サインポスト株式会社 内部統制報告書 第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

提出書類 内部統制報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出日
提出者 サインポスト株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                     EDINET提出書類
                   サインポスト株式会社(E33519)
                      内部統制報告書
 【表紙】
 【提出書類】        内部統制報告書

 【根拠条文】        金融商品取引法第24条の4の4第1項

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年5月29日

 【会社名】        サインポスト株式会社

 【英訳名】        Signpost  Corporation

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長 蒲原 寧

 【最高財務責任者の役職氏名】        常務取締役コーポレート本部長 西島 雄一

 【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                   サインポスト株式会社(E33519)
                      内部統制報告書
 1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
  代表取締役社長 蒲原 寧及び常務取締役コーポレート本部長 西島 雄一は、当社の財務報告に係る内部統制の整
 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠
 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
 な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
 は防止又は発見することができない可能性があります。
 2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

  財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評価に当
 たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
  本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果
 を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務
 プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について
 整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な
 範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し
 ており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
 理的に決定しました。
  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社においては、本社以外に事業拠点がないため会社全体で単
 一の事業拠点として捉え、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として             売上高、売掛金、たな卸資産     に至る業務プロ
 セスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係
 る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重
 要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
 3 【評価結果に関する事項】

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
 4 【付記事項】

  該当事項はありません。
 5 【特記事項】

  該当事項はありません。
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