株式会社ノエビアホールディングス 有価証券報告書 第9期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

提出書類 有価証券報告書-第9期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 株式会社ノエビアホールディングス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年12月5日

    【事業年度】                      第9期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

    【会社名】                      株式会社ノエビアホールディングス

    【英訳名】                      Noevir       Holdings         Co.,    Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  大 倉   俊

    【本店の所在の場所】                      神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

    【電話番号】                      078  (303)   5121(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員経理部担当  羽 生 光 嘉

    【最寄りの連絡場所】                      神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1

    【電話番号】                      078 (303) 5121(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員経理部担当  羽 生 光 嘉

    【縦覧に供する場所】                      東京本社

                           (東京都中央区銀座七丁目6番15号)

                          株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等

             回次             第5期       第6期       第7期       第8期       第9期
            決算年月             2015年9月       2016年9月       2017年9月       2018年9月       2019年9月
     売上高              (百万円)        49,387       51,180       54,473       57,828       59,252
     経常利益              (百万円)         8,091       7,832       10,291       11,577       12,247
     親会社株主に帰属する
                  (百万円)         4,890       5,049       7,077       7,842       7,226
     当期純利益
     包括利益              (百万円)         4,971       4,854       7,729       8,024       7,120
     純資産額              (百万円)        54,598       55,908       59,365       51,998       52,946
     総資産額              (百万円)        87,348       89,709       93,567       82,809       83,330
     1株当たり純資産額                (円)     1,536.84       1,573.50       1,669.18       1,517.61       1,543.72
     1株当たり当期純利益金額                (円)      136.79       142.44       199.64       228.56       211.57
     潜在株式調整後
                     (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益金額
     自己資本比率                (%)       62.4       62.2       63.2       62.6       63.3
     自己資本利益率                (%)        8.9       9.2       12.3       14.1       13.8
     株価収益率                (倍)       18.9       21.6       31.1       27.1       26.7
     営業活動による
                  (百万円)         4,822       5,960       8,136       4,965       10,191
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  (百万円)        △ 3,412      △ 1,377      △ 1,426      △ 1,119      △ 2,067
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (百万円)        △ 6,209      △ 3,640      △ 4,389      △ 15,503       △ 6,287
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                  (百万円)        37,139       37,895       40,350       28,701       30,448
     期末残高
     従業員数                (名)       1,674       1,609       1,560       1,531       1,530
     (外平均臨時雇用者数)                       ( 151  )     ( 147  )     ( 150  )     ( 152  )     ( 168  )

     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                   2018年2月18日)等を第9期の期首か
          ら適用しており、第8期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等
          となっております。 
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     (2) 提出会社の経営指標等
             回次             第5期       第6期       第7期       第8期       第9期
            決算年月             2015年9月       2016年9月       2017年9月       2018年9月       2019年9月
     営業収益              (百万円)         6,875       9,251       9,770       13,991        9,608
     経常利益              (百万円)         4,802       6,892       7,671       11,409        6,687
     当期純利益              (百万円)         4,666       6,898       7,626       11,425        5,773
     資本金              (百万円)         7,319       7,319       7,319       7,319       7,319
     発行済株式総数               (千株)       35,451       35,451       35,451       34,156       34,156
     純資産額              (百万円)        55,135       58,565       62,273       58,454       58,068
     総資産額              (百万円)        55,657       59,052       62,916       59,140       58,747
     1株当たり純資産額                (円)     1,555.24       1,651.98       1,756.59       1,711.38       1,700.06
     1株当たり配当額                (円)        100       120       150       180       200
     (内1株当たり中間配当額)                (円)        ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )      ( 0 )
     1株当たり当期純利益金額                (円)      130.53       194.59       215.14       332.99       169.03
     潜在株式調整後
                     (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益金額
     自己資本比率                (%)       99.1       99.2       99.0       98.8       98.8
     自己資本利益率                (%)        8.4       12.1       12.6       18.9        9.9
     株価収益率                (倍)       19.8       15.8       28.8       18.6       33.4
     配当性向                (%)       76.6       61.7       69.7       54.1       118.3
     従業員数                (名)        110       111        98       102       105
     (外平均臨時雇用者数)                        ( 2 )      ( 3 )      ( 3 )      ( 3 )      ( ▶ )
     株主総利回り                (%)       129.6       159.3       317.2       325.4       308.5
     (比較指標:配当込みTOPIX)                (%)      ( 108.4   )    ( 103.9   )    ( 134.3   )    ( 148.9   )    ( 133.5   )
     最高株価                (円)       3,080       3,660       6,580       9,170       6,410
     最低株価                (円)       1,892       2,548       3,055       5,880       4,205
     (注)   1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                   2018年2月16日)等を第9期の期首
          から適用しており、第8期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
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    2  【沿革】
       年月                            概要
            (㈱ノエビアの沿革)

     1964年4月       大倉   昊(現㈱ノエビアホールディングス代表取締役会長)がジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コ

            ンパニーを創業
            航空機関連部品、医療機器及び日用品などの輸入、販売を開始
     1971年6月       ㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立
            薬草エキス配合の自然派化粧品の輸入、販売を開始
     1978年5月       商号を㈱ノエビアに変更
            化粧品の日本での製造並びに販売を本格化
     1979年7月       米国カリフォルニア州にノエビア                インク(現ノエビア         ユーエスエー       インク)を設立
     1985年12月       ㈱ノブ(1983年3月前身会社設立、2004年9月常盤薬品工業㈱と合併)の事業を開始
     1986年6月       ㈱サナ(2004年9月常盤薬品工業㈱と合併)を設立
     1988年5月       日本証券業協会に株式を店頭登録
     1991年9月       カナダ国オンタリオ州のノエビア                カナダ    インクをノエビア         ユーエスエー       インクにて子会社化
     1993年10月       米国ニュージャージー州にノエビア                 インターナショナル          コーポレーション(現ノエビア               アビエー
            ション    インク)を設立
     1994年10月       ㈱ジャパンエアトラスト(現㈱ノエビア                   アビエーション)を子会社化
            航空運送事業へ参入
     1996年11月       台北市の台湾蘭碧兒股份有限公司を子会社化
     2001年7月       ㈱ボナンザを設立
            米国カリフォルニア州にノエビア                ホールディング        オブ   アメリカ     インクを設立
            ノエビア     アビエーション        インクとノエビア         ユーエスエー       インク及びノエビア          カナダ    インクを
            子会社化
     2002年9月       常盤薬品工業㈱を子会社化
            医薬品事業へ参入
     2004年9月       常盤薬品工業㈱と㈱ノブ及び㈱サナを合併(常盤薬品工業㈱を存続会社とする)
     2004年12月       ジャスダック証券取引所に株式を上場
     2005年10月       欧州サンマリノ共和国にノエビア                ヨーロッパ      エスアールエルを設立
     2007年4月       中国上海市に上海諾依薇雅商貿有限公司を合弁会社として設立
     2007年10月       東京証券取引所市場第二部に株式を上場
     2011年3月       単独株式移転の方法により持株会社㈱ノエビアホールディングスを設立
            ㈱ノエビアは子会社となり上場廃止
            (当社の沿革)

     2011年3月       ㈱ノエビアホールディングスを設立

            東京証券取引所市場第二部に株式を上場
     2011年6月       ㈱ノエビアの子会社3社(常盤薬品工業㈱・㈱ボナンザ・㈱ノエビア                                アビエーション)の株式を取得
     2012年8月       東京証券取引所市場第一部に指定
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、当社、子会社13社で構成され、化粧品・トイレタリー・医薬品・食品の製造販売及び化粧雑貨の
     仕入販売を主な事業内容としております。
      なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との
     対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
      当社グループ各社の事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。
      セグメント           主な事業内容                         会社
                              ㈱ノエビア、常盤薬品工業㈱、㈱常盤メディカルサービス、
                           国内
                              ㈱ボナンザ
              化粧品及びトイレタリー
     化粧品事業         の製造販売、化粧雑貨の
                              ノエビア     ユーエスエー       インク、
              仕入販売
                           海外   ノエビア     カナダ    インク、
                              台湾蘭碧兒股      份 有限公司、上海諾依薇雅商貿有限公司
                           国内   ㈱ノエビア、常盤薬品工業㈱、㈱常盤メディカルサービス
              医薬品及び食品の製造・                ノエビア     ユーエスエー       インク、
     医薬・食品事業
              仕入販売
                           海外   ノエビア     カナダ    インク、
                              台湾蘭碧兒股      份 有限公司
                              ㈱ノエビア、㈱ノエビア            アビエーション、
                           国内
              アパレル・ボディファッ
                              日本フライトセーフティ㈱
              ション及び航空機・船舶
     その他の事業                         ノエビア     ホールディング        オブ   アメリカ     インク、
              の仕入販売、航空運送・
                              ノエビア     アビエーション        インク、
                           海外
              操縦訓練事業、その他
                              ノエビア     ヨーロッパ      エスアールエル
     (1)  化粧品事業

       国内では、㈱ノエビア、㈱ボナンザにおいて化粧品及びトイレタリーの製造販売、化粧雑貨の仕入販売、常盤薬
      品工業㈱において化粧品、トイレタリー及び化粧雑貨の仕入販売、㈱常盤メディカルサービスにおいて化粧品及び
      トイレタリーの仕入販売を行っております。
       化粧品事業は、カウンセリング化粧品、セルフ化粧品及びその他化粧品に分けられます。
       カウンセリング化粧品は、㈱ノエビアにおいて事業を行っております。㈱ノエビアと「委託販売契約」を締結す
      る販売代理店を通じて化粧品等を販売しており、これらの販売代理店はお客さまに直接販売する対面販売を行って
      おります。また、主要な販売代理店が、レッスン型サロン「ノエビア ビューティスタジオ」を展開しておりま
      す。
       なお、直接契約を締結する販売代理店が販売を行った時点で売上計上しております。
       セルフ化粧品は、常盤薬品工業㈱において事業を行っております。主に卸を通じてドラッグストア・バラエティ
      ショップ等にて販売を行うほか、全国の皮膚科・医療機関等を通じて対面販売を行っております。
       その他化粧品は、㈱ボナンザにおいてOEM事業を行っております。
       また、海外では、ノエビア             ユーエスエー       インク(米国)、ノエビア             カナダ    インク(カナダ)、台湾蘭碧兒股
      份有限公司(台湾)、上海諾依薇雅商貿有限公司(中国)の各社において化粧品の仕入販売等を行っております。
     (2)  医薬・食品事業

       国内では、常盤薬品工業㈱において一般用医薬品・配置薬(風邪薬、のど飴等)、医薬部外品(滋養強壮ドリン
      ク等)及び食品(栄養補助食品、機能性ドリンク等)の製造販売を行っております。同社の子会社である㈱常盤メ
      ディカルサービスにおいて配置薬(風邪薬、のど飴等)、医薬部外品(滋養強壮ドリンク等)及び食品(栄養補助
      食品、機能性ドリンク等)の仕入販売を行っております。また、㈱ノエビアにおいて食品(栄養補助食品、機能性
      ドリンク等)の仕入販売を行っております。
       一般用医薬品及び医薬部外品は、常盤薬品工業㈱が、主に卸を通じてドラッグストア・薬局・薬店等にて販売を
      行っております。また、配置薬は、㈱常盤メディカルサービス及び代理店を通じて販売を行っております。
       食品は、常盤薬品工業㈱が、主に卸を通じて小売店等で販売を行っております。また、㈱常盤メディカルサービ
      ス及び代理店を通じて配置販売を行っております。㈱ノエビアにおいては、委託販売を行っております。
       海外では、ノエビア          ユーエスエー       インク(米国)、ノエビア             カナダ    インク(カナダ)、台湾蘭碧兒股份有限
      公司(台湾)の各社において食品の仕入販売を行っております。
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     (3)  その他の事業
       ㈱ノエビアにおいて、アパレル・ボディファッションの仕入販売を行っております。
       ㈱ノエビア      アビエーションにおいて、航空運送事業、運航受託、ハンドリング及び格納庫賃貸事業を行っており
      ます。
       日本フライトセーフティ㈱において、航空機操縦訓練事業を行っております。
       ノエビア     ホールディング        オブ   アメリカ     インク(米国)は、米国子会社2社及びカナダ子会社1社の持株会社
      であります。
       ノエビア     アビエーション        インク(米国)において、航空機・船舶等の仕入販売及び航空運送事業等を行ってお
      ります。
       ノエビア     ヨーロッパ      エスアールエル(サンマリノ共和国)において、欧州における化粧品市場のリサーチ等を
      行っております。
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       当社グループの事業の系統図は、次のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
    (連結子会社) 
                            資本金又は       主要な事業      議決権の所有
          名称           住所                              関係内容
                             出資金       の内容      割合(%)
                                  化粧品事業
                                                当社が経営を管理・指
     ㈱ノエビア
                 神戸市中央区           7,319百万円      医薬・食品事業          100.00   導、当社が土地建物を賃
     (注)4、5
                                                借、役員の兼任1名
                                  その他の事業
     常盤薬品工業㈱                              化粧品事業
                                                当社が経営を管理・指
                 神戸市中央区           4,301百万円                100.00
                                                導、役員の兼任1名
     (注)4、5                             医薬・食品事業
     ㈱常盤メディカルサービス                              化粧品事業          100.00
                                                役員の兼任     無
                 神戸市中央区            98百万円
     (注)6                             医薬・食品事業         (100.00)
                                                役員の兼任     無
     ㈱ボナンザ             神戸市中央区            10百万円    化粧品事業          100.00
     ㈱ノエビア      アビエーション                                      役員の兼任     無
                 大阪府八尾市            35百万円    その他の事業          100.00
     日本フライトセーフティ㈱                                        100.00
                                                役員の兼任     無
                 東京都江東区            100百万円     その他の事業
     (注)7                                      (100.00)
     ノエビア     ホールディング
                 アメリカ                           100.00   北米地区の持株会社、
     オブ  アメリカ    インク                7,250千米ドル       その他の事業
                 カリフォルニア州                          (100.00)    役員の兼任1名
     (注)4、8
     ノエビア     ユーエスエー  
                 アメリカ                           100.00
     インク                      5,900千米ドル       化粧品事業              役員の兼任2名
                 カリフォルニア州                          (100.00)
     (注)9
                 カナダ
     ノエビア     カナダ   インク                                100.00
                                                役員の兼任     無
                 ブリティッシュ・          1,131千加ドル       化粧品事業
     (注)10                                      (100.00)
                 コロンビア州
     ノエビア     アビエーション
                 アメリカ                           100.00
                                                役員の兼任     無
     インク                      1,350千米ドル       その他の事業
                 ニュージャージー州                          (100.00)
     (注)9
     台湾蘭碧兒股份有限公司             台湾                           100.00
                          31,000千台湾ドル        化粧品事業              役員の兼任1名
     (注)8            台北市                          (100.00)
                 中国                           50.00
     上海諾依薇雅商貿有限公司 
                            5,000千人民元       化粧品事業              役員の兼任1名
     (注)8、11
                 上海市                          (50.00)
     ノエビア     ヨーロッパ   
                 サンマリノ                           100.00
     エスアールエル                        26千ユーロ     その他の事業              役員の兼任1名
                 サンマリノ市                          (100.00)
     (注)8
     (注)   1 「主要な事業の内容」については、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        2 議決権の所有割合欄の(  )内は、間接所有割合であります。
        3 上記の内、有価証券届出書または有価証券報告書の提出会社に該当するものはありません。
        4 特定子会社であります。
        5 ㈱ノエビア及び常盤薬品工業㈱については、売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
           主要な損益情報等
          ㈱ノエビア                          常盤薬品工業㈱
           (1)  売上高                     (1)  売上高
                        31,148百万円                       33,226百万円
           (2)  経常利益                     (2)  経常利益
                        5,250百万円                       5,863百万円
           (3)  当期純利益                     (3)  当期純利益
                        3,429百万円                       4,055百万円
           (4)  純資産額                     (4)  純資産額
                        30,827百万円                       12,300百万円
           (5)  総資産額                     (5)  総資産額
                        51,367百万円                       24,467百万円
        6 株式については、常盤薬品工業㈱が所有しております。
        7 株式については、㈱ノエビア                アビエーションが所有しております。
        8 株式については、㈱ノエビアが所有しております。
        9 株式については、ノエビア               ホールディング        オブ   アメリカ     インクが所有しております。
        10 株式については、ノエビア               ユーエスエー       インクが所有しております。
        11 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
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    5  【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                              2019年9月30日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
                                                912
     化粧品事業
                                               ( 125  )
                                                449
     医薬・食品事業
                                                ( 26 )
                                                64
     その他の事業
                                                ( 13 )
                                                105
     全社(共通)
                                                ( ▶ )
                                               1,530
                合計
                                               ( 168  )
     (注)   1  従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
     (2) 提出会社の状況

                                              2019年9月30日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
             105  ( ▶ )            44.3              5.9          5,954,726

     (注)   1  従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2  提出会社の従業員は、すべて全社(共通)に属しております。
        3  当社は、㈱ノエビアの単独株式移転により2011年3月22日に設立されたため、平均勤続年数は、設立日以降
         の状況を記載しております。
     (3) 労働組合の状況

       当社及び連結子会社には労働組合はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。
     (1) 会社の経営の基本方針及び中長期的な会社の経営戦略

       今後の日本経済の見通しにつきましては、企業収益や雇用情勢の改善が進み緩やかに回復していくことが期待さ
      れるものの、海外経済の不確実性などにより、景気の動向は不透明な状況が予想されます。
       このような環境のもと、中期経営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による節度ある成長の実現」
      を達成するため、以下5つの方針を実行してまいります。
       1 日本市場でのイノベーションと持続的利益創出
       2 ブランド価値の向上
       3 人材、組織の多様化加速
       4 研究開発・生産・物流の多様化加速による競争力強化
       5 変化に対応できる経営の推進
     (2) 目標とする経営指標

       当社グループでは、売上高、営業利益及び自己資本当期純利益率/ROEを重要な経営指標とし、企業価値の最大
      化と収益性の向上を実現してまいります。
     (3) 会社の対処すべき課題

       当社グループの主要事業である化粧品及び医薬・食品事業の市場における変化や多様化に対応するため、中期経
      営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による節度ある成長の実現」を推し進めていくことが対処すべ
      き課題と認識しております。
    2  【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
     能性のある主な事項には、以下のようなものがあります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであり、事業等のリ
     スクはこれらに限られるものではありません。
     (1) 販売制度

       当社グループの化粧品事業のカウンセリング化粧品における販売形態は委託販売であり、「委託販売契約」を締
      結している販売代理店を通じて、お客さまに直接販売する対面販売を行っております。
       従って、当社グループの販売制度は「特定商取引に関する法律」の規制を受けております。「特定商取引に関す
      る法律」が改正された場合は、販売方法等の見直しにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
      す。
       さらに、主力商品である基礎化粧品については、毎期、冬と夏の年2回「スキンケアフェア」を実施しており、
      その期間に対応する売上高及び利益の比重が高まる傾向があります。従って、「スキンケアフェア」の状況が当社
      グループの業績に影響を与える可能性があります。
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     (2) 製造物責任及びクレーム
       当社グループは、製造物責任法に基づき訴訟を提起される可能性があります。当社グループ商品及び競合他社商
      品の安全性をめぐるクレームや風評が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。結
      果として当社グループ商品に欠陥や安全性に関する問題がなかった場合であっても、風評被害等の影響により、同
      様の影響を受ける可能性があります。当社グループの主要な原材料や仕入商品に不良品が混入していた場合にも、
      同様の影響を及ぼす可能性があります。また、追加的に不良品回収のためのコストや損害賠償費用等が発生する可
      能性があります。
       重大な製造物責任や創業以来のポリシーに対する信頼を失う事がなくても、将来にわたってクレームがないとは
      言えず、市場での評価を落とさないとは限りません。
     (3) 研究開発

       研究技術、市場動向、業界を取り巻く情勢に対する対応能力、時代に即応した効果効能のある新商品開発力は、
      当社グループの市場競争力に重要な影響を与えています。化粧品は特に嗜好性の高い商品であり、開発が順調に進
      み商品化できた場合でも、必ずしも、お客さまに受け入れられるとは限りません。また、研究開発費は都度発生し
      ますが、新商品の開発が長期に亘る場合は、その成果が翌期以降に及ぶ事もあり得ます。さらに、期間を延長して
      さらなる研究開発投資を強いられる場合や、結果として商品化できない場合もあります。当社グループとしては、
      お客さまの嗜好を常に察知し、流行にあった商品を提供する方針でありますが、お客さまの望む商品を提供できな
      かった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (4) 天候不順・景気変動

       当社グループの化粧品事業における季節商品及び医薬・食品事業におけるドリンク商材の販売動向は天候の影響
      を受け、一般用医薬品及び医薬部外品(風邪薬、のど飴等)は、風邪等の流行の影響を受けます。また、当社グ
      ループが主に取扱う化粧品は嗜好性の高い商品であり、個人消費動向等の景気変動の影響を受けます。予測し得な
      い景気変動が生じ、個人消費が低迷した場合や著しい天候不順となった場合等には、当社グループの業績に影響を
      及ぼす可能性があります。
     (5) 自然災害等

       当社グループは、高度な情報処理システムによって、多品種に及ぶ商品とその製造や物流システムを処理してい
      ます。これらのシステムとオペレーションは火事や地震等の自然災害による通信回線のトラブルや不正侵入及び破
      壊行為等の人為的なトラブルの影響を受ける可能性があります。
       また、当社グループの主たる生産拠点は、化粧品事業では滋賀工場、医薬・食品事業では三重工場となっており
      ます。地震等の天災が発生した場合には、当社グループの生産ラインが停止し、商品の供給が行えなくなることや
      復旧に際して費用が発生すること等が想定されます。当社グループとしては、事前の予防措置を講じ対処する方針
      でありますが、自然災害やその他の予期せぬトラブルによって当社グループは重大な影響を受ける可能性がありま
      す。
     (6) 情報セキュリティ

       当社グループは、顧客情報や機密情報の管理について、情報漏洩に関する様々な技術的対策を講じるとともに、
      「個人情報保護規程」「情報セキュリティ管理規程」をはじめとする各種規程の整備や社員へのITリテラシー教
      育の実施による管理の徹底を図っております。しかしながら、予期し得ない不正アクセス等による情報漏洩が発生
      した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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     (7) 知的財産権保護の限界
       当社グループは、競合他社と差別化を図り経営の安全性と優位性を保つため、一定の知的財産権を確保する措置
      を講じています。また、入念な特許・商標等の調査をしながら、商品の開発をすすめております。しかしながら、
      他社の特許出願の公開前に開発、販売した場合など、他社特許に抵触する可能性があります。判明した場合は、交
      渉による解決や代替技術・原料の使用により回避する努力をすすめますが、商品の仕様変更、回収等の費用発生
      や、損害賠償請求権を行使された場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (8) 法的規制等

       当社グループは、化粧品・医薬品・食品を中心に多様な商品を製造販売、または仕入販売をしております。各事
      業について医薬品医療機器等法をはじめとする法規制、品質・安全・環境に関する基準、会計基準や会社法、税
      法、さらに労務関係や取引関係等に関する、さまざまな法規制等の適用を受けております。当社グループとして
      は、これらの法規制等の遵守(コンプライアンス)を徹底しておりますが、今後、これらの法規制等が変更された
      り、予測できない法規制等が新たに設けられた場合には、当社グループの活動が一時的に制限され、当社グループ
      の業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (9) 航空運送事業

       当社グループのその他の事業において、国内連結子会社㈱ノエビア                                アビエーションにおける航空運送事業、日本
      フライトセーフティ㈱における航空機操縦訓練事業、海外連結子会社ノエビア                                     アビエーション        インクにおける航
      空機・船舶等の仕入販売及び航空運送事業等を行っております。航空運送事業、航空機操縦訓練事業において重大
      な航空機事故が発生した場合等には、ブランドイメージの低下を招く恐れがあり、当社グループの業績に間接的に
      影響を及ぼす可能性があります。
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と
      いう)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
      は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。
     (1)  経営成績
       当連結会計年度(2018年10月1日~2019年9月30日)におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が進み
      緩やかに回復しているものの、海外経済の不確実性などにより、景気の動向は不透明な状況で推移しました。
       このような環境の中、中期経営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による節度ある成長の実現」に
      取り組んでまいりました。
       その結果、     当連結会計年度の業績は、             売上高59,252百万円         ( 前期比2.5%増       )、  営業利益11,992百万円          ( 同5.7%
      増 )、  経常利益12,247百万円          ( 同5.8%増     )、  親会社株主に帰属する当期純利益7,226百万円                     ( 同7.9%減     )となりま
      した。営業利益、経常利益につきましては、過去最高となりました。
       セグメントの業績は、次のとおりであります。

      ①化粧品事業
       化粧品事業の売上高は45,175百万円                 ( 前期比6.0%増       )、  セグメント利益は13,183百万円               ( 同8.5%増     )となりま
      した。
       カウンセリング化粧品は、高級品シリーズが好調に推移しました。
       セルフ化粧品は、新商品や既存品シリーズが好調に推移しました。
      ②医薬・食品事業

       医薬・食品事業の売上高は12,036百万円                   ( 前期比8.8%減       )、  セグメント利益は1,312百万円              ( 同0.2%増     )となり
      ました。
       ドリンク及び栄養補助食品の売上は、前期を下回りました。
       利益につきましては、販売費及び一般管理費の効率的な運用などにより前期を上回りました。
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      ③その他の事業
       その他の事業の売上高は2,041百万円                 ( 前期比1.4%増       )、  セグメント利益は70百万円             ( 同47.7%減     )となりまし
      た。
       アパレル・ボディファッション関連及び航空関連は、堅調に推移しました。
       生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

      ①生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      生産高(百万円)             前年同期比(%)

     化粧品事業                                        24,948           88.1
     医薬・食品事業                                        6,308          89.5
     その他の事業                                          -          -
                合計                            31,257           88.4
     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      ②受注実績

       OEM等による受注生産を行っておりますが、金額は僅少であります。
      ③販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      販売高(百万円)             前年同期比(%)

     化粧品事業                                        45,175          106.0
     医薬・食品事業                                        12,036           91.2
     その他の事業                                        2,041          101.4
                合計                            59,252          102.5
     (注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                          前連結会計年度                 当連結会計年度
              相手先
                      販売高(百万円)          割合(%)       販売高(百万円)          割合(%)
          ㈱井田両国堂                8,771         15.2        10,476          17.7

          ㈱PALTAC                8,016         13.9        7,779         13.1

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     (2)  財政状態
       当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ                          520百万円増加し、         83,330百万円      となりました。主に、          現
      金及び預金が1,964百万円増加              したことによるものです。
       負債は、前連結会計年度末に比べ                427百万円減少し、         30,383百万円      となりました。主に、          長期預り保証金が503百
      万円減少    したことによるものです。
       純資産は、前連結会計年度末に比べ                 947百万円増加し、         52,946百万円      となりました。主に、前期末配当6,148百万
      円による減少と、        親会社株主に帰属する当期純利益7,226百万円                     により、    利益剰余金が1,078百万円増加              したことに
      よるものです。
       以上の結果、      自己資本比率は63.3%          、 1株当たり純資産は1,543.72円               となり、前連結会計年度末に比べて自己資
      本比率は0.7%の増加、1株当たり純資産は26.11円の増加となりました。
     (3)  キャッシュ・フロー

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、                                     前連結会計年度末の28,701百万円
      に比べ   1,746百万円増加し、          30,448百万円となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       営業活動による資金の増加は10,191百万円                    ( 前期比5,226百万円の収入増             )となりました。主に、           税金等調整前当
      期純利益11,033百万円          によるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       投資活動による資金の減少は2,067百万円                   ( 前期比948百万円の支出増            )となりました。主に、            有形固定資産の取
      得による支出1,832百万円            によるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       財務活動による資金の減少は6,287百万円                    ( 前期比9,215百万円の支出減             )となりました。主に、            配当金の支払
      6,147百万円      によるものであります。
       今後の資金使途につきましては、内部留保により財務体質の強化を図る一方、研究開発等に取り組むことで将来

      キャッシュ・フローの創出につなげ、資本効率の向上を図ってまいります。また、一時的な余剰資金の運用につき
      ましても、安全性を第一に考慮し運用商品の選定を行ってまいります。
    4  【経営上の重要な契約等】

     委託販売契約
       ㈱ノエビアは、販売会社及び一部のビューティ・マスター(販売代理店)との間で直接、委託販売契約を締結し
      ております。
      ① 契約の本旨            販売代理店である販売会社等が顧客の注文に対して、品切れがなく常時受注できるよう
                 :
                   にし、かつ販売会社等の流通リスクを回避することであります。
      ② 契約先(受託者)            販売会社及び㈱ノエビアと直接取引を行っている一部のビューティ・マスター(販売代
                 :
                   理店)
      ③ 委託販売商品           : 化粧品、トイレタリー、栄養補助食品
                 :
      ④ 契約期間            2ケ年(自動更新)
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    5  【研究開発活動】
      当社グループは、“すべてはお客さまのために”を第一に、お客さまの美と健康に役立つモノづくりの実現に向け
     て活動しております。
      グループ総合研究所(滋賀県)は化粧品・医薬品・食品など商品開発を担い、東京研究所は基礎的研究と臨床研究
     を推進し、外部機関との積極的な連携で研究領域を拡げ、当社グループの技術力を強化しております。
      東京大学大学院医学系研究科に開設した「骨免疫学寄付講座」は第2期を迎え、新たな研究分野「骨免疫学」から
     多くの研究成果を報告し、医学の発展に寄与しています。
      当連結会計年度における研究開発費の総額は                     1,097   百万円であり、セグメント別の内訳は、化粧品事業                        972  百万円、
     医薬・食品事業       125  百万円であります。 
      当連結会計年度における研究開発活動及び研究成果は次のとおりであります。
     化粧品事業

      当連結会計年度におきましては、付加価値の高い商品の研究開発と、多様化する化粧品市場で競争力のある商品開
     発に努めました。当連結会計年度において開発いたしました主な商品は、以下のとおりであります。
      スキンケア商品
          商品名称                       主な特徴                    販売形態
                    レチノールと植物のちからを凝縮した美容液。7つのレチノー
                    ル関連素材と自社栽培したイワベンケイなど厳選した7つの植
     ノエビア     エンリッチ      77
                                                 カウンセリング販売
                    物エキスを配合。年齢サインを忘れるほど、若々しい印象の肌
                    へ。
                    肌が持つ美しさのエネルギーに着目した美容液。コエンザイム
     ノエビア     モイスチュアリフト          Q10とイミダゾールジペプチドなど配合。とろけるような使い                              カウンセリング販売
                    心地で、うるおいに満ちたハリのある肌へ。
                    美容オイルをローション全体にちりばめた、オイルインタイプ
     ノエビア
                    の化粧液。自社栽培したローマカミツレ花エキスなどを配合。                              カウンセリング販売
     オイルイン      セラムローション
                    みずみずしくなめらかな使い心地で、つやのある肌へ。
     セルニュープラス         シリーズ
                    美容皮膚科学に基づいた機能性化粧品の新ブランド。                              セルフ販売
                    エイジングケアのリンクルラインを強化。リンクル化粧水・乳
     なめらか本舗       シリーズ
                                                 セルフ販売
                    液をリニューアルし、リンクルナイトクリームを投入。
      メイクアップ商品
          商品名称                       主な特徴                    販売形態
                    ノエビア最高峰のスキンケアシリーズ『ノエビア                        スペチアー
                    レ』からベースメイクアップの新商品。美容液感覚のメイク
     ノエビア     スペチアーレ
                                                  カウンセリング販売
                    アップベース、素肌を超える新ファンデーションのグロウコン
     メイクアップシリーズ
                    パクトを投入。ポイントメイクのリップスティック、アイカ
                    ラーに新色。
                    トリートメント感覚リップのグレイズバームリップ、スキンケ
                    ア感覚ファンデーションのスキンティント                     セラム、新ビュー
     エクセル     シリーズ
                                                  セルフ販売
                    ティネイルのネイルポリッシュ、クリームシャドウのイルミク
                    チュールシャドウなどの新商品を投入。人気のスキニーリッチ
                    シャドウ、リアルクローズシャドウなどから限定色。
                    ペンシルとブラシが一体になったパウダリーペンシルブロウE
     ニューボーン       シリーズ        Xを投入。人気の3機能(ペンシル・パウダー・ブラシ)一体                              セルフ販売
                    型アイブロウのWブロウEX              Nから新色。
                    大人の肌悩みをカバーする美容液仕立てのエッセンスBBク
     毛穴パテ職人       シリーズ
                                                  セルフ販売
                    リーム    MLを投入。
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     医薬・食品事業
      当連結会計年度におきましては、お客さま満足度の高い商品の開発を目指し、美容と健康に関わる医薬・食品の商
     品開発を推進してまいりました。当連結会計年度において開発いたしました主な商品は、以下のとおりであります。
      医薬品・医薬部外品
          商品名称                       主な特徴                    販売形態
                    アンプル容器のビタミン含有保健薬。滋養強壮生薬のロクジョ
                    ウ・イカリソウ・サンヤク・クコシに加え、ビタミンB群、L
     ネオグロンビター内服液α                                             配置販売
                    -リシン、タウリンなどを配合。滋養強壮や発熱性消耗性疾患
                    時の栄養補給などに。
      食品
          商品名称                       主な特徴                    販売形態
                    イミダゾールジペプチドのサプリメントを投入。ペプチドの力
     ノエビア     ペプチドプラス
                    で元気な毎日をサポート。オルニチン、GABA、パッション                              カウンセリング販売
                    フラワー抽出物などをバランスよく配合。
                    エネルギッシュな毎日に欠かせない、コエンザイムQ10のサプ
     ノエビア     CoQ10      EX
                    リメントをリニューアル。コエンザイムQ10を増量し、L-カ                              カウンセリング販売
                    ルニチンや青トウガラシ発酵エキスを新配合。
                    お米や酒粕など日本の伝統食品から発見された乳酸菌などを配
     お米と発酵食品の乳酸菌
                                                  セルフ販売
     Diet<パウチゼリー>               合した、スリムと満腹をサポートするゼリー。
                    すりおろした野菜を摂っているような満足感のある野菜・果実
     やさいの恵み               ミックスジュース。厳選した26種類の国産野菜を使用。保存                              配置販売
                    料・甘味料・香料・着色料など不使用。
     その他の事業

      研究開発活動を行っておりません。
      基礎研究分野での主な成果は、次のとおりであります。

      東京医科大学「神経皮膚連携分子医学講座」の研究成果として、神経保護と皮膚の老化防止に共通する機能性タン
     パク質を特定し、その機能を解析しました(「第92回                         日本薬理学会」等にて発表、『               Cell   Biology    International       』
     に論文掲載)。
      東京大学「骨免疫学寄付講座」の研究成果として、骨と免疫の健康に共通する遺伝子を特定し、その機能を報告し
     ました(「第5回         日本骨免疫学会」等にて発表)。
      皮膚の光老化防止の研究成果として、紫外線に応答する新たな遺伝子制御メカニズムを発見し発表しました(「日
     本薬学会     第139年会」にて発表)。
      アミノ酸栄養の研究成果として、筋肉と肌に対する健康増進機能をヒト臨床試験により確認しました(「第73回                                                    日
     本栄養・食糧学会」にて発表、『               Journal    of  Clinical     Biochemistry       and  Nutrition     』に論文掲載)。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当社グループでは、生産設備の増強、研究開発機能の充実・強化等を目的とした設備投資を継続的に実施しており
     ます。
      当連結会計年度の設備投資の総額は                 1,994   百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで
     あります。
       化粧品事業                       1,661   百万円

       医薬・食品事業                        264  百万円
       その他の事業                        104  百万円
       調整額    (注)
                              △ 35 百万円
       合計                       1,994   百万円
        (注)   調整額は、セグメント間消去等によるものであります。
     (化粧品事業)

       当連結会計年度の主な設備投資は、建物及び運搬具の更新を中心に総額                                 1,661   百万円の投資を実施いたしました。
     (医薬・食品事業)

       当連結会計年度の主な設備投資は、建物及び運搬具の更新を中心に総額                                 264  百万円の投資を実施いたしました。
     (その他の事業)

       当連結会計年度の主な設備投資は、運搬具の購入を中心に総額                             104  百万円の投資を実施いたしました。
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    2  【主要な設備の状況】
      当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。
     (1) 提出会社
       主要な設備はありません。
     (2) 国内子会社

                                   帳簿価額(百万円)
          事業所名     セグメント                                       従業員数
                               機械装置
     会社名               設備の内容
                          建物及び
                                    土地    リース
          (所在地)      の名称                                       (名)
                                及び
                                             その他     合計
                                   (面積㎡)      資産
                           構築物
                               運搬具
               化粧品事業
          東京本社
               医薬・食品
                                     4,627
                                                        117
                     統括業務
               事業
          (東京都                   824    1,318          -     19   6,790
                                     (393)
                     設備
                                                        [2]
               その他の
          中央区他)
               事業
               化粧品事業
          神戸本社      医薬・食品
                                     2,256                   206
                     統括業務
               事業              384     26         -     26   2,694
          (神戸市  
                                    (8,781)                    [10]
                     設備
          中央区)      その他の
               事業
          滋賀工場 
                                      396                   61
    ㈱ノエビア
          (滋賀県
               化粧品事業      生産設備        142     198          0    43    780
                                    (19,794)                    [77]
          東近江市)
          グループ 
               化粧品事業
                                      148                   61
          総合研究所
                     研究設備        101     0         -     24    275
               医薬・食品
          (滋賀県                          (7,410)                    [14]
               事業
          東近江市)
               化粧品事業
          7営業部 
               医薬・食品
          54拠点
                                      332                   367
               事業
                     販売設備        234     -         -     6    573
          (東京都                           (610)                   [10]
               その他の
          港区他)
               事業
          三重工場
                                                         75
     常盤薬品            医薬・食品     生産・倉庫                1,842
          (三重県                   919     593        1,226      18   4,601
                                                        [5]
     工業㈱          事業     設備               (93,222)
          伊賀市)
     (注)   1 ㈱ノエビアの7営業部54拠点のうち50拠点の建物は、連結会社以外から賃借(年間賃借料311百万円)してお
          ります。
        2 従業員数欄の[外書]は、臨時従業員数であります。
     (3)  在外子会社

       主要な設備はありません。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。 
     設備投資計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たってはグループ経営執行会議にお
     いて調整を図っております。
      なお、重要な設備の新設、除却等の計画は下記のとおりであります。
     (1)  重要な設備の新設等

       該当事項はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①   【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)
               普通株式                                   145,000,000
                 計                                  145,000,000
      ②   【発行済株式】
               事業年度末現在           提出日現在
                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
               (2019年9月30日)          (2019年12月5日)
                                  東京証券取引所         単元株式数は100株でありま
       普通株式           34,156,623          34,156,623
                                   (市場第一部)         す。
        計         34,156,623          34,156,623          -            -
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①   【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②   【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③   【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2014年11月28日
                △1,991,187       35,451,653           -     7,319         -     1,830
     (注)
     2017年11月28日
                △1,295,030       34,156,623           -     7,319         -     1,830
     (注)
     (注)    自己株式の消却による減少であります。
     (5)  【所有者別状況】

                                              2019年9月30日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
           政府及び
      区分                            外国法人等                  株式の状況
                     金融商品     その他の                 個人
           地方公共     金融機関                                計
                                                      (株)
                     取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
            団体
     株主数
              -     35     22     102     177      13   16,507     16,856       -
     (人)
     所有株式数
              -   54,568       851    86,423     25,115       33   174,528     341,518      4,823
     (単元)
     所有株式数
     の割合
              -    15.98      0.25     25.31      7.35     0.01     51.10     100.00       -
     (%)
     (注)     自己株式56株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
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     (6)  【大株主の状況】
                                              2019年9月30日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     株式会社エヌ・アイ・アイ                東京都港区北青山1-2-3                          7,972        23.34
     大倉 昊                兵庫県芦屋市                          5,410        15.84
     大倉 俊                東京都港区                          3,699        10.83
     日本マスタートラスト信託銀行
                     東京都港区浜松町2-11-3                          1,250        3.66
     株式会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス
                     東京都中央区晴海1-8-11                           942       2.76
     信託銀行株式会社(信託口)
     株式会社三井住友銀行                東京都千代田区丸の内1-1-2                           900       2.63
     NORTHERN     TRUST   CO.  (AVFC)
     RE  IEDU   UCITS   CLIENTS    NON
                     50  BANK   STREET    CANARY    WHARF   LONDON    E14
     LENDING    15  PCT  TREATY    ACCOUNT     5NT,   UK                        560       1.64
     (常任代理人      香港上海銀行東京
                     (東京都中央区日本橋3-11-1)
     支店   カストディ業務部)
     ノエビアホールディングス
                     神戸市中央区港島中町6-13-1                           397       1.16
     従業員持株会
     日本トラスティ・サービス
                     東京都中央区晴海1-8-11                           382       1.12
     信託銀行株式会社(信託口5)
     日本トラスティ・サービス
                     東京都中央区晴海1-8-11                           335       0.98
     信託銀行株式会社(信託口9)
            計                   -                21,851        63.97
     (7)  【議決権の状況】

      ①   【発行済株式】
                                               2019年9月30日現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                    -          -              -

     議決権制限株式(自己株式等)                    -          -              -

     議決権制限株式(その他)                    -          -              -

     完全議決権株式(自己株式等)                    -          -              -

                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                               341,518             -
                        34,151,800
                     普通株式
     単元未満株式                              -        1単元(100株)未満の株式
                           4,823
     発行済株式総数                    34,156,623          -              -
     総株主の議決権                    -           341,518             -

     (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。
      ②   【自己株式等】

       該当事項はありません。
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           普通株式
     (1)    【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)    【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)    【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
       (注) 当期間における取得自己株式には、2019年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

          による株式数は含めておりません。
     (4)    【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (百万円)                  (百万円)
     引き受ける者の募集を行った
                             -         -         -         -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                        -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他                        -         -         -         -
     保有自己株式数                        56         -         56         -

     (注) 当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
    3  【配当政策】

      当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と考えております。よって、中長期的な事業展開と経営体質
     の強化のための内部留保を確保しつつ、株主の皆様への安定的な配当を継続することを基本方針としております。当
     期の期末配当金は上記方針に則り、直近の配当予想から20円増配し、1株当たり普通配当                                         200円   といたしました。
      当社の剰余金配当は、年1回の期末配当を基本としており、取締役会の決議によって配当を行うことができる旨を
     定款に定めております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
      引き続き、将来の事業展開に備え、自己資本利益率の向上を図ってまいりたいと存じます。
     (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

             決議年月日              配当金の総額(百万円)                1株当たり配当額(円)
        2019年11月7日
                                     6,831                 200
        取締役会決議
                                 21/74






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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①  コーポレート・ガバナンスの体制
       1) コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
        当社は、企業価値を継続的に向上させて、株主さまをはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企
       業の実現のために、コーポレートガバナンスを経営上の重要な課題として位置付け、経営管理体制の整備や監査
       機能の充実を図り、法令・定款遵守と企業倫理を徹底するとともに、内部統制システム及びリスクマネージメン
       トシステムの整備に努めます。
       <ノエビアグループ基本方針>
        ノエビアグループは、企業価値をより高められるよう努めるとともに、企業の社会的責任として定めた以下の
       5つの責任を果します。
        また、全てのステークホルダーの皆さまに対し、当社グループに関する重要な情報(経営関連情報及び財務情
       報等)を公正かつ適時適切に開示いたします。
        1.お客さま・お取引先さまに対する責任
        2.株主さまに対する責任
        3.社員に対する責任
        4.社会に対する責任
        5.環境に対する責任
       <ノエビアグループ行動規範>
        ノエビアグループの役員及び従業員は、基本方針を踏まえ、法令はもとより社会のルールを遵守して公正に活
       動し、行動規範として以下に定めた事項について一人ひとりが会社の代表であるとの明確な自覚と責任を持つも
       のといたします。
        1.法令等の遵守
        2.利益相反の防止
        3.インサイダー取引の防止
        4.個人情報・機密情報の保護
        5.反社会的勢力に対する姿勢
        6.社会的に不相当な接待・贈答の授受禁止
        7.人権の尊重
        8.プライバシー保護
        9.ハラスメントの禁止
        10.職場における政治活動・宗教活動の禁止
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       2)  コーポレート・ガバナンスの体制の概要
        当社のコーポレートガバナンス体制は、以下のとおりであります。
        当社の取締役会は、取締役8名で構成され、社外取締役3名を選任しております。運営につきましては、月1








       回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する
       重要事項を決定するとともに、業務執行の状況について監督しております。また、取締役会の意思決定及び監督
       機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員
       制度を導入しております。取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営方針に従って、
       当社業務を執行いたします。また、業務執行取締役5名、執行役員4名で構成するグループ経営執行会議を定期
       的に開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行における具体的方針その他重要事項について審議
       を行い、適正かつ効率的な業務執行を図っております。
        当社は監査役会を設置しており、常勤監査役1名と非常勤監査役2名により監査役会を構成しております。非
       常勤監査役の2名は社外監査役であります。また、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、法律上のアドバイス
       を受けております。
        代表取締役社長直轄の「内部監査室」を設置し、定期的に各部門の内部監査を実施しております。その他緊急
       を要する事項等については、その都度機動的に対応しております。
       3)  現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

        当社は、重要な意思決定及び執行役員による業務執行の監督を取締役会が担い、業務の適法性・適正性監査を
       担う監査役会による取締役会に対する十分な監視機能を発揮するとともに、社外取締役3名、社外監査役2名を
       選任し、公正・中立的な立場からの業務執行の監督及び取締役会に対する監視機能を強化するため、現状のコー
       ポレートガバナンス体制を選択しております。また、任意の機関として、過半数を社外役員で構成する指名・報
       酬諮問委員会を設置しております。取締役報酬及び役員人事の決定にあたり、手続きの公正性、透明性及び客観
       性を確保するため、同委員会は取締役会へ答申いたします。
        指名・報酬諮問委員会の構成員は次のとおりです。
        委員長 : 社外取締役 田中早苗
        委 員 : 代表取締役社長 大倉俊、社外監査役 土田亮
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       4)  内部統制システムの整備の状況
        当社は、業務の適正を確保することを目的に定めた内部統制システムの基本方針に基づき、経営管理体制の整
       備や監査機能の充実、法令・定款遵守と企業倫理の徹底を図っております。
        コンプライアンス体制の基礎として、また、企業の社会的責任を果たすために、グループ基本方針やグループ
       行動規範に従い、不正や反社会的行為を禁止するとともに、グループ全体の業務の適正を確保しております。
        また、財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備・運用を適切に行うとともに、そ
       の有効性を継続的に評価し、必要な改善策を実施しております。評価結果と改善策は、適宜、取締役会に報告し
       ております。
       5)  子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

        子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社と子会社とが相互に密接な連携のもとに経営を円滑
       に遂行し、総合的に事業の発展を図るために「関係会社規程」に従い、事業内容の定期的な報告と重要案件につ
       いての事前協議を行うこととしており、当社の取締役の中から責任担当を決めて総括的な管理を行うとともに、
       当社の内部監査を子会社にも適用、実施する体制を整備し、業務の適正を確保しております。
       6)  リスク管理体制の整備の状況

        当社の業務執行に係るリスクを認識し、リスクが発生したときの対応のために「危機管理規程」に従い、リス
       ク管理体制を明確にしております。不測の事態が発生した場合には、リスク管理に関する委員会を設置し、代表
       取締役社長がその委員長の任にあたり、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えます。「機密管理
       規程」及び「個人情報保護規程」等に従い、適切な機密管理及び個人情報保護管理を実施しております。
      ②  責任限定契約の内容の概要

        当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しておりま
       す。これにより、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつ、その職務を行うにつき
       善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、当社に対し、
       責任を負うものとしております。
      ③  取締役の定数

        当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
      ④  取締役の選任の決議要件

        取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
      ⑤  株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

       1) 自己株式の取得
        当社は、機動的な資本政策の遂行を目的に、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市
       場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
       2) 取締役及び監査役の責任免除

        当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)がその役割を十分に
       発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議に
       よって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
       3) 剰余金の配当等の決定機関

        当社は、機動的で弾力的な財務戦略を実現するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項に
       ついては、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款
       に定めております。
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      ⑥  株主総会の特別決議要件
        当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することがで
       きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うこととしてお
       ります。
     (2)  【役員の状況】

      ①  役員一覧
    男性  8 名 女性    3 名 (役員のうち女性の比率             27 %)
                                                       所有株式数
        役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (千株)
                              1964年4月      ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・
                                    コンパニーを創業
                              1971年6月      ㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エン
                                    ド・コンパニーを設立
                                    同社代表取締役社長
      代表取締役会長         大倉  昊      1936年8月9日      生                        (注)4      5,410
                              1978年5月      ㈱ノエビアに社名変更
                                    同社代表取締役社長
                              2009年9月      同社代表取締役会長
                              2011年3月      同社代表取締役退任
                                    当社代表取締役会長(現)
                              1990年9月      ㈱ノエビア入社
                              1993年12月      同社取締役営業本部副本部長兼国際
                                    担当
                              1998年2月      同社常務取締役経営企画室長兼第一営
                                    業部担当兼第四営業部担当
      代表取締役社長         大倉  俊      1964年1月16日      生                        (注)4      3,699
                              2001年12月      同社代表取締役副社長
                              2009年9月      同社代表取締役社長
                              2011年3月      同社代表取締役退任
                                    当社代表取締役社長(現)
                              1982年1月      ㈱ノエビア入社
                              2007年12月      同社取締役経営企画部長兼広報・IR
                                    部担当
                              2009年12月      同社取締役上席執行役員経営企画部長
        取締役
                              2011年3月      同社取締役退任
                吉田 一幸      1957年6月10日      生                        (注)4       2
    経営企画、広報・IR部門
                                    当社取締役上席執行役員経営企画部長
       統括責任役員
                              2013年12月      当社取締役上席執行役員経営企画部長
                                    兼広報・IR部長
                              2014年12月      当社取締役経営企画、広報・IR部門
                                    統括責任役員(現)
                              1978年7月      ㈱ノエビア入社
                              1994年12月      同社取締役営業本部副本部長中部地区
                                    担当
                              2009年12月      同社取締役上席執行役員生産物流本部
        取締役        海田 安夫      1955年11月4日      生                        (注)4       29
                                    長兼情報システム部担当
                              2011年3月      同社代表取締役社長(現)
                                    当社取締役(現)
                              1978年6月      ㈱ノエビア入社
                              1995年10月      ㈱ノブ代表取締役社長
                              2000年6月      ㈱サナ代表取締役社長
        取締役        中野 正隆      1952年4月18日      生                        (注)4       7
                              2004年9月      常盤薬品工業㈱取締役副社長
                              2010年2月      同社代表取締役社長(現)
                              2011年3月      当社取締役(現)
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                                                       所有株式数
        役職名         氏名      生年月日                略歴             任期
                                                        (千株)
                              1989年4月      弁護士登録
                              1991年9月      田中早苗法律事務所開設(現)
                              2007年4月      ㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長
                                    (現)
        取締役        田中 早苗      1962年7月15日      生  2011年3月      当社社外取締役(現)               (注)4       -
                              2015年3月      ㈱パイロットコーポレーション社外取
                                    締役(現)
                              2015年5月      松竹㈱社外取締役(現)
                              2015年6月      ㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現)
                              2010年12月      弁護士登録
                                    藏王法律事務所入所
                              2017年12月      当社社外取締役(現)
        取締役        木南 麻浦      1976年2月14日      生                        (注)4       -
                                    きなみ法律事務所開設(現)
                              2019年6月      ㈱アドバネクス社外取締役(現)
                              2013年12月      弁護士登録
                              2016年8月      マックス総合法律事務所入所(現)
        取締役       阿部 絵美麻      1979年12月31日      生                        (注)4       -
                              2018年12月      当社社外取締役(現)
                              1979年4月      ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
                              2002年12月      ㈱三井住友銀行より常盤薬品工業㈱へ
                                    出向
                              2005年4月      ㈱ノエビア入社
                                    ㈱ノエビアより常盤薬品工業㈱へ出向
                              2006年7月      常盤薬品工業㈱取締役配置営業本部長
                              2009年12月      ㈱ノエビア執行役員管理本部経理部長
       常勤監査役        濱口 雅之      1955年11月9日      生                        (注)5       3
                              2011年3月      同社執行役員退任
                                    当社執行役員情報システム部長兼経理
                                    部担当
                              2013年12月      当社上席執行役員情報システム部長兼
                                    経理部担当
                              2016年12月      当社上席執行役員情報システム、経理
                                    部門統括責任役員
                              2019年12月      当社常勤監査役(現)
                              1995年10月      公認会計士登録
                              2015年4月      杉本会計事務所開設(現)
        監査役        杉本 和也      1965年10月6日      生                        (注)6       -
                              2018年12月      当社社外監査役(現)
                              2002年4月      東亜大学法学部助教授
                              2003年4月      名城大学法学部助教授
                              2010年1月      弁護士登録
                                    法律事務所フロンティア・ロー入所
                                    (現)
        監査役        土田  亮      1968年7月4日      生                        (注)6       -
                              2011年4月      大宮法科大学院大学教授
                              2014年4月      専修大学法学部教授(現)
                              2017年11月      ユーピーアール㈱社外取締役(現)
                              2018年12月      当社社外監査役(現)
                             計                            9,150
     (注)   1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。
        2 取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
        3 監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。
        4 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から1年
        5 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から4年
        6 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年
        7 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレー
          トガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
        (ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

                   役職名              氏名
          上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員                     小 山   隆

          執行役員 人事部門 統括責任役員                     橋 本   真

          執行役員 情報システム、経理部門 統括責任役員                     羽 生 光 嘉

          執行役員 経営企画部長                     鮎 川 和 也

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      ②  社外役員の状況
        当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京
       証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社と利害関係のない独立した社外役員を選
       任することとしております。
        当社の社外取締役は3名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立
       な立場から提言を行います。
        社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表並びに㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱、㈱
       近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利
       害関係はありません。
        社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及び㈱アドバネクスの社外取締役を兼任しておりま
       す。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
        社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、当社と人的関係、資
       本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
        当社の社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な
       利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
        社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関
       係、取引関係その他の利害関係はありません。
        社外監査役である土田亮氏は、専修大学法学部教授及びユーピーアール㈱の社外取締役を兼任し、法律事務所
       フロンティア・ローに所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はあ
       りません。
        田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、杉本和也氏、土田亮氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の
       生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
        また、田中早苗氏及び木南麻浦氏は弁護士及び事業法人の社外取締役等としての、阿部絵美麻氏は弁護士とし
       ての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、土田亮氏は弁護士並びに大学教授、事業法人の社外取締役
       としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識を当社の企業統治に生かしております。
      ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

        制部門との関係
        社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業
       務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
        また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、                            各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっ
       ております。
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     (3)  【監査の状況】
      ①  監査役監査の状況
        監査役3名は、取締役会に出席して意見を述べるほか、経営全般の監視に当たっております。監査役会には会
       計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとり効果的な三様監査の実現
       に努めております。
      ②  内部監査の状況

        当社は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置し、年次監査計画に基づき、業務活動全般に
       わたる監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長及び監査役に報告され、改善指導を実施しておりま
       す。
      ③  会計監査の状況

        当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約し、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計
       監査を受けております。
      a.業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

                   公認会計士の氏名等                        所属する監査法人名
                              新免 和久
         指定有限責任社員 業務執行社員                                有限責任監査法人トーマツ
                              髙﨑    充弘
         (注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
        監査業務に係る補助者の構成

           公認会計士               11名
           その他               7名
      b.  監査公認会計士等を選定した理由

        当社の監査役会は、外部会計監査人の選定方針として                         、グローバルに展開するアカウンティング・ファームの
       メンバーであり、一定数以上の公認会計士を有する監査法人で多数の上場会社監査の実績の有無を重視しており
       ます。有限責任監査法人トーマツは、監査計画や監査方法及び監査実施体制の妥当性、並びに当社の経営陣及び
       監査役会・内部監査部門との相互連携が確保できていることから、選定しております。
        会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき監査役会が解
       任いたします。そのほか、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、そのほか
       の諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の
       適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任
       又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
      c.監査役及び監査役会による監査法人の評価

        当社の監査役及び監査役会は、財務部門及び内部監査部門と協同し、監査法人の品質管理、監査チームの独立
       性、監査報酬の水準・妥当性、監査役等とのコミュニケーション、経営陣・内部監査部門とのコミュニケーショ
       ン、グループ監査体制、不正リスクへの対応の各項目毎に監査法人を評価し、再任の可否を判断しております。
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      ④  監査報酬の内容等
        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による
       改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を
       適用しております。
      a.  監査公認会計士等に対する報酬の内容

                       前連結会計年度                     当連結会計年度
         区  分
                 監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                  く報酬(百万円)           報酬(百万円)          く報酬(百万円)           報酬(百万円)
         提出会社                35          -          32          -
         連結子会社                 31          -          27          -
           計               66          -          59          -
      b.  その他重要な報酬の内容

       (前連結会計年度)
        当社の一部の在外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト                                                 トウ
       シュ   トーマツに対し、監査証明業務を委託しており、その報酬の額は、当連結会計年度において2百万円であり
       ます。また、非監査業務に0百万円支払っております。
       (当連結会計年度)

        当社の一部の在外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト                                                 トウ
       シュ   トーマツに対し、監査証明業務を委託しており、その報酬の額は、当連結会計年度において2百万円であり
       ます。
      c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

        該当事項はありません。
      d.監査報酬の決定方針

        会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事
       業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行い、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
      e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の
       事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい
       て同意の判断を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の役員報酬は、取締役においては、中期経営計画において「グループ各事業の持続可能な経営による節度
       ある成長の実現」を目指し、企業価値の最大化と収益の向上を実現するために、各事業年度における会社業績へ
       の個人の貢献を勘案した報酬とし、株主総会において承認された総額の範囲内であることとしております。決定
       にあたり、手続きの公正性、透明性及び客観性を確保するため、指名・報酬諮問委員会において協議した結果
       を、取締役会へ答申し、取締役会は、その意見を尊重し審議の上、報酬のあり方や金額を決議することとしてお
       ります。
        監査役においては、適法、適正な監査の実施のため、貢献に応じた報酬としております。株主総会において承
       認された総額の範囲内で、各監査役の能力、監査実績などを総合的に勘案し監査役会の協議にて決定することと
       しております。
        当社の役員の報酬総額は、取締役報酬については、2018年12月7日開催の第8回定時株主総会において、年額
       15億円以内とすることが、監査役報酬については、2011年12月9日の第1回定時株主総会において、年額1億円
       以内とすることが、それぞれ決議されております。
      ②  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額
                        報酬等の総額
                                             対象となる役員の員数
                                    (百万円)
             役員区分
                         (百万円)                        (人)
                                    基本報酬
        取締役(社外取締役を除く)                     1,186            1,186              5
        監査役(社外監査役を除く)                       32            32             1
        社外役員                       33            33             7
      ③  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

                                              連結報酬等の種類別
                       連結報酬等の総額
                                               の額等(百万円)
              氏名                    役員区分       会社区分
                         (百万円)
                                                 基本報酬
        大倉 昊                      511    取締役       提出会社              511
        大倉 俊                      499    取締役       提出会社              499
        (注)  連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外である投資株式の区分について、購入株式の
       配当を受けることを目的とするものを純投資株式とし、そうでないものをそれ以外の目的の投資株式としており
       ます。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         いわゆる政策保有株式に関する当社の基本方針は、保有につき合理的理由が認められる場合にのみ保有する
        というものです。合理性の判断は保有に伴う採算の検証、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合ってい
        るかの精査、及び取引関係の維持強化等の保有の目的の勘案により行うことといたします。また、議決権の行
        使は、当社の保有目的との合致及び発行会社の企業価値向上への寄与を総合的に判断し行っております。ま
        た、取締役会にて定期的に政策保有株式の合理性を検証しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式               1               -
         非上場株式以外の株式               2             1,337
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

        該当事項はありません。
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

        該当事項はありません。
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

      特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                     保有目的、定量的な保有効果
                 株式数(株)         株式数(株)
          銘柄                                             式の保有
                                     及び株式数が増加した理由
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                  (百万円)         (百万円)
                                  取引関係や協力関係の維持強化により、中
                    17,894         17,894
       ㈱キーエンス                           長期的な企業価値の向上を図るため、株式                       有
                     1,197         1,180
                                  を保有しております。
       ㈱三井住友
                                  取引金融機関との緊密な信頼関係を維持
                    37,903         37,903
                                  し、円滑な資金調達など財務面での安全性                       有
       フィナンシャル
                      140         173
                                  を高めるため、株式を保有しております。
       グループ
      (注)定量的な保有効果は情報保護の観点から記載いたしませんが、当社は、毎期、特定投資株式の定量的な保有
          効果を検証しており、当事業年度末時点においていずれも保有の合理性があると判断しております。
      みなし保有株式

        該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基
      づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

      諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年10月1日から2019年9月30日ま
     で)及び事業年度(2018年10月1日から2019年9月30日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人
     トーマツにより監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準の内容
     を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務
     会計基準機構へ加入し、企業会計基準、企業会計基準適用指針・実務対応報告等を定期的に入手しております。
      また、公益財団法人財務会計基準機構等の行う企業会計基準、ディスクロージャー制度に関するセミナー等に参加
     しております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                28,775              30,739
                                      ※2  11,764
        受取手形及び売掛金                                               10,827
        商品及び製品                                 6,618              7,050
        仕掛品                                  104               98
        原材料及び貯蔵品                                 1,448              1,494
        未収入金                                 4,087              3,309
        その他                                  546              537
                                         △ 23             △ 36
        貸倒引当金
        流動資産合計                                53,321              54,021
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物(純額)                               4,259              4,946
         機械装置及び運搬具(純額)                               2,717              2,451
         土地                               13,716              13,713
         リース資産(純額)                               1,331              1,227
         建設仮勘定                                601              614
                                          222              261
         その他(純額)
                                      ※1  22,849            ※1  23,213
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         のれん                                 2             302
         ソフトウエア                                131              114
                                          91              78
         その他
         無形固定資産合計                                225              494
        投資その他の資産
         投資有価証券                               2,490              1,522
         退職給付に係る資産                                192               -
         繰延税金資産                               2,477              2,542
         その他                               1,277              1,567
                                         △ 25             △ 32
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               6,413              5,600
        固定資産合計                                29,488              29,309
      資産合計                                  82,809              83,330
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                 3,000              2,704
        リース債務                                  115              112
        未払金                                 3,119              2,968
        未払法人税等                                 2,155              2,150
        賞与引当金                                  81              101
        返品調整引当金                                  391              360
                                          938             1,237
        その他
        流動負債合計                                 9,802              9,634
      固定負債
        リース債務                                 1,325              1,217
        長期預り保証金                                13,875              13,371
        繰延税金負債                                  432              469
        退職給付に係る負債                                 5,240              5,315
        その他                                  135              375
        固定負債合計                                21,008              20,749
      負債合計                                  30,811              30,383
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 7,319              7,319
        利益剰余金                                43,796              44,875
                                          △ 0             △ 0
        自己株式
        株主資本合計                                51,115              52,193
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  913              861
        為替換算調整勘定                                 △ 97             △ 218
                                         △ 95             △ 109
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                  720              534
      非支配株主持分                                   162              218
      純資産合計                                  51,998              52,946
     負債純資産合計                                   82,809              83,330
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     売上高                                   57,828              59,252
                                      ※4  20,588            ※4  21,039
     売上原価
     売上総利益                                   37,240              38,213
     販売費及び一般管理費
      販売促進費                                  4,804              4,648
      広告宣伝費                                  1,389              1,293
      給料手当及び賞与                                  6,394              6,387
      賞与引当金繰入額                                    88              83
      退職給付費用                                   529              521
      減価償却費                                  1,214              1,219
                                       ※1  1,046            ※1  1,097
      研究開発費
                                        10,428              10,968
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                  25,896              26,220
     営業利益                                   11,343              11,992
     営業外収益
      受取利息                                    6              7
      受取配当金                                    15              13
      受取保険金                                    2              60
      保険配当金                                   103               83
                                          131              112
      その他
      営業外収益合計                                   259              278
     営業外費用
      為替差損                                    22              23
                                           2              0
      その他
      営業外費用合計                                    25              23
     経常利益                                   11,577              12,247
     特別利益
                                        ※2  15             ※2  2
      固定資産売却益
                                          58               ▶
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    73               6
     特別損失
                                        ※3  46             ※3  5
      固定資産除売却損
      投資有価証券売却損                                    -               5
      投資有価証券評価損                                    -              898
                                          -              311
      退職給付制度終了損
      特別損失合計                                    46             1,220
     税金等調整前当期純利益                                   11,604              11,033
     法人税、住民税及び事業税
                                         3,553              3,751
                                          132              △ 41
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    3,685              3,709
     当期純利益                                    7,919              7,324
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     76              97
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    7,842              7,226
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     当期純利益                                    7,919              7,324
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                    94             △ 52
      為替換算調整勘定                                    6            △ 137
                                           ▶             △ 13
      退職給付に係る調整額
                                        ※1  104           ※1   △  203
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    8,024              7,120
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  7,950              7,040
      非支配株主に係る包括利益                                    73              80
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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年10月1日 至          2018年9月30日)
                                    (単位:百万円)
                           株主資本
                 資本金      利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              7,319       51,243         △ 0     58,562
     当期変動額
     剰余金の配当                    △ 5,317              △ 5,317
     親会社株主に帰属す
                          7,842              7,842
     る当期純利益
     自己株式の取得                           △ 9,971      △ 9,971
     自己株式の消却                    △ 9,971       9,971         -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -     △ 7,446        △ 0     △ 7,447
     当期末残高              7,319       43,796         △ 0     51,115
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                      為替換算調整勘定
                評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高               819      △ 107       △ 99       612       189      59,365
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 5,317
     親会社株主に帰属す
                                                       7,842
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                 △ 9,971
     自己株式の消却                                                   -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純               94        9       ▶      108       △ 27       80
     額)
     当期変動額合計                94        9       ▶      108       △ 27     △ 7,366
     当期末残高               913       △ 97      △ 95       720       162      51,998
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     当連結会計年度(自         2018年10月1日 至          2019年9月30日)
                                    (単位:百万円)
                           株主資本
                 資本金      利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              7,319       43,796         △ 0     51,115
     当期変動額
     剰余金の配当                    △ 6,148              △ 6,148
     親会社株主に帰属す
                          7,226              7,226
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -      1,078         -      1,078
     当期末残高              7,319       44,875         △ 0     52,193
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                      為替換算調整勘定
                評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高               913       △ 97      △ 95       720       162      51,998
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 6,148
     親会社株主に帰属す
                                                       7,226
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              △ 52      △ 120       △ 13      △ 186        56      △ 130
     額)
     当期変動額合計               △ 52      △ 120       △ 13      △ 186        56       947
     当期末残高               861      △ 218      △ 109       534       218      52,946
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  11,604              11,033
      減価償却費                                  1,850              1,808
      のれん償却額                                    45              10
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 10              20
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   △ 1              15
      返品調整引当金の増減額(△は減少)                                    3             △ 31
      退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)                                    12             △ 43
      受取利息及び受取配当金                                   △ 22             △ 21
      為替差損益(△は益)                                   △ 1              2
      投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 58               0
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              898
      固定資産除売却損益(△は益)                                    30               3
      退職給付制度終了損                                    -              311
      売上債権の増減額(△は増加)                                   168              905
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 969             △ 513
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 2,857              △ 284
      預り保証金の増減額(△は減少)                                  △ 447             △ 503
                                         △ 377             △ 545
      その他
      小計                                  8,969              13,068
      利息及び配当金の受取額
                                          19              19
                                        △ 4,024             △ 2,895
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  4,965              10,191
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                   △ 72             △ 170
      定期預金の払戻による収入                                    72              170
      投資有価証券の取得による支出                                   △ 1             △ 1
      投資有価証券の売却による収入                                   145               49
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,261             △ 1,832
      有形固定資産の売却による収入                                    43               5
      無形固定資産の取得による支出                                   △ 44             △ 24
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                          -             △ 263
      る支出
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,119             △ 2,067
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      自己株式の取得による支出                                 △ 9,971                -
      配当金の支払額                                 △ 5,315             △ 6,147
      非支配株主への配当金の支払額                                  △ 100              △ 24
                                         △ 115             △ 115
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 15,503              △ 6,287
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                      8             △ 89
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 11,648               1,746
     現金及び現金同等物の期首残高                                   40,350              28,701
                                      ※1  28,701            ※1  30,448
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
      連結子会社の数        13 社
      連結子会社名は、「第1            企業の概況      4  関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
      日本フライトセーフティ㈱は2019年4月3日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。な
      お、みなし取得日は2019年3月31日としております。
    2 連結子会社の事業年度等に関する事項

       国内連結子会社5社及び在外連結子会社5社につきましては、決算日は9月30日で当社と同一であります。ま
      た、決算日が12月31日である在外連結子会社2社(ノエビア                             ヨーロッパ      エスアールエル、上海諾依薇雅商貿有限
      公司)につきましては、9月30日の財務諸表を使用しております。また、決算日が3月31日である国内連結子会社
      1社(日本フライトセーフティ㈱)につきましては、2019年3月31日をみなし取得日としており、6月30日で仮決
      算を行い連結しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って
      おります。
    3 会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①有価証券
       その他有価証券
       時価のあるもの
        連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
       により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
      ②デリバティブ
        時価法
      ③たな卸資産
       商品、製品、仕掛品
        総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
       ただし、在外連結子会社4社は主として先入先出法による低価法により評価しております。
       原材料
        移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
       貯蔵品
        最終仕入原価法
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①有形固定資産(リース資産を除く)
        当社及び国内連結子会社は、主として定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。また、
       一部の国内連結子会社を除き、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、2016年4月1日以降
       に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は、建物及び構
       築物が6年~50年、機械装置及び運搬具が2年~10年であります。
      ②無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、自社利用のソフトウエアが5年であります。
      ③リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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     (3)  重要な引当金の計上基準
      ①貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      ②賞与引当金
        一部の連結子会社については、従業員の賞与の支払いに充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額
       を計上しております。
      ③返品調整引当金
        一部の連結子会社については、売上高と戻り高の期間対応関係を明確にするため、将来の返品に伴う損失予想
       額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年~8年)による定額法
       により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用
       処理しております。
     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
       ます。
        なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
       均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上
       しております。
     (6)  のれんの償却方法及び償却期間
        のれんの償却については、5~10年間の均等償却を行っております。ただし、少額なものは、発生時に一括償
       却しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
       及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還
       期限の到来する短期投資からなっております。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2018年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2018年3月30日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年9月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

       (連結損益計算書関係)
        前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、金額的重要性が増し
       たため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計
       年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「その他」134百万円
       は、  「受取保険金」2百万円           、 「その他」131百万円          として組替えております。
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準
       一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
       延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が745百万円減少し、
       「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が738百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負
       債」が7百万円減少しております。
        なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が7百万
       円減少しております。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る
       会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しておりま
       す。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経
       過的な取扱いに従って記載しておりません。
      (会計上の見積りの変更)

       該当事項はありません。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1    有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年9月30日)                 (2019年9月30日)
        有形固定資産の減価償却累計額                        25,751   百万円              27,520   百万円
     ※2    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
      す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年9月30日)                 (2019年9月30日)
        受取手形                          99 百万円                - 百万円
      (連結損益計算書関係)

     ※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        一般管理費及び当期製造費用に含
                                 1,046   百万円              1,097   百万円
        まれる研究開発費
     ※2 固定資産売却益は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        機械装置及び運搬具                          15 百万円                1 百万円
                                  - 百万円                0 百万円
        その他
        合計
                                  15 百万円                2 百万円
     ※3 固定資産除売却損は、次のとおりであります。

       固定資産除却損
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        建物及び構築物                          38 百万円                3 百万円
        機械装置及び運搬具                           0 百万円                0 百万円
                                   6 百万円                2 百万円
        その他
        合計
                                  44 百万円                5 百万円
       固定資産売却損 

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        機械装置及び運搬具                           1 百万円                - 百万円
     ※4 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        売上原価                          13 百万円               △ 11 百万円
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                                 193  百万円               △75  百万円
         組替調整額                       △58  百万円                0 百万円
          税効果調整前
                                 135  百万円               △75  百万円
          税効果額
                                 △41  百万円                22 百万円
          その他有価証券評価差額金
                                  94 百万円               △52  百万円
        為替換算調整勘定
         当期発生額                         6 百万円              △137   百万円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                          1 百万円              △227   百万円
                                  5 百万円               206  百万円
         組替調整額
          税効果調整前
                                  7 百万円               △20  百万円
                                 △2  百万円                6 百万円
          税効果額
          退職給付に係る調整額                          ▶ 百万円               △13  百万円
            その他の包括利益合計
                                 104  百万円              △203   百万円
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
    1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                   株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式 (注)1                35,451,653              -       1,295,030          34,156,623
         合計            35,451,653              -       1,295,030          34,156,623
     自己株式
      普通株式 (注)2,3                     30       1,295,056          1,295,030              56
         合計                30       1,295,056          1,295,030              56
     (注)   1  普通株式の発行済株式総数の減少1,295,030株は、2017年11月7日の取締役会決議に基づく自己株式
         の消却による減少であります。
        2  普通株式の自己株式の株式数の増加1,295,056株は、2017年11月7日の取締役会決議に基づく自己株
         式の取得1,295,000株及び、単元未満株式の買取による56株の増加であります。
        3  普通株式の自己株式の株式数の減少1,295,030株は、2017年11月7日の取締役会決議に基づく自己株
         式の消却による減少であります。
    2 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2017年11月7日
                普通株式           5,317          150   2017年9月30日          2017年12月8日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2018年11月7日
              普通株式      利益剰余金          6,148        180   2018年9月30日         2018年12月10日
     取締役会
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     当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
    1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                   株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                34,156,623              -          -      34,156,623
         合計            34,156,623              -          -      34,156,623
     自己株式
      普通株式                     56          -          -          56
         合計                56          -          -          56
    2 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
     2018年11月7日
                普通株式           6,148          180   2018年9月30日          2018年12月10日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年11月7日
              普通株式      利益剰余金          6,831        200   2019年9月30日         2019年12月6日
     取締役会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     
       す。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                             至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        現金及び預金勘定                         28,775   百万円             30,739   百万円
        預入期間が3か月を超える定期預金                          △73  百万円              △291   百万円
        現金及び現金同等物                         28,701   百万円             30,448   百万円
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      (リース取引関係)
    ファイナンス・リース取引
    (借主側)
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①  リース資産の内容
        有形固定資産         主として、医薬・食品事業における倉庫設備(建物及び構築物)であります。
      ②  リース資産の減価償却の方法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (金融商品関係)

    1  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、資金運用については、余裕資金の範囲内での運用を目的として、余資運用規程に基づき、主
       に安全性と流動性の高い金融商品で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、
       与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
        投資有価証券は、安全性の高い金融資産ですが、株式については発行体の信用リスクや市場価格の変動リスク
       に晒されております。当該リスクにつきましては、四半期ごとに発行体の財務内容や時価等を把握する管理体制
       をとっております。また、株式以外のものについては、短期運用を基本とすることで流動性リスクの発生を抑え
       ております。
        営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。これ
       らの営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方
       法により管理しております。
     (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することもあります。
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    2  金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2を参照ください)。
      前連結会計年度(2018年9月30日)

                                              (単位:百万円)
                     連結貸借対照表計上額(*)                時価(*)           差額
       (1)  現金及び預金                     28,775          28,775             -

       (2)  受取手形及び売掛金

                              11,764          11,764            △0
       (3)  未収入金

                              4,087          4,087            -
       (4)  投資有価証券

            その他有価証券                       1,573          1,573            -

       (5)  支払手形及び買掛金

                              ( 3,000   )       ( 3,000   )          -
       (6)  未払金

                              ( 3,119   )       ( 3,119   )          -
       (7)  未払法人税等

                              ( 2,155   )       ( 2,155   )          -
     (*)   負債に計上されているものについては、( )で示しております。
      当連結会計年度(2019年9月30日)

                                              (単位:百万円)
                     連結貸借対照表計上額(*)                時価(*)           差額
       (1)  現金及び預金

                              30,739          30,739             -
       (2)  受取手形及び売掛金
                              10,827          10,827            △0
       (3)  未収入金

                              3,309          3,309            -
       (4)  投資有価証券

            その他有価証券                       1,503          1,503            -

       (5)  支払手形及び買掛金

                              ( 2,704   )       ( 2,704   )          -
       (6)  未払金

                              ( 2,968   )       ( 2,968   )          -
       (7)  未払法人税等                     ( 2,150   )       ( 2,150   )          -

     (*)   負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (注)1    金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      (1)  現金及び預金、(3)         未収入金、(5)       支払手形及び買掛金、(6)            未払金、(7)      未払法人税等
        これらは短期間で決済又は返済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
      (2) 受取手形及び売掛金
        受取手形及び売掛金の時価については、期末日より決済期日が1年超の受取手形は信用リスクを織り込んで満
        期までの期間に対応するリスクフリーレートにより割引いて算出する方法によっており、1年以内の受取手形
        及び売掛金は短期間で決済されるため、当該帳簿価額によっております。
      (4)  投資有価証券
        投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。
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     (注)2    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
        長期預り保証金については、無金利の営業保証金であり、期限の定めがないことにより、返還見込年数が特定
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。
        非上場株式については、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把
        握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。
        なお、これらの連結貸借対照表上の計上額は以下のとおりです。
                                                  (単位:百万円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年9月30日)                 (2019年9月30日)
        長期預り保証金                             13,875                 13,371
        非上場株式                               917                 18
     (注)3    金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

        前連結会計年度(2018年9月30日)
                                                  (単位:百万円)
                                        1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
        現金及び預金                           28,775        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           11,629        134       -      -

        未収入金                           4,087        -      -      -

                   合計                44,492        134       -      -

        当連結会計年度(2019年9月30日)

                                                  (単位:百万円)
                                        1年超      5年超
                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
        現金及び預金                           30,739        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           10,749        77      -      -

        未収入金                           3,309        -      -      -

                   合計                44,798        77      -      -

      (有価証券関係)

    1 その他有価証券
    前連結会計年度(2018年9月30日)
                           連結貸借対照表
                                        取得原価            差額
                   種類
                             計上額
                                        (百万円)           (百万円)
                             (百万円)
               (1)株式                  1,573            256          1,317
               (2)債券                   -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え
               (3)その他                   -           -           -
     るもの
                   小計              1,573            256          1,317

               (1)株式                   -           -           -

               (2)債券                   -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え
     ないもの           (3)その他                   -           -           -
                   小計                -           -           -

        合計                         1,573            256          1,317

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    当連結会計年度(2019年9月30日)
                           連結貸借対照表
                                        取得原価            差額
                   種類
                             計上額
                                        (百万円)           (百万円)
                             (百万円)
               (1)株式                  1,503            260          1,243
               (2)債券                   -           -           -

     連結貸借対照表計上
     額が取得原価を超え
     るもの           (3)その他                   -           -           -
                   小計              1,503            260          1,243

               (1)株式                   -           -           -

     連結貸借対照表計上           (2)債券                   -           -           -

     額が取得原価を超え
     ないもの           (3)その他                   -           -           -
                   小計                -           -           -

        合計                         1,503            260          1,243

    2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

    前連結会計年度(自           2017年10月1日         至   2018年9月30日)
                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           区分
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
           株式                    145              58             -
           合計                    145              58             -
    当連結会計年度(自           2018年10月1日         至   2019年9月30日) 

                        売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           区分
                        (百万円)             (百万円)             (百万円)
           株式                    49              ▶            △5
           合計                    49              ▶            △5
    3 減損処理を行った有価証券

        当連結会計年度において、有価証券について898百万円(その他有価証券の株式898百万円)減損処理を行って
       おります。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%程度以上下落した場合には全て減損処
       理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を
       行っております。
      (デリバティブ取引関係)

       デリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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      (退職給付関係)
    1 採用している退職給付制度の概要
      当社及び国内連結子会社4社は、受給権者を対象とする確定給付型企業年金制度(いわゆる閉鎖型企業年金制
     度)、加入者(現役従業員)を対象とする退職一時金制度、確定拠出型制度として確定拠出型企業年金制度を設けてお
     ります。その他の国内連結子会社2社は、確定給付型制度として退職一時金制度を設けており、内1社は、確定拠出
     型制度として確定拠出型企業年金制度を設けております。
      また、従業員の退職等に際して、支払時に退職給付費用として処理する割増退職金等を支払う場合があります。
      なお、当連結会計年度において、当社及び国内連結子会社4社は、受給権者を対象とする確定給付型企業年金制度
     (いわゆる閉鎖型企業年金制度)を終了し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針
     第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)に基づく退職
     給付制度の終了の会計処理を行い、その損失を退職給付制度終了損として特別損失に計上しております。
    2 確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年10月1日           (自    2018年10月1日
                                至   2018年9月30日)            至   2019年9月30日)
       退職給付債務の期首残高                                8,494              8,427
        勤務費用                                365              348
        利息費用                                 34              39
        数理計算上の差異の発生額                                △39              171
        過去勤務費用の発生額                                 -              ▶
        退職給付の支払額                               △428              △547
        退職給付制度終了に伴う減少額                                 -           △3,128
        その他                                 0             △0
       退職給付債務の期末残高                                8,427              5,315
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年10月1日           (自    2018年10月1日
                                至   2018年9月30日)            至   2019年9月30日)
       年金資産の期首残高                                3,459              3,379
        期待運用収益                                 66              66
        数理計算上の差異の発生額                                △37              △51
        退職給付の支払額                               △108              △139
        退職給付制度の終了に伴う減少額                                 -           △3,256
       年金資産の期末残高                                3,379               -
     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

       産の調整表
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
       積立型制度の退職給付債務                                3,187               -
       年金資産                               △3,379                -
                                       △192               -
       非積立型制度の退職給付債務                                5,240              5,315
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                5,047              5,315
       退職給付に係る負債                                5,240              5,315

       退職給付に係る資産                                △192               -
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                5,047              5,315
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     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年10月1日           (自    2018年10月1日
                                至   2018年9月30日)            至   2019年9月30日)
       勤務費用                                 365              348
       利息費用                                  34              39
       期待運用収益                                 △66              △66
       数理計算上の差異の費用処理額                                  5             21
       過去勤務費用の費用処理額                                  -              0
       臨時に支払った割増退職金等                                  26              1
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 365              345
       退職給付制度終了損(注)                                  -             311
       (注)    特別損失に計上しております。
     (5)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年10月1日           (自    2018年10月1日
                                至   2018年9月30日)            至   2019年9月30日)
       過去勤務費用                                  -             △3
       数理計算上の差異                                  7            △17
       合計                                  7            △20
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
       未認識過去勤務費用                                  -             △3
       未認識数理計算上の差異                                △137              △154
       合計                                △137              △158
     (7)  年金資産に関する事項

      ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                       (%)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
       一般勘定                                 56.0               -
       現金及び預金                                 28.5               -
       その他                                 15.5               -
       合計                                100.0               -
      ②長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                                       (%)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年10月1日           (自    2018年10月1日
                                至   2018年9月30日)            至   2019年9月30日)
                                   0.440~0.493              0.221~0.268
       割引率
                                    0.62~2.01              0.83~2.05
       長期期待運用収益率
                                    5.09~5.23              5.09~5.23
       予想昇給率
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    3 確定拠出制度
      当社及び一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度                                    268  百万円、当連結会計年度            286  百万円
     であります。
      (税効果会計関係)

    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                    (単位:百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
        繰延税金資産
         退職給付に係る負債                               1,611              1,635
         たな卸資産                                295              297
         投資有価証券                                 2             276
         未払事業税                                125              130
         返品調整引当金                                119              109
         固定資産                                134              76
         会員権                                 43              43
         賞与引当金                                 25              31
         税務上の繰越欠損金(注)                                 30              21
         のれん                                 ▶              ▶
                                         263              332
         その他
        繰延税金資産小計                                2,656              2,960
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)
                                          -              -
                                          -            △406
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
        評価性引当額小計                                 △56             △406
        繰延税金資産合計
                                        2,599              2,553
        繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                               △400              △377
         固定資産                                △81              △81
         退職給付に係る資産                                △58               -
                                         △14              △22
         その他
        繰延税金負債合計                                △554              △481
        繰延税金資産の純額                                2,044              2,072
     (注)   税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

         当連結会計年度(2019年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                             1年超     2年超     3年超     4年超
                       1年以内                        5年超       合計
                            2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
         税務上の繰越欠損金(※)                 -     -     -     -     9    11        21
         評価性引当額                 -     -     -     -     -    -        -
         繰延税金資産                 -     -     -     -     9    11        21
        (※)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
      主要な項目別の内訳
                                                         (%)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
       法定実効税率                                    ―             30.5
       (調整)
        評価性引当額の増加                                   ―             2.5
        住民税均等割額                                   ―             0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                   ―             0.5
        試験研究費等の税額控除                                   ―            △0.8
                                           ―             0.2
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    ―             33.7
       (注)   前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100
         分の5以下であるため注記を省略しております。
      (セグメント情報等)

      【セグメント情報】
    1   報告セグメントの概要
      当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営
     資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。
      当社グループは、主として化粧品及び医薬品・食品の製造販売事業とアパレル・ボディファッション関連及び航空
     関連等のその他の事業を営んでおり、変化や多様化が進む市場環境に対応した戦略に基づく事業活動を行っておりま
     す。
      したがって、当社グループは、取り扱い商品を基礎とした事業別セグメントから構成されており、以下の3つを報
     告セグメントとしております。
      「化粧品事業」は、化粧品及びトイレタリーの製造販売、化粧雑貨の仕入販売を行っております。
      「医薬・食品事業」は、医薬品及び食品の製造・仕入販売を行っております。
      「その他の事業」は、アパレル・ボディファッション及び航空機・船舶の仕入販売、航空運送・操縦訓練事業、そ
     の他を行っております。
    2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。 
      なお、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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    3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自           2017年10月1日         至   2018年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                     化粧品      医薬・食品       その他の                   連結財務諸表
                                         合計     調整額(注)1
                     事業       事業       事業                  計上額(注)2
     売上高
      外部顧客への売上高                 42,616       13,199       2,013      57,828         -     57,828

      セグメント間の内部売上高
                        -       -      190       190      △ 190       -
      又は振替高
           計           42,616       13,199       2,203      58,019       △ 190     57,828
     セグメント利益                 12,155       1,309        135     13,600      △ 2,257      11,343

     セグメント資産                 53,181       20,062       1,308      74,552       8,257      82,809

     その他の項目

       減価償却費                  1,312        627       38     1,978       △ 128      1,850

      のれんの償却額                    2      43       -       45       -       45

       有形固定資産及び
                       1,133        222       44     1,400       △ 25     1,375
       無形固定資産の増加額
     (注)   1  調整額は、以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益の調整額           △2,257百万円       の内訳は、セグメント間取引消去               696百万円     及び各報告セグメン
           トに配分していない全社費用             △2,954百万円       です。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の管理
           部門に係る費用であります。
         (2)  セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主
           に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)及び管理部門に係る
           資産であります。
         (3)  減価償却費の調整額は、セグメント間消去等に係る減価償却費であります。
         (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間消去等によるものであります。
        2  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当連結会計年度(自           2018年10月1日         至   2019年9月30日)
                                                    (単位:百万円)
                     化粧品      医薬・食品       その他の                   連結財務諸表
                                         合計     調整額(注)1
                     事業       事業       事業                  計上額(注)2
     売上高
      外部顧客への売上高                 45,175       12,036       2,041      59,252         -     59,252

      セグメント間の内部売上高
                        -       -      180       180      △ 180       -
      又は振替高
           計           45,175       12,036       2,221      59,433       △ 180     59,252
     セグメント利益                 13,183       1,312        70     14,566      △ 2,574      11,992

     セグメント資産                 55,310       17,823       2,388      75,523       7,807      83,330

     その他の項目

       減価償却費                  1,266        557       44     1,868       △ 59     1,808

      のれんの償却額                    0       2       7      10       -       10

       有形固定資産及び
                       1,661        264       104      2,029       △ 35     1,994
       無形固定資産の増加額
     (注)   1  調整額は、以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益の調整額           △2,574百万円       の内訳は、セグメント間取引消去               693百万円     及び各報告セグメン
           トに配分していない全社費用             △3,268百万円       です。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の管理
           部門に係る費用であります。
         (2)  セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主
           に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)及び管理部門に係る
           資産であります。
         (3)  減価償却費の調整額は、セグメント間消去等に係る減価償却費であります。
         (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間消去等によるものであります。
        2  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
      前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
    1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2   地域ごとの情報

     (1)  売上高
      本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

      本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
     しております。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     ㈱井田両国堂                                8,771    化粧品事業

     ㈱PALTAC                                8,016    化粧品事業及び医薬・食品事業

      当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

    1   製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2   地域ごとの情報

     (1)  売上高
      本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

      本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
     しております。
    3 主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     ㈱井田両国堂                                10,476    化粧品事業

     ㈱PALTAC                                7,779    化粧品事業及び医薬・食品事業

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      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                    化粧品事業       医薬・食品事業        その他の事業         全社・消去          合計
     当期末残高                     0        2       -         -         2

     (注)    のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

                                                   (単位:百万円)
                    化粧品事業       医薬・食品事業        その他の事業         全社・消去          合計
     当期末残高                    -        -       302         -        302

     (注)    のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
      【関連当事者情報】

    1 関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
      前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)

                  資本金又         議決権等の所有
        会社等の名称              事業の内容           関連当事者と            取引金額           期末残高  
     種 類                                            科 目
              所在地    は出資金         (被所有)割合            取引の内容
         又は氏名             又は職業            の関係           (百万円)          (百万円)
                  (百万円)           (%)
    役員及

                           (被所有)直接      当社代表取
    びその   大倉 昊       -    -                   自己株式取得        7,915    -     -
                       -
                           15.84%      締役会長
    近親者
     (注)   1  上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

        2  取引条件及び取引条件の決定方針等
         2017年11月7日の取締役会決議に基づき、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を利用し、2017年11月8日の
         株価終値7,700円で取引をおこなっております。
      当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

       該当事項はありません。 
     (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       該当事項はありません。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

       該当事項はありません。 
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自    2017年10月1日               (自    2018年10月1日
                          至   2018年9月30日)                至   2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                             1,517.61円                  1,543.72円
     1株当たり当期純利益金額                               228.56円                  211.57円

     (注)   1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                 項目
                                  (2018年9月30日)             (2019年9月30日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                    51,998             52,946
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                      162             218

      (うち非支配株主持分(百万円))                                     ( 162  )           ( 218  )

     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                    51,836             52,728

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                       34,156,567             34,156,567
     期末の普通株式の数(株)
        3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2017年10月1日           (自    2018年10月1日
                 項目
                                 至   2018年9月30日)           至   2019年9月30日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                     7,842             7,226
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                      -             -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         7,842             7,226
     当期純利益(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  34,312,699             34,156,567
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。 
        【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                       -         -         -      -
     1年以内に返済予定の長期借入金                       -         -         -      -
     1年以内に返済予定のリース債務                       115         112         -      -
     長期借入金(1年以内に返済予定
                            -         -         -      -
     のものを除く)
     リース債務(1年以内に返済予定
                           1,325         1,217          -     2035年
     のものを除く)
     その他有利子負債                       -         -         -      -
           合計               1,440         1,329          -      -
     (注)   1 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次の

          とおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
              区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          リース債務                110          110          90          83
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結
        会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定
        により記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高            (百万円)          16,226         29,483         44,618         59,252

     税金等調整前
                 (百万円)           4,065         6,170         9,563         11,033
     四半期(当期)純利益金額
     親会社株主に帰属する
                 (百万円)           1,555         2,821         4,930         7,226
     四半期(当期)純利益金額
     1株当たり四半期
                  (円)          45.53         82.59         144.35         211.57
     (当期)純利益金額
          (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり
                  (円)          45.53         37.06         61.76         67.22
     四半期純利益金額
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    2  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 3,656              5,047
                                        ※1  241            ※1  172
        売掛金
        前払費用                                  35              49
                                       ※1  2,359            ※1  1,413
        未収入金
        1年内回収予定の関係会社長期貸付金                                  72              -
                                        ※1  39            ※1  40
        その他
        流動資産合計                                 6,405              6,722
      固定資産
        投資その他の資産
         投資有価証券                               2,252              1,337
         関係会社株式                               50,167              50,167
         関係会社長期貸付金                                314              520
                                           0              0
         その他
         投資その他の資産合計                               52,734              52,024
        固定資産合計                                52,734              52,024
      資産合計                                  59,140              58,747
     負債の部
      流動負債
                                        ※1  204            ※1  199
        未払金
        未払費用                                  10              10
        未払法人税等                                  21              16
        預り金                                  45              53
                                          63              62
        その他
        流動負債合計                                  346              343
      固定負債
                                          338              335
        繰延税金負債
        固定負債合計                                  338              335
      負債合計                                   685              679
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年9月30日)              (2019年9月30日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 7,319              7,319
        資本剰余金
         資本準備金                               1,830              1,830
                                        24,088              24,088
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               25,918              25,918
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                        24,416              24,041
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               24,416              24,041
        自己株式                                  △ 0             △ 0
        株主資本合計                                57,653              57,278
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  801              789
        評価・換算差額等合計                                  801              789
      純資産合計                                  58,454              58,068
     負債純資産合計                                   59,140              58,747
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      ②  【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年10月1日              (自 2018年10月1日
                                至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                      ※2  13,991             ※2  9,608
     営業収益
                                     ※1 , ※2  3,006           ※1 , ※2  3,320
     一般管理費
     営業利益                                   10,984               6,287
     営業外収益
                                         ※2  2            ※2  2
      受取利息
      受取配当金                                    12              10
                                        ※2  407            ※2  381
      受取手数料
                                           2              5
      その他
      営業外収益合計                                   425              399
     営業外費用
                                           0              0
      その他
      営業外費用合計                                    0              0
     経常利益                                   11,409               6,687
     特別利益
                                          58              -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                    58              -
     特別損失
                                          -              898
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                    -              898
     税引前当期純利益                                   11,468               5,789
     法人税、住民税及び事業税
                                          36              13
                                           6              2
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     42              15
     当期純利益                                   11,425               5,773
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      ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年10月1日 至          2018年9月30日) 
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                           資本剰余金           利益剰余金
                 資本金                    その他利益剰余金         自己株式      株主資本合計
                       資本準備金      その他資本剰余金
                                     繰越利益剰余金
     当期首残高               7,319       1,830       34,060       18,308         △ 0     61,516
     当期変動額
     剰余金の配当                                   △ 5,317              △ 5,317
     当期純利益                                   11,425              11,425
     自己株式の取得                                          △ 9,971      △ 9,971
     自己株式の消却                           △ 9,971              9,971         -
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -       -     △ 9,971       6,108        △ 0     △ 3,863
     当期末残高               7,319       1,830       24,088       24,416         △ 0     57,653
               評価・換算差額等

                       純資産合計

               その他有価証券
                評価差額金
     当期首残高                756      62,273

     当期変動額
     剰余金の配当                    △ 5,317
     当期純利益                     11,425
     自己株式の取得                    △ 9,971
     自己株式の消却                      -
     株主資本以外の項目の
                     44       44
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                44     △ 3,818
     当期末残高                801      58,454
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     当事業年度(自       2018年10月1日 至          2019年9月30日) 
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                           資本剰余金           利益剰余金
                 資本金                    その他利益剰余金         自己株式      株主資本合計
                       資本準備金      その他資本剰余金
                                     繰越利益剰余金
     当期首残高               7,319       1,830       24,088       24,416         △ 0     57,653
     当期変動額
     剰余金の配当                                   △ 6,148              △ 6,148
     当期純利益                                    5,773              5,773
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -       -       -      △ 374        -      △ 374
     当期末残高               7,319       1,830       24,088       24,041         △ 0     57,278
               評価・換算差額等

                       純資産合計

               その他有価証券
                評価差額金
     当期首残高                801      58,454

     当期変動額
     剰余金の配当                    △ 6,148
     当期純利益                     5,773
     株主資本以外の項目の
                    △ 12      △ 12
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 12      △ 386
     当期末残高                789      58,068
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 資産の評価基準及び評価方法
       有価証券の評価基準及び評価方法
      ①  子会社株式
       移動平均法による原価法
      ②  その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
        算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
      (表示方法の変更)

    (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用
    し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しており
    ます。
     この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」7百万円は、「固定負債」の「繰延
    税金負債」346百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」338百万円として表示しており、変更前と比べて総
    資産が7百万円減少しております。
      (会計上の見積りの変更)

       該当事項はありません。
      (貸借対照表関係)

     ※1    関係会社に対する資産及び負債
       区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年9月30日)                 (2019年9月30日)
        短期金銭債権                         328  百万円               252  百万円
        短期金銭債務                         114  百万円               111  百万円
      (損益計算書関係)

     ※1 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        役員報酬                        1,041   百万円              1,252   百万円
        従業員給料及び手当                         658  百万円               696  百万円
        支払手数料                         527  百万円               561  百万円
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     ※2    関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年10月1日              (自    2018年10月1日
                            至   2018年9月30日)               至   2019年9月30日)
        営業収益                        13,991   百万円              9,608   百万円
        その他の営業取引高                         176  百万円               246  百万円
        営業取引以外の取引高                         406  百万円               381  百万円
      (有価証券関係)

       子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載し
      ておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                                            (単位:百万円)
                            前事業年度               当事業年度
              区分
                          (2018年9月30日)               (2019年9月30日)
         子会社株式                         50,167               50,167
      (税効果会計関係)

    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                 当事業年度
                             (2018年9月30日)                 (2019年9月30日)
        繰延税金資産
         投資有価証券                           -                273
         未払費用                           3                 3
         固定資産                           3                 2
         未払事業税                           3                 2
                                    2                 1
         その他
         繰延税金資産小計                           13                284
         評価性引当額                           -               △273
        繰延税金資産合計
                                    13                 10
        繰延税金負債
                                  △351                 △346
         その他有価証券評価差額金
        繰延税金負債合計                          △351                 △346
        繰延税金負債の純額                          △338                 △335
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                                        (%)
                              前事業年度                 当事業年度
                             (2018年9月30日)                 (2019年9月30日)
        法定実効税率                           30.8                 30.5
        (調整)
         受取配当金等永久に益金に算入
                                  △30.7                 △35.4
         されない項目
         評価性引当額の増加                           -                4.7
         交際費等永久に損金に算入され
                                   0.2                 0.4
         ない項目
                                   0.1                 0.1
         その他
        税効果会計適用後の法人税等の負
                                   0.4                 0.3
        担率
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
         該当事項はありません。
        【引当金明細表】

         該当事項はありません。
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             10月1日から9月30日まで

     定時株主総会             12月中

     基準日             9月30日

                  3月31日
     剰余金の配当の基準日
                  9月30日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  (特別口座)
       取扱場所             大阪市中央区北浜四丁目5番33号
                  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                  三井住友信託銀行株式会社
       取次所             -
       買取・売渡手数料             無料

                  当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
                  子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                  公告掲載URL         https://www.noevirholdings.co.jp/ir/announce/index.htm
                  毎年2回、3月31日及び9月30日現在の株主名簿の単元株主に対し、当社グループ商
     株主に対する特典
                  品を贈呈。
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        1  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        2  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        3  株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        4  株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)   有価証券報告書              事業年度        自 2017年10月1日               2018年12月7日

       及びその添付書類              (第8期)        至 2018年9月30日               関東財務局長に提出
       並びに確認書
    (2)   内部統制報告書                                     2018年12月7日

       及びその添付書類                                     関東財務局長に提出
    (3)   四半期報告書及び確認書              第9期        自 2018年10月1日               2019年2月4日

                     第1四半期        至 2018年12月31日               関東財務局長に提出
                     第9期        自 2019年1月1日               2019年5月9日
                     第2四半期        至 2019年3月31日               関東財務局長に提出
                     第9期        自 2019年4月1日               2019年8月2日
                     第3四半期        至 2019年6月30日               関東財務局長に提出
    (4)   臨時報告書                                       2018年12月10日

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会にお                                     関東財務局長に提出
       ける議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年12月5日

    株式会社ノエビアホールディングス
     取締役会 御中
                         有限責任監査法人 トーマツ

                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       新  免  和  久            ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                          髙      﨑      充      弘
                                   公認会計士                    ㊞
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ノエビアホールディングスの2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
    なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ノエビアホールディングス及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会
    計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ノエビアホールディ
    ングスの2019年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社ノエビアホールディングスが2019年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
    表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
    に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2     XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年12月5日

    株式会社ノエビアホールディングス
     取締役会 御中
                         有限責任監査法人 トーマツ

                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       新  免  和  久            ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                          髙      﨑      充      弘
                                   公認会計士                    ㊞
                          業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社ノエビアホールディングスの2018年10月1日から2019年9月30日までの第9期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査
    を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ノエビアホールディングスの2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1     上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2     XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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