岡部株式会社 内部統制報告書 第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 岡部株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                         岡部株式会社(E01412)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年3月27日
      【会社名】                    岡部株式会社
      【英訳名】                    OKABE   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長執行役員 廣渡 眞 
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    東京都墨田区押上二丁目8番2号
      【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                         岡部株式会社(E01412)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長執行役員廣渡 眞は、当社および連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)の財務報告に
       係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
       告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
       みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を
       完全には防止または発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を2019年12月31日とし、一般に公正妥当と認め
       られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
        財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備および運用状況を評価し、当該評
       価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な
       影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いた
       しました。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲とし、当
       社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
       理的に決定いたしました。
        また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的および質的影響の重要性を考慮し、前連結会計年度の合
       計売上高(連結会社間取引消去後)が連結売上高の概ね3分の2に達している各事業拠点を「重要な事業拠点」といた
       しました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」
       「売掛金」「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にか
       かわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う
       重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報
       告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、代表取締役社長執行役員廣渡 眞は、2019年12月31日現在の当社グループの財務報告に係る内
       部統制は有効であると判断いたしました。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2






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