株式会社アプリックス 四半期報告書 第36期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 四半期報告書-第36期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 株式会社アプリックス |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月14日
【四半期会計期間】 第36期第1四半期(自 令和2年1月1日 至 令和2年3月31日)
【会社名】 株式会社アプリックス
【英訳名】 Aplix Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根本 忍
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号
【電話番号】 (050)3786-1715
【事務連絡者氏名】 常務取締役 倉林 聡子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号
【電話番号】 (050)3786-1715
【事務連絡者氏名】 常務取締役 倉林 聡子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第35期 第36期
回次 第1四半期 第1四半期 第35期
連結累計期間 連結累計期間
自 平成31年1月1日 自 令和2年1月1日 自 平成31年1月1日
会計期間
至 平成31年3月31日 至 令和2年3月31日 至 令和元年12月31日
売上高 (千円) 155,236 519,056 843,748
経常損失(△) (千円) △68,954 △17,140 △187,351
親会社株主に帰属する
(千円) △102,115 △21,261 △218,196
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △102,411 △19,585 △218,980
純資産 (千円) 988,765 2,089,926 2,109,123
総資産 (千円) 1,081,258 3,357,989 3,050,186
1株当たり四半期(当期)
(円) △5.97 △0.96 △11.52
純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 88.9 61.6 68.5
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半
期(当期)純損失であるため記載しておりません。
4.当第1四半期 連結会計期間において、企業結合に係る 暫定的な会計処理の確定 を行っており、第35期連結
会計年度の関連する主要な経営指標等について、 暫定的な会計処理の確定 の内容を反映させております。
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2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社グループが営む事業の内容について重要な変更はありませ
ん。 また、主要な関係会社の異動についても該当事項はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会
社)が判断したものであります。
(継続企業に関する 重要事象等について)
当社グループは、総合エンターテインメント事業を中心とした事業から、スマートフォン用のアプリケーション
やクラウドサービス開発等のIoTソリューションを中心とする事業への転換を行ってまいりました。当該事業転換に
伴い、ゲーム、アニメーション及び出版の事業会社売却、旧来のソフトウェア事業を推進していた海外子会社の清
算、非収益部門の廃止や本社移転等、様々な施策を行ってきたこと等により、前連結会計年度まで8期連続となる
営業損失の計上が継続しております。当第1四半期連結累計期間においては、前第1四半期連結累計期間と比較し
て売上高は519,056千円(前第1四半期連結累計期間の売上高155,236千円)と234.4%増加し、また営業損失は
13,801千円(前第1四半期連結累計期間の営業損失68,389千円)、経常損失は17,140千円(前第1四半期連結累計
期間の経常損失68,954千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は21,261千円(前第1四半期連結累計期間の親
会社株主に帰属する四半期純損失102,115千円)といずれも前第1四半期連結累計期間と比較して改善しましたが、
当第1四半期連結累計期間においても営業損失の計上が継続していることから、依然として継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
しかしながら、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)継続企業の
前提に関する重要事象等を解消又は改善するための対応策」に記載した対応策を実行していくことにより、売上高
の増加、収益性の改善及び営業キャッシュ・フローの増加等が可能となり、ひいては当社の財務健全性の向上が実
現できるものと考えております。
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2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(令和2年1月1日~令和2年3月31日)における我が国の経済は、内閣府による令
和2年3月の月例経済報告では「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で大幅に下押しされてお
り、厳しい状況にある」と報告されています。先行きについては、「感染症の影響による厳しい状況が続くと見込
まれる。また、感染症が内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要がある。金融資本市場の変動等
の影響を注視する必要がある。」と報告されており、新型コロナウイルスの感染拡大に終息の見通しが立たないこ
とから、厳しい状況が続くと予想されております。
このような環境下、当社は当第1四半期連結累計期間において以下の施策に取り組んでまいりました。
セグメントの業績は以下のとおりです。
<テクノロジー事業>
テクノロジー事業においては、顧客向けのシステム開発・運営管理やIoTサービス等を展開してまいりました。 AR
在庫管理スキャナー「Quanti(クアンティ)」が化粧品メーカーの株式会社桃谷順天館に採用されたほか、東京ガ
スエンジニアリングソリューションズとガス保安関連機器のIoT化に関する共同開発について合意しました。また、
当社のロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」が清水建設などが開発したバリアフリーナビゲーション・シス
テム 「インクルーシブ・ナビ」に採用されたことを発表したほか、シマフジ電機株式会社が提供するルネサスエレ
クトロニクス製マイクロプロセッサ(RZ/A2M)を搭載した評価ボードを中心に構成した、リアルタイム組込み機器
向け開発環境「EDGENGINE(エッジエンジン)」を当第2四半期から提供することを発表しました。
<ソリューション事業>
ソリューション事業においては、主に当社及び当社連結子会社のスマートモバイルコミュニケーションズ株式会
社(以下「SMC」)が営むMVNO事業を展開してまいりました。アウトバウンドコールセンター向けCRMシステム開発
などを手掛ける株式会社アセンドと次世代車載型映像記録装置関連サービスなどの協業について合意したほか、LTE
データ通信機能を搭載した次世代車載型映像記録装置関連サービスの提供を本年5月より開始することを発表しま
した。また、SMCがクラウドSIMを使用したモバイルWiFiルーター新サービス「THE WiFi」の提供を3月より開始し
ました。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間のテクノロジー事業の売上高は187,426千円(前第1四半期連結累計期
間の売上高155,236千円)、ソリューション事業の売上高は331,630千円となりました。
営業損益につきましては、テクノロジー事業の営業利益は29,977千円(前第1四半期連結累計期間の営業損失
7,016千円)、ソリューション事業の営業利益は22,773千円となりました。
また、当第1四半期連結累計期間においてセグメント損失の調整額が66,552千円(前第1四半期連結累計期間のセ
グメント損失の調整額61,373千円)発生しております。セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整
を行っております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は519,056千円(前第1四半期連結累計期
間の売上高155,236千円)となりました。
営業損益につきましては、13,801千円の営業損失(前第1四半期連結累計期間の営業損失68,389千円)となりま
した。
経常損益につきましては、17,140千円の経常損失(前第1四半期連結累計期間の経常損失68,954千円)となりま
した。
親会社株主に帰属する四半期純損益につきましては、21,261千円の親会社株主に帰属する四半期純損失(前第1
四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失102,115千円)となりました。
<資産、負債、純資産の状況に関する分析>
当社グループの当第1四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して
307,802千円増加し3,357,989千円となりました。これは、主に未収入金が346,158千円増加したこと等によるもので
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す。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して326,999千円増加し1,268,062千円となりました。これは、主
に未払金が370,144千円増加したこと等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して19,196千円減少し2,089,926千円となりました。これは、主
に親会社株主に帰属する四半期純損失を21,261千円計上したことに伴い利益剰余金が減少したこと等によるもので
す。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率につきましては、前連結会計年度末と比較して
6.9ポイント減少し、61.6%となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに発生した課題
はありません。
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(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社の研究開発費の総額は150千円です。
なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、前第1四半期連結累計期間と比較して販売実績が著しく増加いたしまし
た。
販売実績の主な増加要因については、前第4四半期連結会計期間において、令和元年8月15日付で完全子会社化
したスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社の業績を当社連結業務に取り込んだこと、またテクノロジー
事業において受託開発案件の進捗が堅調に推移したこと等の理由によるものです。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間における販売実績は、519,056千円(前第1四半期連結累計期間の販売
実績155,236千円)となりました。
(6) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消又は改善するための対応策
当社グループは、総合エンターテインメント事業を中心とした事業から、スマートフォン用のアプリケーション
やクラウドサービス開発等のIoTソリューションを中心とする事業への転換を行ってまいりました。当該事業転換に
伴い、ゲーム、アニメーション及び出版の事業会社売却、旧来のソフトウェア事業を推進していた海外子会社の清
算、非収益部門の廃止や本社移転等、様々な施策を行ってきたこと等により、前連結会計年度まで8期連続となる
営業損失の計上が継続しております。当第1四半期連結累計期間においては、前第1四半期連結累計期間と比較し
て売上高は519,056千円(前第1四半期連結累計期間の売上高155,236千円)と234.4%増加し、また営業損失は
13,801千円(前第1四半期連結累計期間の営業損失68,389千円)、経常損失は17,140千円(前第1四半期連結累計
期間の経常損失68,954千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は21,261千円(前第1四半期連結累計期間の親
会社株主に帰属する四半期純損失102,115千円)といずれも前第1四半期連結累計期間と比較して改善しましたが、
当第1四半期連結累計期間においても営業損失の計上が継続していることから、依然として継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、当該状況を解消及び改善するために、受託開発や既存の当社IoT製品の開発・提供を手掛ける
従来の「テクノロジー事業」に加えて、技術的な側面よりも顧客の問題解決或いは価値向上という側面を重視する
切り口から事業展開を図ることを目的とした「ソリューション事業」を新たに立ち上げ、以下の取り組みを通じて
収益性の改善に努めております。
テクノロジー事業においては、受託開発が堅調に推移していることを鑑み、更なる収益伸長を図るべく、優秀な
開発人材の採用・確保やプロジェクトマネジメントの強化等をこれまで以上に注力しております。また当社のメイ
ンプロダクトの一つであるロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」について、販路の見直しや機能の追加及び
拡張、またラインナップの拡充等の取り組みを行うことで更に拡販を強化していく等、これらの取り組みを行うこ
とで「テクノロジー事業」の収益性を更に伸ばしていく予定です。なお、特定取引先への依存リスクを解消するた
め、他社への売上高の拡大にも積極的に取り組み、当該リスクの低減にも努めております。
ソリューション事業においては、無線通信システムである第3世代(3G)、第4世代(4G)及び将来的には第5
世代(5G)移動通信システムを用いた新たな新製品・サービスや、費用対効果の高いサービスの創出等を目的とし
て、令和元年8月15日付で株式交換の方法により、MVNOブランド「スマモバ」を運営するスマートモバイルコミュ
ニケーションズ株式会社(「以下SMC」)を完全子会社化し、当社グループに継続的に収益を獲得できる「ストック
ビジネス」の基盤を確保しました。併せて継続的に収益を得る方法としての「リカーリングモデル」の実現を目的
として、マネタイズ方式を変えることのみならず、顧客への価値提案をプロダクトから「つながり」へと変えてい
くことをひとつの基軸として、メガクラウド及びIaaSからSaaSまでを対象とするクラウドコンピューティング関連
事業を立ち上げました。これらの事業は、既存サービスとの連携も含め、技術的な側面よりも顧客の問題解決或い
は価値向上という側面を重視する切り口から事業展開を図ることを目的としており、市場訴求力の高い製品・サー
ビスを新たに開発・提供していきます。またSMCにおいては、引き続きMVNOブランド「スマモバ」において格安スマ
ホや格安SIMの拡販に注力するとともに、モバイルWiFiルーターの販売強化や法人向けIoT用データ通信サービス、
またデータ通信機能等を搭載した車載型映像記録装置に関するサービス等を展開してまいります。
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当社では、これらの対応策を実行していくことにより売上高の増加、収益性の改善及び営業キャッシュ・フロー
の増加等が可能となり、ひいては当社の財務健全性の向上が実現できるものと考えておりますが、事業計画につい
ては今後の経済環境の変化による影響を受ける等により、計画どおりに推移しない可能性があり、この場合当社の
財務状況や資金繰り等に影響を及ぼす可能性があります。したがって現時点においては、継続企業の前提に関する
重要な不確実性が存在するものと認識しております。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 35,000,000
計 35,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間末
提出日現在発行数
上場金融商品取引所名
(株)
種類 現在発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
取引業協会名
(令和2年5月14日)
(令和2年3月31日 )
東京証券取引所 単元株式数は
普通株式 22,138,630 22,138,630
(マザーズ) 100株であります。
計 22,138,630 22,138,630 ― ―
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、令和2年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使
により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式
資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高
増減額 残高
(千円) (千円)
(千円) (千円)
(株) (株)
令和2年1月1日~
― 22,138,630 ― 2,443,403 ― 1,384,036
令和2年3月31日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(令和元年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
令和2年3月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
普通株式 17,400
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式
完全議決権株式(その他) 219,656 ―
21,965,600
普通株式
単元未満株式 ― ―
155,630
発行済株式総数 22,138,630 ― ―
総株主の議決権 ― 219,656 ―
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ700
株及び42株含まれております。また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数
7個が含まれております。
② 【自己株式等】
令和2年3月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数の
(株) (株) (株)
割合(%)
東京都新宿区西早稲田二
株式会社アプリックス 17,400 ― 17,400 0.10
丁目20番9号
計 ― 17,400 ― 17,400 0.10
(注)当第1四半期会計期間末現在の自己株式数は、17,559株です。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和2年1月1日から令和
2年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和2年1月1日から令和2年3月31日まで)に係る四半期連結
財務諸表について監査法人ハイビスカスによる四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,413,246 1,389,745
売掛金 614,460 624,860
商品及び製品 51,043 38,454
仕掛品 672 -
原材料 113 113
未収入金 55,003 401,162
その他 146,244 147,574
△79,465 △71,086
貸倒引当金
流動資産合計 2,201,319 2,530,824
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 5,145 5,145
△2,165 △2,255
減価償却累計額
建物及び構築物(純額) 2,979 2,890
機械、運搬具及び工具器具備品
39,598 39,598
△37,586 △37,818
減価償却累計額
機械、運搬具及び工具器具備品(純
2,011 1,779
額)
有形固定資産合計 4,991 4,669
無形固定資産
のれん 588,518 573,428
顧客関連資産 191,167 182,855
23,066 22,555
その他
無形固定資産合計 802,752 778,839
投資その他の資産
投資有価証券 15,000 15,000
破産更生債権等 889,676 899,284
その他 26,073 28,655
△889,626 △899,284
貸倒引当金
投資その他の資産合計 41,123 43,655
固定資産合計 848,866 827,164
資産合計 3,050,186 3,357,989
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(令和元年12月31日) (令和2年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 409,661 415,020
未払金 218,905 589,049
未払法人税等 35,616 11,728
賞与引当金 7,209 16,765
株主優待引当金 7,931 -
関係会社整理損失引当金 2,774 2,739
166,211 146,375
その他
流動負債合計 848,310 1,181,679
固定負債
繰延税金負債 66,144 63,268
26,608 23,115
その他
固定負債合計 92,752 86,383
負債合計 941,063 1,268,062
純資産の部
株主資本
資本金 2,443,403 2,443,403
資本剰余金 1,384,036 1,384,036
利益剰余金 △1,750,087 △1,771,348
△26,094 △26,113
自己株式
株主資本合計 2,051,258 2,029,978
その他の包括利益累計額
37,748 37,637
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 37,748 37,637
新株予約権
19,136 19,508
979 2,803
非支配株主持分
純資産合計 2,109,123 2,089,926
負債純資産合計 3,050,186 3,357,989
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
売上高 155,236 519,056
120,656 304,115
売上原価
売上総利益 34,579 214,940
販売費及び一般管理費 102,969 228,741
営業損失(△) △68,389 △13,801
営業外収益
受取利息 18 30
9 4
その他
営業外収益合計 27 34
営業外費用
支払利息 26 -
為替差損 168 435
支払手数料 250 -
株式交付費 80 475
売上債権譲渡損 - 2,302
67 160
その他
営業外費用合計 592 3,373
経常損失(△) △68,954 △17,140
特別利益
626 -
新株予約権戻入益
特別利益合計 626 -
特別損失
※ 33,668
-
関係会社整理損
特別損失合計 33,668 -
税金等調整前四半期純損失(△) △101,996 △17,140
法人税、住民税及び事業税
343 5,173
- △2,875
法人税等調整額
法人税等合計 343 2,297
四半期純損失(△) △102,340 △19,437
非支配株主に帰属する四半期純利益又は
△224 1,823
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △102,115 △21,261
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
四半期純損失(△) △102,340 △19,437
その他の包括利益
△71 △147
為替換算調整勘定
その他の包括利益合計 △71 △147
四半期包括利益 △102,411 △19,585
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △102,186 △21,409
非支配株主に係る四半期包括利益 △224 1,823
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、総合エンターテインメント事業を中心とした事業から、スマートフォン用のアプリケーション
やクラウドサービス開発等のIoTソリューションを中心とする事業への転換を行ってまいりました。当該事業転換に
伴い、ゲーム、アニメーション及び出版の事業会社売却、旧来のソフトウェア事業を推進していた海外子会社の清
算、非収益部門の廃止や本社移転等、様々な施策を行ってきたこと等により、前連結会計年度まで8期連続となる
営業損失の計上が継続しております。当第1四半期連結累計期間においては、前第1四半期連結累計期間と比較し
て売上高は519,056千円(前第1四半期連結累計期間の売上高155,236千円)と234.4%増加し、また営業損失は
13,801千円(前第1四半期連結累計期間の営業損失68,389千円)、経常損失は17,140千円(前第1四半期連結累計
期間の経常損失68,954千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は21,261千円(前第1四半期連結累計期間の親
会社株主に帰属する四半期純損失102,115千円)といずれも前第1四半期連結累計期間と比較して改善しましたが、
当第1四半期連結累計期間においても営業損失の計上が継続していることから、依然として継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
当社グループでは、当該状況を解消及び改善するために、受託開発や既存の当社IoT製品の開発・提供を手掛ける
従来の「テクノロジー事業」に加えて、技術的な側面よりも顧客の問題解決或いは価値向上という側面を重視する
切り口から事業展開を図ることを目的とした「ソリューション事業」を新たに立ち上げ、以下の取り組みを通じて
収益性の改善に努めております。
テクノロジー事業においては、受託開発が堅調に推移していることを鑑み、更なる収益伸長を図るべく、優秀な
開発人材の採用・確保やプロジェクトマネジメントの強化等をこれまで以上に注力しております。また当社のメイ
ンプロダクトの一つであるロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」について、販路の見直しや機能の追加及び
拡張、またラインナップの拡充等の取り組みを行うことで更に拡販を強化していく等、これらの取り組みを行うこ
とで「テクノロジー事業」の収益性を更に伸ばしていく予定です。なお、特定取引先への依存リスクを解消するた
め、他社への売上高の拡大にも積極的に取り組み、当該リスクの低減にも努めております。
ソリューション事業においては、無線通信システムである第3世代(3G)、第4世代(4G)及び将来的には第5
世代(5G)移動通信システムを用いた新たな新製品・サービスや、費用対効果の高いサービスの創出等を目的とし
て、令和元年8月15日付で株式交換の方法により、MVNOブランド「スマモバ」を運営するスマートモバイルコミュ
ニケーションズ株式会社(「以下SMC」)を完全子会社化し、当社グループに継続的に収益を獲得できる「ストック
ビジネス」の基盤を確保しました。併せて継続的に収益を得る方法としての「リカーリングモデル」の実現を目的
として、マネタイズ方式を変えることのみならず、顧客への価値提案をプロダクトから「つながり」へと変えてい
くことをひとつの基軸として、メガクラウド及びIaaSからSaaSまでを対象とするクラウドコンピューティング関連
事業を立ち上げました。これらの事業は、既存サービスとの連携も含め、技術的な側面よりも顧客の問題解決或い
は価値向上という側面を重視する切り口から事業展開を図ることを目的としており、市場訴求力の高い製品・サー
ビスを新たに開発・提供していきます。またSMCにおいては、引き続きMVNOブランド「スマモバ」において格安スマ
ホや格安SIMの拡販に注力するとともに、モバイルWiFiルーターの販売強化や法人向けIoT用データ通信サービス、
またデータ通信機能等を搭載した車載型映像記録装置に関するサービス等を展開してまいります。
当社では、これらの対応策を実行していくことにより売上高の増加、収益性の改善及び営業キャッシュ・フロー
の増加等が可能となり、ひいては当社の財務健全性の向上が実現できるものと考えておりますが、事業計画につい
ては今後の経済環境の変化による影響を受ける等により、計画どおりに推移しない可能性があり、この場合当社の
財務状況や資金繰り等に影響を及ぼす可能性があります。したがって現時点においては、継続企業の前提に関する
重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 関係会社整理損の注記
前第1四半期連結累計期間(自 平成31年1月1日 至 平成31年3月31日 )
内訳は次のとおりであります。
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関係会社整理損の内訳
関係会社整理損失引当金繰入額 8,904千円
関係会社整理関連損失等 24,764千円
合計 33,668千円
当第1四半期連結累計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年3月31日 )
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の
とおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
減価償却費 ―千円 10,496千円
のれんの償却額 ―千円 15,090千円
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成31年1月1日 至 平成31年3月31日 )
1.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年3月31日 )
1.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
令和元年8月15日に行われたスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社との企業結合について、前連結会計
年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第1四半期連結会計期間において確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報におい
て取得原価の配分に重要な見直しが反映されております。
この結果、暫定的に算定されたのれんの金額734,067千円は、会計処理の確定により130,459千円減少し、603,608千
円となっております。のれんの減少は、顧客関連資産が199,479千円増加し、繰延税金負債が69,020千円増加したこと
によるものであります。また、前連結会計年度末はのれんが127,197千円減少し、顧客関連資産が191,167千円、繰延
税金負債が66,144千円それぞれ増加しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成31年1月1日 至 平成31年3月31日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期連結損益
テクノロジー 調整額
ソリューション
合計 計算書計上額
事業
事業 (注)1
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 155,236 ― 155,236 ― 155,236
セグメント間の内部
― ― ― ― ―
売上高又は振替高
計 155,236 ― 155,236 ― 155,236
セグメント損失(△) △7,016 ― △7,016 △61,373 △68,389
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△61,373千円は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメン
トに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年3月31日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期連結損益
テクノロジー 調整額
ソリューション
合計 計算書計上額
事業
事業 (注)1
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 187,426 331,630 519,056 ― 519,056
セグメント間の内部
― ― ― ― ―
売上高又は振替高
計 187,426 331,630 519,056 ― 519,056
セグメント利益又は損失
29,977 22,773 52,751 △66,552 △13,801
(△)
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△66,552千円は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメン
トに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度より、事業セグメントの区分方法を見直し、従来は単一セグメントとして「テクノロジー事
業」のみを報告セグメントとしていましたが、 「テクノロジー事業」及び「ソリューション事業」を報告セグメ
ントとしております。
なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報につ
いては、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係
る報告セグメントとの間に相違が見られます。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成31年1月1日 (自 令和2年1月1日
至 平成31年3月31日 ) 至 令和2年3月31日 )
1株当たり四半期純損失(△) △5円97銭 △0円96銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
△102,115 △21,261
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円)
― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
△102,115 △21,261
四半期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 17,118,504 22,121,146
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
― ―
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失
であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
令和2年5月13日
株式会社アプリックス
取締役会 御中
監査法人ハイビスカス
指定社員
公認会計士
阿部 海輔 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士
髙橋 克幸 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アプ
リックスの令和2年1月1日から令和2年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和2年1月1日
から令和2年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和2年1月1日から令和2年3月31日まで)に係る四半
期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ
いて四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アプリックス及び連結子会社の令和2年3月31日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
べての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成24年12月期から平成30年12月期まで、7期連続
となる営業損失を計上している。また、当第1四半期連結累計期間においても13,801千円の営業損失、17,140千円の経
常損失、21,261千円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上するに至った。これらの状況により、継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半
期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反
映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途管理しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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