株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 有価証券報告書 第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
カテゴリ 有価証券報告書

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               株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス(E25169)
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 【表紙】
 【提出書類】        有価証券報告書

 【根拠条文】        金融商品取引法第24条第1項

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年6月18日

 【事業年度】        第9期(自   2019年4月1日    至  2020年3月31日)

 【会社名】        株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス

 【英訳名】        Gamecard-Joyco   Holdings,Inc.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長      蒔 田 穂 高

 【本店の所在の場所】        東京都台東区上野一丁目1番10号

 【電話番号】        03-6803-0301(代表)

 【事務連絡者氏名】        執行役員 管理本部長  吉 川 実

 【最寄りの連絡場所】        東京都台東区上野一丁目1番10号

 【電話番号】        03-6803-0301(代表)

 【事務連絡者氏名】        執行役員 管理本部長  吉 川 実

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 第一部 【企業情報】
 第1 【企業の概況】

 1 【主要な経営指標等の推移】

  (1) 連結経営指標等
    回次     第5期   第6期   第7期   第8期   第9期

    決算年月     2016年3月   2017年3月   2018年3月   2019年3月   2020年3月

  売上高     (百万円)   23,885   20,405   16,928   17,375   16,561

  経常利益(△は損失)     (百万円)   △1,383   1,945   3,594   2,419   2,027

  親会社株主に帰属する
       (百万円)   △2,117   27  2,318   1,429   1,225
  当期純利益(△は損失)
  包括利益     (百万円)   △2,130   △4  2,316   1,459   1,111
  純資産額     (百万円)   38,285   37,853   39,528   40,453   40,612

  総資産額     (百万円)   54,781   50,648   49,511   50,197   48,511

  1株当たり純資産額      (円)  2,684.29   2,654.00   2,771.41   2,836.27   2,919.10

  1株当たり
       (円)  △148.49   1.96  162.55   100.25   87.32
  当期純利益金額(△は損失)
  潜在株式調整後
  1株当たり      (円)   -   -   -   -   -
  当期純利益金額
  自己資本比率      (%)   69.9   74.7   79.8   80.6   83.7
  自己資本利益率      (%)   △5.3   0.1   6.0   3.6   3.0

  株価収益率      (倍)   -  639.8   9.8  13.7   11.9

  営業活動による
       (百万円)   1,828   2,264   3,466   1,952   784
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
       (百万円)   △841  1,381  △6,008   △240  3,351
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
       (百万円)   △1,476   △699  △828  △654  △1,049
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物
       (百万円)   14,530   17,476   14,105   15,163   18,249
  の期末残高
  従業員数         294   279   188   194   194
       (名)
  〔ほか、平均臨時雇用人員〕        〔43〕  〔22〕  〔18〕  〔18〕  〔18〕
  (注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.株価収益率については、2016年3月期は1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
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  (2) 提出会社の経営指標等
    回次    第5期   第6期   第7期   第8期   第9期

    決算年月    2016年3月   2017年3月   2018年3月   2019年3月   2020年3月

  営業収益    (百万円)   1,489   463   754  1,540   2,383

  経常利益    (百万円)   1,042   42  184   858  1,683

  当期純利益    (百万円)   1,016   19  114   813   38

  資本金    (百万円)   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500

  発行済株式総数     (株)  14,263,000   14,263,000   14,263,000   14,263,000   14,263,000

  純資産額    (百万円)   38,668   38,260   37,732   38,011   37,097

  総資産額    (百万円)   38,770   38,400   37,921   38,218   37,311

  1株当たり純資産額     (円)  2,711.13   2,682.51   2,645.52   2,665.05   2,666.44

  1株当たり配当額
         60.00   30.00   35.00   35.00   35.00
      (円)
  (内、1株当たり
      (円)
         (30.00 )  (-)  (15.00 )  (17.50 )  (17.50 )
  中間配当額)
  1株当たり
      (円)   71.28   1.38   8.01   57.03   2.71
  当期純利益金額
  潜在株式調整後
  1株当たり     (円)   -   -   -   -   -
  当期純利益金額
  自己資本比率     (%)   99.7   99.6   99.5   99.5   99.4
  自己資本利益率     (%)   2.6   0.1   0.3   2.1   0.1

  株価収益率     (倍)   21.7   908.7   198.6   24.0   383.8

  配当性向     (%)   84.2  2,173.9   436.9   61.4  1,290.4

  従業員数
         13   12   37   41   39
  〔ほか、平均臨時雇用     (名)
         〔0〕  〔0〕  〔1〕  〔3〕  〔2〕
  人員〕
         96.0   80.4  102.6   91.5   73.9
  株主総利回り     (%)
  比較指標:
         (99.0 )  (121.0 ) (160.2 )  (139.8 )  (122.8 )
       (%)
  (JASDAQ  スタンダード)
         1,725   1,557   1,759   1,605   1,430
  最高株価     (円)
         1,490   1,150   1,200   1,287   982

  最低株価     (円)
  (注) 1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
   2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   3.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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 2 【沿革】
  当社は、2011年4月1日に日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズが共同株式移転の方法により
  経営統合し、両社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。
  現在までの会社の沿革は、次のとおりであります。
  年月          概要

  2010年12月
     日本ゲームカード株式会社及び株式会社ジョイコシステムズは、両社の株主総会による承認を前
     提として、当社を設立することを合意する共同株式移転契約を締結した。
  2011年1月
     日本ゲームカード株式会社及び株式会社ジョイコシステムズの臨時株主総会において当社設立が
     承認可決された。
  2011年4月   当社設立。
     大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(現:東京証券取引所JASDAQ(スタンダー
     ド))に上場。
  2016年12月   本社を東京都台東区に移転。
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 3 【事業の内容】
   当社グループは、当社、連結子会社2社(日本ゲームカード株式会社・株式会社ジョイコシステムズ)により構
  成されており、パチンコプリペイドカードシステム関連事業を行っております。
   日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズの主な事業内容である、プリペイドカードシステムに
  は、大きく分けて二つの種類があります。一つ目は第三者発行型と呼ばれる販売者と購入者との間の決済を第三者
  であるカード発行会社が担うもので、日本ゲームカード株式会社はこのタイプになります。二つ目は自家発行型と
  呼ばれる発行者及びその関係者のみにおいて使用されるもので、株式会社ジョイコシステムズはこのタイプになり
  ます。
   日本ゲームカード株式会社及び株式会社ジョイコシステムズの事業における取扱品目は、(a)機器(b)カー
  ド(c)システム使用料(d)工事・保守の4品目に大別されます。それぞれの詳細につきましては、次のとおり
  であります。
   a.機器について

    機器はカードユニット、券売入金機、精算機等を主に代理店経由で販売しております。
    カードユニットは磁気カード対応型、ICカード対応型があります。券売入金機は入金された金額額面の
    カードを発行する装置、精算機はカード残高の精算を行う装置であります。
   b.カードについて

    ICカード及びICコインは、券売入金機又は入金機能付カードユニットで入金できます。
    リサイクル可能な入金対応式で半永久的に使用可能であり、カード及びコイン媒体の販売に加えて、遊技
    者の消費金額に応じて加盟店から「情報管理料」を徴収いたします。
   c.システム使用料について

    基幹的なインフラであるプリペイドカードシステムを運用するための費用として、システム使用料を徴収
    しております。
   d.工事・保守について

    機器の設置工事は、カードユニット等の販売と合わせて主に代理店が加盟店との契約に基づき行います。
    カードユニット等の機器の保守は、主に代理店が加盟店との直接契約により行います。
    一方、加盟店に設置し貸与する店内通信設備の工事につきましては、委託業者に工事を委託し、工事代金
    につきましては主に代理店又は日本ゲームカード株式会社及び株式会社ジョイコシステムズから加盟店に
    請求いたします。
   なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当してお

  り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断するこ
  ととなります。
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  <日本ゲームカード株式会社>
   事業の系統図は、次のとおりであります。
  (注1)   カードユニットとは、パチンコ遊技用プリペイドカードを利用するパチンコ玉貸機のことであります。















  (注2)   カードとは、パチンコ遊技用プリペイドカードのことであり、生カードとは、プリペイドカードとして必要
   な情報が記録される前のカードのことであります。
  (注3)   店内通信設備工事とは、カードユニット等の機器及び管理コンピューター等店内通信設備を設置する工事の
   ことであります。
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  <株式会社ジョイコシステムズ>
   事業の系統図は、次のとおりであります。
  (注1)   機器・カードは代理店を通じて顧客であるパチンコホールに販売しますが、一部、直接顧客に販売する場合













   もあります。
  (注2)   カードユニットとは、パチンコ遊技用プリペイドカードを利用したパチンコ玉貸機のことであります。
  (注3)   カードとは、パチンコ遊技用プリペイドカードのことであります。
  (注4)   店内通信設備工事とは、カードユニット等の機器及び管理コンピューター等店内通信設備を設置する工事の
   ことであります。
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 4 【関係会社の状況】
              議決権の所有

        資本金   主要な事業
   名称   住所       (又は被所有)    関係内容
        (百万円)   の内容
              割合(%)
  (連結子会社)
                当社と経営指導・業務受託の契
  日本ゲームカード㈱         パチンコプリペイド
                約を締結しております。
      東京都台東区   5,500      100.00
  (注)2,4         カードシステム関連
                役員の兼任は2名であります。
                当社と経営指導・業務受託の契
  ㈱ジョイコシステムズ         パチンコプリペイド
                約を締結しております。
      東京都台東区   2,850      100.00
  (注)2         カードシステム関連
                役員の兼任は2名であります。
  (注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
   2.特定子会社であります。
   3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
   4.当社グループは単一セグメントであるためセグメント情報を開示しておりませんが、当社の連結売上高に占
   める当該連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略してお
   ります。
 5 【従業員の状況】

  (1) 連結会社の状況
     2020年3月31日   現在
    従業員数(名)
      194 〔18〕

  (注) 1.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
   向者を含む就業人員数であります。
   2.従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
   3.当社グループは、パチンコプリペイドカードシステム関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別
   の記載を省略しております。
  (2) 提出会社の状況
                 2020年3月31日   現在
   従業員数(名)     平均年齢(歳)    平均勤続年数(年)     平均年間給与(千円)
    39〔2〕     43     11    6,762

  (注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
   2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
   3.従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
   4.当社グループは、パチンコプリペイドカードシステム関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別
   の記載を省略しております。
  (3) 労働組合の状況

   労働組合は結成されていませんが、労使関係は良好であり、特に記載する事項はありません。
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 第2 【事業の状況】
 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
 (1)会社の経営の基本方針

   当社グループは、社会や市場のニーズに合致した商品・サービスを提供し、パチンコホール・パチンコファンの
  皆様により一層信頼される安全・安心ブランドへと確立・進化させていきたく、以下の3点を使命と考え取り組
  んでまいります。
   ①レジャー産業の健全な発展への貢献

   遊技場向けプリペイドカードシステム事業は、遊技業界の透明性・健全性を高め、業界の近代化及び安定的地
   位の確保に貢献することを目指しスタートいたしました。
    当社グループは、これからもプリペイドカードシステムの普及を通して国民の大衆娯楽としてのレジャー産
   業を、健全なエンターテイメント文化として定着させることに寄与することを社会的な使命と認識し、事業活
   動に取り組んでまいります。
   ②遊技ファンや遊技場の皆様のニーズを的確に捉えたサービスや製品の提供
   プリペイドカードシステムは、パチンコファンやパチンコホールの皆様にとってより良いものへと進化を続
   け、今日では、遊技場経営にとってなくてはならない存在となっております。当社グループは、これからも常
   にお客様本位に考え、遊技ファンや遊技場の皆様のニーズを的確に捉えたサービスや製品を提供し続けてまい
   ります。
   ③社会への貢献
   企業の社会的責任(CSR)に対する要請がなされている今日、当社グループは、遊技業界の健全な発展に貢
   献するという使命のもと事業活動に取り組むとともに、より良い社会の実現に向けて、社会への貢献活動にも
   注力し、遊技業界のエクセレントカンパニーとして認められるよう、これからも行動してまいります。
 (2)中長期的な経営戦略と指標

    社会的ニーズや市場ニーズを的確に捉え、新たな商品やサービスを提供し、パチンコホール及びパチンコファ
  ンに一層信頼される安全・安心ブランドとして当社グループを進化・発展させ、遊技業界の健全な発展に貢献し
  ます。また、シェア拡大、経営資源の有効活用、新たな事業を創出すること等に全力を尽くし、強固な経営基盤
  の確立と継続的な企業価値の向上に取り組んでまいりたいと考えております。
   なお、客観的な経営指標として採用しておりますROE・ROA・1人当たりの営業利益は、開発投資効果の検
  証及び資産の有効活用を図る指標として、また人材の育成効果とその効果の客観的な指標として採用しており、
  常に最大化を目指して取り組んでおります。
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 (3)対処すべき課題
  遊技業界では、規制環境や市場環境が大きく変化する中、          市場規模は縮小傾向にあります。更に新型コロナウイ
  ルス感染症の拡大、緊急事態宣言の影響により、パチンコホールの経済的損失も大きく、今後も設備投資意欲の減
  少が継続すると思われ、設備投資意欲の本格的な回復には時間がかかるものと予想されます。このような環境下で
  すが、当社グループが事業を展開するプリペイドカードシステムの分野におきましては、環境の変化に対応した製
  品やサービスの提供が求められ、収益を確保し、中長期的な成長を実現していくためには、以下の4点の課題に取り
  組んでまいります。
   ①市場の変化に合わせた体質改善
   コスト意識が一層高まるパチンコホールに対応するために、また競争力強化のために、社会的ニーズや市場
   ニーズを的確に捉えた新たな製品、サービスへの開発投資が不可欠となりますが、開発のみならず製造・購
   買・物流・システムの体制維持に関して最適化を図り、コスト低減に取り組んでまいります。
   ②新規則に沿った製品・サービスの開発
   研究開発投資については、選択と集中を図り、加盟店維持・獲得に不可欠な商品・サービスを中心に行って
   まいります。特に喫緊の課題である「のめり込み対策」や新規則に沿った製品の開発は不可欠と考えており、
   遊技機メーカー等の市場展開に合わせて市場投入していく計画にあります。
   ③組織力の更なる強化
   従来から行っていた全国の営業拠点を中心に、パチンコホールにより密着したダイレクト営業を継続してま
   いります。また、ダイレクト営業を通じて収集した市場ニーズについては、社内情報共有の徹底を図り、製品
   開発や付加価値の提供に努め、加盟店の維持・獲得を目指してまいります。また、外部環境や内部環境の変化
   に対応するために、当社グループ内で人事交流や人材育成を図り、より機動的な組織体制の構築を図ります。
   ④新規ビジネスの創出
   今後中長期的に成長していくためには、新たな事業領域を構築していくことが不可欠であると考えておりま
   す。遊技業界のみならず今後の国内動向にも注視し、継続的・安定的なサービス提供のための企画・開発に取
   り組んでまいります。グループ全体の技術力を結集させるとともに、遊技機メーカーや提携企業との連携を積
   極的に行うなど経営資源を有効かつ効率的に活用していくことで、新たな事業を創出し、当社グループの活力
   を蘇らせてまいります。
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 2 【事業等のリスク】
   現在、当社及び連結子会社を含めた当社グループが認識しております事業等のリスクのうち主要なものは以下の
  とおりです。このようなリスクが顕在化した場合には、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能
  性があります。
   なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループが判断したものでありま
  す。
   (1) パチンコ業界の事業環境に関するリスク

   当社グループは、パチンコ業界で事業を展開しており、主にパチンコホール向けにプリペイドカードシステム
   機器等の販売を行っております。従って、パチンコ業界の事業環境が大きく変化した場合には、当社グループの
   経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。主なリスクとしては以下のものが挙げられます。
   ①  パチンコ遊技人口の減少
   パチンコ遊技は、わが国における大衆レジャーのひとつとして、多くの人に認められており、現在相当数の
   遊技人口を有しております。今後、人々の嗜好の変化等により、パチンコ遊技人口が大幅に減少した場合に
   は、当社グループの顧客であるパチンコホールの経営を悪化させ、当社グループの経営成績、財政状況等に影
   響を及ぼす可能性があります。
   ②  市場規模の縮小
   警察庁生活安全局発表の2019年12月末の全国パチンコホール数は9,639店舗となっており、2018年12月末の店
   舗数10,060店舗から421店舗減少しております。全国パチンコホール数の急激な減少は、当社グループが事業を
   展開しておりますプリペイドカードシステム市場を大きく縮小させることになり、この場合には、当社グルー
   プの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   ③  加盟店舗数の減少
   当社グループは、システムを提供する対価として、加盟店から毎月定額のシステム使用料をいただいており
   ます。この収益は、当社グループの大きな収益源となっております。当社グループの加盟店舗数が何らかの理
   由により大幅に減少した場合には、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   (2) 法的規制に関するリスク

   当社グループの顧客であるパチンコホールは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、
   「ギャンブル等依存症対策基本法」、「国家公安委員会規則」及び都道府県条例等の規制を直接受けており、
   カードユニットの使用にあたっては使用許可の取得又は使用届けが義務付けられております。従って各種法的規
   制の改正が行われた場合、カードユニット等のパチンコホールへの販売・設置に際して営業上の影響を受け、当
   社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   また、当社の子会社である、日本ゲームカード株式会社は、「資金決済に関する法律」に基づき第三者型の前
   払式支払手段発行者の登録を受け、パチンコプリペイドカードの発行を行っておりますが、今後の法改正によ
   り、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
   (3) 技術革新に関するリスク

   当社グループは、信頼性の高いシステムを有し、常に最先端の技術を追求しております。しかしながら、競合
   他社により、画期的な発明や新技術の急速な出現等、急激な技術革新により、当社グループのシステムや商品等
   が陳腐化する可能性があります。この場合、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があり
   ます。
   (4) 研究開発に関するリスク

   当社グループの研究開発活動に係る情報は第2「事業の状況」の「5 研究開発活動」に記載しております
   が、実用化の機会の逸失や市場環境の急激な変化等により十分な収益を獲得できず、当社グループの経営成績、
   財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
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   (5) 競合他社との競争に関するリスク
   当社グループが事業を展開しておりますプリペイドカードシステム業界は、競合他社と激しい加盟店獲得競争
   を繰り広げております。競争に打ち勝つよう、全力を挙げて取り組んでおりますが、何らかの事情により競争力
   が低下する等競争上不利となった場合には、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があり
   ます。
   (6) 新規事業に関するリスク

   当社グループは、業界のリーディングカンパニーとして、現市場に限定することなく、新たな市場や新しいビ
   ジネスモデルを求め、新規事業に経営資源を投下しております。しかしながら、新規事業には不確定要素が多い
   こともあり、事業が当初の見込みどおりに推移しない場合には、累積された投資負担が回収できず、当社グルー
   プの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   (7) 知的財産に関するリスク

   当社グループの事業分野において第三者の特許が成立した場合や、当社グループの事業分野において当社グ
   ループが認識していない特許等が現在成立している場合、当該第三者より当該特許に関する対価(ロイヤリティ)
   の支払い請求、又は損害賠償及び使用差止等の訴えを起こされる可能性があります。このような場合、当社グ
   ループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   (8) セキュリティに関するリスク

   当社グループのプリペイドカードシステムは、カード製造からシステムの監視まで、万全なセキュリティ対策
   がカード媒体、システム全体に施されております。しかしながら、IT関連の技術革新により、プリペイドカー
   ドの偽変造、不正使用問題が、今後発生する可能性は否定できません。これらの事象が発生した場合、当社グ
   ループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   (9) 外部経営環境に関するリスク

   当社グループのシステム運営の中枢ともいえる情報管理センターは、不測の事態に備え万全な管理体制及び
   バックアップ体制をとっております。また、主力商品であるカードユニット等の生産についても、複数社との取
   引により、リスクを分散しております。しかしながら、想定を超える地震・台風等の大規模自然災害や疫病の発
   生・蔓延、地域紛争、戦争、テロ攻撃等により情報管理センターや取引先が重大な被害を受け、システム障害や
   生産活動への影響が及ぶ場合には、事業活動に支障を来し、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼ
   す可能性があります。
   (10) 個人情報に関するリスク

   2003年5月30日に「個人情報の保護に関する法律」が公布・施行され、2005年4月1日に全面施行されており
   ます。当社グループにおいては、個人情報の取扱いについて、「個人情報保護規程」を制定し法令及びその他の
   規範を遵守するとともに、「個人情報保護責任者」を任命し、厳重なセキュリティ対策の下で、個人情報の適切
   な管理を行っております。この他個人情報相談窓口の設置や、社内における教育の徹底等、事故を未然に防ぐべ
   く対策を講じております。
   しかしながら、人為的過誤、ネットワーク及びシステムの不具合、ハッキングその他何らかの原因により個人
   情報が流出した場合、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   (11) 引取保証に関するリスク

   当社の子会社である、日本ゲームカード株式会社は、加盟店のリース契約に伴う債務に対して引取保証を行っ
   ております。この引取保証は、加盟店の支払能力等を十分に勘案したうえで実施しているものですが、加盟店に
   おいて契約上の債務を履行できない状況が急激に増加した場合には、損失が発生し、当社グループの経営成績、
   財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
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   (12) 固定資産の減損に関するリスク
   当社グループの経営環境の急激な変化や収益状況の悪化等により、固定資産の減損損失を計上する必要が生じ
   た場合には、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。
   (13) 繰延税金資産に関するリスク

   当社グループは、税効果会計における繰延税金資産の回収可能性については、将来の課税所得に関する予測等
   に基づき判断しております。しかし収益力の低下等により課税所得が十分に確保されないとの判断により、繰延
   税金資産を取り崩すこととなった場合には、当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性があり
   ます。
 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

   当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
  下、経営成績等という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及
  び分析・検討内容は次のとおりであります。
   なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
  (1) 重要な会計方針及び見積り

   当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
  ります。連結会計年度末における資産・負債の金額及び連結会計期間における収益・費用の金額に影響を与える会
  計方針及び各種引当金等の見積り方法(計上基準)につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 
  (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
  また、繰延税金資産の実現は、主に課税所得の予測によるところが大きく、課税所得の予測は将来の市場動向や
  当社の事業活動が想定の範囲内に継続すること、その他の要因により変化致します。課税所得の予測に影響を与え
  る要因(例えば、不確定要素が多い新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等)が変化した場合には、評価性引
  当金の設定が必要な場合があり、また当社において繰延税金資産の実現可 能性が無いと判断した際には、繰延税
  金資産を取り崩し損益計算書の法人税等に繰り入れることで当期純利益が減少することも考えられます。
   なお、各種引当金等の見積り数値につきましても、見積り特有の不確実性があるため実際の結果とは異なり当期
  純利益をはじめ各種段階利益に影響を与える可能性がございます。
  (2) 経営成績

  当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦や諸外国の地政学的リスクに加え2月に入ってからは新型コ
  ロナウイルス感染症の拡大抑止によるロックダウンや外出自粛などにより急激に縮小致しました。また、わが国経
  済も消費税率の引き上げや自然災害の影響から国内需要が落ち込む中でも、雇用・所得環境の改善が続き、全体と
  して緩やかな回復基調で推移しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済活動が抑制され、
  急激に景気下押し圧力が強まる状況となりました。
  当社グループの主な顧客先であるパチンコホールにおいても、IR推進法成立に伴う「のめり込み防止対策」の検
  討や規則改正等に対応した遊技機への入れ替え、受動喫煙防止対策、さらには新型コロナウイルス感染症が内外経
  済に与える影響等により、先行き不透明な状況から周辺機器の買い控えが続きました。
  このような市場環境の中、当社グループは前期から引き続き加盟店シェアの維持向上を図るため、パチンコホー
  ルの人手不足に対応する各台計数化や旧機器のリプレイスの推進など積極的な営業活動を行ってまいりましたが、
  市場規模縮小に伴う加盟店舗数減少によるシステム使用料等の下げ止まりに歯止めがかからず、次のとおり前年を
  下回る経営成績となっております。
   当連結会計年度における    売上高は16,561百万円    (前年同期比4.7%減   )、 営業利益は2,036百万円    (前年同期比
  15.9%減  )、 経常利益は2,027百万円    (前年同期比16.2%減   )、 親会社株主に帰属する当期純利益は1,225百万円
  (前年同期比14.3%減   )となりました。
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  生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

  ① 生産実績
   当連結会計年度におけるカードの生産実績は、次のとおりであります。
   販売品目    生産高(百万円)    前年同期比(%)

  カード        1,069   1.5
  (注) 1.金額は、製造原価によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  ② 受注実績

   当連結会計年度における受注実績を販売品目別に示すと、次のとおりであります。
   販売品目    受注高(百万円)    前年同期比(%)   受注残高(百万円)    前年同期比(%)

  ICカード        353   △9.7     23  △46.0
  Luternaカード        383   △8.0     32  △15.3
  Luternaコイン        10  △15.6     0  △40.0
  ジョイコイン         9  △32.7     0  △66.7
  ジョイコ会員カード        15  △25.2     0   -
  その他        -  △100.0     -  △100.0
   合計      771   △31.7     57  △84.0
  (注) 1.金額は、販売価格によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  ③ 仕入実績

   当連結会計年度における仕入実績を販売品目別に示すと、次のとおりであります。
   販売品目    仕入高(百万円)    前年同期比(%)

  機器        6,084   △1.6
  カード        969   2.0
   合計      7,053   △1.1
  (注) 1.金額は、仕入価格によっております。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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  ④ 販売実績

   当連結会計年度における販売実績を販売品目別に示すと、次のとおりであります。
   販売品目    販売高(百万円)    前年同期比(%)

  機器        6,585   △5.2
  カード        2,738   △7.6
  システム使用料        6,374   △8.3
  その他        862   67.8
   合計      16,561   △4.7
  (注)1.   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  2.  主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合
          前連結会計年度      当連結会計年度

     相手先
        金額(百万円)    割合(%)   金額(百万円)    割合(%)
    株式会社エース電研      1,371    7.9   1,742   10.5
  3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  (3) 財政状態

  (総資産)
   当連結会計年度末の総資産は     48,511百万円  となり、  前連結会計年度末と比較し1,686百万円減少       いたしました。
   これは主に、現金及び預金が3,085百万円、投資有価証券が5,871百万円増加した一方で、有価証券が5,536百万
  円、供託金が4,697百万円減少したことによるものであります。
  (負債)
   負債合計は  7,898百万円  となり、  前連結会計年度末と比較し1,846百万円減少       いたしました。
   主な減少要因は、流動負債のその他(主に未払金)が528百万円、支払手形及び買掛金が292百万円、未払法人税等
  が258百万円、固定負債リース債務が196百万円減少したことによるものであります。
  (純資産)
   純資産合計は  40,612百万円  となり、  前連結会計年度末と比較し159百万円増加       いたしました。
   これは主に、利益剰余金732百万円増加した一方で、控除要因となる自己株式が458百万円増加したことによるも
  のであります。
   なお、当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成

  されております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施して
  おります。詳細につきましては、「第5       経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務
  諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項」に記載のとおりであります。
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  (4) キャッシュ・フロー
   当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べて              3,085百万円増加   し18,249
   百万円 となりました。
   当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
  (営業活動によるキャッシュ・フロー)
   営業活動によるキャッシュ・フローは      784百万円の増加   (前年同期比1,168百万円の減少     )となりました。主な
   増減要因は、税金等調整前当期純利益2,027百万円及び減価償却費683百万円の増加、売上債権の減少額765百万
   円及び法人税等の支払額1,383百万円の減少であります。
  (投資活動によるキャッシュ・フロー)
   投資活動によるキャッシュ・フローは      3,351百万円の増加   (前年同期比3,591百万円の増加     )となりました。主
   な増加要因は、有価証券の償還による収入95,300百万円及び供託金の返還による収入10,859百万円であります。
  (財務活動によるキャッシュ・フロー)
   財務活動によるキャッシュ・フローは      1,049百万円の減少   (前年同期比395百万円の減少     )となりました。主な
   減少要因は配当金の支払額493百万円及び自己株式の取得による支出458百万円であります。
  資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。

   当社グループの資金需要のうち主なものは、当社グループ商品の仕入及び新商品・新サービスにかかる研究開発
  や設備投資によるものであります。
   なお、必要な運転資金及び設備投資資金について、現在は自己資金により調達することとしております。当社グ
  ループは財務の健全性を確保し、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことにより、将来必要となる運転
  資金及び設備投資資金を調達することが可能であると考えております。
 4 【経営上の重要な契約等】

  当社は、2011年4月1日付で、連結子会社である日本ゲームカード株式会社、株式会社ジョイコシステムズそれぞ
  れとの間において、経営戦略、組織人事、事業計画、営業活動を含む経営全般に関する指導及び助言をするための契
  約並びに2017年5月1日付で管理業務を受託するための契約を締結しております。
 5 【研究開発活動】

  当社グループにおける研究開発活動は、のめり込み防止などの業界の課題へ対応した商品等の企画・開発、継続
  的・安定的な商品供給のための企画・開発、サービスの多様化に対応した商品等の企画に取り組んでまいりました。
  当連結会計年度における研究開発費は、       1,157 百万円となっております。
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 第3 【設備の状況】
 1 【設備投資等の概要】

  当連結会計年度の設備投資については、サービスの向上、設備の整備、社内業務の効率化のため、総額で                  886 百万
  円の設備投資を行いました。
  また、設備の減少については、生産終了等による不要資産の除却を中心に856百万円の処分を行いました。
  (1) 設備投資の主な内容を販売品目別に示すと、次のとおりであります。

   ・機器関連
    カードユニット等機能追加・金型等の取得
               71百万円
   ・カード関連
    生産管理システムの機能拡充
               86百万円
   ・システム使用料関連
    情報管理センターの機能拡充
               682 百万円
    加盟店用通信機器の取得            〃
               32
   ・その他売上関連
    加盟店保守用機器の取得
               4百万円
   ・全社共通
    事務所設備の取得
               0百万円
   (注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

  (2) 設備の減少の主な内容を販売品目別に示すと、次のとおりであります。

   ・機器関連
    生産終了等による不要資産の除却
               510 百万円
   ・カード関連
    生産終了等による不要資産の除却
               66百万円
   ・システム使用料関連
    加盟店用通信機器の除却
               190 百万円
    機能劣化等による不要資産の除却            〃
               10
   ・全社共通
    事務所設備の不要資産の除却
               8百万円
   (注) 1.上記の金額は、取得価額によっております。

    2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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 2 【主要な設備の状況】
  (1) 提出会社
                  2020年3月31日   現在
             帳簿価額(百万円)
  事業所名                  従業員数
     販売品目  設備の内容
  (所在地)                  (名)
          機械装置     長期前払
            工具、器具
             ソフトウエア   リース資産
         建物          合計
            及び備品
          及び運搬具     費用
   本社
     全社(共通)  本社機能   3 -  4  4  -  -  13  39
  (東京都台東区)
  (注) 1.現在休止中の設備はありません。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
  (2) 国内子会社

                  2020年3月31日   現在
             帳簿価額(百万円)
    事業所名                従業員数
  会社名    販売品目  設備の内容
           機械装置   ソフト 長期前払
            工具、器具
    (所在地)                (名)
                 リース資産
          建物         合計
            及び備品
           及び運搬具    ウエア  費用
   カードエンコード
    センター  カード関連  生産設備  24  71  5  5 -  - 106  5
   (川崎市幸区)
   技術開発本部
        研究開発
      全社(共通)    -  -  13 229  -  - 243  23
        設備
   (東京都台東区)
 日本ゲーム  情報管理センター   システム  情報管理
          1  -  0 633  -  - 635  0
  カード㈱  (東京都三鷹市)   使用料関連  設備
    営業部
    (大阪市北区  全社(共通)  販売設備  4  -  5 -  -  -  10  38
    他5ヶ所)
    本社
      全社(共通)  本社機能  35  1 29 1,493  - 140 1,701  70
   (東京都台東区)
  (注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
   2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
   3.帳簿価額のうち、リース資産は加盟店用通信機器であります。
 3 【設備の新設、除却等の計画】

  (1) 重要な設備の新設等
                     完成

             投資予定金額
                     後の
    事業所名           資金調達
  会社名    販売品目   設備の内容        着手年月  完成予定年月
            総額
    (所在地)         既支払額  方法
                     増加
             (百万円)
           (百万円)
                     能力
  ㈱ゲーム
  カード・
    本社
                 2020年4月~  2020年12月
  ジョイコ    本社機能  会計システム更改     58  自己資金
              -       -
   (東京都台東区)
  ホールディ
  ングス
                 2020年4月~  2020年6~3月
        金型等     47  自己資金
              -       -
      機器関連
        カードユニット等機能
    本社
                 2019年11月~  2020年8~3月
            176   自己資金
              -       -
  日本ゲーム
        追加
   (東京都台東区)
  カード㈱
        サポートセンタ
      システム
                 2020年7月  2021年3月
            20  自己資金
              -       -
      使用料関連
        システム改修
  (注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。
  (2) 重要な設備の除却等

   該当事項はありません。
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 第4 【提出会社の状況】
 1 【株式等の状況】

  (1) 【株式の総数等】
  ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)

     普通株式             50,000,000

      計             50,000,000

  ②【発行済株式】

     事業年度末現在    提出日現在

            上場金融商品取引所
   種類   発行数(株)    発行数(株)   名又は登録認可金融      内容
            商品取引業協会名
     (2020年3月31日   ) (2020年6月18日)
            東京証券取引所
                単元株式数は100株でありま
  普通株式    14,263,000    14,263,000   JASDAQ
                す。
            (スタンダード)
   計   14,263,000    14,263,000    ―    ―
  (2) 【新株予約権等の状況】

  ① 【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。
  ② 【ライツプランの内容】

   該当事項はありません。
  ③ 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。
  (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。
  (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

      発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金

           資本金増減額   資本金残高
   年月日   総数増減数   総数残高        増減額   残高
           (百万円)   (百万円)
       (株)   (株)       (百万円)   (百万円)
  2011年4月1日
      14,263,000   14,263,000   5,500   5,500   2,000   2,000
  (注)
  (注)  会社設立によるものです。
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  (5) 【所有者別状況】
                 2020年3月31日   現在
        株式の状況(1単元の株式数     100 株)
                   単元未満
  区分          外国法人等       株式の状況
    政府及び
        金融商品  その他の      個人
                   (株)
    地方公共  金融機関            計
        取引業者  法人     その他
    団体
           個人以外  個人
  株主数
     ―  1  10  90  49  18 10,410  10,578   ―
  (人)
  所有株式数
     ―  35  401 110,251  10,086  407 21,427  142,607   2,300
  (単元)
  所有株式数
     ―  0.02  0.28  77.31  7.07  0.29  15.03  100.00   ―
  の割合(%)
  (注) 1.自己株式350,151株は「個人その他」に        3,501単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
   2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
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  (6) 【大株主の状況】
                 2020年3月31日   現在
                   発行済株式
                   (自己株式を
                所有株式数
                   除く。)の
   氏名又は名称        住所
                (千株)  総数に対する
                   所有株式数
                   の割合(%)
  株式会社SANKYO      東京都渋谷区渋谷3-29-14         2,054   14.76
  株式会社データ・アート      東京都渋谷区東1-32-12         632   4.54

  株式会社平和      東京都台東区東上野1-16-1         612   4.40

  京楽産業.株式会社      愛知県名古屋市中区錦3-24-4         611   4.40

  サミー株式会社      東京都品川区西品川1-1-1         611   4.40

  株式会社大一商会      愛知県北名古屋市沖村西ノ川1         611   4.40

  株式会社ニューギン      愛知県名古屋市中村区烏森町3-56         611   4.40

  株式会社藤商事      大阪府大阪市中央区内本町1-1-4         611   4.40

  サクサ株式会社      東京都港区白金1-17-3         510   3.67

  株式会社サンセイアールアンドディ      愛知県名古屋市中区丸の内2-11-13         463   3.33

  株式会社三洋物産      愛知県名古屋市千種区今池3-9-21         463   3.33

  株式会社大都技研      東京都台東区東上野1-1-14         463   3.33

  株式会社高尾      愛知県名古屋市中川区中京南通3-22         463   3.33

  株式会社竹屋      愛知県春日井市美濃町2-98         463   3.33

  豊丸産業株式会社      愛知県名古屋市中村区長戸井町3-12         463   3.33

    計       -      9,645   69.33

  (注) 2013年7月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タワー投資顧問株式会社が2013年6月
  28日現在で727千株の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在、実質所有株式
  数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 
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  (7) 【議決権の状況】
  ①【発行済株式】
                 2020年3月31日   現在
    区分    株式数(株)   議決権の数(個)      内容
  無議決権株式       ―    ―     ─

  議決権制限株式(自己株式等)       ―    ―     ─

  議決権制限株式(その他)       ―    ―     ─

       (自己保有株式)
  完全議決権株式(自己株式等)           ―     ─
       普通株式  350,100
       普通株式
  完全議決権株式(その他)            139,106    ─
         13,910,600
       普通株式
  単元未満株式           ―     ─
          2,300
  発行済株式総数       14,263,000    ―     ―
  総株主の議決権       ―    139,106    ―

  (注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株含まれており
   ます。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
  ②【自己株式等】

                  2020年3月31日   現在
                   発行済株式
            自己名義  他人名義  所有株式数
   所有者の氏名                総数に対する
        所有者の住所   所有株式数  所有株式数   の合計
    又は名称               所有株式数
             (株)  (株)  (株)
                   の割合(%)
  (自己保有株式)
        東京都台東区上野二丁
  株式会社ゲームカード・ジョイコ           350,100   ―  350,100   2.45
        目14番22号
  ホールディングス
    計     ―   350,100   ―  350,100   2.45
 2 【自己株式の取得等の状況】

   【株式の種類等】     会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
  (1) 【株主総会決議による取得の状況】
   該当事項はありません。
  (2) 【取締役会決議による取得の状況】

  会社法第155条第3号による取得
      区分       株式数(株)     価額の総額(百万円)

  取締役会(2019年8月8日)での決議状況
               350,000      500
  (取得期間2019年8月9日~2019年8月9日)
  当事業年度前における取得自己株式              ―     ―
  当事業年度における取得自己株式             350,000      458
  残存決議株式の総数及び価額の総額              ―     41
  当事業年度の末日現在の未行使割合(%)              ―     8.3
  当期間における取得自己株式              ―     ―
  提出日現在の未行使割合(%)              ―     8.3
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  (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
   会社法第155条第7号による取得
      区分       株式数(株)     価額の総額(百万円)

  当事業年度における取得自己株式              30     0

  当期間における取得自己株式              ―     ―

  (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          当事業年度       当期間

    区分
           処分価額の総額       処分価額の総額
        株式数(株)       株式数(株)
            (百万円)       (百万円)
  引き受ける者の募集を行った
          ―   ―   ―   ―
  取得自己株式
  消却の処分を行った取得自己株式         ―   ―   ―   ―
  合併、株式交換、会社分割に係る
          ―   ―   ―   ―
  移転を行った取得自己株式
  その他(  -  )         ―   ―   ―   ―
  保有自己株式数        350,151         ―     350,151         ―

  (注)  当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
   による株式数は含めておりません。
 3 【配当政策】

  当社は、株主への適正な利益還元を最も重要な経営課題の一つと考え、財務面での健全性を維持し、安定した配当
  をしていくことを利益配分についての基本方針としております。
  当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を配当方針として掲げております。当社は取締役会の決議
  によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当の決定機関は取締役会、期末配当の決定機関
  は株主総会であります。
  このような方針のもと、第9期につきましては、1株当たり          35.0円 (中間配当  17.5円 、期末配当  17.5円 )の配当を
  実施しました。
  内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくこととしており
  ます。
  (注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

            配当金の総額     1株当たり配当額

      決議年月日
            (百万円)      (円)
   2019年11月14日   取締役会決議         243     17.5
   2020年6月18日   定時株主総会決議         243     17.5

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 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
  ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   当社グループは、最高の商品・サービスを提供し、安心と楽しさを広げていくことで、レジャー産業の健全な
  発展に貢献することを念頭におき事業に取り組んでおります。そして、企業価値を高めることを経営上の最も重
  要な課題のひとつと位置付け、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針としております。
   上記方針に基づいて、経営の効率性及び公平性をチェックすることを大原則と考え、取締役会制度、監査役会
  制度を導入し、以下3点を重点施策としてコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に努めております。
   ・監督・牽制機能の実効性の向上
   当社は監査役設置会社として、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と取締役会から独立した監
   査役及び監査役会により、監督・牽制機能の実効性の向上に努めております。
   ・法令遵守の徹底
   当社は、「行動規範」を制定し、全役職員に徹底するとともに、「コンプライアンス管理規程」を制定し、
   これを浸透させ、また企業倫理委員会の設置等により、全役職員における法令遵守の意識を継続的に醸成し、
   さらなるコンプライアンスの徹底に努めております。
   ・経営内容の透明性の向上
   情報開示を迅速、正確かつ公平に行うとともに、ステークホルダーに対して説明責任を確実に果たすこと
   は、健全な経営を維持し、継続的な企業の発展には必要不可欠であるとの考えに基づき、積極的なIR活動に
   努めております。
  ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

   当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレート・
  ガバナンス強化を企図した、以下の体制を構築しております。
   ・取締役会
   取締役会は、代表取締役社長蒔田穂高、柳漢呉、市原高明(社外取締役)、筒井公久(社外取締役)、井上孝司
   (社外取締役)、鈴木聡(社外取締役)の6名で構成し、監査役である加藤節郎、相浦義則(社外監査役)、天野裕
   司(社外監査役)の3名の出席の下、定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社及び当社グ
   ループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告を目的として執り行っております。ま
   た、各取締役との間では、活発な議論及び意見交換がなされ、また監査役も適宜意見を述べております。
  ・監査役会
   監査役は常勤監査役加藤節郎の他、社外監査役である相浦義則・天野裕司の3名で構成されております。
    当社では、各監査役が公正かつ客観的視点をもって、実態を正確に把握し、予防監査の視点から各種リスク
   発生の未然防止・危機対応の体制整備に向けて、法令・諸ルール遵守等のコンプライアンスの徹底を図り、一
   層の監査機能の充実に注力することにより、企業の健全な発展が実現するものと考えております。また常勤監
   査役は、取締役会はもとより、グループ経営会議、その他重要会議にも参加し、日々、取締役の執務状況を
   チェックしております。なお、当社では、社外監査役のうち1名を独立性を有する者として、独立役員に指定
   しております。
  ・会計監査人
   当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監
   査を受けております。
   ・内部監査
   内部監査は、代表取締役直轄の内部監査部が厳正中立の立場で各業務部門の業務監査を実施し、法令及び社
   内規程遵守の観点に基づき適切な指導を行うとともに、監査役と緊密な連携を保ち、活発なコミュニケーショ
   ンを図ることにより、効率的かつ効果的な監査になるよう努めております。
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  ③ 企業統治に関するその他の事項     等
   当社グループの経営が誰のために行われているかを明らかにし、株主の視点に立って、経営の効率性や経営の
  公平性をチェックすることをコーポレート・ガバナンスの大原則と考え、コンプライアンス体制並びにリスク管
  理体制を有効に機能させ、その体制の強化を図るために、子会社の業務の適正性を確保するための体制整備を含
  めた内部統制システムの構築・運用に関する以下の基本方針を取締役会決議により定めております。
  ・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   各取締役の業務執行並びに経営意思決定に係る情報の保存及び管理に関し、以下の体制を継続的に維持し必
   要に応じて修正するものとする。
   ⅰ 各種会議及びグループ経営会議並びに取締役会の議事録に関し、取締役会及び監査役会における監督体
    制を確保するために、検索、閲覧しやすいファイリングシステムを維持するものとする。
   ⅱ 代表取締役が決裁する稟議書・決裁書は、取締役会及び監査役会における監督体制を確保するために、
    検索、閲覧しやすいファイリングシステムを維持する。
   ⅲ 各種会議及びグループ経営会議並びに取締役会の報告事項・決議事項については、経営環境に合せて適
    宜見直すこととする。
   ⅳ 稟議書、決裁書、議事録、会議付議資料の取扱いについては、文書管理規程等に定めるものとする。
  ・当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   当社グループのリスクマネジメント体制(リスク回避のための体制)及び危機管理体制(リスクが顕在化し
   た場合の体制)の強化のため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。
   ⅰ 経営企画部における当社グループの事業計画の立案及び進捗管理、内部監査部における当社グループに
    対する実地監査において、事業リスクを考慮したチェック体制を維持する。
   ⅱ 当社グループは、平素のリスク管理意識の高揚とリスク防止体制を構築することを目的にリスク管理規
    程を制定し、リスク管理指針を明確にする。
   ⅲ 当社グループは、リスク管理規程に基づき、リスク管理主管部門活動、リスク管理委員会活動、緊急対
    策本部の設置等、リスクに対する組織的対応を実施するとともに、運用状況のモニタリング体制を構築
    する。
   ⅳ 当社グループは、個人情報相談窓口等外部からの情報フィードバック窓口を設置し、フィードバック情
    報の分析体制を構築する。
   ⅴ モニタリング結果に関するグループ経営会議への報告体制を構築する。
  ・当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   当社グループの取締役の業務執行並びに経営意思決定に関する職務執行が効率的に行われることを確保する
   ため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。
   ⅰ 当社グループの事業計画立案に際して、各取締役の役割、責任を明らかにし、予算統制並びに監査役監
    査におけるモニタリングを容易にする。また、計画の実行可能性の確保のため、要員・資金等の経営資
    源を適正に配分・再配分することとする。
   ⅱ 当社グループの役職員の業務執行に関しては、職務責任一覧及び各業務規程に準拠して行い、経営環境
    の変化に合せて規程のメンテナンスを行うものとする。
   ⅲ 当社グループの事業計画と目標管理制度のリンケージ及び目標進捗チェック体制を確保し、当社グルー
    プの全役職員が経営目標に邁進する体制を構築する。
   ⅳ 当社グループの取締役の職務執行の支援体制として、必要に応じて弁護士、弁理士、公認会計士、税理
    士、社会保険労務士等、社外の専門家との相談体制を確保するものとする。
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  ・当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   当社グループのコンプライアンス体制の強化のため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するも
   のとする。
   ⅰ 当社グループにおける行動規範の浸透・普及活動を推進し、定期的に法令・定款の遵守状況をモニタリ
    ングする企業倫理委員会を設置する。当委員会は当社社長直属とし、当社管理本部長を委員長とする。
   ⅱ コンプライアンス違反の抑止体制を構築することを目的に当社グループのコンプライアンスに関する規
    程を制定し、コンプライアンス管理指針を明確にするとともに、コンプライアンスに関する規程の遵守
    状況を企業倫理委員会及び内部監査等でモニタリングする体制を構築する。
   ⅲ 当社グループの役職員に対する行動規範及びコンプライアンスに関する研修等の体制を構築する。
   ⅳ モニタリング結果のグループ経営会議への報告体制を構築し、緊急事態が発生した場合は緊急対策本部
    等を設置する。
  ・当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   企業集団における業務の適正を確保するため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとす
   る。
   ⅰ 常勤監査役、内部監査部長、総務部長は、内部統制システムが有効に機能するように、グループ会社の
    監査役、内部監査部門、予算統制部門等との情報交換を必要に応じて実施するものとする。
   ⅱ グループ会社と取引が発生する場合は、取引基本契約書を締結し、取引内容につき内部監査、監査役監
    査の対象とするものとする。
   ⅲ グループ会社において、規模・事業特性に応じた内部統制システムを独自に構築させるとともに、当社
    内部統制システムのチェック対象とするものとする。
   ⅳ 子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規程等に基づき、当社への事前協議等が行わ
    れる体制を構築する。
  ・監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   監査役の職務を支援するため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。
   ⅰ 内部統制システムの運用チェック部門である内部監査部、管理本部各部は、監査役監査に全面的に協力
    するものとする。
   ⅱ 監査役会から会社法施行規則第100条第3項第1号に関する要求が為された場合には、監査役会の意見
    を尊重し、速やかに専任者を配置するものとする。
  ・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
  る事項
   監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
   し、以下のように取り決める。
   ⅰ 監査役会の依頼に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人を選任する場合には、当該使用人は監査役
    の指揮命令下に置くものとし、取締役及びその使用人の指揮命令は受けないものとする。
   ⅱ 監査役の職務を補助すべき使用人が他の業務を兼務すること、当該使用人の人事考課、人事異動に関し
    ては、監査役の同意を得るものとする。
  ・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制
   監査役への報告体制の確立のため、以下の体制を継続的に維持し必要に応じて修正するものとする。
   ⅰ 監査役は、社内の全ての会議、委員会に出席し、また社内の全ての資料を閲覧し意見を述べることがで
    きる。その際、監査役から報告依頼等が為された場合、役職員は、監査役の要求に協力しなければなら
    ない。
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   ⅱ 役職員は、監査役に以下の内容を含む当社グループの重要事項を定期的に報告しなければならない。
     ・内部監査結果
     ・予算統制結果
     ・コンプライアンス体制の運用結果
     ・リスク管理体制の運用結果
     ・外部からのフィードバック情報
     ・会計監査人、証券取引所、監督官庁からの依頼事項、提出文書
   ⅲ 当社グループの取締役・監査役及び使用人または、これらの者から報告を受けた者は、以下の事項を監
    査役に報告するものとする。
     ・当社グループにおける法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項
     ・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
     ・内部通報制度の運用及び通報の内容
   ⅳ 当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として
    不利な取扱いを一切行わないものとする。
  ・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
  又は債務の処理に係る方針に関する事項
   ⅰ 当社グループは、監査役がその職務の執行について、会社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払
    等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認めら
    れた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
   ⅱ 当社グループは、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、予算を計上するも
    のとする。
  ・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制は、以下のとおりとする。
   ⅰ 監査役監査が円滑に行われるように、取締役は、監査役監査の重要性を認識し、各部門長及び社員に協
    力体制を指導する。
   ⅱ 監査役会とグループ経営会議メンバーの定期的意見交換の場を設定するものとする。
  ・責任限定契約の内容の概要
    当社と各社外取締役及び社外監査役は、当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を
   限定する契約を締結しており、同法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
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  ・取締役会の定数
   当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
  ・取締役の選任の決議要件
   当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
   株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累
   積投票によらない旨定款に定めております。
  ・中間配当に関する事項
   当社は、株主に対して機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議
   によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
  ・自己株式の取得
   当社は、自己株式の取得について、経済情勢・市場の動向等の環境変化に対して迅速な対応を可能とするた
   め、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得するこ
   とができる旨を定款に定めております。
  ・取締役等の責任免除
   当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規
   定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)又は監査役(監査役であった者を含
   む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定め
   ております。
  ・株主総会の特別決議の決議要件
   当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議
   は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の
   2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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  (2) 【役員の状況】
  ①役員一覧
  男性 9名 女性  0名 (役員のうち女性の比率     0%)
                    所有株式数
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期
                    (株)
         1988年4月  カシオ計算機㈱入社
         1998年11月  ㈱SANKYO入社
         2005年6月  日本レジャーカードシステム㈱監査役
         2006年6月  ㈱ビスティ監査役(現任)
         2010年4月  ㈱SANKYO経営企画部長
  代表取締役
       1962年11月  2015年2月  ㈱ジェイビー監査役(現任)
     蒔田 穂高             (注)3  1,000
        14日
   社長
         2015年4月  ㈱SANKYO執行役員経営企画部長
         2015年6月  当社監査役
         2017年6月  ㈱SANKYO執行役員(非常勤)
         2017年6月  当社代表取締役社長(現任)
         2017年6月  日本ゲームカード㈱代表取締役社長(現任)
         2017年6月  ㈱ジョイコシステムズ取締役(現任)
         1997年3月  ㈱平和入社
         2008年11月  ㈱ジョイコシステムズ技術部長
         2009年6月  同社取締役
         2011年4月  日本ゲームカード㈱取締役執行役員
       1957年10月
         2012年4月  同社取締役常務執行役員
   取締役   柳 漢呉  26日          (注)3  1,000
         2014年4月  同社取締役専務執行役員
         2014年4月  ㈱ジョイコシステムズ取締役
         2014年6月  当社取締役(現任)
         2015年4月  ㈱ジョイコシステムズ代表取締役社長(現任)
         2016年9月  日本ゲームカード㈱取締役(現任)
         1977年4月  ㈱大一商会取締役
         1989年8月  ㈱大一販売取締役
         2001年3月  ㈱ジョイコシステムズ監査役
       1959年1月
         2001年6月  同社取締役
     市原  高明
   取締役                (注)3
                     ―
        3日
         2002年5月  ㈱大一商会代表取締役(現任)
         2002年5月  ㈱大一販売代表取締役(現任)
         2011年4月  当社取締役(現任)
         1991年9月  ㈱SANKYO入社
         1998年6月  同社取締役社長室長
         2001年3月  日本アドバンストカードシステム㈱監査役
         2002年6月  ㈱SANKYO常務取締役社長室長
         2002年6月  日本ゲームカード㈱監査役
       1953年4月  2002年7月  ㈱SANKYO常務取締役経営企画室長
     筒井  公久
   取締役                (注)3
                     ―
        1日
         2008年4月  同社取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画
           部長兼経理部長
         2010年4月  同社取締役副社長執行役員
         2011年4月  当社監査役
         2012年4月  ㈱SANKYO代表取締役社長COO(現任)
         2013年6月  当社取締役(現任)
         1972年7月  ㈱藤商事入社
         1993年12月  同社取締役名古屋工場長
         2004年6月  同社常務取締役開発製造本部長
         2006年3月  同社専務取締役
       1950年2月
   取締役   井上 孝司             (注)3
                     ―
        17日 2008年10月  ㈱ジョイコシステムズ取締役
         2012年4月  ㈱藤商事代表取締役専務
         2015年6月  当社取締役(現任)
         2016年4月  ㈱藤商事代表取締役社長(現任)
         1991年4月  ベンホーガンコーポレーション(米国)入社
         2005年6月  マミヤ・オーピー㈱取締役
         2010年6月  同社常務取締役
         2014年6月  同社代表取締役副社長
         2015年6月  同社代表取締役社長(現任)
       1967年6月
   取締役   鈴木 聡             (注)3
                     ―
        7日 2015年6月  エフ・エス㈱代表取締役社長(現任)
         2015年6月  キャスコ㈱代表取締役会長
         2017年6月  当社取締役(現任)
         2017年6月  キャスコ㈱取締役会長
         2018年6月  同社取締役(現任)
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                    所有株式数
   役職名   氏名  生年月日      略歴     任期
                    (株)
         1980年11月  ㈱SANKYO入社
         1995年4月  同社パーラー事業部管理部長
         2016年2月  日本ゲームカード㈱執行役員管理本部長
         2016年6月  当社管理本部長
       1958年4月
     加藤 節郎
  常勤監査役                (注)4   ―
        23日 2017年5月  当社執行役員管理本部長
         2017年6月  日本ゲームカード㈱取締役管理本部長
         2018年4月  同社取締役管理本部管掌兼管理本部長
         2019年6月  当社監査役(現任)
         1994年11月  小比賀税務会計事務所入所
         2002年2月  杉山税理士事務所入所
         2003年10月  ㈱プロジェスト入社
         2008年8月  税理士法人緑川・蓮見事務所(現     青空税理士
           法人)代表社員
       1969年1月
     相浦  義則
   監査役                (注)4
         2010年1月  ㈱ジョイコシステムズ監査役
                     ―
        18日
         2011年4月  当社監査役(現任)
         2012年3月  日本コンセプト㈱監査役
         2013年7月  相浦義則税理士事務所所長(現任)
         2016年3月  日本コンセプト㈱取締役(監査等委員)(現
           任)
         1992年2月  ㈱大一販売入社
         1999年9月  同社広島営業所長
         2005年3月  同社福岡支社長
         2008年10月  同社東京支社長
       1966年6月
   監査役   天野 裕司             (注)4
                     ―
        13日 2012年10月  ㈱大一商事執行役員本部長
         2014年3月  ㈱大一販売執行役員本部長
         2015年3月  ㈱ディ・ライト常務取締役(現任)
         2017年6月  当社監査役(現任)
          計          2,000
  (注) 1.取締役 市原高明、筒井公久、井上孝司及び鈴木聡は、社外取締役であります。
   2.監査役 相浦義則及び天野裕司は、社外監査役であります。
   3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終
   結の時までであります。
   4.監査役 加藤節郎、相浦義則及び天野裕司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、
   2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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  ②  社外役員の状況
   当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
   当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社グループからの独立性に関する基準又は方針につい
   ては定めておりませんが、コーポレート・ガバナンスの強化は必要であると認識しており、高い見識等に基づき
   当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。社外
   取締役及び社外監査役の選任において、当該候補者が当社グループの取引先や株主である企業の業務執行者であ
   る場合、当社グループと当該企業等との現在における取引全体額に占めるウエイト、発行済み株式総数に占める
   当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社グループとの特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるお
   それの有無を判断しております。
   社外取締役であります市原高明氏、筒井公久氏、井上孝司氏及び鈴木聡氏の4名につきましては、長年にわた
   る企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見・助言をいただけると
   ともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たし
   ていただけることを期待しております。
   社外取締役4名は、当社グループとの特別な利害関係はありません。また、筒井公久氏は、当社の主要株主で
   あり当社グループの取引先である株式会社SANKYOの代表取締役社長COOを、市原高明氏は、当社グルー
   プの取引先である株式会社大一販売の代表取締役を、井上孝司氏は、当社グループの取引先である株式会社藤商
   事の代表取締役社長をそれぞれ務めておりますが、持株比率及び取引額の程度から、現時点で当社グループとの
   特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。なお、鈴木聡氏は、当社グループの
   主要取引先であるマミヤ・オーピー株式会社の代表取締役社長であります。
   社外監査役相浦義則氏につきましては、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識と経験
   を有していることから、当社の監査体制が更に強化できるものと判断しております。同氏と当社グループとの間
   に特別な利害関係はありません。同氏は相浦義則税理士事務所の所長及び日本コンセプト株式会社の取締役(監
   査等委員)でありますが、当社グループと相浦義則税理士事務所及び日本コンセプト株式会社との間に取引関係
   はなくその他にも記載すべき関係はありません。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
   社外監査役天野裕司氏につきましては、営業分野に関する豊富な知識、経験を有しており、当社の経営全般に
   関する監督、チェック機能を果たしていただくことで、監査体制を維持・強化できるものと判断したことにより
   ます。同氏と当社グループとの間に特別な利害関係はありません。同氏は株式会社ディ・ライトの常務取締役で
   ありますが、当社グループと株式会社ディ・ライトとの間に取引関係はなくその他にも記載すべき関係はありま
   せん。
  ③  社外取 締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

  部統制部門との関係
   社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監
  査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っており
  ます。
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  (3) 【監査の状況】
  ① 監査役監査の状況
   当社における監査役監査は、常勤監査役1名の他、社外監査役2名の3名で実施しております。なお、社外監
   査役相浦義則氏につきましては、税理士としての財務及び会計に関する専門的知見と豊富な経験を有しておりま
   す。
   当事業年度において当社は監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
   あります。
    氏名  開催回数(回)   出席回数(回)
   加藤 節郎(注)    4   4
   相浦 義則    7   7
   天野 裕司    7   7
   (注)2019年6月20日開催の定時株主総会において選任されております。
   監査役会における主な検討事項として、企業の健全な発展に寄与するよう、法令等遵守の徹底に向けた監査の
   実施状況を、各監査役が公正かつ客観的な視点を持ち、意見を述べております。
   また、常勤の監査役の活動として、監査役会の監査方針および監査計画に従い年間を通じて監査活動を行って
   おります。この他、会計監査人による在庫棚卸実査には、原則として常勤監査役が立会う等、お互いの独立性を
   保ちながら、積極的な連携を図ることにより、相互の機能強化に努めております。
   監査役は、会計監査人による監査計画、監査実施状況及び監査結果について四半期ごとに報告を受け、その相
   当性を評価するとともに、会計監査人との積極的な情報交換等を行うことにより、有用な情報や意見等を監査役
   監査に最大限活用し、より一層効率的かつ効果的な監査に努めております。この他、会計監査人による在庫棚卸
   実査には、原則として常勤監査役が立会う等、お互いの独立性を保ちながら、積極的な連携を図ることにより、
   相互の機能強化に努めております。
  ②  内部監査の状況

   当社における内部監査は、代表取締役の下部直轄組織である「内部監査部(所属人員:2名)」が担当し、他の
   ライン・スタッフ部門との間に指揮命令関係の無い独立した立場をもって、会計監査・業務監査・コンプライア
   ンス監査を実施しております。内部監査部が監査を実施するにあたっては、当社及び連結子会社2社を対象と
   し、年間計画に基づく定期監査及び社長の特命による随時の監査を行なっております。監査の手続きでは、対象
   会社のすべての諸帳簿・伝票・その他の諸資料の提出を求め、かつ関係者に事実の説明報告、その他監査上必要
   な要求を行うことができる仕組みを整えており、監査テーマ・リスク項目・監査スケジュール等に基づいて2~
   3か月に一度の頻度にて各部門を個別訪問し、監査意見及び勧告をとりまとめて代表取締役ほか関係者へ監査の
   結果を報告するとともに、必要に応じて各部門に対する改善措置の提案とフォローアップを実施しております。
    さらに、内部監査部は2~3か月に一度、会計監査人監査及び監査役監査との間に情報交換の場を設けて監査
   上の気付事項や問題点等を共有し、各々の立場を相互補完しながら是正、解決に向けた協力体制を敷いておりま
   す。また、内部監査部は内部統制を主管する社内各部門の責任者に対し、内部統制の整備と運用が適切になされ
   ているかどうかについて、客観的評価を行なっております。一方の会計監査では、これら評価結果の妥当性を確
   認するため、内部統制を主管する部門に対して直接又は間接的に検証手続きを実施することによって、当社グ
   ループの財務報告の信頼性を担保するとともに、社内の統制活動が有効かつ効率的に機能する体制を整備・運用
   しております。
  ③  会計監査の状況

  a.監査法人の名称
   EY新日本有限責任監査法人
  b.継続監査期間

   2004年以降
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  c.業務を執行した公認会計士
   鈴木一宏
   池内基明
  d.監査業務に係る補助者の構成

   当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他8名であります。
  e.監査法人の選定方針と理由

   当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査人に求められる専門性、独立
   性、効率性の観点並びに同監査法人の品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と
   判断したためであります。
   なお、当社では会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役
   全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査
   役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
   す。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計
   監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提
   案いたします。
  ④  監査報酬の内容等

  a.監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度

   区分
      監査証明業務に    非監査業務に    監査証明業務に    非監査業務に
      基づく報酬(百万円)    基づく報酬(百万円)    基づく報酬(百万円)    基づく報酬(百万円)
   提出会社      13    ―    15    ―
  連結子会社      43    ―    42    ―

   計     57    ―    57    ―

  b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

   該当事項はありません。
  c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

   該当事項はありません。
  d.監査報酬の決定方針

   監査の内容及び項目、監査予定時間等を勘案し、事業年度ごとに決定する方針であります。
  e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

   取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした
  理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画にお
  ける監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年
  度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果によるものであります。
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  (4) 【役員の報酬等】
  ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
  当社は役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の上限額については、
  株主総会の決議によって定めるものとしております。株主総会の決議年月日は2012年6月26日であり、決議の内容
  は、取締役に対する報酬の総額を4億円以内、また、監査役に対する報酬の総額を5千万円以内とするものであり
  ます。なお、当社の役員報酬は固定報酬のみとしており、業績連動報酬を採用しておりません。
  ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

         報酬等の種類別の
             対象となる
          総額(百万円)
      報酬等の総額
   役員区分           役員の員数
      (百万円)
              (名)
         固定報酬  退職慰労金
  取締役
        62  62  ―  2
  (社外取締役を除く)
  監査役
        18  11  7  2
  (社外監査役を除く)
  社外役員       3  3  ―  1
  ③役員ごとの連結報酬等の総額等

  報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
  ④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

  該当事項はありません。
  (5) 【株式の保有状況】

  ① 投資株式の区分の基準及び考え方
   当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社
  が保有する株式はすべて子会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的の
  株式は保有しておりません。
  ② 日本ゲームカード(株)における株式の保有状況

   当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)
  である日本ゲームカード(株)については以下のとおりであります。
  a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
   該当事項はありません。
  b.保有目的が純投資目的である投資株式

        当事業年度       前事業年度

          貸借対照表計       貸借対照表計
   区分
       銘柄数       銘柄数
          上額の合計額       上額の合計額
       (銘柄)       (銘柄)
          (百万円)       (百万円)
  非上場株式       -    -   -    -
  非上場株式以外の株式       2    376   2    492
            当事業年度

   区分
       受取配当金の     売却損益の     評価損益の
       合計額(百万円)     合計額(百万円)     合計額(百万円)
  非上場株式        -     -     -
  非上場株式以外の株式        17     -    △50
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  c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
   該当事項はありません。
  d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

   該当事項はありません。
  ③ 提出会社における株式の保有状況

   該当事項はありません。
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 第5 【経理の状況】
 1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

  (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
  基づいて作成しております。
  (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

  て作成しております。
 2.監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日ま
  で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監
  査法人により監査を受けております。
 3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

  当社は、企業会計等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、ま
  たEY新日本有限責任監査法人が主催する研修会に参加するなど、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取
  り組みを行っております。
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 1 【連結財務諸表等】
  (1) 【連結財務諸表】
  ①【連結貸借対照表】
                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金            10,163     13,249
              ※3 2,030
   受取手形及び売掛金                 1,356
   営業未収入金            497     412
   リース投資資産            1,121      791
              ※1 21,936
   有価証券                 16,400
              ※1 8,694    ※1 3,996
   供託金
   商品及び製品            1,120     1,603
   原材料及び貯蔵品            193     140
   その他            673     489
               △1     △1
   貸倒引当金
   流動資産合計            46,428     38,439
  固定資産
   有形固定資産
   その他           4,803     4,119
              △4,470     △3,776
    減価償却累計額
    その他(純額)           333     343
   有形固定資産合計            333     343
   無形固定資産
   ソフトウエア           2,114     2,304
               25     69
   その他
   無形固定資産合計           2,140     2,374
   投資その他の資産
              ※1 492
   投資有価証券                 6,363
   繰延税金資産            422     488
   長期未収入金            -     171
   その他            439     381
               △59     △51
   貸倒引当金
   投資その他の資産合計           1,295     7,353
   固定資産合計            3,769     10,071
  資産合計            50,197     48,511
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                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  負債の部
  流動負債
   支払手形及び買掛金            1,598     1,306
   営業未払金             9     6
   リース債務            591     397
   賞与引当金            136     145
   株主優待引当金            34     35
   未払法人税等            643     385
   カード未精算勘定            1,968     1,800
               1,442      853
   その他
   流動負債合計            6,425     4,929
  固定負債
   リース債務            696     499
   役員退職慰労引当金            90     89
   退職給付に係る負債            391     393
               2,141     1,985
   その他
   固定負債合計            3,319     2,968
  負債合計            9,744     7,898
  純資産の部
  株主資本
   資本金            5,500     5,500
   資本剰余金            5,122     5,122
   利益剰余金            29,779     30,512
               △0    △458
   自己株式
   株主資本合計            40,402     40,676
  その他の包括利益累計額
               51     △63
   その他有価証券評価差額金
   その他の包括利益累計額合計            51     △63
  純資産合計            40,453     40,612
  負債純資産合計             50,197     48,511
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  ② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  売上高             17,375     16,561
              ※1 9,929    ※1 9,625
  売上原価
  売上総利益             7,446     6,936
             ※2,※3 5,023    ※2,※3 4,899
  販売費及び一般管理費
  営業利益             2,423     2,036
  営業外収益
  有価証券売却益             -     8
  受取利息             15     12
  受取配当金             16     17
  貸倒引当金戻入額             4     5
  貸与資産修繕収入             8     6
               8     2
  その他
  営業外収益合計             53     51
  営業外費用
  支払利息             10     7
  支払保証料             43     26
  中途解約違約金             -     25
               3     0
  その他
  営業外費用合計             56     60
  経常利益             2,419     2,027
  税金等調整前当期純利益             2,419     2,027
  法人税、住民税及び事業税
               932     845
               57     △43
  法人税等調整額
  法人税等合計             989     802
  当期純利益             1,429     1,225
  親会社株主に帰属する当期純利益             1,429     1,225
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   【連結包括利益計算書】
                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  当期純利益             1,429     1,225
  その他の包括利益
               30     △114
  その他有価証券評価差額金
              ※1 30    ※1  △ 114
  その他の包括利益合計
  包括利益             1,459     1,111
  (内訳)
  親会社株主に係る包括利益            1,459     1,111
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  ③【連結株主資本等変動計算書】
  前連結会計年度(自   2018年4月1日   至 2019年3月31日)
                  (単位:百万円)
          株主資本      その他の包括利益累計額
                その他  その他の
                   純資産合計
      資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計  有価証券  包括利益
               評価差額金  累計額合計
  当期首残高     5,500  5,122  28,884  △0 39,506   21  21 39,528
  当期変動額
  剰余金の配当        △534    △534      △534
  親会社株主に帰属する
          1,429    1,429      1,429
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
                 30  30  30
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計     -  -  895  -  895  30  30  925
  当期末残高     5,500  5,122  29,779  △0 40,402   51  51 40,453
  当連結会計年度(自   2019年4月1日   至 2020年3月31日)

                  (単位:百万円)
          株主資本      その他の包括利益累計額
                その他  その他の
                   純資産合計
      資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計  有価証券  包括利益
               評価差額金  累計額合計
  当期首残高     5,500  5,122  29,779  △0 40,402   51  51 40,453
  当期変動額
  剰余金の配当        △493    △493      △493
  自己株式の取得          △458  △458      △458
  親会社株主に帰属する
          1,225    1,225      1,225
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
                △114  △114  △114
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計     -  -  732  △458  274  △114  △114  159
  当期末残高     5,500  5,122  30,512  △458  40,676  △63  △63 40,612
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  ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前当期純利益            2,419     2,027
  減価償却費             689     683
  長期前払費用償却額             143     143
  差入保証金償却額             1     1
  固定資産除却損             0     0
  貸倒引当金の増減額(△は減少)             △17     △8
  株主優待引当金の増減額(△は減少)             1     1
  その他の引当金の増減額(△は減少)             23     7
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)             30     2
  受取利息及び受取配当金             △31     △29
  支払利息             53     36
  売上債権の増減額(△は増加)            △710     765
  たな卸資産の増減額(△は増加)             7    △388
  仕入債務の増減額(△は減少)             255     △266
  カード未精算勘定の増減額(△は減少)            △175     △168
  未収入金の増減額(△は増加)             △15     △46
  長期未収入金の増減額(△は増加)             -     △171
  未払金の増減額(△は減少)             550     △587
  長期預り金の増減額(△は減少)            △185     △155
  預り金の増減額(△は減少)             △2     △0
               △32     △54
  その他
  小計            3,005     1,793
  利息及び配当金の受取額
               19     268
  利息の支払額             △53     △29
  法人税等の支払額            △1,019     △1,383
               0     135
  法人税等の還付額
  営業活動によるキャッシュ・フロー            1,952      784
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  有価証券の取得による支出            △87,799     △96,800
  有価証券の売却による収入             -     2,008
  有価証券の償還による収入            87,800     95,300
  供託金の預入による支出            △152    △6,162
  供託金の返還による収入             -    10,859
  有形固定資産の取得による支出             △34     △132
  無形固定資産の取得による支出             △56     △693
  投資有価証券の取得による支出             -    △6,000
  投資有価証券の償還による収入             -     5,000
  資産除去債務の履行による支出             △9     -
  差入保証金の差入による支出             △6     △33
  差入保証金の回収による収入             16     2
               1     3
  その他
  投資活動によるキャッシュ・フロー            △240     3,351
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                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  財務活動によるキャッシュ・フロー
  自己株式の取得による支出             -     △458
  配当金の支払額            △534     △493
  ファイナンス・リース債務の返済
               △119     △98
  による支出
  財務活動によるキャッシュ・フロー            △654    △1,049
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)             1,057     3,085
  現金及び現金同等物の期首残高             14,105     15,163
              ※1 15,163    ※1 18,249
  現金及び現金同等物の期末残高
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  【注記事項】
  (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
  1.連結の範囲に関する事項
  (1) 連結子会社の数    2社
   連結子会社の名称
   日本ゲームカード㈱
   ㈱ジョイコシステムズ
  (2) 非連結子会社の名称

   該当する会社はありません。
  2.持分法の適用に関する事項

  該当事項はありません。
  3.連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
  4.会計方針に関する事項

  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
  ①  有価証券
   ・満期保有目的の債券
    償却原価法(定額法)を採用しております。
   ・その他有価証券
   時価のあるもの
    連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均
   法により算定)を採用しております。
  ②  たな卸資産
   通常の販売目的で保有するたな卸資産
   評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
   ・商品、製品、原材料、貯蔵品
    移動平均法を採用しております。
  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ①  有形固定資産(リース資産を除く)
   定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016
   年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
    建物                     3~39年
    機械装置及び運搬具       9~12年
    工具、器具及び備品       2~20年
   また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で
   均等償却する方法によっております。
  ②  無形固定資産(リース資産を除く)
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~10年)に基づく定額法を採用し
   ております。
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  ③  リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。
  ④  長期前払費用
   均等償却によっております。
   なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
  (3) 重要な引当金の計上基準

  ①  貸倒引当金
   債権の貸倒による損失に備えるため一般債権については合理的に見積もった貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  ②  賞与引当金
   従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  ③  株主優待引当金
   将来の株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、当連結会計年度末において翌連結会計年度に発生すると見
   込まれる額を計上しております。
  ④  役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
  (4) 退職給付に係る会計処理の方法

  当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
  を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
  (5) 重要な収益及び費用の計上基準

  ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
  リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
  (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ
  ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
  (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
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  (未適用の会計基準等)
  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)
  (1) 概要

  収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
  ステップ1:顧客との契約を識別する。
  ステップ2:契約における履行義務を識別する。
  ステップ3:取引価格を算定する。
  ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

  2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

  (連結損益計算書)
  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏
  しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映さ
  せるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結損益計
  算書において、「営業外費用」の「固定資産除却損」に表示していた0百万円は「その他」として組み替えておりま
  す。
  (追加情報)

  (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
  当社グループでは、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、新型コロナウイルス感染症の拡
  大の影響が少なくとも一定期間続くとの仮定のもと、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき作成してお
  ります。また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いため、翌連結会計年度の当社グルー
  プの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性もあります。
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  (連結貸借対照表関係)
  ※1.次の資産を前払式支払手段の発行保証金として、担保に供しております。
          前連結会計年度      当連結会計年度

          (2019年3月31日   )   (2020年3月31日   )
   有価証券        5,028 百万円      -百万円
   供託金        8,694  〃     3,996  〃
   2.加盟店のリース契約に伴う債務に対して次のとおり引取保証を行っております。

          前連結会計年度      当連結会計年度

          (2019年3月31日   )   (2020年3月31日   )
   店舗数         122 店舗      75店舗
   引取保証額         612 百万円      353 百万円
  ※3.期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

    なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
   す。
          前連結会計年度      当連結会計年度

          (2019年3月31日   )   (2020年3月31日   )
   受取手形         3百万円      -百万円
  (連結損益計算書関係)

  ※1.通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
          前連結会計年度      当連結会計年度

          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   売上原価         19百万円      61百万円
  ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

          前連結会計年度      当連結会計年度

          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   給与手当         1,023 百万円     1,055 百万円
   賞与引当金繰入額         116  〃      123  〃
   退職給付費用         41 〃      59 〃
   役員退職慰労引当金繰入額         14 〃      13 〃
   貸倒引当金繰入額         △12 〃      △3 〃
   株主優待引当金繰入額         34 〃      35 〃
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  ※3.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
          前連結会計年度      当連結会計年度

          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   一般管理費         1,206 百万円     1,157 百万円
  (連結包括利益計算書関係)

  ※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
          前連結会計年度      当連結会計年度

          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   その他有価証券評価差額金
   当期発生額         43百万円     △137 百万円
            - 〃     - 〃
   組替調整額
    税効果調整前
            43百万円     △137 百万円
            △13 〃     22 〃
    税効果額
    その他有価証券評価差額金        30百万円     △114 百万円
     その他の包括利益合計       30百万円     △114 百万円
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  (連結株主資本等変動計算書関係)
  前連結会計年度(自     2018年4月1日   至  2019年3月31日   )
  1.発行済株式に関する事項
  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)      14,263,000     -    -  14,263,000
  2.自己株式に関する事項

  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)       121    -    -    121
  3.新株予約権等に関する事項

   該当事項はありません。
  4.配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        (百万円)   配当額(円)
  2018年6月21日
      普通株式    285   20.0 2018年3月31日    2018年6月22日
  定時株主総会
  2018年11月8日
      普通株式    249   17.5 2018年9月30日    2018年12月3日
  取締役会
  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2019年6月20日
     普通株式  利益剰余金    249  17.5 2019年3月31日   2019年6月21日
  定時株主総会
  当連結会計年度(自     2019年4月1日   至  2020年3月31日   )

  1.発行済株式に関する事項
  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)      14,263,000     -    -  14,263,000
  2.自己株式に関する事項

  株式の種類   当連結会計年度期首     増加    減少   当連結会計年度末
  普通株式(株)       121   350,030     -   350,151
  (変動事由の概要)
  2019年8月8日の取締役会決議による自己株式の取得 350,000株
  単元未満株式の買取りによる増加       30株
  3.新株予約権等に関する事項

   該当事項はありません。
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  4.配当に関する事項
  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        (百万円)   配当額(円)
  2019年6月20日
      普通株式    249   17.5 2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
  2019年11月14日
      普通株式    243   17.5 2019年9月30日    2019年12月2日
  取締役会
  (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2020年6月18日
     普通株式  利益剰余金    243  17.5 2020年3月31日   2020年6月19日
  定時株主総会
  (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり
  ます。
          前連結会計年度      当連結会計年度

          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   現金及び預金        10,163 百万円     13,249 百万円
   取得日から3ヶ月以内に
           5,000  〃     5,000  〃
   償還期限の到来する短期投資
   現金及び現金同等物        15,163 百万円     18,249 百万円
  2.ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、以下のとおりであります。

          前連結会計年度      当連結会計年度

          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   ファイナンス・リース取引に係る
            306 百万円      231 百万円
   資産及び債務の額
  (リース取引関係)

  1.ファイナンス・リース取引
  (借主側)
  所有権移転外ファイナンス・リース取引
  ①  リース資産の内容
   有形固定資産    加盟店用通信機器であります。
  ②  リース資産の減価償却の方法
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
  (貸主側)

  (1) リース投資資産の内訳
  流動資産
                  (単位:百万円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2019年3月31日   )    (2020年3月31日   )
  リース料債権部分           1,180        835
  受取利息相当額           △59       △43

  リース投資資産           1,121        791

  (2) リース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額

  流動資産
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                  (単位:百万円)
            前連結会計年度
           (2019年3月31日   )
        1年超   2年超   3年超   4年超
     1年以内             5年超
        2年以内   3年以内   4年以内   5年以内
  リース投資資産     528   315   183   105   41   6
                  (単位:百万円)

            当連結会計年度
           (2020年3月31日   )
        1年超   2年超   3年超   4年超
     1年以内             5年超
        2年以内   3年以内   4年以内   5年以内
  リース投資資産     356   224   146   79   27   0
  2.オペレーティング・リース取引

  (借主側)
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                  (単位:百万円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2019年3月31日   )    (2020年3月31日   )
  1年内            3       2
  1年超            4       1
  合計            8       4
  (貸主側)

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
  該当事項はありません。
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  (金融商品関係)
  1.金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金及び短期的な運転資金は自己資金により賄っておりま
  す。
   資金運用については安全性の高い金融資産で運用する方針であります。
   また、当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりません。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である受取手形及び売掛金、営業未収入金、リース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されておりま
  す。
   有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金、私募債等の満期保有目的の債券、資本上・業務上の関係を有する
  企業の株式、合同運用信託であり、それぞれ市場価格の変動リスクに晒されております。
   供託金は現金による供託であります。
   営業債務である支払手形及び買掛金、営業未払金及びカード未使用額からカード収入高に収益計上したものを
  控除した残高を示しているカード未精算勘定は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
   ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業用設備投資に必要な資金の調達を目的としたもので
  あり、償還日は連結決算日後、最長で6年後であります。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的に
   モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
   期把握や軽減を図っております。
   満期保有目的の債券は、格付の高い債券を主な対象としているため信用リスクは僅少であります。
  ②  市場リスクの管理
   当社グループは、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握してお
   ります。
  ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
   当社グループは、各社の経理部門が日次で収支日報を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管理
   しております。
  (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
  れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
  より、当該価額が変動することもあります。
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  2.金融商品の時価等に関する事項
  連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
  前連結会計年度(   2019年3月31日   )
        連結貸借対照表計上額      時価    差額

         (百万円)    (百万円)    (百万円)
  (1) 現金及び預金         10,163    10,163     -
  (2) 受取手形及び売掛金         2,030    2,030     -

  (3) リース投資資産

           1,121    1,151     30
  (4) 有価証券及び投資有価証券

    ①  満期保有目的の債券         11,028    11,038     9

    ②  その他有価証券         11,400    11,400     -

  (5) 供託金

           8,694    8,694     -
    資産計       44,438    44,478     39

  (1) 支払手形及び買掛金         1,598    1,598     -

  (2) リース債務

           1,287    1,302     14
    負債計       2,885    2,900     14

  当連結会計年度(   2020年3月31日   )

        連結貸借対照表計上額      時価    差額

         (百万円)    (百万円)    (百万円)
  (1) 現金及び預金         13,249    13,249     -
  (2) 受取手形及び売掛金         1,356    1,356     -

  (3) リース投資資産

           791    821     30
  (4) 有価証券及び投資有価証券

    ①  満期保有目的の債券         8,000    7,978     △21

    ②  その他有価証券         14,763    14,763     -

  (5) 供託金

           3,996    3,996     -
    資産計       42,158    42,167     8

  (1) 支払手形及び買掛金         1,306    1,306     -

  (2) リース債務

           897    913     16
    負債計       2,203    2,219     16

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  (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
  資  産
  (1) 現金及び預金
  預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 受取手形及び売掛金

  大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
  (3) リース投資資産

  元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
  ております。
  (4) 有価証券及び投資有価証券

  合同運用信託及び譲渡性預金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
  より、株式は取引所の価格により、市場価格のある債券については取引金融機関から提示された価格によっており
  ます。
  (5) 供託金

  現金による供託であり、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
  ております。
  負  債

  (1) 支払手形及び買掛金
  短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
  (2) リース債務

  元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
  ております。
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  (注2)   金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
   前連結会計年度(   2019年3月31日   )
               1年超  5年超

            1年以内       10年超
               5年以内  10年以内
            (百万円)       (百万円)
               (百万円)  (百万円)
   現金及び預金          10,163   -  -  -
   受取手形及び売掛金          1,984   46  -  -
   リース投資資産           499  615   6  -
   有価証券及び投資有価証券
   満期保有目的の債券(譲渡性預金)          5,000   -  -  -
   満期保有目的の債券(コマーシャル・ペーパー)          1,000   -  -  -
   満期保有目的の債券(国債)          5,000   -  -  -
   供託金          8,694   -  -  -
       合計      32,340   661   6  -
   当連結会計年度(   2020年3月31日   )

               1年超  5年超

            1年以内       10年超
               5年以内  10年以内
            (百万円)       (百万円)
               (百万円)  (百万円)
   現金及び預金          13,249   -  -  -
   受取手形及び売掛金          1,311   45  -  -
   リース投資資産           335  455   0  -
   有価証券及び投資有価証券
   満期保有目的の債券(譲渡性預金)          5,000   -  -  -
   満期保有目的の債券(私募債)          -  3,000   -  -
   供託金          3,996   -  -  -
       合計      23,892  3,501   0  -
  (注3)   リース債務の連結決算日後の返済予定額

   前連結会計年度(   2019年3月31日   )
          1年超  2年超  3年超  4年超

        1年以内           5年超
          2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
        (百万円)           (百万円)
          (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)
   リース債務      591  354  207  103  28  1
     合計    591  354  207  103  28  1
   当連結会計年度(   2020年3月31日   )

          1年超  2年超  3年超  4年超

        1年以内           5年超
          2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
        (百万円)           (百万円)
          (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)
   リース債務      397  251  149  72  25  0
     合計    397  251  149  72  25  0
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  (有価証券関係)
  1.満期保有目的の債券
  前連結会計年度(   2019年3月31日   )
        連結貸借対照表計上額      時価    差額

    区分
         (百万円)    (百万円)    (百万円)
  時価が連結貸借対照表計上額
  を超えるもの
  国債
           5,028    5,038     9
  コマーシャル・ペーパー

           999    1,000     0
    小計       6,028    6,038     9

  時価が連結貸借対照表計上額
  を超えないもの
  譲渡性預金
           5,000    5,000     -
    小計       5,000    5,000     -

    合計       11,028    11,038     9

  当連結会計年度(   2020年3月31日   )

        連結貸借対照表計上額      時価    差額

    区分
         (百万円)    (百万円)    (百万円)
  時価が連結貸借対照表計上額
  を超えないもの
  譲渡性預金
           5,000    5,000     -
  私募債

           3,000    2,978     △21
    合計       8,000    7,978     △21

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  2.その他有価証券
  前連結会計年度(   2019年3月31日   )
        連結貸借対照表計上額     取得原価     差額

    区分
         (百万円)    (百万円)    (百万円)
  連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
  株式
           422    327     94
  その他         2,008    2,000     8

    小計       2,430    2,327     103

  連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
  株式
            70    99    △29
  その他

           8,900    8,900     -
    小計       8,970    8,999     △29

    合計       11,400    11,327     73

  当連結会計年度(   2020年3月31日   )

        連結貸借対照表計上額     取得原価     差額

    区分
         (百万円)    (百万円)    (百万円)
  連結貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
  株式
           376    427    △50
  私募債

           2,987    3,000     △12
  その他

           11,400    11,400     -
    合計       14,763    14,827     △63

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  (退職給付関係)
  1. 採用している退職給付制度の概要
  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。
  当社及び連結子会社の退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま
  す。
  2. 確定給付制度

  (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
             前連結会計年度     当連結会計年度
            (自  2018年4月1日    (自  2019年4月1日
             至  2019年3月31日   )  至  2020年3月31日   )
  退職給付に係る負債の期首残高            360 百万円    391 百万円
   退職給付費用            49 〃    95 〃
   退職給付の支払額           △18  〃    △92  〃
  退職給付に係る負債の期末残高            391 百万円    393 百万円
  (2)退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

             前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年3月31日   )  (2020年3月31日   )
  非積立型制度の退職給付債務            391 百万円    393 百万円
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            391 百万円    393 百万円
  退職給付に係る負債            391 百万円    393 百万円

  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            391 百万円    393 百万円
  (3)退職給付費用

  簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度        49百万円   当連結会計年度   95百万円
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  (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日   )   (2020年3月31日   )
  繰延税金資産
   税務上の繰越欠損金(注)2           846 百万円    1,007 百万円
   賞与引当金           41 〃     44 〃
   たな卸資産           55 〃     64 〃
   固定資産等償却額           419  〃     560  〃
   退職給付に係る負債           119  〃     120  〃
   減損損失           29 〃     2 〃
              〃     〃
   その他有価証券評価差額金           -     19
              〃
              257     173  〃
   その他
  繰延税金資産小計           1,769 百万円    1,993 百万円
   税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
             △846 百万円    △1,007 百万円
             △478  〃    △497  〃
   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
  評価性引当額小計(注)1          △1,324 百万円    △1,504 百万円
  繰延税金資産合計
              445 百万円     488 百万円
  繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金
              22百万円     -百万円
              〃     〃
              0     0
   その他
  繰延税金負債合計           22百万円     0百万円
  繰延税金資産(負債)の純額           422 百万円     488 百万円
  (注) 1.評価性引当額が179百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社株式会社ジョイコシステ
   ムズにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を161百万円追加的に認識したことに伴うものであり
   ます。
   2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
   前連結会計年度(   2019年3月31日   )                                                    (単位:百万円)
          1年超  2年超  3年超  4年超
        1年以内         5年超  合計
         2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
   税務上の繰越欠損金(b)      -  -  -  -  179  666  846
   評価性引当額      -  -  -  - △179  △666  △846
   繰延税金資産      -  -  -  -  -  -  -
   (b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
   当連結会計年度(   2020年3月31日   )                                                    (単位:百万円)

          1年超  2年超  3年超  4年超
        1年以内         5年超  合計
         2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
   税務上の繰越欠損金(b)      -  -  -  179  81  745  1,007
   評価性引当額      -  -  - △179  △81  △745  △1,007
   繰延税金資産      -  -  -  -  -  -  -
   (b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
  た主要な項目別の内訳
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日   )  (2020年3月31日   )
   法定実効税率          30.6 %     30.6 %
   (調整)
   評価性引当金          10.3 〃     11.1 〃
   住民税均等割          0.7 〃     1.0 〃
   交際費等永久に損金に算入されない項目          0.9 〃     1.1 〃
   試験研究費等の税額控除          △1.3 〃    △1.3 〃
   収益実現に伴う損金項目           -〃    △3.0 〃
   その他          △0.3 〃     0.1 〃
   税効果会計適用後の法人税等の負担率          40.9 %     39.6 %
  (資産除去債務関係)

  重要性が乏しいため記載を省略しております。
  (セグメント情報等)

  【セグメント情報】
   当社グループの報告セグメントは、パチンコプリペイドカードシステム関連事業の単一セグメントであるた
  め、記載を省略しております。
  【関連情報】

  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
  しております。
  2.地域ごとの情報

  (1) 売上高
   本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
  (2) 有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
  ん。
  【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

   当社グループの報告セグメントは、パチンコプリペイドカードシステム関連事業の単一セグメントであるた
  め、記載を省略しております。
  【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

   該当事項はありません。
  【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

   該当事項はありません。
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  【関連当事者情報】
  1.関連当事者との取引
  (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
   該当事項はありません。
  (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

   該当事項はありません。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

   該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

     前連結会計年度          当連結会計年度
     (自  2018年4月1日         (自  2019年4月1日
     至  2019年3月31日   )      至  2020年3月31日   )
  1株当たり純資産額       2,836.27円  1株当たり純資産額       2,919.10円
  1株当たり当期純利益金額        100.25円  1株当たり当期純利益金額        87.32円

   なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に           なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
  ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま          ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
  せん。          せん。
  (注) 1.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             前連結会計年度     当連結会計年度

            (自  2018年4月1日    (自  2019年4月1日
      項目
            至  2019年3月31日   ) 至  2020年3月31日   )
  親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)             1,429     1,225
  普通株主に帰属しない金額(百万円)              -     -

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
               1,429     1,225
  当期純利益(百万円)
  普通株式の期中平均株式数(株)            14,262,879     14,037,190
   2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             前連結会計年度     当連結会計年度

      項目
             (2019年3月31日   )  (2020年3月31日   )
  純資産の部の合計額(百万円)             40,453     40,612
  純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)              -     -

  普通株式に係る期末の純資産額(百万円)             40,453     40,612

  1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
              14,262,879     13,912,849
  の数(株)
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  ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
   該当事項はありません。
   【借入金等明細表】

        当期首残高   当期末残高   平均利率

    区分              返済期限
        (百万円)   (百万円)    (%)
  1年以内に返済予定のリース債務        591   397   3.64   ―
                   2021年4月5日
  リース債務(1年以内に返済予定
          696   499   3.64   ~
  のものを除く。)
                   2026年1月5日
  その他有利子負債
          270   253   0.55   ―
  長期預り金
    合計     1,557   1,150    ―  ―
  (注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
   2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりで
   あります。
       1年超2年以内    2年超3年以内    3年超4年以内    4年超5年以内

     区分
        (百万円)    (百万円)    (百万円)    (百万円)
    リース債務      251    149    72    25
   3.その他有利子負債の得意先からの「長期預り金」については返済期限の定めはありません。

   【資産除去債務明細表】

   当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
   計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
  (2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報等
    (累計期間)      第1四半期   第2四半期   第3四半期   当連結会計年度

  売上高      (百万円)    4,045   8,291   13,108   16,561

  税金等調整前
       (百万円)    728   1,495   1,718   2,027
  四半期(当期)純利益金額
  親会社株主に帰属する
       (百万円)    399   896   1,074   1,225
  四半期(当期)純利益金額
  1株当たり
        (円)   28.01   63.28   76.30   87.32
  四半期(当期)純利益金額
   (会計期間)     第1四半期   第2四半期   第3四半期   第4四半期

  1株当たり
      (円)   28.01   35.32   12.80   10.79
  四半期純利益金額
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 2 【財務諸表等】
  (1) 【財務諸表】
  ①【貸借対照表】
                  (単位:百万円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金            780     1,325
   売掛金            17     76
   前払費用             2     0
               190     290
   その他
   流動資産合計            991     1,692
  固定資産
   有形固定資産
   建物            4     4
               △0     △1
    減価償却累計額
    建物(純額)            3     3
   工具、器具及び備品
               21     21
               △13     △17
    減価償却累計額
    工具、器具及び備品(純額)            8     4
   有形固定資産合計            11     8
   無形固定資産
               6     4
   ソフトウエア
   無形固定資産合計            6     4
   投資その他の資産
   関係会社株式           37,164     35,573
   繰延税金資産            30     32
               14     -
   その他
   投資その他の資産合計           37,209     35,605
   固定資産合計            37,227     35,618
  資産合計            38,218     37,311
  負債の部
  流動負債
   未払金            89     78
   未払費用             6     6
   未払法人税等            13     18
   預り金             1     1
   賞与引当金            28     33
               34     35
   株主優待引当金
   流動負債合計            172     173
  固定負債
   退職給付引当金            20     28
               13     10
   役員退職慰労引当金
   固定負債合計            34     39
  負債合計             207     213
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                  (単位:百万円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  純資産の部
  株主資本
   資本金            5,500     5,500
   資本剰余金
   資本準備金           2,000     2,000
              29,664     29,664
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計           31,664     31,664
   利益剰余金
   その他利益剰余金
               846     391
    繰越利益剰余金
   利益剰余金合計            846     391
   自己株式            △0    △458
   株主資本合計            38,011     37,097
  純資産合計            38,011     37,097
  負債純資産合計             38,218     37,311
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  ②【損益計算書】
                  (単位:百万円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  営業収益
              ※1 439    ※1 435
  関係会社経営管理料
              ※1 348    ※1 396
  関係会社業務受託料
              ※1 753    ※1 1,552
  関係会社受取配当金
  営業収益合計            1,540     2,383
  営業費用
              ※2 682    ※2 700
  一般管理費
  営業利益             857     1,683
  営業外収益
  受取利息             0     0
  未払配当金除斥益             0     0
               0     0
  その他
  営業外収益合計             0     0
  営業外費用
  その他             0     0
               0     0
  営業外費用合計
  経常利益             858     1,683
  特別損失
  関係会社株式評価損             -     1,591
               -     1,591
  特別損失合計
  税引前当期純利益             858     92
  法人税、住民税及び事業税
               49     55
               △4     △1
  法人税等調整額
  法人税等合計              44     54
  当期純利益             813     38
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  ③【株主資本等変動計算書】
  前事業年度(自   2018年4月1日   至 2019年3月31日)
                  (単位:百万円)
           株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
            その他利益
                   純資産合計
                 株主資本合
      資本金          自己株式
             剰余金
         その他資本  資本剰余金    利益剰余金
                  計
       資本準備金
         剰余金  合計    合計
            繰越利益剰
             余金
  当期首残高    5,500  2,000  29,664  31,664  568  568  △0 37,732  37,732
  当期変動額
  剰余金の配当           △534 △534   △534 △534
  当期純利益           813  813    813  813
  当期変動額合計     -  -  -  -  278  278  -  278  278
  当期末残高    5,500  2,000  29,664  31,664  846  846  △0 38,011  38,011
  当事業年度(自   2019年4月1日   至 2020年3月31日)

                  (単位:百万円)
           株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
            その他利益
                   純資産合計
                 株主資本合
      資本金          自己株式
             剰余金
         その他資本  資本剰余金    利益剰余金
                  計
       資本準備金
         剰余金  合計    合計
            繰越利益剰
             余金
  当期首残高    5,500  2,000  29,664  31,664  846  846  △0 38,011  38,011
  当期変動額
  剰余金の配当           △493 △493   △493 △493
  自己株式の取得               △458 △458 △458
  当期純利益           38  38    38  38
  当期変動額合計     -  -  -  - △455 △455 △458 △913 △913
  当期末残高    5,500  2,000  29,664  31,664  391  391 △458 37,097  37,097
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  【注記事項】
  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
   定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
   定額法を採用しております。
   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
   建物                     3~15年
   工具、器具及び備品       3~10年
  (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~10年)に基づく定額法を採用し
   ております。
  3.引当金の計上基準

  (1) 賞与引当金
   従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (2) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
   退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
   を用いた簡便法を適用しております。
  (3) 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  (4) 株主優待引当金
   将来の株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、当事業年度末において翌事業年度に発生すると見込まれる
   額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税及び地方消費税の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
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  (損益計算書関係)
  ※1.関係会社に対するものは、次のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   関係会社経営指導料         439 百万円      435 百万円
   関係会社業務受託料         348  〃      396  〃
   関係会社受取配当金         753  〃     1,552  〃
  ※2.一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
          至  2019年3月31日   )   至  2020年3月31日   )
   給料手当         250 百万円      267 百万円
   賞与引当金繰入額         28 〃      33 〃
   役員退職慰労引当金繰入額         4 〃      4 〃
   株主優待引当金繰入額         34 〃      35 〃
   支払手数料         91 〃      88 〃
  (有価証券関係)

  前事業年度(自    2018年4月1日   至  2019年3月31日   )
  子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額        37,164百万円  )は、市場価格がなく、時価を把握することが極
  めて困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度(自    2019年4月1日   至  2020年3月31日   )

  子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額        35,573百万円  )は、市場価格がなく、時価を把握することが極
  めて困難と認められることから、記載しておりません。
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  (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
   繰延税金資産
            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日   )  (2020年3月31日   )
    賞与引当金          8百万円     10百万円
              〃     〃
    未払事業税          2     2
              〃     〃
    退職給付引当金          6     8
              〃     〃
    役員退職慰労引当金          4     3
              〃     〃
    減損損失          1     1
              〃     〃
    子会社株式評価損          -     487
              〃     〃
    その他          7     6
    繰延税金資産小計          30百万円     519 百万円
    評価性引当額          -百万円    △487 百万円
    繰延税金資産合計          30百万円     32百万円
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

  た主要な項目別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日   )  (2020年3月31日   )
   法定実効税率          30.6 %     30.6 %
   (調整)
   交際費等永久に損金に算入されない項目          1.2 〃     10.5 〃
   株主優待引当金-交際費見合           -〃     0.5 〃
   受取配当金等永久に益金に算入されない項目          △26.9 〃    △516.0 〃
   住民税均等割          0.1 〃     4.1 〃
   子会社株式評価損           -〃    529.1 〃
   その他          0.2 〃    △0.1 〃
   税効果会計適用後の法人税等の負担率          5.2 %     58.7 %
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  ④【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
               当期末減価

               償却累計額     差引当期末
      当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期末残高     当期償却額
                又は     残高
   資産の種類
      (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)     (百万円)
               償却累計額
                    (百万円)
                (百万円)
  有形固定資産
  建物

        4  -  -  4  1  0  3
  工具、器具及び備品

       21  -  -  21  17  3  4
  有形固定資産計     26  -  -  26  18  3  8

  無形固定資産

  ソフトウエア

       10  -  -  10  5  1  4
  無形固定資産計     10  -  -  10  5  1  4

   【引当金明細表】

                当期減少額

            当期減少額
      当期首残高   当期増加額         当期末残高
   区分         (目的使用)   (その他)
       (百万円)   (百万円)         (百万円)
              (百万円)
                 (百万円)
  賞与引当金       28   33   28   -   33
  株主優待引当金       34   35   34   -   35

  退職給付引当金       20   13   5   -   28

  役員退職慰労引当金       13   4   7   -   10

  (2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
  (3) 【その他】

  該当事項はありません。
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 第6 【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度      4月1日から3月31日まで

  定時株主総会      6月中
  基 準 日
        3月31日
  剰余金の配当の基準日      9月30日、3月31日
  1単元の株式数      100株
  単元未満株式の買取り
        (特別口座)
  取扱場所
        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        三井住友信託銀行株式会社      証券代行部
        (特別口座)
  株主名簿管理人
        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
        三井住友信託銀行株式会社
  取 次 所
        ―
  買取手数料
        株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
        当社の公告方法は電子公告としております。
        但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない
        ときは、日本経済新聞に掲載しております。
  公告掲載方法
        当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
        https://www.gamecard-joyco.co.jp/
        毎年3月31日現在における保有株式数及び保有期間に応じて、ハガキまたは
  株主に対する特典
        インターネットで申込可能なカタログギフトを贈呈いたします。
  (注)  当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166
   条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の
   割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売り渡しを請求する権利以外の権利を有しておりません。
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 第7 【提出会社の参考情報】
 1 【提出会社の親会社等の情報】

  当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
 2 【その他の参考情報】

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
  (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

  事業年度   第8期 (自  2018年4月1日   至  2019年3月31日   )2019年6月20日関東財務局長に提出
  (2) 内部統制報告書及びその添付書類
  2019年6月20日関東財務局長に提出
  (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
  事業年度   第9期 第1四半期(自    2019年4月1日   至  2019年6月30日   )2019年8月14日関東財務局長に提出
  事業年度   第9期 第2四半期(自    2019年7月1日   至  2019年9月30日   )2019年11月14日関東財務局長に提出
  事業年度   第9期 第3四半期(自    2019年10月1日   至  2019年12月31日   )2020年2月14日関東財務局長に提出
  (4) 臨時報告書
  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
  く臨時報告書
  2019年6月25日関東財務局長に提出
  (5) 自己株券買付状況報告書
  報告期間(自 2019年8月1日 至 2019年8月31日)2019年9月13日関東財務局長に提出
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 第二部  【提出会社の保証会社等の情報】
  該当事項はありません。

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      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年6月18日

 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
  取締役会  御中
        EY新日本有限責任監査法人

         東京事務所

         指定有限責任社員

               鈴  木     一    宏
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   池  内  基  明     ㊞
         業務執行社員
 <財務諸表監査>

 監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いる株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連
 結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
 キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ
 いて監査を行った。
  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
 式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
 て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
 のと認める。
 監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
 る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
 る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
 任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
 めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
 どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
 る。
 連結財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
 示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
 することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
 用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
 しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
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  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
  入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
  意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
 の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
 ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
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 <内部統制監査>
 監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため株式会社ゲームカード・ジョイ
 コホールディングスの2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制
 は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統
 制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示してい
 るものと認める。
 監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
 制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
 の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
 独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
 分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
 に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
 る。
 内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
 いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
 ある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
  適用される。
 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
  統制報告書の表示を検討する。
 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
  任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
 識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
 について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
 ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
 利害関係

  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
 い。
                    以  上
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  (注) 1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
   会社)が別途保管しております。
   2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      有価証券報告書
         独立監査人の監査報告書
                   2020年6月18日

 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
  取締役会  御中
        EY新日本有限責任監査法人

         東京事務所

         指定有限責任社員

               鈴  木     一    宏
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士   池  内  基  明     ㊞
         業務執行社員
 監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いる株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスの2019年4月1日から2020年3月31日までの第9期事業年度の
 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
 表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して株式会社
 ゲームカード・ジョイコホールディングスの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
 成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
 る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
 業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
 がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
 る。
 財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
 ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
 定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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               株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス(E25169)
                      有価証券報告書
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
 しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
 ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
  論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
  事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
  るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
  うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
  事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
 の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
 並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
 ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注) 1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

   会社)が別途保管しております。
   2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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