株式会社山田製作所 半期報告書 第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 半期報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社山田製作所
カテゴリ 半期報告書

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                                                      株式会社山田製作所(E02244)
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    【表紙】
    【提出書類】                      半期報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年12月26日

    【中間会計期間】                      第41期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

    【会社名】                      株式会社山田製作所

    【英訳名】                      YAMADA    MANUFACTURING       CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  岸本 一也

    【本店の所在の場所】                      群馬県桐生市広沢町一丁目2757番地

                          (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は「最寄りの連
                          絡場所」で行っております。)
    【電話番号】                      0270(40)9111

    【事務連絡者氏名】                      事業管理本部経営企画部長  佐藤 浩之

    【最寄りの連絡場所】                      群馬県伊勢崎市香林町二丁目1296番地

    【電話番号】                      0270(40)9111

    【事務連絡者氏名】                      事業管理本部経営企画部長  佐藤 浩之

    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
           回次           第39期中       第40期中       第41期中        第39期       第40期

                      自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年
                       4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
          会計期間
                      至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                       9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
     売上高            (百万円)        46,789       43,365       41,629       95,692       87,528
     経常利益            (百万円)         3,823       3,509       2,240       7,493       6,815

     親会社株主に帰属する
                (百万円)         2,220       2,337       1,502       4,944       4,496
     中間(当期)純利益
     中間包括利益
                (百万円)         3,311       2,831         530      6,030       4,805
     又は包括利益
     純資産額            (百万円)        38,841       43,790       45,688       41,323       45,508
     総資産額            (百万円)        73,472       73,538       69,528       74,966       73,068

     1株当たり純資産額             (円)     48,209.18       54,364.51       56,704.40       51,452.72       56,617.30

     1株当たり中間
                 (円)      3,093.85       3,261.92       2,095.16       6,892.36       6,276.28
     (当期)純利益
     潜在株式調整後
     1株当たり中間             (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     (当期)純利益
     自己資本比率             (%)        47.1       53.0       58.6       49.2       55.5
     営業活動による
                (百万円)         6,679       4,806       6,420       12,930       11,453
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)        △ 5,536         687     △ 3,730      △ 10,162       △ 2,925
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)        △ 2,858        △ 78     △ 3,633      △ 4,343      △ 2,840
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                (百万円)         1,452       7,018       6,018       1,632       7,335
     中間期末(期末)残高
                         3,423       3,409       3,368       3,348       3,340
     従業員数             (人)
                         ( 815  )     ( 878  )     ( 874  )     ( 882  )     ( 911  )
     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しない為、記載しておりません。
        3.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第40期中間
          連結会計期間の期首から適用しており、第39期中間連結会計期間及び第39期連結会計年度に係る主要な経営
          指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第39期中       第40期中       第41期中        第39期       第40期

                      自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年
                       4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
          会計期間
                      至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                       9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
     売上高            (百万円)        20,759       20,857       20,373       42,391       42,106
     経常利益            (百万円)         2,146       2,175       1,808       3,010       3,244

     中間(当期)純利益            (百万円)         1,580       1,838       1,525       2,517       2,633

     資本金            (百万円)         2,000       2,000       2,000       2,000       2,000

     発行済株式総数            (千株)         720       720       720       720       720

     純資産額            (百万円)        23,595       26,154       27,696       24,795       26,542

     総資産額            (百万円)        41,104       41,337       40,044       42,340       40,823

     1株当たり配当額             (円)          ―       ―       ―     400.00       400.00

     自己資本比率             (%)        57.4       63.3       69.2       58.6       65.0

                         1,302       1,322       1,365       1,295       1,326
     従業員数             (人)
                         ( 328  )     ( 346  )     ( 327  )     ( 332  )     ( 352  )
     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
        3.中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び潜
          在株式調整後1株当たり中間純利益金額を注記していない為、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)
          純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の記載を省略しております。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第40期中間
          会計期間の期首から適用しており、第39期中間会計期間及び第39期事業年度に係る主要な経営指標等につい
          ては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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    2  【事業の内容】
      当社グループは、当社(山田製作所)、子会社4社及び関連会社1社により構成されており、四輪車・二輪車の機能
     部品の設計・開発及び製造、販売を主たる業務としております。
      当中間連結会計期間に於いて、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
    3 【関係会社の状況】

      当中間連結会計期間に於いて、重要な関係会社の異動はありません。
    4 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                              2019年9月30日現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
               日   本                                   1,365   ( 327  )

               米   国                                    468   ( 52 )

               タ イ 国                                    813  ( 429  )

               中   国                                    722   ( 66 )

               合   計                                   3,368   ( 874  )

     (注)   1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
       2.臨時従業員には、パートタイマー、期間従業員、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めております。
     (2) 提出会社の状況

                                              2019年9月30日現在
              就業部門の名称                           従業員数(人)
               製造部門                                   819  (269)

                                                      (1)

               営業部門                                    34
              その他の部門                                    456   (52)

                                                      ( 5 )

               全社(共通)                                    56
               合   計                                   1,365   ( 327  )

     (注)   1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
       2.臨時従業員には、パートタイマー、期間従業員、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めております。
       3.単一セグメントであるため、就業部門別の従業員数を記載しております。
       4.全社(共通)は、総務等の管理部門の従業員数であります。
     (3) 労働組合の状況

       労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      「企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)による改正後の「企
     業内容の開示に関する内閣府令」第五号様式記載上の注意(9)の規定を当事業年度に係る半期報告書から適用しており
     ます。
     (1)第11次中期ビジョン、経営方針及び対処すべき課題等

       当中間連結会計期間において、当社グループの経営ビジョン、経営方針及び対処すべき課題等について、既に提
      出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。また、新たに生じた事業上及び財務上
      の対処すべき課題はありません。
     (2)経営上の目標の達成を判断するための客観的な指標等

       当中間連結会計期間において、経営上の目標の達成を判断するための客観的な指標等について、既に提出した有
      価証券報告書に記載された内容に比して変更はありません。
    2  【事業等のリスク】

      「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)による改定後の
     「企業内容等の開示に関する内閣府令」第五号様式記載上の注意(10)の規定を当事業年度に係る半期報告書から適用
     しております。
      当中間連結会計期間に於いて、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、経営者が当

     社グループ(当社及び連結子会社)の財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能
     性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につい
     て重要な変更はありません。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)による改定後の
     「企業内容等の開示に関する内閣府令」第五号様式記載上の注意(11)の規定を当事業年度に係る半期報告書から適用
     しております。
      尚、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間に於いて当社グループが判断したものです。
    (1)   重要な会計方針及び見積り

       当社グループの中間連結財務諸表は、わが国に於いて一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ
      れております。具体的には「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項                                                   (中間
      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
    (2)経営成績の状況及び分析

     ・連結収益状況
       当中間連結会計期間の業績については、連結売上高は主要取引先への販売減少が影響し、41,629百万円と前年同
      期比4.0%の減収となりました。また、連結営業利益は2,171百万円と前年同期比31.9%の減益、親会社株主に帰属
      する中間純利益は1,502百万円と前年同期比35.7%の減益となりました。これは、売上高の減少に加え、日本に於け
      る将来に向けた研究開発費の増加等によるものです。
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       尚、この結果の中間連結会計期間の経営上の目標に対する達成状況は下表の通りであります。

                                                  (単位:百万円)

                      当期間計画              当期間実績              増減率
         売上高              41,918              41,629             △0.7%
         営業利益               2,193               2,171             △1.0%
       この結果を分析すると、連結売上高は41,629百万円と計画比0.7%の減収となりました。これは主に、米国及びタ

      イ国に於ける主要取引先向けの製品売上が当期間計画を下回った為です。また、連結営業利益は2,171百万円と計画
      比1.0%の減益となりました。
       セグメント別の状況は、次のとおりであります。

     セグメント別売上高(連結修正後)                                             (単位:百万円)

                   40期中           41期中          増減金額           増減率
       日   本            20,857           20,373           △483          △2.3%
       米   国            12,979           13,247            268          2.1%
       タ イ 国             7,619           6,987           △632          △8.3%
       中   国             9,174           7,712          △1,462           △15.9%
       調 整 額            △7,266           △6,691             574          7.9%
       合   計            43,365           41,629          △1,735            △4.0%
    (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
     セグメント別営業利益(連結修正後)                                             (単位:百万円)

                   40期中           41期中          増減金額           増減率
       日   本              876           375          △500          △57.1%
       米   国               98          254           156         158.7%
       タ イ 国              627           439          △188          △30.0%
       中   国             1,471            861          △609          △41.4%
       調 整 額              115           239           124         107.9%
       合   計             3,188           2,171          △1,017           △31.9%
    (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
     ・各拠点単独収益状況

      ①日本
        売上高は主要な得意先への販売減少が影響し、20,373百万円と前年同期比2.3%の減収となりました。又、営業
       利益は売上高の減少に加え、将来に向けた研究開発費の増加が影響し、375百万円と前年同期比57.1%の減益とな
       りました。
      ②米国
        売上高は主要な得意先への販売増加が寄与し、12,195万ドルと前年同期比3.6%の増収となりました。又、営業
       利益は184万ドルと前年同期に対し増益の結果でありました。連結修正前で円換算を行うと、売上高は13,247百万
       円、営業利益は200百万円となります。
      ③タイ国
        売上高は主要な得意先への販売減少が影響し、2,002百万バーツと前年同期比10.7%の減収となりました。又、
       営業利益は115百万バーツと前年同期に対し減益の結果でありました。連結修正前で円換算を行うと、売上高は
       6,987百万円、営業利益は402百万円となります。
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      ④中国
        売上高は主要な得意先への販売減少が影響し、595百万元と前年同期比10.2%の減収となりました。又、営業利
       益は54百万元と前年同期に対し減益の結果でありました。連結修正前で円換算を行うと、売上高は9,335百万円、
       営業利益は852百万円となります。
     (生産、受注及び販売の状況)

      a.  生産実績
       当中間連結会計期間に於ける生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                     金額(百万円)             前年同期比(%)

               日   本                          16,236              99.0
               米   国                          8,012             105.3
               タ イ 国                          5,463              94.3
               中   国                          4,835              87.4
               合   計                          34,547              97.7
      (注)   1.セグメント間については相殺消去しております。
        2.金額は、製造原価により表示しております。
         3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      b.  受注状況

       当中間連結会計期間に於ける受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称            受注高(百万円)          前年同期比(%)          受注残高(百万円)           前年同期比(%)

        日   本                14,532           98.5          2,331           93.9
        米   国                13,129           103.1          2,186           99.1
        タ イ 国                5,959           87.7          1,097           90.8
        中   国                7,981           87.9          1,317           92.0
        合       計
                        41,602           95.9          6,933           94.6
     (注)   1.セグメント間については相殺消去しております。
        2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      c.  販売実績

       当中間連結会計期間に於ける販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                     金額(百万円)             前年同期比(%)

               日   本                          14,785              100.2
               米   国                          13,205              102.8
               タ イ 国                          6,005              90.2
               中   国                          7,634              83.7
               合   計                          41,629              96.0
     (注)   1.セグメント間については相殺消去しております。
        2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                          前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
             相手先
                       金額(百万円)          割合(%)        金額(百万円)          割合(%)
          本田技研工業株式会社                  9,782         22.6        9,252         22.2
          ホンダ    オブ   アメリカ
         マニュファクチャリング                  4,566         10.5        3,807          9.1
          インコーポレーテッド
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    (3)財政状態の分析
      (流動資産)
       当中間連結会計期間末の流動資産は、借入金返済による現預金の減少及び、営業債権の減少等により、前連結会
      計年度末比11.1%減少の27,386百万円(前連結会計年度末比3,411百万円減)となりました。
      尚、営業債権の減少は、主に日本において一部得意先からの手形期日短縮による減少であります。
      (固定資産)

       当中間連結会計期間末の固定資産は、投資有価証券の含み益の減少等により、前連結会計年度末比、0.3%減少の
      42,141百万円(前連結会計年度末比128百万円減)となりました。
      (負債)

       当中間連結会計期間末の負債は、主に有利子負債の圧縮により、前連結会計年度末比、13.5%減少の23,840百万
      円(前連結会計年度末比3,720百万円減)となりました。 
      (純資産)

       当中間連結会計期間末の純資産は、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比、0.4%増加の45,688百万
      円(前連結会計年度末比179百万円増)となりました。
    (4)資本の財源及び資金の流動性

       当社グループの事業活動における運転資金需要のうち主要なものは、製造原価、販売費及び一般管理費等の営業
      費用であります。また、設備資金需要は、設備投資等によるものであり、運転資金及び設備資金の資金調達につき
      ましては、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか金融機関からの借入により資金調達を図っ
      ており、現在必要とされている資金水準を十分確保していると考えております。
    (5)キャッシュ・フローの状況の分析

       当中間連結会計期間に於ける連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に
      比べ1,316百万円減少し、当中間連結会計期間末には6,018百万円となりました。
       当中間連結会計期間に於ける各キャッシュ・フローの状況とそれらの変化要因は以下のとおりであります。

      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動の結果得られた資金は、6,420百万円(前年同期は4,806百万円)となりました。この主な要因は、税金
       等調整前中間純利益2,207百万円、減価償却費3,353百万円、売上債権の減少1,743百万円によるものです。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動の結果使用した資金は、3,730百万円(前年同期は△687百万円)となりました。これは主に有形固定資
       産の取得による支出3,571百万円によるものです。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動の結果使用した資金は、3,633百万円(前年同期は78百万円)となりました。これは主に短期借入金の返
       済による支出2,513百万円、長期借入金の返済による支出1,153百万円によるものです。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      当中間連結会計期間に於いて、新たに決定又は契約した経営上の重要な契約はありません。
    5  【研究開発活動】

       当社グループは、基本理念にある「独創的発想でお客様の期待を超える価値を提供する」ことを目指し、研究開発
     を行っております。コンピュータシミュレーションや各種性能試験、計測技術、材料物性試験などの基盤研究の成果
     を開発力強化に資することで、お客様のニーズにスピーディに対応できる開発体制としております。また、これらの
     基盤研究をベースに独自技術の開発を推進し、独創的な新技術及び新商品をお客様に提案しております。特に燃費向
     上を目的として、当社製品の効率向上や電子制御技術を用いた独自のデバイス提案、軽量化材料の適用や最適設計技
     術を用いた軽量化の提案などに重点的に取組んでおります。 
      当社の技術範囲は、エンジン潤滑及び冷却系機器、トランスミッション制御部品、ステアリングシステム及び駆動
     系部品など多岐にわたります。
      当中間連結会計期間に於ける研究開発費は、                     1,457   百万円であります。
      研究開発活動の主要な成果は、次のとおりであります。
     (1)  オイルポンプ

       燃費向上を目的に、エンジン潤滑用ポンプの吐出圧を制御する独自技術をお客様に積極提案し、早期量産化を目
      指しております。また、トランスミッション用オイルポンプにおいて、燃費改善のため2つのロータを最適配置し
      たポンプ、及び新開発の10速オートマチックトランスミッション用ポンプを上市しました。今後も更なる燃費向上
      を目指して、電子制御オイルポンプの開発を強化すると共に、市場ニーズに応える新技術開発を進めて参ります。
     (2)  ウォーターポンプ

       軽量化技術としてグローバル展開している樹脂製プーリーをお客様に積極提案中です。また、高効率を実現する
      樹脂製インペラについて、グローバル機種となる新型中型車への適用拡大を図りました。今後も更なる燃費向上を
      目的として、より高度な冷却制御を可能とする電子制御ウォーターポンプを開発し、量産に向けた準備を進めて参
      ります。
     (3)  ステアリングコラム

       商品性向上を目的に操舵フリクション低減や衝突安全性能の安定化を可能とする技術を確立し、中型車に適用拡
      大しました。また、部品のコモナリティを強化しグローバルかつ廉価に提供することにより更なる適用機種拡大を
      見込んでいます。今後も競争力のある製品を提供し続ける為、更なる廉価・軽量・安全・快適化をキーワードとし
      た新機構・新技術開発も併せて推進して参ります。
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    第3 【設備の状況】
    1 【主要な設備の状況】

      当中間連結会計期間に於いて、主要な設備に重要な異動はありません。
    2 【設備の新設、除却等の計画】

     (1)重要な設備の変更

     ①提出会社
     該当事項はありません。
     ②在外子会社

     該当事項はありません。
     (2)重要な設備の除却等

     ①提出会社
     該当事項はありません。
     ②在外子会社

     該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                  2,000,000

                 計                                 2,000,000

      ②  【発行済株式】

               中間会計期間末                        上場金融商品取引所名

                          提出日現在発行数(株)
       種類        現在発行数(株)                        又は登録認可金融商品               内容
                           (2019年12月26日)
               (2019年9月30日)                          取引業協会名
                                                    単元株式数
     普通株式(株)                720,567             720,567         非上場           100株
                                                    (注)1,2
        計             720,567             720,567          ―           ―
     (注)   1.当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を要する旨定款に定めておりま
          す。
        2.当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すことを請
          求することができる旨定款に定めております。
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の状況】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                   (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
       2019年4月1日
          ~          ―       720,567        ―        2,000       ―         952
       2019年9月30日
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     (5)  【大株主の状況】
                                                 2019年9月30日現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                              (株)      総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
     本田技研工業株式会社                 東京都港区南青山2-1-1                          255,800         35.60
     山田 進                 群馬県桐生市                          47,736         6.64
     山田 正彦                 群馬県桐生市                          38,437         5.35
     株式会社群馬銀行                 群馬県前橋市元総社町194                          35,000         4.87
     山田 俊行                 群馬県桐生市                          25,098         3.49
     明治安田生命保険相互会社                 東京都千代田区丸の内2-1-1                          20,000         2.78
     群馬振興株式会社                 群馬県前橋市古市町233-5                          19,000         2.64
     群馬土地株式会社                 群馬県前橋市本町2-13-11                          18,800         2.62
     株式会社三菱UFJ銀行                 東京都千代田区丸の内2-7-1                          18,000         2.50
     株式会社商工組合中央金庫                 東京都中央区八重洲2-10-17                          11,500         1.60
            計                   -                489,371         68.10
     (6)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                                2019年9月30日現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―
     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―
     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―
                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―              ―
                     普通株式      1,900
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                  7,168            ―
                           716,800
                     普通株式
     単元未満株式                                ―              ―
                            1,867
     発行済株式総数                      720,567         ―              ―
     総株主の議決権                     ―            7,168            ―
      ②  【自己株式等】

                                                2019年9月30日現在
                                                  発行済株式総数に
      所有者の氏名                     自己名義        他人名義        所有株式数
                 所有者の住所                                 対する所有株式数
       又は名称                  所有株式数(株)        所有株式数(株)         の合計(株)
                                                    の割合(%)
     (自己保有株式)           群馬県桐生市広沢町
                              1,900           ―      1,900          0.2
     株式会社山田製作所           一丁目2757番地
         計           ―          1,900           ―      1,900          0.2
    2  【役員の状況】

      前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までに於いて、役員の異動はありません。
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    第5 【経理の状況】
    1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)  当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第
      24号)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

      に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30
     日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY
     新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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    1  【中間連結財務諸表等】
     (1)  【中間連結財務諸表】
      ①  【中間連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
                                      ※2  7,398            ※2  6,081
        現金及び預金
                                      ※4  11,976
        受取手形及び売掛金                                               10,134
        電子記録債権                                 1,325              1,236
        たな卸資産                                 8,861              8,697
                                         1,236              1,237
        その他
        流動資産合計                                30,798              27,386
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※2  10,041            ※2  10,302
         建物及び構築物(純額)
                                      ※2  16,908            ※2  16,441
         機械装置及び運搬具(純額)
         工具、器具及び備品(純額)                               2,554              2,421
                                      ※2  2,347            ※2  2,381
         土地
         リース資産(純額)                                 ▶              73
                                         3,685              3,890
         建設仮勘定
                                      ※1  35,542            ※1  35,511
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                          727              787
        投資その他の資産
                                      ※2  4,643            ※2  4,510
         投資有価証券
         退職給付に係る資産                                478              500
         繰延税金資産                                100               89
                                          777              742
         その他
         投資その他の資産合計                               6,000              5,842
        固定資産合計                                42,270              42,141
      資産合計                                  73,068              69,528
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                 5,906              5,614
        電子記録債務                                 1,570              1,735
                                      ※2  8,175            ※2  5,243
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                  400              200
        未払金                                 2,921              2,042
        リース債務                                   1              32
        未払法人税等                                  302              197
        賞与引当金                                 1,184              1,469
        役員賞与引当金                                  37              19
        製品保証引当金                                  155              115
        設備関係支払手形                                   3              7
        営業外電子記録債務                                  415             1,145
                                         1,476              1,309
        その他
        流動負債合計                                22,551              19,131
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      固定負債
                                      ※2  2,126            ※2  1,883
        長期借入金
        リース債務                                   2              61
        役員退職慰労引当金                                  191              182
        資産除去債務                                   7              7
        繰延税金負債                                 2,516              2,398
                                          164              174
        その他
        固定負債合計                                 5,008              4,708
      負債合計                                  27,560              23,840
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 2,000              2,000
        資本剰余金                                  953              953
        利益剰余金                                34,216              35,432
        自己株式                                 △ 32             △ 15
        株主資本合計                                37,138              38,371
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                 2,215              2,113
        為替換算調整勘定                                  934              △ 0
                                          275              264
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 3,426              2,377
      非支配株主持分                                  4,943              4,939
      純資産合計                                  45,508              45,688
     負債純資産合計                                   73,068              69,528
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      ②  【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
       【中間連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     売上高                                   43,365              41,629
                                        35,108              34,214
     売上原価
     売上総利益                                    8,256              7,415
                                      ※1  5,067            ※1  5,244
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    3,188              2,171
     営業外収益
      受取利息                                    73              48
      受取配当金                                    72              90
      為替差益                                    96               ―
      補償収益                                    74               ―
      持分法による投資利益                                    22               ▶
                                          80              69
      その他
      営業外収益合計                                   419              213
     営業外費用
      支払利息                                    90              57
      為替差損                                    ―              74
                                           8              12
      その他
      営業外費用合計                                    98              144
     経常利益                                    3,509              2,240
     特別利益
                                        ※2  12             ※2  5
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    12               5
     特別損失
                                        ※3  1            ※3  ▶
      固定資産売却損
                                        ※4  87            ※4  32
      固定資産廃棄損
                                        ※5  9
                                                         ―
      減損損失
      特別損失合計                                    98              37
     税金等調整前中間純利益                                    3,423              2,207
     法人税、住民税及び事業税
                                          520              481
     法人税等調整額                                     120              △ 49
     法人税等合計                                     641              432
     中間純利益                                    2,782              1,775
     非支配株主に帰属する中間純利益                                     445              272
     親会社株主に帰属する中間純利益                                    2,337              1,502
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       【中間連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     中間純利益                                    2,782              1,775
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 191             △ 101
      為替換算調整勘定                                   268            △ 1,121
      退職給付に係る調整額                                   △ 12             △ 11
                                         △ 13             △ 10
      持分法適用会社に対する持分相当額
      その他の包括利益合計                                    49            △ 1,244
     中間包括利益                                    2,831               530
     (内訳)
      親会社株主に係る中間包括利益                                  2,372               454
      非支配株主に係る中間包括利益                                   459               76
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      ③  【中間連結株主資本等変動計算書】
     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              2,000        953      30,006        △ 32      32,927
     当中間期変動額
     剰余金の配当                            △ 286              △ 286
     親会社株主に帰属す
                                 2,337              2,337
     る中間純利益
     自己株式の取得                                     ―       ―
     自己株式の処分                                     ―       ―
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―      2,050         ―      2,050
     当中間期末残高              2,000        953      32,057        △ 32      34,978
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る調       その他の包括利益
                      為替換算調整勘定
                評価差額金               整累計額       累計額合計
     当期首残高              2,815        848       271      3,936       4,458       41,323
     当中間期変動額
     剰余金の配当                                           △ 77      △ 364
     親会社株主に帰属す
                                                       2,337
     る中間純利益
     自己株式の取得                                                   ―
     自己株式の処分                                                   ―
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額             △ 191       240       △ 12       35       459       494
     (純額)
     当中間期変動額合計              △ 191       240       △ 12       35       381      2,467
     当中間期末残高              2,623       1,089        258      3,971       4,840       43,790
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     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              2,000        953      34,216        △ 32      37,138
     当中間期変動額
     剰余金の配当                            △ 286              △ 286
     親会社株主に帰属す
                                 1,502              1,502
     る中間純利益
     自己株式の取得                                    △ 0      △ 0
     自己株式の処分                                    17       17
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計                ―       ―      1,216         17      1,233
     当中間期末残高              2,000        953      35,432        △ 15      38,371
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る調       その他の包括利益
                      為替換算調整勘定
                評価差額金               整累計額       累計額合計
     当期首残高              2,215        934       275      3,426       4,943       45,508
     当中間期変動額
     剰余金の配当                                           △ 81      △ 367
     親会社株主に帰属す
                                                       1,502
     る中間純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     自己株式の処分                                                   17
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額             △ 101      △ 935       △ 11     △ 1,048         76      △ 972
     (純額)
     当中間期変動額合計              △ 101      △ 935       △ 11     △ 1,048        △ ▶      179
     当中間期末残高              2,113        △ 0      264      2,377       4,939       45,688
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      ④  【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前中間連結会計期間              当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日 
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前中間純利益                                  3,423              2,207
      減価償却費                                  3,468              3,353
      減損損失                                    9              ―
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   222              284
      役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 16             △ 17
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 17             △ 22
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    16              △ 9
      製品保証引当金の増減額(△は減少)                                   △ 71             △ 40
      受取利息及び受取配当金                                  △ 145             △ 138
      支払利息及び社債利息                                    90              57
      持分法による投資損益(△は益)                                   △ 22              △ ▶
      固定資産除売却損益(△は益)                                    76              32
      売上債権の増減額(△は増加)                                   715             1,743
      投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 1              ―
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                   673             △ 158
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 2,412                15
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                   281              △ 27
      その他の資産の増減額(△は増加)                                  △ 459              △ 36
      その他の負債の増減額(△は減少)                                  △ 741             △ 323
      小計                                  5,088              6,916
      利息及び配当金の受取額
                                          180              160
      利息の支払額                                   △ 91             △ 60
                                         △ 371             △ 596
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  4,806              6,420
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                  △ 280              △ 30
      定期預金の払戻による収入                                   280               30
      有価証券の純増減額(△は増加)                                  5,142                ―
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 4,396             △ 3,571
      有形固定資産の売却による収入                                    21              44
      無形固定資産の取得による支出                                   △ 72             △ 189
      投資有価証券の取得による支出                                   △ 9             △ 13
      投資有価証券の売却による収入                                    1              ―
                                           0             △ 0
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                   687            △ 3,730
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                  1,430             △ 2,513
      長期借入れによる収入                                  1,000               600
      長期借入金の返済による支出                                 △ 1,943             △ 1,153
      社債の償還による支出                                  △ 200             △ 200
      自己株式の処分による収入                                    ―              17
      配当金の支払額                                  △ 286             △ 286
      非支配株主への配当金の支払額                                   △ 77             △ 81
      リース債務の返済による支出                                   △ 0             △ 14
      その他                                    ―             △ 0
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                   △ 78            △ 3,633
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 29             △ 373
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    5,386             △ 1,316
     現金及び現金同等物の期首残高                                    1,632              7,335
                                       ※  7,018             ※  6,018
     現金及び現金同等物の中間期末残高
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     【注記事項】
      (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数        3 社
       連結子会社の名称
        ヤマダ    ノースアメリカ        インコーポレーテッド
        ヤマダ    ソンブン     カンパニー      リミテッド
        成都天興山田車用部品有限公司
     (2)  非連結子会社の名称等
       非連結子会社
        山田車用部品研究開発(成都)有限公司
       (連結の範囲から除いた理由)
        非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見
       合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない為、連結の範囲から除いております。
    2.持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法適用の関連会社数            1 社
       会社名
        成都正田車用部品有限公司
     (2)  持分法を適用していない非連結子会社(山田車用部品研究開発(成都)有限公司)は、中間純損益(持分に見合う額)
      及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で
      あり、且つ、全体としても重要性がない為、持分法の適用範囲から除外しております。
     (3)  持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間
      財務諸表を使用しております。
    3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

      連結子会社のうち、成都天興山田車用部品有限公司の中間決算日は6月30日であります。中間連結財務諸表の作成
     に当たっては、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使用しております。尚、その他の連結
     子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
    4.会計方針に関する事項

     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
      ① 有価証券
        その他有価証券
       (イ)時価のあるもの
         中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
        平均法により算定)採用しております。尚、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商
        品は全体を時価評価しております。
       (ロ)時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
      ② たな卸資産
        主として、移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)に
       よって評価しております。
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     (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ① 有形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
        尚、主な耐用年数は次の通りであります。
         建物及び構築物   5~50年
         機械装置及び運搬具 4~9年
      ② 無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
        尚、自社利用のソフトウエアについては、社内に於ける利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用してお
       ります。
      ③ リース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3) 重要な引当金の計上基準
      ① 貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
      ② 賞与引当金
        従業員に対する賞与の支給に備える為、当中間連結会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。
      ③ 役員賞与引当金
        当社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度に於ける支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上し
       ております。
      ④ 役員退職慰労引当金
        当社は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に充当する為、内規に基づく中間期末要支給額を
       計上しております。
      ⑤ 製品保証引当金
        当社は、製品販売後に発生する補償費用の支出に備える為、当該費用を個別に見積り算出した額を計上してお
       ります。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
       は、期間定額基準によっております。
      ② 数理計算上の差異の処理方法
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)に
       よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      す。尚、在外子会社等の資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
      均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に於ける為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上し
      ております。
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     (6)  重要なヘッジ会計の方法
      ① ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。又、為替予約については、振当処理の要件を充たしている場合は振当処
       理を、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
      ② ヘッジ手段とヘッジ対象
       (イ)ヘッジ手段…為替予約
         ヘッジ対象…製品輸出等による外貨建売上債権
       (ロ)ヘッジ手段…金利スワップ
         ヘッジ対象…借入金
      ③ ヘッジ方針
        外貨建取引に対する為替リスクをヘッジする手段として為替予約取引を行うものとし、借入金の金利変動リス
       クをヘッジする手段として、金利スワップ取引を行うこととしております。
      ④ ヘッジ有効性評価の方法
        為替予約については、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てており、その後の為替相
       場の変動による相関関係は完全に確保されている為、中間決算日における有効性の評価を省略しております。
        特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
     (7)  中間連結キャッシュ・フロー計算書に於ける資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、且つ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (8)  その他の中間連結財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
       消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式によっております。
      (会計方針の変更)

       国際財務報告基準を適用している子会社は、当中間連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リース」(以下
      「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対
      照表に資産及び負債として計上することとしました。                          IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従ってお
      り、当中間連結会計期間の期首に於いて資産及び負債を認識しております。
       この結果、当中間連結会計期間に於ける中間連結貸借対照表は、有形固定資産の「リース資産(純額)」が65百
      万円増加し、「無形固定資産」が22百万円増加し、流動負債の「リース債務」が28百万円及び固定負債の「リース
      債務」が59百万円増加しております。
       当中間連結会計期間の中間連結損益計算書及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
       当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
       尚、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載しております。
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      (中間連結貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
                                  67,570   百万円              68,177   百万円
     ※2 担保に供している資産

       担保に供している資産は次の通りであります。
                             前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        現金及び預金                    63 百万円                63 百万円
        建物及び構築物                   957        (466百万円)         925        (453百万円)
                                   (   0         )            (   0         )
        機械装置及び運搬具                    0                 0
                                   (439          )            (439          )
        土地                  1,055                 1,055
        投資有価証券                  2,995                 2,798
               合計            5,071         (905          )   4,842         (892          )
       上記に対応する債務は次の通りであります。

                             前連結会計年度                当中間連結会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
                                  (3,250百万円)
        短期借入金                  3,250   百万円              1,612   百万円     (1,612百万円)
                                  ( 668           )           (   700          )
        長期借入金                   668                 700
                                  (3,918           )           (2,312            )
               合計            3,918                 2,312
       上記のうち、(          )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

     3 偶発債務

       米国独占禁止法違反に関連して、カナダで集団民事訴訟が提起されております。
     ※4 中間連結会計期間期末満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

       尚、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと
      して処理しております。
                             前連結会計年度                 当中間会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        受取手形                             0百万円                 ―百万円
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      (中間連結損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費
       主要な費目及び金額は次の通りであります。
                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        退職給付費用                            31 百万円                32 百万円
        荷造運送費                           1,171                 1,078
        従業員給料                            663                 705
        減価償却費                            152                 171
        賞与引当金繰入額                            141                 170
        役員賞与引当金繰入額                            18                 19
        役員退職慰労引当金繰入額                            16                 16
        研究開発費                           1,291                 1,457
     ※2 固定資産売却益の内訳は次の通りであります。

                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        機械装置及び運搬具                            12 百万円                ▶ 百万円
        工具、器具及び備品                             0                 0
     ※3 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        機械装置及び運搬具                             1 百万円                3 百万円
        工具、器具及び備品                             ―                 1
     ※4 固定資産廃棄損の内訳は次の通りであります。

                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        建物及び構築物                            29 百万円                ▶ 百万円
        機械装置及び運搬具                            11                 2
        工具、器具及び備品                            46                 26
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     ※5    減損損失
       前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
            場所           用途           種類

         ヤマダ    ソンブン  
        カンパニー      リミテッド         遊休資産        工具、器具及び備品
         (タイ国ラヨン県)
       当社グループは、原則として、事業用資産については事業部等を基準としてグルーピングを行っており、遊休資
      産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
       当中間連結会計期間に於いて、事業の用に供していない遊休資産の内、今後の稼動見込みが乏しいと判断した資
      産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(9百万円)として特別損失に計上しまし
      た。
       尚、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、備忘価額を正味売却価額としております。
      その内訳は、ヤマダ          ソンブン     カンパニー      リミテッド9百万円(内、工具、器具及び備品9百万円)であります。
       当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

       該当事項はありません。
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      (中間連結株主資本等変動計算書関係)
     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度          当中間連結会計期間           当中間連結会計期間          当中間連結会計期間末
                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                 720,611              ―           ―        720,611
        合計             720,611              ―           ―        720,611
     自己株式
      普通株式                  4,144             ―           ―         4,144
        合計              4,144             ―           ―         4,144
     2.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
       (決議)        株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2018年6月22日
                普通株式            286         400   2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
      (2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

     1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度          当中間連結会計期間           当中間連結会計期間          当中間連結会計期間末
                 期首株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                 720,567              ―           ―        720,567
        合計             720,567              ―           ―        720,567
     自己株式
      普通株式                  4,100            47         2,200           1,947
        合計              4,100            47         2,200           1,947
     (自己株式の変動事由の概要)
      2019年6月21日の株主総会決議による自己株式の処分 2,200株
      単元未満株の買取による増加                                        47株
     2.配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
       (決議)        株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2019年6月21日
                普通株式            286         400   2019年3月31日         2019年6月24日
     定時株主総会
      (2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
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      (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前中間連結会計期間                 当中間連結会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        現金及び預金勘定                       7,601百万円                 6,081百万円
        預入期間が3ヵ月を超える
                               △583                 △63
        定期預金
        現金及び現金同等物                       7,018                 6,018
      (リース取引関係)

       重要性が乏しい為、記載を省略しております。
      (金融商品関係)

    1.金融商品の時価等に関する事項
      中間連結貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。尚、時
     価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
      前連結会計年度(2019年3月31日)

                      連結貸借対照表計上額

                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                          (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              7,398            7,398              ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                              11,976            11,976               ―
     (3)  電子記録債権
                              1,325            1,325              ―
     (4)  投資有価証券
                              4,642            4,642              ―
           資産計                   25,342            25,342               ―
     (1)  支払手形及び買掛金                        5,906
                                          5,906              ―
     (2)  電子記録債務
                              1,570            1,570              ―
     (3)  短期借入金
                              6,139            6,139              ―
     (4)  未払金
                              2,921            2,921              ―
     (5)  社債
                                400            399            △0
     (6)  長期借入金
                              4,162            4,157             △4
           負債計                   21,100            21,095              △4
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      当中間連結会計期間(2019年9月30日)
                       中間連結貸借対照表

                                     時価(百万円)            差額(百万円)
                        計上額(百万円)
     (1)  現金及び預金
                              6,081            6,081              ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                              10,134            10,134               ―
     (3)  電子記録債権
                              1,236            1,236              ―
     (4)  投資有価証券
                              4,509            4,509              ―
           資産計                   21,961            21,961               ―
     (1)  支払手形及び買掛金
                              5,614            5,614              ―
     (2)  電子記録債務
                              1,735            1,735              ―
     (3)  短期借入金
                              3,568            3,568              ―
     (4)  未払金
                              2,041            2,041              ―
     (5)  社債
                                200            199            △0
     (6)  長期借入金
                              3,557            3,556             △1
           負債計                   16,717            16,716              △1
      (注)   1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資 産
        (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
          これらは短期間で決済されるものである為、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (4)  投資有価証券
          投資有価証券のうち、株式等は取引所の価格によっております。
        負 債

        (1)  支払手形及び買掛金、(2)            電子記録債務、(3)         短期借入金、(4)        未払金
          これらは短期間で決済されるものである為、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)  社債(一年内償還予定社債を含む) 
          当社の発行する社債の時価は、市場価格のないものであり、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信
         用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
        (6)  長期借入金(一年内返済予定長期借入金を含む)
          これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
         値により算定しております。尚、変動金利による長期借入金のうち、当該金利スワップと一体として処理さ
         れた元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される、合理的に見積られた利率で割り引いて算定
         する方法によっております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                 (単位:百万円)
                             前連結会計年度                当中間連結会計期間
               区分
                             (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        非上場株式                                1                 1
        出資金                               700                 672
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)                                                投資有
       価証券」には含めておりません。
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      (有価証券関係)
    1.満期保有目的の債券
      該当事項はありません。
    2.その他有価証券

      前連結会計年度(2019年3月31日)
                              連結貸借対照表

                        種類                取得原価(百万円)          差額(百万円)
                              計上額(百万円)
                    株式               4,613         1,427         3,186
                    債券                 ―         ―         ―
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                    その他                 ―         ―         ―
                        小計            4,613         1,427         3,186
                    株式                 28         38         △9
                    債券                 ―         ―         ―
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                    その他                 ―         ―         ―
                        小計              28         38         △9
                合計                    4,642         1,465         3,176
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                             中間連結貸借対照表

                        種類                取得原価(百万円)          差額(百万円)
                              計上額(百万円)
                    株式               4,485         1,440         3,044
                    債券                 ―         ―         ―
     中間連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                    その他                 ―         ―         ―
                        小計            4,485         1,440         3,044
                    株式                 24         38        △14
                    債券                 ―         ―         ―
     中間連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                    その他                 ―         ―         ―
                        小計              24         38        △14
                合計                    4,509         1,478         3,030
     (注) 非上場株式(中間連結貸借対照表計上額1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      (資産除去債務関係)

       重要性が乏しい為、記載を省略しております。
      (賃貸等不動産関係)

       重要性が乏しい為、記載を省略しております。
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      (セグメント情報等)

      【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
       当社は、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が資源配分の意思決定及び業績評価をする為に、定期
      的に検討を行う対象として、生産・販売を基礎とした所在地別セグメントから構成される、「日本」、「米国」、
      「タイ国」、「中国」の4つを報告セグメントとしております。
       各報告セグメントでは、主に自動車部品の製造・販売をしております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
      に於ける記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
       セグメント間売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
       「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間の期首から、国際財務報告基準第16号を適用し、原則
      としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしたため、事業セグメントのその他の項
      目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額を同様に変更しております。当該変更により、従来の方法に比べて、
      当中間連結会計期間の「タイ国」の有形固定資産及び無形固定資産の増加額が65百万円増加し、「中国」の有形固
      定資産及び無形固定資産の増加額が22百万円増加しております。
       尚、セグメント利益に与える影響は軽微であります。
     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

       前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                 (単位:百万円)
                      日本        米国       タイ国        中国        計
     売上高
      (1)   外部顧客への売上高
                       14,749        12,840        6,659        9,116       43,365
      (2)   セグメント間の内部
                        6,108         138        960        58      7,266
        売上高又は振替高
           計            20,857        12,979        7,619        9,174       50,631
     セグメント利益                    876        98       627       1,471        3,073
     セグメント資産                  34,679        13,486        10,665        17,038        75,868
     その他の項目
      減価償却費                   1,163        1,022         724        632       3,542
      有形固定資産及び
                         742        586        654        843       2,827
      無形固定資産の増加額
                                 31/49







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       当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                 (単位:百万円)
                      日本        米国       タイ国        中国        計
     売上高
      (1)   外部顧客への売上高
                       14,785        13,205        6,005        7,634       41,629
      (2)   セグメント間の内部
                        5,588         42       982        77      6,691
        売上高又は振替高
           計            20,373        13,247        6,987        7,712       48,321
     セグメント利益                    375        254        439        861       1,931
     セグメント資産                  33,388        11,410        10,904        15,503        71,207
     その他の項目
      減価償却費                   1,244         890        652        641       3,429
      有形固定資産及び
                        1,815         509        594       1,203        4,122
      無形固定資産の増加額
     4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                 (単位:百万円)
                売上高                 前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
     報告セグメント計                                    50,631             48,321
     セグメント間取引消去                                   △7,266             △6,691
     中間連結財務諸表の売上高                                    43,365             41,629
                                                 (単位:百万円)

                利益                前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
     報告セグメント計                                    3,073             1,931
     セグメント間取引消去                                      115             239
     中間連結財務諸表の営業利益                                    3,188             2,171
                                                 (単位:百万円)

                資産                前中間連結会計期間             当中間連結会計期間
     報告セグメント計                                    75,868             71,207
     セグメント間取引消去                                   △3,039             △2,352
     全社資産(注)                                      709             672
     中間連結財務諸表の資産合計                                    73,538             69,528
     (注) 全社資産は、主に持分法適用会社の投資有価証券であります。
                                                 (単位:百万円)

                   報告セグメント計                 調整額          中間連結財務諸表計上額
       その他の項目
                 前中間連結       当中間連結       前中間連結       当中間連結       前中間連結       当中間連結
                 会計期間       会計期間       会計期間       会計期間       会計期間       会計期間
     減価償却費               3,542       3,429       △74       △75      3,468       3,353
     有形固定資産及び
                    2,827       4,122       △24       △20      2,802       4,102
     無形固定資産の増加額
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      【関連情報】
    Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超える為、記載を省
      略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                  (単位:百万円)
        日本           北米           欧州          アジア           合計
           14,526           13,053             0        15,784           43,365
     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

                                                 (単位:百万円)
       日本         米国        タイ国         中国         調整         合計
         16,106         7,729         5,961         6,195         △585        35,408
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     本田技研工業株式会社                                9,782    日本
     ホンダ    オブ   アメリカ
     マニュファクチャリング                                4,566    米国
     インコーポレーテッド
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    Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超える為、記載を省
      略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                  (単位:百万円)
        日本           北米           欧州          アジア           合計
           14,585           13,408             ―        13,635           41,629
     (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

                                                 (単位:百万円)
       日本         米国        タイ国         中国         調整         合計
         17,342         6,203         5,877         6,582         △495        35,511
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     本田技研工業株式会社                                9,252    日本
     ホンダ    オブ   アメリカ
     マニュファクチャリング                                3,807    米国
     インコーポレーテッド
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                 (単位:百万円)
              日本        米国       タイ国        中国        調整        合計
     減損損失              ―        ―        9        ―        ―        9
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

      該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
      該当事項はありません。
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

      該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
      該当事項はありません。
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

      該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                                 前中間連結会計期間             当中間連結会計期間

                                 (自 2018年4月1日             (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)             至 2019年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                  3,261.92円             2,095.16円
     (算定上の基礎)

     親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円)                                     2,337             1,502

     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       ―             ―

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         2,337             1,502
     中間純利益金額(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                    716,467             717,239
     (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しない為記載しておりません。
                                  前連結会計年度            当中間連結会計期間

                                  (2019年3月31日)             (2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                                  56,617.30円             56,704.40円
     (算定上の基礎)

     純資産の部の合計額(百万円)                                    45,508             45,688

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     4,943             4,939

     (うち非支配株主持分)(百万円)                                    (4,943)             (4,939)

     普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円)                                    40,564             40,748

     普通株式の発行済株式数(株)                                    720,567             720,567

     普通株式の自己株式数(株)                                     4,100             1,947

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                        716,467             718,620
     中間期末(期末)の普通株式の数(株)
      (重要な後発事象)

      (持分法適用関連会社の株式の売却)
       当社は、2019年12月10日開催の経営会議において、関連会社である成都正田車用部品有限公司の株式を売却する
      ことを決議するとともに、2019年12月11日付で株式譲渡契約を締結しております。
       当該株式の売却により、同社は持分法適用会社から除外されることになります。
       1.目的
        資本戦略に基づき、当該関連会社の株式を売却することとしております。
       2.売却する相手会社の名称
        株式会社正田製作所
       3.売却の時期
        2019年12月
       4.当該関連会社の名称、事業内容および会社との取引内容
        ・名称   成都正田車用部品有限公司
        ・事業内容 四輪車用自動車部品製造および販売
        ・取引内容 購入部品の仕入
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       5.売却する出資金連結簿価、売却価額、売却損益および売却後の持分比率
        ・売却する出資金連結簿価                 357百万円(持分比率35.06%)
        ・売却価額                   164百万円
        ・売却損                       約193百万円
        ・売却後の持分比率     -%
     (2) 【その他】

       該当事項はありません。
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    2  【中間財務諸表等】
     (1)  【中間財務諸表】
      ①  【中間貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度             当中間会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
                                        ※1  156            ※1  159
        現金及び預金
                                        ※4  11
        受取手形                                                 6
        電子記録債権                                 1,325              1,236
        売掛金                                 6,967              5,433
        たな卸資産                                 3,585              3,932
                                        ※3  365            ※3  399
        その他
        流動資産合計                                12,411              11,167
      固定資産
        有形固定資産
                                       ※1  5,335            ※1  5,184
         建物(純額)
                                       ※1  6,763            ※1  7,302
         機械及び装置(純額)
         工具、器具及び備品(純額)                               1,113              1,135
                                       ※1  1,827            ※1  1,855
         土地
                                         1,763              1,863
         その他(純額)
         有形固定資産合計                               16,803              17,342
        無形固定資産
                                          586              607
        投資その他の資産
         投資有価証券                                788              899
                                       ※1  8,182            ※1  7,939
         関係会社株式
         関係会社出資金                               1,958              1,958
         前払年金費用                                 81              120
                                          10              10
         その他
         投資その他の資産合計                               11,021              10,927
        固定資産合計                                28,411              28,877
      資産合計                                  40,823              40,044
     負債の部
      流動負債
        支払手形                                  122               54
        電子記録債務                                 1,570              1,735
        買掛金                                 1,872              1,999
                                       ※1  3,975            ※1  1,950
        短期借入金
                                        ※1  781            ※1  712
        1年内返済予定の長期借入金
        1年内償還予定の社債                                  400              200
        未払金                                 1,194               781
        リース債務                                   1              1
        未払法人税等                                  214               72
        賞与引当金                                  995             1,012
        役員賞与引当金                                  37              19
        製品保証引当金                                  155              115
        設備関係支払手形                                   3              7
        営業外電子記録債務                                  415             1,145
                                         1,122               914
        その他
        流動負債合計                                12,863              10,723
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度             当中間会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      固定負債
                                        ※1  906           ※1  1,100
        長期借入金
        リース債務                                   2              1
        役員退職慰労引当金                                  191              182
        資産除去債務                                   7              7
                                          309              333
        繰延税金負債
        固定負債合計                                 1,417              1,625
      負債合計                                  14,281              12,348
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 2,000              2,000
        資本剰余金
                                          952              952
         資本準備金
         資本剰余金合計                                952              952
        利益剰余金
         利益準備金                                144              144
         その他利益剰余金
           土地圧縮積立金                               243              243
           別途積立金                              5,550              5,550
                                        15,468              16,707
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               21,406              22,645
        自己株式                                 △ 32             △ 15
        株主資本合計                                24,326              25,582
      評価・換算差額等
                                         2,215              2,113
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 2,215              2,113
      純資産合計                                  26,542              27,696
     負債純資産合計                                   40,823              40,044
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      ②  【中間損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間会計期間              当中間会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     売上高                                   20,857              20,373
                                      ※3  16,764            ※3  16,544
     売上原価
     売上総利益                                    4,093              3,829
                                      ※3  3,217            ※3  3,453
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                     876              375
                                      ※1  1,323            ※1  1,454
     営業外収益
                                       ※2 ,3  23           ※2 ,3  22
     営業外費用
     経常利益                                    2,175              1,808
     特別利益
                                           0              0
                                          28              10
     特別損失
     税引前中間純利益                                    2,147              1,797
     法人税、住民税及び事業税
                                          310              203
                                           0              69
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     309              272
     中間純利益                                    1,838              1,525
                                 39/49














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      ③  【中間株主資本等変動計算書】
     前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                 (単位:百万円)
                                                評価・換算差
                             株主資本
                                                  額等
                     資本剰余金           利益剰余金
                                                      純資産
                                                その他   評価・
                              その他利益剰余金
                                                      合計
                                          自己株   株主資   有価証   換算差
                       資本剰               利益剰
                資本金
                     資本準      利益準
                             土地圧      繰越利       式  本合計   券評価   額等合
                       余金合               余金合
                                別途積
                     備金      備金
                             縮積立      益剰余             差額金    計
                        計               計
                                立金
                              金      金
     当期首残高             2,000    952   952   144   243  5,550   13,122   19,059    △ 32  21,979   2,815   2,815   24,795
     当中間期変動額
     剰余金の配当                              △ 286   △ 286     △ 286        △ 286
     中間純利益                              1,838   1,838      1,838         1,838
     自己株式の取得                                      ―   ―         ―
     自己株式の処分                                      ―   ―         ―
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                           △ 191  △ 191   △ 191
     (純額)
     当中間期変動額合計               ―   ―   ―   ―   ―   ―  1,551   1,551     ―  1,551   △ 191  △ 191   1,359
     当中間期末残高             2,000    952   952   144   243  5,550   14,673   20,611    △ 32  23,531   2,623   2,623   26,154
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                                                              半期報告書
     当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                 (単位:百万円)
                                                評価・換算差
                             株主資本
                                                  額等
                     資本剰余金           利益剰余金
                                                      純資産
                                                その他   評価・
                              その他利益剰余金
                                                      合計
                                          自己株   株主資   有価証   換算差
                       資本剰               利益剰
                資本金
                     資本準      利益準
                             土地圧      繰越利       式  本合計   券評価   額等合
                       余金合               余金合
                                別途積
                     備金      備金
                             縮積立      益剰余             差額金    計
                        計               計
                                立金
                              金      金
     当期首残高             2,000    952   952   144   243  5,550   15,468   21,406    △ 32  24,326   2,215   2,215   26,542
     当中間期変動額
     剰余金の配当                              △ 286   △ 286     △ 286        △ 286
     中間純利益                              1,525   1,525      1,525         1,525
     自己株式の取得                                     △ 0   △ 0        △ 0
     自己株式の処分                                      17   17         17
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額                                           △ 101  △ 101   △ 101
     (純額)
     当中間期変動額合計               ―   ―   ―   ―   ―   ―  1,238   1,238    17  1,255   △ 101  △ 101   1,154
     当中間期末残高             2,000    952   952   144   243  5,550   16,707   22,645    △ 15  25,582   2,113   2,113   27,696
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券
      ① 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      ② その他有価証券
        時価のあるもの
         中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
        により算定)を採用しております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     (2)  たな卸資産
       移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しており
      ます。
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       定額法を採用しております。
       尚、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物   (附属設備を含む)          15~50年
        機械及び装置               7~9年
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。
       尚、自社利用のソフトウエアについては、社内に於ける利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
      す。
    3.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
      いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
     (2)  賞与引当金
       従業員に対する賞与の支給に備える為、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。
     (3)  役員賞与引当金
       役員賞与の支出に備えて、当事業年度に於ける支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
     (4)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備える為、当事業年度末に於ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計
      期間末に於いて発生していると認められる額を計上しております。
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       数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により、
      翌事業年度から費用処理しております。
     (5)  役員退職慰労引当金
       役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に充当する為、内規に基づく中間期末要支給額を計上してお
      ります。
     (6)  製品保証引当金
       当社は、製品販売後に発生する補償費用の支出に備える為、当該費用を個別に見積り算出した額を計上しており
      ます。
    4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)  退職給付に係る会計処理の方法
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表に於けるこれらの会計処理の方
      法と異なっております。
     (2)  消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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      (中間貸借対照表関係)
     ※1 担保に供している資産
       担保に供している資産は次の通りであります。
                              前事業年度                当中間会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        現金及び預金                    63 百万円                63 百万円
                                  (    466百万円)               (    453百万円)
        建物                   957                 925
                                  (       0         )          (       0         )
        機械及び装置                    0                 0
                                  (    439          )          (    439          )
        土地                  1,055                 1,055
        関係会社株式                  2,995                 2,798
                                  (    905          )          (    892          )
               合計            5,071                 4,842
       上記に対応する債務は次の通りであります。

                              前事業年度                当中間会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        短期借入金                  2,775   百万円              1,150   百万円
                                  (   475百万円)               (   462百万円)
        1年内返済予定の長期借入金                   475                 462
                                  (   668          )           (   700          )
        長期借入金                   668                 700
               合計            3,918       (   1,143           )   2,312       ( 1,162           )
       上記のうち、(          )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

     2 偶発債務

       米国独占禁止法違反に関連して、カナダで集団民事訴訟が提起されております。
     ※3 消費税等の取扱い

       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、金額的重要性が乏しい為、流動資産の「その他」に含めて表示して
      おります。
     ※4 中間期末満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

       尚、前事業年度末日が金融機関の末日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含まれており
      ます。
                              前事業年度                当中間会計期間

                            (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
        受取手形                             0百万円                 ―百万円
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      (中間損益計算書関係)
     ※1 営業外収益のうち主要なもの
                             前中間会計期間                 当中間会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        受取配当金                           1,229   百万円              1,366   百万円
        資産賃貸借収入                            27                 46
        為替差益                            35                 6
     ※2 営業外費用のうち主要なもの

                             前中間会計期間                 当中間会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        支払利息                            15 百万円                9 百万円
     ※3 減価償却実施額

                             前中間会計期間                 当中間会計期間

                           (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                 至 2019年9月30日)
        有形固定資産                           1,110   百万円              1,167   百万円
        無形固定資産                            53                 77
      (有価証券関係)

     前事業年度(2019年3月31日)
      子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式(出資金含む)6,211百万円、関連会社株式(出資金含
     む)74百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当中間会計期間(2019年9月30日)

      子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式(出資金含む)6,211百万円、関連会社株式(出資金
     含む)74百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
     ん。
      (重要な後発事象)

      (持分法適用関連会社の株式の売却)
       当社は、2019年12月10日開催の経営会議において、関連会社である成都正田車用部品有限公司の株式を売却する
      ことを決議するとともに、2019年12月11日付で株式譲渡契約を締結しております。
       当該株式の売却により、同社は持分法適用会社から除外されることになります。
       1.目的
        資本戦略に基づき、当該関連会社の株式を売却することとしております。
       2.売却する相手会社の名称
        株式会社正田製作所
       3.売却の時期
        2019年12月
       4.当該関連会社の名称、事業内容および会社との取引内容
        ・名称   成都正田車用部品有限公司
        ・事業内容 四輪車用自動車部品製造および販売
        ・取引内容 購入部品の仕入
       5.売却する出資金簿価、売却価額、売却損益および売却後の持分比率
        ・売却する出資金簿価  74百万円(持分比率35.06%)
        ・売却価額                 164百万円
        ・売却益       約89百万円
        ・売却後の持分比率   -%
     (2)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6 【提出会社の参考情報】
     当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

     (1)  有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度(第40期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                             2019年6月28日関東財務局長に提出
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    第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                       独立監査人の中間監査報告書
                                                    2019年12月20日

    株式会社山田製作所
     取締役会 御中
                         EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                            板 谷 秀 穂            印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                            遠 藤 正 人            印
                         業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社山田製作所の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日
    から2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包
    括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための
    基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
    中間連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
    表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を
    表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査
    計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
    続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
    監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の
    作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
    準に準拠して、株式会社山田製作所及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間
    連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報
    を表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     (注)   1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸

          表に添付する形で別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                      株式会社山田製作所(E02244)
                                                              半期報告書
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                    2019年12月20日

    株式会社山田製作所
     取締役会 御中
                         EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                            板 谷 秀 穂            印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士
                                            遠 藤 正 人            印
                         業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社山田製作所の2019年4月1日から2020年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日か
    ら2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
    することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
    し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
    一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
    諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
    が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
    人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
    情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
    経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、株式会社山田製作所の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日か
    ら2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
     (注)   1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に

          添付する形で別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 49/49



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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。