)              高(百万円)
                 (千株)        (千株)                      (百万円)
      平成12年4月1日
         ~
                    -      37,591          -      8,132         11      7,266
      平成13年3月31日
     (注)
      (注) 「資本準備金増減額」欄は、㈲ウラハガスとの合併によるものであります。なお、合併による新株の発行は
          行っておりません。
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       (5)【所有者別状況】
                                                    令和2年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                        単元未満株
                                                        式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                        (株)
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)           -     42     24     145     139      -    2,409     2,759     -
     所有株式数
                -    92,795      1,706     98,781     72,862       -   109,616     375,760      15,969
     (単元)
     所有株式数の
                -    24.70      0.45     26.29     19.39       -    29.17     100.00     -
     割合(%)
      (注)1.自己株式3,991,183株は、「個人その他」に39,911単元及び「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載し
           ております。なお、株主名簿上の自己株式数と期末日現在の実保有残高は同一であります。
         2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が130単元含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                  令和2年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
          氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                               3,000          8.93

     有限会社亀井興産                仙台市青葉区国分町3丁目1番18号
                                               2,506          7.46
     亀井文行                仙台市青葉区
                                               2,443          7.27
     カメイ不動産株式会社                仙台市青葉区国分町3丁目1番18号
     BBH  FOR  FIDELITY     PURITAN    TR:
                     245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA  02210
     FIDELITY     SR  INTRINSIC
                     U.S.A.
                                               2,100          6.25
     OPPORTUNITIES       FUND
                     (東京都千代田区丸の内2丁目7番1
     (常任代理人 株式会社三菱U
                     号)
     FJ銀行)
                                               1,650          4.91
     公益財団法人亀井記念財団                仙台市青葉区国分町3丁目1番18号
     日本マスタートラスト信託銀行
                                               1,307          3.89
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号
     株式会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信託
                                               1,187          3.53
                     東京都中央区晴海1丁目8番11号
     銀行株式会社(信託口)
                                               1,014          3.02
     亀井 昭伍                仙台市泉区
                                               1,000          2.98
     有限会社グリーン・ウッド                仙台市青葉区国分町3丁目1番18号
     DFA  INTL   SMALL   CAP  VALUE
                     PALISADES     WEST   6300,   BEE  CAVE   ROAD
     PORTFOLIO
                     BUILDING     ONE  AUSTIN    TX  78746   US            767         2.28
     (常任代理人 シティバンク、
                     (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
     エヌ・エイ東京支店)
                              -                 16,976          50.52
            計
      (注)1.上記のほか、自己株式が3,991千株あります。
         2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
           1,307千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)777千株であります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  令和2年3月31日現在
            区分            株式数(株)            議決権の数(個)                内容
                                -        -             -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                           -        -             -
     議決権制限株式(その他)                           -        -             -

     完全議決権株式(自己株式等)                       3,991,100           -             -

                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                       33,584,900             335,849            -
                      普通株式
                                               一単元(100株)未満の株
                              15,969          -
     単元未満株式                普通株式
                                               式
                            37,591,969            -             -
     発行済株式総数
                                -         335,849            -
     総株主の議決権
     (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が13,000株含まれております。また、
         「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数130個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  令和2年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
               仙台市青葉区国分
                           3,991,100            -     3,991,100           10.62
      カメイ株式会社
               町三丁目1番18号
                   -        3,991,100            -     3,991,100           10.62
         計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     120            138,490
                                                         -

      当期間における取得自己株式                                     -
      (注)当期間における取得自己株式数には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
         取りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他(-)                             -        -       -        -
      保有自己株式数                          3,991,183         -      3,991,183         -

      (注)当期間における保有自己株式数には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
         取りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主の皆様に対する利益還元を最も重要な経営政策の一つと位置付けております。将来とも健全な経営基
       盤のもとに発展していくため、財務体質の強化を図り、適切な内部留保に努めるとともに、継続的かつ安定的に配当
       することを基本方針としております。
        また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定
       機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり30円の配当(うち中間配当15円)を実施いたし
       ました。
        内部留保資金の使途につきましては、新規事業や将来の成長分野への投資と合理化など企業体質の一層の強化のた
       めに充当する予定であります。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
       めております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
                      配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                      (百万円)            (円)
         令和元年11月7日
                            504          15.00
          取締役会決議
         令和2年6月26日
                            504          15.00
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「活動理念」、「社是」、「企業倫理憲章」、
        「行動基準」及び「コーポレート・スローガン」からなるカメイ企業理念体系に掲げる姿を実現し、持続的な成
        長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実、強化に取り組み、経営
        の健全性と透明性を確保することとしております。
       ② 企業統治の体制の概要及び当該                体制を採用する理由

         a.  企業統治の体制の概要
          当社は取締役会・監査役会制度を採用しております。
          構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
          取締役会は、取締役13名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回定例取締役会を開催し、必要に応じ
         て臨時取締役会を適宜開催し、経営方針をはじめ、定款、取締役会規程に基づく付議事項、経営に関する重要
         事項及び法令で定められた事項等の審議・決定を行うとともに、会社の業務執行状況を監督する機関として位
         置付けております。
          社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立した客観的
         な立場から意見を述べるなど、実効性の高い経営体制を確保しております。
          監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に
         従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況調査、内部統制
         システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて取締役の職務執行状況を監査しております。また、会計監
         査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。
          社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、                                  独立した客観的な立場から意見を述
         べるなど、実効性のある監査役会を構築しております。
          総合企画室は、経営企画及び関係会社の管理、指導にあたっております。
          また、グループ経営に関しては、関係会社業績等報告会を定期的に開催するなど、グループ経営管理の確立
         に努めております。
         b.  企業統治の体制を採用する理由
          当社における意思決定及び業務執行状況の監督は、上記のとおり取締役会で行っております。
          社内全般に精通し業務経験の豊富な取締役が機動的かつ的確に判断し、豊富な経験と高い能力・見識を有す
         る社外取締役が客観的、独立の立場で意思決定の適正性の確保を図っております。
          また、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、専門的見地に基づき、独立した客観的な立場で取                                                締役の
         職務執行を監視しております。
          以上の体制により、経営監視機能が十分に確保できると判断し、現状の体制を採用しております。
       ③ 企業統治に関するその他の事項

         a.内部統制システムの整備             の状況
          当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり内部統制システムの基本方針を取締役会にて決議
         し、その体制を整備、運用しております。
        <内部統制システムの基本方針>

         1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          a.取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、取締役会規程及びその他の社内諸規程等に
          従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
          b.取締役は、取締役会にて決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内諸規程等に従い、担
          当職務を執行する。
          c.取締役及び使用人は、法令、定款及び社内諸規程等を遵守するとともに、企業理念体系(活動理念、社
          是、企業倫理憲章、行動基準及びコーポレート・スローガン)の趣旨、精神を尊重して行動する。
          d.監査役は、監査役会規程に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
          e.監査室は、内部監査規程に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内諸規程等の遵守状況を監査し、
          妥当性を検証する。
          f.財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の信頼性及び適正性を確保する。
         2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役会規程、稟議規程及び文書管理規程等に基づき、関係書類を適切に保存及び管理する。
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         3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           損失の危険の管理体制構築のため、危機管理及びリスク管理に関する規程を整備するとともに、これを統
          括管理する危機管理委員会を設置する。このほか、社内諸規程等を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管
          理し、必要に応じて外部の専門家などの意見を得る。
         4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          a.  取締役会は、毎月1回定例取締役会を開催し、経営方針をはじめ、定款、取締役会規程に基づく付議事
          項、経営に関する重要事項及び法令で定められた事項等を審議・決定する。
          b.  取締役会は、迅速な意思決定を行うため、経営及び業務執行に関する重要事項等の協議・決定を行う機関
          として経営会議を設置する。
          c.  取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌・職務権限規程、その他の社内諸規程等を整備
          し、業務執行に関する職務権限や責任の明確化を図る。
         5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          a.  子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
           当社の関係会社管理規程に基づき、関係会社を管理・指導する組織を設置し、経営等に関する資料の提出
          を求めるとともに、関係会社業績等報告会を定期的に開催する。
          b.  子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           子会社の損失の危険の管理体制を構築するため、危機管理及びリスク管理に関する社内諸規程等を整備
          し、グループ全体のリスクを管理する。
          c.  子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は事前に
          協議することなどにより、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。
          d.  子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           当社の役員等がグループ各社の役員等に就任するほか、当社の監査役及び内部監査部門による監査、並び
          に内部統制部門による財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価などにより、業務の適正性を検証
          する。
         6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
           監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、内部監査部門の構成員の中か
          ら監査役の職務を補助する使用人を選任する。
         7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
           当該使用人は監査役より監査業務に必要な事項の調査を命ぜられた場合には、その命令に関して取締役及
          びその他の使用人の指示命令は受けないものとする。
         8.第6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示命令下に置くものとし、当該使用人の評価・人事異動等
          については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。
         9.監査役への報告に関する体制
          a.  取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制
           取締役等及び使用人は、取締役会及び社内の重要な会議において、適宜、職務執行状況を監査役に報告す
          る。また、法令、定款に違反する行為並びに財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある情報は、速や
          かにかつ適切に監査役に報告する。
          b.  子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
           子会社の監査等を通じて、子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者は、適時かつ適切
          に当社の監査役に報告する。また、当社の監査役から業務執行に関する事項等について報告を求められたと
          きは、速やかにかつ適切に報告する。
         10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
           制
           内部通報運用規程に基づき、監査役に報告したことを理由として、報告者に対する不利益な取扱いを禁止
          する。
         11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用
           または債務の処理に係る方針に関する事項
           監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、その費用等が当該監査役の職務
          の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。
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         12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           監査役は、監査室へのインタビューや内部監査の報告等を通じて、内部監査部門と連携を確保する。監査
          役がその役割・責務を果たすうえで必要と考える場合には、外部の弁護士等の専門家の助言を得ることがで
          きる。
         <運用状況の概要>

         1.コンプライアンス及びリスク管理
           当社は、法令、定款及び社内諸規程等の遵守及び企業理念体系(活動理念、社是、企業倫理憲章、行動基
          準及びコーポレート・スローガン)の趣旨、精神の尊重を徹底することなどにより、コンプライアンス意識
          の向上に努めております。
           また、財務報告に係る内部統制体制を構築し、内部統制報告会の定期的な開催等により、財務報告の信頼
          性及び適正性を確保しております。
           さらに、監査室は内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内諸規程等の遵守状況を監査し、妥当性を検
          証しております。
           リスク管理につきましては、危機管理規程及びリスク管理規程等に基づき、リスク管理体制を構築すると
          ともに、内部通報運用規程に基づき、内部通報窓口を設置し、適切に運用しております。
         2.職務執行の適正及び効率性
           当社は、取締役会を毎月1             回開催し、経営方針をはじめ、定款、取締役会規程に基づく付議事項、経営に
          関する重要事項及び法令で定められた事項等について社外取                             締役の意見等も踏まえ審議・決定するととも
          に、取締役の職務執行状況を監督しております。
           また、職務執行の効率性につきましては、業務分掌・職務権限規程等に定められた権限や責任に基づき、
          効率的に職務を執行しております。
         3.  企業集団における業務の適正の確保
           当社は、関係会社管理規程に基づき、総合企画室が適宜、子会社から経営等に関する資料の提出を求める
          とともに、四半期毎に関係会社業績等報告会を開催し、子会社の指導・監督を行い、経営の効率化を図って
          おります。
           また、当社役員等が子会社の役員に就任するほか、当社の監査役及び監査室が子会社の監査を実施するこ
          となどにより、業務の適正を確保しております。
         4.  監査役監査の実効性の確保
           監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締
          役及び使用人等から職務の執行状況の説明等を求めるとともに、業務、財産の調査等を通じて取締役の職務
          遂行の監査を行っております。
           また、監査役は、監査室へのインタビューや内部監査の報告を通じて、監査室と連携することにより、監
          査の実効性の向上を図っております。
       ④ 取締役の定数

         当社の取締役は18名以内とする旨を定款に定めております。
       ⑤ 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
        主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらない旨
        を定款に定めております。
       ⑥ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており
        ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
        目的とするものであります。
       ⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項

         当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨
        を定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
         また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に
        定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    16 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                       所有株式数
        役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                       (千株)
                             平成4年4月      当社入社
                             平成7年4月      当社エネルギー本部長補佐就任
                             平成8年6月      当社取締役エネルギー本部長補佐就任
                             平成10年4月      当社常務取締役エネルギー本部長就任
                             平成13年6月      当社代表取締役専務エネルギー本部長、
      代表取締役社長        亀井 文行      昭和37年2月18日       生                        (注)4      2,506
                                   営業部門統括就任
                             平成14年4月      当社代表取締役副社長就任
                             平成15年6月
                                   当社代表取締役社長就任(現任)
                             平成27年6月      仙台トヨペット株式会社代表取締役会長
                                   就任(現任)
                             昭和53年4月      当社入社
                             平成18年4月      当社ファーマシー事業部長就任
                             平成23年6月      当社取締役ファーマシー事業部長就任
       専務取締役
               髙橋 啓之      昭和28年4月17日       生  平成27年4月      当社常務取締役ファーマシー事業部長                 (注)4       15
        営業統括
                                   就任
                             平成30年4月      当社専務取締役営業担当就任
                             令和2年4月      当社専務取締役営業統括就任(現任)
                             昭和56年4月      当社入社
                             平成20年4月      当社総合企画室長就任
       専務取締役
                             平成24年6月      当社取締役総合企画室長就任
        管理担当       安部 仁市      昭和32年3月28日       生                        (注)4       10
                             平成30年4月      当社常務取締役総合企画室長就任
      兼総合企画室長
                             令和2年4月      当社専務取締役管理担当兼総合企画室長
                                   就任(現任)
                             平成10年4月      当社入社
                             平成10年4月      仙台コカ・コーラボトリング株式会社
                                   (現 コカ・コーラボトラーズジャパン
                                   株式会社)出向
       常務取締役
               亀井 昭男      昭和42年8月7日       生  平成14年12月      同社代表取締役副社長就任                 (注)4       14
        営業担当
                             平成27年4月      当社総合企画室次長就任
                             平成28年4月      当社名古屋支店長就任
                             平成29年6月      当社取締役名古屋支店長就任
                             令和2年4月
                                   当社常務取締役営業担当就任(現任)
                             昭和55年4月      当社入社
                             平成21年4月      当社静岡支店長就任
       常務取締役
               髙橋 清光      昭和30年7月26日       生  平成22年4月      当社建設資材部長就任
                                                   (注)4       12
       宮城支店長
                             平成26年6月      当社取締役建設資材部長就任
                             平成30年4月      当社常務取締役宮城支店長就任(現任)
                             昭和55年4月      当社入社
                             平成19年4月      当社東京支店長就任
                             平成22年4月      当社法人営業部長就任
       常務取締役
               佐藤 淳     昭和32年9月12日       生                        (注)4       13
       中部支店長                      平成24年6月      当社取締役法人営業部長就任
                             平成30年4月      当社常務取締役法人営業部長就任
                             令和2年4月
                                   当社常務取締役中部支店長就任(現任)
                             平成4年4月      当社入社
                             平成7年4月      当社東京支店長補佐就任
                             平成8年6月      当社取締役東京支店長補佐就任
                             平成10年4月      当社常務取締役東京支店長就任
                             平成13年6月      当社専務取締役東京支店長、関東地区統
                                   括就任
        取締役
               亀井 淳一      昭和37年2月16日       生                        (注)4       25
        相談役                     平成14年4月      当社専務取締役東京支店長、営業部門管
                                   掌就任
                             平成15年4月      当社専務取締役就任
                             平成21年6月      当社取締役就任
                             平成25年6月      当社専務取締役就任
                             令和2年4月
                                   当社取締役相談役就任(現任)
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                                                       所有株式数
        役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                       (千株)
                             昭和56年4月      当社入社
                             平成17年4月      当社宇都宮支店長就任
                             平成23年4月      カメイ物流サービス株式会社
                                   取締役すまいるサービス部長就任
        取締役       遠藤 良一      昭和31年12月12日       生                        (注)4        8
                             平成26年4月      当社ホーム事業部長就任
                             平成27年6月      当社取締役ホーム事業部長就任
                             平成30年4月      当社取締役、カメイ物流サービス株式会
                                   社代表取締役社長就任(現任)
                             昭和60年4月      当社入社
                             平成24年4月      当社ホーム事業部長就任
        取締役
                             平成26年4月      当社群馬支店長就任
               鷲足 直樹      昭和37年9月13日       生                        (注)4        3
      ホーム事業部長
                             平成30年4月      当社ホーム事業部長就任
                             平成30年6月
                                   当社取締役ホーム事業部長就任(現任)
                             昭和55年4月      当社入社
                             平成16年4月      当社札幌支店長就任
        取締役                     平成21年4月      当社茨城支店長就任
               菊地 信寛      昭和32年2月25日       生
                                                   (注)4        ▶
       岩手支店長                      平成25年4月      当社八戸支店長就任
                             平成26年4月      当社岩手支店長就任
                             平成30年6月      当社取締役岩手支店長就任(現任)
                             昭和58年4月      当社入社
                             平成23年4月      当社法人営業部副部長就任
        取締役                     平成23年6月      当社管理部長就任
               佐藤 清悦      昭和34年6月30日       生
                                                   (注)4        6
       法人営業部長                      平成24年10月      当社東京支店長就任
                             平成30年6月      当社取締役東京支店長就任
                             令和2年4月      当社取締役法人営業部長就任(現任)
                             平成元年8月      公認会計士登録
                             平成7年4月      有限責任監査法人トーマツ入社
                             平成23年10月      尾町雅文公認会計士事務所代表(現任)
                             平成26年6月      株式会社植松商会社外監査役就任
        取締役       尾町 雅文      昭和28年6月26日       生  平成26年6月      当社社外取締役就任(現任)
                                                   (注)4       -
                             平成28年6月
                                   株式会社植松商会社外取締役(監査等委
                                   員)就任(現任)
                             平成28年6月
                                   フルテック株式会社社外取締役(監査等
                                   委員)就任(現任)
                             昭和41年4月      株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙
                                   台銀行)入行
                             平成13年6月      同行代表取締役頭取就任
                             平成24年10月      株式会社じもとホールディングス代表取
                                   締役会長就任
        取締役       三井 精一      昭和17年7月11日       生                        (注)4       -
                             平成25年6月      株式会社仙台銀行取締役会長就任
                             平成26年6月
                                   同行相談役就任(現任)
                             平成27年6月      株式会社ユアテック社外取締役就任
                                   (現任)
                             令和元年6月
                                   当社社外取締役就任(現任)
                             昭和56年4月      当社入社
                             平成19年4月      当社青森支店長就任
       常勤監査役       佐々木 昌幸      昭和32年9月6日       生  平成22年4月      当社札幌支店長就任
                                                   (注)6        3
                             平成25年6月      当社監査室長就任
                             令和2年6月      当社常勤監査役就任(現任)
                             昭和38年4月      仙台国税局採用
                             平成9年7月      米沢税務署長就任
        監査役       後藤 忠雄      昭和19年4月22日       生  平成13年7月      仙台中税務署長就任                 (注)5       -
                             平成15年8月
                                   後藤忠雄税理士事務所所長(現任)
                             平成19年6月      当社監査役就任(現任)
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                                                       所有株式数
        役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                       (千株)
                             昭和49年4月      仙台国税局採用
                             平成23年7月      宮古税務署長就任
                             平成24年7月      石巻税務署長就任
        監査役       佐山 博康      昭和31年1月24日       生                        (注)6       -
                             平成27年7月      盛岡税務署長就任
                             平成28年8月      佐山博康税理士事務所所長(現任)
                             令和2年6月      当社監査役就任(現任)
                                        計                 2,623
      (注)1.取締役尾町雅文及び三井精一は、社外取締役であります。

         2.監査役後藤忠雄及び佐山博康は、社外監査役であります。
         3.常務取締役亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。
         4.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         5.  令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.  令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
          社外取締役の尾町雅文氏は、              公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な
         立場から職務を遂行することで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。                                               また、同
         氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
          なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役(監査等委員)及びフ
         ルテック株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼職しておりますが、当社と当該各社の間には特別な利害関係
         はありません。
          社外取締役の三井精一氏は、              株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富
         な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、当
         社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。                               また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
         独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
          なお、    三井精一    氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、当社
         と当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
          社外監査役の後藤忠雄氏は、              税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有してお
         り、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。                                          また、同氏を東京証
         券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
          なお、後藤忠雄氏は後藤忠雄税理士事務所所長でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありませ
         ん。
          社外監査役の       佐山博康    氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有してお
         り、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証
         券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
          なお、    佐山博康    氏は  佐山博康    税理士事務所所長でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありませ
         ん。
          社外役員の独立性に関する判断基準について、当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下
         の1から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。
          1.現在または最近過去10年間において、当社及び当社の関係会社(以下、当社グループという。)の取締

           役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人(以下、業務執行取締役等という。)であった
           者
          2.当社の大株主(注a)またはその業務執行取締役等
          3.当社グループの主要な取引先(注b)またはその業務執行取締役等
          4.当社グループを主要な取引先とする者(注c)またはその業務執行取締役等
          5.当社グループの主要な借入先(注d)の業務執行取締役等
          6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注e)を得ているコンサルタント、会計専門
           家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
           う。)
          7.当社グループから多額に寄付(注f)を受けた者またはその業務執行取締役等
          8.当社の会計監査人である監査法人に属する公認会計士
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          9.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等
          10.上記2.~9.は、現在または過去3年間において該当した者
          11.上記1.~9.は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者
          12.前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
          (注)
           a.大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
           b.主要な取引先とは、当社グループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度における
            当社の連結売上高の2%の額を超える取引先をいう。
           c.主要な取引先とする者とは、当社グループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取
            引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の2%の額を超える取引先をいう。
           d.主要な借入先とは、当社の連結総資産の2%を超える額を当社が借入れしている金融機関をいう。
           e.多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は1事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過
            去3事業年度の平均で当該団体の連結売上高の2%を超える額をいう。
           f.多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。
          附則
           平成27年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。
          独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施
         しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を
         受けております。
          社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っ
         ております。
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       (3)【監査の状況】
       ① 監査役監査の状況
         当社における監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会が定めた監査方針、業
        務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況調
        査、内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて取締役の職務執行状況を監査しております。
         また、会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。
         なお、常勤監査役佐々木昌幸氏は、長年に亘り当社の監査部門に従事し、豊富な業務経験と財務及び会計に関
        する相当程度の知見を有しております。社外監査役後藤忠雄氏及び                               佐山博康    氏は、税理士の資格を有し、豊富な
        実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。
         当事業年度において当社は監査役会を原則毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のと
        おりであります。
            氏 名          開催回数           出席回数
           菅原 正明             13回           13回
           後藤 忠雄             13回           12回
           佐藤 富士夫             13回           13回
         監査役会における主な検討事項は、内部統制の整備、会計監査人に関する評価、競業取引・利益相反取引、不
        祥事等の対応などであります。
         また、常勤監査役の活動は、取締役会等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、現場往査、社外監査
        役との連携などであります。
       ② 内部監査の状況

         当社における内部監査は、内部監査部門として10名で構成される監査室を設置しており、監査計画に基づき当
        社及び当社グループ会社の内部監査を定期的に実施しております。なお、監査役に対して、監査結果を遅滞なく
        報告しております。
         また、監査役会及び会計監査人と定期的な会議の開催等により情報交換などの連携を図っております。
       ③ 会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          有限責任監査法人トーマツ
        b.継続監査期間
          37年間
        c.業務を執行した公認会計士
          指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 後藤 英俊
          指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮澤 義典
        d.監査業務に係る補助者の構成
          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等5名、その他19名であります。
        e.  監査法人の選定方針と理由
          監査役会は、外部会計監査人評価基準を定めており、当社の事業特性及び事業規模を踏まえ、監査法人の独
         立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討し選定しております。
          また、会計監査人の解任または不再任の決定方針については、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障
         がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す
         る議案の内容を決定いたします。
        f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          監査役会は、外部会計監査人評価基準を定めており、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、
         職務の実施状況の把握・評価を行っております。
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       ④ 監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                        78            0           79            5

      提出会社
      連結子会社                  15           -           15           -

                        93            0           94            5

         計
         (前連結会計年度)
          当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務報告に係る内部統
         制システム構築の助言・指導業務などであります。
         (当連結会計年度)
          当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「収益認識に関する会
         計基準」の適用準備に関する助言・指導業務などであります。
        b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬 
          (a.を除く)
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                        -            8           -            3

      提出会社
                        20            7           20            8

      連結子会社
                        20           16           20           11

         計
         (前連結会計年度)
          当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務業
         務などであります。
         (当連結会計年度)
          当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務業
         務などであります。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針
          監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、                       監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、                      監査計画、監
         査内容、    監査日程等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をし
         た理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査
         計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要
         な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額を妥当と判断したためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
       ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役会は、企業価値の維持・
        増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社
        員給与と世間水準を基準として取締役の報酬を決定することを方針としております。
         その決定方法は、役員報酬規程に基づき、常勤取締役については、役位別に定め、取締役会で決定しておりま
        す。非常勤取締役については、その取締役の社会的地位等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。ま
        た、監査役については、監査役会において監査役の協議により決定しております。
         当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成15年6月27日であり、決議の内容は、
        取締役の報酬額を年額350百万円以内とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月
        日は平成6年6月29日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
         当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任
        された取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して
        決定する権限を有しております。
         なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任
        された代表取締役が方針に基づき決定しております。また、監査役については、株主総会後の監査役会において
        監査役の協議により決定しております。
       ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(百万円)
                     報酬等の総額                                対象となる役員
          役員区分
                     (百万円)                                の員数(人)
                              固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
      取締役(社外取締役を除く)                    206        206         -        -        11

      監査役(社外監査役を除く)                    12        12        -        -         1

                          17        17        -        -         ▶

      社外役員
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       (5)【株式の保有状況】
       ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、資産運用の一環として、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目
        的として保有する株式を純投資目的である投資株式、取引関係の維持・強化等それ以外の目的として保有する株
        式を純投資目的以外の目的である投資株式と考えております。
       ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
          内容
          当社は、取引関係の維持及び強化等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、他
         社の株式を取得及び保有いたします。
          取締役会は、保有する個別の株式について、毎年、保有の意義、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見
         合っているかを精査し、継続保有の合理性・必要性を検証し、開示いたします。検証の結果、保有の意義が希
         薄と判断するものについては売却を検討し、縮減することとしております。
          また、保有する株式の議決権行使については、株主価値を棄損するものではないか、当社の中長期的な企業
         価値の向上に資するか否か等の観点から総合的に判断して行使いたします。
        b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      (銘柄)        合計額(百万円)
                          47             994

         非上場株式
                          44            4,284
         非上場株式以外の株式
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                       銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                              株式数の増加の理由
                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                          -             -           -

         非上場株式
                          ▶             8
         非上場株式以外の株式                                取引先持株会を通じた株式の取得
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
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        c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式

                    当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                    株式数(株)         株式数(株)        保有目的、定量的な保有効果(注)1
            銘柄                                           式の保有
                                     及び株式数が増加した理由(注)2
                                                        の有無
                   貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                    (百万円)         (百万円)
                       367,390         367,390
        キリンホールディン
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        グス㈱
                         785         970
                      1,934,700         1,934,700
        ㈱三菱UFJフィナ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ンシャル・グループ
                         779        1,064
                       366,520         366,520
        ㈱七十七銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                         512         567
                      1,111,068         1,098,074
        JXTGホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    有
        ングス㈱
                         411         556
                       345,230         345,230
        東北電力㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                         359         487
                       181,720         181,720
        ㈱高速                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                         220         220
                        91,225         91,225
        ㈱北日本銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                         179         178
                       342,859         342,294
        ㈱ヴィア・ホール
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ディングス
                         169         233
                       120,000         120,000
        オリックス㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    有
                         156         190
                      1,249,730         1,249,730
        ㈱じもとホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ングス
                         113         144
        ㈱バイタルケーエス
                       100,800         100,800
        ケー・ホールディン                             取引関係の維持及び強化のため                    無
                         110         110
        グス
                        56,100         56,100
        象印マホービン㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    有
                          83         64
                        5,000         5,000
        大東建託㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          50         77
                        5,775         5,775
        リンナイ㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    有
                          44         45
                        7,165         7,165
        東京海上ホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ングス㈱
                          35         38
                                  41/110



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                    当事業年度         前事業年度

                                                       当社の株
                    株式数(株)         株式数(株)        保有目的、定量的な保有効果(注)1
            銘柄                                           式の保有
                                     及び株式数が増加した理由(注)2
                                                        の有無
                   貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                    (百万円)         (百万円)
                        27,951         27,951
        ㈱ノーリツ                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          32         48
                        20,000         20,000
        ㈱山形銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          26         39
                        14,200         14,200
        太平洋セメント㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    有
                          26         52
                        10,854         10,854
        ホクト㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          20         20
                        10,000         10,000
        日本航空㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          19         38
                        7,400         7,400
        ㈱岩手銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          19         24
                        23,452         23,452
        ㈱ユアテック                             取引関係の維持及び強化のため                    無
                          14         18
                       115,830         115,830
        ㈱みずほフィナン
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        シャルグループ
                          14         19
                        15,050         15,050
        清水建設㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          12         14
                        10,000         10,000
        ㈱C&Fロジホール
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ディングス
                          12         12
                        10,592         10,592
        ㈱東北銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          9         11
                        7,524         7,524
        鹿島建設㈱                             取引関係の維持及び強化のため                    無
                          8         12
                        17,069         15,467
        トーイン㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          6         8
                        7,260         7,260
        ㈱アトム                             取引関係の維持及び強化のため                    無
                          6         7
                        2,067         2,067
        ㈱三井住友フィナン
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        シャルグループ
                          5         8
                        20,000         20,000
        ㈱東邦銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          5         5
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                    当事業年度         前事業年度

                                                       当社の株
                    株式数(株)         株式数(株)        保有目的、定量的な保有効果(注)1
            銘柄                                           式の保有
                                     及び株式数が増加した理由(注)2
                                                        の有無
                   貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                    (百万円)         (百万円)
                        1,564         1,564
        三井住友トラスト・
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ホールディングス㈱
                          ▶         6
                        2,000         2,000
        ㈱トクヤマ                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          ▶         5
                        1,600         1,600
        ㈱長府製作所                             取引関係の維持及び強化のため                    無
                          ▶         3
                        1,494         1,000
        ニッコンホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ングス㈱
                          3         2
                        2,301         2,301
        ㈱みちのく銀行                             取引関係の維持及び強化のため                    有
                          2         3
                        1,100         1,100
        ㈱NIPPO
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          2         2
                        1,079         1,079
        三菱マテリアル㈱
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
                          2         3
                        5,850         5,850
        北越コーポレーショ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ン㈱
                          2         3
                        1,264         1,264
        ㈱LIXILグルー
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        プ
                          1         1
                        1,300         1,300
        第一生命ホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ングス㈱
                          1         1
                        15,000         15,000
        フィデアホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ングス㈱
                          1         1
                         550         550
        ㈱モリタホールディ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ングス
                          0         1
                         200         200
        北海道コカ・コーラ
                                     取引関係の維持及び強化のため                    無
        ボトリング㈱
                          0         0
        (注)1.特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、守秘義務等の観点から記載が困難であるた
             め、記載しておりません。なお、保有の合理性につきましては、個別銘柄毎に、保有の意義、保有に伴
             う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査しており、すべての銘柄において保有の合理性が
             あると判断しております。
           2.株式数が増加した銘柄は、すべて取引先持株会を通じた株式の取得によるものであります。
       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
       基づいて作成しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

       て作成しております。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成31年4月1日から令和2年3月31
      日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任
      監査法人トーマツによる監査を受けております。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、会計基準等の内容及び変更について当社への影響を適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準機構
      へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加し、連
      結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※3 33,464             ※3 35,792
         現金及び預金
                                        ※6 67,439
                                                       65,112
         受取手形及び売掛金
                                         7,289              6,763
         リース投資資産
                                         20,330              20,879
         商品及び製品
                                         5,521              7,314
         仕掛品
                                           676              628
         原材料及び貯蔵品
                                         7,492              8,655
         その他
                                         △ 246             △ 203
         貸倒引当金
                                        141,968              144,943
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         53,391              54,499
          建物及び構築物
                                        △ 34,642             △ 35,484
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                             18,749              19,014
          機械装置及び運搬具                               30,104              31,182
                                        △ 19,769             △ 20,140
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             10,334              11,042
                                        ※1 30,505             ※1 31,007
          土地
                                         6,891              6,798
          リース資産
                                        △ 4,005             △ 3,571
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              2,886              3,227
          建設仮勘定                                568             1,679
                                         14,002              15,004
          その他
                                        △ 8,992             △ 9,473
            減価償却累計額
            その他(純額)                              5,009              5,531
                                      ※3 , ※4 68,054           ※3 , ※4 71,502
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         2,079              1,457
          のれん
                                         2,563              2,720
          その他
                                         4,643              4,177
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※2 , ※3 15,407           ※2 , ※3 14,322
          投資有価証券
                                         2,238              2,140
          長期貸付金
                                         1,077              1,601
          繰延税金資産
                                        ※2 5,777             ※2 5,772
          その他
                                         △ 923            △ 1,012
          貸倒引当金
                                         23,577              22,824
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                                96,275              98,504
                                        238,243              243,448
       資産合計
                                  45/110





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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※6 43,590
                                                       35,705
         支払手形及び買掛金
                                        ※3 38,737             ※3 43,021
         短期借入金
                                         1,680              1,822
         リース債務
                                         1,987              2,109
         未払法人税等
                                         1,439              1,556
         賞与引当金
                                            6              3
         役員賞与引当金
                                           65              -
         災害損失引当金
                                         18,173              20,691
         その他
                                        105,681              104,910
         流動負債合計
       固定負債
                                        ※3 11,894             ※3 11,724
         長期借入金
                                         1,289              2,300
         リース債務
                                           545              506
         繰延税金負債
                                        ※1 2,276             ※1 2,276
         再評価に係る繰延税金負債
                                           22              23
         役員退職慰労引当金
                                            6              9
         特別修繕引当金
                                         2,269              2,197
         退職給付に係る負債
                                         1,053              1,093
         資産除去債務
                                         5,691              5,896
         その他
                                         25,047              26,028
         固定負債合計
                                        130,728              130,939
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         8,132              8,132
         資本金
                                         7,248              7,248
         資本剰余金
                                         87,311              93,059
         利益剰余金
                                        △ 4,227             △ 4,227
         自己株式
                                         98,465              104,212
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,972              1,033
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 0             △ 3
         繰延ヘッジ損益
                                         ※1 383             ※1 383
         土地再評価差額金
                                         1,106               977
         為替換算調整勘定
                                          △ 42              27
         退職給付に係る調整累計額
                                         3,418              2,418
         その他の包括利益累計額合計
                                        ※1 5,630             ※1 5,877
       非支配株主持分
                                        107,514              112,508
       純資産合計
                                        238,243              243,448
      負債純資産合計
                                  46/110







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                        472,995              453,844
      売上高
                                       ※1 402,607             ※1 382,444
      売上原価
                                         70,388              71,399
      売上総利益
      割賦販売未実現利益戻入額                                    3,921              4,323
                                         4,323              4,700
      割賦販売未実現利益繰入額
                                         69,986              71,023
      差引売上総利益
                                        ※2 60,040             ※2 60,623
      販売費及び一般管理費
                                         9,945              10,399
      営業利益
      営業外収益
                                           72              97
       受取利息
                                           307              341
       受取配当金
                                           205              194
       仕入割引
                                           193              205
       軽油引取税還付金
                                           314              272
       持分法による投資利益
                                         1,099              1,054
       その他
                                         2,193              2,165
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           412              459
       支払利息
                                           227              125
       寄付金
                                            7              59
       貸倒引当金繰入額
                                           241               81
       デリバティブ決済損
                                           173               93
       その他
                                         1,062               818
       営業外費用合計
                                         11,076              11,747
      経常利益
      特別利益
                                          ※3 88             ※3 87
       固定資産売却益
                                            9              -
       投資有価証券売却益
                                           112               -
       損害賠償受入額
                                           77              -
       受取和解金
                                                       ※7 139
                                           -
       受取保険金
                                            3              0
       その他
                                           290              226
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※4 9             ※4 2
       固定資産売却損
                                         ※5 100             ※5 187
       固定資産除却損
                                         ※6 791             ※6 741
       減損損失
                                                       ※7 107
                                           -
       災害による損失
                                           15              96
       その他
                                           917             1,134
       特別損失合計
                                         10,449              10,839
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    3,861              3,924
                                         △ 272             △ 139
      法人税等調整額
                                         3,589              3,785
      法人税等合計
                                         6,860              7,054
      当期純利益
                                           262              299
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                         6,598              6,755
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                  47/110




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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                         6,860              7,054
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 1,175              △ 917
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 1             △ 2
       繰延ヘッジ損益
                                         △ 410             △ 130
       為替換算調整勘定
                                            9              89
       退職給付に係る調整額
                                           △ 9             △ 20
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※1 △ 1,587             ※1 △ 980
       その他の包括利益合計
                                         5,273              6,074
      包括利益
      (内訳)
                                         5,020              5,754
       親会社株主に係る包括利益
                                           252              319
       非支配株主に係る包括利益
                                  48/110















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       8,132         7,248        81,266        △ 4,227        92,419
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 840                △ 840
      親会社株主に帰属する当期
                                        6,598                 6,598
      純利益
      土地再評価差額金の取崩                                    35                 35
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      連結範囲の変動                                   252                 252
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       6,045         △ 0       6,045
     当期末残高                  8,132         7,248        87,311        △ 4,227        98,465
                             その他の包括利益累計額

                                                  非支配株主
                  その他有価                           その他の包           純資産合計
                       繰延ヘッジ     土地再評価     為替換算調     退職給付に係           持分
                  証券評価差                           括利益累計
                       損益     差額金     整勘定     る調整累計額
                  額金                           額合計
     当期首残高               3,144       0     418     1,518      △ 50    5,031     5,433     102,885
     当期変動額
      剰余金の配当                                          -         △ 840
      親会社株主に帰属する当期
                                                -         6,598
      純利益
      土地再評価差額金の取崩
                               △ 35               △ 35           -
      自己株式の取得                                          -          △ 0
      連結範囲の変動                                          -          252
      株主資本以外の項目の当期
                   △ 1,172      △ 1         △ 411      7   △ 1,577      197    △ 1,380
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                   △ 1,172      △ 1    △ 35    △ 411      7   △ 1,613      197     4,629
     当期末残高               1,972      △ 0     383     1,106      △ 42    3,418     5,630     107,514
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          当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  8,132         7,248        87,311        △ 4,227        98,465
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 1,008                △ 1,008
      親会社株主に帰属する当期
                                        6,755                 6,755
      純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       5,747         △ 0       5,747
     当期末残高                  8,132         7,248        93,059        △ 4,227        104,212
                             その他の包括利益累計額

                                                  非支配株主
                  その他有価                           その他の包           純資産合計
                       繰延ヘッジ     土地再評価     為替換算調     退職給付に係           持分
                  証券評価差                           括利益累計
                       損益     差額金     整勘定     る調整累計額
                  額金                           額合計
     当期首残高
                    1,972      △ 0     383     1,106      △ 42    3,418     5,630     107,514
     当期変動額
      剰余金の配当                                          -         △ 1,008
      親会社株主に帰属する当期
                                                -         6,755
      純利益
      自己株式の取得
                                                -          △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 938     △ 2     -    △ 128      69   △ 1,000      247     △ 753
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 938     △ 2     -    △ 128      69   △ 1,000      247     4,993
     当期末残高
                    1,033      △ 3     383     977      27    2,418     5,877     112,508
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         10,449              10,839
       税金等調整前当期純利益
                                         9,160              9,186
       減価償却費及びのれん償却額
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                    91              30
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    1              1
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   111               46
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    ▶             117
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 5             △ 2
                                         △ 379             △ 438
       受取利息及び受取配当金
                                         △ 205             △ 194
       仕入割引
       持分法による投資損益(△は益)                                  △ 314             △ 272
                                           412              459
       支払利息
       有形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 78             △ 84
                                           98              180
       有形固定資産除却損
                                           791              741
       減損損失
       災害損失                                    -              107
                                           -             △ 139
       受取保険金
                                         △ 112               -
       損害賠償受入額
                                          △ 77              -
       受取和解金
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 9              -
       事業譲渡損益(△は益)                                    42              -
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 2,072              2,754
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 4,132             △ 2,308
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  2,686             △ 8,160
                                         1,623              3,391
       その他の資産・負債の増減額
                                           918             1,520
       その他
                                         19,003              17,773
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   635              699
                                         △ 416             △ 467
       利息の支払額
                                           -             △ 107
       災害損失の支払額
                                           -              139
       保険金の受取額
                                           112               -
       損害賠償金の受取額
                                           77              -
       和解金の受取額
                                        △ 2,709             △ 3,629
       法人税等の支払額
                                            ▶              -
       法人税等の還付額
                                         16,706              14,408
       営業活動によるキャッシュ・フロー
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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 8,113             △ 12,399
       有形固定資産の取得による支出
                                           502              154
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 290             △ 765
       無形固定資産の取得による支出
                                          △ 33             △ 15
       投資有価証券の取得による支出
                                           32              -
       投資有価証券の売却による収入
                                         △ 166               -
       関係会社株式の取得による支出
                                         △ 301              △ 29
       貸付けによる支出
                                           237              143
       貸付金の回収による収入
                                           596               -
       事業譲渡による収入
       定期預金の増減額(△は増加)                                   231               78
                                          △ 27             △ 74
       その他
                                        △ 7,329             △ 12,907
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                  △ 255             4,773
                                         1,538              4,050
       長期借入れによる収入
                                        △ 2,738             △ 4,782
       長期借入金の返済による支出
                                          △ 60             △ 40
       社債の償還による支出
                                           △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                        △ 1,846             △ 2,028
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                         △ 840            △ 1,008
       配当金の支払額
                                          △ 55             △ 72
       非支配株主への配当金の支払額
                                        △ 4,258               891
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 154              △ 75
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    4,963              2,316
      現金及び現金同等物の期首残高                                   27,855              32,914
      連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
                                           95              10
      額(△は減少)
                                        ※1 32,914             ※1 35,241
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
       (1)  連結子会社の数         41 社
        主要な連結子会社の名称
         主要な連結子会社は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略いたしました。
        (連結の範囲の変更)
         Kamei   Singapore     Pte.   Ltd.は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
         また、Kamei      Energy    Singapore     Pte.   Ltd.については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の
        範囲に含めております。
       (2)  主要な非連結子会社の名称等
        主要な非連結子会社
         ㈱パシフィック
        (連結の範囲から除いた理由)
         非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰
        余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
      2.持分法の適用に関する事項
       (1)  持分法適用の非連結子会社の数                2 社
        主要な会社等の名称
         ㈱パシフィック
        (持分法の適用範囲の変更)
         Kamei   Singapore     Pte.   Ltd.は重要性が増したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲から除外し、連結の
        範囲に含めております。
       (2)  持分法適用の関連会社の数              2 社
        主要な会社等の名称
         ㈱宮城テレビ放送
       (3)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
         ㈱ジェームス仙台
        (持分法を適用しない理由)
         持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみ
        て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
        め、持分法の適用範囲から除外しております。
       (4)  持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
         持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を
        使用しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項
        連結子会社の事業年度の末日は、Mitsuwa                    Corporation他9社を除いて、連結決算日と一致しております。なお、
       当該会社他9社の決算日は12月31日であり、連結決算日との差異が3か月以内のため、連結決算日との間に生じた
       重要な取引の調整を除きそのまま連結しております。
      4.会計方針に関する事項
       (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①  有価証券
        ・その他有価証券
          時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平
        均法により算定しております)
          時価のないもの
          主として移動平均法による原価法
        ②  デリバティブ
         時価法
        ③  商品及び製品
         主として移動平均法及び個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
        り算定)によっております。
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       (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①  有形固定資産(リース資産を除く)
         主として、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)
        並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物   15~50年
         機械装置及び運搬具 3~15年
         その他       5~15年
        ②  無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法によっております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
        ます。
        ③  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
       (3)  重要な引当金の計上基準
        ①  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権
        については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②  賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
        ③  役員賞与引当金
         役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
        ④  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
        ⑤  特別修繕引当金
         船舶の特別修繕に要する費用の支出に備えるため、将来の見積修繕額に基づいて計上しております。
       (4)  退職給付に係る会計処理の方法
        ①  退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
        算定式基準によっております。
        ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、一部の連結子会社では発生した年度に一括費用処理し、一部の連結子会社ではその
        発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しておりま
        す。
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
        (10年)による定額法(一部の連結子会社は定率法)により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
        用処理しております。
        ③  小規模企業等における簡便法の採用
         一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)  重要な収益及び費用の計上基準
        ①  完成工事高及び完成工事原価の計上基準
        イ  当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
          工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。
        ロ  その他の工事
          工事完成基準を適用しております。
        ②  ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
        ③  割賦販売に係る収益の計上基準
         新車、輸入車及び中古車の割賦販売については割賦基準を採用しており、割賦適用売上高は一般売上高と同一
        の基準で販売価額の総額を計上し、翌連結会計年度以降の収入とすべき金額に対応する割賦販売損益は、割賦販
        売未実現利益として繰延処理をしております。
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       (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
        ます。
         また、在外子会社等の資産及び負債は期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
        均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
       (7)  重要なヘッジ会計の方法
        ①  ヘッジ会計の方法
         当社及び一部の連結子会社においては、繰延ヘッジによっております。
         なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を行っております。
         また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を行っております。
        ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
        (a)  ヘッジ手段:為替予約取引
          ヘッジ対象:外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
        (b)  ヘッジ手段:商品スワップ
          ヘッジ対象:石油製品等の購入及び販売取引
        (c)  ヘッジ手段:金利スワップ
          ヘッジ対象:借入金
        ③  ヘッジ方針
         当社及び一部の連結子会社は、「輸入取引規程」及び「デリバティブ取引管理規程」に基づき、通常の営業過
        程で生じる輸入取引に係る為替変動リスクや石油製品等の価格変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしており
        ます。
        ④  ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は
        相場変動を比較し、その変動額等を基礎として、ヘッジ有効性を評価しております。
         なお、ヘッジの有効性が高い為替予約取引及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定
        を省略しております。
       (8)  のれんの償却方法及び償却期間
         のれんの償却については、発生した都度判断し、適切な償却期間(5~20年)で定額法により償却を行ってお
        ります。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、発生時にその全額を償却しております。
       (9)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
        負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
      (10)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しております。
         ただし、一部の連結子会社は税込方式を採用しております。
         (会計方針の変更)

      (IFRS第16号「リース」の適用)
        国際財務報告基準を適用している子会社は、当連結会計年度より、国際財務報告基準第16号「リース」(以下
       「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対
       照表に資産及び負債として計上することといたしました。
        この結果、当連結会計年度末の有形固定資産の「その他」が939百万円増加し、流動負債の「リース債務」が58百
       万円増加し、固定負債の「リース債務」が891百万円増加しております。なお、この変更による当連結会計年度の損
       益に与える影響は軽微であります。
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         (未適用の会計基準等)
      1.当社及び国内連結子会社
      (収益認識に関する会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員
      会)
       (1)  概要
         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
        基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて
        はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12
        月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する
        包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
        を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
        点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
        には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)  適用予定日
         令和4年3月期の期首から適用します。
       (3)  当該会計基準等の適用による影響
         「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
        ます。
      (時価の算定に関する会計基準等)

     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員
      会)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員
      会)
       (1)  概要
         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳
        細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
        Accounting      Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委
        員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合
        性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
         企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
        を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
        基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
        可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
       (2)  適用予定日
         令和4年3月期の期首から適用します。
       (3)  当該会計基準等の適用による影響
         「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であり
        ます。
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      (会計上の見積りの開示に関する会計基準)
     ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
       (1)  概要
         国際会計基準審議会(IASB)が平成15年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS
        第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者に
        とって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せら
        れ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、
        公表されたものです。
         企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、
        原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあ
        たっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
       (2)  適用予定日
         令和3年3月期の年度末から適用します。
      (会計方針の開示、         会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準                      )

     ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 令和2年3月31日 企業
      会計基準委員会)
       (1)  概要
         「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に
        ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開
        示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
         なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
        充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないた
        めに、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
       (2)  適用予定日
         令和3年3月期の年度末から適用します。
      2.在外連結子会社

      (リース)
     ・「リース」(ASU第2016-02号)
       (1)  概要
         当会計基準等は、リースの借手において、一部の例外を除き、すべてのリースについて資産及び負債を認識する
        こと等を要求するものであります。
       (2)  適用予定日
         令和4年3月期の期首から適用します。
       (3)  当該会計基準等の適用による影響
         「リース」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
         (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
        新型コロナウイルス感染症拡大により、政府から令和2年4月7日に緊急事態宣言が発令され、当社グループで
       は、一部の店舗休業や納期遅延などの影響が発生しております。
        当社グループとしては、今後の新型コロナウイルスの感染拡大や収束時期を正確に予測することは困難な状況にあ
       りますが、入手可能な外部の情報等を踏まえ、感染拡大は少なくとも令和2年9月頃まで続くと仮定し、繰延税金資
       産の回収可能性の判断や固定資産の減損損失の判定に用いるなど、一定の仮定のもと会計上の見積りを会計処理に反
       映しております。
        しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループ
       の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1.土地再評価法の適用
         当社及び連結子会社1社において「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び
        「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき事業用土地
        の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として
        負債の部に計上し、これを控除した金額をその他の包括利益累計額の「土地再評価差額金」及び「非支配株主持
        分」として純資産の部に計上しております。
        ・同法第3条第3項に定める再評価の方法
         「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法
        (平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために、
        国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しております。
        ・再評価を行った年月日
         平成14年3月31日
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     同法第10条に定める再評価を行った事業用
     土地の当期末における時価の合計額が当該
     事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額                              4,927百万円                  4,903百万円
     を下回った場合の当該時価の合計額と当該
     再評価後の帳簿価額の合計額との差額
     (うち賃貸等不動産に係る差額)                              (448百万円)                  (234百万円)
      ※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     投資有価証券(株式)                              7,199百万円                  7,398百万円
     投資その他の資産その他(出資金)                                9                  9
      ※3.担保資産及び担保付債務

        (1)  借入金等の担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     担保に供している資産
      建物及び構築物                             1,357百万円                  1,326百万円
      土地                             3,675                  3,675
       計                            5,033                  5,002
     担保資産に対応する債務

      短期借入金                             2,313百万円                  2,613百万円
      長期借入金                              188                  177
       計                            2,502                  2,791
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        (2)  取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
      建物及び構築物                              35百万円                  34百万円
      土地                              874                  874
      投資有価証券                              527                  479
      定期預金                              15                  15
       計                            1,452                  1,403
      ※4.固定資産における圧縮記帳

         国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     圧縮記帳累計額                               131百万円                  131百万円
       5.保証債務

         下記の会社の金融機関等からの借入に対して保証を行っております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     能代第一急便㈱                                9百万円                  4百万円
     三興美比斯(北京)商貿有限公司                               49                  45
                                 (3,000千人民元)                  (3,000千人民元)
      計                              59百万円                  50百万円
      ※6.連結会計年度末日満期手形

         連結会計年度末日満期手形の会計処理については、前連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日
        に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりでありま
        す。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     受取手形                               94百万円                  -百万円
     支払手形                               16                  -
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         (連結損益計算書関係)
      ※1.期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
        ます。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                    至 令和2年3月31日)
     売上原価                               166  百万円                325  百万円
      ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                    至 令和2年3月31日)
     給料手当                             16,887   百万円              17,170   百万円
                                   1,210                  1,339
     賞与引当金繰入額
                                     6                  3
     役員賞与引当金繰入額
                                    668                  665
     退職給付費用
                                     1                  1
     役員退職慰労引当金繰入額
                                   2,191                  2,132
     広告宣伝及び販売促進費
                                    203                  △ 0
     貸倒引当金繰入額
                                   4,462                  4,591
     施設賃借料
                                   2,869                  3,002
     運搬費
                                   4,734                  4,571
     減価償却費
                                   6,041                  6,583
     諸手数料
      ※3.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     建物及び構築物                               22百万円                  14百万円
     機械装置及び運搬具                               51                  47
     土地                               12                  14
     その他                                2                 11
      計                               88                  87
      ※4.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     建物及び構築物                               -百万円                  0百万円
     機械装置及び運搬具                                2                  2
     土地                                6                 -
     その他                                0                  0
      計                                9                  2
      ※5.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     建物及び構築物                               31百万円                 105百万円
     機械装置及び運搬具                                ▶                  8
     解体費用                               60                  65
     その他                                2                  7
      計                               100                  187
                                  60/110


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      ※6.減損損失
         当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
         当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産のうち、ガソリンスタンドについて

        は1店舗毎、小売事業については1店舗毎、それ以外は主として継続的に収支を把握している管理会計上の区分に
        基づいて区分し、賃貸資産及び遊休資産については、1物件毎にグルーピングしております。
         前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                                                     減損損失
         用途              資産名称及び場所                    種類
                                                    (百万円)
     エネルギー事業           充填所(青森県青森市)1件                      建物等                    9
     食料事業           小売店舗(宮城県仙台市他)8件                      建物等                   182

     自動車関連事業           小売店舗(山形県山形市)1件                      建物等                   93

     ペット関連事業           本社(栃木県栃木市)1件                      ソフトウェア                    0

     ファーマシー事業           小売店舗(神奈川県横浜市他)20件                      建物等                   497

     遊休資産           油槽所跡地他(岩手県一関市他)4件                      土地                    7
         営業活動から生ずる継続した損失の計上、時価の著しい下落等があったため、上記の資産又は資産グループの帳
        簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額791百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内
        訳は建物及び構築物393百万円、のれん179百万円及びその他218百万円であります。
         なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は不動産
        鑑定士による鑑定評価額、路線価による相続税評価額又は固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額
        を使用し、使用価値は将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト(WACC)7.41%~8.60%で割り引いて算
        定しております。
         当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                                     減損損失
         用途              資産名称及び場所                    種類
                                                    (百万円)
     エネルギー事業           小売店舗他(岩手県盛岡市他)2件                      建物等                   15
     食料事業           小売店舗(宮城県仙台市他)2件                      建物等                   13

     海外・貿易事業           小売店舗(米国Hawaii州)1件                      建物等                   534

     ペット関連事業           本社(栃木県栃木市)1件                      建物等                    7

     ファーマシー事業           小売店舗(愛知県名古屋市他)18件                      建物等                   170

         営業活動から生ずる継続した損失の計上、時価の著しい下落等があったため、上記の資産又は資産グループの帳
        簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額741百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内
        訳は建物及び構築物627百万円、のれん58百万円及びその他55百万円であります。
         なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は不動産
        鑑定士による鑑定評価額、路線価による相続税評価額又は固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額
        を使用し、使用価値は将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト(WACC)7.87%~7.95%で割り引いて算
        定しております。
      ※7.受取保険金及び災害による損失

         令和元年10月に発生した台風19号による災害に伴う建物等店舗設備の現状復旧費用及び棚卸資産の損害等として
        災害による損失107百万円を計上しております。また、これに伴い受領した損害保険金として受取保険金139百万円
        を計上しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成30年4月1日               (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                               △1,601百万円               △1,285百万円
      組替調整額                                  △6                27
       税効果調整前
                                      △1,607               △1,257
       税効果額                                432               340
       その他有価証券評価差額金
                                      △1,175                 △917
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                  △1               △4
      組替調整額                                  △0                 1
       税効果調整前
                                        △1               △3
       税効果額                                  0               1
       繰延ヘッジ損益
                                        △1               △2
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △410               △130
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                   0              132
      組替調整額                                  14                2
       税効果調整前
                                        14               134
       税効果額                                △4               △44
       退職給付に係る調整額
                                         9               89
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                  △9               △20
        その他の包括利益合計
                                      △1,587                 △980
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     37,591            -          -        37,591

            合計               37,591            -          -        37,591

     自己株式

      普通株式(注)                     3,990            0         -        3,991

            合計               3,990            0         -        3,991

      (注)   普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
      2.配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     平成30年6月28日
                  普通株式             420        12.50    平成30年3月31日         平成30年6月29日
     定時株主総会
     平成30年11月8日
                  普通株式             420        12.50    平成30年9月30日         平成30年12月5日
     取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)             当額(円)
     令和元年6月27日
               普通株式           504   利益剰余金          15.00    平成31年3月31日         令和元年6月28日
     定時株主総会
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      当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     37,591            -          -        37,591

            合計               37,591            -          -        37,591

     自己株式

      普通株式(注)                     3,991            0         -        3,991

            合計               3,991            0         -        3,991

      (注)   普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
      2.配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                     (百万円)       額(円)
     令和元年6月27日
                  普通株式             504        15.00    平成31年3月31日         令和元年6月28日
     定時株主総会
     令和元年11月7日
                  普通株式             504        15.00    令和元年9月30日         令和元年12月5日
     取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (百万円)             当額(円)
     令和2年6月26日
               普通株式           504   利益剰余金          15.00    令和2年3月31日         令和2年6月29日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      
        ます。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
     現金及び預金勘定                               33,464百万円                 35,792百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                               △550                 △550
     現金及び現金同等物                               32,914                 35,241
       2.重要な非資金取引の内容

          ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
     ファイナンス・リース取引に係る資産の額                               1,440百万円                 2,947百万円
     ファイナンス・リース取引に係る債務の額                               1,765                 3,234
     (注)当連結会計年度のファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額には、IFRS第16号「リース」の初度適用によ
        る増加額がそれぞれ939百万円、949百万円含まれております。
         (リース取引関係)

      (借主側)
      1.ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①  リース資産の内容
        (ア)有形固定資産
          主として機械装置及び運搬具であります。
        (イ)無形固定資産
          ソフトウエアであります。
       ②  リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減
       価償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引

        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成31年3月31日)                   (令和2年3月31日)
     1年内                                  502                   452
     1年超                                 2,788                   2,383
      合計                                3,290                   2,836
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      (貸主側)
      1.ファイナンス・リース取引
       (1)  リース投資資産の内訳
         流動資産                                            (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成31年3月31日)                   (令和2年3月31日)
     リース料債権部分                                 7,327                   6,706
     見積残存価額部分                                  160                   269
     受取利息相当額                                 △198                   △213
     リース投資資産                                 7,289                   6,763
       (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

        流動資産                                            (単位:百万円)
                                   前連結会計年度
                                  (平成31年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     リース債権                 -       -       -       -       -       -
     リース投資資産                3,702       1,831        845       615       249        82
        流動資産                                            (単位:百万円)

                                   当連結会計年度
                                  (令和2年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     リース債権                 -       -       -       -       -       -
     リース投資資産                3,175       1,616        995       629       220        69
      2.オペレーティング・リース取引

        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                          前連結会計年度                     当連結会計年度
                        (平成31年3月31日)                     (令和2年3月31日)
     1年内                                225                     294
     1年超                               1,941                     3,621
      合計                              2,166                     3,915
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         (金融商品関係)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
         当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金を、銀行等金融機関からの借入により調達しておりま
        す。一時的な余資は短期的な預金等で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デ
        リバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
         営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
         投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
         営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについ
        ては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
         借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたも
        のであり、返済日は最長で決算日後22年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております
        が、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
         デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約
        取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引、石油製品等の価格の
        変動リスクに対するヘッジを目的とした商品スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と
        ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる
        重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
         し、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
         図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
          デリバティブ取引については、取引相手先を高格付の金融機関等に限定しているため、信用リスクはほとん
         どないと認識しております。
        ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債務については、先物為替予約を利用して為替変動リスクを
         ヘッジしており、また、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引を
         利用しております。
          投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
          デリバティブ取引の執行及び管理については、「輸入取引規程」及び「デリバティブ取引管理規程」に基づ
         き、取引実施部署が決裁担当者の承認を得て行っております。また、取引管理部署を定め内部牽制が有効に機
         能する体制をとっております。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          当社は、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維
         持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、資金繰り表等を作成して、同様の管
         理を行っております。
       (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
        れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
        より、当該価額が変動することがあります。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
        連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
       が極めて困難と認められるものは含めておりません((注)2.参照)。
        前連結会計年度(平成31年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
     (1)  現金及び預金
                                33,464            33,464              -
     (2)  受取手形及び売掛金                        67,439            67,000             △438
     (3)  有価証券及び投資有価証券
                                7,147            7,147              -
      資産計                          108,052            107,613             △438

     (1)  支払手形及び買掛金
                                43,590            43,590              -
     (2)  短期借入金
                                34,709            34,709              -
     (3)  長期借入金
                                15,922            15,912             △10
     (4)  リース債務
                                2,969            2,947             △22
      負債計                          97,192            97,160             △32

      (※1)長期借入金には短期借入金に含めている1年内返済予定の長期借入金の金額4,028百万円を含めて表示してお
         ります。
      (※2)リース債務は流動負債及び固定負債の金額を合算して表示しております。
        当連結会計年度(令和2年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
     (1)  現金及び預金
                                35,792            35,792              -
     (2)  受取手形及び売掛金
                                65,112            64,561             △551
     (3)  有価証券及び投資有価証券
                                5,884            5,884              -
      資産計                          106,789            106,238             △551
     (1)  支払手形及び買掛金
                                35,705            35,705              -
     (2)  短期借入金
                                39,556            39,556              -
     (3)  長期借入金                        15,189            15,156             △33
     (4)  リース債務
                                4,122            4,109             △12
      負債計                          94,573            94,528             △45
      (※1)長期借入金には短期借入金に含めている1年内返済予定の長期借入金の金額3,465百万円を含めて表示してお
         ります。
      (※2)リース債務は流動負債及び固定負債の金額を合算して表示しております。
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     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (2)受取手形及び売掛金
             これらは割賦取引に係る売掛金を除き、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似し
           ていることから、当該帳簿価額によっております。
            なお、割賦取引に係る売掛金の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、そのキャッシュ・フ
           ローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しておりま
           す。 また、これに対応する未実現利益が前連結会計年度4,323百万円、当連結会計年度4,700百万円それ
           ぞれ流動負債その他に含まれております。
          (3)有価証券及び投資有価証券
             これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関
           する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債

          (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
            額によっております。
          (3)長期借入金、(4)リース債務
             これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定
            される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップ
            の特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の
            借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
         デリバティブ取引

           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                               (平成31年3月31日)                (令和2年3月31日)
          非上場株式
                                        8,259                 8,437
           これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(平成31年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                           (百万円)                          (百万円)
                                    (百万円)         (百万円)
          現金及び預金                    33,464           -         -         -
          受取手形及び売掛金                    50,376         16,927          135         -
          有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券のうち満期
           があるもの
           (1)  債券(社債)
                                -         -         -         -
           (2)  その他
                                -         -         -         -
                合計              83,841         16,927          135         -
          当連結会計年度(令和2年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                           (百万円)                          (百万円)
                                    (百万円)         (百万円)
          現金及び預金                    35,792           -         -         -
          受取手形及び売掛金                    43,311         21,178          621         -
          有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券のうち満期
           があるもの
           (1)  債券(社債)
                                -         -         -         -
           (2)  その他
                                -         -         -         -
                合計              79,104         21,178          621         -
        4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(平成31年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (百万円)                                (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
          短期借入金              34,709        -      -      -      -      -
                                                   432
          長期借入金               4,028      2,295      1,419      7,451              295
                                                           6
          リース債務               1,680       881      341       38      20
                                                   453
              合計          40,418       3,177      1,761      7,489              302
          当連結会計年度(令和2年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (百万円)                                (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
                        39,556
          短期借入金                       -      -      -      -      -
          長期借入金               3,465      2,212      7,977       903      359      271
                                                          776
          リース債務               1,822       945      404      109       63
              合計          44,843       3,158      8,382      1,012       423     1,047
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         (有価証券関係)
      1.その他有価証券
        前連結会計年度(平成31年3月31日)
                            連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                 (1)  株式                 6,077           2,670           3,406
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                   -           -           -
     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                   -           -           -
     るもの
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)  その他
                                     -           -           -
                     小計               6,077           2,670           3,406
                 (1)  株式                 1,070           1,477           △407
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                   -           -           -
     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                   -           -           -
     ないもの
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)  その他
                                     -           -           -
                                    1,070           1,477           △407
                     小計
               合計                    7,147           4,148           2,999
        当連結会計年度(令和2年3月31日)

                            連結貸借対照表計上
                     種類                   取得原価(百万円)            差額(百万円)
                            額(百万円)
                 (1)  株式                 3,569           1,125           2,443
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                   -           -           -
     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                   -           -           -
     るもの
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)  その他
                                     -           -           -
                     小計               3,569           1,125           2,443
                 (1)  株式                 2,315           3,017           △702
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                   -           -           -
     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え            ② 社債                   -           -           -
     ないもの
                  ③ その他                   -           -           -
                 (3)  その他
                                     -           -           -
                                    2,315           3,017           △702
                     小計
               合計                    5,884           4,143           1,741
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      2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
        前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     (1)株式                         34               9              0

     (2)債券
      ①   国債・地方債等
                               -              -              -
      ②   社債
                               -              -              -
      ③   その他
                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                    34               9              0

        当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

        該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

        前連結会計年度(平成31年3月31日)
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
        当連結会計年度(令和2年3月31日)

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。
        連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用してお
       ります。
        確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給
       しております。
        退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
        また、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債
       及び退職給付費用を計算しております。
      2.確定給付制度

       (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                               2,437百万円              2,474百万円
          勤務費用                               152              151
          利息費用                                18              18
          数理計算上の差異の発生額                                0            △120
          退職給付の支払額                              △134              △162
         退職給付債務の期末残高                               2,474              2,362
       (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
         年金資産の期首残高                                484百万円              486百万円
          期待運用収益                                ▶              ▶
          数理計算上の差異の発生額                                0              11
          事業主からの拠出額                                41              44
          退職給付の支払額                               △44              △55
         年金資産の期末残高                                486              492
       (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                247百万円              281百万円
          退職給付費用                                68              74
          退職給付の支払額                               △32              △26
          制度への拠出額                               △2              △1
         退職給付に係る負債の期末残高                                281              327
       (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                               1,332百万円              1,290百万円
         年金資産                               △934              △885
                                         398              404
         非積立型制度の退職給付債務                               1,870              1,792
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,269              2,197
         退職給付に係る負債                               2,269              2,197

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,269              2,197
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       (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
         勤務費用                                152百万円              151百万円
         利息費用                                 18              18
         期待運用収益                                △4              △4
         数理計算上の差異の費用処理額                                 14               2
         簡便法で計算した退職給付費用                                 68              74
         その他                                 -               5
         確定給付制度に係る退職給付費用                                249              248
       (6)  退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
         数理計算上の差異                                △14百万円              △134百万円
       (7)  退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                                 67百万円             △67百万円
       (8)  年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
           債券                               46%              44%
           一般勘定                               33              36
           その他                               21              20
             合 計                            100              100
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
          割引率                            0.5%~1.3     %         0.5%~1.3     %
          長期期待運用収益率                           0.75%~1.0%              0.75%~1.0%
          予想昇給率                           1.97%~2.73%              1.89%~2.73%
      3.確定拠出制度

        当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度444百万円、当連結会計年度481百万円であり
       ます。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            150百万円            149百万円
        共済会等留保金                            18            17
        貸倒引当金                            327            330
        賞与引当金                            447            483
        役員退職慰労引当金                             7            8
        退職給付に係る負債                            740            716
        投資有価証券                            338            233
        有形固定資産                           3,054            3,365
        無形固定資産                            362            344
        課税合併差益                            53            53
        税務上の繰越欠損金(注)                            982           1,169
                                   1,469            1,362
        その他
       繰延税金資産小計
                                   7,951            8,233
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                   (注)        △812            △916
                                  △4,596            △4,582
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                           △5,409            △5,498
       繰延税金資産合計                            2,542            2,735
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △868            △532
        連結上の土地評価差額                           △245            △245
                                   △895            △862
        その他
       繰延税金負債合計                           △2,009            △1,640
       繰延税金資産(負債)の純額                             532           1,094
      ( 注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        前連結会計年度(平成31年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (百万円)                             (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        税務上の繰越欠
                    87      65      61      46      89     631        982
        損金(※1)
        評価性引当額           △87      △65      △61      △46      △89     △461        △812
        繰延税金資産            -      -      -      -      -     169     (※2)169

        (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2)     税務上の繰越欠損金982百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産169百万円を計上して
          おります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収
          可能と判断しております。
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        当連結会計年度(令和2年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                             5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (百万円)                             (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
        税務上の繰越欠
                    65      61      46      89      61     844       1,169
        損金(※3)
        評価性引当額           △65      △61      △46      △89      △61     △591        △916
        繰延税金資産            -      -      -      -      -     253     (※4)253

        (※3)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※4)     税務上の繰越欠損金1,169百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産253百万円を計上し
          ております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回
          収可能と判断しております。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

       た主要な項目別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.6%            30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    1.6            1.0
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                   △0.4            △0.2
       住民税均等割
                                    1.3            1.4
       評価性引当額の増減
                                   △0.4             0.8
       のれん償却額
                                    1.5            0.9
       持分法利益
                                   △0.9            △0.8
       その他                             1.1            1.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   34.4            34.9
         (企業結合等関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (資産除去債務関係)
      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
       1.当該資産除去債務の概要
         不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
       2.当該資産除去債務の金額の算定方法
         使用見込期間を2年から45年と見積り、割引率は0.0%から2.4%を使用して資産除去債務の金額を計算してお
         ります。
       3.当該資産除去債務の総額の増減
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)              至 令和2年3月31日)
          期首残高                              1,029百万円              1,062百万円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                               43              63
          時の経過による調整額                               10              9
          資産除去債務の履行による減少額                              △21              △32
          その他増減額(△は減少)                               -              1
          期末残高                              1,062              1,105
         (賃貸等不動産関係)

       当社及び一部の連結子会社では、宮城県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)等を有し
      ております。
       前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は637百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売
      上原価に計上)、減損損失は7百万円(特別損失に計上)であります。
       当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は704百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売
      上原価に計上)であります。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 平成30年4月1日                 (自 平成31年4月1日
                              至 平成31年3月31日)                 至 令和2年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                              11,427                 11,272
         期中増減額                              △155                  △44
         期末残高                              11,272                 11,228
     期末時価                                  12,470                 13,202
      (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
         2.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
          行ったものを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
      1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分
       の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社は、本社に商品別・業態別の事業部を置き、各事業部は、商品・顧客・マーケット別に戦略を立案し、事業活
       動を行っております。
        したがって、当社は、商品別の事業部及び業態別のマトリクスセグメントで構成されており、そのマトリクスを提
       供する商品及びサービスで集約する形で、「エネルギー事業」「食料事業」「住宅関連事業」「自動車関連事業」
       「海外・貿易事業」「ペット関連事業」「ファーマシー事業」の7つを報告セグメントとしております。
        「エネルギー事業」は、当社が、JXTGエネルギー株式会社などの特約店として、ガソリン、灯油、軽油、重
       油、LPガスを販売するほか、太陽光発電、LEDなどの環境商材等を販売しております。
        「食料事業」は、当社が、農水産品(米穀類等)、畜産品(牛タン等)、ビール、ワイン、清酒等を販売するほ
       か、スーパーマーケットやフランチャイズ店舗等の運営を行っております。株式会社樋口米穀が、米穀類の精米及び
       販売を行っております。ウイングエース株式会社が菓子類等を、株式会社池光エンタープライズがアジアを中心とし
       たビールやワイン等を、株式会社ヴィントナーズ及びアグリ株式会社がワインを、サンエイト貿易株式会社が高級洋
       菓子原材料を輸入しております。また、株式会社コダマなどが食肉の加工製造及び販売を行っております。
        「住宅関連事業」は、当社が、キッチン、ユニットバス等の住宅設備機器及び鋼材などの基礎資機材を販売するほ
       か、建設工事、リフォーム事業を展開しております。また、カメイエンジニアリング株式会社が建築設計及び施工を
       行っております。
        「自動車関連事業」は、仙台トヨペット株式会社及び山形トヨペット株式会社がトヨタ自動車株式会社の系列
       ディーラーとして宮城県内及び山形県内にて国産車を販売するほか、カメイオート株式会社が東北地区にてボルボ、
       ジャガー、ランドローバーの輸入車を販売し、カメイオート北海道株式会社が北海道地区にてボルボの輸入車を販売
       しております。オリックスレンタカー・カメイ株式会社及び株式会社トヨタレンタリース仙台がレンタカー及びカー
       リース事業を展開しております。
        「海外・貿易事業」は、三興メイビス株式会社が、中国及び東南アジア向けにベアリング、給油機、電装部品、建
       設機械等を輸出するほか、ロシアから水産物(鮭、鱒、カニ等)を輸入しております。Mitsuwa                                             Corporationが、米
       国においてスーパーマーケットを運営しております。Lee                           Huat   Yap  Kee  Pte.   Ltd.などがシンガポール共和国におい
       て船舶用潤滑油の保管・輸送・納入を行っており                       ます。Kamei      Energy    Singapore     Pte.   Ltd.が海外での船舶用燃料油
       を供給しております。Imei(Exim               ) Pte.   Ltd.及びKCセントラル貿易株式会社が食料品等の輸出入業を行っておりま
       す。また、カメイ・プロアクト株式会社がカジュアルシューズやアパレル用品を輸入しております。
        「ペット関連事業」は、株式会社オーシマ小野商事がペットフード、ペット用品、園芸資材、農業資材等の販売を
       行っております。また、プライベートブランドの開発・輸入を行うほか、企画・販売促進のコンサルティングサービ
       ス等を行っております。
        「ファーマシー事業」は、当社、株式会社まろん、株式会社遠藤薬局、株式会社水戸薬局、株式会社アイム、エム
       シーエス株式会社、株式会社エイエム・ファーマシー、株式会社板東薬品及びM2メディカル株式会社が調剤薬局を
       運営し、処方薬及び一般医薬品を販売するほか、在宅医療や介護関連事業の訪問介護、通所介護などを行っておりま
       す。
      2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
       る記載と概ね同一であります。
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      3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                      報告セグメント
                       エネルギー             住宅関連事      自動車関連      海外・貿易      ペット関連
                              食料事業
                        事業             業      事業      事業      事業
       売上高
                         237,617       42,193      35,663      61,798      51,794      11,939
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高又
                          1,118       298      158      351       -      -
        は振替高
                         238,735       42,491      35,821      62,150      51,794      11,939
              計
       セグメント利益又は損失(△)                  6,404       416     1,298      1,925      1,755      △ 263
                         56,938      19,044      12,054      62,235      31,946       6,146
       セグメント資産
       その他の項目
        減価償却費(注)4                 1,116       283       20     3,995       805       40
                           132      208       -       2     272       -
        のれんの償却額
                           660       -      -      -      22      -
        持分法適用会社への投資額
        有形固定資産及び無形固定資
                          1,547       379       17     6,660      1,709        28
        産の増加額(注)5
                         報告セグメント

                                                       連結財務諸
                                     その他             調整額
                                                       表計上額
                                            合計
                       ファーマ
                                    (注)1             (注)2
                               計
                                                       (注)3
                       シー事業
       売上高
                         17,222      458,229       14,765      472,995         -    472,995
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高又
                           80     2,008      5,399      7,407     △ 7,407        -
        は振替高
                         17,303      460,238       20,165      480,403      △ 7,407     472,995
              計
       セグメント利益又は損失(△)                  △ 277     11,259       1,038      12,297      △ 2,352      9,945
                         11,954      200,319       28,328      228,648       9,595     238,243
       セグメント資産
       その他の項目
        減価償却費(注)4                  332     6,594       617     7,212      1,163      8,375
                           168      784       -      784       -      784
        のれんの償却額
                           -      683     4,551      5,234        -     5,234
        持分法適用会社への投資額
        有形固定資産及び無形固定資
                           374     10,717        805     11,523        79    11,602
        産の増加額(注)5
        (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、
             不動産賃貸業等を含んでおります。
           2.調整額の内容は以下のとおりであります。
            (1)  セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,352百万円には、セグメント間取引消去21百万円、各報
             告セグメントに配分していない全社費用△2,403百万円及び固定資産の調整額29百万円が含まれており
             ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            (2)  セグメント資産の調整額9,595百万円には、セグメント間取引債権の消去額△848百万円、各報告セグ
             メントに配分していない全社資産10,806百万円及び固定資産の調整額△362百万円が含まれておりま
             す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の余資運用資金(現金預金)及び管理部門に
             係る資産等であります。
            (3)  減価償却費の調整額は、主に全社資産に係る減価償却費であります。
            (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社資産の増加額であります。
           3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
           4.減価償却費には、長期前払費用(受益者負担金)の償却額を含めております。
           5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用(受益者負担金)の増加額を含めておりま
            す。
           6.セグメント負債の金額は、当社の取締役会において定期的に提供、使用をしておりません。
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       当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                      報告セグメント
                       エネルギー             住宅関連事      自動車関連      海外・貿易      ペット関連
                              食料事業
                        事業             業      事業      事業      事業
       売上高
                         219,366       40,606      41,206      62,385      46,801      12,270
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高又
                          1,188       366       96      316      426       -
        は振替高
                         220,555       40,973      41,302      62,702      47,227      12,270
              計
       セグメント利益又は損失(△)                  5,683       567     1,585      1,682      2,125      △ 160
                         54,650      19,029      14,286      65,555      34,896       6,033
       セグメント資産
       その他の項目
        減価償却費(注)4                 1,325       284       11     4,416       969       33
                           132      127       -      -      266       -
        のれんの償却額
                           728       -      -      -      -      -
        持分法適用会社への投資額
        有形固定資産及び無形固定資
                          1,868       388       29     9,801      2,133        7
        産の増加額(注)5
                         報告セグメント

                                                       連結財務諸
                                     その他             調整額
                                                       表計上額
                                            合計
                       ファーマ
                                    (注)1             (注)2
                               計
                                                       (注)3
                       シー事業
       売上高
                         17,888      440,526       13,317      453,844         -    453,844
        外部顧客への売上高
        セグメント間の内部売上高又
                           76     2,471      5,656      8,128     △ 8,128        -
        は振替高
                         17,965      442,998       18,974      461,972      △ 8,128     453,844
              計
       セグメント利益又は損失(△)                    74    11,559        858     12,417      △ 2,017      10,399
                         12,220      206,672       29,177      235,850       7,597     243,448
       セグメント資産
       その他の項目
        減価償却費(注)4                  267     7,308       884     8,192       432     8,625
                           34      560       -      560       -      560
        のれんの償却額
                           -      728     4,684      5,413        -     5,413
        持分法適用会社への投資額
        有形固定資産及び無形固定資
                           344     14,575       1,018      15,593        442     16,036
        産の増加額(注)5
        (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、
             不動産賃貸業等を含んでおります。
           2.調整額の内容は以下のとおりであります。
            (1)  セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,017百万円には、セグメント間取引消去△3百万円、各
             報告セグメントに配分していない全社費用△2,030百万円及び固定資産の調整額17百万円が含まれてお
             ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            (2)  セグメント資産の調整額7,597百万円には、セグメント間取引債権の消去額△1,950百万円、各報告セ
             グメントに配分していない全社資産9,895百万円及び固定資産の調整額△348百万円が含まれておりま
             す。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の余資運用資金(現金預金)及び管理部門に
             係る資産等であります。
            (3)  減価償却費の調整額は、主に全社資産に係る減価償却費であります。
            (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社資産の増加額であります。
           3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
           4.減価償却費には、長期前払費用(受益者負担金)の償却額を含めております。
           5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用(受益者負担金)の増加額を含めておりま
            す。また、海外・貿易事業の増加額には、IFRS第16号「リース」の適用による増加額939百万円を含めて
            おります。
           6.セグメント負債の金額は、当社の取締役会において定期的に提供、使用をしておりません。
                                  80/110


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          【関連情報】
      前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報

        (1)  売上高
          本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産

                           (単位:百万円)
           国内         海外         合計
              59,832          8,221         68,054

       3.主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
        ん。
      当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報

        (1)  売上高
          本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
        (2)  有形固定資産

                           (単位:百万円)
           国内         海外         合計
              62,575          8,926         71,502

       3.主要な顧客ごとの情報

         外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
        ん。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                   エネルギー事                     自動車関連事       海外・貿易事       ペット関連事
                           食料事業      住宅関連事業
                     業                     業       業       業
                        9      182        -       93       -        0
      減損損失
                   ファーマシー

                            計    その他(注)         小計     全社・消去         合計
                     事業
                       497       783        7      791        -       791
      減損損失
       (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、不動産
          賃貸業等を含んでおります。
      当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                   エネルギー事                     自動車関連事       海外・貿易事       ペット関連事
                           食料事業      住宅関連事業
                     業                     業       業       業
                        15       13       -       -       534        7
      減損損失
                   ファーマシー

                            計    その他(注)         小計     全社・消去         合計
                     事業
                       170       741        -       741        -       741
      減損損失
       (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、不動産
          賃貸業等を含んでおります。
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
      前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                   エネルギー事                     自動車関連事       海外・貿易事       ペット関連事
                           食料事業      住宅関連事業
                     業                     業       業       業
                       132       208        -        2      272        -
      当期償却額
                      1,049        127        -       -       809        -
      当期末残高
                   ファーマシー

                                 その他(注)
                            計              小計     全社・消去         合計
                     事業
                       168       784        -       784        -       784
      当期償却額
                        92      2,079         -      2,079         -      2,079
      当期末残高
       (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、不動産
          賃貸業等を含んでおります。
      当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                   エネルギー事                     自動車関連事       海外・貿易事       ペット関連事
                           食料事業      住宅関連事業
                     業                     業       業       業
                       132       127        -       -       266        -
      当期償却額
                       917        -       -       -       540        -
      当期末残高
                   ファーマシー

                                 その他(注)
                            計              小計     全社・消去         合計
                     事業
                        34       560        -       560        -       560
      当期償却額
                        -      1,457         -      1,457         -      1,457
      当期末残高
       (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、不動産
          賃貸業等を含んでおります。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

       該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
      関連当事者との取引
       連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
        前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                               議決権等の
                    資本金又
          会社等の名                事業の内容      所有(被所      関連当事者           取引金額        期末残高
                    は出資金
      種類          所在地                           取引の内容          科目
          称又は氏名                又は職業      有)割合      との関係
                                                (百万円)        (百万円)
                    (百万円)
                               (%)
                         当社代表取締
                         役社長
                         カメイ不動産            事務所賃借      事務所賃借
                                                   37   -      -
                         ㈱            料      料
                         代表取締役社
                         長
                         当社代表取締
                         役社長
                               (被所有)
     役員    亀井文行
                 -     -   (公財)カメ            運営資金等      運営資金等
                                                  108   -      -
                                直接 7.46
                         イ社会教育振            の寄付      の寄付
                         興財団
                         理事長
                         当社代表取締
                         役社長
                                     運営資金等      運営資金等
                         社会福祉法人                         100   -      -
                                     の寄付      の寄付
                         やすらぎ会
                         理事長
                         当社相談役
                               (被所有)
     役員の近                    (公財)亀井            運営資金の      運営資金の
          亀井昭伍       -     -                             19   -      -
     親者                    記念財団            寄付      寄付
                                直接 3.02
                         理事長
      (注)1.上記のカメイ不動産㈱、(公財)カメイ社会教育振興財団、社会福祉法人やすらぎ会及び(公財)亀井記念財団
          との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。
         2.取引金額には消費税等は含めず表示しております。
         3.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ① カメイ不動産㈱との取引は、役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社との取引に該当し
           ております。
          ② 事務所賃借料は近隣の賃料を参考にして、同等の価格によっております。
          ③ (公財)カメイ社会教育振興財団への寄付は、同財団よりの寄付要請によるものであります。
            なお、この取引は平成30年2月26日の取締役会において承認されております。
          ④ 社会福祉法人やすらぎ会への寄付は、同法人よりの寄付要請によるものであります。
            なお、この取引は平成31年2月25日の取締役会において承認されております。
          ⑤ (公財)亀井記念財団への寄付は、同財団よりの寄付要請によるものであります。
            なお、この取引は平成30年2月26日の取締役会において承認されております。
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        当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                               議決権等の
                    資本金又
          会社等の名                事業の内容      所有(被所      関連当事者           取引金額        期末残高
      種類          所在地    は出資金                       取引の内容          科目
          称又は氏名                又は職業      有)割合      との関係           (百万円)        (百万円)
                    (百万円)
                               (%)
                         当社代表取締
                         役社長
                         カメイ不動産
                                     事務所賃借      事務所賃借
                                                   37   -      -
                         ㈱            料      料
                         代表取締役社
                         長
                               (被所有)
     役員    亀井文行       -     -
                         当社代表取締       直接 7.46
                         役社長
                         (公財)カメ            運営資金等      運営資金等
                                                  106   -      -
                         イ社会教育振            の寄付      の寄付
                         興財団
                         理事長
                         当社相談役
                               (被所有)
     役員の近                    (公財)亀井            運営資金の      運営資金の
          亀井昭伍       -     -                             19   -      -
     親者                    記念財団            寄付      寄付
                                直接 3.02
                         理事長
      (注)1.上記のカメイ不動産㈱、(公財)カメイ社会教育振興財団及び(公財)亀井記念財団との取引は、いわゆる第三
          者のための取引であります。
         2.取引金額には消費税等は含めず表示しております。
         3.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ① カメイ不動産㈱との取引は、役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社との取引に該当し
           ております。
          ② 事務所賃借料は近隣の賃料を参考にして、同等の価格によっております。
          ③ (公財)カメイ社会教育振興財団への寄付は、同財団よりの寄付要請によるものであります。
            なお、この取引は平成31年2月25日の取締役会において承認されております。
          ④ (公財)亀井記念財団への寄付は、同財団よりの寄付要請によるものであります。
            なお、この取引は平成31年2月25日の取締役会において承認されております。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成30年4月1日                (自 平成31年4月1日
                               至 平成31年3月31日)                至 令和2年3月31日)
     1株当たり純資産額                                3,032.19円                3,173.47円

     1株当たり当期純利益                                 196.37円                201.04円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自 平成30年4月1日                (自 平成31年4月1日
                               至 平成31年3月31日)                至 令和2年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                   6,598                6,755

     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -                -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                        6,598                6,755
     益(百万円)
     期中平均株式数(千株)                                  33,600                33,600
         (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                                当期首残高      当期末残高       利率
        会社名           銘柄       発行年月日                         担保    償還期限
                                (百万円)      (百万円)       (%)
                          平成年月日                             令和年月日

                                    20      -
                                                       2.1.31
     ㈱コダマ          第15回無担保社債           27.1.30                     0.33    なし
                                    (20)      (-)
                                    30      10
                                                       2.9.30
     ㈱コダマ          第16回無担保社債           27.9.30                     0.46    なし
                                    (20)      (10)
                                    50      10
         合計           -        -                   -     -     -
                                    (40)      (10)
      (注)1.社債明細表は、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」中の社債の明細
          を記載しております。
         2.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
         3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
              1年以内        1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
             (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
                   10          -          -          -          -

         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                             34,709        39,556       0.3      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             4,028        3,465       0.3      -

     1年以内に返済予定のリース債務                             1,680        1,822       -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             11,894        11,724       0.7   令和3年~19年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             1,289        2,300       -   令和3年~24年

     その他有利子負債

      営業取引預り保証金                            3,949        4,053       1.0   期限の定めなし
                 合計                 57,551        62,922        -      -

      (注)1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務の平均利
          率については、一部の連結子会社において、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法
          によっているため、記載しておりません。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
          下のとおりであります。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                  2,212           7,977            903           359

     リース債務                   945           404           109            63

         3.営業取引預り保証金は、期限の定めがないため、すべて固定負債の「その他」に含めて計上しております。
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
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       (2)【その他】
         ① 当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                     104,485          211,907          332,585          453,844
     税金等調整前四半期(当期)純利益
                           2,216          4,372          7,398          10,839
     (百万円)
     親会社株主に帰属する四半期(当
                           1,285          2,495          4,441          6,755
     期)純利益(百万円)
     1株当たり四半期(当期)純利益
                           38.26          74.27          132.18          201.04
     (円)
     (会計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益(円)                      38.26          36.02          57.90          68.87
         ② 決算日後の状況

           特記事項はありません。
                                  87/110















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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         15,483              16,966
         現金及び預金
                                        ※5 1,242
                                                        1,324
         受取手形
                                        ※3 28,917             ※3 25,159
         売掛金
                                         4,654              4,050
         商品
                                         5,515              7,303
         仕掛品
                                           40              36
         貯蔵品
                                           72              29
         前渡金
                                           323              331
         前払費用
                                        ※3 4,158             ※3 5,220
         その他
                                          △ 24             △ 24
         貸倒引当金
                                         60,385              60,399
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         17,682              18,084
          建物
                                        △ 11,750             △ 11,920
            減価償却累計額
            建物(純額)                              5,932              6,164
          構築物                               10,235              10,401
                                        △ 8,588             △ 8,701
            減価償却累計額
            構築物(純額)                              1,646              1,699
          機械及び装置                               10,975              11,232
                                        △ 8,839             △ 9,132
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                              2,136              2,100
          車両運搬具                                 74              64
                                          △ 66             △ 59
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                                8              5
          工具、器具及び備品                               3,565              3,557
                                        △ 1,320             △ 1,314
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              2,244              2,243
          土地                               18,920              18,884
                                         1,685              1,676
          リース資産
                                        △ 1,021              △ 966
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               664              709
                                           17              903
          建設仮勘定
                                      ※1 , ※2 31,569           ※1 , ※2 32,711
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,049               917
          のれん
          借地権                                402              390
                                           392              169
          ソフトウエア
                                           549              965
          その他
                                         2,394              2,443
          無形固定資産合計
                                  88/110





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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
         投資その他の資産
                                        ※1 6,345             ※1 5,279
          投資有価証券
                                         24,160              23,853
          関係会社株式
                                           67              67
          出資金
          関係会社出資金                                 9              9
                                           267              243
          長期貸付金
                                         6,262              6,262
          関係会社長期貸付金
                                           212              256
          破産更生債権等
                                           29              403
          繰延税金資産
                                        ※3 3,404             ※3 3,464
          その他
                                        △ 2,520             △ 2,804
          貸倒引当金
                                         38,238              37,035
          投資その他の資産合計
                                         72,202              72,190
         固定資産合計
       資産合計                                 132,588              132,589
                                  89/110















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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成31年3月31日)              (令和2年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※3 29,601             ※3 22,786
         買掛金
                                        ※1 11,190             ※1 10,570
         短期借入金
                                         ※3 234             ※3 249
         リース債務
                                        ※3 2,070             ※3 2,603
         未払金
                                         ※3 681             ※3 553
         未払費用
                                         1,148              1,279
         未払法人税等
                                         1,946              5,424
         前受金
                                           246              216
         預り金
                                           547              637
         賞与引当金
                                           65              -
         災害損失引当金
                                         ※3 344             ※3 501
         その他
                                         48,075              44,822
         流動負債合計
       固定負債
                                         5,000              5,000
         長期借入金
                                         ※3 566             ※3 606
         リース債務
                                         1,666              1,666
         再評価に係る繰延税金負債
                                           659              684
         資産除去債務
                                        ※3 4,514             ※3 4,653
         その他
                                         12,406              12,609
         固定負債合計
                                         60,482              57,432
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         8,132              8,132
         資本金
         資本剰余金
                                         7,266              7,266
          資本準備金
                                         7,266              7,266
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         2,033              2,033
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           122               61
            特別償却準備金
                                           299              296
            固定資産圧縮積立金
                                         22,362              22,362
            別途積立金
                                         34,548              38,432
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                               59,366              63,185
                                        △ 4,227             △ 4,227
         自己株式
                                         70,538              74,357
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,019               256
         その他有価証券評価差額金
                                            0             △ 5
         繰延ヘッジ損益
                                           548              548
         土地再評価差額金
                                         1,567               799
         評価・換算差額等合計
                                         72,105              75,157
       純資産合計
                                        132,588              132,589
      負債純資産合計
                                  90/110





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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
                                        309,964              297,828
      売上高
      売上原価
                                         7,186              10,170
       商品期首たな卸高
                                        270,001              255,523
       当期商品仕入高
                                         9,659              9,498
       軽油引取税
                                        286,847              275,192
       合計
                                         10,170              11,354
       商品期末たな卸高
                                        276,676              263,838
       商品売上原価
                                         33,287              33,990
      売上総利益
      その他の営業収益
                                         1,709              1,709
       作業収入
                                           344              353
       保険代理店収入
                                           187              175
       その他
                                         2,241              2,239
       その他の営業収益合計
                                         35,529              36,229
      営業総利益
      販売費及び一般管理費
                                         2,842              2,848
       運搬費
                                           △ 0              0
       貸倒引当金繰入額
                                         7,205              7,465
       給料及び手当
                                           547              637
       賞与引当金繰入額
                                           343              357
       退職給付費用
                                         2,584              1,747
       減価償却費
                                         3,795              4,172
       諸手数料
                                         12,420              12,869
       その他
                                         29,738              30,100
       販売費及び一般管理費合計
                                         5,790              6,129
      営業利益
                                  91/110











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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成30年4月1日              (自 平成31年4月1日
                                至 平成31年3月31日)               至 令和2年3月31日)
      営業外収益
                                          ※1 61             ※1 59
       受取利息
                                         ※1 828             ※1 838
       受取配当金
                                           205              190
       仕入割引
                                           193              205
       軽油引取税還付金
                                         ※1 755             ※1 734
       その他
                                         2,044              2,027
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           133              144
       支払利息
                                           227              125
       寄付金
                                           234              294
       貸倒引当金繰入額
                                           241               81
       デリバティブ決済損
                                           44              50
       その他
                                           880              695
       営業外費用合計
                                         6,954              7,461
      経常利益
      特別利益
                                          ※2 40             ※2 56
       固定資産売却益
                                            0              -
       投資有価証券売却益
                                           112               -
       損害賠償受入額
                                            2              -
       その他
                                           155               56
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※3 0             ※3 0
       固定資産売却損
                                          ※4 41            ※4 143
       固定資産除却損
                                         1,121               308
       関係会社株式評価損
                                           454               66
       減損損失
                                            9              41
       その他
                                         1,626               558
       特別損失合計
                                         5,482              6,959
      税引前当期純利益
                                         2,096              2,239
      法人税、住民税及び事業税
                                         △ 156             △ 107
      法人税等調整額
                                         1,940              2,131
      法人税等合計
                                         3,542              4,827
      当期純利益
                                  92/110








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                          その他利益剰余金
                  資本金
                           資本剰余                             利益剰余
                      資本準備金          利益準備金
                                         固定資産
                           金合計          特別償却              繰越利益     金合計
                                         圧縮積立     別途積立金
                                     準備金              剰余金
                                         金
     当期首残高              8,132     7,266     7,266     2,033      184     282   22,362     31,765     56,628
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の積立
                              -              17         △ 17     -
      特別償却準備金の取崩                        -         △ 62              62     -
      剰余金の配当                        -                      △ 840    △ 840
      当期純利益                        -                      3,542     3,542
      土地再評価差額金の取崩                        -                        35     35
      自己株式の取得                        -                             -
      株主資本以外の項目の当期
                              -                             -
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                     -     -     -     -    △ 62     17     -   2,783     2,737
     当期末残高              8,132     7,266     7,266     2,033      122     299   22,362     34,548     59,366
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                              その他有価証      繰延ヘッジ損      土地再評価差      評価・換算差
                   自己株式     株主資本合計
                              券評価差額金      益      額金      額等合計
     当期首残高               △ 4,227      67,800       1,922       -      583     2,505      70,306
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の積立                      -                        -      -
      特別償却準備金の取崩
                            -                        -      -
      剰余金の配当                     △ 840                         -     △ 840
      当期純利益                     3,542                          -     3,542
      土地再評価差額金の取崩                      35                 △ 35     △ 35      -
      自己株式の取得               △ 0     △ 0                        -      △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                            -     △ 903       0          △ 903     △ 903
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 0    2,737      △ 903       0     △ 35     △ 938     1,799
     当期末残高
                    △ 4,227      70,538       1,019        0     548     1,567      72,105
                                  93/110






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          当事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                                          その他利益剰余金
                  資本金
                           資本剰余                             利益剰余
                      資本準備金          利益準備金          固定資産
                           金合計          特別償却              繰越利益     金合計
                                         圧縮積立     別途積立金
                                     準備金              剰余金
                                         金
     当期首残高
                   8,132     7,266     7,266     2,033      122     299   22,362     34,548     59,366
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩                        -              △ 3          3    -
      特別償却準備金の取崩                        -         △ 61              61     -
      剰余金の配当
                              -                      △ 1,008    △ 1,008
      当期純利益                        -                      4,827     4,827
      自己株式の取得                        -                             -
      株主資本以外の項目の当期
                              -                             -
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -    △ 61    △ 3    -   3,883     3,819
     当期末残高              8,132     7,266     7,266     2,033      61    296   22,362     38,432     63,185
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                              その他有価証      繰延ヘッジ損      土地再評価差      評価・換算差
                   自己株式     株主資本合計
                              券評価差額金      益      額金      額等合計
     当期首残高               △ 4,227      70,538       1,019        0     548     1,567      72,105
     当期変動額
      固定資産圧縮積立金の取崩
                            -                        -      -
      特別償却準備金の取崩                      -                        -      -
      剰余金の配当                    △ 1,008                          -    △ 1,008
      当期純利益
                           4,827                          -     4,827
      自己株式の取得               △ 0     △ 0                        -      △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                            -     △ 762      △ 5          △ 767     △ 767
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 0    3,819      △ 762      △ 5      -     △ 767     3,051
     当期末残高               △ 4,227      74,357       256      △ 5     548      799     75,157
                                  94/110







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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)  子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法
       (2)  その他有価証券
        ・時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
        り算定しております)
        ・時価のないもの
         移動平均法による原価法
      2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
        デリバティブ
         時価法
      3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
        主として移動平均法及び個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
       算定)によっております。
      4.固定資産の減価償却の方法
       (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成
        28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物        15~50年
         構築物       15~40年
         機械及び装置    8~15年
         工具、器具及び備品 6~15年
       (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法によっております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
        ます。
       (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
       (4)  投資その他の資産(受益者負担金)
         定額法によっております。
      5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      6.引当金の計上基準
       (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権
        については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)  賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
      7.収益及び費用の計上基準
         完成工事高及び完成工事原価の計上基準
        ①  当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
         工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。
        ②  その他の工事
         工事完成基準を適用しております。
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      8.ヘッジ会計の方法
       (1)  ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジによっております。
         なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を行っております。
         また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を行っております。
       (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
        ①  ヘッジ手段:為替予約取引
         ヘッジ対象:外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
        ②  ヘッジ手段:商品スワップ
         ヘッジ対象:石油製品等の購入及び販売取引
        ③  ヘッジ手段:金利スワップ
         ヘッジ対象:借入金
       (3)  ヘッジ方針
         当社は、「輸入取引規程」及び「デリバティブ取引管理規程」に基づき、通常の営業過程で生じる輸入取引に
        係る為替変動リスクや石油製品等の価格変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
       (4)  ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は
        相場変動を比較し、その変動額等を基礎として、ヘッジ有効性を評価しております。
         なお、ヘッジの有効性が高い為替予約取引及び特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定
        を省略しております。
      9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (追加情報)

      (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
        新型コロナウイルス感染症拡大により、政府から令和2年4月7日に緊急事態宣言が発令され、当社では、一部の
       店舗休業や納期遅延などの影響が発生しております。
        当社としては、今後の新型コロナウイルスの感染拡大や収束時期を正確に予測することは困難な状況にあります
       が、入手可能な外部の情報等を踏まえ、感染拡大は少なくとも令和2年9月頃まで続くと仮定し、繰延税金資産の回
       収可能性の判断や固定資産の減損損失の判定に用いるなど、一定の仮定のもと会計上の見積りを会計処理に反映して
       おります。
        しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状態及
       び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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         (貸借対照表関係)
      ※1.担保資産及び担保付債務
        (1)  借入金等の担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     担保に供している資産
      建物                              73 百万円                 69 百万円
      土地                             2,419                  2,419
       計                            2,492                  2,489
     担保資産に対応する債務

      短期借入金                             2,010   百万円               2,010   百万円
        (2)  取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
      建物                              35 百万円                 34 百万円
      土地                              874                  874
      投資有価証券                              527                  479
       計                            1,437                  1,388
      ※2.固定資産における圧縮記帳

         国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     圧縮記帳累計額                               87百万円                  87百万円
      ※3.関係会社項目

         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成31年3月31日)                 (令和2年3月31日)
     流動資産
      売掛金                              428百万円                 389百万円
      その他                              272                 226
     固定資産
      投資その他の資産
       その他                             26                 31
     流動負債
      買掛金                              83                 40
      リース債務                              228                 227
      未払金                              439                 458
      未払費用                               9                 3
      その他                              42                 47
     固定負債
      リース債務                              542                 506
      その他                              77                 77
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       4.保証債務
        (1)  下記の会社の金融機関等からの借入に対して保証を行っております。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
                                   2,204   百万円               1,890   百万円
     Lee  Huat   Yap  Kee  Pte.   Ltd.
                             (26,657千シンガポールドル)                  (24,482千シンガポールドル)
        (2)  下記の会社の取引上の債務に対して保証を行っております。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
                                     - 百万円                110  百万円
     Kamei   Energy    Singapore     Pte.   Ltd.
                                    (-千米ドル)                (1,008千米ドル)
     カメイオート㈱                              1,271                  1,454
     カメイオート北海道㈱                               315                  400
      計                             1,587                  1,966
      ※5 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、前事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ
        たものとして処理しております。前事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度

                             (平成31年3月31日)                  (令和2年3月31日)
     受取手形                               70百万円                  -百万円
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         (損益計算書関係)
      ※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     受取利息                               42百万円                  39百万円
     受取配当金                               569                  576
     営業外収益その他                               122                  140
      ※2.固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     建物                               -百万円                  14百万円
     機械及び装置                               25                  18
     土地                               12                  14
     その他                                2                  9
      計                               40                  56
      ※3.固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     その他                                0百万円                  0百万円
      ※4.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成30年4月1日                  (自 平成31年4月1日
                             至 平成31年3月31日)                  至 令和2年3月31日)
     建物                               18百万円                  77百万円
     解体費用                               11                  50
     その他                               12                  15
      計                               41                 143
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         (有価証券関係)
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式23,179百万円、関連会社株式674百万
      円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式23,486百万円、関連会社株式674百万円)は、市場価格がなく、時価
      を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            81百万円            87百万円
        共済会等留保金                             7            6
        賞与引当金                            167            195
        貸倒引当金                            776            862
        災害損失引当金                            19            -
        投資有価証券                           1,442            1,431
        有形固定資産                           2,594            2,558
        無形固定資産                            334            315
        その他                            434            510
       繰延税金資産小計
                                   5,858            5,967
       評価性引当額                           △5,244            △5,269
       繰延税金資産合計
                                    613            698
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △352            △87
        特別償却準備金                           △53            △26
        固定資産圧縮積立金                           △131            △130
        その他                           △46            △49
       繰延税金負債合計
                                   △584            △294
       繰延税金資産(負債)の純額
                                    29           403
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (平成31年3月31日)            (令和2年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.6%            30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            2.3            1.0
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △4.0            △3.0
        住民税均等割                            1.7            1.6
        評価性引当額の増減                            4.9            0.4
        その他                           △0.1             0.0
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   35.4            30.6
         (企業結合等関係)

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                                                       差引当期末残
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
         資産の種類                                              高
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      償却累計額       (百万円)
                                                       (百万円)
                                           (百万円)
     有形固定資産
                                  356
      建物              17,682        758           18,084      11,920        402     6,164
                                  (41)
                                  87
      構築物              10,235        253           10,401       8,701       188     1,699
                                  (2)
                                  134
      機械及び装置              10,975        391           11,232       9,132       417     2,100
                                  (1)
                                  11
      車両運搬具
                      74       1            64      59       ▶      5
                                  (-)
                                  106
      工具、器具及び備品              3,565        99           3,557      1,314        97     2,243
                                  (2)
                                  35
      土地
                    18,920        -           18,884        -      -     18,884
                                  (-)
                                  276
      リース資産              1,685       267            1,676       966      215      709
                                  (-)
      建設仮勘定               17      893       7     903       -      -      903
                                 1,015
        有形固定資産計            63,156       2,664            64,805      32,094       1,325      32,711
                                  (47)
     無形固定資産
                                  -
      のれん
                    2,720        -           2,720      1,803       132      917
                                  (-)
                                  12
      借地権
                     404       0            392       1      0     390
                                  (12)
                                  24
      ソフトウエア              5,596        99           5,671      5,502       319      169
                                  (0)
                                  24
      その他              1,105       634            1,714       748      210      965
                                  (6)
                                  61
        無形固定資産計             9,826       734           10,500       8,056       663     2,443
                                  (18)
     長期前払費用                 1      0      0      1      0      0      0
      (注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         2.当期増加額のうち、主要なものは次のとおりであります。
                            建物       構築物      機械及び装置        建設仮勘定
             設備内容
                          (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     宮城県気仙沼市
                               89        72       31        -
     Dr.Drive気仙沼南店新設
     岩手県盛岡市
                               82        57       27        -
     Dr.Drive富士見店改修
     宮城県仙台市他
                               181        0       -       744
     賃貸用資産改修
         3.当期減少額のうち、主要なものは次のとおりであります。
                            建物       構築物
             設備内容
                          (百万円)        (百万円)
     宮城県仙台市他
                               159        18
     賃貸用資産除却
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         【引当金明細表】
                                      当期減少額        当期減少額
                      当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                      (百万円)        (百万円)
      貸倒引当金                   2,544         340         9        46       2,829

      賞与引当金                    547        637        547         -        637

      災害損失引当金                     65        -        65        -        -

      (注)貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                         三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

      公告掲載方法                  日本経済新聞

      株主に対する特典                  該当事項はありません。

     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に定める権利、取得請求権付株式の取得を
        請求する権利、募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第106期)(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)令和元年6月28日関東財務局長に提出
       (2)  内部統制報告書及びその添付書類
         令和元年6月28日関東財務局長に提出
       (3)  四半期報告書及び確認書
         (第107期第1四半期)(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)令和元年8月8日関東財務局長に提出
         (第107期第2四半期)(自 令和元年7月1日 至 令和元年9月30日)令和元年11月7日関東財務局長に提出
         (第107期第3四半期)(自 令和元年10月1日 至 令和元年12月31日)令和2年2月6日関東財務局長に提出
       (4)  臨時報告書
         令和元年7月2日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基
        づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                令和2年6月26日

       カメイ株式会社
        取締役会御中

                             有限責任監査法人トーマツ

                             仙台事務所

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               後藤 英俊
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               宮澤 義典
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるカメイ株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
     対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
     諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カメ
     イ株式会社及び連結子会社の令和2年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責                            任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     連結財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
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                                                            有価証券報告書
      ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
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     <内部統制監査>
     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、カメイ株式会社の令和2年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、カメイ株式会社が令和2年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
     ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
     切な監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     内部統制監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
      用される。
      ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
      ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
      を負う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
     別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
     いて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

         途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        取締役会御中

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                                               後藤 英俊
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               宮澤 義典
                              業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるカメイ株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カメイ株
     式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
      ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
                                109/110



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                                                            有価証券報告書
      ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

         途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                110/110













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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。