株式会社メタルアート 有価証券報告書 第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社メタルアート
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      株式会社メタルアート(E02185)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2020年6月25日

    【事業年度】                      第89期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    【会社名】                      株式会社メタルアート

    【英訳名】                      METALART CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  友 岡 正 明

    【本店の所在の場所】                      滋賀県草津市野路三丁目2番18号

    【電話番号】                      077(563)2111(代表)

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役  三 宅 恆 路

    【最寄りの連絡場所】                      滋賀県草津市野路三丁目2番18号

    【電話番号】                      077(563)2111(代表)

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役  三 宅 恆 路

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等

            回次             第85期       第86期       第87期       第88期       第89期
           決算年月             2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月
     売上高               (千円)     23,469,810       26,515,983       30,456,660       32,077,332       32,640,633
     経常利益又は経常損失(△)               (千円)      △ 107,081      1,144,331        885,762      1,209,779       1,236,803
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す               (千円)      △ 181,079       683,715       401,370       799,421       832,084
     る当期純損失(△)
     包括利益               (千円)      △ 733,087       675,778       575,904       776,526       146,585
     純資産額               (千円)     11,246,345       11,869,598       12,350,108       14,745,583       14,533,800
     総資産額               (千円)     22,360,269       25,185,977       26,699,225       29,939,518       28,883,376
     1株当たり純資産額               (円)      3,568.45       3,766.65       3,919.76       4,219.14       4,356.92
     1株当たり当期純利益又は1
                    (円)      △ 57.45       216.95       127.38       253.73       265.89
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                    (円)         ―       ―       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率               (%)        50.3       47.1       46.3       44.4       45.6
     自己資本利益率               (%)       △ 1.6       5.9       3.3       6.2       6.3
     株価収益率               (倍)       △ 19.3        6.3       15.5        5.1       4.4
     営業活動による
                   (千円)      △ 518,188      2,426,099       1,923,349       2,070,337       2,746,752
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (千円)      △ 767,392      △ 949,051     △ 2,074,320      △ 3,032,551      △ 1,387,266
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (千円)       73,880      △ 129,773      △ 201,282      1,836,927       △ 440,958
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                   (千円)      1,681,443       3,035,173       2,660,025       3,519,062       4,295,682
     期末残高
                            585       614       674       711       732
     従業員数
                    (人)
                           ( 318  )     ( 475  )     ( 466  )     ( 452  )     ( 407  )
     (外、平均臨時雇用者数)
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第88期の期
          首から適用しており、第87期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
        4 2018年10月1日付けで普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第85期期首に
          当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
             回次             第85期       第86期       第87期       第88期       第89期
            決算年月             2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月
     売上高               (千円)     22,320,659       23,812,078       27,408,551       28,070,548       28,565,052
     経常利益               (千円)      1,701,877        802,826      1,175,195        754,642       685,109
     当期純利益               (千円)       153,425       213,579       383,661      1,847,701        456,669
     資本金               (千円)      2,143,486       2,143,486       2,143,486       2,143,486       2,143,486
     発行済株式総数               (株)     15,786,910       15,786,910       15,786,910        3,157,382       3,157,382
     純資産額               (千円)      9,224,682       9,404,871       9,697,869       11,433,348       11,517,815
     総資産額               (千円)     18,735,308       21,142,918       21,584,589       24,337,122       23,808,329
     1株当たり純資産額               (円)      2,927.00       2,984.50       3,077.97       3,628.94       3,809.34
     1株当たり配当額                       5.00       6.00       6.00       35.00       35.00
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                       ( ―)      ( ―)      ( -)       ( -)     ( 15.00   )
     1株当たり当期純利益               (円)       48.70       67.75       121.76       586.44       145.93
     潜在株式調整後
                    (円)         ―       ―       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率               (%)        49.2       44.5       44.9       47.0       48.4
     自己資本利益率               (%)        1.7       2.3       4.0       17.5        4.0
     株価収益率               (倍)        22.8       20.2       16.2        2.2       7.9
     配当性向               (%)        51.3       44.3       24.6        6.0       24.0
     従業員数
                            288       291       302       508       515
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 140  )     ( 140  )     ( 154  )     ( 249  )     ( 243  )
     株主総利回り               (%)        59.9       75.2       108.4        75.1       69.3
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 89.2  )    ( 102.3   )    ( 118.5   )    ( 112.5   )    ( 101.8   )
                                                  407
     最高株価               (円)        385       307       588             1,625
                                                (1,749)
                                                  317
     最低株価               (円)        195       193       247             1,010
                                                (1,093)
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 第85期の1株当たり配当額5円には、100周年記念配当1円を含んでおります。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成28年2月16日)等を第88期の期
          首から適用しており、第87期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等になっております。
        5 2018年10月1日付けで普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第85期の期首
          に当該併合が行われたと仮定し、発行済株式総数、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定してお
          ります。
        6 2018年10月1日付けで普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第85期、第86
          期及び第87期の株主総利回りについては、当該株式併合考慮後の数値を反映しております。
        7 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
          第88期の株価については当該株式併合前の最高・最低株価を記載し、( )に当該株式併合後の最高・最低
          株価を記載しております。
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    2  【沿革】
      1943年8月  後藤鍛工株式会社設立。
      1958年4月  大阪市西淀川区東福町1丁目9番地に福町工場を新設。
      1962年11月  大阪証券取引所市場第二部に上場。
      1964年6月  滋賀県草津市野路町1350番地に滋賀工場を新設。
      1967年9月  野里、福町、滋賀の三工場を大阪、滋賀の二工場に集約。
      1967年12月  近江精工㈱(㈱メタルテックス)を設立。
      1970年7月  本店を大阪市東区大川町1番地に移転。
             本社事務所を現在地に移転。滋賀工場を本社工場と改称。
      1972年4月  大阪工場を本社工場に集約。一貫生産体制を確立。
      1975年7月  本店を現在地滋賀県草津市野路三丁目2番18号に移転。
      1981年5月  サンエム工業㈱(㈱メタルテックス)を設立。
      1987年12月  2000T自動鍛造プレスラインを新設。
      1991年10月  ㈱メタルアート(英文METALART                      CORPORATION)に商号変更。
      1992年7月  近江精工㈱を㈱メタルテックスに商号変更。
      1992年7月  サンエム工業㈱を㈱メタルマックに商号変更。
      1993年3月  ㈱メタルフォージ(現・連結子会社)を設立。
      1995年10月  3500T自動鍛造プレスラインを新設。
      1998年4月  ㈱メタルテックスが㈱メタルマックを吸収合併。
      2002年5月  冷間鍛造ラインを新設。
      2005年8月  ㈱メタルテックスが馬場工場リンクラインを新設。
      2006年2月  ㈱メタルアートが馬場工場を新設。(精鍛ライン移設及び熱処理・表面処理等の一貫ラインを新
             設。)
      2008年3月  ㈱メタルテックスが水口工場を新設(CVT部品加工ラインを新設。)
      2013年1月  ㈱メタルテックスが九州工場を新設(機械加工ラインを新設。)
      2013年5月  インドネシアにPT                METALART     ASTRA   INDONESIA(現・連結子会社)を設立。
      2013年7月  東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場
      2018年4月  ㈱メタルアートが㈱メタルテックスを吸収合併。
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    3  【事業の内容】
      当社及び当社の関係会社は、当社、子会社2社及びその他の関係会社1社により構成されております。当社及び子
     会社2社は、精密型打鍛造品の製造販売に関する事業を主として行っており、その製品は自動車及び建設機械部品を
     主としております。
      当該事業における当社及び関係会社の位置づけは、次の通りであります。
      鍛工品関連
        自動車、建設機械           ……
                      当社が製造販売しており、製造については、一部鍛造品を連結子会社                                 ㈱メタ
        及びその他部品
                     ルフォージに下請けさせております。
                       PT.METALART ASTRA INDONESIAは、鍛造品を製造し、現地法人へ販売して
                     おります。
                      その他の関係会社ダイハツ工業㈱へは製品を販売しております。
      事業の系統図は次の通りであります。

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    4  【関係会社の状況】
                                         議決権の所有

                           資本金       主要な事業
          名称           住所                    (又は被所有)          関係内容
                          (千円)        の内容
                                         割合(%)
    (連結子会社)
                                              製品仕入
                  宮崎県東臼杵郡
    株式会社メタルフォージ(注)1                       100,000    鍛工品の製造             100
                  門川町
                                              役員の兼任 1名
                  インドネシア共
    PT.METALART     ASTRA   INDONESIA
                  和国 西ジャワ
                          8,681億IDR     鍛工品の製造・販売             70  役員の兼任 2名
                  州カラワン県 
    (注)1・(注)2
                  KIIC工業団地
    (その他の関係会社)
                                自動車等各種車両及
                          28,404,346
    ダイハツ工業株式会社              大阪府池田市              びその部品の製造・           (34.3)   製品販売
                                販売
     (注)   1 ㈱メタルフォージ及びPT.METALART                   ASTRA   INDONESIAは、特定子会社であります。
        2   PT.METALART      ASTRA   INDONESIAについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)
         の連結売上高に占める割合が10%を超えております。その「主要な損益情報等」は次のとおりでありま 
         す。
                                主要な損益情報等
                売上高         経常利益         当期純利益          純資産         総資産
                (千円)         (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     PT.METALART 
                 4,102,092          423,261         427,773        4,534,551         5,391,051
     ASTRA   INDONESIA
    5  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                               2020年3月31日       現在
                区分                         従業員数(人)
               全社共通                             732  ( 407  )

                合計                            732  ( 407  )

     (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       2 当社及び連結子会社は、単一事業分野において営業を行っており、単一事業部門で組織されているため従業
         員数は全社共通としております。
     (2)  提出会社の状況

                                               2020年3月31日       現在
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           515    ( 243  )            39.7             12.5             5,302

     (注)   1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3 当社の事業は、単一事業分野において営業を行っており、単一事業部門で組織されているため記載を省略し
          ております。
     (3)  労働組合の状況

       労使関係については特に記載すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針 
          当社は、「①常に新たな価値を生みだしお客様の感動を創造します。②革新的なものづくりを通じて社会の
        発展に貢献します。③リスクを恐れず挑戦し成長する喜びを共感します」を経営理念とし、お客様、取引先お
        よび株主、従業員がともに満足を得られる経営を行い、社会・環境に貢献することを基本方針としておりま
        す。
      (2)対処すべき課題

          世界経済の先行きにつきましては、新型コロナウィルスの影響により、多くの国・地域での急激な落ち込み
        が懸念されます。当社主力の自動車業界・建設機械業界ともに既に大きな影響が及んでいます。当社グループ
        も一丸となって対応に尽力していきます。
         中長期的には、自然環境問題の対応やグローバル化だけでなく、主力の自動車市場が国内の少子高齢化・人
        口都市移転による市場縮小に加え、「CASE」「MaaS」に代表される「100年に一度」と言われる大変革の時代を
        迎えています。
         このような経営環境の中、国内既存事業強化と海外事業拡大に加え、積み上げてきた技術の更なる進化と最
        新のデジタル技術の融合により、新たな価値の創造の実現に取り組んでまいります。
         これらの実現には、一人ひとりがメタルアートの原点である「経営理念」「メタルアートウェイ」に立ち帰
        ることが大切と考えています。
         「メタルアートウェイ」とは、「人間性尊重・挑戦・感動と感謝・持続的成長」の四つの受け継がれていく
        べき共通の価値観、いわゆる「メタルアートらしさ」です。これを全員が理解し、実践していけるようにひと
        づくりも最重要課題として取り組んでまいります。
      (3)   経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値を拡大するために、売上高経常利益率ならびに自己資
        本比率を向上させることが重要と考えております。
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    2  【事業等のリスク】
      当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、
     当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社グルー
     プはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針であります。
      なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      Ⅰ損益及び財務に関するもの

       (1)素材、部品等仕入価格の変動リスク
         当社グループでは、製品を製造するための鋼材、部品等を購入しておりますが、これらの世界市場における
        需要の動向、生産の環境変化等により購入価格が変動した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能
        性があります。
       (2)受注変動のリスク

         当社グループの売上は、自動車部品及び建設機械部品が90%以上を占めているため、自動車及び建設機械の
        国内外の販売の状況に影響され、売上高及び利益が大きく変動する可能性があります。
         また、当社グループの主要販売先である自動車業界、建設機械業界においては、今後益々、中国、東南アジ
        ア、インドなどの新興国市場への需要開拓が進むとともに、製品の低価格化並びに現地生産化が進み、それに
        伴い当社グループの製品価格の下落、お客様の現地調達化による受注減少により売上高及び利益が変動する可
        能性があります。
        (3)金利変動リスク

         当社グループは、現状の低金利を利用し、短期借入金を中心に資金調達を行っております。一方、設備投資
        については長期借入金で賄うことにしており、今後、金利が上昇した場合、金利負担の増大の可能性がありま
        す。
        (4)海外活動に関するリスク

        1)為替リスク
         海外子会社の財務諸表は原則として現地通貨で作成後、連結財務諸表作成のため円換算されております。し
        たがって、決算時の為替レートにより、現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が
        当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        2)政治・経済状況の変化などに伴うリスク

         当社グループが事業展開するインドネシアにおいて、法律・規制の大きな変化、政治・経済状況の急激な変
        化、テロ・戦争等の社会的・政治的混乱など予測し難い事態が発生した場合は、当社グループの経営成績、財
        務状況等に影響を与える可能性があります。
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        (5)   自然災害・事故災害に関するリスク
        ①  大規模な自然災害によるリスク
         当社グループは、自然災害に対する被害・損害を最小限にするための防災、減災、さらには危機管理体制を
        重要なものと位置付けて取り組んでおりますが大規模な自然災害、特に東南海沖を中心とした大規模な地震の
        発生とそれに伴う想定以上の大津波、また、地球温暖化が要因のひとつとされる巨大台風による大規模な水害
        が発生した場合は、顧客に安定して製品を供給できなくなるなど、当社グループの経営成績、財務状況等に影
        響を与える可能性があります。
       ②  火災、爆発事故によるリスク

         当社グループは、危険物及び化学薬品の取扱いについて、事故発生の未然防止のための安全操業体制の強化
        に日々取り組んでおりますが、当社グループにおいて、火災事故、爆発事故が発生した場合、一時的に操業を
        停止するなど、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を与える可能性があります。
       ③  新型コロナウイルス等、感染拡大によるリスク

         当社グループの従業員に新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染が拡大した場合、一
        時的に操業を停止するなど、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を与える可能性があります。当社グ
        ループではこれらのリスクに対応するため、予防や拡大防止に対して適切な管理体制を構築しております。
        特に今般世界的に感染が拡大した新型コロナウイルスに関しては、2020年2月中に管理部門担当役員を本部長
        とする新型コロナウイルス感染対策本部を設置し、以後(1)在宅勤務推進、出張禁止、毎日の検温など、従業員
        の安全と健康を最優先にした対応の徹底、(2)生産、販売、在庫、物流状況の世界レベルでの把握、(3)感染者
        が発生した場合のBCP対策、(4)資金管理、これら施策を通じ、新型コロナウイルスの影響の極小化を図ってお
        ります。
      Ⅱその他

        (1)   環境維持
         当社グループは、環境保護を経営の最重要課題の一つと捉え、ISO14001を取得し、環境対策には万全を期し
        ておりますが、環境維持に対する社会的要請は年々高まり、環境関連法規制は年々厳しさを増しております。
        当社グループとしては、今後も社会の要請にこたえるべく全力を挙げてまいりますが、将来、環境維持に関す
        るコストが当社グループの許容しうる範囲を超えて高まる可能性もあります。その際には、当社グループの財
        務状況と業績に影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要

       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
      況の概要は次のとおりであります。
     ①  財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善は堅調に推移した一方で、各地で頻発する自然災
      害、通商問題や海外経済動向などにより減速傾向に転じるとともに、2020年に入り新型コロナウイルス感染拡大に
      よる世界的規模の経済活動の停滞が顕在化するなど、非常に厳しい状況で推移いたしました。
       一方、このような経営環境のもと、当連結会計年度の当社グループの売上高は、自動車部門では、国内軽・小型
      自動車は堅調に推移し増加いたしました。インドネシアにおいては、市場がやや低調に推移しましたが、新規部品
      の立ち上がりもあり増加となりました。また、建設機械部門では、中国、ASEAN中心に特に大型建機の需要低迷や台
      風19号に伴う取引先の操業影響を受け減少となりました。
       以上の結果、当連結会計年度の売上高は                   326億4千万円       ( 前年同期比1.8%増          )となりました。部門別では、自
      動車部品は     267億2千3百万円         ( 前年同期比4.1%増          )、建設機械部品は          45億7千6百万円        ( 前年同期比9.5%
      減 )、農業機械部品は          6億5千1百万円        ( 前年同期比12.8%減          )、その他部品は        6億8千9百万円        ( 前年同期比
      11.8%増     )となりました。
       損益面におきましては、売上高の増加、グループを挙げての原価低減に努めた結果、営業利益は                                               12億5千万円
      ( 前年同期比10.9%増          )となり、     経常利益は12億3千6百万円              ( 前年同期比2.2%増          )、  親会社株主に帰属する
      当期純利益8億3千2百万円             ( 前年同期比4.1%増          )となりました。
       総資産は、      前連結会計年度末に比べ10億5千6百万円減少                      し、  288億8千3百万円         となりました。

       資産の部では、流動資産は、               前連結会計年度末に比べ3億3千5百万円減少                      し、  161億9千9百万円         となり、また
      固定資産は     前連結会計年度末に比べ7億2千万円減少                    し、  126億8千4百万円         となりました。
       負債の部では、流動負債は、               前連結会計年度末に比べ9億2千4百万円減少                      し、  134億9千万円       となり、固定負債
      は、  前連結会計年度末に比べ7千9百万円増加                    し、  8億5千8百万円        となりました。
       純資産は、      前連結会計年度末に比べ2億1千1百万円減少                      し、  145億3千3百万円         となりました。
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     ②  キャッシュ・フローの状況
       連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、                                    前連結会計年度末に比べ7億7千6
      百万円増加     し、  42億9千5百万円        となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       営業活動による資金の増加は              27億4千6百万円        ( 前年同期は20億7千万円の増加               )となりました。この主な増加
      要因は、減価償却費         14億6千2百万円        、税金等調整前当期純利益             12億3千9百万円        、売上債権の減少        4億4千6百
      万円  、また、減少要因としては仕入債務の減少                    6億2千7百万円        、法人税等の支払        3億5千9百万円        等によるもの
      であります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       投資活動による資金の減少は              13億8千7百万円        ( 前年同期は30億3千2百万円の減少                 )となりました。これは、
      主に有形固定資産の取得による支出                13億6千8百万円        によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       財務活動による資金の減少は              4億4千万円      ( 前年同期は18億3千6百万円の増加                 )となりました。この主な減少
      要因としては自己株式の取得による支出                   2億円   、配当金の支払       1億5千6百万円        によるものであります。
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     ③生産、受注及び販売の状況

     (1)  生産実績

       当連結会計年度における生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。
               部門の名称                     生産高(千円)             前年同期比(%)

     自動車部品                                    26,531,991              3.5
     建設機械部品                                    4,543,666            △10.0
     農業機械部品                                     646,487           △13.4
     その他部品                                     684,640            11.1
                 合計                        32,406,785              1.1
     (注)   1 上記金額は販売価格をもって示し、消費税等は含まれておりません。
        2 外注製品の仕入を含んでおります。
     (2)  受注実績

       当連結会計年度における受注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。
          部門の名称             受注高(千円)         前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)

     自動車部品                   25,814,270            △1.0       3,540,510           △20.4
     建設機械部品                   4,280,171           △16.4        1,009,711           △22.7
     農業機械部品                     599,590          △20.2         133,354          △27.9
     その他部品                     686,093           3.8       190,169          △1.8
            合計            31,380,126            △3.8       4,873,746           △20.5
     (注) 上記金額は販売価格をもって示し、消費税等は含まれておりません。
     (3)  販売実績

       当連結会計年度における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。
               部門の名称                     販売高(千円)             前年同期比(%)

     自動車部品                                    26,723,446              4.1
     建設機械部品                                    4,576,453            △9.5
     農業機械部品                                     651,152           △12.8
     その他部品                                     689,580            11.8
                 合計                        32,640,633              1.8
     (注)   1 主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

               相手先
                         金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
          ダイハツ工業㈱                 9,597,061          29.9       10,345,124          31.7
          コベルコ建機㈱                 3,368,062          10.5       3,301,845          10.1
          トヨタ自動車㈱                 3,006,579          9.4       3,299,008          10.1
        2 上記金額は、消費税等は含まれておりません。
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     (2)   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討の内容は次のとおりでありま
       す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       ①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       (財政状態の分析)
          総資産は、     前連結会計年度末に比べ10億5千6百万円減少                      し、  288億8千3百万円         となりました。
          資産の部では、流動資産は、現金及び預金が7億7千6百万円増加、受取手形及び売掛金が2億9千4百万
         円減少、電子記録債権が2億2千8百万円減少、原材料及び貯蔵品が1億7千4百万円減少したこと等によ
         り、  前連結会計年度末に比べ3億3千5百万円減少                      し、  161億9千9百万円         となり、また固定資産は            前連結会
         計年度末に比べ7億2千万円減少               し、  126億8千4百万円         となりました。
          負債の部では、流動負債は、買掛金が3億6千2百万円減少、電子記録債務が3億9千1百万円減少したこ
         と等により、      前連結会計年度末に比べ9億2千4百万円減少                      し、  134億9千万円       となり、また固定負債は、             前
         連結会計年度末に比べ7千9百万円増加                   し、  8億5千8百万円        となりました。
          純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益8億3千2百万円の計上による増加したこと等により                                               前連結会
         計年度末に比べ2億1千1百万円減少                  し、  145億3千3百万円         となりました。 
       (経営成績の分析)

          当連結会計年度の経営成績の分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概況 ①財政状態及び経営
         成績の状況」に記載しております。
          売上高経常利益率の推移につきましては、以下の通りであります。
                         85期       86期       87期       88期       89期
           決算期             2016年3月期       2017年3月期       2018年3月期       2019年3月期       2020年3月期
           売上高経常利益率(%)                △0.5        4.3       2.9       3.8       3.8
        (キャッシュ・フローの分析)

          当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概況 ②キャッ
         シュ・フローの状況」に記載しております。
       ②資金の財源及び資金の流動性についての分析

        (資金需要)
          当社グループの資金需要の主なものは、設備投資などの長期資金需要と製品製造のための材料及び部品購入
         のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の運転資金需要であります。
        (財務政策)

          当社グループは、事業活動のための適切な資金調達、適切な流動性の維持及び財務構造の安定化を図ること
         を財務方針としております。設備投資などの長期資金需要に対しては、内部留保、長期借入債務により、ま
         た、運転資金需要には短期借入債務により対応しております。借入債務については、主に金融機関からの借入
         によって調達しております。
          資金マネジメントについては、当社と子会社の資金管理の一元化を図るなかで、緊密な連携をとることによ
         り、資金効率の向上を図っております。
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      ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して
       おります。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積もりは合理的な基準に基づいて実施してお
       ります。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結
       財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項」に記載のとおりであります。
        なお、新型コロナウィルス感染症の影響等不確実性が大きく将来事業計画等の見込数値に反映させることが難
       しい要素もありますが、期末時点で入手可能な情報を基に検証等を行っております。
       (繰延税金資産)

        当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回
       収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可
       能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場
       合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      当社は鍛造を基軸に機械加工・熱処理までを行い、お客様に完成部品で提供できる一貫体制を展開しております
     が、さらなる競争力向上に向け新工法の提案、生産効率の向上に個々の技術の深さを増す取り組みを進めてまいりま
     した。その活動状況と研究開発成果は、次の通りです。
     〈部品開発〉

       ・近年の自動車産業の変革に対応していくために電動化ユニット用モーターシャフトやそれらのユニットに使用
        される駆動ギヤの開発を進めております。
       ・自動車用ギヤで得られた精密鍛造技術を産業用ロボット等へも活用出来る様に部品の幅を広げ開発を行ってお
        ります。
       ・既存事業の延長に留まらず、あらたな事業の開拓も視野に入れ未来創造部を昨年度より新設し、市場/顧客ニー
        ズ把握と技術シーズの発掘・強化を進めております。
     〈生産技術開発       〉

       ・ものづくりの進化のために滋賀大学データサイエンス学部と連携し、プレス等の生産設備からアウトプットさ
        れたビッグデータ解析を行い、良品条件の確立や予知保全を介した製品品質向上を進めております。
       ・画像解析等の要素技術にも積極的に取り組み検査の自動化等も進めております。
      なお、当社及び連結子会社は、ともに鍛工品製造販売の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメントに関

     連付けた説明は記載しておりません。    
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当社グループ(当社及び連結子会社)は、長期的に成長が期待でき、売上、収益拡大につながる製品分野及び研究
     開発分野への投資に重点を置き、合わせて省力化、合理化のための投資をおこなっております。当連結会計年度に実
     施いたしました設備投資の総額は                1,234   百万円であり、その主なものは、株式会社メタルアートの焼準炉の新設に関す
     る設備投資であります。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                   2020年3月31日      現在
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名      セグメントの                                          従業員数
                   設備の内容
       (所在地)        名称                                         (名)
                          建物及び           土地    リース
                               機械装置
                                              その他     合計
                          構築物          (面積㎡)      資産
                               及び運搬具
     本社事務所
                   鍛工品
                                    461,089                    270
             鍛工品
     及び本社工場
                         1,016,228     1,358,574           3,333   198,778     3,038,004
                                    (42,909)                    (93)
                   製造設備
     (滋賀県草津市)
     馬場第1工場(精密
                   鍛工品
                                    143,049                    26
     鍛造工程)         鍛工品
                          109,125     121,396            -   8,434    382,005
                   製造設備                  (4,082)                   (21)
     (滋賀県草津市)
                   機械加工
     馬場第1工場(リン
                                    403,340                    17
     ク加工・組立)         鍛工品
                   及び組立
                          190,431      51,508           -   1,445    646,726
                                    (11,908)                    (2)
     (滋賀県草津市)
                   設備
                   機械加工
     馬場第2工場              設備
                                    129,391                    116
             鍛工品
                          172,535     365,189            -  38,679     705,796
     (滋賀県草津市)              金型製作                  (16,315)                    (72)
                   設備
     水口工場
                   自動車部品機
                                    620,483                    71
             鍛工品
                          684,951     681,320            -  15,886    2,002,641
                   械加工設備                 (30,112)                    (46)
     (滋賀県甲賀市)
     九州工場

                   自動車部品機
                                                        15
             鍛工品
                            595    82,901       -     -   4,673     88,170
                   械加工設備                                     (9)
     (福岡県朝倉市)
     (注) 1 帳簿価格のうち「その他」は、工具・器具及び備品の合計であります。
        2 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
        3 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)  国内子会社

                                    帳簿価額(千円)

       事業所名      セグメントの                                          従業員数
                   設備の内容
                          建物及び           土地    リース
                               機械装置及
       (所在地)        名称                                         (名)
                                              その他     合計
                          構築物          (面積㎡)      資産
                               び運搬具
     ㈱メタルフォージ

     本社事務所
                   鍛工品
                                    359,054                    101
             鍛工品
     及び本社工場
                          613,512     858,888            -  60,313    1,891,768
                   製造設備                  (75,471)                   (59)
     (宮崎県東臼杵郡門
     川町)
     (注) 1 帳簿価格のうち「その他」は、工具・器具及び備品の合計であります。

        2 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
        3 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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     (3)  在外子会社
                                               2020年3月31日      現在
                                    帳簿価額(千円)
       事業所名      セグメントの                                          従業員数
                   設備の内容
                          建物及び           土地    リース
                               機械装置
       (所在地)        名称                                         (名)
                                              その他     合計
                          構築物          (面積㎡)      資産
                               及び運搬具
     PT.METALART
     ASTRA INDONESIA
     本社事務所              鍛工品
                                    391,326                   116
             鍛工品
                          505,169     1,831,347             -  54,552    2,782,395
                                    (31,865)                   (105)
     及び本社工場              製造設備
     (インドネシア共和
     国)
     (注)   1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品の合計であります。
        2 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
        3 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                             8,000,000

                 計                            8,000,000

      ②  【発行済株式】

             事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

       種類       発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                  内容
            ( 2020年3月31日       )  (2020年6月25日)          商品取引業協会名
                                東京証券取引所
      普通株式           3,157,382          3,157,382                 単元株式数は100株であります。
                                市場第二部
       計         3,157,382          3,157,382          ―              ―

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数        総数残高                     増減額        残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      2018年10月1日          △12,629,528         3,157,382          -     2,143,486           -   1,641,063

     (注) 2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式数

        は12,629,528株減少し、3,157,382株となっております。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2020年3月31日       現在
                         株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                      金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                      取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―
                    6     18     27     17      ―   1,112     1,180       75
     (人)
     所有株式数
               ―   2,630      344    16,371       775      ―   11,430     31,550      2,382
     (単元)
     所有株式数
                                                         ―
               ―    8.34     1.09     51.89      2.46       ―   36.23     100.00
     の割合(%)
     (注)   1 自己株式133,813株は、「個人その他」に1,338単元、「単元未満株式の状況」欄に13株含まれております。
        2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                               2020年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     ダイハツ工業㈱                池田市ダイハツ町1番1号                          1,037        34.30
     ㈱メタルワン                東京都千代田区丸の内2丁目7番2号                           257       8.53

     ㈱ゴーシュー                滋賀県湖南市石部緑台2丁目1番1号                           128       4.24

     犬 塚 好 次                埼玉県ふじみ野市                           115       3.82

     ㈱滋賀銀行                滋賀県大津市浜町1番38号                           100       3.31

     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海1丁目8番11号                           63       2.10
     銀行㈱(信託口)
     ㈱ケイエムコーポ                名古屋市北区若葉通り1丁目38号                           60       2.00
     ㈱りそな銀行                大阪市中央区備後町2丁目2番1号                           60       1.98

     北愛知リース㈱                名古屋市北区若葉通り1丁目38号                           51       1.70

     メタルアート社員持株会                滋賀県草津市野路3丁目2番18号                           39       1.29

            計                    ―                1,913        63.27

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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2020年3月31日       現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                      ―          ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                      ―          ―             ―

     議決権制限株式(その他)                      ―          ―             ―

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                               ―             ―
                      普通株式     133,800
                     普通株式      3,021,200
     完全議決権株式(その他)                               30,212             ―
                      普通株式      2,382

     単元未満株式                               ―             ―
     発行済株式総数                      3,157,382          ―             ―

     総株主の議決権                      ―          30,212             ―

     (注)   1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。
          また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の4個が含まれております。
        2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式13株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2020年3月31日       現在
                                自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                 (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
    (自己保有株式)
                  草津市野路三丁目2番18号               133,800        -     133,800        4.24
    ㈱メタルアート
          計              ―         133,800        -     133,800        4.24
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】            会社法第155条第3号及び第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】
       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(千円)
     取締役会(2020年2月12日)での決議状況
                                         127,000               200,787
     (取得期間2020年2月13日~2020年2月13日)
     当事業年度前における取得自己株式                                       ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                    127,000               200,787
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                       ―               ―
     当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                       ―               ―
     当期間における取得自己株式                                       ―               ―
     提出日現在の未行使割合(%)                                       ―               ―
    (注)上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)
       による買付とすることを決議しております。また、取得期間及び取得自己株式は約定日基準で記載していま
       す。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                 株式数(株)             価格の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                                     35               50
     当期間における取得自己株式                                     ―               ―
     (注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                      133,813            ―      133,813            ―

     (注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は、株主に対する利益還元を重要な経営目的の一つであると考え、安定した配当の実施を基本とし、業績と企
     業体質の強化を総合的に勘案して決定することにしております。
      当社の剰余金の配当は、当事業年度よりこれまで年1回の期末配当を基本方針としてまいりましたが、株主の皆様

     への利益還元の機会を充実させるため、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針に変更しております。配当の
     決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績と内部留保の確保を考慮し、1株当たり35円(うち
     中間配当金15円)としております。
      また、内部留保金につきましては、企業体質の強化と将来の事業活動の発展につながる投資に充当いたします。
      なお、当社は取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定めております。
     (注)    基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                              配当金の総額               1株当たり配当額

              決議年月日
                                (千円)                 (円)
         2019年11月8日
                                      47,259                  15
         取締役会決議
         2020年6月25日
                                      60,471                  20
         定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、経営の効率性、透明性の確保、法令順守、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を最大化するこ
      とをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、社会からの信頼に応え持続
      的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの拡充に取り組みます。
     ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

      1)   企業統治の体制
        取締役会は、業務執行の決定・監督を行うとともに内部統制システムの基本方針を決議し取締役会の権限委譲
       のもと、迅速な対応が必要とされる事業運営に関しては、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者で構成する経
       営会議を月2回開催し、タイムリーな経営意志決定を図るとともに、社内各部門及び子会社の業務執行状況を
       チェックしております。一方、当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)の監査役体
       制で、監査役は取締役会のほか経営会議等の重要会議に積極的に出席し、取締役の職務執行について厳正な監査
       を行っております。また、会計監査人による監査を実施するとともに、必要に応じ会計監査人と監査役は意見交
       換を行っております。さらに、独立した監査室による内部監査を実施しております。このような体制により公正
       で効率的な企業経営を期しており、コーポーレート・ガバナンスの面からも現在の体制が当社にとって十分に機
       能していると判断しております。
        リスク管理面では、社長を委員長とし、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者を委員とする「内部統制委員
       会」を設置し、機密・情報管理、全社のコンプライアンス体制の整備、輸出管理、金融商品取引法に基づく内部
       統制制度の整備等、当社グループ全体の内部統制体制の拡充に取り組んでおります。
        また、個々の統制やリスク管理、コンプライアンスが必要な分野は、各部門の本来業務としての統制活動に加
       えて、「安全衛生委員会」、「環境管理委員会」、「品質会議」等の諸活動を通じて、よりきめ細かな統制活動
       を実施しております。
        当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。有価証券報告書提出日現在の取締役は6名であ
       り、内2名が社外取締役であります。社外取締役につきましては、企業経営に対する優れた識見や当社経営に資
       する知識・経験を有した方を選任し、取締役会の監督機能強化や経営の中立性・客観性を高める役割を担ってお
       ります。
        なお、当社の基本的な機関及び内部統制の体制をまとめると以下のとおりであります。
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      2)   当該体制を採用する理由









        当社は上記のとおり、当社取締役会の経営の効率性を高め、透明性を確保することにより当社グループのさら
       なる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本
       体制を採用いたしました。
     ③ 企業統治に関するその他の事項

        当社の業務並びにその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備について、2015年5月
      25日開催の取締役会で決議された「内部統制システムの基本方針」は次のとおりであります。
      1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

         ①メタルアートグループ経営理念やメタルアートグループ行動指針等に基づき、各部門で法令や定款及び社
           会通念に沿った行動を行うよう周知徹底する。なお、法令等遵守状況については経営会議に報告される。
         ②当社及び当社子会社のコンプライアンスに関わる問題及び疑問点に関しては、監査室を連絡先とする相談
           窓口(社員の声)を通じて、情報の早期把握及び解決を図る。
      2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

           取締役会議事録等重要な書類については別途定める社内規定に基づいて保存年限を定め保存する。取締役
         及び監査役は、常時、これらの情報を閲覧できるものとする。
      3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

           当社を取り巻く事業上のリスク等の責任部署を定め、特に安全・環境・品質・火災等の事業上のリスクに
         ついてはリスクを評価し、適切な対応を図り、リスク管理を行う。
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      4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           社長は取締役会の承認を得て毎年経営計画を策定する。経営会議で利益計画の進捗状況をフォローアップ
         し、適時に取締役会に報告する。社長は経営計画を最も効率的に達成するように組織編制を行うとともに、
         各組織の指揮命令系統を明確にし、職務権限に関する社内規定等により部門責任者に権限を附与する。
      5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

         ①取締役や監査役の派遣等を通じて連携を取り、子会社からは毎年事業計画の提出をうけ、当該内容につい
           て経営方針など協議を行うとともに、子会社の業務執行状況については社内規定に基づき、随時確認す
           る。
         ②当社は、子会社でのコンプライアンス活動の状況を定期的にヒアリングし、必要に応じて当社の監査室や
           リスク分野ごとの担当部署等による監査・指導を実施する。
      6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

           監査役の職務の執行を補助するため、必要に応じて補助者をおくことができる。
      7)前号の使用人の取締役会からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関

        する事項
           監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないも
         のとする。監査役の補助者の人事評価や人事異動については監査役の意見を聴取のうえ決定する。
      8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不

        利な取扱いを受けないことを確保するための体制
         ①監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明する。
         ②当社の各取締役は、著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、担当取締役
           は監査役に遅滞なく報告を行う。当社は、当社の子会社の各取締役が、当社グループに重大な影響を及ぼ
           すおそれのある事実を発見したときは、直ちに直接間接を問わず当社の監査役に報告する体制を整備す
           る。
         ③監査役はいつでも当社及び当社の子会社の取締役に対して報告を求めることができる。
         ④「社員の声」の担当部署である監査室は、提言内容等について、定期的に当社の監査役に対して報告す
           る。
         ⑤当社は、当社及び当社の子会社の監査役へ報告を行った、当社及び当社の子会社の役員及び使用人に対
           し、関係する社内規程等で、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
      9)監査費用等の処理に係る方針に関する事項

           当社は、監査役の職務の執行に必要な費用に関して、毎年、監査役からの申請内容に基づき予算を設け
         る。
      10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

           監査役は社内関係部署・会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査にあたっては、取締役及び
         関係部署はこれに協力する。監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部の弁護士、公認会計士その他の
         外部のアドバイザーを活用する。
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     ④責任限定契約の内容の概要
        当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の定めにより、会社法第423条第1項の損
       害賠償責任について、職務を行うにつき善意にして重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を
       限度とする責任限定契約を締結しております。
     ⑤  取締役の定数及び任期

        当社は、取締役の定数は15名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のものに関する定時株主総会の
       終結のときまでとする旨を定款に定めております。
     ⑥  取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨
       を定款に定めております。
     ⑦  株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

       1) 自己株式の取得
          当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規
         定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
       2) 中間配当
          当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決
         議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
       3) 取締役及び監査役の責任免除
          当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会
         社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役
         (監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
         とができる旨を定款に定めております。
     ⑧  株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使す
       ることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨
       を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
    ①役員一覧

    男性  9 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)

                                                      所有株式数

         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                               1990年12月      当社入社
                               2006年4月      当社生産管理部長
                               2013年6月      当社執行役員
                               2014年3月      当社グローバル事業部長
        代表取締役
                友 岡 正 明        1967年7月4日                           (注)3
                                                        2,500
         社長                      2017年6月      当社取締役(現任)
                               2017年7月      PT.METALART     ASTRA INDONESIA
                                     取締役社長
                               2019年6月      当社取締役社長(現任)
                               1985年7月      ダイハツ工業㈱入社
                               2004年4月      同社第一生産技術部エンジン生
                                     技室長兼第一生産技術部主査
                               2009年5月      P.T.ASTRA    Daihatu    Motor   取締
                                     役
                               2014年4月      ダイハツ工業㈱理事
        専務取締役        三 宅 恆 路       1956年7月22日                           (注)3
                                                         600
                               2014年8月      Daihatsu Perodua Engine 
                                     Manufacturing      Sdn.Bhd.    代表取
                                     締役社長
                               2018年4月      当社顧問
                               2018年6月      当社常務取締役
                               2019年6月      当社専務取締役(現任)
                               1976年4月      当社入社
                               2007年4月      製造部 部長代理
                               2008年6月      当社執行役員
                               2008年6月      製造部長
                               2012年6月      当社取締役(現任)
         取締役
                新 川 健 二       1957年8月1日                           (注)3
                                                        3,000
                               2013年6月      当社常務取締役
                               2013年11月      PT.METALART ASTRA         INDONESIA
                                     取締役副社長
                               2015年7月      PT.METALART     ASTRA INDONESIA
                                     取締役社長
                               1996年3月      当社入社
                               2013年3月      当社製造部長
                               2016年6月      当社執行役員
         取締役       福 本 照 久       1970年6月24日                           (注)3
                                                         700
                               2018年6月      当社取締役(現任)
                               2019年4月      PT.METALART     ASTRA INDONESIA
                                     取締役社長(現任)
                               1996年10月      青山監査法人入社
                               2006年9月      竹林公認会計士事務所開設
                               2007年11月      株式会社プロアクティブ代表取
         取締役       竹 林 満 浩       1967年2月23日                           (注)3
                                                          ―
                                     締役(現任)
                               2016年6月      当社取締役(現任)
                               1984年4月      弁護士登録(京都弁護士会)
                               1987年4月      藤井正大法律事務所所長(現
                                     任)
         取締役       藤 井 正 大       1949年5月7日                           (注)3
                                                          ―
                               2013年4月      京都弁護士会会長
                               2017年2月      京都司法委員会会長
                               2018年6月      当社取締役(現任)
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                                                      所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                               1979年4月      当社入社
                               2002年10月      当社営業部長
                               2004年6月      当社取締役
                               2010年4月      当社業務部長
                               2014年12月      PT.METALART     ASTRA   INDONESIA取
                                     締役副社長
        常勤監査役        藤 原 隆 三       1957年3月31日                           (注)4
                                                        3,200
                               2015年6月      当社顧問
                               2016年5月      PT.METALART     ASTRA   INDONESIA監
                                     査役(現任)
                               2016年6月      ㈱メタルフォージ監査役(現
                                     任)
                               2016年6月      当社監査役(現任)
                               1987年4月      ダイハツ工業㈱入社
                               2012年4月      同社グループCF部主査
                               2016年4月      P.T.Astra Daihatsu Motor取
                                     締役
         監査役       竹 田 眞 也       1963年8月4日                           (注)4
                                                          ―
                               2019年1月      ダイハツ工業㈱経理室長兼国内
                                     営業部支援室主査
                               2020年1月      同社管理本部副本部長(現任)
                               2020年6月      当社監査役(現任)
                               2008年10月      岡山大学大学院環境学研究科准
                                     教授
                               2017年4月      滋賀大学データサイエンス学部
                                     教授(現任)
         監査役        笛 田 薫       1966年11月15日        2017年4月      滋賀大学データサイエンス学部              (注)4
                                                          ―
                                     副学部長
                               2020年4月      滋賀大学データサイエンス教育
                                     研究センター長(現任)
                               2020年6月      当社監査役(現任)
                             計
                                                       10,000
     (注)   1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。

        2 監査役の竹田眞也及び笛田薫は、社外監査役であります。
        3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        4 監査役の藤原隆三、竹田眞也、笛田薫の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月
          期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るた
          め、執行役員制度を導入しております。なお、2020年6月25日現在、執行役員は7名(うち取締役兼務者3
          名)であります。
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     ②  社外役員の状況
       当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識
      見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役
      藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係ま
      たは取引関係その他の利害関係はありません。 
       当社の社外監査役は2名であります。社外監査役竹田眞也氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株
      式会社の管理本部副本部長であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。当
      社は、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接
      利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありま
      せん。社外監査役笛田薫氏は、当社の共同開発先である滋賀大学の教授であり、当社業界に限定されない客観的な
      視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い知識と経験を有しております。当社は、
      滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同社との取引は定常的なものであり、
      社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
       当社は社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
      指定しております。
       社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりません
      が、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、
      会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
     ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

       部門との関係
       社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かし
      て、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言しております。
       社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適
      法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
       また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相
      互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
       なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。
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     (3)  【監査の状況】
     ①  監査役監査の状況
     <監査役監査の組織及び人員>
       当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しています。社外監査役の
      1名は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
     <監査役及び監査役会の活動状況>

       当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
            役員区分            氏名        監査役会出席状況
           常勤監査役           藤原 隆三          14回/14回(100%)
                       京田     靖
           社外監査役                     14回/14回(100%)
                                9回/10回(      90%)
           社外監査役           早田 陽一
      (注)社外監査役 早田陽一の監査役会出席状況は、2019年6月25日就任以降に開催された監査役会を対象としてい
         ます。
       監査役及び監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります
        1)常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役および使用人等と意思疎通を図
         り、情報の収集および監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要会議に出席し、取締役および使
         用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
         本社および主要な事業所における業務および財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の
         取締役会に出席し、取締役等と意思疎通および情報交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。また
         内部統制システムについて、取締役および使用人等からその整備・運用の状況について現況聴取を行い、必要
         に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を
         実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
         要に応じて説明を求めました。
        2)監査役会においては、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任または不再
         任、会計監査人の報酬、定時株主総会への附議議案内容、常勤監査役の選定、決算・配当等に関して審議いた
         しました。また、経営監視の一環として代表取締役および社外取締役との意見交換会等を実施いたしました。
     ②  内部監査の状況

       内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直属の監査室が、社長指示のもと各部門及び連結子会
      社を対象に計画的な内部監査を実施しております。
       また、監査役会と会計監査人及び監査室は必要に応じ、情報、意見の交換を行うなど連携して、監査の充実・強
      化を図っております。
     ③  会計監査の状況

      1) 監査法人の名称
         PwCあらた有限責任監査法人
      2) 継続監査期間
         9年間
      3) 業務を執行した公認会計士
         田邊 晴康
         内薗 仁美
      4) 監査業務に係る補助者の構成
         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他25名であります。
      5) 監査法人の選定方針と理由
         当社監査役会は会計監査人の選定に関しては、独立性および品質管理体制、監査の方法と結果の相当性、監
        査報酬の水準に問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たしていることから、PwCあらた
        有限責任監査法人を当社の当事業年度に係る会計監査人として再任することと致しました。
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      6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
         当社監査役会は、PwCあらた有限責任監査法人に対して評価を行っております。同法人の監査の方法と結
        果は相当であり、当社の会計監査人として職責を果たしていると評価しております。
     ④  監査報酬の内容等

      1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
                        前連結会計年度                      当連結会計年度

          区分
                  監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                  基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
         提出会社               28,000             ―        30,000             ―
         連結子会社                  ―           ―           ―           ―

           計             28,000             ―        30,000             ―

        当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度と
       もに該当事項はありません。
      2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬( 1)を除

      く)
                        前連結会計年度                      当連結会計年度

          区分
                  監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                  基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
         提出会社                 ―           ―           ―           ―
         連結子会社                3,655            200          3,717            199

           計              3,655            200          3,717            199

       (注1) 連結子会社における非監査業務の内容は、インドネシアにおける企業の外貨取引の運用報告書(KPPK報
            告書)に対する合意された手続業務であります。
      3)その他重要な報酬の内容

       (前連結会計年度)
        該当事項はありません。
       (当連結会計年度)

        該当事項はありません。
      4)監査報酬の決定方針

         監査報酬については、当社の規模、業務の特性、監査時間等を勘案し、監査人と協議の上、決定することと
        しており、監査報酬契約の締結に際し報酬額につき監査役会の同意を得ております。
      5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         監査役会では、直近2連続事業年度の監査時間と報酬額の実績推移を確認のうえ、当事業年度の監査予定時
        間及び報酬見積額の妥当性を検証した結果、会社法第399条に準じ、会計監査人の報酬同意を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社は、役員の報酬等の額の決定に関して、職位別の一定の基準に加え、業績・成果等を反映させた体系にて
       支払うこととしております。取締役報酬の支給総額については、1991年6月27日開催の定時株主総会にて月額12
       百万円以内の枠内とする内容で、承認決議をいただいております。また、監査役報酬の支給総額については、
       1982年7月27日開催の定時株主総会にて月額2百万円以内の枠内とする内容で、承認決議をいただいておりま
       す。
        また、代表取締役などの業務執行取締役の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した
       うえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)

                                                 対象となる
                    報酬等の総額
            役員区分                                     役員の員数
                      (千円)
                                                   (名)
                             基本報酬        賞与      退職慰労金
         取締役
                       121,697        77,597       17,000       27,100         5
         (社外取締役を除く。)
         監査役
                       12,400       10,800          ―     1,600        1
         (社外監査役を除く。)
         社外役員               4,800       4,800         ―       ―      2
      ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
       の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式と
       し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       1)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
       内容
        当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一
       環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企
       業の株式を保有しております。
        当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしてい
       く基本方針のもと、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成
       長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するととも
       に、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式に
       ついては、適時・適切に売却いたします。
       2)銘柄数及び貸借対照表計上額
                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               1             2,000
         非上場株式以外の株式               7            121,012
                                 32/90



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       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)
                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―          ―                ―
                                         中長期的な観点より、企業価値の
         非上場株式以外の株式               2             1,413
                                        向上に資すると判断したため
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        該当事項はありません。
       3)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

        特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度

                                                      当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果(注)2
                 株式数(株)         株式数(株)
          銘柄                                            式の保有
                                     及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                      の有無
                   (千円)         (千円)
                     7,800         7,800
                                                       無
       トヨタ自動車㈱                           販売先との協力体制の維持・強化
                                                      (注)3
                     50,707         50,598
                     14,000         14,000
       トピー工業㈱                           販売先との協力体制の維持・強化                     有
                     19,264         30,996
                     10,892         10,892
       ㈱滋賀銀行                           主要借入先との協力体制の維持・強化                     有
                     27,970         28,733
                     26,565         26,565
       ㈱りそなホール
                                  主要借入先との協力体制の維持・強化                     有
       ディングス
                     8,638        12,743
                     12,300         12,300
       ㈱神戸製鋼所                           販売先との協力体制の維持・強化                     有
                     4,108        10,221
                                  販売先との協力体制の維持・強化
                     2,417         2,201
       ㈱不二越                           [株式数が増加した理由]中長期的観点よ                     無
                     7,061         9,795
                                  り、企業価値向上に資すると判断し取得
                                  販売先との協力体制の維持・強化
                     2,361         1,986
       ㈱クボタ                                                無
                                  [株式数が増加した理由]中長期的観点よ
                     3,261         3,176
                                  り、企業価値向上に資すると判断し取得
        (注)1 ㈱クボタ、㈱りそなホールディングス、㈱神戸製鋼所及び㈱不二越は、貸借対照表計上額が資本金額
            の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しております。
          2 定量的な保有効果については記載が困難であります。当社は、事業年度ごとに個別の政策保有株式に
            ついて政策保有の意義を検証しており、期末日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式
            はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
          3 トヨタ自動車㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるダイハツ工業㈱は当社株式を
            保有しております。
        みなし保有株式

         該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
      下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責
     任監査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、適時に的確な情報を収集して
     おります。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               3,519,062              4,295,682
                                     ※1  4,320,655
        受取手形及び売掛金                                             4,025,763
                                     ※1  3,221,675
        電子記録債権                                             2,993,517
        製品                                413,778              316,144
        仕掛品                               1,298,848              1,331,833
        原材料及び貯蔵品                               2,725,205              2,550,897
                                       1,035,179               685,163
        その他
        流動資産合計                              16,534,405              16,199,004
      固定資産
        有形固定資産
                                                   ※2  3,292,548
         建物及び構築物(純額)                             3,524,109
                                     ※2  5,848,332            ※2  5,351,128
         機械装置及び運搬具(純額)
                                      ※2  355,114            ※2  382,762
         工具、器具及び備品(純額)
         土地                             2,571,983              2,507,736
         リース資産(純額)                               8,274              3,333
                                        345,400              419,020
         建設仮勘定
                                    ※3  12,653,214            ※3  11,956,530
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         公共施設利用権                               4,919              3,126
                                        55,564              56,016
         その他
         無形固定資産合計                               60,484              59,143
        投資その他の資産
         投資有価証券                              148,264              123,012
         退職給付に係る資産                               25,742                -
         繰延税金資産                              352,316              370,103
         その他                              174,221              184,712
                                        △ 9,130             △ 9,130
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              691,414              668,698
        固定資産合計                              13,405,112              12,684,371
      資産合計                                29,939,518              28,883,376
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                               3,040,950              2,678,320
        電子記録債務                               5,357,967              4,966,945
        短期借入金                               3,878,000              3,832,000
        リース債務                                 5,335              1,758
        未払費用                                674,244              583,947
        未払法人税等                                217,667              111,132
        賞与引当金                                427,010              432,752
        役員賞与引当金                                18,000              19,440
                                        795,619              864,409
        その他
        流動負債合計                              14,414,795              13,490,705
      固定負債
        長期借入金                                32,000                -
        リース債務                                 3,600              1,842
        役員退職慰労引当金                                166,652              143,652
        退職給付に係る負債                                535,749              607,132
        資産除去債務                                25,336              25,441
                                        15,800              80,801
        その他
        固定負債合計                                779,139              858,869
      負債合計                                15,193,934              14,349,575
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               2,143,486              2,143,486
        資本剰余金                               1,995,896              1,995,896
        利益剰余金                               9,173,650              9,848,204
                                       △ 10,489             △ 211,326
        自己株式
        株主資本合計                              13,302,543              13,776,259
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                45,058              31,223
        為替換算調整勘定                                14,164             △ 501,667
                                       △ 68,935             △ 132,380
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                △ 9,712            △ 602,824
      非支配株主持分                                1,452,752              1,360,365
      純資産合計                                14,745,583              14,533,800
     負債純資産合計                                 29,939,518              28,883,376
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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     売上高                                 32,077,332              32,640,633
                                    ※1  29,048,966            ※1  29,378,801
     売上原価
     売上総利益                                  3,028,366              3,261,832
                                     ※2  1,900,934            ※2  2,010,984
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  1,127,431              1,250,847
     営業外収益
      受取利息                                  7,905              11,550
      受取配当金                                  4,608              4,678
      為替差益                                  24,539                -
      受取ロイヤリティー                                  4,357              4,039
      物品売却益                                  17,635              22,025
      債務勘定整理益                                  12,711               1,166
                                        32,347              19,703
      その他
      営業外収益合計                                 104,105               63,163
     営業外費用
      支払利息                                  13,168              12,705
      為替差損                                    -            40,427
                                         8,588              24,074
      その他
      営業外費用合計                                  21,757              77,207
     経常利益                                  1,209,779              1,236,803
     特別利益
                                          -            18,019
      補助金収入
      特別利益合計                                    -            18,019
     特別損失
      固定資産圧縮損                                    -             8,853
                                          -             6,758
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                    -            15,611
     税金等調整前当期純利益                                  1,209,779              1,239,210
     法人税、住民税及び事業税
                                        373,085              274,839
     過年度法人税等                                   55,567                -
                                       △ 105,833               3,954
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   322,819              278,794
     当期純利益                                   886,959              960,416
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   87,538              128,332
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   799,421              832,084
                                 37/90







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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     当期純利益                                   886,959              960,416
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 17,521             △ 13,834
      為替換算調整勘定                                 △ 54,541             △ 736,902
                                       △ 38,370             △ 63,093
      退職給付に係る調整額
                                     ※1  △  110,433           ※1  △  813,831
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   776,526              146,585
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 682,591              238,972
      非支配株主に係る包括利益                                  93,934             △ 92,386
                                 38/90
















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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                   (単位:千円)

                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高              2,143,486         1,641,063         8,468,750         △ 10,310       12,242,990
     当期変動額
     剰余金の配当                -         -      △ 94,521          -      △ 94,521
     親会社株主に帰属す
                      -         -       799,421           -       799,421
     る当期純利益
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                -       354,832           -         -       354,832
     変動
     自己株式の取得                -         -         -       △ 179        △ 179
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                -         -         -         -         -
     額)
     当期変動額合計                 -       354,832         704,899          △ 179      1,059,552
     当期末残高              2,143,486         1,995,896         9,173,650         △ 10,489       13,302,543
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券         為替換算      退職給付に係る       その他の包括利益
                評価差額金        調整勘定       調整累計額       累計額合計
     当期首残高              62,580       74,776      △ 30,238       107,117         -    12,350,108
     当期変動額
     剰余金の配当               -       -       -       -       -     △ 94,521
     親会社株主に帰属す
                    -       -       -       -       -     799,421
     る当期純利益
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分               -       -       -       -       -     354,832
     変動
     自己株式の取得               -       -       -       -       -      △ 179
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            △ 17,521      △ 60,612      △ 38,696      △ 116,830      1,452,752       1,335,922
     額)
     当期変動額合計             △ 17,521      △ 60,612      △ 38,696      △ 116,830      1,452,752       2,395,474
     当期末残高              45,058       14,164      △ 68,935       △ 9,712      1,452,752       14,745,583
                                 39/90








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                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自         2019年4月1日 至          2020年3月31日)
                                                   (単位:千円)

                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高              2,143,486         1,995,896         9,173,650         △ 10,489       13,302,543
     当期変動額
     剰余金の配当                -         -      △ 157,530           -      △ 157,530
     親会社株主に帰属す
                      -         -       832,084           -       832,084
     る当期純利益
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分                -                 -         -         -
     変動
     自己株式の取得                -         -         -      △ 200,837        △ 200,837
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                -         -         -         -         -
     額)
     当期変動額合計                 -         -       674,554        △ 200,837         473,716
     当期末残高              2,143,486         1,995,896         9,848,204         △ 211,326       13,776,259
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券         為替換算      退職給付に係る       その他の包括利益
                評価差額金        調整勘定       調整累計額       累計額合計
     当期首残高              45,058       14,164      △ 68,935       △ 9,712      1,452,752       14,745,583
     当期変動額
     剰余金の配当               -       -       -       -       -    △ 157,530
     親会社株主に帰属す
                    -       -       -       -       -     832,084
     る当期純利益
     非支配株主との取引
     に係る親会社の持分               -       -       -       -       -       -
     変動
     自己株式の取得               -       -       -       -       -    △ 200,837
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            △ 13,834      △ 515,831       △ 63,445      △ 593,112       △ 92,386      △ 685,498
     額)
     当期変動額合計             △ 13,834      △ 515,831       △ 63,445      △ 593,112       △ 92,386      △ 211,782
     当期末残高              31,223      △ 501,667      △ 132,380      △ 602,824      1,360,365       14,533,800
                                 40/90









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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                1,209,779              1,239,210
      減価償却費                                1,349,790              1,462,688
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  50,719               8,235
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                  6,000              1,440
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                  21,180              25,742
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  29,271             △ 19,316
      受取利息及び受取配当金                                 △ 12,513             △ 16,228
      支払利息                                  13,256              12,705
      為替差損益(△は益)                                 △ 70,876             △ 69,582
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -             6,758
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 252               -
      有形固定資産圧縮損                                    -             8,853
      補助金収入                                    -           △ 18,019
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 445,652              446,207
      未収入金の増減額(△は増加)                                 △ 28,373              162,797
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 348,790              127,989
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 811,053             △ 627,878
                                       △ 61,217              333,369
      その他
      小計                                2,523,373              3,084,974
      利息及び配当金の受取額
                                        12,513              16,228
      利息の支払額                                 △ 13,226             △ 12,884
      法人税等の支払額                                △ 452,323             △ 359,585
                                          -            18,019
      補助金の受取額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                2,070,337              2,746,752
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,385             △ 1,413
      有形固定資産の取得による支出                               △ 2,997,749             △ 1,368,002
      有形固定資産の売却による収入                                   500             1,116
                                       △ 33,916             △ 18,966
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 3,032,551             △ 1,387,266
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                 300,000                 -
      短期借入金の返済による支出                                    -           △ 46,000
      長期借入金の返済による支出                                 △ 72,000             △ 32,000
      リース債務の返済による支出                                 △ 10,208              △ 5,335
      自己株式の取得による支出                                  △ 179           △ 200,837
      配当金の支払額                                 △ 94,334             △ 156,785
                                       1,713,649                  -
      非支配株主からの払込みによる収入
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                1,836,927              △ 440,958
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 15,677             △ 141,906
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   859,036              776,620
     現金及び現金同等物の期首残高                                  2,660,025              3,519,062
     現金及び現金同等物の期末残高                                  3,519,062              4,295,682
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数            2 社  株式会社メタルフォージ
                   PT.METALART                    ASTRA   INDONESIA
    2 持分法の適用に関する事項

       該当事項はありません。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日は連結財務諸表提出会社と同一であります。
    4 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
                 総平均法により算定しております)
         時価のないもの…総平均法による原価法
      ② たな卸資産
         評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
          製品・仕掛品………総平均法による原価法
          原 材 料…………先入先出法による原価法
          貯 蔵 品…………個別法による原価法
           なお、一部貯蔵品については先入先出法によっております。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物及び構築物   7年~50年
          機械装置及び運搬具 6年~16年
         また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間
        で均等償却する方法によっております。
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
         ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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      ③ リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ② 賞与引当金
         従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
      ③ 役員賞与引当金
         役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当連結会計年度における支給見込み
        額を計上しております。
      ④ 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     (4)退職給付に係る会計処理の方法
         退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職
        給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、給付算定式基準によっております。
      ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
        数(17年)による定額法により按分した額を、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
         なお、在外子会社の過去勤務費用は、発生時の連結会計年度に全額費用処理しております。
      ③ 小規模企業等における簡便法の採用
         一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
        額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、
        かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
     (6)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。

         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日

         2022年3月期の期首から適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現地点で評価中であ
         ります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       (1)   概要

          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
         算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
         するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
         記事項が定められました。
       (2)   適用予定日

          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)   当該会計基準等の適用による影響

          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。
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      ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                                2020年3月31日)
       (1)   概要

          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及
         ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示す
         ることを目的とするものです。
       (2)   適用予定日

         2021年3月期の年度末より適用予定であります
      ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号                                            2020年3月31日)

       (1)   概要

         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを
         目的とするものです。
       (2)   適用予定日

          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
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      (連結貸借対照表関係)
     㯿  期末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しておりま
      す。
       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が、期末残高に
      含まれております。
                             前連結会計年度                当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        受取手形                            514  千円               -  千円
        電子記録債権                           65,115    千円               -  千円
     ※2    圧縮記帳額

        国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであり
       ます。
                             前連結会計年度                当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        圧縮記帳額                          127,190    千円            136,044    千円
        (うち、建物及び構築物)                             -  千円             2,290   千円
        (うち、機械装置及び運搬具)                          123,115    千円            129,667    千円
        (うち、工具、器具及び備品)                           4,075   千円             4,086   千円
     ※3 有形固定資産の減価償却累計額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        有形固定資産の減価償却累計額                         20,193,624      千円           21,281,111      千円
      (連結損益計算書関係)

     ※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性低下による簿価切下額(洗替法による戻入額との相殺後の金額)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        売上原価                          △ 41,014   千円             △ 7,852   千円
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

                             前連結会計年度                当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        運送費及び保管費                           718,272    千円             712,612    千円
        給料手当及び賞与                           386,069    千円             458,673    千円
        賞与引当金繰入額                           45,252   千円             61,577   千円
        役員賞与引当金繰入額                           18,000   千円             19,440   千円
        役員退職慰労引当金繰入額                           42,300   千円             38,000   千円
        退職給付費用                           27,352   千円             21,557   千円
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                          △25,210    千円             △26,664    千円
                                     - 千円              6,758   千円
          組替調整額
            税効果調整前
                                  △25,210    千円             △19,906    千円
                                   7,689   千円              6,071   千円
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                          △17,521    千円             △13,834    千円
        為替換算調整勘定
         当期発生額                          △54,541    千円            △736,902     千円
                                     - 千円                - 千円
         組替調整額
            税効果調整前
                                  △54,541    千円            △736,902     千円
            税効果額                             - 千円                - 千円
          為替換算調整勘定
                                  △54,541    千円            △736,902     千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                          △58,013    千円             △97,222    千円
                                   2,558   千円              6,065   千円
         組替調整額
            税効果調整前
                                  △55,454    千円             △91,156    千円
                                   17,083   千円              28,063   千円
            税効果額
          退職給付に係る調整額
                                  △38,370    千円             △63,093    千円
        その他包括利益合計                         △110,433     千円            △813,831     千円
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                                                      株式会社メタルアート(E02185)
                                                            有価証券報告書
      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )

     1 発行済株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(千株)                  15,786         -             12,629            3,157
     (注)当社は、2018年10月1日付けで普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行ったため、発行済株式数が
        12,629千株減少しております。
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                  33,254             128         26,604            6,778
      (注)当社は、2018年10月1日を効力発生日として、5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
      (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                        128株
        減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
         株式併合による減少        26,604株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項        

      (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
      2018年6月26日
                普通株式            94,521            6  2018年3月31日         2018年6月27日
      定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の総額        1株当たり配当額
       決議      株式の種類       配当の原資                          基準日      効力発生日
                              (千円)         (円)
      2019年6月25日
              普通株式       利益剰余金           110,271           35  2019年3月31日       2019年6月26日
      定時株主総会
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                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(千株)                   3,157        -           -              3,157
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                   6,778          127,035         -             133,813
      (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
         2020年2月13日取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加127,000株
         単元未満株式の買取りによる増加35株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項        

      (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                         (千円)          (円)
     2019年6月25日
                普通株式            110,271            35   2019年3月31日         2019年6月26日
     定時株主総会
     2019年11月8日
                普通株式            47,259           15   2019年9月30日         2019年12月6日
     取締役会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の総額        1株当たり配当額
       決議      株式の種類       配当の原資                          基準日      効力発生日
                              (千円)         (円)
     2020年6月25日
              普通株式       利益剰余金           60,471           20  2020年3月31日       2020年6月26日
     定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        現金及び預金勘定                          3,519,062     千円            4,295,682     千円
        現金及び現金同等物                          3,519,062     千円            4,295,682     千円
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                                                            有価証券報告書
      (金融商品関係)
    1 金融商品の状況に関する事項

     (1) 金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的な運
      転資金を銀行借入により調達しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券
      は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、金融機関の信用リスクまたは市場価格の変動リス
      クに晒されております。
       営業債務である買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金であり、市
      場及び信用状況により金利が変動するリスクに晒されております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は、営業債権については、営業部門が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
       化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。売掛債権譲渡代金に係る未収入金については、格付け
       の高い金融機関に利用を限定し、信用リスクの軽減を図っております。
      ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
        当社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業と
       の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
      ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維
       持などにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。
     (5)  信用リスクの集中

       当期の連結決算日現在における営業債権のうち38.3%(前年同期は33.6%)が特定の大口顧客に対するものであ
      ります。
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                                                            有価証券報告書
    2 金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照。)。
     前連結会計年度(        2019年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                        連結貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
     (1)  現金及び預金
                            3,519,062            3,519,062                -
     (2)  受取手形及び売掛金
                            4,320,655            4,320,655                -
     (3)  電子記録債権
                            3,221,675            3,221,675                -
     (4)  投資有価証券
      その他有価証券                         146,264            146,264               -
           資産計                 11,207,657            11,207,657                -
     (1)  買掛金                      3,040,950            3,040,950                -
     (2)  電子記録債務
                            5,357,967            5,357,967                -
     (3)  短期借入金
                            3,800,000            3,800,000                -
     (4)  長期借入金※
                             110,000            110,029               29
           負債計                 12,308,918            12,308,947                29
      ※長期借入金については、1年内返済予定のものを含んでおります。
     当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                        連結貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
     (1)  現金及び預金
                            4,295,682            4,295,682                -
     (2)  受取手形及び売掛金
                            4,025,763            4,025,763                -
     (3)  電子記録債権
                            2,993,517            2,993,517                -
     (4)  投資有価証券
      その他有価証券                         121,012            121,012               -
           資産計                 11,435,976            11,435,976                -
     (1)  買掛金
                            2,678,320            2,678,320                -
     (2)  電子記録債務
                            4,966,945            4,966,945                -
     (3)  短期借入金
                            3,800,000            3,800,000                -
     (4)  長期借入金※
                              32,000            32,000              -
           負債計                 11,477,265            11,477,265                -
      ※長期借入金については、1年内返済予定のものを含んでおります。
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                                                            有価証券報告書
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
     前連結会計年度(        2019年3月31日       )

     資 産
     (1)  現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに、(3)電子記録債権
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券
       これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的毎の有価証券に関する事項につ
      いては、注記事項(有価証券関係)を参照ください。
     負 債
     (1)  買掛金、(2)電子記録債務並びに(3)短期借入金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  長期借入金
       長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
      定する方法によっております。
     当連結会計年度(        2020年3月31日       )

     資 産
     (1)  現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに、(3)電子記録債権
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券
       これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的毎の有価証券に関する事項につ
      いては、注記事項(有価証券関係)を参照ください。
     負 債
     (1)  買掛金、(2)電子記録債務並びに(3)短期借入金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  長期借入金
       長期借入金の時価については、1年内返済予定のため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから当該帳簿価額に
      よっております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                     (単位:千円)

          区分           2019年3月31日            2020年3月31日
         非上場株式                   2,000            2,000

       上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」に

      は含めておりません。
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    (注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
     前連結会計年度(        2019年3月31日       )

                                                    (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     現金及び預金                           3,519,062           ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                           4,320,655           ―       ―       ―

     電子記録債権                           3,221,675           ―       ―       ―

                合計               11,061,393           ―       ―       ―

     当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                                                    (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     現金及び預金                           4,295,682           ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                           4,025,763           ―       ―       ―

     電子記録債権                           2,993,517           ―       ―       ―

                合計               11,314,964           ―       ―       ―

    (注4)短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

     前連結会計年度(        2019年3月31日       )

                                                    (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     短期借入金              3,800,000           ―       ―       ―       ―       ―

     長期借入金                78,000       32,000         ―       ―       ―       ―
          合計         3,878,000        32,000         ―       ―       ―       ―
     当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                                                    (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                  5年超
                         2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     短期借入金              3,800,000           ―       ―       ―       ―       ―

     長期借入金                32,000         ―       ―       ―       ―       ―
          合計         3,832,000           ―       ―       ―       ―       ―
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      (有価証券関係)
    1.その他有価証券
      前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                                                 (単位:千円)
                       連結決算日における
            区分                          取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式
                             132,866             67,304            65,562
            小計                  132,866             67,304            65,562

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式
                              13,397            14,126             △729
            小計                  13,397            14,126             △729

            合計                  146,264             81,431            64,832

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額2,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                                                 (単位:千円)
                       連結決算日における
            区分                          取得原価             差額
                      連結貸借対照表計上額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式
                              78,678            28,874            49,803
            小計                  78,678            28,874            49,803

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式
                              42,333            47,211            △4,877
            小計                  42,333            47,211            △4,877

            合計                  121,012             76,085            44,926

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額2,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

       該当事項はありません。
    3.減損処理を行った有価証券

       当連結会計年度において、有価証券について6,758千円(その他有価証券の株式6,758千円)減損処理を行っており
      ます。
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                                                            有価証券報告書
      (デリバティブ取引関係)
       前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
         該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

         該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1.採用している退職給付制度の概要

        当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しておりま
       す。
        確定給付企業年金制度(積立型制度)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。
        退職金一時金制度(非積立型制度)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は、職能、役職及び勤務期間に
       基づいた一時金等を支給しております。
        なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計
       算しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
       退職給付債務の期首残高                          1,814,066      千円
       勤務費用                          146,697     〃
       利息費用                           8,465    〃
       数理計算上の差異の発生額                           50,056     〃
       退職給付の支払額                          △51,765      〃
       その他                           3,197    〃
       退職給付債務の期末残高                          1,970,719      〃
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

       年金資産の期首残高                          1,486,287      千円
       期待運用収益                           29,725     〃
       数理計算上の差異の発生額                          △7,476     〃
       事業主からの拠出額                          102,626     〃
       退職給付の支払額                          △34,555      〃
       年金資産の期末残高                          1,576,607      〃
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

       退職給付に係る負債の期首残高                           115,304     千円
       退職給付費用                           11,424     〃
       退職給付の支払額                          △10,833      〃
       制度への拠出額                             -   〃
       退職給付に係る負債の期末残高                           115,895     〃
     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
       積立型制度の退職給付債務                          1,550,865      千円
       年金資産                         △1,576,607       〃
                                 △25,742      〃
       非積立型制度の退職給付債務                           535,749     〃
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                           510,007     〃
       退職給付に係る負債                           535,749     〃
       退職給付に係る資産                          △25,742      〃
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                           510,007     〃
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
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     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
       勤務費用                           146,697     千円
       利息費用                            8,465    〃
       期待運用収益                          △29,725      〃
       数理計算上の差異の費用処理額                            2,558    〃
       簡便法で計算した退職給付費用                           11,424     〃
       確定給付制度に係る退職給付費用                           139,421     〃
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
       数理計算上の差異                          △55,454     千円
       合計                          △55,454      〃
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
       未認識数理計算上の差異                          △98,823     千円
       合計                          △98,823      〃
     (8)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
       債券                            65 %
       株式                            24 %
       現金及び預金                             ▶ %
       その他                             7 %
       合計                            100  %
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
       割引率                            0.3  %
       長期期待運用収益率                            2.0  %
       予想昇給率                            2.4  %
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    当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
    1.採用している退職給付制度の概要

        当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しておりま
       す。
        確定給付企業年金制度(積立型制度)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。
        退職金一時金制度(非積立型制度)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は、職能、役職及び勤務期間に
       基づいた一時金等を支給しております。
        なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計
       算しております。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
       退職給付債務の期首残高                          1,970,719      千円
       勤務費用                          154,581     〃
       利息費用                           7,178    〃
       数理計算上の差異の発生額                           33,480     〃
       退職給付の支払額                          △50,890      〃
       過去勤務費用の発生額                           △241    〃
       その他                          △12,251      〃
       退職給付債務の期末残高                          2,102,575      〃
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

       年金資産の期首残高                          1,576,607      千円
       期待運用収益                           31,532     〃
       数理計算上の差異の発生額                          △63,739      〃
       事業主からの拠出額                          111,704     〃
       退職給付の支払額                          △38,103      〃
       年金資産の期末残高                          1,618,000      〃
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

       退職給付に係る負債の期首残高                           115,895     千円
       退職給付費用                           22,157     〃
       退職給付の支払額                          △15,496      〃
       制度への拠出額                             -   〃
       退職給付に係る負債の期末残高                           122,557     〃
     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
       積立型制度の退職給付債務                          1,675,390      千円
       年金資産                         △1,618,000       〃
                                  57,390     〃
       非積立型制度の退職給付債務                           549,742     〃
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                           607,132     〃
       退職給付に係る負債                           607,132     〃
       退職給付に係る資産                             -   〃
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                           607,132     〃
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
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     (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
       勤務費用                           154,581     千円
       利息費用                            7,178    〃
       期待運用収益                          △31,532      〃
       数理計算上の差異の費用処理額                            6,065    〃
       過去勤務費用の費用処理額                            △241    〃
       簡便法で計算した退職給付費用                           22,157
       確定給付制度に係る退職給付費用                           158,208     〃
     (6)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
       数理計算上の差異                          △91,156     千円
       合計                          △91,156      〃
     (7)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
       未認識数理計算上の差異                          △190,379      千円
       合計                          △190,379      〃
     (8)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
       債券                            70 %
       株式                            19 %
       現金及び預金                             ▶ %
       その他                             7 %
       合計                            100  %
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)
       割引率                            0.3  %
       長期期待運用収益率                            2.0  %
       予想昇給率                            2.4  %
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      (ストック・オプション等関係)
         該当事項はありません。
      (税効果会計関係)

       1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                                ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
           繰延税金資産
            賞与引当金                         126,993    千円           129,277    千円
            たな卸資産                          45,061    〃            55,863    〃
            退職給付に係る負債                         146,315     〃           158,550     〃
            ゴルフ会員権                          22,579    〃            22,579    〃
            役員退職慰労引当金                          51,446    〃            37,648    〃
            無形固定資産                          1,124    〃             830   〃
            未払事業税                          17,078    〃            11,686    〃
            繰越欠損金(注)2
                                    203,225     〃            61,427    〃
            土地                         142,628     〃           142,628     〃
            減価償却費                          14,353    〃            9,844    〃
            退職給付に係る調整累計額                          30,613    〃            58,676    〃
                                     41,219    〃            41,442    〃
            その他
           繰延税金資産小計
                                    842,642    千円           730,457    千円
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                        △129,054      〃              -  〃
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性
                                         〃               〃
                                   △222,997               △222,233
           引当額
           評価性引当額小計(注)1                        △352,051      〃          △222,233      〃
           繰延税金資産合計                         490,590    千円           508,224    千円
           繰延税金負債

            退職給付に係る資産                         △19,578    千円           △25,031    千円
            その他有価証券評価差額金                         △19,774     〃           △13,702     〃
            連結会社間未実現利益消去                         △98,302     〃           △99,352     〃
                                     △618    〃             △34   〃
            その他
           繰延税金負債合計                        △138,273     千円          △138,120     千円
           繰延税金資産の純額
                                    352,316    千円           370,103    千円
     (注)   1.評価性引当額が129,818千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社PT.METALART                                               ASTRA 
          INDONESIAにおける税務上の繰越欠損金が、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当
          金を認識しなくなったためであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
         前連結会計年度(        2019年3月31日       )
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                        5年超       合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(a)             5,125    145,586     52,514       ―     ―     ―    203,225千円
                                                   △129,054      〃
         評価性引当額               ― △76,540     △52,514        ―     ―     ―
                                                  (b)74,171     〃
         繰延税金資産             5,125    69,046       ―     ―     ―     ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  税務上の繰越欠損金203,225千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産74,171千円を計上し
          ております。当該繰延税金資産74,171千円は、連結子会社PT.METALART                                 ASTRA   INDONESIAにおける税務上の
          繰越欠損金の203,225千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延
          税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、前期までの繰越損失の累積計上により生じたものであり、将来
          の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
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         当連結会計年度(        2020年3月31日       )

                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                        5年超       合計
                         2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
                                                   61,427    千円
         税務上の繰越欠損金(a)            20,212     14,087     27,127       ―     ―     ―
                                                     ―   〃
         評価性引当額               ―     ―     ―     ―     ―     ―
                                                  (b)61,427     〃
         繰延税金資産            20,212     14,087     27,127       ―     ―     ―
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (b)  当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、前期までの繰越損失の累積計上により生じたものであ
          り、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
           連結財務諸表提出会社の
                                       30.5   %            30.5   %
           法定実効税率
             (調整)
            交際費等永久に損金に
                                        2.4   〃            1.4   〃
            算入されない項目
            受取配当金等永久に
                                       △0.2    〃           △0.0    〃
            益金に算入されない項目
            住民税均等割等                             0.6   〃            0.5   〃
            評価性引当額の増減                           △12.1    〃           △10.3    〃
            連結子会社の税率差異
                                        0.6   〃           △1.6    〃
            過年度法人税等                             4.6   〃             ―
            連結子会社法定実効税率変更差異                              ―             0.9   〃
                                        0.3   〃            1.1   〃
            その他
            税効果会計適用後の
                                       26.7   〃            22.5   〃
            法人税等の負担率
                                 61/90











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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
       当社及び連結子会社は、鍛工品製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      【関連情報】

      前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
    1.製品及びサービスごとの情報
      当社グループの事業は、鍛工品製造販売の単一セグメントであり、製品及びサービスごとの区分はありませんので
     記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報
     (1)  売上高
                                     (単位:千円)
          日本           インドネシア               合計
            27,936,548              4,140,783             32,077,332

     (注)売上高は顧客の所有地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

                                     (単位:千円)
          日本           インドネシア               合計
            9,166,604             3,486,610             12,653,214

    3.主要な顧客ごとの情報
                                                   (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     ダイハツ工業㈱                             9,597,061      鍛工品

     コベルコ建機㈱                             3,368,062      鍛工品

     トヨタ自動車㈱                             3,006,579      鍛工品

      当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

    1.製品及びサービスごとの情報
      当社グループの事業は、鍛工品製造販売の単一セグメントであり、製品及びサービスごとの区分はありませんので
     記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報
     (1)  売上高
                                     (単位:千円)
          日本           インドネシア               合計
            28,440,088              4,200,545             32,640,633

     (注)売上高は顧客の所有地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

                                     (単位:千円)
          日本           インドネシア               合計
            9,166,717             2,789,812             11,956,530

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    3.主要な顧客ごとの情報
                                                   (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     ダイハツ工業㈱                             10,345,124       鍛工品

     コベルコ建機㈱                             3,301,845      鍛工品

     トヨタ自動車㈱                             3,299,008      鍛工品

      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度(自           2018年4月1日        至   2019年3月31日       )
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2019年4月1日        至   2020年3月31日       )

        該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
       前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1 関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
                            議決権等
         会社等の
                  資本金又
                      事業の内容          関連当事者           取引金額           期末残高
                            の所有 
         名称         は出資金
     種類         所在地                       取引の内容            科目
                           (被所有)
                      又は職業          との関係           (千円)           (千円)
                  (百万円)
         又は氏名
                            割合(%)
    その他の
    関係会社
    (当該そ
              大阪府             (被所有)
         ダイハツ工             自動車の製          当社製品の                 売掛金      979,715
                   28,404                  製品の販売      9,597,061
    の他の関
         業㈱             造           販売               電子記録債権       1,557,704
              池田市             直接32.9
    係会社の
    親会社を
    含む)
     その他の

     関係会社
    (当該そ
              愛知県
         トヨタ自動             自動車の製          当社製品の                 売掛金      310,807
                  635,401         なし          製品の販売      3,006,579
    の他の関
         車㈱             造           販売               電子記録債権       113,300
              豊田市
    係会社の
    親会社を
    含む)
    (注) 1 取引条件ないし取引の決定方針等
          価格は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
        2 取引金額には消費税等を含まない金額が、期末残高は消費税等を含む金額が計上されております。
    (イ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                           議決権等
         会社等の
                  資本金又
                      事業の内容           関連当事者            取引金額          期末残高
                           の所有 
         名称         は出資金
     種類         所在地                         取引の内容            科目
                           (被所有)
                      又は職業           との関係            (千円)          (千円)
                  (百万円)
         又は氏名
                           割合(%)
    その他の

    関係会社
              兵庫県
         明石機械工             自動車部品
    (当該そ
                   1,000        なし    当社製品の販売       製品の販売      2,350,803     売掛金     839,408
              加古郡
         業㈱             の製造
    の他の関
              稲美町
    係会社の
    子会社)
    (注) 1 取引条件ないし取引の決定方針等

          価格は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
        2 取引金額には消費税等を含まない金額が、期末残高は消費税等を含む金額が計上されております。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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       当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
    1 関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
                            議決権等
         会社等の
                  資本金又
                      事業の内容          関連当事者           取引金額           期末残高
                            の所有 
         名称         は出資金
     種類         所在地                       取引の内容            科目
                           (被所有)
                      又は職業          との関係           (千円)           (千円)
                  (百万円)
         又は氏名
                            割合(%)
    その他の
    関係会社
    (当該そ
                                                       1,016,861
              大阪府             (被所有)
         ダイハツ工             自動車の製          当社製品の                 売掛金
                   28,404                  製品の販売      10,345,124
    の他の関
                                                       1,668,157
         業㈱             造           販売               電子記録債権
              池田市             直接34.3
    係会社の
    親会社を
    含む)
     その他の

     関係会社
    (当該そ
              愛知県
         トヨタ自動             自動車の製          当社製品の                 売掛金      367,320
                  635,401         なし          製品の販売      3,299,008
    の他の関
         車㈱             造           販売               電子記録債権       126,900
              豊田市
    係会社の
    親会社を
    含む)
    (注) 1 取引条件ないし取引の決定方針等
          価格は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
        2 取引金額には消費税等を含まない金額が、期末残高は消費税等を含む金額が計上されております。
    (イ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                           議決権等
         会社等の
                  資本金又
                      事業の内容           関連当事者            取引金額          期末残高
                           の所有 
         名称         は出資金
     種類         所在地                         取引の内容            科目
                           (被所有)
                      又は職業           との関係            (千円)          (千円)
                  (百万円)
         又は氏名
                           割合(%)
    その他の

    関係会社
              兵庫県
         明石機械工             自動車部品
    (当該そ
                   1,000        なし    当社製品の販売       製品の販売      2,193,084      売掛金     584,927
              加古郡
         業㈱             の製造
    の他の関
              稲美町
    係会社の
    子会社)
    (注) 1 取引条件ないし取引の決定方針等

          価格は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、決定しております。
        2 取引金額には消費税等を含まない金額が、期末残高は消費税等を含む金額が計上されております。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       該当事項はありません。
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自    2018年4月1日               (自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日       )         至   2020年3月31日       )
     1株当たり純資産額                             4,219.14    円              4,356.92    円
     1株当たり当期純利益                              253.73   円               265.89   円

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 当社は、2018年10月1日付けで普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。
          前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純
          利益を算定しております。
        3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                 (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                 項目
                                 至   2019年3月31日       )    至   2020年3月31日       )
     1株当たり当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                    799,421             832,084

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -             -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                        799,421             832,084
      (千円)
      普通株式の期中平均株式数(千株)                                     3,150             3,129
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
          該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                        当期首残高        当期末残高         平均利率

            区分                                      返済期限
                         (千円)        (千円)         (%)
     短期借入金                     3,800,000        3,800,000           0.33        ―
     1年内に返済予定の長期借入金                      78,000        32,000         0.68        ―

     1年内に返済予定のリース債務                       5,335        1,758          -       ―

     長期借入金
                                                    ―
                           32,000          -        -
     (1年以内に返済予定のものを除く)
                                                2022年2月19日
     リース債務
                           3,600        1,842          -
                                                ~2023年10月21日
     (1年以内に返済予定のものを除く)
            合計             3,918,936        3,835,600            ─       ―
     (注)   1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          リース債務               1,502           226          113          -
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
                    第1四半期          第2四半期          第3四半期           第89期

                    連結累計期間          連結累計期間          連結累計期間          連結会計年度
        (累計期間)
                   自 2019年4月1日         自 2019年4月1日         自 2019年4月1日         自 2019年4月1日
                   至 2019年6月30日         至 2019年9月30日         至 2019年12月31日         至 2020年3月31日
     売上高          (千円)        8,134,293         16,460,017          24,397,577          32,640,633
     税金等調整前四半
     期(当期)純利益
              (千円)         358,203          564,360          843,838         1,239,210
     親会社株主に帰属

     する四半期(当期)
              (千円)         245,550          370,745          549,380          832,084
     純利益
     1株当たり四半期

     (当期)純利益          (円)          77.94         117.67          174.37          265.89
                    第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

                    連結会計期間          連結会計期間          連結会計期間          連結会計期間
        (会計期間)
                   自 2019年4月1日         自 2019年7月1日         自 2019年10月1日         自 2020年1月1日
                   至 2019年6月30日         至 2019年9月30日         至 2019年12月31日         至 2020年3月31日
     1株当たり
                (円)         77.94          39.74          56.70          92.21
     四半期純利益
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               2,761,552              3,067,352
                                      ※1  32,557
        受取手形                                               10,946
                                   ※1 、 ※2  3,221,675            ※2  2,993,517
        電子記録債権
                                     ※2  3,734,454            ※2  3,547,720
        売掛金
        製品                                249,809              214,794
        仕掛品                                923,075              931,202
        原材料及び貯蔵品                               1,572,323              1,538,075
        前渡金                                 8,081              3,576
                                      ※2  996,442            ※2  598,037
        未収入金
                                      ※2  46,577            ※2  20,730
        その他
        流動資産合計                              13,546,549              12,925,955
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             2,140,075              2,083,367
         構築物                              106,247               90,499
                                     ※4  2,606,578            ※4  2,635,003
         機械及び装置
         車両運搬具                               16,057              25,888
                                      ※4  226,152            ※4  267,896
         工具、器具及び備品
         土地                             1,757,355              1,757,355
         リース資産                               6,454              3,333
                                        293,050              377,344
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             7,151,971              7,240,690
        無形固定資産
         ソフトウエア                               51,649              53,256
                                         4,919              3,126
         その他
         無形固定資産合計                               56,568              56,383
        投資その他の資産
         投資有価証券                              148,264              123,012
         関係会社株式                             2,961,708              2,961,708
         前払年金費用                               64,277              82,176
         繰延税金資産                              266,668              267,536
         その他                              150,243              159,995
                                        △ 9,130             △ 9,130
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             3,582,032              3,585,299
        固定資産合計                              10,790,573              10,882,373
      資産合計                                24,337,122              23,808,329
                                 69/90





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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        電子記録債務                               5,051,795              4,746,899
                                     ※2  2,420,039            ※2  2,201,813
        買掛金
        短期借入金                               3,078,000              3,032,000
        リース債務                                 3,370              1,758
        未払金                                330,251              213,065
                                      ※2  556,971            ※2  481,859
        未払費用
        未払法人税等                                170,876              110,368
        賞与引当金                                353,100              358,400
        役員賞与引当金                                18,000              17,000
                                      ※2  373,652            ※2  554,876
        その他
        流動負債合計                              12,356,057              11,718,040
      固定負債
        長期借入金                                32,000                -
        リース債務                                 3,600              1,842
        退職給付引当金                                332,439              355,045
        役員退職慰労引当金                                142,700              123,600
        資産除去債務                                21,176              21,185
                                        15,800              70,800
        その他
        固定負債合計                                547,716              572,473
      負債合計                                12,903,774              12,290,513
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               2,143,486              2,143,486
        資本剰余金
                                       1,641,063              1,641,063
         資本準備金
         資本剰余金合計                             1,641,063              1,641,063
        利益剰余金
         利益準備金                               96,981              96,981
         その他利益剰余金
           別途積立金                            5,003,000              5,003,000
                                       2,514,247              2,813,387
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             7,614,228              7,913,368
        自己株式                               △ 10,489             △ 211,326
        株主資本合計                              11,388,289              11,486,591
      評価・換算差額等
                                        45,058              31,223
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                45,058              31,223
      純資産合計                                11,433,348              11,517,815
     負債純資産合計                                 24,337,122              23,808,329
                                 70/90






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      ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                    ※2  28,070,548            ※2  28,565,052
     売上高
                                    ※2  25,739,008            ※2  26,128,757
     売上原価
     売上総利益                                  2,331,540              2,436,294
                                     ※1  1,660,882            ※1  1,764,276
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   670,658              672,018
     営業外収益
                                      ※2  45,493
      受取利息及び受取配当金                                                 4,691
                                      ※2  58,907            ※2  39,922
      その他
      営業外収益合計                                 104,401               44,613
     営業外費用
      支払利息                                  12,034              11,146
                                         8,383              20,375
      その他
      営業外費用合計                                  20,417              31,522
     経常利益
                                        754,642              685,109
     特別利益
                                       1,409,909                  -
      抱合せ株式消滅差益
      特別利益合計                                1,409,909                  -
     特別損失
      投資有価証券評価損                                    -             6,758
                                          -             6,758
      特別損失合計
     税引前当期純利益                                  2,164,552               678,351
     法人税、住民税及び事業税
                                        287,507              216,478
     過年度法人税等                                   55,567                -
                                       △ 26,224               5,203
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   316,851              221,681
     当期純利益                                  1,847,701               456,669
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      【製造原価明細書】
                             前事業年度                 当事業年度

                          (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                           至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                    注記
           区分               金額(千円)         構成比(%)        金額(千円)        構成比(%)
                    番号
     Ⅰ 材料費                        10,850,590         50.8        11,410,844         52.8
     Ⅱ 労務費                        4,405,827        20.6        4,368,889        20.3

                             6,097,339                 5,815,289

     Ⅲ 経費                ※1                 28.6                 26.9
       当期総製造費用                                100.0                 100.0

                             21,353,758                 21,595,023
       期首仕掛品たな卸高                         745,964                 923,075

                               87,715                   -

       合併による仕掛品受入高
           合計                  22,187,438                 22,518,099

      期末仕掛品たな卸高                          923,075                 931,202

      他勘定振替高

                     ※2         789,549                 603,199
      仕掛品作業屑売却高                        417,953                 273,604

      当期製品製造原価

                     ※3        20,056,859                 20,710,092
     (注) 原価計算の方法

        1 標準原価計算制度を採用し、期中は組別総合原価計算方式により原価の計算を行い、期末に原価差額の調
          整を行って実際原価に修正しております。
        2 要素別計算は、材料費、労務費、経費に区分し、各々について直接費と間接費とに分けて計算しておりま
          す。
            (前事業年度)                          (当事業年度)
           ※1 主な内訳                        ※1 主な内訳
             金型費            1,185,980千円            金型費            1,066,990千円
             外注加工費            1,835,292            外注加工費            1,674,481
             減価償却費             885,557           減価償却費             931,622
             その他            2,190,508            その他            2,142,194
             合計            6,097,339千円            合計            5,815,289千円
           ※2   主なものは、原価差額、仕掛品の有償                      ※2   同左

             支給高及び金型製作原価であります。
           ※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表

                 (前事業年度)                    (当事業年度)
           製品期首たな卸高                    製品期首たな卸高
                         173,454千円                    249,809千円
           合併による製品受入高                    合併による製品受入高
                         46,001                      -
           当期製品製造原価                    当期製品製造原価
                       20,056,859                    20,710,092
           当期製品仕入高                    当期製品仕入高
                        5,737,795                    5,527,736
           合計                    合計
                       26,014,110                    26,487,638
           他勘定振替高                    他勘定振替高
                         25,292                    144,086
           製品期末たな卸高                    製品期末たな卸高
                         249,809                    214,794
           売上原価                    売上原価
                       25,739,008                    26,128,757
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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                   (単位:千円)

                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                          その他利益剰余金
                     資本準備金     資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                        別途積立金     繰越利益剰余金
     当期首残高            2,143,486      1,641,063      1,641,063       96,981     5,003,000       761,068     5,861,049
     当期変動額
     剰余金の配当              -      -      -      -      -    △ 94,521     △ 94,521
     当期純利益              -      -      -      -      -   1,847,701      1,847,701
     自己株式の取得              -      -      -      -      -      -      -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              -      -      -      -      -      -      -
     額)
     当期変動額合計               -      -      -      -      -   1,753,179      1,753,179
     当期末残高            2,143,486      1,641,063      1,641,063       96,981     5,003,000      2,514,247      7,614,228
                   株主資本           評価・換算差額等

                                        純資産合計

                           その他有価証券       評価・換算
                自己株式     株主資本合計
                            評価差額金      差額等合計
     当期首残高            △ 10,310     9,635,289       62,580      62,580     9,697,869

     当期変動額
     剰余金の配当              -    △ 94,521        -      -    △ 94,521
     当期純利益              -   1,847,701         -      -   1,847,701
     自己株式の取得            △ 179     △ 179       -      -     △ 179
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              -      -    △ 17,521     △ 17,521     △ 17,521
     額)
     当期変動額合計             △ 179    1,753,000       △ 17,521     △ 17,521     1,735,478
     当期末残高            △ 10,489    11,388,289        45,058      45,058    11,433,348
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     当事業年度(自       2019年4月1日 至          2020年3月31日)
                                                   (単位:千円)

                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                          その他利益剰余金
                     資本準備金     資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                        別途積立金     繰越利益剰余金
     当期首残高            2,143,486      1,641,063      1,641,063       96,981     5,003,000      2,514,247      7,614,228
     当期変動額
     剰余金の配当              -      -      -      -      -   △ 157,530     △ 157,530
     当期純利益              -      -      -      -      -    456,669      456,669
     自己株式の取得              -      -      -      -      -      -      -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              -      -      -      -      -      -      -
     額)
     当期変動額合計               -      -      -      -      -    299,139      299,139
     当期末残高            2,143,486      1,641,063      1,641,063       96,981     5,003,000      2,813,387      7,913,368
                   株主資本           評価・換算差額等

                                        純資産合計

                           その他有価証券       評価・換算
                自己株式     株主資本合計
                            評価差額金      差額等合計
     当期首残高            △ 10,489    11,388,289        45,058      45,058    11,433,348

     当期変動額
     剰余金の配当              -   △ 157,530        -      -   △ 157,530
     当期純利益              -    456,669        -      -    456,669
     自己株式の取得           △ 200,837     △ 200,837        -      -   △ 200,837
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              -      -    △ 13,834     △ 13,834     △ 13,834
     額)
     当期変動額合計            △ 200,837       98,302     △ 13,834     △ 13,834      84,467
     当期末残高            △ 211,326     11,486,591        31,223      31,223    11,517,815
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
        子会社株式及び関連会社株式      総平均法による原価法
         その他有価証券
          時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
                   却原価は総平均法により算定)
          時価のないもの…総平均法による原価法
     (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法

        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
          製品・仕掛品………総平均法による原価法
          原    材   料………先入先出法による原価法
          貯   蔵     品………個別法による原価法
           なお、一部貯蔵品については先入先出法によっております。
    2 固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)……定額法
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物及び構築物   7年~50年
        機械装置及び運搬具 6年~12年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)……定額法
       ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
     (3)  リース資産              
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
    3 引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金      
        売上債権・貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
       特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金      
        従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)  役員賞与引当金    
        役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
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     (4)  退職給付引当金    
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業
       年度末において発生していると認められる額を計上しております。
        ① 退職給付見込み額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
         給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(17年)
         による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
     (5)   役員退職慰労引当金  
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    4 その他財務諸表作成のための重要な事項

        消費税等の会計処理
        税抜方式によっております。
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      (貸借対照表関係)
     ※1    期末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しており
       ます。
        なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権が、期末残高
       に含まれております。
                              前事業年度                 当事業年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        受取手形                           514  千円                 - 千円
        電子記録債権                          65,115   千円                 - 千円
     ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        短期金銭債権                          3,016,962     千円            2,855,324     千円
        短期金銭債務                           407,918    千円             403,398    千円
     ※3 保証債務

       関係会社の電子記録債務(設備電子記録債務含む)について次のとおり金融機関に対して併存的債務を引受けて
       おります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        ㈱メタルフォージ                           337,157    千円             225,569    千円
     ※4    圧縮記帳額

        国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであり

       ます。
                               前事業年度                当事業年度
                              ( 2019年3月31日       )        ( 2020年3月31日       )
        圧縮記帳額                           127,190    千円            127,190    千円
        (うち、機械装置及び運搬具)                           123,115    千円            123,115    千円
        (うち、工具、器具及び備品)                            4,075   千円             4,075   千円
        上記圧縮記帳額につきましては、2018年4月1日付けで、当社の連結子会社である株式会社メタルテックス
        を 吸収合併したことによるものであります。
      (損益計算書関係)

     ※1 販売費及び一般管理費の主な内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        運送費及び保管費                           717,830    千円             711,562    千円
        給料手当                           306,906    千円             364,764    千円
        賞与引当金繰入額                           42,271   千円              57,800   千円
        役員賞与引当金繰入額                           18,000   千円              17,000   千円
        退職給付費用                           15,111   千円              14,758   千円
        役員退職慰労引当金繰入額                           39,000   千円              35,900   千円
        減価償却費                           27,123   千円              29,154   千円
       (前事業年度)

        販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は約51.9%であります。
       (当事業年度)
        販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は約48.4%であります。
     ※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

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                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        売上高                          9,597,061     千円            10,350,340     千円
        仕入高                          5,061,100     千円            4,692,027     千円
        営業取引以外の取引高                           41,032   千円                16 千円
      (有価証券関係)

      前事業年度(      2019年3月31日       )
       関係会社株式(貸借対照表計上額                2,961,708     千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られることから、関係会社株式の時価を記載しておりません。
      当事業年度(      2020年3月31日       )

       関係会社株式(貸借対照表計上額                2,961,708     千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られることから、関係会社株式の時価を記載しておりません。
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      (税効果会計関係)
       1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度               当事業年度
                                ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
           繰延税金資産
            関係会社株式評価損                         317,024    千円           317,024    千円
            土地                                            〃
                                    142,628     〃           142,628
            賞与引当金                         107,554     〃           109,168     〃
            退職給付引当金                         101,261     〃           108,146     〃
            たな卸資産                          37,261    〃           39,534    〃
            役員退職慰労引当金                          43,466    〃           37,648    〃
            ゴルフ会員権                          22,579    〃           22,579    〃
            減価償却費                          14,353    〃            9,844    〃
            未払事業税                          13,005    〃           11,767    〃
            無形固定資産                           900   〃             830   〃
                                     36,595    〃           35,770    〃
            その他
           繰延税金資産小計
                                    836,631    千円           834,944    千円
                                   △530,571      〃          △528,639      〃
           評価性引当額
           繰延税金資産合計                         306,060    千円           306,304    千円
           繰延税金負債

            その他有価証券評価差額金                         △19,774    千円          △13,702    千円
            前払年金費用                         △19,578     〃          △25,031     〃
                                      △38   〃            △34   〃
            その他
           繰延税金負債合計                         △39,391    千円          △38,767    千円
           繰延税金資産(負債)の純額
                                    266,668    千円           267,536    千円
       2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度               当事業年度

                              ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
          法定実効税率
                                     30.5   %            30.5   %
           (調整)
           交際費等永久に損金に
                                     16.6   〃             1.6  〃
           算入されない項目
           受取配当金等永久に益金に
                                    △26.2    〃            △0.0   〃
           算入されない項目
           住民税均等割等                            0.3  〃             1.0  〃
           評価性引当額の増減                           △9.4   〃            △0.3   〃
           過年度法人税等                            2.6  〃              ―
                                     0.3  〃            △0.1   〃
           その他
           税効果会計適用後の
                                     14.6   〃            32.7   〃
           法人税等の負担率
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                     期首帳簿価額       当期増加額      当期減少額      当期償却額      期末帳簿価額       償却累計額

    区分       資産の種類
                      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        建物              2,140,075        63,540      1,529     118,718     2,083,367      2,023,027

        構築物               106,247         620      -    16,368      90,499      552,429

        機械及び装置              2,606,578       713,699        67    685,206     2,635,003      13,241,870

     有
        車両運搬具                16,057      18,229        0    8,397      25,888      52,908
     形
     固
        工具、器具及び備品               226,152      151,899         0   110,154      267,896     1,510,058
     定
     資
        土地              1,757,355          -      -      -   1,757,355          -
     産
        リース資産                 6,454        -      -     3,120      3,333      19,733
        建設仮勘定               293,050     1,048,834       964,540         -    377,344         -

             計         7,151,971      1,996,822       966,137      941,966     7,240,690      17,400,028

     無
        ソフトウエア                  -      -      -    17,018      53,256
     形
     固
        その他                  -      -      -     1,793      3,126
     定
     資
             計            -      -      -    18,811      56,383
     産
     (注)   1 当期増加のうち主なものは次の通りであります。
          機械及び装置         球状化焼鈍炉本体                            183,830千円
                   焼準炉本体(NO.2)                             73,111千円
                   600トン3軸冷間鍛造油圧プレス                             60,416千円
        2 建設仮勘定の減少額は、設備完成に伴う機械及び装置等への振替であります。
        3 無形固定資産の期末帳簿価額に重要性がないため、「期首帳簿価額」、「当期増加額」及び「当期減少額」
          の記載を省略しております。
        【引当金明細表】

                  当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高

         科目
                   (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                 9,130          -        -       9,130

     賞与引当金                353,100        358,400        353,100        358,400

     役員賞与引当金                18,000        17,000        18,000        17,000

     役員退職慰労引当金                142,700         35,900        55,000        123,600

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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

     剰余金の配当の基準日             9月30日、3月31日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所             大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
                  三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
       取次所              ―――
       買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
                  て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法             なお、電子公告は当会社のホームページに記載しており、そのアドレスは次のとおり
                  です。
                   https://www.metalart.co.jp/ir/
     株主に対する特典             なし
     (注)1 買取手数料については、上記のほか、消費税等相当額を徴収します。
       2 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ
         ん。
         会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
       事業年度      第88期   (自    2018年4月1日        至    2019年3月31日       )2019年6月26日近畿財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       事業年度      第88期   (自    2018年4月1日        至    2019年3月31日       )2019年6月26日近畿財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び確認書

       事業年度      第89期   第1四半期(自         2019年4月1日        至    2019年6月30日       )2019年8月9日近畿財務局長に提出。
       事業年度      第89期   第2四半期(自         2019年7月1日        至    2019年9月30日       )2019年11月13日近畿財務局長に提出。
       事業年度      第89期   第3四半期(自         2019年10月1日        至    2019年12月31日       )2020年2月13日近畿財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
      く臨時報告書
       2019年6月28日近畿財務局長に提出。
     (5) 自己株券買付状況報告書

       2020年3月12日近畿財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年6月24日

    株式会社メタルアート
     取締役会 御中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           大阪事務所

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士       田  邊  晴  康             ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士       内  薗  仁  美             ㊞
                           業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、
    連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作
    成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社メタルアート及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    <内部統制監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社メタルアートの2020
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、株式会社メタルアートが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
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    内部統制監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
    る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
    用される。
    ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
    統制報告書の表示を検討する。
    ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
    は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
    を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以 上
     (注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

        会社)が別途保管しております。
        2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月24日

    株式会社メタルアート
     取締役会 御中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           大阪事務所

                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       田  邊  晴  康            ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                    公認会計士       内  薗  仁  美            ㊞
                           業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社メタルアートの2019年4月1日から2020年3月31日までの第89期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社メタルアートの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                      株式会社メタルアート(E02185)
                                                            有価証券報告書
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

        会社)が別途保管しております。
        2      XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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