株式会社ナック 有価証券報告書 第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ナック
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社ナック(E04934)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年6月29日
                          第49期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    株式会社ナック
                          NAC  CO.,LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 吉村 寛
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
                          03(3346)2111(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    経理部 部長 中川 昌史
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
                          03(3346)2111(代表)
      【電話番号】
      【事務連絡者氏名】                    経理部 部長 中川 昌史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第45期       第46期       第47期       第48期       第49期
             決算年月             2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

                   (百万円)        80,302       85,901       89,818       89,111       88,222

     売上高
                   (百万円)          795       793      1,574       2,081       2,098

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す              (百万円)          252       415      △ 994       798       514
     る当期純損失(△)
                   (百万円)          179       438      △ 945       767       460
     包括利益
                   (百万円)        15,831       15,506       14,114       20,161       19,808

     純資産額
                   (百万円)        41,694       43,379       42,115       49,626       46,433

     総資産額
     1株当たり純資産額               (円)       934.95       923.41       839.28       899.84       881.83

     1株当たり当期純利益又は1
                    (円)        14.99       24.65      △ 59.15       40.32       22.94
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        37.97       35.75       33.51       40.63       42.55
     自己資本比率
                    (%)        1.58       2.65      △ 6.71       4.66       2.58

     自己資本利益率
                    (倍)        58.19       39.27      △ 16.13       25.03       34.34

     株価収益率
     営業活動による
                   (百万円)         2,653       3,473       1,152      △ 2,200       2,488
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)         △ 205     △ 2,657       △ 905      △ 835     △ 1,706
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)         1,424      △ 1,732       △ 473      4,941       △ 857
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末残高
                   (百万円)         8,346       7,430       7,261       9,167       9,115
                            2,100       2,174       2,169       2,174       2,237
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 720  )     ( 672  )     ( 695  )     ( 706  )     ( 686  )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第45期、第46期、第48期及び第49期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。また、第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純損失であ
           り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「税効果会計に係る会計基準の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第48期の期首か
           ら適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等
           となっております。
         4.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上、「役員報酬BIP信託口」が保有する当
           社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第45期       第46期       第47期       第48期       第49期
             決算年月             2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

                   (百万円)        30,777       30,249       30,521       31,130       31,583

     売上高
                   (百万円)         1,505       1,636       2,260       3,272       3,166

     経常利益
                   (百万円)          978      1,042       1,330       1,169       1,692

     当期純利益
     資本金              (百万円)         4,000       4,000       4,000       6,729       6,729

                    (株)     18,719,250       18,719,250       18,719,250       24,306,750       24,306,750

     発行済株式総数
                   (百万円)        14,553       14,853       15,802       22,235       23,091

     純資産額
                   (百万円)        31,323       33,883       34,129       37,825       39,436

     総資産額
                    (円)       859.45       884.51       939.61       992.44      1,030.63

     1株当たり純資産額
                            38.00       27.00       18.00       34.00       22.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                      ( 19.0  )     ( 19.0  )     ( 18.0  )     ( 8.0  )     ( 9.0  )
                    (円)        57.98       61.86       79.18       59.04       75.54
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        46.46       43.84       46.30       58.79       58.55
     自己資本比率
                    (%)        6.82       7.09       8.68       6.15       7.47

     自己資本利益率
                    (倍)        15.04       15.65       12.05       17.09       10.43

     株価収益率
                    (%)        65.5       43.6       22.7       57.6       29.1

     配当性向
                             971       960       970      1,037       1,090
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 406  )     ( 376  )     ( 349  )     ( 344  )     ( 391  )
                    (%)        88.3       100.3       100.7       109.3        90.0
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX
                    (%)        ( 89.2  )    ( 102.3   )    ( 118.5   )    ( 112.5   )    ( 101.8   )
     (東証株価指数))
                    (円)        1,041       1,013       1,074       1,352       1,310
     最高株価
                    (円)         754       790       876       897       657
     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.従業員数に契約社員及び準社員(第45期18人、第46期13人、第47期10人、第48期7人、第49期6人)を含めて
           記載しております。
         4.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
         5.「税効果会計に係る会計基準の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第48期の期首か
           ら適用しており、第47期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等
           となっております。
         6.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)の算定上、「役員報酬BIP信託口」が保有する当
           社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      1971年5月       清掃用具のレンタル及び販売を目的として、東京都町田市小野路町1334番地に株式会社ダスキン鶴
              川を設立
      1977年8月       商号を株式会社ナックに変更すると同時に、本社を東京都町田市小野路町1811番地に変更
      1980年8月       本社を、東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル(現住所)に変更
      1986年4月       ベンディング事業(自動販売機の設置及び缶飲料の販売)を開始
      1992年10月       データベースマーケティング業務(建築コンサルティング事業)を開始
              親子会社の一体化を図るために、株式会社ナックチェーン本部を吸収合併(合併比率1:1)
      1995年9月       日本証券業協会に株式を店頭登録
      1997年1月       東京証券取引所市場第二部へ株式を上場
      1999年4月       株式取得により、株式会社ダイコー(屋号ダスキン博多)を完全子会社化
      1999年9月       東京証券取引所市場第一部へ指定
      2001年10月       株式会社ダイコーを吸収合併
      2001年12月       ボトルウォーター事業(現クリクラ事業)に進出
      2002年2月       タマキューホーム株式会社設立
      2002年12月       株式取得により、株式会社富士テックを持分法適用会社化
      2003年5月       株式会社富士テックの全株式取得により、完全子会社化
      2003年10月       株式会社富士テックを吸収合併
      2005年2月       ボトルウォーター事業(現クリクラ事業) 「クリクラ」のチェーン本部設立
      2005年2月       株式交換により、株式会社まるはら(屋号ダスキンまるはら)を完全子会社化
      2005年4月       株式交換により、株式会社ダスキン境(屋号ダスキン境)を完全子会社化
      2006年4月       株式会社まるはらを吸収合併
      2006年10月       株式会社レオハウス設立
      2008年4月       タマキューホーム株式会社と株式会社レオハウス合併(存続会社株式会社レオハウス)
      2008年10月       株式会社ダスキン境を吸収合併
      2009年5月       ボトルウォーター事業(現クリクラ事業) クリクラ住之江プラントでHACCPシステム「総合
              衛生管理製造過程」認証取得
      2011年4月       東京都町田市にクリクラ中央研究所新設
      2011年11月       東京都町田市に「クリクラ工場見学コース」新設
      2012年3月       株式交換により、株式会社アーネストを完全子会社化
      2012年11月       株式会社ナックライフパートナーズ設立
      2013年7月       株式取得により、株式会社JIMOSを完全子会社化
      2013年7月       株式取得により、株式会社ジェイウッドを完全子会社化
      2015年4月       埼玉県本庄市にクリクラ本庄工場新設
      2015年9月       株式取得により、株式会社エコ&エコ(2020年4月 ナックスマートエネルギー株式会社に社名変
              更)を完全子会社化
      2016年5月       株式取得により、株式会社ケイディアイを完全子会社化
      2016年12月       株式取得により、株式会社ベルエアーを完全子会社化
      2017年6月       株式取得により、株式会社国木ハウスを完全子会社化
      2017年9月       株式交換により、株式会社愛ライフを完全子会社化
      2018年4月       株式会社愛ライフを吸収合併
      2018年12月       株式会社JIMOSによる株式取得を通じて、インフィニティービューティー株式会社を連結子会
              社化
      2019年4月       株式会社JIMOSがインフィニティービューティー株式会社を吸収合併
      2020年2月       株式取得により、エースホーム株式会社を子会社化
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      3【事業の内容】
       当社グループは、当社及び連結子会社12社で構成されており、ダストコントロール商品・害虫駆除器のレンタル・販
       売、建築関連ノウハウ商品及び建築部資材の販売と施工、コンサルティング、宅配水(ミネラルウォーター)の製
       造・販売並びに戸建注文住宅の建築請負及び分譲住宅の販売、化粧品等の通信販売を主な事業内容としております。
       当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
       なお、次の5事業は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(セグメント情報)」に掲げるセグメン
       ト情報の区分と同一であります。
       (1)クリクラ事業
         宅配水「クリクラ」及び次亜塩素酸水溶液「ZiACO(ジアコ)」の製造・販売を全国展開しております。
       (2)レンタル事業

         関東圏、札幌市、福岡県及び関西圏においてダストコントロール商品のレンタル・販売、定期清掃業務を行って
         おります。また、全国において害虫駆除器等のレンタル・販売を行っております。
       (3)建築コンサルティング事業

         全国の地場工務店に対する建築関連ノウハウ商品及び建築部資材の販売と施工、コンサルティング業務並びに住
         宅フランチャイズ事業を行っております。
       (4)住宅事業

         戸建注文住宅の建築請負、分譲住宅の販売及びそれに付随する金融・保険業務を行っております。
       (5)美容・健康事業

         化粧品、健康食品及び美容材料等の通信販売を行っております。
        以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

       (注)※1連結子会社









          ※2  株式会社エコ&エコは、2020年4月1日にナックスマートエネルギー株式会社に社名変更しております。
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      4【関係会社の状況】
                                         議決権の所有割合
          名称          住所       資本金      主要な事業内容                     関係内容
                                            (%)
     (連結子会社)
     ㈱アーネスト            東京都渋谷区         10百万円      レンタル事業                100   役員の兼任あり
                                                   役員の兼任あり
                                                   資金の貸付あり
     ㈱レオハウス       (注)4
                 東京都新宿区        300百万円      住宅事業                100
                                                   設備の賃貸あり
                                                   役員の兼任あり
                                                   資金の貸付あり
     ㈱ジェイウッド            宮城県仙台市        100百万円      住宅事業                100
                                                   設備の賃貸あり
                                                   役員の兼任あり
     ㈱ケイディアイ            東京都中央区        100百万円      住宅事業                100
                                                   資金の貸付あり
                                                   役員の兼任あり
     ㈱国木ハウス            北海道札幌市        100百万円      住宅事業                100
                                                   資金の貸付あり
                                                   役員の兼任あり
                                                   資金の貸付あり
     ㈱suzukuri            東京都新宿区         98百万円      住宅事業                100
                                                   設備の賃貸あり
     ㈱ナックライフパート                                              役員の兼任あり
                 東京都新宿区         10百万円      住宅事業                100
     ナーズ                                              資金の貸付あり
     ㈱JIMOS            福岡県福岡市        350百万円      美容・健康事業                100   役員の兼任あり
     吉慕詩股份有限公司                                           100
                                                       -
                 台北市         3百万TWD      美容・健康事業
     (注)2                                          (100)
                                                   役員の兼任あり
     ㈱ベルエアー            東京都新宿区         50百万円      美容・健康事業                100
                                建築コンサル
     ㈱エコ&エコ(注)5            東京都新宿区         80百万円                      100   役員の兼任あり
                                ティング事業
     エースホーム㈱(注)
                                建築コンサル
                                                   役員の兼任あり
                 東京都新宿区        100百万円                       86
     2
                                ティング事業
      (注)1.主要な事業内容には、セグメントの名称を記載しております。
         2.当連結会計年度より、当社の連結子会社である株式会社JIMOSが、インフィニティービューティー株式
           会社を吸収合併したため、同社を連結の範囲から除外しております。また、当社がエースホーム株式会社の
           株式86%を取得したことから、同社を連結の範囲に含めており、非連結子会社であった吉慕詩股份有限公司
           を連結の範囲に含めております。
         3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
         4.  株式会社    レオハウスについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割
           合が10%を超えております。
         5.  株式会社エコ&エコは、2020年4月1日にナックスマートエネルギー株式会社に社名変更しております。
           主要な損益情報等

           (㈱レオハウス)
            (1)  売上高            35,124   百万円        (4)  純資産額            △905   百万円
            (2)  経常損失            △367   百万円        (5)  総資産額            6,867   百万円
            (3)  当期純損失            △600   百万円
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2020年3月31日現在
                                          従業員数(人)
               セグメントの名称
                                              326         ( 161  )
      クリクラ事業
                                              618         ( 457  )
      レンタル事業
                                              130          ( 3 )
      建築コンサルティング事業
                                              923         ( 26 )
      住宅事業
                                              184         ( 35 )
      美容・健康事業
      全社(共通)                                        56         ( ▶ )
                                             2,237          ( 686  )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(パートタイマー、アルバイトは除く。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、ア
           ルバイト)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.上記従業員のほか、外務員(クリクラ事業 167人、レンタル事業 335人)がおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2020年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
                            38.06              9.43             5,366

          1,090     ( 391  )
                                          従業員数(人)

               セグメントの名称
                                              326        ( 161  )
      クリクラ事業
                                              604        ( 223  )
      レンタル事業
                                              103          ( 3 )
      建築コンサルティング事業
                                               1        ( 0 )
      住宅事業
                                               0        ( 0 )
      美容・健康事業
      全社(共通)                                        56         ( ▶ )
                                             1,090          ( 391  )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から関係会社への出向者を除き、関係会社から当社への出向者を含む。パートタ
           イマー、アルバイトは除く。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は( )内に年間の
           平均人員を外数で記載しております。
         2.従業員数に契約社員及び準社員(6人)を含めて記載しております。
         3.上記従業員のほか、外務員(クリクラ事業 167人、レンタル事業 335人)がおります。
         4.平均年間給与は、税込支払給与であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
         5.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (3)労働組合の状況

         労使関係について特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)会社の経営の基本方針
         当社は創業以来一貫して「顧客第一主義」をモットーに、常に良質の商品・サービスの提供を通じ広く社会に貢
         献する企業を目指してまいりました。
         環境に対する意識や健康志向が一層の高まりを見せている中、顧客の幅広いニーズに応え生活やオフィスのより
         良い環境を実現するサービスを提供することが、当社の使命であり社会貢献であると考えております。
         幅広い分野で質の高いサービスを提供できる体制をさらに充実させ、収益の拡大を図りながら当社の強みが発揮
         できる新規事業にも果敢に挑戦し、株主価値の増大に取り組んでまいります。また、株主、投資家の皆様に対し
         て会社情報の適時開示を徹底することにより透明性の高い経営を目指してまいります。
       (2)経営指標

         当社では、更なる成長を目指し、「連結売上高」の拡大を図るとともに、株主利益重視の観点から、「株主資本
         利益率(ROE)」を高水準に維持していくことを重要な経営目標としております。
       (3)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

         当社グループは、創業の事業であるレンタル事業を中心に、クリクラ事業、住宅事業、建築コンサルティング事
         業、美容・健康事業の5つの事業体制のもと、創業時からの基本戦略である「コングロマリット(複合的異種混
         成型)企業」の基盤を築いてまいりました。しかしながら、少子高齢化が進み日本国内の人口減少が見込まれる
         中、国内市場規模は今後縮小することが予想されており、当社グループが属する各市場においても競争が激化す
         ることが予想されます。そのような環境の中、当社グループは、以下の事項を今後の事業展開における主要な課
         題として認識し、新しい価値の創造と価値あるサービス提供を通じ持続的な発展を目指します。
         ①クリクラ事業は、宅配水ビジネスへの異業種からの参入や物流コストの高止まりなどを背景に宅配水業界の再

          編が続く中、業界のリーディングカンパニーとして、その再編を主導することで業界全体の発展に貢献してい
          きます。
         ②レンタル事業は、株式会社ダスキンとの資本業務提携契約に基づいて、人生100年時代に向けたトータルケア

          サービス部門及びヘルスレント部門の拡充等により、今後の事業成長に繋げてまいります。
         ③  建築コンサルティング事業は、工務店支援事業にさらに注力し、顧客サポート体制の強化を図ります。また、

          オリジナル新商品の開発と販売手法の見直しを進め、顧客の状況に応じた商品提案と継続的支援が可能な環境
          を整えます。
         ④  住宅事業は、住宅を手掛ける子会社のアフターコロナを見据えた営業活動の展開、販売費及び一般管理費の効

          率的運用と経営資源の適切な配分により、収益性の向上を目指します。
         ⑤  美容・健康事業は、ECサイトの抜本的なリニューアル、海外通販など販売チャネルの拡大、製品ラインナップ

          の拡充に加え、広告宣伝費の適正な投入により売上高の増加を目指します。
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      2【事業等のリスク】
         当社グループの事業等において、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記
         載しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生時の影響
         の最小化に努め、事業を行っております。
         なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
        ① 特定の取引先への依存について

          当社は、株式会社ダスキンとフランチャイズ契約を締結し、同社が開発した商品の借受け・買取りを行い、レ
          ンタル・販売を行っております。2020年3月期におけるレンタル事業の売上原価6,536百万円に占める同社か
          らの借受け・買取り商品等の割合は55.8%となっております。
        ② 新商品の販売について

          建築コンサルティング事業は、地場工務店の経営支援を目的とした様々なノウハウ商品の提供を行っておりま
          すが、商品のライフサイクルが比較的短いため、新商品の投入時期が遅れた場合には、業績に影響を与える可
          能性があります。
        ③ 貸倒引当金の積み増しについて

          建築コンサルティング事業では、地場の工務店を主要な顧客としているため、経済状態全般の悪化や取引先等
          の信用不安などにより、貸倒引当金の積み増しを行う可能性があります。
        ④ 法的規制について

          当社グループは、法務部門を中心に法令遵守を徹底しておりますが、住宅事業では建設業法、建築基準法、住
          宅品質確保促進法等、クリクラ事業では食品衛生法等、美容・健康事業では特定商取引法、薬事法、景品表示
          法等により、それぞれ法的規制を受けております。今後、これらの法規制等の新設や改廃が行われた場合、も
          しくは、これらに抵触することがあった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ⑤ 事業環境の変化について

          住宅事業は、個人消費動向、金利動向、地価動向、住宅関連政策ないしは消費増税等の税制の動向、それらに
          起因する賃料相場の上下、さらには地方経済動向等に影響を受けやすい傾向があり、今後それらの事業環境の
          変化により、業績に影響を与える可能性があります。
        ⑥ 原材料価格、資材価格の高騰について

          住宅事業では、住宅を構成する主要構造部材である合板、木材等の価格が急激に高騰した場合に、原材料およ
          び資材等の仕入費用が上昇し、業績に影響を与える可能性があります。
        ⑦ 品質管理について

          住宅事業では、資材・部材・設備および住宅の施工における品質管理について万全を期しておりますが、想定
          の範囲を超える瑕疵担保責任等が生じた場合は、多額の費用発生や信用低下等により業績に影響を与える可能
          性があります。
          クリクラ事業では、HACCP(ハサップ:総合衛生管理製造過程)に適応した厳格な品質管理体制を基に「ミネ
          ラルウォーター」を製造し、ウォーターサーバーの製造・レンタル・メンテナンスについても管理を徹底して
          おりますが、自社の製品水や給水サーバーに品質上の問題が生じた場合は、信用低下等により業績に影響を与
          える可能性があります。
          美容・健康事業では化粧品・健康食品等の製造にあたり、製造委託先への定期的な立ち入り検査、製造立会い
          等により、その品質維持に努めておりますが、万一、製品に品質上の問題が生じた場合は、信用低下等により
          業績に影響を与える可能性があります。
        ⑧ 為替変動について

          クリクラ事業では、サーバーの輸入価格が主に韓国ウォン建てであり、想定の範囲を超えて円安が進んだ場合
          には、業績に影響を与える可能性があります。なお、当社では、必要に応じて為替予約等を利用したリスク
          ヘッジを実施しております。
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        ⑨ 加盟店展開について
          クリクラ事業は、全国に約             500  社の加盟店を有し、加盟店には自ら製造を行う加盟店と販売のみを行う加盟店
          があります。当社は、これらの加盟店に対して事業運営上必要なノウハウや商材等の提供を行っております
          が、加盟店において品質管理、販売面等で問題が生じた場合は、ブランドイメージの悪化等により、業績に影
          響を与える可能性があります。
        ⑩ 個人情報の管理について

          当社グループは、多数の個人情報を有しております。個人情報に関する規定の整備や従業員教育により、その
          保護の徹底を図っておりますが、万一、個人情報の流出が発生した場合には、信用低下等により業績に影響を
          与える可能性があります。
        ⑪ 資本業務提携について

          当社は、2018年8月30日開催の取締役会において、株式会社ダスキンとの間で本資本業務提携契約を締結する
          ことを決議いたしました。
          本提携により、当社グループは、ダスキンとの関係を一層強固なものとし、フランチャイズによる事業を推進
          することで、これまで以上に両社のシナジーを得られるものと見込んでおりますが、本資本業務提携契約に基
          づく資本業務提携については、事業環境の悪化等により、期待される収益が得られない可能性があり、そのよ
          うな場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下
        「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、第3四半期までは国内需要の下支えにより企業収益が高水準を維持し、
         雇用・所得環境の改善が続いたものの、足下では新型コロナウイルス感染症の影響を受けて景気が大幅に悪化し
         たことにより厳しい状況となりました。当社グループの事業領域である小売・サービスにおいても、個人消費は
         緩やかな持ち直しが続いたものの、消費税率引き上げ後は駆け込み需要の反動で落ち込みが見られたことに加
         え、期末においては上記感染症の影響によりひときわ弱い動きとなりました。
         このような中、当社グループでは各事業分野において、新商品の開発・販売、顧客サービスや品質の向上、販売
         促進活動強化や商圏拡大及び事業再編に積極的に取り組んでまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績等の概要は以下のとおりとなりました。
        イ.財政状態                                                                                                                     (単位:百万円)

                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                                       増減率
                    (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
            区分                                    増減
                                                       (%)
                     至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
                            49,626             46,433
       資産合計                                         △3,193        △6.4
                            29,465             26,625
       負債合計                                         △2,840        △9.6
                            20,161             19,808
       純資産合計                                          △352       △1.8
        ロ.経営状態                                                                                                                     (単位:百万円)

                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                                       増減率
                    (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
            区分                                    増減
                                                       (%)
                     至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
                            89,111             88,222
       売上高                                          △889       △1.0
                             2,037             2,118                3.9
       営業利益                                            80
                             2,081             2,098
       経常利益                                            17       0.8
       親会社株主に帰属する当期
                              798             514
                                                 △284       △35.6
       純利益
        ハ.セグメント経営成績

         売上高                                                                                                                          (単位:百万円)
                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                                       増減率
                    (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
         セグメント名称                                       増減
                                                       (%)
                     至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
       クリクラ事業                     13,179             13,375         195       1.5
       レンタル事業                     14,394             14,808         414       2.9
       建築コンサルティング事業                      5,459             5,251       △207       △3.8
       住宅事業                     46,318             46,101        △216       △0.5
                             9,801             8,764              △10.6
       美容・健康事業                                         △1,036
       セグメント間消去                      △41             △80       △39        -
           合   計
                            89,111             88,222        △889       △1.0
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         営業利益                                                                                                                        (単位:百万円)
                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                                       増減率
         セグメント名称           (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日               増減
                                                       (%)
                     至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
       クリクラ事業                       788            1,030        242       30.7
       レンタル事業                      1,998             1,844       △153       △7.7
       建築コンサルティング事業                       754             730       △23       △3.1
       住宅事業                      △694             △545        149        -
                                                        △50.9
       美容・健康事業                       255             125      △130
       その他調整                     △1,064             △1,067          △3        -
           合   計
                             2,037             2,118         80       3.9
       ②  キャッシュ・フローの状況                                                                                                         (単位:百万円)

                       前連結会計年度             当連結会計年度
                                                       増減率
                    (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
                                                増減
                                                       (%)
                     至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
       営業活動による
                                                 4,688
                            △2,200              2,488                -
       キャッシュ・フロー
       投資活動による
                             △835            △1,706        △871         -
       キャッシュ・フロー
       財務活動による
                             4,941             △857      △5,799          -
       キャッシュ・フロー
       現金及び現金同等物の
                             9,167             9,115        △52       △0.6
       期末残高
       ③  仕入、生産、受注及び販売の実績

        イ.商品等仕入実績
         当連結会計年度の商品等仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。   (単位:百万円)
                                      当連結会計年度
                                                      前年同期比
              セグメントの名称                      (自 2019年4月1日
                                                       (%)
                                     至 2020年3月31日)
        クリクラ事業                                    3,329            109.4
        レンタル事業                                    4,599            101.7
        建築コンサルティング事業                                    2,370             90.4
        住宅事業                                      35           97.6
                                            2,651
        美容・健康事業                                                 87.8
                 合計                           12,986             98.1
        (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           3.商品等仕入実績には、フランチャイザーより賃借しているレンタル商品の当期受入に相当する賃借額及
             び少額資産購入高を含んでおります。
        ロ.生産実績

         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。      (単位:百万円)
                                      当連結会計年度
                                                      前年同期比
              セグメントの名称                      (自 2019年4月1日
                                                       (%)
                                     至 2020年3月31日)
        クリクラ事業                                    2,545            101.7
        (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           3.上記の金額は、製造原価によっております。
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        ハ.受注実績
         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                            受注高        前年同期比          受注残高        前年同期比
           セグメントの名称
                           (百万円)          (%)        (百万円)          (%)
        住宅事業                     33,358         81.8          16,111         75.8
        (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ニ.販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。      (単位:百万円)
                                      当連結会計年度
                                                      前年同期比
              セグメントの名称                      (自 2019年4月1日
                                                       (%)
                                     至 2020年3月31日)
        クリクラ事業                                    13,372             101.5
        レンタル事業                                    14,805             102.9
        建築コンサルティング事業                                    5,251             96.2
        住宅事業                                    46,100             99.6
        美容・健康事業                                    8,691             88.9
                 合計                           88,222             99.0
        (注)1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお
          ります。連結財務諸表の作成にあたり、有価証券、たな卸資産、固定資産に関しては、重要な会計方針により
          継続的な評価を行っております。
          なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表
          等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 5.会計方針に関する
          事項」に記載しております。
        ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         イ.経営成績等
          ・財政状態の分析
          (資産合計)
          当連結会計年度末の資産合計は、46,433百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,193百万円減少しておりま
          す。これは主に、減価償却等により有形・無形固定資産が1,137百万円減少、販売用不動産が3,041百万円減少
          した一方で、投資その他の資産が718百万円増加、商品及び製品が570百万円増加したことによるものでありま
          す。
          (負債合計)

          当連結会計年度末の負債合計は、26,625百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,840百万円減少しておりま
          す。これは主に、買掛金が2,110百万円、未成工事受入金が438百万円減少したことによるものであります。
          (純資産合計)

          当連結会計年度末の純資産合計は、19,808百万円となり、前連結会計年度末と比べ352百万円減少しておりま
          す。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益514百万円を計上と配当の789百万円の支払により減少した
          ことによるものであります。
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          ・経営成績等の分析
          (売上高)
          売上高は、前期比で         889百万円減少       し、  88,222百万円      となりました。
          レンタル事業では、全ての部門が堅調だったことにより売上高は前期比で2.9%増加しました。クリクラ事業
          では、前期にワンウェイ事業の撤退があったため顧客数が減少したものの、ボトル価格の改定や、自社製次亜
          塩素酸水溶液「ZiACO(ジアコ)」の売上が大幅に伸長したことなどにより、売上高は前期比で1.5%増加しまし
          た。一方、美容・健康事業においては、株式会社JIMOSの自社ECサイトにおいて使用しているサーバーへの不
          正アクセスが発覚し、8月から12月までECサイトを停止、新規取扱や定期購入を一時的にストップしたことに
          より、売上高は前期比で10.6%の減少となりました。また、住宅事業では、株式会社ジェイウッドにおいて完
          工引渡棟数が減少したことにより、売上高は前期比で0.5%減少しました。建築コンサルティング事業では、
          ノウハウ販売部門と株式会社エコ&エコにおいて、期末にかけて新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売
          上高は前期比で3.8%減少しました。
          (売上原価、販売費及び一般管理費及び営業利益)

          売上原価は、売上高が減少した一方で、株式会社レオハウスにおいて分譲住宅販売の比率が高まり、土地原価
          が増加したことなどにより、全体では前期比で1,683百万円増加し、56,032百万円となりました。また、原価
          率は前期比で2.5%増加し、63.5%となりました。
          販売費及び一般管理費は、前期比で2,653百万円減少し、30,071百万円となりました。これは、主に株式会社
          JIMOSにおいて広告宣伝費及び販売促進費を削減したこと、株式会社レオハウスにおいて不採算店舗の統廃合
          を行ったことにより減価償却費などの固定費が減少したことによるものであります。
          営業利益は、前期比で80百万円増加し、2,118百万円となりました。クリクラ事業は、ボトル価格改定と販売
          費及び一般管理費の効率的な運用により、営業利益が前期比242百万円増加しました。レンタル事業では、株
          式会社ダスキンとの資本業務提携契約に基づいて新規出店と販売促進体制の強化を推進したために販売費及び
          一般管理費が増加したことで、営業利益は前期比で153百万円減少となりました。美容・健康事業では、売上
          高の減少を補うべく広告宣伝費及び販売促進費を中心とした販売費及び一般管理費を削減したものの、営業利
          益は前期比で130百万円減少しました。建築コンサルティング事業では、ノウハウ販売部門と株式会社エコ&エ
          コにおいて、売上が集中する期末に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、営業利益が前期比で23百万円減
          少しました。住宅事業においては、5期連続の営業損失を計上しましたが、株式会社レオハウスにおいて不採
          算店舗の統廃合を行ったことにより減価償却費などの固定費が減少したことで損失額は前期比で149百万円減
          少しました。
          (営業外損益)

          営業外損益は、19百万円の損失(前期43百万円の収益)となりました。
          (特別損失)

          特別損失は、729百万円(前期は217百万円)となりました。
          株式会社レオハウスにおける不採算店舗の減損損失等362百万円に加え、情報セキュリティ対策費147百万円と
          貸倒引当金繰入額138百万円の計上をしております。
          (親会社株主に帰属する当期純利益)

          税金等調整前当期純利益は、前期比502百万円減少し、1,409百万円となりました。税金費用は前期比218百万
          円減少し、895百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は514百万円(前期親会社株主に帰属する当期
          純利益798百万円)となりました。
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          ・キャッシュ・フローの状況の分析
          当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は、前連結会計年度末に比べ52
          百万円減少し、9,115百万円となりました。
          当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
          (営業活動によるキャッシュ・フロー)

          営業活動により得られた資金は、2,488百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少2,308百万円、法人
          税等の支払額1,063百万円に対して、たな卸資産の減少2,740百万円、税金等調整前当期純利益1,409百万円、
          減価償却費1,374百万円によるものであります。
          (投資活動によるキャッシュ・フロー)

          投資活動により支出した資金は、1,706百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出780
          百万円、有形固定資産の取得による支出461百万円、無形固定資産の取得による支出301百万円によるものであ
          ります。
          (財務活動によるキャッシュ・フロー)

          財務活動により支出した資金は、857百万円となりました。これは主に、配当金の支払789百万円等によるもの
          であります。
          なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は、次のとおりとなっております。

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                       40.6               42.6
        自己資本比率(%)
        時価ベースの自己資本比率(%)                               45.6               38.0
                                        -              4.6
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)
                                        -              30.5
        インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)
          各指標の    算定式は以下のとおりであります。
           自己資本比率       :  自己資本/総資産
           時価ベースの自己資本比率             :  株式時価総額/総資産
           キャッシュ・フロー対有利子負債比率                  :  有利子負債/営業キャッシュ・フロー
           インタレスト・カバレッジ・レシオ                 :  営業キャッシュ・フロー/利払い
          自己資本比率は、借入金はほぼ横ばいでしたが、総資産額が3,193百万円減少したことから、前連結会計年度

          末に比べ2.0ポイント増加しました。
          時価ベースの自己資本比率は、前連結会計年度に                       比べ、株価が下落したことにより               7.6ポイント減少となりま
          した。
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         ロ.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
          当社グループは、クリクラ事業、レンタル事業、建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業の5
          つの事業体制のもと、基本戦略である「コングロマリット(複合的異種混成型)企業」の基盤を築いておりま
          す。この5つの事業について、経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討した内容は以下となります。
          ・クリクラ事業

          宅配水業界全体の市場動向や食品衛生法などの法改正や各種制度の改正が事業の経営成績に重要な影響を及ぼ
          すと考えられます。また、「ミネラルウォーター」の品質管理も重要な影響を及ぼすと考えられるため、宅配
          水業界内でいち早くHACCP(ハサップ:総合衛生管理製造過程)認証の取得や当社内での研究所で品質検査を
          実施することで品質維持をしております。
          市場動向として、異業種からの参入や物流コストの高止まりなどを背景に宅配水業界の再編が続いておりま
          す。業界のリーディングカンパニーとして宅配水業界全体の継続的な発展に貢献するため、この再編を主導し
          てまいります。
          ・レンタル事業

          創業事業であるレンタル事業は、株式会社ダスキンとの資本業務提携契約に基づいたトータルケアサービス部
          門及びヘルスレント部門の拡充等により、今後の事業成長に繋げてまいります。「with(ウィズ)」を主力と
          する害虫駆除事業では、主要顧客の飲食店業界が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、副商材の販売
          強化により顧客層を拡大し、売上高の確保に取り組みます。
          ・建築コンサルティング事業

          慢性的な人材不足が続き地場建築業界全体が停滞傾向にあるため、建築コンサルティング事業の経営成績に重
          要な影響を及ぼすと考えられます。
          これに対応するため、工務店支援事業にさらに注力し、顧客サポート体制の強化を図ると同時に、ノウハウ販
          売部門でオリジナル新商品の開発を進め、顧客の状況に応じた商品提案と継続的支援が可能な環境を整えると
          ともに、新型コロナウイルス感染症の影響によって減少したセミナーに代わる販売手法の見直しを図ります。
          ・住宅事業

          住宅業界全体の市場動向や建設業法などの法改正、税法や各種制度の改正が住宅事業の経営成績に重要な影響
          を及ぼすと考えられます。
          住宅事業の中核会社である株式会社レオハウスは5年連続営業損失となりました。これを受け当社は住宅事業
          の抜本的改革及び事業再編の一環として、株式会社レオハウスの全株式を2020年5月14日に株式会社ヤマダ電
          機に譲渡いたしました。家電をコアに生活インフラとしての「暮らしまるごと」提案を行っているヤマダ電機
          に同社経営を委ねることで、従来の戸建住宅メーカーの枠に捉われない柔軟な発想で顧客獲得及び子会社の株
          式会社ヤマダホームズとのシナジー効果が見込まれることも考慮しました。
          今後は、住宅を手掛ける子会社のアフターコロナを見据えた営業活動の展開、販売費および一般管理費の効率
          的運用と経営資源の適切な配分により、収益性の向上を目指します。
          ・美容・健康事業

          通販業界の市場動向や特定商取引法などの法改正、各種制度の改正や、物流コストの高騰をはじめとする事業
          環境の変化が、美容・健康事業の経営成績に重要な影響を及ぼすと考えられます。
          これらに対応するため、株式会社JIMOSにおいて、不正アクセス事故の影響で一部機能を制限しているEC
          サイトの抜本的なリニューアル、海外通販など販売チャネルの拡大、製品ラインナップの拡大を図り、売上高
          の増加を目指します。
          株式会社ベルエアーでは、引き続き他事業のネットワークを利用したマーケットの拡大や製品開発に取り組ん
          でまいります。
         ハ.資本の財源及び資金の流動性

          当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関から
          の借入により資金調達を行っております。なお、運転資金及び設備資金につきましては、子会社のものを含め
          当社において一元管理しております。
          現在の資金調達力を維持するとともに、健全な財務バランスを追求していく方針であります。
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         ニ.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
          当社では、更なる成長を目指し、「連結売上高」の拡大を図るとともに、株主利益重視の観点から、「株主資
          本利益率(ROE)」を高水準に維持していくことを重要な経営目標としております。また、セグメントの業
          績管理では、セグメントごとの「売上高」「営業利益」を指標として管理しております。
                                                     (単位:百万円)
                                     翌連結会計年度(見込)
                          当連結会計年度
                                                        増減率
                                    (自 2020年4月1日
              指標          (自 2019年4月1日                           増減
                                                        (%)
                                     至 2021年3月31日)
                        至 2020年3月31日)
       売上高                         88,222              未定        -      -
       営業利益                         2,118             未定        -      -
       親会社株主に帰属する当期純利益                          514            未定        -      -
       株主資本利益率(ROE)(%)                          2.6            未定        -      -
         なお、指標の分析は、「第2 事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

         の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ②当連結会計年度の経営成績等の
         状況に関する認識及び分析・検討内容 イ.経営成績等 ・経営成績の分析」に記載のとおり                                           であ  ります。
         また、セグメントの指標は、「第2 事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
         の状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況 ハ                                      .セグメント経営成績          」、セ
         グメントの指標の分析は、「第2 事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
         状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ②当連結会計年度の経営成績
         等の状況に関する認識及び分析・検討内容 ホ.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及
         び分析・検討内容」に記載のとおり                であ  ります。
         ホ.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

          ・クリクラ事業
          宅配水市場は、前年の記録的な猛暑に対して、梅雨の低温多雨な天候不順がマイナスに作用し、またワンウェ
          イ業者を中心とした顧客獲得競争も激しさを増しました。
          このような状況の下、クリクラ事業では、全国的な販売促進活動による新規顧客の獲得に努めるとともに、前
          期より販売を開始した自社製次亜塩素酸水溶液「ZiACO(ジアコ)」のブランド確立・生産キャパシティの増加
          に取り組みました。また、2020年1月配送分よりクリクラボトルの価格改定を行いました。
          直営部門では、前期物流コストの高騰によりワンウェイ事業から撤退、顧客数が減少しましたが、一世帯あた
          りのボトル消費量増加と上記価格改定による顧客単価上昇に加え、解約率低下と加盟店からの顧客譲渡などが
          寄与し、売上高は前期と同水準を維持しました。また、加盟店部門においても直営店への顧客譲渡がありまし
          たが、上記価格改定前の需要増加、新型サーバーの発売が奏功し、売上高は前期比で増加しました。加えて、
          直営部門・加盟店部門ともに足下の除菌意識の高まりを受けて「ZiACO(ジアコ)」の売上が大幅に伸長しまし
          た。
          営業利益は、ボトル価格改定と販売費及び一般管理費の効率的な運用により、前期比増加しました。
          以上の結果、当連結会計年度の売上高13,375百万円(前期比1.5%増)、営業利益1,030百万円(同30.7%増)
          となりました
          資産は、前連結会計年度に比べ354百万円増加し、11,069百万円となりました。
          ・レンタル事業

          レンタル事業では、人生100年時代に向けた各事業の需要増加を見据えて、販売網の拡大やサービス体制の強
          化に取り組みました。
          主力のダスキン事業では、ダストコントロール商品部門で地道な営業活動により優良顧客基盤を深耕すること
          に加え、2018年8月に株式会社ダスキンと締結した資本業務提携契約に基づき、家事代行サービスや害虫駆
          除、花と庭木の管理などのトータルケアサービス部門(包括的な役務サービス提供)の展開に注力し、前期比
          で売上高を伸ばしました。
          「with(ウィズ)」を主力とする害虫駆除事業では、主な顧客である飲食店の期末の営業自粛により売上が落ち
          込んだものの、需要が高まる夏場にかけて全国的な販売促進活動を強化したことが奏功し、前期比と同水準
          (微増)の売上高を維持しました。
          法人向け定期清掃サービスを提供する株式会社アーネストにおいては、新規顧客獲得に向けた営業活動を展開
          し、前期比で売上高が増加しました。
          損益面では、全ての事業において売上高が堅調に推移した一方で、ダスキン事業における新規出店と販売促進
          体制の強化により販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は前期比で減少しました。
          以上の結果、当連結会計年度の売上14,808百万円(前期比2.9%増)、営業利益1,844百万円(同7.7%減)と
          なりました。
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          資産は、前連結会計年度に比べ459百万円減少し、8,812百万円となりました。
          ・建築コンサルティング事業

          地場建築市場は、慢性的な職人不足や世帯数の減少により、引き続き厳しい市場環境となりました。
          ノウハウ販売部門では、新商品の販売と販売促進活動の強化が奏功した一方で、売上が集中する期末において
          新型コロナウイルス感染症の影響でセミナーや訪問の自粛により、売上高は前期と同水準にとどまり、営業利
          益は前期比で減少しました。
          太陽光発電システムを主とする建築部資材販売部門では、「住宅用」太陽光・蓄電池市場へ販売ターゲットの
          シフトを行い、補助金制度を活用した新規需要の取り込みに注力した結果、前期比で売上高が減少したもの
          の、増益となりました。
          株式会社エコ&エコにおいても、上記感染症の影響を受けた一部製品の納期遅延などが発生し、売上高・営業
          利益ともに前期比で減少しました。
          以上の結果、当連結会計年度の売上高5,251百万円(前期比3.8%減)、営業利益730百万円(同3.1%減)とな
          りました。
          資産は、前連結会計年度に比べ1,365百万円増加し、2,553百万円となりました。
          ・住宅事業

          住宅業界では、国土交通省発表の2020年3月度住宅着工統計で、前年同月比で持ち家が8ヶ月連続の減少、貸
          家や分譲住宅を含む全体では9ヶ月連続の減少となり、駆け込み需要が限定的であった中でも消費増税の反動
          減が見られ、弱い動きとなりました。また、引渡しの集中する期末において、新型コロナウイルス感染症の影
          響を受け、住宅設備の納期遅延による工期の遅延も発生しました。
          このような状況の下、株式会社レオハウスでは、前期に実行した不採算店の撤退や統廃合により店舗数が減少
          したことに伴い、受注数が前期比で減少し1,436棟(前期1,870棟)、受注残も685棟(同976棟)となりまし
          た。売上高は、期中の受注数が伸び悩み、引渡棟数が減少したことで前期と同水準にとどまり、結果5期連続
          の営業損失計上となりました。しかしながら、上記店舗削減により減価償却費など固定費が減少したことで、
          営業損失額は前期比で縮小しました。
          株式会社ジェイウッドでは、期初受注残が前期初よりも減少したことに加え、競争激化などで期中の受注数も
          伸び悩み、売上高は前期比で減少、営業損失を計上しました。
          株式会社ケイディアイでは、首都圏に特化した営業戦略を強化し、売上高が増加しましたが、将来を展望した
          人員増強等により販売費及び一般管理費が増加したことで、営業利益は前期を下回りました。
          株式会社国木ハウスでは、売上高が前期比と同水準にとどまったものの、販売費及び一般管理費の効率的な運
          用に努め、営業利益が改善しました。
          株式会社suzukuriでは、異業種との提携を通じたターゲット層の拡大に取り組んだ結果、前期比で売
          上高を伸ばし、営業損失も縮小しました。
          以上の結果、当連結会計年度の売上高46,101百万円(前期比0.5%減)、営業損失545百万円(前期営業損失
          694百万円、株式会社ケイディアイ、株式会社国木ハウスののれん償却費44百万円を含む)となりました。
          資産は、前連結会計年度に比べ3,832百万円減少し、15,333百万円となりました。
          ・美容・健康事業

          株式会社JIMOSでは、2018年12月に買収したインフィニティービューティー株式会社を期初に合併したこ
          とで売上増となった一方、2019年7月に化粧品通販の自社ECサイトにおいて使用しているサーバーへの不正ア
          クセスが発覚し、8月から12月までECサイトを停止、新規取扱や定期購入を一時的にストップしたため、売上
          高は上記合併効果を相殺し、前期比減少しました。営業損益は、売上高減少に伴う売上総利益減少を、広告宣
          伝費及び販売促進費を中心とした販売費及び一般管理費を削減し補いましたが、前期比で減少しました。
          株式会社ベルエアーでは、主力商品である栄養補助食品の販売網拡大に努め超高齢社会を見据えた新サービス
          の開発に取り組みました。顧客数が趨勢として減少しており、売上高は前期比減少したものの、販売費及び一
          般管理費の縮小により、営業利益は増加しました。
          以上の結果、当連結会計年度の売上高8,764百万円(前期比10.6%減)、営業利益は125百万円(同50.9%減、
          株式会社JIMOSと株式会社ベルエアーののれん償却費等566百万円を含む)となりました。
          資産は、前連結会計年度に比べ584百万円減少し、4,924百万円となりました。
          (注)上記に記載されている金額には消費税等は含まれておりません。
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      4【経営上の重要な契約等】
       資本業務提携
        当社は、2018年8月30日開催の取締役会において、株式会社ダスキンとの間で本資本業務提携契約を締結する
       ことを決議いたしました。
        本提携により、当社グループは、ダスキンとの関係を一層強固なものとし、フランチャイズによる事業を推進
       することで、これまで以上に両社のシナジーを得られるものと見込んでおりますが、本資本業務提携契約に基づ
       く資本業務提携については、事業環境の悪化等により、期待される収益が得られない可能性があり、そのような
       場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
       フランチャイズ契約

           株式会社ダスキンとのフランチャイズ契約
            当社グループは株式会社ダスキンとの間に下記のフランチャイズチェーン契約を締結しております。
             ① ダスキン       愛の店    ダストコントロールフランチャイズチェーン契約
               (主な取扱商品:マット・モップ)
             ② ダスキン       愛の店    エアーコントロールフランチャイズチェーン契約
               (主な取扱商品:空気清浄機)
             ③ ダスキン       愛の店    ウォーターコントロールフランチャイズチェーン契約
               (主な取扱商品:浄水器)
             ④ ダスキン       愛の店    クリーンサービスフランチャイズチェーン契約
               (主な取扱商品:ロールタオル・ペーパータオル)
             ⑤ ダスキン       リネンサービスフランチャイズチェーン契約
               (主な取扱商品:産業ウエス)
             ⑥ ダスキン       サービスマスターフランチャイズチェーン契約
               (店舗・オフィス等の掃除代行)
             ⑦ ダスキン       メリーメイドフランチャイズチェーン契約
               (家事代行)
             ⑧ ダスキン       ターミニックスフランチャイズチェーン契約
               (害虫駆除)
             ⑨ ダスキン       トータルグリーンフランチャイズチェーン契約
               (花と庭木の管理)
             ⑩ ダスキン       ホームリペアフランチャイズチェーン契約
               (住宅修繕)
             ⑪ ダスキン       ヘルスレントフランチャイズチェーン契約
               ( 主な取扱商品:介護用品・福祉用品                 )
           このうち代表的な①ダスキン愛の店ダストコントロールフランチャイズチェーン契約の概要は、次のとおり
           であります。
             契約の要旨:「ダスキン」の名称等を一定の条件に従って使用し、本部が開発した商品等の借受け、も
                   しくは買取り、愛の店事業運営上必要な一切の事業システム及びノウハウの提供を受け
                   る。
             契約期間 :契約期間は3年間とし、双方のいずれかより期間満了の30日前までに書面にて更新しない
                   旨の意思表示がない場合は、自動的に1ヶ年更新されるものとし、爾後もこの例によるも
                   のとする。
             対価   :契約締結に際して加盟店は本部に対して一定額の加盟金を支払いまた加盟保証金を預託す
                   るものとする。
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             (注)株式会社ダスキンのフランチャイズチェーン契約は、都道府県単位の指定営業地域単位で締結す
                ることとなっており、当社グループでは店舗毎に契約をしております。なお、この指定営業地域
                は必ずしも当社グループの独占権を意味するものではありません。
                また、当社グループは次の都道府県で店舗展開を行っております。
                 東京都    : 14営業所
                 神奈川県    : 10営業所
                 千葉県    : 7営業所
                 茨城県    : 3営業所
                 埼玉県    : 4営業所
                 山梨県    : 2営業所
                 北海道    : 3営業所
                 福岡県    : 6営業所
                 大阪府    : 1営業所
                 兵庫県    : 1営業所
      5【研究開発活動】

       当社グループでは、美容・健康事業において、化粧品の新商品の開発及びリニューアル等のために研究開発を行って
       おります。大手化粧品メーカーによる通販事業分野への参入により、競争は激化しており、他社と差別化した商品を
       供給していくことが課題と考えております。
       なお、当連結会計年度における研究開発費は、                      2 百万円となっております。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
       当連結会計年度における当社グループが実施した設備投資の総額は、                                804  百万円であり、その主なものは、クリクラ
       事業の工場設備に係る改修費用88百万円であります。
       また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)  提出会社
                                                 (2020年3月31日現在)
                                      帳簿価額

                                                        従業員数
                    設備の
       事業所名       セグメン                                          (人)
                              機械装置     工具、器
                        建物及び                 土地     リース
       (所在地)       トの名称                                       合計    外[臨時
                    内容
                              及び運搬     具及び備
                         構築物                (百万円)       資産
                                                         雇用者]
                                                   (百万円)
                              具     品
                        (百万円)                (面積㎡)      (百万円)
                              (百万円)     (百万円)
     本社                                                      56
                    統括業
                -            67     89     155       -     -     312
                    務施設
     (東京都新宿区)                                                      [4]
     品川営業所ほか
                                            627               326
              クリクラ     販売・製
     27営業所・10工                     4,916       45     74           666     6,329
              事業      造設備
                                        (35,901.08)                  [161]
     場
     町田営業所                                      846               604
              レンタル
                   販売設備        399      -     23           44    1,313
              事業
     ほか58営業所                                   (3,084.80)                  [223]
              建築コン
     新宿営業所                                                     103
              サルティ     販売設備        136      -      2      -     -     139
     ほか11営業所                                                      [3]
              ング事業
     ㈱レオハウス宇
                                            465
     都宮店ほか3支         住宅事業     販売設備        54     -     -           -     519     1
                                        (8,887.19)
     店
       (2)  国内子会社

                                                 (2020年3月31日現在)
                                      帳簿価額
                                                         従業
                              機械装置
                                   工具、器
                     設備の
          事業所名
               セグメン
                         建物及び                 土地     リース
      会社名                                                   員数
                              及び運搬                      合計
                                   具及び備
               トの名称
          (所在地)
                     内容
                          構築物                (百万円)      資産
                                                         (人)
                                   品
                              具                     (百万円)
                         (百万円)                (面積㎡)     (百万円)
                                    (百万円)
                              (百万円)
                                             95
     ㈱レオハ
          本社ほか
               住宅事業     販売設備        758     34      14          389     1,292     688
          42支店
     ウス
                                          (504.71)
      (注)1.      提出会社に記載の㈱レオハウス宇都宮店ほか3支店の設備はすべて、㈱レオハウスに貸与中であります。
         2.上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
         ①  提出会社

                                                 (2020年3月31日現在)
                                                    年間賃借料及び
             事業所名
                           セグメントの名称           設備の内容       面積(㎡)
             (所在地)
                                                    リース料(百万円)
     本社(東京都新宿区)           (注)1.
                               -       統括業務施設         3,227.24           123
                                      販売・製造設
     品川営業所ほか27営業所・9工場(注)1.                     クリクラ事業                    35,147.57            338
                                      備
     町田営業所ほか57営業所             (注)1.
                          レンタル事業            販売設備        15,317.30            371
     品川営業所ほか27営業所            (注)2.
                          クリクラ事業            車輌リース            -       340
     町田営業所ほか57営業所            (注)2.
                          レンタル事業            車輌リース            -       192
     ㈱レオハウス本社ほか16支店              (注)1.
                          住宅事業            販売設備        56,618.25            285
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        ②     国内子会社
                                                 (2020年3月31日現在)
                                                    年間賃借料及び
                事業所名
      会社名                     セグメントの名称          設備の内容       面積(㎡)
                (所在地)
                                                    リース料(百万円)
     ㈱レオハ
                                                          681
           本社ほか42支店(注)1.                住宅事業          販売設備        125,968.98
     ウス
      (注)1.賃借によるものであります。
         2.リースによるものであります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       当連結会計年度末現在において除却等を予定している重要な設備の計画は、住宅事業における中核子会社㈱レオハ
       ウスの店舗閉鎖(18店舗)となります。また2020年3月期に当該設備の帳簿価額について所要の店舗閉鎖損失引当
       金11百万円を計上しております。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           43,000,000

                  計                                43,000,000

        ②【発行済株式】

                                        上場金融商品取引所
            事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                名又は登録認可金融               内容
               (2020年3月31日)              (2020年6月29日)
                                        商品取引業協会名
                                                   完全議決権株式で
                                                   あり、権利内容に
                                                   何ら限定のない当
                                        東京証券取引所
                   24,306,750             24,306,750
     普通株式                                              社における標準と
                                        (市場第1部)
                                                   なる株式であり、
                                                   単元株式数は100株
                                                   であります。
                   24,306,750             24,306,750            -           -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

            該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
         年月日        総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                     (百万円)       (百万円)
     2018年9月18日
                  5,587,500
                         24,306,750          2,729       6,729       2,729       3,378
     (注)
     (注)当社は、2018年9月18日付けで株式会社ダスキンとの資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株発行を
     行っております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2020年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満株
       区分                                                式の状況
                                     外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数
                -     22     26     108      45      22   14,261     14,484       -
     (人)
     所有株式数
                -   15,151      1,283    136,376      2,058       29   87,990     242,887      18,050
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    6.24     0.53     56.15      0.85      0.01     36.22      100      -
     (%)
      (注)1.自己株式1,761,645株は「個人その他」に17,616単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載して
           おります。
           また、「金融機関」には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する株
           式1,400単元を含めております。
         2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ8単元及び
           86株含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2020年3月31日現在
                                                     発行済株式
                                                     (自己株式を
                                              所有株式数       除く。)の総
            氏名又は名称                      住所
                                               (株)      数に対する所
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
                                               5,849,100          25.94

     株式会社ダスキン                    大阪府吹田市豊津町一丁目33番
                                               2,252,964          9.99

     株式会社キャピタル                    東京都町田市野津田町1000番
                                               2,238,000          9.92

     株式会社ヤマダ電機                    群馬県高崎市栄町一番1号
                                               1,953,500          8.66

     レモンガス株式会社                    神奈川県平塚市高根一丁目
                                                988,118         4.38

     ナック従業員持株会                    東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
                                                726,184         3.22

     西山 由之                    東京都町田市
                                                524,000         2.32

     株式会社ブリリアントフューチャー                    茨城県猿島郡境町2174番62号
                         東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6

                                                450,900         1.99
     株式会社エフティグループ
                         号
     日本マスタートラスト
                                                354,800         1.57
                         東京都港区浜松町二丁目11番3号
     信託銀行株式会社(信託口)
                                                294,686         1.30

     西山 文江                    東京都町田市
                                   -           15,632,252          69.34

              計
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2020年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                   -          -         -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -          -         -
      議決権制限株式(その他)                             -          -         -

                                                  権利内容に何ら限定
      完全議決権株式(自己株式等)                          1,761,600              -
                          普通株式                        のない当社における
                                                  標準となる株式
      完全議決権株式(その他)                         22,527,100            225,271
                          普通株式                            同上
                                 18,050            -
      単元未満株式                    普通株式                            同上
                               24,306,750              -         -
      発行済株式総数
                                   -        225,271           -
      総株主の議決権
      (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権の数8個)含まれ

           ております。
         2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、「役員報酬BIP信託口」が保有する当社株式140,000株(議決
           権の数1,400個)が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2020年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                              自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
                  東京都新宿区西新宿
                               1,761,600          -     1,761,600          7.25
        株式会社ナック
                  一丁目25番1号
                       -        1,761,600          -     1,761,600          7.25
           計
      (注)自己株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式

         140,000株を含めておりません。
       (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

       (役員報酬BIP信託)
        ① 本制度の概要
          本制度は、各対象会社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託を
          通じて各対象取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度と
          なります。ただし、対象取締役が当社株式等の交付等を受けるのは、原則として、対象取締役の退任後となり
          ます。
        ② 役員等に取得させる予定の株式の総数

          140,000株
        ③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

          役員のうち株式交付規定に定める受益者要件を満たす者
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
         会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     164            162,412

      当期間における取得自己株式                                      -              -

     (注)   当期間における取得自己株式には2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                            -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他                            -        -        -        -
      保有自己株式数                        1,761,645            -     1,761,645            -

     (注)1.     当期間における保有自己株式には2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
          りによる株式数は含まれておりません。
        2.保有自己株式数には「役員報酬BIP信託」が所有する当社株式140,000株は含めておりません。
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      3【配当政策】
        当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、積極的に
        利益還元を行うことを基本方針としております。
        毎事業年度における配当の回数は中間と年度末の年2回の方針であります。これらの配当の決定機関は、中間期は
        取締役会、年度末は株主総会であります。
        当事業年度におきましては、「連結純資産配当率4%(年間)ただし配当性向100%以内」の方針に基づき、1株
        当たり年間配当金22円(中間配当金9円、当期末配当金13円)となりました。
        内部留保金は、経営基盤の強化並びに今後の事業展開に有効活用してまいります。
        また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
        なお、第49期に係る剰余金の配当は以下の通りであります。

                           配当金の総額(百万円)                   1株当たり配当額(円)
           決議年月日
                                    202                   9.0
     2019年10月28日        取締役会決議
                                    293                   13.0
     2020年6月26日        定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を最大化することを
        コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、社会からの信頼に立脚した
        持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの拡充に取り組みます。
      ② 企業統治の体制

       企業統治体制の概要とその体制を採用する理由










         当社の経営体制は、取締役会、監査役会、会計監査人で構成されております。
         当社の取締役会は、2020年6月株主総会終結時において、8名の取締役で構成されており、うち3名が社外取締
        役であります。取締役会においては、法令、定款及び取締役会規則で定められた経営に関する重要事項について報
        告・意思決定するとともに、取締役の業務の執行状況を相互に監督しております。
         また、代表取締役、業務執行取締役及び代表取締役が指名した重要な子会社の代表取締役で構成されるグループ
        経営会議を月1回開催しており、グループ全体の経営方針及び計画に関する重要事項の審議を行っております。
         当社の監査役会は、2020年6月定時株主総会終結時において、4名(うち常勤監査役1名)で構成されており、
        うち3名が社外監査役であります。監査役会は、法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役の監査方針、年間監
        査計画などを決定しております。
         当社は、2020年6月定時株主総会において、仰星監査法人を会計監査人として選任しております。当連結会計年
        度において業務執行した公認会計士は、福田日武及び三木崇央であり、同監査法人に所属しております。                                                なお、継
        続監査年数については全員7年以内であるため記載を省略しております。
         法務面においては、顧問弁護士等の専門家より、コンプライアンス強化の観点から必要に応じてアドバイスを受
        けております。
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      ③ 取締役に関する事項
       イ.取締役の定数

         当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
       ロ.取締役の資格制限

         当社では、取締役・監査役候補を指名するにあたり、性別、年齢及び国籍の別なく、それぞれの人格及び見識等
        を考慮の上、当社の経営理念・経営戦略を理解したうえで当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現
        する意思と能力を有し、その職務と責任を全うできる適任者を候補者として選任又は指名する方針としています。
       ハ.取締役の選解任の決議要件

         当社は、取締役の選解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
        主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選解任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に
        定めております。
      ④ 株主総会決議に関する事項

       イ.取締役会で決議できることとしたもの

         中間配当
         当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当
        を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためでありま
        す。
         自己株式の取得
         当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨
        を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等によ
        り自己の株式を取得することを目的とするものであります。
       ロ.取締役会決議事項を株主総会では決議できない旨の定款の定め

         該当事項はありません。
       ハ.特別決議要件を変更したもの

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
        の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
        す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
        とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員の状況
        男性  11 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             8 %)                 2020年6月29日現在
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                1977年4月     当社入社
                                1990年9月     取締役   経営管理室長
                                1994年6月     常務取締役 第1事業部長
                                1997年7月     専務取締役 レンタル事業部長
                                2005年6月     代表取締役社長
                                                     (注)
         取締役会長         寺岡 豊彦      1952年6月1日      生                            146
                                                      3
                                2012年4月     デリバリービジネスカンパニー代表
                                2015年6月     代表取締役会長
                                2018年4月     取締役会長(現任)
                                [重要な兼職の状況]
                                株式会社ACC 代表取締役会長
                                1984年4月     当社入社
                                2003年11月     執行役員 レンタル事業部 第二支社長
                                2005年6月     取締役
                                2011年6月     常務取締役 住宅事業本部 本部長
                                2012年4月     住宅ビジネスカンパニー代表(現任)
                                2013年6月     専務取締役
                                2014年6月     取締役副社長             
                                     グループ統括執行責任者
        代表取締役社長                                              (注)
                                2015年6月     代表取締役社長(現任)
                  吉村  寛      1961年5月8日      生                            37
     住宅ビジネスカンパニー代表
                                                      3
                                [重要な兼職の状況]
                                住宅ビジネスカンパニー 代表
                                株式会社ジェイウッド 取締役
                                ナックスマートエネルギー株式会社 取締役
                                株式会社ケイディアイ 取締役
                                株式会社国木ハウス 取締役
                                株式会社suzukuri 代表取締役社長
                                エースホーム株式会社 取締役
                                2012年6月     当社入社

                                2013年4月     上席執行役員
                                     ビジネスサポートカンパニー管理本部長
                                2014年4月     常務執行役員
                                     コーポレートファイナンス本部長
                                2014年6月     取締役(現任)
                                2016年4月     ビジネスサポート本部 本部長(現任)
         取締役                                            (注)
                                [重要な兼職の状況]
                  川上 裕也      1965年10月28日      生                            13
     ビジネスサポート本部本部長                                                 1
                                株式会社ケイディアイ       取締役
                                株式会社ベルエアー        監査役
                                株式会社国木ハウス        監査役
                                株式会社suzukuri     取締役
                                株式会社JIMOS        取締役
                                株式会社   グットライフビジネスサポート            取締役
                                株式会社ナックライフパートナーズ 代表取締役社長
                                エースホーム株式会社       監査役
                                2013年1月     当社入社
                                2013年4月     常務執行役員(現任)        
                                     デリバリービジネスカンパニー    
                                     クリクラ事業本部長
         取締役
                                                     (注)
     クリクラビジネスカンパニー            小磯 雄一郎      1959年4月12日      生  2014年4月     クリクラビジネスカンパニー代表  
                                                          6
                                                      1
          代表
                                     (現任)
                                2014年6月     取締役(現任)
                                [重要な兼職の状況]
                                株式会社ACC 取締役
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                1984年4月     当社入社
                                2010年4月     クリクラ事業本部 運営部
                                     運営室 室長
                                2011年1月     執行役員
                                     レンタル事業本部 副本部長
         取締役
                                2012年4月     ウィズ事業部   事業部長                 (注)
     レンタルビジネスカンパニー             脇本 和好      1961年7月12日      生                            9
                                                      1
                                2016年4月     上席執行役員(現任)         
          代表
                                     レンタルビジネスカンパニー代表(現任)
                                2016年6月     取締役(現任)
                                [重要な兼職の状況]
                                株式会社アーネスト       取締役
                                株式会社   グットライフビジネスサポート           代表取締役社長
                                1996年6月     株式会社神戸製鋼所 取締役

                                1999年4月     同社 常務取締役           
                                     溶接カンパニー執行社長
                                2001年6月     同社 専務取締役           
                                     溶接カンパニー執行社長
                                2004年4月     コベルコ建機株式会社 代表取締役社長
                                2008年6月     同社 顧問役
                                2010年1月     株式会社シマブンコーポレーション   
                                                     (注)
         社外取締役         島田 博夫      1943年2月12日      生                            -
                                     名誉会長
                                                      3
                                2015年6月     当社社外取締役(現任)
                                2016年3月     株式会社シマブンコーポレーション   
                                     取締役会長(現任)
                                [重要な兼職の状況]
                                株式会社シマブンコーポレーション 取締役会長
                                一般社団法人日本建設機械施工協会 顧問
                                神戸商工会議所          1号議員
                                日本国際貿易促進協会       理事
                               1976年4月 株式会社三井銀行 入行
                                       (現 株式会社三井住友銀行)
                               2005年4月 株式会社ダスキン 入社
                                                     (注)
                               2007年6月 同社 取締役
         社外取締役         鶴見 明久      1953年9月26日      生  2015年6月 同社 専務取締役
                                                      3   -
                               2018年6月 同社 退社
                               2019年6月 当社社外取締役(現任)
                               [重要な兼職の状況]
                               南海化学株式会社 社外監査役
                                1993年4月     株式会社住友銀行 入行
                                     (現 株式会社三井住友銀行)
                                1997年10月     中央監査法人 入所
                                2004年7月     PricewaterhouseCoopers
                                     香港事務所 入所
                                2007年8月     PwCアドバイザリー合同会社 入社
                                2011年12月     株式会社グローバル・ジャパン・コンサル
                                                     (注)
                                     ティング     代表取締役(現任)
         社外取締役         熊本 浩明      1968年11月5日      生                            -
                                                      3
                                2012年12月     Global   Japan   AAP  Consulting     Private
                                     Limited(インド法人) 取締役(現任)
                                2019年6月     当社社外取締役(現任)
                                [重要な兼職の状況]
                                株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング
                                               代表取締役(現任)
                                Global   Japan   AAP  Consulting
                                   Private      Limited(インド法人)取締役(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (千株)
                                1979年8月     当社入社
                                2001年7月     執行役員 レンタル事業部事務長
                                2005年6月     取締役
                                2010年6月     取締役  経理部経理会計室長
                                                     (注)
                                2011年6月     常勤監査役(現任)
         常勤監査役         遠藤 彰子      1956年1月30日      生                            29
                                                      4
                                [重要な兼職の状況]
                                株式会社アーネスト  監査役
                                株式会社ジェイウッド 監査役
                                株式会社エコ&エコ  監査役
                                株式会社ケイディアイ 監査役
                                1990年2月     衆議院議員
                                1994年7月     厚生政務次官
                                                     (注)
         社外監査役         狩野  勝      1935年4月26日      生                            ▶
                                2006年6月     当社監査役(現任)
                                                      5
                                [重要な兼職の状況]
                                  -
                                2012年12月     西章税理士事務所入所
                                2017年6月     税理士法人アイ・タックスファーム
                                     代表社員
                                                     (注)
                                2018年6月     当社監査役(現任)
         社外監査役         大和田 徹      1974年3月8日      生                            -
                                                      5
                                2020年3月     大和田税理士事務所 代表社員
                                [重要な兼職の状況]
                                  -
                                1976年4月     弁護士登録 第一東京弁護士会入会
                                1982年3月     遠藤法律事務所開設
                                1990年4月     第一東京弁護士会 副会長
                                2008年4月     日本弁護士連合会 常務理事
                                                     (注)
         社外監査役         遠藤 哲嗣      1948年5月14日      生                            -
                                2017年4月     第一東京弁護士会 常議員会議長
                                                      2
                                2020年6月     当社監査役(現任)
                                [重要な兼職の状況]

                                日本総合住生活株式会社 社外監査役
                              計                            246
      (注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

         2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
         4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
         5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
        ② 社外取締役及び社外監査役

         2020年6月定時株主総会終結時において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当該社外取締役
        及び社外監査役と当社との間には、いずれも特別な利害関係はありません。
         社外取締役のうち1名には、公認会計士を選任しており、会計及び税務分野に関する幅広い知識と専門的知見か
        ら、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、経営の客観性、透明性を重視し、経営者の職務執行が妥当
        なものかどうかを監督チェックしてもらうことを期待しております。また、2名の社外取締役には経営者として豊
        富な経験と幅広い知見を有する方を選任しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた透明・公正かつ
        迅速・果断な意思決定に資する役割を期待しております。
         社外監査役には、幅広い識見と豊富な経験によって大所高所から当社の経営に対して率直な指摘をなすことがで
        きる方及び弁護士・税理士としての高い専門性、豊富な知識や経験を有する方を選任しており、これらの知識や経
        験を活かして有益な意見表明や助言・指導を受けることを期待しております。
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       (3)【監査の状況】
      ① 監査役監査の状況
        監査役は、会計監査人の監査に先立って会計監査人から監査計画や監査項目についての報告を受け、また、会計監
        査人の往査に立会い、四半期決算及び期末決算に関する会計監査結果についても、その都度会計監査人から報告を
        受け、意見交換をしております。また、監査役は、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携を図りつつ、取締役
        会出席や重要書類の閲覧等により、取締役の意思決定状況及び職務執行の適法性を監査しております。
         なお、当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のと
        おりであります。
         氏名              開催回数          出席回数

         遠藤 彰子                10          10
         狩野 勝                10          9
         大和田 徹                10          10
        監査役会における検討事項として、取締役の経営判断や事業方針等に対し適切な意見を適宜行っております。
      ② 内部監査の状況

        当社は、内部監査を行う組織として内部監査部門を設けており、現在は部長ほか3名で業務を遂行しております。
        内部監査部門は、内部監査計画に基づき当社及びグループ会社の業務実施の妥当性及び法令遵守等に係わる内部監
        査を実施し、その結果を経営管理担当役員に報告するとともに、監査役との情報・意見交換を定期的に行い、監査
        役監査に活用されております。
      ③ 会計監査の状況

       イ.監査法人の名称
         仰星監査法人
       ロ.継続監査期間

         2018年3月期以降の3年間
       ハ.業務を執行した公認会計士

         福田 日武
         三木 崇央
       ニ.監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者6名、その他1名となります。
       ホ.監査法人の選定方針と理由

         仰星監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査人に必要な専門性、独立性、適切性及び品質管理体制等を具
         備していることを確認し、当社グループの規模拡大に伴って必要となる会計監査に適する監査法人であると当社
         監査役会が判断したことによります。
       ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

         当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法第344条
         に基づき「会計監査人の選任及び解任並びに不再任の決定方針」について評価基準を定め協議しております。
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      ④ 監査報酬の内容等
       イ.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                         60           -           60           -

     提出会社
                         60           -           60           -
         計
       当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度
      ともに該当事項はありません。
       ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)

          該当事項はありません。
       ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
       ニ.監査報酬の決定方針

          監査法人から提出された監査報酬の見積もりを経理部で検討し、監査役会の同意を得て、取締役会の承認を
          もって決定しております。
       ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査
         方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3
         項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
       当社では、取締役の役員報酬につきましては、業績およびこれに対する各人の貢献度などに応じて決定する方針と
       しています。当期における取締役の具体的な個別報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の上限金額の範囲内で、
       取締役会の決議に基づいて決定しています。
        また、      業績連動型株式報酬として、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に、業績向上への
       意欲を一層高めるとともに、株主価値のとの連動性を高める事を目的として、「役員報酬BIP信託」を導入して
       おります。
       本制度は、各対象会社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、各対象取締役の
       退任時に換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度です。
       業績目標達成度の評価指標は、売上規模及び収益性の両面からバランスのとれたものにすべく、毎年の会社業績
       指数(売上高、営業利益等)の目標値に対する達成度としております。
       なおこれに対する今期の実績はゼロでありました。

      ② 提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                  報酬等の総額                                    対象となる
        役員区分
                   (百万円)                                  役員の員数(人)
                           固定報酬        業績連動報酬         退職慰労金
         取締役

                       126         126      -         -             5
     (社外取締役を除く)
         監査役
                        11         11     -         -             1
     (社外監査役を除く)
                        18         18     -         -             5
         社外役員
      ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

       該当事項はありません。
      ④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

       株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報
       酬は取締役会の決議により代表取締役に報酬の決定権限を一任しております。また、監査役の報酬は監査役会の決議
       により常勤監査役に一任しております。
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       (5)【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引・協業
       関係の有無、事業機会創出の有無等により判断しています。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
        当社は、取引・協業関係強化、事業機会創出等により、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判                                                    断さ
        れる場合、純投資目的以外の目的で投資株式を保有する場合があります。
        これら株式を取得・継続保有する場合、中長期的視点から見た取引・協業関係強化、事業機会創出等の保有目的に
        沿っているかを基に検証しています。なお、当期においては全ての保有株式について保有の妥当性が認められるこ
        とを確認しています。
       ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      ▶            651

     非上場株式
                      ▶            212
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      3            649

     非上場株式                                取引・協業関係の構築・強化
                      1             99
     非上場株式以外の株式                                取引・協業関係の強化
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

       該当事項はありません。
       ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

        特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                    102,800          60,900

      グローブライド株
                                  取引・協業関係の強化                      有
     式会社
                      192         159
      株式会社東京きら
                     12,500         12,500
     ぼしフィナンシャ                             取引・協業関係の強化                      無
                       14         19
     ル・グループ
                     1,600         1,600
      株式会社ダスキン                             取引・協業関係の強化                      有
                       ▶         ▶
                     1,000         1,000

      株式会社ダイオー
                                  取引・協業関係の強化                      有
     ズ
                       1         1
     (注)定量的な保有効果は、個別の取引条件に関わる内容のため、他取引先等への影響の観点より記載しておりません。
        保有の合理性については、上記「               イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関
        する取締役会等における検証の内容」に依ります。
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      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
        (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28

          号)に基づいて作成しております。
          なお、当連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のう
          ち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日
          内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項及び同条第
          3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成し
          ております。
        (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

          「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
          なお、当事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府
          令による改正後の財務諸表規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則
          第2条第2項により、改正前の財務諸表規則に基づいて作成しております。
          また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
          ります。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
        まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、仰星監査法
        人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
        容を適切に把握し、会計基準の変更等についての意見発信及び普及、公益財団法人財務会計基準機構への加入、会
        計基準設定主体等の行う研修等へ参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         9,168              9,215
         現金及び預金
                                         4,739              4,535
         受取手形及び売掛金
                                         2,609              3,179
         商品及び製品
                                         8,443              5,401
         販売用不動産
                                         2,149              1,893
         未成工事支出金
                                           430              474
         原材料及び貯蔵品
                                         4,122              4,383
         その他
                                          △ 87             △ 225
         貸倒引当金
                                         31,575              28,858
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         13,664              13,861
          建物及び構築物
                                       ※4 △ 6,719            ※4 △ 7,261
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                              6,944              6,599
          機械装置及び運搬具                                370              410
                                        ※4 △ 217            ※4 △ 241
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                               152              168
                                         1,676              1,609
          工具、器具及び備品
                                       ※4 △ 1,267            ※4 △ 1,252
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                               408              357
                                        ※3 2,192             ※3 2,199
          土地
                                         3,651              3,551
          リース資産
                                       ※4 △ 2,086            ※4 △ 2,359
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              1,565              1,192
                                           194               98
          建設仮勘定
                                         11,457              10,615
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,305              1,129
          のれん
                                           718              603
          顧客関連資産
                                           199              153
          商標権
                                           326              366
          その他
                                         2,549              2,253
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                           387             1,012
          投資有価証券
                                           305              182
          長期貸付金
                                           192              204
          破産更生債権等
                                           510              698
          繰延税金資産
                                         2,338              2,288
          差入保証金
                                         ※1 639             ※1 669
          その他
                                         △ 463             △ 428
          貸倒引当金
                                         3,908              4,626
          投資その他の資産合計
                                         17,916              17,496
         固定資産合計
       繰延資産
                                           134               78
         株式交付費
                                           134               78
         繰延資産合計
                                         49,626              46,433
       資産合計
                                 39/98



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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         7,049              4,939
         買掛金
                                         4,390              4,000
         短期借入金
                                         1,970              2,005
         1年内返済予定の長期借入金
                                         2,708              2,347
         未払金
                                           419              385
         リース債務
                                           793              735
         未払法人税等
                                         3,620              3,181
         未成工事受入金
                                           816              726
         賞与引当金
                                           115              121
         完成工事補償引当金
                                           19              22
         債務保証損失引当金
                                           184              167
         ポイント引当金
                                           37              11
         店舗閉鎖損失引当金
                                         1,284              1,481
         その他
                                         23,410              20,125
         流動負債合計
       固定負債
                                         3,205              3,900
         長期借入金
                                         1,353              1,063
         リース債務
                                          ※3 13             ※3 13
         再評価に係る繰延税金負債
                                           203              217
         退職給付に係る負債
                                           16              10
         役員株式給付引当金
                                           878              920
         資産除去債務
                                           169               56
         繰延税金負債
                                           214              319
         その他
                                         6,055              6,499
         固定負債合計
                                         29,465              26,625
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         6,729              6,729
         資本金
                                         3,877              3,877
         資本剰余金
                                         11,653              11,304
         利益剰余金
                                        △ 1,309             △ 1,309
         自己株式
                                         20,950              20,601
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           73              15
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 2              -
         繰延ヘッジ損益
                                           -               0
         為替換算調整勘定
                                        ※3 △ 860            ※3 △ 860
         土地再評価差額金
         その他の包括利益累計額合計                                 △ 789             △ 844
                                           -              50
       非支配株主持分
                                         20,161              19,808
       純資産合計
                                         49,626              46,433
      負債純資産合計
                                 40/98






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                                                            有価証券報告書
        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                         89,111              88,222
      売上高
                                         54,348              56,032
      売上原価
                                         34,763              32,189
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         1,529              1,527
       販売手数料
                                           △ 0             △ 13
       貸倒引当金繰入額
                                         9,525              9,488
       給料及び手当
                                           881              754
       賞与引当金繰入額
                                         2,376              2,106
       賃借料
                                         5,141              4,102
       広告宣伝費及び販売促進費
                                         1,189               920
       減価償却費
       のれん償却額                                   523              566
                                        ※1 11,558             ※1 10,618
       その他
                                         32,725              30,071
       販売費及び一般管理費合計
                                         2,037              2,118
      営業利益
      営業外収益
                                            9              5
       受取利息
                                            ▶              ▶
       受取配当金
                                           24               1
       受取手数料
                                           96              34
       業務受託手数料
                                           22              20
       売電収入
                                           10              32
       投資有価証券評価益
                                           125              105
       その他
                                           292              205
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           91              81
       支払利息
                                           27              -
       貸倒引当金繰入額
                                           11               6
       為替差損
                                           47              61
       和解金
                                           32              55
       株式交付費償却
                                           39              20
       その他
                                           249              225
       営業外費用合計
                                         2,081              2,098
      経常利益
      特別利益
                                           48              29
       店舗閉鎖損失引当金戻入額
                                            0              11
       固定資産売却益
                                           48              40
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※2 8            ※2 20
       固定資産処分損
                                         ※3 137             ※3 362
       減損損失
                                           29              -
       関係会社出資金評価損
                                          ※4 37             ※4 11
       店舗閉鎖損失引当金繰入額
       投資有価証券評価損                                    -              35
                                           -              147
       情報セキュリティ対策費
                                           -              138
       貸倒引当金繰入額
                                            3              12
       その他
                                           217              729
       特別損失合計
                                         1,912              1,409
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    1,268              1,158
                                         △ 154             △ 263
      法人税等調整額
                                         1,114               895
      法人税等合計
                                           798              514
      当期純利益
                                           798              514
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 41/98


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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                           798              514
      当期純利益
      その他の包括利益
                                          △ 28             △ 58
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 2              2
       繰延ヘッジ損益
                                           -               0
       為替換算調整勘定
                                         ※ △ 30             ※ △ 54
       その他の包括利益合計
                                           767              460
      包括利益
      (内訳)
                                           767              460
       親会社株主に係る包括利益
                                 42/98
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                       4,000         1,147        11,035        △ 1,309        14,873
     当期変動額
      新株の発行                 2,729         2,729                          5,458
      剰余金の配当
                                         △ 180                △ 180
      親会社株主に帰属する当期
                                          798                 798
      純利益
      自己株式の取得                                            △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  2,729         2,729         618         △ 0       6,076
     当期末残高                  6,729         3,877        11,653        △ 1,309        20,950
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券評価                 土地再評価         その他の包括利益累
                           繰延ヘッジ損益
                  差額金                 差額金         計額合計
     当期首残高                   102         △ 0       △ 860        △ 758       14,114
     当期変動額
      新株の発行
                                                   -       5,458
      剰余金の配当                                            -       △ 180
      親会社株主に帰属する当期
                                                   -        798
      純利益
      自己株式の取得                                            -        △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                        △ 28        △ 2        -        △ 30        △ 30
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   △ 28        △ 2        -        △ 30       6,046
     当期末残高                    73        △ 2       △ 860        △ 789       20,161
                                 43/98









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          当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  6,729         3,877        11,653        △ 1,309        20,950
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 789                △ 789
      親会社株主に帰属する当期
                                          514                 514
      純利益
      自己株式の取得
                                                  △ 0        △ 0
      連結範囲の変動                                   △ 73                △ 73
      株主資本以外の項目の当期
                                                           -
      変動額(純額)
     当期変動額合計                    -         -       △ 348         △ 0       △ 348
     当期末残高
                       6,729         3,877        11,304        △ 1,309        20,601
                            その他の包括利益累計額

                                          その他の包括      非支配株主持分       純資産合計
                  その他有価証            土地再評価差      為替換算調
                        繰延ヘッジ損益                   利益累計額合
                  券評価差額金            額金       整勘定
                                          計
     当期首残高                 73      △ 2    △ 860       -     △ 789       -     20,161
     当期変動額
      剰余金の配当                                        -            △ 789
      親会社株主に帰属する当期
                                               -             514
      純利益
      自己株式の取得                                        -             △ 0
      連結範囲の変動
                                               -            △ 73
      株主資本以外の項目の当期
                     △ 58       2      -       0     △ 54      50      △ ▶
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 58       2      -       0     △ 54      50      △ 352
     当期末残高
                      15      -     △ 860       0    △ 844       50     19,808
                                 44/98









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,912              1,409
       税金等調整前当期純利益
                                         1,546              1,374
       減価償却費
                                           137              362
       減損損失
                                           523              566
       のれん償却額
                                            8              9
       固定資産処分損
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    ▶             101
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 47             △ 104
       店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)                                   △ ▶             △ 25
                                          △ 14             △ 10
       受取利息及び受取配当金
                                           91              81
       支払利息
                                           32              55
       株式交付費償却
       売上債権の増減額(△は増加)                                  △ 201              524
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              35
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 5,876              2,740
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   749            △ 2,308
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                   353             △ 438
       未払金の増減額(△は減少)                                   △ ▶            △ 495
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 354              415
                                           377             △ 669
       その他
                                         △ 766             3,623
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    14              10
                                          △ 90             △ 81
       利息の支払額
                                        △ 1,357             △ 1,063
       法人税等の支払額
                                        △ 2,200              2,488
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           18              35
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 329             △ 461
       有形固定資産の取得による支出
                                          △ 83             △ 301
       無形固定資産の取得による支出
                                           -             △ 780
       投資有価証券の取得による支出
                                           23              44
       投資事業組合からの分配による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                        ※2 △ 249            ※2 △ 316
       支出
                                           -              225
       敷金及び保証金の回収による収入
                                         △ 218             △ 165
       差入保証金の差入による支出
                                           -             △ 175
       貸付けによる支出
                                           -              336
       貸付金の回収による収入
                                            ▶            △ 146
       その他
                                         △ 835            △ 1,706
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                  1,444              △ 390
       長期借入れによる収入                                  1,800              3,000
                                        △ 2,848             △ 2,270
       長期借入金の返済による支出
                                         5,291                -
       株式の発行による収入
                                           △ 0             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                         △ 181             △ 789
       配当金の支払額
                                           -              68
       セール・アンド・リースバックによる収入
                                         △ 565             △ 476
       その他
                                         4,941              △ 857
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    1,906               △ 75
      現金及び現金同等物の期首残高                                    7,261              9,167
                                           -              22
      新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
                                        ※1 9,167             ※1 9,115
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 45/98


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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社の数           12 社
         連結子会社の名称
          連結子会社の名称は、「第1.企業の概況 4.関係会社の状況」に記載のとおりであります。
       (2)主要な非連結子会社の名称

         主要な非連結子会社
          株式会社キューオーエル倶楽部
         (連結の範囲から除いた理由)
          非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
          (持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
      2.持分法の適用に関する事項

       (1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社
          該当ありません。
       (2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

         主要な会社の名称
          株式会社キューオーエル倶楽部
         (持分法を適用しない理由)
          持分法を適用しない会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等
          からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が
          ないため持分法の適用から除外しております。
      3.連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記

        当連結会計年度より、当社がエースホーム株式会社の86%株式を取得したことから、連結の範囲に含めておりま
        す。また、当社の連結子会社であったインフィニティービューティー株式会社は当社連結子会社である株式会社
        JIMOSを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
      4.連結子会社の事業年度等に関する事項

        連結子会社のうち株式会社ベルエアーの決算日は12月31日であり、エースホーム株式会社の決算日は2月29日で
        あります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日
        から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
      5.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ① 有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
                    却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの・・・移動平均法による原価法
                    なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日
                    に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に
                    よっております。
        ② たな卸資産
         イ.商品及び製品
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         ロ.販売用不動産
           個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         ハ.未成工事支出金
           個別法による原価法
         ニ.原材料及び貯蔵品
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

                                 46/98


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        ① 有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。
         ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
         附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物及び構築物                    3~60年
           工具、器具及び備品                  2~20年
        ② 無形固定資産(リース資産を除く)

         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
         ます。   また、顧客関連資産及び商標権については、効果の及ぶ期間(顧客関連資産12年、商標権10年)に基づ
         く定額法を採用しております。
        ③ リース資産

         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       (3)重要な引当金の計上基準

        ① 貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績繰入率等により、貸倒懸念債権等特定の債
         権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ② 賞与引当金

         従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
        ③ 役員賞与引当金

         役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
        ④ 完成工事補償引当金

         住宅事業において、建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービスに対する費用の支出に備えるため、売
         上高を基準とした過去の実績割合を基に発生見込額を計上しております。
        ⑤ 債務保証損失引当金

         商品等を購入した顧客の利用するリース会社への債務に対する債務保証の損失に備えるため、損失発生実績率
         に基づいて算定した必要額の他、必要に応じて損失発生の可能性を個別に検討して算定した損失見込額を計上
         しております。
        ⑥ ポイント引当金

         販売促進のための費用負担に備えるため、過去の実績率に基づき翌連結会計年度以降の利用により発生する費
         用見積額を計上しております。
        ⑦ 役員株式給付引当金

         株式交付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の
         見込額に基づき計上しております。
        ⑧ 店舗閉鎖損失引当金

         店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖により発生すると合理的に見込まれる閉店関連損失額
         を計上しております。
                                 47/98




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       (4)退職給付に係る会計処理の方法
        当社は、確定給付型の制度として複数事業主制度としての総合設立型の企業年金基金(ベネフィット・ワン企業
        年金基金)に加入しております。当該企業年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算する
        ことが出来ないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
        一部の子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
        給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)重要な収益及び費用の計上基準

        完成工事高及び完成工事原価の計上基準
         ① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
           工事進行基準
         ② その他の工事
           工事完成基準
       (6)重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
        す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期
        中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて
        計上しております。
       (7)のれんの償却方法及び償却期間

        のれんの償却については、投資効果の発現する期間を見積り、7年以内で均等償却しています。
       (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
        わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
          (収益認識に関する会計基準             等 )
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計
            基準委員会)
          (1)  概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会
           において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入
           れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配
           慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされて
           おります。
          (2)  適用予定日

            2022年3月期の期首から適用予定であります。
          (3)  当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
            であります。
          ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会

           計基準委員会)
          (1)  概要
           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内
           容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基
           準においてはAccounting            Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」)を定めている状況を踏
           まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基
           準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表され
           たものです。
           企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算
           定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS
           第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配
           慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定める
           こととされております。
          (2)  適用予定日
            2022年3月期の期首より適用予定であります。
          (3)  当該会計基準等の適用による影響
            「時価の算定に関する会計基準」等                 の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定
            であります。
         (表示方法の変更)

         (連結損益計算書関係)
         前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価益」は、営業外収益
         の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更
         を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
         この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた135百万円
         は、「投資有価証券評価益」10百万円、「その他」125百万円として組み替えております。
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         (追加情報)

          (役員報酬BIP信託に係る取引について)
          当社は、2016年6月29日の定時株主総会決議により、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象
          に、業績向上に対する達成意欲をさらに高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的に、業績連
          動型株式報酬制度として、「役員報酬BIP信託」を導入いたしました。
         (1)  取引の概要

           本制度は、各対象会社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託
           を通じて各対象取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制
           度です。ただし、対象取締役が当社株式等の交付等を受けるのは、原則として、対象取締役の退任後となり
           ます。
         (2)  信託に残存する自己株式

           信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己
           株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度121百万円、140千
           株、当連結会計年度121百万円、140千株であります。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
       投資その他の資産
       その他(出資金)
                                       0百万円                0百万円
       その他(関係会社株式)
                                      16                35
      ※2.債務保証

      (1)顧客の割賦債務残高に対して、債務保証を行っております。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
                                      403百万円                450百万円

      (2)顧客の住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの間、金融機関に対し連帯債務保証を行っております。

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
                                      669百万円                 26百万円

      ※3.事業用土地の再評価

       土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再
       評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土
       地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
       (再評価の方法)
        土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める公示価格、同条
        第2号に定める標準価格および同条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行い算出しております。
       (再評価を行った年月日)
        2002年3月31日
                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
      再評価を行った土地の期末における時価と再評価
                                    △110百万円                 △96百万円
      後の帳簿価額との差額
      ※4.    減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

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         (連結損益計算書関係)
      ※1.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
                                       3 百万円                2 百万円
      ※2.固定資産処分損の内容は次のとおりです。

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
                                       5百万円                18百万円
       建物及び構築物
                                       0                0
       機械装置及び運搬具
                                       0                2
       工具、器具及び備品
                                       2                -
       その他
                計
                                       8                20
      ※3.減損損失

       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
              場所                    用途                    種類
      徳島県小松島市他                    子会社事業用資産                    建物及び構築物等
       当社グループは事業用資産については各営業所単位、賃貸用資産・遊休資産については物件ごとにグルーピングし
       ております。
       子会社事業用資産については、連結子会社である株式会社レオハウスの事業用資産のうち、収益性の低下している
       資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失137百万円を計上しています。
       その内訳は、建物及び構築物70              百万円   、機械装置2百万円、リース資産56百万円、工具、器具及び備品2百万円、
       ソフトウェア3百万円、その他1百万円であります。
       なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナ
       ス、又は使用期間が短期かつ金額的影響が僅少なため割引計算は行っておりません。
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      当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
              場所                    用途                    種類
      宮崎県都城市他                    子会社事業用資産                    建物及び構築物等
       当社グループは事業用資産については各営業所単位、賃貸用資産・遊休資産については物件ごとにグルーピングし
       ております。
       子会社事業用資産については、連結子会社である株式会社レオハウス、株式会社JIMOS、株式会社ジェイウッド、株
       式会社suzukuriの事業用資産のうち、収益性の低下している資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで
       減額し、減損損失362百万円を計上しています。
       その内訳は、建物及び構築物76              百万円   、機械装置1百万円、リース資産161百万円、工具、器具及び備品4百万円、
       ソフトウェア8百万円、のれん77百万円、その他32百万円であります。
       なお、回収可能価額の算定にあたっては、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナ
       ス、又は使用期間が短期かつ金額的影響が僅少なため割引計算は行っておりません。
      ※4.店舗閉鎖損失引当金繰入額

      前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
              場所                    用途                    種類
      高知県高知市他                    子会社事業用資産                    建物及び構築物等

       連結子会社である株式会社レオハウスは、営業損失からの脱却と収益回復を目的に、不採算店の撤退を決定いたし

       ました。これに伴い、撤退を決定した資産グループの事業用資産について帳簿価額全額25百万円と、撤去費用11百
       万円を店舗閉鎖損失引当金繰入額として計上しています。                           その内訳は、建物及び構築物2              百万円   、リース資産14百
       万円、その他20百万円であります。
      当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

              場所                    用途                    種類
      群馬県前橋市他                    子会社事業用資産                    建物及び構築物等

       連結子会社である株式会社レオハウスは、営業損失からの脱却と収益回復を目的に、不採算店の撤退を決定いたし

       ました。これに伴い、撤退を決定した資産グループの事業用資産について撤去費用11百万円を店舗閉鎖損失引当金
       繰入額として計上しています。              その内訳は、撤退費用11           百万円   であります。
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     その他有価証券評価差額金
      当期発生額                                 △39百万円               △84百万円
       税効果調整前
                                       △39               △84
       税効果額                                 10               26
       その他有価証券評価差額金
                                       △28               △58
     繰延ヘッジ損益
       当期発生額
                                        △3                 3
       税効果額
                                        △0               △1
       繰延ヘッジ損益
                                        △2                 2
     為替換算調整勘定
       当期発生額
                                        -                1
     土地再評価差額金
       税効果額
                                        -               -
       土地再評価差額金                                 -               -
     その他の包括利益合計
                                       △30               △54
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                        期首  株式数        増加株式数          減少株式数           株式数
                        (千株)          (千株)          (千株)          (千株)
     発行済株式
      普通株式 (注)3                     18,719          5,587           -        24,306

            合計               18,719          5,587           -        24,306

     自己株式

      普通株式 (注)1.2.                     1,901            0         -        1,901

            合計               1,901            0         -        1,901

      (注)1.自己株式の増加0千株は、単元未満株式の取得であります。
         2.自己株式の当連結会計年度末株式数1,901千株のうち、140千株は「役員報酬BIP信託」が所有する当社
           株式であります。
         3.普通株式数の増加5,587株は、2018年8月30日開催の取締役会における、株式会社ダスキンとの資本業務提
           携契約の締結及び第三者割当による新株を発行したことによります。
       2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
       3.配当に関する事項

         (1)  配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
         決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
     2018年10月29日
                 普通株式              180         8.0    2018年9月30日          2018年12月5日
     取締役会
      (注)2018     年10月29日取締役会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する
         配当金1百万円が含まれております。
         (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (百万円)              配当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           586    利益剰余金          26.0    2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
      (注)2019年6月27日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対
         する配当金3百万円が含まれております。
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     当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度         当連結会計年度末
                        期首  株式数        増加株式数          減少株式数           株式数
                        (千株)          (千株)          (千株)          (千株)
     発行済株式
      普通株式                     24,306            -          -        24,306

            合計               24,306            -          -        24,306

     自己株式

      普通株式 (注)1.2.                     1,901            0         -        1,901

            合計               1,901            0         -        1,901

      (注)1.自己株式の増加0千株は、単元未満株式の取得であります。
         2.自己株式の当連結会計年度末株式数1,901千株のうち、140千株は「役員報酬BIP信託」が所有する当社
           株式であります。
       2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
       3.配当に関する事項

         (1)  配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
         決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
     2019年10月28日
                 普通株式              202         9.0    2019年9月30日          2019年12月4日
     取締役会
      (注)2019     年10月28日取締役会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する
         配当金1百万円が含まれております。
         (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (百万円)              配当額(円)
     2020年6月26日
                 普通株式           293    利益剰余金          13.0    2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
      (注)2020年6月26日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対
         する配当金1百万円が含まれております。
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1.   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
       現金及び預金勘定
                                     9,168百万円                9,215百万円
       預入期間が3か月を超える定期預金
                                      △0               △100
       現金及び現金同等物
                                     9,167                9,115
     ※2.   株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

        前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        株式の取得により新たに連結子会社となったインフィニティービューティー株式会社の連結開始時の資産及び負債
        の内訳並びに取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
         流動資産                            806  百万円
         固定資産                             25
         のれん                            518
         流動負債                           △714
                                    △196
         固定負債
         新規取得連結子会社株式の取得価額
                                     439
                                    △189
         新規取得連結子会社現金及び現金同等物
         差引:新規連結子会社取得のための支出                            249
        当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

        株式の取得により新たに連結子会社となったエースホーム株式会社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに取得
        のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
         流動資産                            724  百万円
         固定資産                             35
         のれん                            287
         流動負債                           △279
         固定負債                           △120
                                     △50
         非支配株式持分
         新規取得連結子会社株式の取得価額                            598
                                    △281
         新規取得連結子会社現金及び現金同等物
         差引:新規連結子会社取得のための支出                            316
      3  . 重要な非資金取引の内容

         ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
       ファイナンス・リース取引に係る    
                                       4百万円                67百万円
       資産及び債務の額
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         (リース取引関係)
     (借主側)
      1.ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
       (1)  リース資産の内容
        有形固定資産
         営業車輌及びクリクラ事業における生産設備(機械装置及び運搬具及び工具、器具及び備品)であります。
       (2)  リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「5.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価
         償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引

         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2019年3月31日)                   (2020年3月31日)
      1年内                               690                   736
      1年超                              1,865                   1,366

      合計                              2,556                   2,102

         (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
         当社グループは、安全性を最も重視して運用を行っております。資金調達は、銀行を中心とした借入により行っ
         ております。デリバティブ取引は全てヘッジ目的で行っており、投機目的の取引は一切行わない方針でおりま
         す。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
         定期預金を含む現金及び預金は、高い信用格付けを有する金融機関のみと取引を行っております。
         営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引条
         件に定められた期間内に回収するものとして各事業部の営業管理部門が期日管理及び残高管理を行う体制をとっ
         ております。
         差入保証金は、主として営業所土地・建物の賃借に伴うものであり、貸主の信用リスクに晒されております。当
         該リスクに関しては、契約更新時等に貸主の状況を各営業所長等がモニタリングしております。
         投資有価証券は、純投資を目的とした有価証券、組合出資金及び業務上の関係を有する株式であり、市場価格、
         発行体等の信用リスク、当該企業の財政状態の変動リスクに晒されております。
         当該リスクに関しては、時価の把握及び各事業部の営業管理部門による該当企業の経営状態の適宜把握を通じて
         管理を行う体制をとっております。
         営業債務である買掛金、諸経費・設備購入等の債務である未払金は、全てが1年以内を支払期日とするものであ
         ります。
         また、商品(ボトルサーバー)の輸入に伴い一部の営業債務は外貨建てであり、為替の変動リスクに晒されてお
         ります。
         借入金は、運転資金、設備投資及びM&A等の資金の調達を目的としたものであります。リース債務は、主に設
         備投資に係る資金調達を目的としたものであります。デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスク
         に対するヘッジを目的とした金利スワップ及び、成約時に為替変動リスクを回避する目的とした直物為替先渡取
         引であります。
         また、営業債務、未払金、借入金、リース債務は流動性のリスクに晒されており、当該リスクに関しては、資金
         繰表を作成することにより管理しております。
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       2.金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2参照)。
        前連結会計年度(2019年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価   (百万円)          差額   (百万円)
                           (百万円)
                                                          -
                               9,168             9,168
       (1)現金及び預金
                               4,739
       (2)受取手形及び売掛金
                                △87
       貸倒引当金(※1)
                               4,652             4,621             △30
       (3)投資有価証券
                                                          -
                                191             191
       その他有価証券
                               1,629             1,549             △79
       (4)差入保証金
                               15,641             15,531             △110
           資 産 計
                                                          -
                               7,049             7,049
       (1)買掛金
                                                          -
                               2,708             2,708
       (2)未払金
       (3)短期借入金及び一年内返済予定
                                                          -
                               6,360             6,360
       の長期借入金
                               3,205             3,134             △71
       (4)長期借入金
       (5)リース債務                          1,773             1,668             △104
                               21,096             20,921             △175
           負 債 計
       デリバティブ取引
                                △2             △2             -
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                △2             △2             -
         デリバティブ取引 計
      (※1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
        当連結会計年度(2020年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額
                                      時価   (百万円)          差額   (百万円)
                           (百万円)
                                                          -
                               9,215             9,215
       (1)現金及び預金
                               4,535
       (2)受取手形及び売掛金
                               △225
       貸倒引当金(※1)
                               4,310             4,285             △25
       (3)投資有価証券
                                                          -
                                218             218
       その他有価証券
                               1,613             1,533             △80
       (4)差入保証金
                               15,356             15,251             △105
           資 産 計
                                                          -
                               4,939             4,939
       (1)買掛金
                               2,347             2,347              -
       (2)未払金
       (3)短期借入金及び一年内返済予定
                                                          -
                               6,005             6,005
       の長期借入金
       (4)長期借入金                          3,900             3,816             △84
                               1,448             1,376             △72
       (5)リース債務
                               18,638             18,482             △156
           負 債 計
      (※1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
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     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
       資産
        (1)現金及び預金
         これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (2)受取手形及び売掛金
         受取手形及び売掛金については、               期末日現在の長期国債レートに相手先の信用リスクを加味した利率によって
         将来キャッシュ・フローを割り引き時価を算定する方法によっております。
        (3)投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
         なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
        (4)差入保証金
         差入保証金については、期末日現在の長期国債レートに相手先の信用リスクを加味した利率によって将来
         キャッシュ・フローを割り引き時価を算定する方法によっております。
       負債
        (1)買掛金、(2)未払金、(3)短期借入金及び一年内返済予定の長期借入金
         これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
        (4)長期借入金
         長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
         算定する方法によっております。
        (5)リース債務
         リース債務の時価は、元利金の合計額を同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割引いて算定
         する方法によっております。
       デリバティブ取引
         商品(ボトルサーバー)の輸入に伴って発生した一部の営業債務は外貨建てであり、為替の変動リスクに晒さ
         れているため、成約時に為替変動リスクを回避する目的とした直物為替先渡取引を行っております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                区分
                              (2019年3月31日)                  (2020年3月31日)
           非上場株式等                            202                  794
           差入保証金                            708                  675
           非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
          「(3)投資有価証券」には含めておりません。また、差入保証金については、市場価格がなく、かつ、将
          来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
          め、「(4)差入保証金」には含めておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(2019年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                            ( 百万  円)                        ( 百万  円)
                                     ( 百万  円)       ( 百万  円)
                                         -         -         -
           現金及び預金                    9,168
                                         -         -         -
           受取手形及び売掛金                    4,739
                                         -         -         -
                合計              13,908
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                            ( 百万  円)                        ( 百万  円)
                                     ( 百万  円)       ( 百万  円)
                                         -         -         -
           現金及び預金                    9,215
                                         -         -         -
           受取手形及び売掛金                    4,535
                                         -         -         -
                合計              13,751
                                 59/98



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        4.  長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
          前連結会計年度(2019年3月31日)
                               1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                                5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       ( 百万  円)                            ( 百万  円)
                              ( 百万  円)   ( 百万  円)   ( 百万  円)   ( 百万  円)
           短期借入金及び1年内返
                                 -      -      -      -      -
                         6,360
           済予定の長期借入金
                           -                                -
           長期借入金                     1,405      1,070       600      130
                                                           -
                合計           6,360      1,405      1,070       600      130
          当連結会計年度(2020年3月31日)

                               1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                                5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       ( 百万  円)                            ( 百万  円)
                              ( 百万  円)   ( 百万  円)   ( 百万  円)   ( 百万  円)
           短期借入金及び1年内返
                                 -      -      -      -      -
                         6,005
           済予定の長期借入金
                           -                                -
           長期借入金                     1,670      1,200       730      300
                                                           -
                合計           6,005      1,670      1,200       730      300
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         (有価証券関係)
       前連結会計年度        (2019年3月31日)
       1.満期保有目的の債券
          該当事項はありません。
       2.その他有価証券

                           連結貸借対照表計上額
                    種類                   取得原価(     百万  円)     差額(   百万  円)
                             ( 百万  円)
                (1)  株式

                                 171            107            64
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他               -            -           -
     額が取得原価を超え
     るもの
                    小計             171            107            64
                (1)  株式

                                 19            27           △7
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他               -            -           -
     額が取得原価を超え
     ないもの
                    小計             19            27           △7
             合   計                    191            134            57
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額202                     百万  円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
       3.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

          該当事項はありません。
       4.減損処理を行った有価証券

          該当事項はありません。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
          理を行い、30~50%下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を
          行っております。
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       当連結会計年度        (2020年3月31日)
       1.満期保有目的の債券
          該当事項はありません。
       2.その他有価証券

                           連結貸借対照表計上額
                    種類                   取得原価(     百万  円)     差額(   百万  円)
                             ( 百万  円)
                (1)  株式

                                 11             8           2
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他               -            -           -
     額が取得原価を超え
     るもの
                    小計             11             8           2
                (1)  株式

                                 206            226           △20
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他               -            -           -
     額が取得原価を超え
     ないもの
                    小計             206            226           △20
             合   計                    218            235           △17
     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額794                     百万  円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
       3.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日)

          該当事項はありません。
       4.減損処理を行った有価証券

          該当事項はありません。
          なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
          理を行い、30~50%下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を
          行っております。
                                 62/98











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         (デリバティブ取引関係)
     1 . ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       前連結会計年度         (2019年3月31日)
      複合金融商品関連
       組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品については、全体を時価評価し、「注記事項(有価証券関
       係)」に含めて記載しております。
       当連結会計年度         (2020年3月31日)

      複合金融商品関連
       該当事項はありません。
     2 . ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       前連結会計年度         (2019年3月31日)
      金利関連
       該当事項はありません。
      通貨関連

                                           契約額等のうち
                                   契約額等
                                                       時価
     ヘッジ会計の方法           取引の種類        主なヘッジ対象
                                             1年超
                                   (百万円)
                                                      (百万円)
                                            (百万円)
               直物為替先渡取引
     原理的処理方法
                                       120                   △2
                売建 韓国ウォン         外貨建予定取引                        -
     (注)時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
       当連結会計年度         (2020年3月31日)

      金利関連
       該当事項はありません。
      通貨関連

                                           契約額等のうち
                                   契約額等
                                                       時価
     ヘッジ会計の方法           取引の種類        主なヘッジ対象
                                             1年超
                                   (百万円)
                                                      (百万円)
                                            (百万円)
               直物為替先渡取引
     原理的処理方法
                                       -                   -
                売建 韓国ウォン         外貨建予定取引                        -
     (注)時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
     1 . 採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、従業員選択制による確定給付企業年金基金への加入制度を設けています。当社の
       従業員が選択制により加入する確定給付企業年金基金は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を
       合理的に算定することができないため、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。また、一部
       の子会社は、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。なお、一部の子会社が有する退職一時金制度
       は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
     2.確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                177百万円              203百万円
          連結子会社の期中取得による増加                                -              11
          連結子会社の吸収合併による減少                               △0              -
          退職給付費用                                39              44
          退職給付の支払額                               △12              △42
         退職給付に係る負債の期末残高                                203              217
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産

        の調整表
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                                203百万円              217百万円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                203              217
         退職給付に係る負債                                203              217

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                203              217
      (3)  退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用  前連結会計年度 39百万円  当連結会計年度 44百万円
     3.複数事業主制度

       当社の確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度への要拠出額は、前連結会計年度は60百万円 当連結会計
       年度は78百万円であります。
      (1)  複数事業主制度の直近の積立状況
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年6月30日)              (2020年6月30日)
         年金資産の額                               22,020百万円              34,606百万円
         年金財政計算上の数理債務の額                               20,979              32,958
         差引額                               1,041              1,648
      (2)  複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

        前連結会計年度   0.52% (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
        当連結会計年度   0.57% (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      (3)  補足説明

        上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金(前連結会計年度434百万円、当連結会計年度634百万円)、支払備金
        (前連結会計年度199百万円、当連結会計年度352百万円)であります。
        当社は、ベネフィット・ワン企業年金基金に加入し、掛金を拠出しております。なお、上記(2)の割合は当社の実
        際の負担割合とは一致しません。
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         (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金
                                         286  百万  円           259  百万  円
         貸倒引当金                                 175              185
         未払事業税                                 66              51
         減損損失                                 305              517
         資産除去債務                                 276              208
         繰越欠損金                                1,237              1,367
         関係会社出資                                 33              33
         その他有価証券評価差額金                                  2              6
         その他                                 481              620
        繰延税金資産小計(注)2
                                       2,864              3,250
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                               △1,192              △1,325
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                △941              △954
        評価性引当額小計(注)1
                                      △2,134              △2,280
        繰延税金資産合計                                 730              970
        繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                                △36              △14
         商標権                                △59              △45
         顧客関連資産                                △219              △184
         資産除去債務                                △52              △73
         その他                                △21              △10
        繰延税金負債合計                                △389              △327
        繰延税金資産(負債)の純額                                 340              642
     (注)1.評価性引当額が146百万円増加しております。この増加の主な理由は、住宅事業の連結子会社において
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を166百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
       前連結会計年度(2019年3月31日)
                     1年超
                            2年超       3年超       4年超
                                                 5年超
              1年以内      2年以内                                   合計
                           3年以内       4年以内       5年以内
              (百万円)       (百万                          (百万円)       (百万円)
                           (百万円)       (百万円)       (百万円)
                      円)
     税務上の繰越欠
                  38      21       44       5      11     1,116       1,237
     損金(※1)
     評価性引当額             38      21       9       -      11     1,110       1,192
     繰延税金資産             -      -      34       5       -       5      45

       (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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       当連結会計年度(2020年3月31日)
                     1年超
                            2年超       3年超       4年超
                                                 5年超
              1年以内      2年以内                                   合計
                           3年以内       4年以内       5年以内
                                                (百万円)
              (百万円)       (百万                                 (百万円)
                           (百万円)       (百万円)       (百万円)
                      円)
     税務上の繰越欠
                  21      26       ▶      11       12     1,290       1,367
     損金(※1)
     評価性引当額             21       2      -       10       6     1,283       1,325
     繰延税金資産             -      23       ▶       0       5       6      41

       (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別内訳

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      法定実効税率

                                         30.7(%)              30.7(%)
      (調整)
       のれん等
                                         7.8              11.4
       住民税均等割等
                                         4.7              6.5
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         3.0              3.2
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         0.2             △0.0
       評価性引当額の増減
                                         12.8              10.5
       その他
                                        △0.9               1.2
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         58.3              63.5
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         (企業結合等関係)
     取得による企業結合
     1.企業結合の概要
      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称 エースホーム株式会社
       事業の内容 建設工事の請負、設計、施工、監理、コンサルティング業務、及び左記を事業目的とするフランチャ
       イズ加盟店に対する経営指導
      (2)株式取得の理由

       当社は1992年より工務店が担う地域経済への役割に着目して建築コンサルティング事業を展開し、コスト削減や受
       注促進をはじめとする経営支援を行ってまいりました。現在では、中小建設業・工務店向けに優良住宅の建築ノウ
       ハウ、経営コンサルティングなどの供給を通じて、全国7,000社の会員企業を強力にサポートしています。
       今回株式を取得するエースホームは、2000年に創業し、旧社名である住宅メーカー小堀住研の技術力・設計力・デ
       ザイン力と、住宅設備機器業界最大手の株式会社LIXILの優れた製品とサービス力を融合させて生まれた住宅フラン
       チャイズを展開しています。現在では約50の加盟店が全国で住宅の供給を行っています。
       エースホームの株式を取得することにより、当社の建築コンサルティング事業のメインターゲットである地場工務
       店に加え、エースホームがターゲットとする有力な地域ビルダーへも効果的なコンサルティングを提供し、これま
       で以上に長く地場工務店の成長に付き添う事業展開が可能となります。また、エースホームが蓄積してきた住宅フ
       ランチャイズ運営をはじめとするノウハウの獲得による新商品開発や、双方の顧客基盤を活用した幅広い顧客層の
       取り込みを見込んでおります。今回の株式取得は、強固な顧客基盤を有する建築コンサルティング事業におけるバ
       リューチェーンの強化、ひいては収益力の強化に資するものであると認識しております。
      (3)企業結合日  2020年2月28日

      (4)企業結合の法的形式  株式の取得
      (5)企業結合後の名称  変更ありません。
      (6)取得した議決権比率  86%
      (7)取得企業を決定するに至った主な根拠  当社がエースホーム株式会社の86%株式を取得し、当社の子会社と
       したため。
     2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

       該当ありません。
     3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       取得価格につきましては両社の合意により非開示とさせて頂きます。
     4.主要な取得関連費用の内容及び金額

       アドバイザリーに対する報酬・手数料等 6百万円
     5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      (1)発生したのれん金額 287百万円
      (2)発生原因
       取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上し
       ています。
      (3)償却方法及び償却期間
       7年間における均等償却
      (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
       流動資産      724百万円
       流動負債                 35百万円
       資産合計      760百万円
       流動負債      279百万円
       固定負債      120百万円
       負債合計      399百万円
     6.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度に及ぼす影響の概算額

       当影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (資産除去債務関係)
       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
        1.  当該資産除去債務の概要
           営業所土地建物の賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
        2.  当該資産除去債務の金額の算定方法
           使用見込期間を賃貸借物件等から見積り、割引率は使用見込期間に対応した国債利回りを使用して資産除去
           債務の金額を計算しております。
        3.  当該資産除去債務の総額の増減
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      期首残高
                                    921百万円                 878百万円
      有形固定資産の取得に伴う増加額
                                     9                 81
      時の経過による調整額
                                     12                 12
      新規連結子会社の取得に伴う増加額
                                     -                 -
      その他増減額(△は減少)
                                    △64                 △52
      期末残高
                                    878                 920
         (賃貸等不動産関係)

       賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
        1.報告セグメントの概要
          当社のセグメント情報は、当社構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の
          配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
          当社は、当社グループが営む事業について、製品・サービスの種類別及び市場の類似性を考慮し、「クリクラ
          事業」、「レンタル事業」、「建築コンサルティング事業」、「住宅事業」、「美容・健康事業」の5つに区
          分し、報告セグメントとしております。
          各セグメントを所管する「クリクラ事業本部」、「レンタル事業本部」、「建築コンサルティング事業部」、
          「住宅事業本部」、「美容・健康事業本部」が各々の事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。
          各報告セグメントの主な事業内容は次のとおりであります。
          (1)クリクラ事業

             宅配水「クリクラ」及び次亜塩素酸水溶液「ZiACO(ジアコ)」の製造・販売
          (2)レンタル事業
             ダストコントロール商品のレンタル・販売、害虫駆除器のレンタル・販売及び定期清掃業務等
          (3)建築コンサルティング事業
             地場工務店に対する建築関連ノウハウ商品及び建築部資材の販売と施工、コンサルティング業務
             並びに住宅フランチャイズ事業
          (4)住宅事業
             戸建注文住宅の建築請負、分譲住宅の販売及びそれに付随する金融・保険業務
          (5)美容・健康事業
             化粧品、健康食品及び美容材料等の通信販売
        2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

          報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
          おける記載と同一であります。
          報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。
          セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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        3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
        前連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                       連結財務諸表
                                                  調整額
                                                        計上額
                          建築コンサル            美容・健康
                                                  (注)1
              クリクラ事業      レンタル事業            住宅事業             計
                                                        (注)2
                          ティング事業             事業
     売上高
      外部顧客への売上高
                13,176      14,388      5,459     46,306      9,781     89,111        -    89,111
      セグメント間の内部
                   3      6      0     11      19      41     △ 41      -
      売上高又は振替高
         計
                13,179      14,394      5,459     46,318      9,801     89,152       △ 41    89,111
     セグメント利益又は損
                  788     1,998       754     △ 694      255     3,101     △ 1,064      2,037
     失(△)
     セグメント資産
                10,714      9,272      1,188     19,165      5,508     45,849       3,777     49,626
     その他の項目
      減価償却費
                  550      58      10     585      285     1,488        56    1,546
      のれん償却額
                   3     34      -      60     425      523       -     523
      有形固定資産及び無
                  166      33      65      30     155      451       25     477
      形固定資産の増加額
       (注)1.     セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,064百万円には、セグメント間取引消去・その他調整額35百
            万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,099百万円が含まれております。全社費用は、主
            に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            セグメント資産のうち、調整額3,777百万円の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金等)及
            び管理部門に係る資産等であります。
            減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門に係る資産等の増加であります。
          2.     セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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        当連結会計年度(自           2019年4月1日         至   2020年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                       連結財務諸表
                                                  調整額
                                                        計上額
                          建築コンサル            美容・健康
                                                  (注)1
              クリクラ事業      レンタル事業            住宅事業             計
                                                        (注)2
                          ティング事業             事業
     売上高
      外部顧客への売上高
                13,372      14,805      5,251     46,100      8,691     88,222        -    88,222
      セグメント間の内部
                   2      3     -      1     72      80     △ 80      -
      売上高又は振替高
         計
                13,375      14,808      5,251     46,101      8,764     88,302       △ 80    88,222
     セグメント利益又は損
                 1,030      1,844       730     △ 545      125     3,186     △ 1,067      2,118
     失(△)
     セグメント資産
                11,069      8,812      2,553     15,333      4,924     42,692       3,741     46,433
     その他の項目
      減価償却費
                  521      63      12     439      277     1,313        60    1,374
      のれん償却額
                   8     27      -      44     484      566       -     566
      有形固定資産及び無
                  362      88      17      29     101      598      205      804
      形固定資産の増加額
       (注)1.     セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,067百万円には、セグメント間取引消去・その他調整額61百
            万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,122百万円が含まれております。全社費用は、主
            に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            セグメント資産のうち、調整額3,741百万円の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金等)及
            び管理部門に係る資産等であります。
            減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門に係る資産等の増加であります。
          2.     セグメント利益又は損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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       【関連情報】
       前連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

         (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
         (2)有形固定資産

           本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
        3.主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める
          ものがないため、記載を省略しております。
       当連結会計年度(自           2019年4月1日         至   2020年3月31日)

        1.製品及びサービスごとの情報
          セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。
        2.地域ごとの情報

         (1)売上高
           本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
         (2)有形固定資産

           本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
        3.主要な顧客ごとの情報

          外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める
          ものがないため、記載を省略しております。
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       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       前連結会計年度(自          2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                 全社・消去       合計
                              建築コンサル
                  クリクラ事業      レンタル事業             住宅事業     美容・健康事業
                              ティング事業
                      -       0      -      137       -      -      137
      減損損失
       当連結会計年度(自          2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                 全社・消去       合計
                              建築コンサル
                  クリクラ事業      レンタル事業             住宅事業     美容・健康事業
                              ティング事業
                      -      -      -      285       77      -      362
      減損損失
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自          2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                 全社・消去       合計
                              建築コンサル
                  クリクラ事業      レンタル事業             住宅事業     美容・健康事業
                              ティング事業
                      3      34      -      60      425       -      523
      当期償却額
                      8      66      -      175     1,054        -     1,305

      当期末残高
       当連結会計年度(自          2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                              報告セグメント
                                                 全社・消去       合計
                              建築コンサル
                  クリクラ事業      レンタル事業             住宅事業     美容・健康事業
                              ティング事業
                      8      27      -      44      484       -      566
      当期償却額
                     170       48      287      131      492       -     1,129

      当期末残高
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
       前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
                      資本金又は     事業の内    議決権等の     関連当事

                                               取引金額          期末残高
           会社等の名称又
       種類            所在地   出資金(百万     容又は職    所有(被所     者との関     取引の内容            科目
           は氏名                                   (百万円)          (百万円)
                            業    有)割合     係
                        円)
                                         事務所の賃

                                                 15  前払費用        1
                                         借
                                    事務所の
                                    賃借
                                (被所有)
                           当社名誉             事務所の保
      主要株主       西山由之                                      差入保証金
                    -    -                         -          26
                           会長             証金の償却
                                直接3.2%
                                    給与支払      給与       60   未払金       5

     主要株主が議

                                         美術館チ
     決権の過半数
                            美術館運         販売促進
            一般社団法人       東京都
                        -         -       ケットの購         40   -      -
            西山美術館       町田市
                            営         品購入
     を所有してい
                                         入
     る会社等
     主要株主が議
            株式会社
     決権の過半数                          (被所有)
                           建設関連             建物の保守
                   東京都                  工事発注
            キャピタル
                        80                         33   未払金       2
                   町田市                  等
                           業             管理業務等
     を所有してい                           直接7.5%
            (※1)
     る会社等
     重要な子会社
     役員及びその
                           コンサル
            株式会社       千葉県
     近親者が議決
                                         コンサル
            住宅マーケティ       四街道     3   ティング      -   役務発注             22   買掛金       3
                                         ティング
     権の過半数を
            ング研究所        市
                           業
     所有する会社
     等
                                         商品の仕入       2,290    買掛金       80

                   大阪府
                                (被所有)直
                           レンタル・
      主要株主     株式会社ダスキン       吹田市                  主要株主
                       11,352
                           飲食業
                                接24.9%
                                          保証金        19  差入保証金       623
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、差入保証金を除く期末残高には消費税等が含

           まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          当社事務所の賃借料及び保証金については、不動産の鑑定評価に基づく価格によっております。
          給与については、経営会議に基づいて金額を決定しております。なお、内訳は連結財務諸表提出会社48百万
          円、連結財務諸表提出会社の連結子会社12百万円となります。                             美術館チケット、建物の保守管理業務等につ
          いては、市場価格を勘案のうえ、一般取引先の条件と同様に決定しております。
          株式会社ダスキンの取引金額については、関連当事者となった月からの取引金額となっております。
      (※1)       当社の主要株主でもあります。
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      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
                      資本金又    事業の内    議決権等の所      関連当事

                                              取引金額          期末残高
           会社等の名称又
       種類            所在地    は出資金    容又は職    有(被所有)      者との関    取引の内容            科目
           は氏名                                  (百万円)          (百万円)
                          業    割合      係
                      (百万円)
     主要株主が議

                          コインラ
     決権の過半数
             株式会社      東京都                 店舗工事    店舗工事請
                       350   ンドリー       -                16    -     -
             センカク      新宿区                 請負      負
     を所有してい
                          経営
     る会社等
      (注)1.上記の金額には消費税等が含まれておりません。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          店舗工事請負については、市場価格を勘案のうえ、一般取引先の条件と同様に決定しております。
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       当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
                      資本金又は     事業の内    議決権等の     関連当事

           会社等の名称又                                   取引金額          期末残高
       種類            所在地   出資金(百万     容又は職    所有(被所     者との関     取引の内容            科目
           は氏名                                   (百万円)          (百万円)
                        円)    業    有)割合     係
                                         事務所の賃

                                                    前払費用
                                                 15          1
                                         借
                                    事務所の
                                    賃借
                                (被所有)
                           当社名誉             事務所の保
      主要株主       西山由之       -    -                         -  差入保証金        26
                           会長             証金の償却
                                直接3.2%
                                    給与支払      給与          未払金

                                                 60          5
     主要株主が議

                                         美術館チ
     決権の過半数
                            美術館運         販売促進
            一般社団法人       東京都
                        -         -       ケットの購         40   -      -
            西山美術館       町田市
                            営         品購入
     を所有してい
                                         入
     る会社等
     主要株主が議
            株式会社
     決権の過半数                          (被所有)
                           建設関連             建物の保守
                   東京都                  工事発注
            キャピタル
                                                    未払金
                        80                         40          2
                   町田市                  等
                           業             管理業務等
     を所有してい
                                直接10.0%
            (※1)
     る会社等
     重要な子会社
     役員及びその
                           コンサル
            株式会社       千葉県
     近親者が議決
                                         コンサル
            住宅マーケティ       四街道     3   ティング      -   役務発注             29   買掛金       0
                                         ティング
     権の過半数を
            ング研究所        市
                           業
     所有する会社
     等
                                         商品の仕入       3,838    買掛金       186

                   大阪府
                                (被所有)直
                           レンタル・
      主要株主     株式会社ダスキン       吹田市    11,352             主要株主
                           飲食業
                                接25.9%
                                          保証金         差入保証金
                                                 15         638
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、差入保証金を除く期末残高には消費税等が含

           まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          当社事務所の賃借料及び保証金については、不動産の鑑定評価に基づく価格によっております。
          給与については、経営会議に基づいて金額を決定しております。なお、内訳は連結財務諸表提出会社48百万
          円、連結財務諸表提出会社の連結子会社12百万円となります。                             美術館チケット、建物の保守管理業務等につ
          いては、市場価格を勘案のうえ、一般取引先の条件と同様に決定しております。
      (※1)       当社の主要株主でもあります。
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                                    899  円  84  銭
     1株当たり純資産額                                                 881円83銭
                                     40  円  32  銭
     1株当たり当期純利益                                                  22円94銭
      (注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益               (百万
                                        798                 514
      円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                        798                 514
      純利益(百万円)
      期中平均株式数(株)                              19,802,890                 22,405,194
      (注)役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除
         する自己株式に含めております(前連結会計年度140千株、当連結会計年度140千株)。
         また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております
         (前連結会計年度140千株、当連結会計年度140千株)。
         (重要な後発事象)

      (子会社株式の譲渡)
       当社は、2020年3月24日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社レオハウス(以下、「レオハ
       ウス」といいます)の当社が保有する全株式を株式会社ヤマダ電機(本社:群馬県高崎市代表取締役社長:三嶋恒
       夫東証第一部:9831、以下「ヤマダ電機」といいます)に譲渡することを目的とする基本合意書を締結することを
       決議し、同日ヤマダ電機と基本合意書を締結しました。また2020年                               4月9日開催の取締役会において、株式譲渡契
       約を締結することを決議いたしました。
      1.基本合意書締結の理由

       当社グループでは、創業以来の事業であるレンタル事業を中心に、クリクラ事業、住宅事業、建築コンサルティング
       事業、美容・健康事業の5つの事業体制のもと、創業時より「暮らしのお役立ち」「消費のお困りごとを担う」を軸
       とした「コングロマリット(複合的異種混成型)企業」を基本戦略として基盤を築いてまいりました。しかしな
       がら、住宅事業は、住宅業界での着工数減少に歯止めがかからない状況が継続しており、受注数が伸び悩んでいる状
       況が続いております。住宅事業の中核会社であるレオハウスにおいても、不採算店の撤退・統廃合による固定費の削
       減や経営資源の適正配分などを実施してまいりましたが、受注数減少をカバーすることはできず、加えて赤字店舗の
       減損等を計上することにより、2020年3月期においても当期純損失となりました。このような状況の下、当社は住宅
       事業の抜本的な改革を検討した結果、家電をコアに生活インフラとしての「暮らしまるごと」提案を行っているヤマ
       ダ電機にレオハウスの経営を委ねることで、従来の戸建住宅メーカーの枠に捉われない柔軟な発想で顧客獲得及びヤ
       マダ電機子会社の株式会社ヤマダホームズとのシナジー効果が見込まれることから、本件がレオハウスの企業価値向
       上に有益であると判断いたしました。
      2.異動する子会社の概要

       (1)名称 株式会社レオハウス
       (2)所在地 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル37F
       (3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 内村真樹
       (4)事業内容 注文住宅の建築請負等
       (5)資本金 3億円
       (6)設立年月日 2006年10月10日
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      3.株式譲渡の相手先の概要
       (1)名称 株式会社ヤマダ電機
       (2)所在地 群馬県高崎市栄町1番1号
       (3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三嶋恒夫
       (4)事業内容 家電・情報家電等の販売及び住まいに関する商品販売
       (5)資本金 710億円
       (6)設立年月日 1978年6月1日
      4.譲渡株式数、譲渡価額及び異動前後の所有株式の状況

       (1)異動前の所有株式数 15,850株(議決権所有割合:100.0%)
       (2)譲渡株式数 15,850株
       (3)  譲渡価額 489百万円
       (4)異動後の所有株式数 0株(議決権所有割合:0%)
      5.日程

       (1)基本合意書締結日  2020年3月24日
       (2)株式譲渡契約締結日 2020年4月9日
       (3)株式譲渡実行日   2020年5月14日
       (子会社の吸収合併)

       当社は、4月27日開催の取締役会において、2020年8月1日を効力発生日(予定)として、当社の連結
       子会社である株式会社suzukuriを吸収合併することを決議いたしました。
       なお、本合併は、100%出資連結子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略
       しています。
       1.吸収合併の目的

       株式会社suzukuriは、様々な企業とコラボレーションし、セミオーダーとデザイン・機能性に
       こだわった低価格戦略を軸に、注文住宅事業を展開しております。同社の事業展開に加え、同社の独自性の
       あるコンセプトをパッケージ化した商品を、当社の建築コンサルティング事業がターゲットとしている
       地場工務店に提供することで、より効果的な経営支援を提供する目的で吸収合併することといたしました。
        なお、株式会社suzukuriは、住宅事業セグメントに属していましたが、当該吸収合併に伴い、
       同社の事業は2021年3月期より、建築コンサルティング事業セグメントに属することとなります。
       2.合併の日程

          2020年4月27日 合併契約承認取締役会
          2020年4月27日 合併契約締結
          2020年8月1日(予定) 吸収合併の予定日(効力発生日)
          (注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易吸収合併、また、株式会社
           suzukuriにおいては会社法第784条第1項に定める略式吸収合併に該当するため、
           両社とも株主総会の承認を経ずに行う予定です。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首   残高     当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                              4,390        4,000       0.3%      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                              1,970        2,005       0.6%      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               419        385      1.7%      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                              3,205        3,900       0.6%   2020年~2024年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              1,353        1,063       1.7%   2020年~2026年

                 合計                  11,338        11,353        -     -

      (注)1.平均利率は、期中平均利率によっております。

         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                  (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                1,670           1,200            730           300

     リース債務                 342           278           237           171
         【資産除去債務明細表】

        本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産
        除去債務明細表の記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)
                        第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                      17,800          41,690          62,290          88,222

     税金等調整前当期純利益又は税金
     等調整前四半期純損失(△)                       △1,269           △299           192         1,409
     (百万円)
     親会社株主に帰属する当期純利益
     又は親会社株主に帰属する四半期                      △1,355           △700          △564           514
     純損失(△) (百万円)
     1株当たり当期純利益又は1株当
                           △60.48          △31.25          △25.21           22.94
     たり四半期純損失(△) (円)
          (会計期間)

                        第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益又は1株
     当たり四半期純損失(△)                       △60.48           29.24          6.03         48.16
     (円)
      (注)役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を、1株当たり四半期純損益又は1株当たり当期純損失の算定上、期
         中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         7,332              7,484
         現金及び預金
                                        ※2 2,714             ※2 3,040
         売掛金
                                         1,611              1,686
         商品及び製品
                                           129              109
         原材料及び貯蔵品
                                           288              301
         前払費用
                                         5,854              5,380
         関係会社短期貸付金
                                        ※2 1,156             ※2 1,042
         その他
                                         △ 523              △ 61
         貸倒引当金
                                         18,562              18,983
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         4,844              4,868
          建物
                                           771              705
          構築物
                                           111              134
          機械装置及び運搬具
                                           256              256
          工具、器具及び備品
                                         2,051              2,051
          土地
                                           813              710
          リース資産
                                           194               97
          建設仮勘定
                                         9,042              8,823
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           75              218
          のれん
                                           102              113
          ソフトウエア
                                           47              99
          その他
                                           226              431
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                           247              913
          投資有価証券
                                         7,168              7,311
          関係会社株式
                                           129               -
          長期貸付金
                                           10               5
          関係会社長期貸付金
                                           192              203
          破産更生債権等
                                           478             1,009
          繰延税金資産
                                         1,618              1,588
          差入保証金
                                           231              268
          その他
                                         △ 217             △ 182
          貸倒引当金
                                         9,858              11,118
          投資その他の資産合計
                                         19,127              20,374
         固定資産合計
       繰延資産
                                           134               78
         株式交付費
                                         37,825              39,436
       資産合計
                                 79/98






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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         ※2 799             ※2 868
         買掛金
                                         4,340              4,000
         短期借入金
                                           500               -
         関係会社短期借入金
         1年内返済予定の長期借入金                                 1,970              2,005
                                           167              170
         リース債務
                                        ※2 1,295             ※2 1,349
         未払金
                                           528              444
         未払法人税等
                                           190              191
         前受金
                                           528              511
         賞与引当金
                                           48              22
         債務保証損失引当金
                                           69              46
         ポイント引当金
                                         ※2 554            ※2 1,624
         その他
                                         10,992              11,234
         流動負債合計
       固定負債
                                         3,205              3,900
         長期借入金
                                           674              567
         リース債務
                                           13              13
         再評価に係る繰延税金負債
                                           16              10
         役員株式給付引当金
                                           350              425
         資産除去債務
                                           142               -
         債務保証損失引当金
                                           195              193
         その他
                                         4,596              5,110
         固定負債合計
                                         15,589              16,345
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         6,729              6,729
         資本金
         資本剰余金
                                         3,378              3,378
          資本準備金
                                           498              498
          その他資本剰余金
                                         3,877              3,877
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           350              350
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         3,500              3,500
            別途積立金
                                         9,906              10,809
            繰越利益剰余金
                                         13,756              14,660
          利益剰余金合計
                                        △ 1,309             △ 1,309
         自己株式
                                         23,053              23,957
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           45              △ 5
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 2              -
         繰延ヘッジ損益
                                         △ 860             △ 860
         土地再評価差額金
                                         △ 818             △ 865
         評価・換算差額等合計
                                         22,235              23,091
       純資産合計
                                         37,825              39,436
      負債純資産合計
                                 80/98




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                        ※ 31,130              ※ 31,583
      売上高
                                        ※ 12,615              ※ 12,795
      売上原価
                                         18,514              18,788
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         1,462              1,468
       販売手数料
                                         ※ 1,167              ※ 1,188
       広告宣伝費及び販売促進費
                                         1,237              1,124
       サービス用品費
                                         5,069              5,308
       給料及び手当
                                           488              476
       賞与引当金繰入額
                                         1,959              1,916
       旅費及び交通費
                                           347              346
       減価償却費
                                         ※ 4,473              ※ 4,561
       その他
                                         16,206              16,391
       販売費及び一般管理費合計
                                         2,308              2,397
      営業利益
      営業外収益
                                          ※ 873              ※ 735
       受取利息及び配当金
                                          ※ 332              ※ 325
       受取地代家賃
                                           69              -
       受取手数料
                                           157              159
       その他
                                         1,432              1,220
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          ※ 87              ※ 68
       支払利息
                                           280              285
       不動産賃貸費用
                                           32              55
       株式交付費償却
                                           67              41
       その他
                                           468              451
       営業外費用合計
                                         3,272              3,166
      経常利益
      特別利益
                                           -              520
       貸倒引当金戻入額
                                           -              171
       債務保証損失引当金戻入額
                                           -              691
       特別利益合計
      特別損失
                                            3              ▶
       固定資産除却損
                                            0              -
       減損損失
                                           601              491
       関係会社株式評価損
                                           29              -
       関係会社出資金評価損
                                           520               60
       貸倒引当金繰入額
                                           171               -
       債務保証損失引当金繰入額
                                           -             1,290
       事業整理損
                                            0              -
       その他
                                         1,326              1,845
       特別損失合計
                                         1,946              2,011
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     882              828
                                         △ 105             △ 509
      法人税等調整額
                                           777              319
      法人税等合計
                                         1,169              1,692
      当期純利益
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        【売上原価明細書】
        レンタル原価明細書
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                       注記
                                       構成比                 構成比
             区分                金額(   百万  円)            金額(   百万  円)
                       番号
                                       (%)                 (%)
      1 レンタル商品賃借料
                                  3,416      83.8           3,282      77.3
      2 少額資産購入高
                                   91     2.2           130      3.1
      3 労務費
                        ※1           570     14.0            833     19.6
       レンタル原価                           4,078      100.0           4,246      100.0
      (注) ※1.このうち賞与引当金繰入額は前事業年度36百万円、当事業年度41百万円であります。
        商品原価明細書

                                前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                       注記
             区分                   金額(   百万  円)            金額(   百万  円)
                       番号
                                       1,706                 1,533
      期首商品たな卸高
                                       6,707                 6,986
      当期商品仕入高
       計
                                       8,414                 8,520
      期末商品たな卸高
                                       1,533                 1,581
      商品原価                                 6,880                 6,939
        製品原価明細書

                                前事業年度                 当事業年度
                              (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                       注記
             区分                   金額(   百万  円)            金額(   百万  円)
                       番号
                                        64                 65
      期首製品たな卸高
                                       2,498                 2,451
      当期製品製造原価
       計
                                       2,563                 2,516
      他勘定振替高                  ※1
                                        841                 835
      期末製品たな卸高
                                        65                 73
      製品原価                                 1,657                 1,608
      (注) ※1.他勘定振替高は販売促進費等への振替額であります。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                               資本剰余金                 利益剰余金
                                                  その他利益剰余金

                     資本金
                                 その他資本剰余
                           資本準備金              利益準備金
                                 金
                                                別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高                  4,000        649       498       350      3,500       8,917

     当期変動額
      新株の発行
                       2,729       2,729
      剰余金の配当                                                    △ 180
      当期純利益                                                    1,169
      自己株式の取得
      株式交換による増加
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  2,729       2,729        -       -       -      988
     当期末残高                  6,729       3,378        498       350      3,500       9,906
                       株主資本               評価・換算差額等

                               その他有価                       純資産合計
                                    繰延ヘッジ損      土地再評価      評価・換算
                    自己株式     株主資本合計      証券評価差
                                      益    差額金      差額等合計
                               額金
     当期首残高
                     △ 1,309     16,606       56     △ 0    △ 860     △ 804    15,802
     当期変動額
      新株の発行                      5,458                            5,458
      剰余金の配当                      △ 180                           △ 180
      当期純利益
                            1,169                            1,169
      自己株式の取得                 △ 0     △ 0                           △ 0
      株式交換による増加                       -                            -
      株主資本以外の項目の当期変動
                             -     △ 11     △ 2          △ 14     △ 14
      額(純額)
     当期変動額合計                  △ 0    6,447      △ 11     △ 2     -     △ 14    6,433
     当期末残高                △ 1,309     23,053       45     △ 2    △ 860     △ 818    22,235
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          当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                               資本剰余金                 利益剰余金
                                                  その他利益剰余金

                     資本金
                                 その他資本剰余
                           資本準備金              利益準備金
                                 金
                                                別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高

                       6,729       3,378        498       350      3,500       9,906
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 789
      当期純利益                                                    1,692
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                    -       -       -       -       -      903
     当期末残高
                       6,729       3,378        498       350      3,500      10,809
                       株主資本               評価・換算差額等

                               その他有価                       純資産合計
                                    繰延ヘッジ損      土地再評価      評価・換算
                    自己株式     株主資本合計      証券評価差
                                      益    差額金      差額等合計
                               額金
     当期首残高
                     △ 1,309     23,053       45     △ 2    △ 860     △ 818    22,235
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 789                           △ 789
      当期純利益                      1,692                            1,692
      自己株式の取得
                       △ 0     △ 0                           △ 0
      株主資本以外の項目の当期変動
                             -     △ 50      2     -     △ 47     △ 47
      額(純額)
     当期変動額合計                  △ 0     903     △ 50      2     -     △ 47     855
     当期末残高
                     △ 1,309     23,957       △ 5     -    △ 860     △ 865    23,091
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
       1.有価証券の評価基準及び評価方法
        (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
        (2)その他有価証券

         時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
                    原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの・・・移動平均法による原価法
                    なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に
                    応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって
                    おります。
       2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

        (1)商品及び製品
         総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        (2)原材料及び貯蔵品

         総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        (3)販売用不動産

         個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       3.固定資産の減価償却の方法

        (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法を採用しております。
         ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
         附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
            建物               3~60年
            工具、器具及び備品               2~20年
        (2)無形固定資産(リース資産を除く)

         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
         ります。
        (3)リース資産

         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       4.引当金の計上基準

        (1)貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績繰入率等により、貸倒懸念債権等特定の債
         権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)賞与引当金

         従業員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
        (3)役員賞与引当金

         役員賞与の支給に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上しております。
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        (4)  債務保証損失引当金
         商品等を購入した顧客の利用するリース会社への債務に対する債務保証の損失に備えるため、損失発生実績率
         に基づいて算定した必要額の他、必要に応じて損失発生の可能性を個別に検討して算定した損失見込み額を計
         上しております。
        (5)  ポイント    引当金

         販売促進のための費用負担に備えるため、過去の実績率に基づき翌事業年度以降の利用により発生する費用見
         積額を計上しております。
        (6)役員株式給付引当金

         株式交付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
       5.退職給付に係る会計処理の方法

        当社は、確定給付型の制度として複数事業主制度としての総合設立型の企業年金基金(ベネフィット・ワン企業年
        金基金)に加入しております。当該企業年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算すること
        が出来ないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
       6.重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       7.その他財務諸表作成のための重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         税抜方式によっております。
         (表示方法の変更)

         (損益計算書関係)
        前事業年度において、「営業外費用」「その他」に含めていた「株式交付費償却」は、営業外費用の総額の100分
        の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、
        前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
        この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた99百万円は、「株式
        交付費償却」32百万円、「その他」67百万円として組み替えております。
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         (追加情報)
          (役員報酬BIP信託に係る取引について)
         当社は、2016年6月29日の定時株主総会決議により、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象
         に、業績向上に対する達成意欲をさらに高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的に、業績連動
         型株式報酬制度として、「役員報酬BIP信託」を導入いたしました。
         (1)  取引の概要

         本制度は、各対象会社が拠出する取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託を通
         じて各対象取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う株式報酬制度です。
         ただし、対象取締役が当社株式等の交付等を受けるのは、原則として、対象取締役の退任後となります。
         (2)  信託に残存する自己株式

         信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式
         として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度121百万円、140千株、当事業年度
         121百万円、140千株であります。
         (貸借対照表関係)

      1.債務保証
       (1)顧客の割賦債務残高に対して、債務保証を行っております。
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
                                      403百万円                450百万円

     ※2.関係会社に対する金銭債権・債務

       関係会社に対する金銭債権及び債務(区分表示しているものは除く)は次のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度

                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
       金銭債権
                                      63百万円                34百万円
       金銭債務                               29                37
         (損益計算書関係)

      ※ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                  前事業年度                当事業年度
                               (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
       営業取引による取引高
                                      178百万円                117百万円
        売上高
        仕入高
                                       9                13
       営業取引以外の取引高
                                    1,228                1,082
         (有価証券関係)

       前事業年度       (2019年3月31日現在)
        子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式7,168百万円)は、市場価格がなく、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから記載しておりません。
       当事業年度       (2020年3月31日現在)

        子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式7,311百万円)は、市場価格がなく、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
        繰延税金資産
                                        286  百万円             74 百万円
         貸倒引当金
                                         46              39
         未払事業税
                                        188              157
         賞与引当金
                                        106              106
         減損損失
                                         30              335
         投資有価証券評価損
                                        603              441
         関係会社株式
                                         33              33
         関係会社出資
                                        107              130
         資産除去債務
                                         -              396
         事業整理損失引当金
                                         2              6
         その他有価証券評価差額金
                                         60              94
         その他
        繰延税金資産小計                               1,465              1,814
                                       △903              △727
        評価性引当額
        繰延税金資産合計                                562             1,086
        繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                                △22               △3
         資産除去債務                                △47              △61
         その他                                △13              △12
        繰延税金負債合計                                △83              △77
        繰延税金資産(負債)の純額                                478             1,009
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別内訳

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
      法定実効税率

                                         30.7(%)              30.7(%)
      (調整)
       住民税均等割等                                  2.9              3.0
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  1.3              1.5
                                        △12.6               △9.9
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目
       評価性引当額の増減                                  16.4              △8.7
       その他                                  1.2             △0.7
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 39.9              15.9
         (企業結合等関係)

          連結財務諸表「注記事項(企業結合関係)」に記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)


          連結財務諸表に記載しているため、注記を省略しております。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:百万円)
                          当期首      当 期      当 期      当 期      当期末     減価償却

        区分        資産の種類
                          残 高      増加額      減少額      償却額      残 高      累計額
      有形固定資産

              建物             4,844             57
                                  376            295     4,868      3,025
              構築物              771
                                   0      0     66     705      610
              機械装置及び運搬具
                            111      47      -      24     134      177
              工具、器具及び備品              256

                                   48      0     47     256      762
              土地                           -      -
                           2,051        -                2,051        -
                           [△847]                        [△847]
              リース資産
                            813      72      ▶     171      710     1,334
              建設仮勘定

                            194      406      502      -      97      -
                           9,042       950      564      605     8,823      5,911

                  計
                           [△847   ]                     [△847]
      無形固定資産
                                                           -
              のれん               75     179       0     36     218
                                         0                 -

              ソフトウエア              102      60            50     113
                                               -            -

              ソフトウェア仮勘定               14     113      61            66
                                   -      -                  -

              その他               33                  0     32
                                                           -

                  計          226      353      61      87     431
     (注)1.増加の主な内訳              建物         クリクラ事業        本庄工場改修・立川MC新築工事                     88百万円

                   機械装置及び運搬具
                            クリクラ事業        立川MC室内設備                     24百万円
                   工具、器具備品         レンタル事業        支店エアコン入替                     7百万円
                   のれん         クリクラ事業        ウォータースタンド顧客譲渡                    133百万円
                   ソフトウェア         クリクラ事業        クリクラ受発注システム                     7百万円
        2.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月
          31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
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         【引当金明細表】
                                                    (単位:百万円)
           科目           当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高

      貸倒引当金                     741           62          559          243

      賞与引当金                     528         1,041          1,058           511
      債務保証損失引当金                     190           22          190           22
      ポイント引当金                      69          64          87          46
      役員株式給付引当金                      16           0          5          10
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
       取次所                      ──────
       買取手数料                 無料

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他
      公告掲載方法                  やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                        公告掲載URL    https://www.nacoo.com
                        (1)対象株主
                         毎年3月末日現在における最終の株主名簿に記載または記録された当社
                         100株以上を所有する株主
      株主に対する特典
                        (2)株主優待の内容
                         Coyori 美容液オイル白(20ml)   1個
                         Coyori 高保湿温泉化粧水しっとり(100ml)   1個
      (注)当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取
         得を請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第48期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月28日関東財務局長に提出
     (2)内部統制報告書及びその添付書類

        2019年6月28日関東財務局長に提出
     (3)四半期報告書及び確認書

        (第49期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出
        (第49期第2四半期)(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月11日関東財務局長に提出
        (第49期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月10日関東財務局長に提出
     (4)臨時報告書

        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく
        臨時報告書
        2019年6月28日関東財務局長に提出
        金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時
        報告書
        2019年12月20日関東財務局長に提出
     (5)四半期報告書の訂正報告書及び確認書

        (第49期第1四半期)(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年11月8日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年6月29日

     株式会社ナック

       取締役会 御中

                           仰星監査法人

                           東京事務所

                           指定社員

                                     公認会計士
                                             福田 日武        印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                     公認会計士
                                             三木 崇央        印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社ナックの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
     表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
     作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社ナック及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてその他の倫理上の責任を果た
     している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年5月14日に株式会社レオハウスの全株式を株式会社ヤマダ電機
     に譲渡している。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
      る 。
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                                                            有価証券報告書
     連結財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・ 連結財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
     ・ 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の開示すべき重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
      を行う。
     ・ 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
      並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
      ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     <内部統制監査>

     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ナックの2020年3月
     31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      当監査法人は、株式会社ナックが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
     制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
     係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制における監査人の責任」
     に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
     監査証拠を入手したと判断している。
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
      る。
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                                                            有価証券報告書
     内部統制監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
     ある。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の監査の基準従って、監査の過程を通じて、職業的専
     門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。

      内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用さ
      れる。
     ・財務報告に係る内部統の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制
      報告書の表示を検討する。
     ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、
      内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
      う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
      別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項に
      ついて報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
      びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去または軽減するためにセーフガー
      ドを講じている場合にはその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                       以  上
      (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

           ます。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月29日

     株式会社ナック
       取締役会 御中

                           仰星監査法人

                           東京事務所

                           指定社員

                                     公認会計士
                                             福田 日武        印
                           業務執行社員
                           指定社員

                                     公認会計士
                                             三木 崇央        印
                           業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社ナックの2019年4月1日から2020年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ナックの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
     人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年5月14日に株式会社レオハウスの全株式を株式会社ヤマダ電機
     に譲渡している。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ナック(E04934)
                                                            有価証券報告書
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・ 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     ・ 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
      並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
      ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
           ます。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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