協立情報通信株式会社 内部統制報告書 第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

提出書類 内部統制報告書-第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出日
提出者 協立情報通信株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      協立情報通信株式会社(E27235)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年5月27日

    【会社名】                      協立情報通信株式会社

    【英訳名】                      Kyoritsu     Computer     & Communication       Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長兼社長 佐々木 茂則

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                      東京都港区浜松町一丁目9番10号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                      協立情報通信株式会社(E27235)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役会長兼社長佐々木茂則は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の財務報告
       に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評
       価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に
       示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
       理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
       を完全には防止又は発見できない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年2月29日を基準日として行われており、評価
       にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)
       の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセス
       の評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
       点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評
       価を行いました。
        当社グループの財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必
       要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
       て決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセ
       スに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、ソリューション事業及びモバイル事業を「重要な事業拠
       点」としました。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及
       び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。
        さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の
       発生可能性が高く、見積もりや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要
       性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

        上記の評価結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
       たしました。
    4  【付記事項】

        該当事項はありません。
    5  【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。