ミクロン精密株式会社 有価証券報告書 第60期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

提出書類 有価証券報告書-第60期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
提出日
提出者 ミクロン精密株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      ミクロン精密株式会社(E02478)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東北財務局長
      【提出日】                    2019年11月22日
      【事業年度】                    第60期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
      【会社名】                    ミクロン精密株式会社
      【英訳名】                    MICRON    MACHINERY     CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  榊原 憲二
      【本店の所在の場所】                    山形県山形市蔵王上野578番地の2
      【電話番号】                    023(688)8111
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長  遠藤             正明
      【最寄りの連絡場所】                    山形県山形市蔵王上野578番地の2
      【電話番号】                    023(688)8111
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長  遠藤 正明
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
            回次            第56期        第57期        第58期        第59期        第60期
           決算年月            2015年8月        2016年8月        2017年8月        2018年8月        2019年8月
     売上高            (千円)       6,891,070        6,706,426        5,724,844        6,264,112        6,759,941
     経常利益            (千円)       2,114,961        1,085,663        1,032,863        1,083,159        1,014,865
     親会社株主に帰属する当期純
                  (千円)       1,388,799         739,258        785,892        746,409        660,424
     利益
     包括利益            (千円)       1,580,127         447,626        957,517        770,679        471,321
     純資産額            (千円)       9,210,032        9,445,897       10,177,425        10,855,416        11,079,472
     総資産額            (千円)       11,324,486        11,376,237        11,457,419        12,448,744        12,914,735
     1株当たり純資産額
                  (円)       4,339.17        1,501.27        1,645.75        1,754.83        1,817.44
     1株当たり当期純利益金額             (円)        651.73        116.71        126.53        120.88        108.37
     潜在株式調整後1株当たり当
                  (円)          -        -        -        -        -
     期純利益金額
     自己資本比率             (%)         81.1        82.9        88.7        87.0        85.6
     自己資本利益率
                  (%)         16.3        7.9        8.0        7.1        6.0
     株価収益率             (倍)         5.8        9.1       10.9        11.4        11.4
     営業活動によるキャッシュ・
                  (千円)        807,618        463,460       1,567,442         780,674       1,346,895
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                  (千円)       △ 258,102       △ 959,215       △ 81,676       △ 260,482       △ 83,950
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                  (千円)       △ 699,333        635,047      △ 1,388,398         149,841       △ 88,515
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                  (千円)       1,109,996        1,084,989        1,274,252        1,961,784        3,013,934
     高
     従業員数             (人)         229        236        235        245        246
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3.従業員数は当社グループからグループ外への出向者を除き、常用パートを含んだ就業人員であります。
        4.当社は、2017年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の株式分割を行っています。1株当た
          り純資産額、1株当たり当期純利益金額につきましては、当該株式分割が第57期の期首に行われたと仮定し算
          定しています。
        5.第59期より「1株当たり純資産額」の算定上、「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が
          保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
          また、「1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお
          ります。
        6.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                2018年2月16日)を第60期の期首から
          適用しており、第59期につきましては遡及適用後の数値を記載しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
            回次            第56期        第57期        第58期        第59期        第60期
           決算年月            2015年8月        2016年8月        2017年8月        2018年8月        2019年8月
     売上高
                  (千円)       6,207,537        6,359,554        5,455,350        5,859,581        6,353,337
     経常利益            (千円)       2,006,234        1,054,692        1,056,295        1,038,729         954,614
     当期純利益            (千円)       1,320,808         716,489        799,640        716,575        621,955
     資本金            (千円)        651,370        651,370        651,370        651,370        651,370
     発行済株式総数            (千株)         2,568        2,568        2,568        7,706        7,706
     純資産額            (千円)       8,865,296        9,215,226        9,912,441       10,554,786        10,756,341
     総資産額            (千円)       10,776,358        11,119,400        11,098,714        12,084,805        12,544,923
     1株当たり純資産額             (円)       4,190.72        1,467.31        1,605.23        1,709.27        1,769.20
     1株当たり配当額                     65.00        50.00        45.00        18.50        18.00
     (うち1株当たり中間配当             (円)
                          ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     額)
     1株当たり当期純利益金額             (円)        619.82        113.11        128.74        116.04        102.05
     潜在株式調整後1株当たり当
                  (円)          -        -        -        -        -
     期純利益金額
     自己資本比率             (%)         82.3        82.9        89.3        87.3        85.7
     自己資本利益率             (%)         16.0        7.9        8.4        7.0        5.8
     株価収益率             (倍)         6.1        9.4       10.7        11.8        12.1
     配当性向
                  (%)         10.5        14.7        11.7        15.9        17.6
     従業員数             (人)         215        222        221        230        231
     株主総利回り             (%)        151.4        129.6        168.6        170.2        156.3
     (比較指標:配当込み
                  (%)        (122.5  )     (108.2  )     (134.6  )     (147.4  )     (131.5  )
     TOPIX)
     最高株価             (円)        5,420        3,950        4,200        1,963        1,700
                                         □1,398
     最低株価
                  (円)        2,450        2,541        3,080        1,242        1,142
                                         □1,300
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第56期の1株当たり配当額には、上場10周年記念配当15円を含んでおります。
        3.第59期の1株当たり配当額には、社名変更50年記念配当1円50銭を含んでおります。
        4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        5.従業員数は当社から社外への出向者を除き、常用パートを含んだ就業人員であります。
        6.当社は、2017年9月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の株式分割を行っています。1株当た
          り純資産額、1株当たり当期純利益金額につきましては、当該株式分割が第57期の期首に行われたと仮定し算
          定しています。
        7.第59期より「1株当たり純資産額」の算定上、「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が
          保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
          また、「1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお
          ります。
        8.  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                2018年2月16日)を第60期の期首から
          適用しており、第59期につきましては遡及適用後の数値を記載しております。
        9.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
        10.□印は、株式分割(2017年9月1日、1株→3株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
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      2【沿革】
        年月                            事項
       1958年9月       中川精機株式会社山形工場として創業
       1961年4月       中小企業庁長官賞受賞
       1961年10月       中川精機製造株式会社(現ミクロン精密株式会社)を山形県山形市東原町に設立
       1962年9月       第1回日本国際工作機械見本市に初出展、通商産業大臣賞を受賞
       1964年8月       東京都目黒区に東京営業所を開設
       1968年3月       名古屋市中区に名古屋営業所を開設
       1968年5月       商号をミクロン精密株式会社に変更
       1968年9月       山形県山形市蔵王上野に新社屋及び工場(現第二工場)を開設し、本社を移転
       1979年12月       現第二工場に近接して、現本社工場(組立)を増設
       1986年9月       IMTSシカゴショー(国際工作機械見本市)に初出展
       1990年6月       現本社工場に隣接して、現第一工場(組立・設計)を増設
       1995年3月       中小企業優秀新技術・新製品賞受賞(MPG-500CC型)
       1996年4月       中小企業庁長官賞受賞(MQS-450型)
       1998年1月       冷風心なし研削盤(MD-450Ⅰ)が十大新製品賞特別賞受賞
       1998年4月       本社に隣接してハイテクノロジーセンター(精密加工)を増設
       1998年9月       砥粒加工学会技術賞受賞(MCG-500SIO型)
       1999年9月       砥粒加工学会技術賞受賞(内外径同時研削)
       2000年3月       内面研削盤MIG-101型が完成
       2000年12月       ISO9001審査登録
       2001年3月       Micron-U.S.A.,        Inc.株式を追加取得し、100%子会社とする(現連結子会社)
       2003年7月       ドイツに現地法人Micron            Europe    GmbHを設立
       2004年3月       2003年度砥粒加工学会論文賞受賞(調整車を用いないセンタレス研削法の開発)
       2004年5月       株式会社デンソー優秀仕入先表彰 技術開発賞受賞
       2004年10月       Micron-U.S.A.,        Inc.新社屋落成
       2005年6月       株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場
       2005年9月       EMOショー(欧州国際工作機械見本市)に初出展
       2006年12月       中部サテライト社屋新設(名古屋営業所移転)
       2007年9月       現第一工場に隣接して、中・小型研削盤専用組立工場(南工場)を増設
       2009年9月       Micron    Europe    GmbH清算
       2010年4月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場
       2011年3月       タイ王国に合弁会社Micron             Machinery     (Thailand)      Co.,   Ltd.を設立
       2012年4月       日本機械学会優秀製品賞受賞              (MSL-600型・MFC-600型)
       2013年1月       本社工場内に子会社ミクロンテクニカルサービス株式会社を設立
       2013年7月       大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合により、東京証券取引所JASDAQ市場に上場
       2013年8月       蔵王みはらしの丘にR&Dセンターを新設
       2013年9月       2013年度精密工学会技術賞受賞(超音波・電解ハイブリッド研削)
       2014年10月       内面研削盤用自社製スピンドルの販売開始
       2015年9月       機械再生事業部を創設
       2016年3月       蔵王みはらしの丘にみはらし工場を新設
       2016年5月       株式会社デンソー総合賞表彰
       2017年2月       医療機器製造業登録(山形県)
       2019年8月       EN  ISO  13485:2016      Medical    devices     – Quality    management      systems     – Requirements       for
              regulatory      purposes     (ISO   13485:2016),       DIN  EN  ISO  13485:2016     審査登録
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      3【事業の内容】
       当社グループ(当社及び子会社)は、当社(ミクロン精密株式会社)と子会社3社(Micron-U.S.A.,                                                Inc.   、
      Micron    Machinery     (Thailand)      Co.,   Ltd.及びミクロンテクニカルサービス株式会社)により構成されており、心な
      し研削盤(センタレスグラインダ)及び内面研削盤(インターナルグラインダ)と、その周辺装置の製造・販売を主
      たる業務としております。
       当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
      (1)ミクロン精密株式会社:当社の製品は、心なし研削盤(センタレスグラインダ)及び内面研削盤(インターナル
       グラインダ)と、その周辺装置であります。
        当社が、開発、設計、製造、販売及びアフターサービス業務を全て一環して実施しております。
      (2)  Micron-U.S.A.,        Inc.:北米を拠点に、当社の製品及び部品・その他の販売を実施しております。
      (3)  Micron    Machinery     (Thailand)      Co.,   Ltd.:東南アジア諸国を拠点に、当社の製品及び部品・その他の販売を実施
       しております。
      (4)  ミクロンテクニカルサービス株式会社:当社への人材派遣を行っております。
       (注)心なし研削盤:心なし研削盤とは、研削砥石、調整砥石及びブレードの3点支持により、主に丸棒やリング
         形状の素材の外周面に種々の加工を施す工作機械であります。
          内面研削盤:内面研削盤とは、比較的小径の研削砥石により、主に円筒及びリング形状の加工物の内周面に
         種々の加工を施す工作機械であります。
     [事業系統図]
       以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
       なお、当社グループは、研削盤の製造及び販売を事業内容とする単一セグメントであるため、セグメントごとの記
      載を省略しております。
                                      (注)無印 連結子会社










                                          ※1 非連結子会社で持分法非              適用会社
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      4【関係会社の状況】
                                          議決権の所有割合
         名称          住所       資本金      主要な事業の内容                     関係内容
                                            (%)
     (連結子会社)

                                                   当社製品の販売及
                                心なし研削盤、内
     Micron-U.S.A.,        Inc.
                米国         (千米ドル)                          び部品・その他の
                                面研削盤の輸入及               100.00
                ミシガン州            100                       販売
     (注)1
                                び販売
                                                   役員の兼任あり
     (連結子会社)
                                                   当社製品の販売及
                                                   び部品・その他の
     Micron    Machinery
                                心なし研削盤、内                   販売
                         (千バーツ)
                タイ王国
     (Thailand)      Co.,                     面研削盤の輸入及               49.00    役員の兼任あり
                バンコク
                            4,000
                                び販売                   銀行からの借入に
     Ltd.(注)2
                                                   対し当社より債務
                                                   保証
     (注)1.売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
         主要な損益情報は以下のとおりであります。
         (1)売上高   1,113,872千円
         (2)経常利益            39,592千円
         (3)当期純利益             28,551千円
         (4)純資産額   779,534千円
         (5)総資産額  1,086,959千円
        2.持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
      5【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
                                                   2019年8月31日現在
                                           従業員数(人)
                部門の名称
                                                       29

      管理部門
                                                       40

      営業・サービス部門
                                                       15
      技術部門
                                                       50

      調達・加工部門
                                                       37

      設計部門
                                                       75

      製造部門
                                                      246

                 合 計
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年8月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
           231              41.7              15.9             5,979

      (注)平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

         ミクロン精密労働組合と称し、提出会社の本社に同組合本部が、また、各営業所別に支部が置かれ、2019年
        8月31日現在における組合員数は178人であります。
         なお、労使関係は安定しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       (1)会社の経営の基本方針
         当社は「技術と人柄」を社是としております。優れた「技術」は「人柄」という礎に努力と知恵の積重ねで確
        立されてゆき、更にその「技術」を研鑚するなかで「人柄」が醸成される相互作用をなすものであります。さら
        に、このハーモニーを磨きあげることにより会社発展があり、社会に貢献するものであります。
         この社是に基づき、技術革新を通じて企業価値を高め、社員の幸福と取引先の繁栄を実現すること、全社員参
        加の経営に徹し創造性豊かな人材の育成と実直な人柄を身に付けた企業人を育むことを、経営の基本方針として
        おります。
       (2)目標とする経営指標

         当社は、売上高及び経常利益や当期純利益の成長率を重要な指標として考えております。また、売上高営業利
        益率、売上高経常利益率、売上高当期純利益率等を意識した経営を行い、効率性を計る指標でありますROEやROA
        についても、現在の水準から更なる向上を図るべく努力してまいる所存であります。
       (3)中長期的な会社の経営戦略

         当社グループは、「世界最高峰の研削技術・技能を極める」「妥協のない品質と顧客満足を追求する」「一歩
        先行くものづくりで地球環境を守る」をビジョンに掲げ、邁進する所存であります。
       (4)   会社の対処すべき課題

         当社は、創業以来、工作機械の製造販売に傾注してまいりましたが、多様化する時代のニーズにフレキシブル
        に対応し、より強固な経営基盤を築くために、工作機械の製造行程で培った技術の研鑽をコアテクノロジーにし
        て、他分野における製品の開発にも努力してまいりたいと考えております。また直近の課題として、ビジネス環
        境の変化が急速に進む中、IoTやAIに対応した研削盤へのニーズの高まりがあげられます。これに対応すべく、研
        削盤に求められるセンシング機能やモニタリング機能などの実装、研削盤におけるAIの可能性や適合性など、引
        き続き情報収集と評価を進めてまいります。
      2【事業等のリスク】

        以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており
       ます。また、必ずしも事業上のリスクには該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社の事業活動を理解す
       る上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。
        なお、将来に関する部分の記載は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       ①製品検収時期の変動による業績への影響について

        当社の生産体制は受注生産によっており、顧客からの高精度・高能率の要求を満たすため、検収前の調整試運転等
       に時間を要することや、仕様変更を要求されることがあります。これらの要因により、当該製品には受注から顧客の
       検収までの期間が長期間となるものもあります。当社グループでは売上計上基準を検収基準としているため、予定し
       た検収時期に変動が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       ②キャンセルの発生による業績変動について

        当社の生産体制は受注生産によっており、顧客の仕様内容に基づき製造を行いますが、予期せぬ顧客からのキャン
       セルが発生した場合、即時に他への転用を試みます。しかし、製造工程のキャンセルができず、製造原価の一部費用
       負担が発生する可能性があります。この場合、当該売買契約書記載のキャンセル条項に従い、当該発生費用の請求を
       行い負担の軽減策が採られます。また、キャンセルにより他の既受注物件の早期納品に応じる顧客が見込めず、更に
       新規受注も見込めない場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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       ③特定の取引先等への依存について
        (a)    仕入先への依存について
        当社グループは、鋳物・スピンドル等原材料や部品の一部を特定の仕入先に依存していることから、仕入先の受注
       状況や経営戦略の状況により、供給量の減少や供給が滞った場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
       あります。
        (b)    販売先への依存について
        (ⅰ)特定業種に対する依存について
        当社の製品は自動車部品メーカーへの依存度が高く、また、販売先との数量、価格等に関する長期納入契約は締結
       しておりません。そのため、同部品メーカーの設備投資の動向、又は受注動向や経営戦略の状況によっては、当社グ
       ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (ⅱ)特定の販売先に対する依存について
        当社グループの大口ユーザーである株式会社デンソーは、長年の良好な関係により取引を拡大しておりますが、同
       社の設備投資計画その他経営戦略の状況により、当社に対する発注が減少した場合は、当社グループの業績に影響を
       及ぼす可能性があります。
       ④心なし研削盤への依存について

        当社グループでは、創業以来の主力製品である心なし研削盤に対する販売依存度が高く、心なし研削盤の需要が激
       減した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑤原材料価格等の推移について

        当社は仕入先に対し、当社製品の仕様にあった部品を発注し、原材料等として仕入れております。素材市況の変
       動、加工費用相場の変動により、原材料等仕入価格が変動する可能性がありますが、その場合、当社グループの業績
       に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑥輸出規制について

        当社の製品は、高精度・高能率の研削が可能なことから、当社グループが販売する製品及び部品の一部は、「外国
       為替及び外国貿易法」の規制の対象となります。そのため、特定の地域を仕向先とする場合、経済産業大臣の許可又
       は承認を受ける必要があります。当社グループでは、同法を遵守して適切な輸出管理に努めていますが、同法の改正
       若しくは関連する新法の成立等により規制が改正された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
       す。
       ⑦製造物責任について

        当社はISO等国際的な品質管理基準に従って各種の製品を製造しておりますが、これらの製品について予期し得な
       い欠陥が生ずる可能性があります。また、当社グループでは、予め販売先より指示された仕向先に合わせた仕様にて
       販売していますが、当該仕向先に関する当社グループの理解が不十分なために不適切な販売をしたり、当初の仕向先
       を経て別の仕向先に転用される際に必要な仕様変更を行わないことにより、当社グループに対する損害賠償請求が行
       われる可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        なお、当社グループは製造物責任賠償に関する保険に加入しておりますが、当該保険が最終的に負担する賠償額を
       十分にカバーできるという保証はありません。当社製品の欠陥により事故が発生した場合は、当社グループの業績及
       び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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       ⑧外国貿易による影響について
        (a)国際情勢全般に関するリスクについて
        当社グループにおいては、直接及び間接輸出を含めると、2019年8月期の製品及び部品の44.2%は国外に納入され
       ております。そのため、仕向先国において、以下のようなリスクが内在します。
        (ⅰ)予期しない法律又は規制の制定・変更(安全保障その他の理由による輸出入の規制等)
        (ⅱ)不利な政治又は経済要因
        (ⅲ)テロ、戦争その他の要因による社会混乱
        これらが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        (b)為替相場の変動について
        2019年8月期の当社グループの売上高の26.4%は外貨建取引であり、また当社グループの費用支払を外貨建で行う
       こともあることから、継続して外貨建資産を保有しております。当社グループは、外貨建資産の管理に関しては、為
       替相場、金利動向等を総合的に勘案する方針であり、保有する外貨建資産あるいは外貨建取引に関して為替予約等に
       よるリスクヘッジを行う場合がありますが、これによる当該リスクを完全に回避できる保証はなく、為替相場の変動
       により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑨人材の確保・育成・活用について

        当社製品は、高精度・高能率の研削性能を確保するため、製造工程に特定の熟練技術者の関与が不可欠な部分があ
       ります。当社グループでは、最少人数で高効率の生産体制を確立するほか、若手社員に対する高度技術の伝承と全社
       的な製造技術の向上に取組んでおりますが、複数人の退職者、特に熟練技術者が退職した場合、人材確保、後継者育
       成が追いつかないことが懸念され、当社製品の納期遅延、さらに当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
       す。
       ⑩知的財産について

        当社グループは、他社と差別化できる技術とノウハウを蓄積し、自社が保有する技術等については特許権等の取得
       による保護を図るほか、他社の知的財産権に対する侵害のないよう技術部を中心に顧問弁護士や弁理士により、リス
       ク管理に取組んでおります。
        しかしながら、当社グループが現在販売している製品、あるいは今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵触す
       る可能性を的確・適切に判断できない可能性があり、また、当社グループが認識していない特許権等が成立すること
       により、当該第三者より損害賠償等の訴えを起こされる可能性があります。そのような場合、当社グループの業績及
       び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策等により企業収益や雇用・所得環境の改善等を背景に緩
        やかな回復基調が続きました。一方で、通商問題の動向や中国経済の減速、消費税率の引き上げに伴う消費動向へ
        の影響等、先行きが不透明な状況で推移しました。
         当工作機械業界におきましては、米中貿易摩擦により内外需とも設備投資に対して慎重姿勢が増し、受注高が前
        月比、前年同月比ともに減少した月もみられ、力強さに欠ける状況で推移しました。
         このような経営環境の中におきまして、当社グループは、積極的な販売展開の強化を図るとともに、市場及びお
        客様の期待に合致した製品づくりの追求を行いながら、全社的なコスト削減の実施に取組んでまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

        (流動資産)
         当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて964百万円増加し、7,328百万円となりました。これ
        は主に、現金及び預金が1,050百万円増加したことによるものであります。
        (固定資産)
         当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて498百万円減少し、5,586百万円となりました。これ
        は主に、投資有価証券が385百万円、有形固定資産が144百万円それぞれ減少したことによるものであります。
        (流動負債)
         当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて235百万円増加し、1,690百万円となりました。これ
        は主に、買掛金が50百万円減少したものの、短期借入金が159百万円、前受金が85百万円、その他が79百万円それ
        ぞれ増加したことによるものであります。
        (固定負債)
         当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて6百万円増加し、144百万円となりました。これは
        主に、繰延税金負債が31百万円減少したものの、役員株式給付引当金が29百万円、株式給付引当金が15百万円それ
        ぞれ増加したことによるものであります。
        (純資産)
         当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて224百万円増加し、11,079百万円となりました。これ
        は主に、その他有価証券評価差額金が168百万円減少し、自己株式の取得が130百万円あったものの、利益剰余金が
        543百万円増加したことによるものであります。
        b.経営成績

         当連結会計年度の売上高につきましては6,759百万円(前期比7.9%増)となりました。利益につきましては、営
        業利益で1,003百万円(前期比4.1%増)となりましたが、円高による為替差損172百万円が発生したため経常利益
        は1,014百万円(前期比6.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益では660百万円(前期比11.5%減)となりま
        した。なお、当社グループの事業は、研削盤の単一セグメントであります。
        ②キャッシュ・フローの状況

          当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,013百万円となり、前連結会計
         年度末に比べ1,052百万円増加となりました。
          当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果得られた資金は1,346百万円(前年同期は780百万円の獲得)となりました。
          これは主に、税金等調整前当期純利益が1,011百万円(前年同期は1,084百万円)あったことによるものであり
         ます。
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         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果使用した資金は83百万円(前年同期は260百万円の支出)となりました。
          これは主に、投資有価証券の償還による収入が627百万円(前年同期は115百万円)あったものの、投資有価証
         券の取得による支出が395百万円(前年同期は205百万円)、有形固定資産の取得による支出が318百万円(前年
         同期は161百万円)あったことによるものであります。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          財務活動の結果使用した資金は88百万円(前年同期は149百万円の獲得)となりました。
          これは主に、短期借入金の純増額が158百万円(前年同期は242百万円)あったものの、自己株式の取得による
         支出が130百万円(前年同期は243百万円)、配当金の支払が117百万円(前年同期は92百万円)あったことによ
         るものであります。
        ③生産、受注及び販売の状況

         当社グループは単一セグメントであるため、品目別に記載しております。
         a.生産実績                                                                                                          (単位:千円)
                             当連結会計年度
                品目           (自 2018年9月1日                    前期比(%)
                            至 2019年8月31日)
          研削盤                       5,446,828                   91.9

         (注)1.金額は販売価格によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         b.受注状況

         当連結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。        (単位:千円)
              品目          受注高         前期比(%)          受注残高         前期比(%)
          研削盤                5,394,364           70.7        3,920,028           74.2
         (注)1.金額は販売価格によっております。
           2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         c.販売実績

         当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。        (単位:千円)
                             当連結会計年度
                品目            (自 2018年9月1日                   前期比(%)
                             至 2019年8月31日)
          研削盤                          5,881,438                  106.7
          部品                           839,118                 119.6
          その他                            39,384                 75.0

          合計                          6,759,941                  107.9

         (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
           2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりでありま
             す。
                                                    (単位:千円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2017年9月1日                  (自 2018年9月1日
                            至 2018年8月31日)                  至 2019年8月31日)
               相手先
                           金額        割合(%)          金額        割合(%)
            株式会社デンソー                1,166,773            18.6       1,305,480            19.3

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        (2)経営者の視点による経営成績等の状況の分析
          当連結会計年度の経営者の視点による経営成績等の状況の分析は、次のとおりであります。なお、将来に関す
         る事項については、本有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、不確実性を内在しており、ある
         いはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もあります。
         ①財政状態の分析

          当連結会計年度末における財政状態は、「                    (1)経営成績等の状況の概要               ①財政状態及び経営成績の状況               a.
         財政状態    」のとおりであります。
          当社グループの自己資本比率は当連結会計年度末時点で85.6%となっており、現状、財政状態につきましては
         大きな懸念はないものと認識しております。来期以降も、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の
         充実を図るとともに、研究開発や設備への投資及び安定的な配当等により、企業価値の向上に努めてまいりま
         す。
         ②経営成績の分析

          研削盤の     売上については、国内向け及び海外向けが増加したことにより、前連結会計年度比6.7%増の5,881百
         万円の売上高となりました。部品の売上については前連結会計年度比19.6%増の839百万円の売上高となりまし
         た。その他の売上は、主に国内向けのテスト売上ですが、前連結会計年度比25.0%減の39百万円の売上高となり
         ました。    この結果、売上高は前連結会計年度比7.9%増の6,759百万円となりました。
          売上総利益は2,347百万円となり、売上総利益率34.7%となりました。
         ③キャッシュ・フロー(資本の財源及び資金の流動性)の分析

          当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「                        (1)経営成績等の状況の概要               ②キャッシュ・フローの
         状況  」のとおりであります。
          なお、当連結会計年度は建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他有形固定資産等に対して総額282百万
         円の設備投資を行っておりますが、その資金の調達源は主に自己資金となっております。また、来期以降も設備
         投資等を行ってまいりますが、その資金の調達源を自己資金とした場合においても、現状、キャッシュ・フロー
         について大きな懸念はないものと認識しております。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
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      5【研究開発活動】
        当社グループの主要製品は、心なし研削盤であります。当社は創業以来50年余にわたり専業メーカーとして自動車
       業界、電子情報機器業界、家庭電化機器業界、工具業界、軸受業界など各産業界における基幹製品に対応して、それ
       らの各種部品加工システムを提供し、今日の産業、社会の高度発展に大きく貢献しております。特にこれまで当社グ
       ループの永年にわたる研究開発活動の結果、業界トップクラスの製品を揃え、わが国トップクラスのシェアを確保す
       るに至っております。
        一方、2000年以来、新たに開発した内面研削盤を当社製商品に加え、主に自動車業界へそれらの加工システムの提
       供を行っております。これは業界ニーズに応え、主に心なし研削の加工対象となる軸部品と一体になる、穴を有する
       相手部品を対象にした加工技術をより高度化した研究開発の成果であります。
       (研究開発活動の基盤整備)

        当社は、研究開発活動を長期的成長・発展の基盤とすべく、1998年4月にハイテクノロジーセンターを新設させま
       した。これは、市場及びお客様からの応用技術の改良・技術支援要請などが常態化していたためで、さらに2013年8
       月に山形県上山市みはらしの丘に研究開発拠点「R&D(Research                              and  Development)センター」を新設、ハイテクノ
       ロジーセンターの研究開発部門、テスト研削、試作部門を拡張移転し、これらの要請に的確に応えられる体勢を整え
       ました。
        当社グループの研究開発活動は、常にお客様のニーズを満足する製品・技術・システムの開発を目指しており、要
       請に的確に応えられる体勢を整えるとともに、中・長期の事業戦略に基づき、当社技術力の総合的な結集・蓄積を
       図っております。そのため他方ではお客様のニーズに沿った先行技術の確立を図るべく開発活動を進め、基礎研究に
       も鋭意取組んでおります。さらに昨今の地球規模の環境保全対策に係るテーマにつきましても積極的に研究開発に取
       組んでおります。
        当連結会計年度の研究開発費は、                 165  百万円であります。
       (研究開発活動の状況)

        2014年10月に、内面研削盤の自社製スピンドルMIS-150P/0.5型を開発し販売を開始いたしました。その後次のライ
       ンナップとして、クーラントスルー9万回転スピンドル、クーラントスルー15万回転スピンドル、15万回転スピンド
       ル、18万回転スピンドルを開発し販売を開始いたしました。これらのスピンドルは内面研削盤の精度をつかさどる重
       要ユニットであるため、主に自動車エンジンの燃料供給装置製造用設備をターゲットにして、内製化を図りました。
       当連結会計年度においては、更なる内製スピンドルのラインナップの拡充を図るべく、鋭意取り組んでおります。こ
       れにより、加工精度の向上やコストダウン、迅速なアフターサービス等、更なる製品の差別化を図ることが可能とな
       ります。併せて、心なし研削盤、内面研削盤とも、ソフトウェアも含めたオペレーティング用周辺装置の開発にも力
       を入れ、使い易い製品を提供し続けることができるよう、推進してまいります。
        また、これまで培ってきた技術を応用した医療機器の研究開発にも取り組んでおり、直近では、医工連携を図り耳
       科用超音波骨手術装置の開発を行っています。2017年2月には医療機器製造業登録(山形県)を行い、2019年8月に
       は医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格である                           ISO13485:2016       の審査登録を受け、この分野の事業化に
       向けた準備も進めています。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度の設備投資につきましては、生産効率と品質の向上及び技術開発力の強化のための投資を実施して
       おります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
        この結果、当連結会計年度の設備投資の総額は                       282  百万円となりました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
        なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
     (1)提出会社                                               2019年8月31日現在
                                   帳簿価額(千円)

        事業所名                                                従業員数
                 設備の内容
        (所在地)                                                 (人)
                       建物及び構       機械装置及        土地
                                            その他       合計
                       築物       び運搬具       (面積㎡)
     本社           機械製造設                     225,432
                        439,598       31,759             46,170      742,961       155
     (山形県山形市)           備                   (27,364.33)
     R&Dセンター           研究開発設                       650
                        223,899       57,812             17,297      299,660         9
     (山形県上山市)           備                   (12,097.31)
     みはらし工場           機械加工設                     285,269
                       1,032,002        263,714              24,958     1,605,944         48
     (山形県上山市)           備                   (20,376.41)
     東京営業所                                   -
                 販売設備         1,062       3,022               63     4,148       9
     (東京都中央区)                                  (-)
     中部サテライト(名古
                                     170,065
     屋営業所)           販売設備        63,058       6,965               66    240,155        10
                                     (889.41)
     (愛知県長久手市)
     (2)在外子会社                                               2019年8月31日現在
                                   帳簿価額(千円)

         会社名                                               従業員数
                 設備の内容
        (所在地)                                                (人)
                        建物及び構       機械装置及        土地
                                            その他       合計
                        築物       び運搬具      (面積㎡)
      Micron-U.S.A.,        Inc.
                                      12,412
                 販売設備        54,496       2,048             3,154      72,112        9
                                    (6,313.00)
      (米国ミシガン州)
      Micron    Machinery
                                        -
     (Thailand)      Co.,   Ltd.    販売設備         7,679        -           1,189       8,868       6
                                        (-)
      (タイ王国バンコク)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。
         2.上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。
         提出会社                                       2019年8月31日現在
             事業所名
                     設備の内容       従業員数(人)          土地面積(㎡)         年間賃借料(千円)
            (所在地)
          東京営業所
                     事務所               9          -         3,471
          (東京都中央区)
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を勘案して策定しております。
        なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
      (1)重要な設備の新設
          該当事項はありません。
      (2)重要な設備の除却等
          該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           27,000,000

                  計                                27,000,000

        ②【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所名又は
            事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                 登録認可金融商品取引業協                 内容
              (2019年8月31日)              (2019年11月22日)
                                       会名
                                          東京証券取引所
                                                      単元株式数
                   7,706,100             7,706,100
     普通株式
                                       JASDAQ(スタンダード)
                                                        100株
                   7,706,100             7,706,100              -           -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      2017年9月1日
                                    -               -
                 5,137,400        7,706,100                651,370               586,750
         (注)
     (注)株式分割(1:3)によるものであります。
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       (5)【所有者別状況】
                                                    2019年8月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     11     18     54      6     1     926     1,016       -
     所有株式数
                -   13,494       268     9,065     1,476       2   52,745     77,050      1,100
     (単元)
     所有株式数の
                -    17.51      0.35     11.76      1.92     0.00     68.46     100.00       -
     割合(%)
     (注)1.自己株式         1,471,605株は、「個人その他」に14,716単元及び「単元未満株式の状況」に5株を含めて記載してお
          ります。
        2.「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」の信託財産として、日本トラスティ・サービス信
          託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式                      154,725株は、「金融機関」に1,547単元、「単元未満株式の
          状況」に25株を含めて記載しております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年8月31日現在
                                                    発行済株式(自

                                                    己株式を除
                                             所有株式数
                                                    く。)の総数に
         氏名又は名称                     住所
                                              (株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
                   山形県山形市蔵王上野578番地-2                          930,210          14.92

     ミクロン精密社員持株会
                                              299,870          4.81
     榊原憲二              山形県山形市
                   山形県山形市七日町3丁目1-2                          285,000          4.57
     株式会社山形銀行
                   山形県山形市旅篭町3丁目2-3                          270,000          4.33
     株式会社きらやか銀行
                   山形県山形市蔵王上野578番地-2                          258,700          4.15
     ミクロン精密取引先持株会
                                              256,500          4.11
     小松貞生              山形県山形市
                   東京都千代田区丸の内1丁目6-6
                                              228,000          3.66
     日本生命保険相互会社
                   日本生命証券管理部内
     あいおいニッセイ同和損害
                   東京都渋谷区恵比寿1丁目28-1                          168,900          2.71
     保険株式会社
     日本トラスティ・サービス
     信託銀行株式会社(信託              東京都中央区晴海1丁目8-11                          154,725          2.48
     口)
     J.P.   MORGAN    SECURITIES
                   25  BANK   STREET    CANARY    WHARF   LONDON    UK
     PLC
                                              142,309          2.28
                   (東京都千代田区丸の内2丁目7-3)
     (常任代理人 JPモルガン
     証券株式会社)
                              -              2,994,214           48.02
           計
     (注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する154,725株には、「取締役向け株式交付信
          託」にかかる信託口が所有する当社株式110,000株及び「社員向け株式交付信託」にかかる信託口が所有する
          当社株式44,725株が含まれております。
        2.上記のほか、当社保有の自己株式が1,471,605株あります。なお、自己株式1,471,605株には、日本トラス
          ティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する154,725株(「取締役向け株式交付信託」及び「社員
          向け株式交付信託」にかかる信託口が所有する当社株式)は含まれておりません。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年8月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                          1,471,600           -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                          6,233,400             62,334          -
                         普通株式
                                 1,100        -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               7,706,100           -            -
      発行済株式総数
                                   -         62,334          -
      総株主の議決権
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」の導入に伴
        い日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式154,700株(議決権の数1,547個)が
        含まれております。なお、当該議決権の数1,547個のうち「取締役向け株式交付信託」にかかる信託口が所有する
        1,100個は、議決権不行使となっております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年8月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
               山形県山形市蔵王
      ミクロン精密
                          1,471,600          -       1,471,600          19.10
               上野578番地の2
      株式会社
                   -       1,471,600          -       1,471,600          19.10
         計
     (注)「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀
        行株式会社(信託口)が所有する154,700株は含まれておりません。
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       (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
         (取締役向け株式報酬制度)
          1.本制度の概要
           「  取締役向け株式交付信託」            は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象取
          締役に交付するものです。
          2.取締役に取得させる予定の株式の総数

           110,000株
          3.当該    取締役向け株式報酬制度           による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

           取締役向け株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
         (従業員向け株式交付信託制度)

          1.本制度の概要
           「社員向け株式交付信託            」 は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象とな
          る従業員に交付するものです。
          2.従業員に取得させる予定の株式の総数

           45,000株
          3.当該    従業員向け株式交付信託制度             による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

           社員向け株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式
                 の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      取締役会(2018       年10月23日     )での決議状況
                                         200,000           360,000,000
      (取得期間2018年10月24日~2019年10月23日)
                                           -             -
      当事業年度前における取得自己株式
                                         95,500           130,548,500
      当事業年度における取得自己株式
      残存決議株式の総数及び価額の総額                                   104,500           229,451,500
      当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                     52.3             63.7
                                           -             -
      当期間における取得自己株式
      提出日現在の未行使割合(%)                                     52.3             63.7
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)

                                                       43,958
      当事業年度における取得自己株式                                      31
                                           -             -
      当期間における取得自己株式
     (注)当期間における取得自己株式には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                      処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                        (円)               (円)
                                    -       -       -       -
      引受ける者の募集を行った取得自己株式
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                                   当事業年度                当期間
                区分
                                      処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                        (円)               (円)
      消却の処分を行った取得自己株式                              -       -       -       -
      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                    -       -       -       -
      得自己株式
                                    -       -       -       -
      その他(    - )
                                           -               -
      保有自己株式数                          1,471,605               1,471,605
     (注)1.上記の保有自己株式数には、「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が保有する当社株式
         数(当事業年度154,725株、当期間154,725株)は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含
         まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業
       績、配当性向等を総合的に勘案のうえ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
        当社は、期末配当の年1回、剰余金の配当を行うこととしており、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締
       役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
        2019年8月期の配当につきましては                  、 上記方針に基づき        、 普通株式1株につき18円           を 実施することといたしまし
       た。
        内部留保資金につきましては、更なる技術開発力の強化、世界各国に対するグローバルな販売戦略に向け、有効投
       資をしてまいりたいと考えております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                           配当金の総額(千円)             1株当たり配当額(円)

                決議年月日
               2019年11月22日
                                  112,220               18.00
               定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主をはじめ顧客・取引先・社会から信頼さ
       れ、継続して成長できる企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとし
       て位置付けております。
       ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        a.企業統治の体制の概要
         当社は取締役会を取締役8名(うち社外取締役1名)で構成しており、毎月開催される取締役会とその他必要に
        応じた臨時開催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決定するとともに、
        取締役の職務執行状況を監督しております。なお、事業年度ごとの経営責任を明確にするとともに、経営環境の変
        化に機動的に対応できる経営体制を築くため、取締役の任期は1年としております。
         当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役3名(うち社外監査役(非常勤)                                           2名)    で構成され、
        毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を
        行っております。常勤監査役は取締役会・経営会議等の重要会議に出席し、経営の意思決定について経営判断原則
        が機能しているか、また、継続的な成長を達成すべく、内部統制システムほか全般にわたり決議・報告等の運営が
        法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監視・検証し、財産の状況調査をするとともに必要
        に応じて意見を述べ、取締役の職務執行を監査しております。
         経営会議は、取締役及び監査役に加え、各部門の役職者の一部も参加し、幅広い見解を参考に、迅速かつ効果的
        な意思決定を行っております。
         更に毎月開催する各委員会活動において、問題の洗い出し、改善を活発に行っております。
         当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりであります。
        b.当該体制を採用する理由





         当社は、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、経営陣からの独立性を保ち、経営を監視できる社外取締役及
        び社外監査役を選任しており、経営監視機能の客観性、中立性は十分に機能する体制が整っているとの判断から現
        体制を採用しております。
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       ③企業統治に関するその他の事項
        当社は、社是及び経営理念に適った企業活動を通じ、企業価値の継続的な向上を図るとともに、顧客・取引先・株
       主・社員・社会という総てのステークホルダーから信頼され、安定的かつ持続的なグループ企業基盤を構築するた
       め、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針(以下、「内部統制システムの基本方針」という)                                                  を整備
       しております。
        当社は、社会の変化に対応して内部統制システムの基本方針を常時見直すことで、より適正かつ効率的な体制を目
       指しております。
        a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         ⅰ  コーポレート・ガバナンス
          当社は、コーポレート・ガバナンスの強化策として、経営会議規程に基づいて設置した経営会議を毎月開催
         し、取締役会付議事項の事前審議を行っているほか、取締役会規程に基づき開催する取締役会においては、経営
         の透明性・客観性を高めるとともに、迅速な意思決定を行う体制を確保しております。
          当社は従来から監査役会設置会社であり、監査役は経営に関する重要な会議に出席をして意見を述べること
         で、独立した視点から取締役の職務執行の適法性・妥当性を十分監査できる体制を確保しております。
         ⅱ  コンプライアンス
          当社グループ全体で共有する「MICRON行動規範(MICRON                          Code   of  Conduct)     」を制定し、全グループレベルで
         の認識の統一と水準の向上に努めております。
         ⅲ  内部監査
          当社グループは、社長直轄の内部監査室を置き、年間内部監査基本計画書に沿った内部監査を実施し、内部統
         制システムの整備・運用状況の改善に資するなどの監査活動を実施しております。
         ⅳ  取締役・使用人の宣誓
          当社グループの取締役及び使用人は、「MICRON行動規範(MICRON                              Code   of  Conduct)     」を遵守する旨の宣誓書
         にサインを行い提出しております。
        b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
         文書管理規程により、取締役及び社員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を確保しております
        が、更に、取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるなどの、規程の改正・強化に努めております。
        c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         ⅰ  リスク管理規程
          当社は、当社グループのリスク管理を統括する部門を置き、グループ全体のリスク管理規程・リスク対応
         マニュアルを制定し、リスク管理体制の構築及び運用を行っております。
         ⅱ  予防対策
          当社グループの各部門長は、自部門の目標の達成に影響を与えると思われる重点実施項目(内外の発生し得る
         リスクを、発生頻度・被害の規模により抽出)                      を年度予防対策計画として定め、予防対策を推進します。
         ⅲ  有事の体制
          当社グループに不測の事態が発生した場合、レベルに応じた対応責任者を明確にし、迅速かつ的確な報告・対
         策が行われる体制を整備します。
        d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         ⅰ  経営方針及び経営戦略
          経営戦略の見直しや審議を行う定例の経営会議と取締役会を毎月開催するほか、機動性のある随時開催、当社
         子会社の取締役の随時参加により、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、効率的な職務の執行を行っており
         ます。
         ⅱ  権限及び職責、手続き
          業務分掌規程、職務権限規程、職務決裁基準規程その他の社内規程により、基本的な手続きや権限を明確化
         し、職務執行が効率的に図られるようにしております。
         ⅲ  組織構造及び慣行
          組織的・人的構成については、機動的に見直し、効率化に努めております。
         ⅳ  モニタリング
          収益性を見直すミーティングを随時開催し、過去の実績との比較、予算との比較等を行うほか、案件などの進
         捗を管理することにより、定期的な収益性の確認をすることで、効率を高めております。
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        e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
         ⅰ  当社グループは、相互に独立性を尊重しながらも緊密な連携を保ち、企業集団の内部統制を充実させ、業績
         向上と発展を図るため各社の経営実態の把握、経営体制の指針など、必要な体制の整備に努めております。
         ⅱ  当社グループ全体で共有する「MICRON行動規範(MICRON                          Code   of  Conduct)     」を制定し、全グループレベルで
         の認識の統一とコンプライアンスの徹底に努めております。
         ⅲ  当社グループは、当社の内部監査室が作成した年間内部監査基本計画書に沿った内部監査を受けるものと
         し、「MICRON行動規範(MICRON              Code   of  Conduct)     」に関する認識の統一と水準の向上に努めております。
         ⅳ  当社管理部門は、関係会社管理規程により、当社子会社に対し、経営管理に必要な資料の提出を求め、これ
         を整備保管するとともに、当社子会社の経営状況と財務状況を把握し、取締役会に報告しております。
        f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項並びにその使
        用人の取締役からの独立性に関する事項
         現在、監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する監査
        役スタッフを置くこととし、当該社員は監査役の指揮命令に服し、人事(異動、評価、懲戒処分等)                                               を行う場合
        は、人事担当取締役は事前に監査役会に報告し、意見交換を行い、監査役会の了承を得ることとします。
        g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
         ⅰ  監査役は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の説明を受け、関係書類の配付並びに詳細な説明を受け
         ているほか、経営に関する重要な会議に出席しております。
         ⅱ  取締役及び使用人は、監査役に対し、稟議書、議事録、契約書等の関係書類を持参したうえで、当社の業務
         又は業績に影響を与える重要な事項について報告を行っております。
         ⅲ  取締役及び使用人は、監査役に対し、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当
         社に損害を及ぼす事実を知った場合、遅滞なく報告を行うことにしております。
         ⅳ  内部監査室は、監査役に対し、内部監査状況について報告を行っております。
         ⅴ  当社子会社の取締役、監査役及び使用人等から、当社グループに損害を及ぼす事項、不正行為や法令、定款
         違反に当たる事項についての報告を受けた者は、監査役に速やかに報告することとします。
         ⅵ  当社グループは、上記報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取り扱いは一切
         行わないこととします。
         ⅶ  監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務
         を処理することとします。
        h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         ⅰ  監査役会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互に連携を図っております。
         ⅱ  監査役は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を行っております。
       ④ リスク管理体制の整備の状況

        取締役は、毎月開催する経営会議と取締役会を通じ、当社を取り巻く環境の変化や取引先の状況等の情報を共有
       し、機動的な経営を行う体制を築いております。また、品質方針の徹底を図るべく、毎月全社員で唱和するほか、定
       期的な巡回指導により啓蒙を図っております。
       ⑤ 責任限定契約の内容の概要

        当社は、社外取締役、社外監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨を
       定款で定めており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める金額としておりますが、現在、社外取締役
       及び各社外監査役との間に当該契約の締結はしておりません。
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       ⑥取締役の定数
        当社の取締役は、10名以内を置くとする旨を定款に定めております。
       ⑦取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
       出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらな
       い旨も定款に定めております。
       ⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

        a.自己の株式の取得
         当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議に
        よって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
        b. 取締役及び監査役の責任免除
         当社は、取締役及び監査役が期待された職務を適切に行うことができるようにするため、会社法第426条第1項
        の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の
        当会社に対する損害賠償請求を、法令が定める範囲で、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に
        定めております。
        c.剰余金の配当等の決定機関
         当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に
        別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨を定款に定めております。
       ⑨株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
       する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における
       特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             9.1  %)
                                                        所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                1982年4月      大日本インキ化学工業株式会社 
                                      入社
                                1985年1月      ミクロン精密株式会社 入社
                                1988年6月      Micron-U.S.A.,      Inc.
                                      Vice  President
                                1999年5月
                                      同社 President
                                1999年6月      当社 取締役
         代表取締役
                                2004年2月      当社 常務取締役
                 榊原 憲二       1958年8月24日      生                      注3     299,870
          社長
                                2005年2月
                                      Micron-U.S.A.,      Inc.
                                      Chief   Executive    Officer(現任)
                                2006年2月      当社 専務取締役
                                2007年2月      当社 専務取締役管理部長
                                2009年2月
                                      当社 代表取締役社長(現任)
                                2011年3月      Micron   Machinery(Thailand)Co.,
                                      Ltd.  President(現任)
                                1979年3月      当社 入社
                                2002年6月      当社 技術部長
                                2004年2月      当社 取締役
         常務取締役        吉野 靖       1958年7月24日      生                      注3     68,720
                                2006年12月      当社 製造部長
                                2015年12月      当社 取締役生産本部長
                                2019年11月      当社 常務取締役(現任)
                                1982年3月      当社 入社
                                2001年8月      当社 製造部長
          取締役
                                2004年2月      当社 取締役
                 榊原 誠       1959年7月19日      生
                                                    注3     85,430
         調達本部長
                                2010年1月      当社 設計部長
                                2015年12月
                                      当社 取締役調達本部長(現任)
                                1986年4月      セイコー電子工業株式会社            入社

                                2000年7月
                                      セイコーインスツルメンツUSA
                                      Inc.出向
                                2001年10月      当社    入社
                                2006年6月      当社    製造本部長付部長
                                2006年12月      当社    営業部長
          取締役
                                2007年2月      当社 取締役
                 善本 淳一       1964年1月9日      生                      注3     44,700
     設計本部長 兼 営業本部長
                                      Micron-U.S.A.,      Inc.
                                2011年2月
                                      Director(現任)
                                2011年3月      Micron   Machinery(Thailand)Co.,
                                      Ltd.  Director(現任)
                                2015年12月      当社 取締役営業本部長
                                2018年9月      当社 取締役設計本部長 兼 営
                                      業本部長(現任)
                                1988年4月      当社 入社
                                2002年6月      当社 総務部経理課課長
                                2006年12月      当社 管理部次長
                                2011年12月      当社 調達部次長
          取締役
                 遠藤 正明       1964年4月11日      生                      注3     36,700
         管理部長
                                2013年2月      当社 監査役
                                2014年11月      当社 取締役
                                2015年12月      当社 取締役管理本部長
                                2019年11月      当社 取締役管理部長(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                1986年4月      当社 入社
                                2005年12月      当社    技術部技術1課      課長
                                2012年6月      当社    営業部   次長
          取締役
                 大宮 正則       1967年6月9日      生                      注3     32,200
                                2015年12月      当社    製造部長
         技術部長
                                2016年9月      当社    技術部長
                                2016年11月
                                      当社 取締役     技術部長(現任)
                                1990年1月      当社 入社

                                2007年12月      当社 技術部制御2課課長
                                2015年9月      当社 設計部次長
          取締役
                 山口 仁志       1965年9月5日      生                      注3     20,500
         製造部長
                                2016年9月      当社 制御部長
                                2018年9月      当社 製造部長
                                2019年11月      当社 取締役製造部長(現任)
                                1984年10月     監査法人中央会計事務所入所
                                1988年9月     公認会計士登録
                                1990年1月     太田昭和監査法人(現EY新日本有
                                      限責任監査法人)山形事務所入所
                                1997年5月     同法人 社員
                                2011年7月     新日本有限責任監査法人(現EY新
          取締役       押野 正德       1958年5月17日      生                      注3       -
                                      日本有限責任監査法人)山形事務
                                      所 所長
                                2017年6月     同法人 退職
                                2017年7月     押野正德公認会計士事務所 所長
                                      (現任)
                                2017年11月     当社 取締役(現任)
                                1989年2月      当社 入社
                                2004年12月      当社 管理部     総務課課長
                                2011年12月      当社 管理部管理課課長
         常勤監査役        山口 洋子       1966年7月29日      生                      注4     26,475
                                20 17 年 9 月  当社    管理部総務課課長
                                2018年11月      当社 監査役(現任)
                                2003年4月      株式会社山形銀行 人事部長

                                2005年6月      同行 取締役監査部長
                                2008年6月      同行 常勤監査役
          監査役       今田 隆美       1950年5月31日      生                      注5       -
                                2015年6月      同行 常勤監査役 退任
                                2015年11月
                                      当社 監査役(現任)
                                1974年4月      株式会社殖産相互銀行入行

                                2002年10月      株式会社殖産銀行        営業本部推進
                                      部長
                                2007年5月      株式会社きらやか銀行 執行役員
                                      地区本部長
                                2009年4月      同行   常務執行役員本店営業部長
          監査役       鈴木 辰雄       1952年1月31日      生
                                                    注6       -
                                2012年6月      同行 退行
                                2012年7月      株式会社マルタニ 代表取締役社
                                      長
                                2016年11月      当社 監査役(現任)
                                2019年6月      株式会社マルタニ 取締役会長
                                      (現任)
                             計
                                                         614,595
      (注)1.取締役          押野正德    は、社外取締役であります。
         2.監査役 今田隆美及び               鈴木辰雄    は、社外監査役であります。
         3.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         4.2018年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.2016年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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        ② 社外役員の状況
          当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
          社外取締役の押野正德氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法
         人)において、2017年6月まで社員であり、2013年8月期まで当社の会計監査業務を担当しておりましたが、同
         監査法人は法に基づいて当社から独立した立場で会計監査を実施しており、また当社が同監査法人に支払ってい
         る報酬額については同監査法人の総報酬額の規模に比べ極めて少額であることから、「多額の金銭その他財産を
         得ている会計専門家」には該当せず、独立性は確保されており、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無い
         と判断しております。
          また、2017年7月より押野正德公認会計士事務所の所長に就任しておりますが、同事務所と当社の取引関係は
         ありません。
          社外監査役の今田隆美氏は、当社と取引関係のある株式会社山形銀行において、2008年まで取締役、2015年ま
         で常勤監査役でありました。なお、株式会社山形銀行は当社の株主であり議決権比率は4.57%であります。
          また、当社は同行と金融取引を行っておりますが、複数ある取引金融機関のひとつであり同行との取引に依存
         しておりません。以上のことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことは無く、一般株主との間に利益相
         反を生じる恐れが無いと判断しております。
          社外監査役の鈴木辰雄氏は、当社と取引関係のある株式会社きらやか銀行において、2012年まで常務執行役員
         でありました。なお、株式会社きらやか銀行は当社の株主であり議決権比率は4.33%であります。当社は同行と
         金融取引を行っておりますが、複数ある取引金融機関のひとつであり同行との取引に依存しておりません。以上
         のことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことは無く、一般株主との間に利益相反を生じる恐れが無い
         と判断しております。
          また、2019年6月より株式会社マルタニの取締役会長に就任しておりますが、同社と当社の取引関係はありま
         せん。
          当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
         ありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、経歴や当社との
         関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる
         ことを前提に判断しております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
          社外取締役は、取締役会等において客観的な助言や忌憚のない意見により独立した立場から監督を行っており
         ます。
          また、社外監査役は、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図り、取締役の職務の執行の監査、内部統制シ
         ステムの整備と運用状況を確認するほか、取締役会等に出席し、適宜意見を述べることで監査職務を遂行してお
         ります。
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       (3)【監査の状況】
       ①監査役監査の状況
        当社の社外監査役は2名であります。
        当社において社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観
       的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本
       的な考え方として選任しております。
        監査役は、すべての取締役会に出席し、取締役の職務執行状況を監視できる体制になっております。また、会計監
       査人と定期的に意見の交換の場を設け、効率的な監査体制を確立するとともに、会計監査人による監査の相当性の把
       握に努めております。更に、毎月開催する経営会議においては、潜在的なリスクの把握に留意し、担当部門への意見
       を行うことにより、リスクマネジメントの効果的な運用の確認を行っております。
        社外監査役は、取締役会において意見を述べ、重要な意思決定の過程や業務執行状況の把握を行っております。ま
       た、必要に応じ、会計監査人、内部監査室から報告を受け、相互連携を図っております。
       ②内部監査の状況

        内部監査は、専従スタッフ、兼任スタッフ計7名による社長直轄の内部監査体制を敷き、計画的に内部監査を実施
       し、当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を行うほか、実地棚卸の立会い等も行い、重要事
       項については監査役及び会計監査人に報告を行っております。
       ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
         EY新日本有限責任監査法人
        b.業務を執行した公認会計士
         小川 高広
         鈴木 克子
        c.監査業務に係る補助者の構成
         公認会計士 11名
         その他   11名
         (注)その他は、公認会計士試験合格者、IT監査担当者等であります。
        d.監査法人の選定方針と理由
         監査法人の選定にあたっては、監査法人の概要、監査品質体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査
        計画、監査チーム編成等について検討し、総合的に判断しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われること
        を確保する体制を有していることから、選任しております。
        e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
         監査役会は、会計監査人の品質管理、監査チームの構成や監査実施状況、監査役や経営者とのコミュニケーショ
        ン、監査報酬等を確認したうえで、相当性の判断を行っております。
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       ④監査報酬の内容等
        a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      26,500             -         28,000             -

      提出会社
      連結子会社                  -           -           -           -

                      26,500             -         28,000             -

         計
        b.その他重要な報酬の内容
          該当事項はありません。
        c.監査報酬の決定方針
          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査日数等を勘案し
         たうえ決定しております。
        d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
          監査役会は、会計監査人の監査の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠について確認し検討
         した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬として同意しました。
       (4)【役員の報酬等】

       ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         役員の報酬等の額は、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、その具体的金額を取締役については取締役会
        で、監査役については監査役の協議により決定することにしております。
       ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                  報酬等の総額
                                                     役員の員数
          役員区分
                   (千円)
                                 ストック
                                                       (名)
                          基本報酬               賞与     退職慰労金
                                 オプション
          取締役
                     68,505       68,505      -       -       -         7
       (社外取締役を除く)
          監査役
                      8,617       6,617      -       2,000       -         2
       (社外監査役を除く)
                      3,300       3,300      -       -       -         3

          社外役員
       (注)1.当事業年度の取締役は8名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役(非常勤)2名)で

           あります。上記の監査役の「員数」と相違しておりますのは、2018年11月22日開催の第59期定時株主総会
           終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名が含まれているためであります。
          2.上記総額のほか、取締役(社外取締役を除く)7名に対して、取締役向け株式報酬として、取締役向け株式
           交付規程に基づき役員株式給付引当金繰入額29,082千円を計上しております。
       ③役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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       (5)【株式の保有状況】
       ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有す
        る株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に
        区分しております。
         保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、取引関係の維持、強化を目的として保有して
        おります。保有の適否につきましては、取締役会において中長期的な経済合理性等を検討して判断しております。
       ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        a.銘柄数及び貸借対照表計上額
                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      3           75,293

     非上場株式
                      9          895,858
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      1           1,520
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会を通じた株式の取得
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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        b.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     46,000         46,000

     トヨタ自動車株式会                             取引関係の維持、強化を目的として保有
                                                        無
     社                             しております。
                    320,160         318,780
                    194,700         194,700

     ヒューリック株式会                             取引関係の維持、強化を目的として保有
                                                        有
     社                             しております。
                    197,425         204,824
                     50,000         50,000

     オーエスジー株式会                             取引関係の維持、強化を目的として保有
                                                        有
     社                             しております。
                    100,550         127,550
                     61,800         61,800
                                  取引関係の維持、強化を目的として保有
     株式会社山形銀行                                                   有
                                  しております。
                     88,992         152,275
                    850,000         850,000

     株式会社じもとホー                             取引関係の維持、強化を目的として保有
                                                        無
     ルディングス                             しております。
                     78,200         148,750
                     28,000         28,000

                                  取引関係の維持、強化を目的として保有
     日進工具株式会社                                                   有
                                  しております。
                     52,024         83,132
                                  取引関係の維持、強化を目的として保有
                     9,043         8,712
     株式会社不二越                             しております。(株式数が増加した理由)                      有
                     38,478         46,958
                                  取引先持株会を通じた株式の取得
                    166,000         166,000
     フィデアホールディ                             取引関係の維持、強化を目的として保有
                                                        無
     ングス株式会社                             しております。
                     18,426         28,386
                     2,000         2,000

     田中精密工業株式会                             取引関係の維持、強化を目的として保有
                                                        有
     社                             しております。
                     1,602         1,730
       ③保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)
         に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下

         「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
          また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
         ります。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年9月1日から2019年8月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年9月1日から2019年8月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限
       責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、最新の会計の基
       準及び制度等を解説する監査法人及び各種団体の主催するセミナー等に参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,938,112              2,988,506
         現金及び預金
                                       1,642,303              1,522,988
         受取手形及び売掛金
                                        221,784              337,110
         電子記録債権
                                        668,150              592,273
         有価証券
                                        279,029              290,488
         半製品
                                       1,291,381              1,262,601
         仕掛品
                                        217,155              292,053
         原材料及び貯蔵品
                                        107,008               43,783
         その他
                                         △ 910            △ 1,249
         貸倒引当金
                                       6,364,014              7,328,555
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       4,231,859              4,319,636
          建物及び構築物
                                      △ 2,233,801             △ 2,364,664
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                            1,998,058              1,954,972
                                      ※2 2,438,060             ※2 2,404,657
          機械装置及び運搬具
                                      △ 2,009,503             △ 2,039,334
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             428,556              365,323
                                       ※2 733,631             ※2 733,096
          土地
                                        135,801               84,159
          建設仮勘定
                                       ※2 719,976             ※2 779,260
          その他
                                       △ 640,608             △ 686,360
            減価償却累計額
            その他(純額)                             79,368              92,900
                                       3,375,416              3,230,452
          有形固定資産合計
                                        ※2 18,197             ※2 14,328
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                      ※1 2,602,010             ※1 2,216,588
          投資有価証券
                                         1,765              4,547
          繰延税金資産
                                           -            29,944
          退職給付に係る資産
                                         87,646              90,625
          その他
                                         △ 305             △ 305
          貸倒引当金
                                       2,691,116              2,341,399
          投資その他の資産合計
                                       6,084,730              5,586,179
         固定資産合計
                                       12,448,744              12,914,735
       資産合計
                                 32/78







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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        240,016              189,207
         買掛金
                                        349,250              508,400
         短期借入金
                                        155,379              159,050
         未払法人税等
                                        101,899               95,183
         賞与引当金
                                           500             2,000
         役員賞与引当金
                                         16,000              17,000
         製品保証引当金
                                        263,339              226,478
         未払金
                                        287,203              372,234
         前受金
                                         41,392              120,837
         その他
                                       1,454,982              1,690,391
         流動負債合計
       固定負債
                                         57,819              26,562
         繰延税金負債
                                         6,666                -
         退職給付に係る負債
         株式給付引当金                                24,208              39,575
                                         29,082              58,164
         役員株式給付引当金
                                         20,570              20,570
         長期未払金
                                        138,346              144,871
         固定負債合計
                                       1,593,328              1,835,263
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        651,370              651,370
         資本金
                                        709,200              709,200
         資本剰余金
                                       10,331,020              10,874,339
         利益剰余金
                                      △ 1,319,559             △ 1,449,719
         自己株式
                                       10,372,030              10,785,189
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        507,751              339,317
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 43,650             △ 74,860
         為替換算調整勘定
                                        464,101              264,457
         その他の包括利益累計額合計
                                         19,284              29,825
       非支配株主持分
                                       10,855,416              11,079,472
       純資産合計
                                       12,448,744              12,914,735
      負債純資産合計
                                 33/78









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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
                                       6,264,112              6,759,941
      売上高
                                      ※1 4,086,723             ※1 4,412,289
      売上原価
                                       2,177,389              2,347,651
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         59,238              38,971
       販売手数料
                                         6,510              24,493
       広告宣伝費
                                           -              362
       貸倒引当金繰入額
                                         16,000              17,000
       製品保証引当金繰入額
                                         19,750              20,649
       製品保証費
                                        101,581              107,473
       役員報酬
                                        360,088              399,844
       給料及び手当
                                         21,584              21,053
       賞与引当金繰入額
       役員賞与引当金繰入額                                   500             2,000
                                         11,925              12,049
       退職給付費用
                                         10,689               6,681
       株式給付引当金繰入額
                                         29,082              29,082
       役員株式給付引当金繰入額
                                        101,462              107,614
       福利厚生費
                                         76,568              88,067
       旅費及び交通費
                                         13,467              13,644
       賃借料
                                         76,238              73,978
       減価償却費
                                         28,400              31,100
       事業税
                                         58,435              57,476
       支払手数料
                                       ※2 100,824             ※2 165,874
       研究開発費
                                        121,018              126,632
       雑費
                                       1,213,367              1,344,050
       販売費及び一般管理費合計
                                        964,021             1,003,601
      営業利益
      営業外収益
                                         41,773              66,339
       受取利息
                                         29,307              30,260
       受取配当金
                                         17,924              21,963
       補助金収入
                                         3,885              5,566
       投資有価証券償還益
                                           -            28,991
       投資有価証券評価益
                                         12,342                -
       為替差益
                                         10,682              11,154
       受取家賃
                                         21,701              22,231
       その他
                                        137,616              186,506
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           550             1,225
       支払利息
                                           -            172,275
       為替差損
                                         13,758                -
       投資有価証券評価損
                                         4,168              1,741
       その他
                                         18,478              175,241
       営業外費用合計
                                       1,083,159              1,014,865
      経常利益
                                 34/78





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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
      特別利益
                                        ※3 1,774             ※3 2,002
       固定資産売却益
                                           -            38,333
       退職給付制度改定益
                                         1,774              40,335
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※4 ▶            ※4 11
       固定資産売却損
                                                       ※5 482
                                           -
       固定資産除却損
                                                      ※6 43,280
                                           -
       減損損失
                                            ▶            43,774
       特別損失合計
                                       1,084,929              1,011,426
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   338,200              330,200
                                        △ 3,931              10,695
      法人税等調整額
                                        334,269              340,896
      法人税等合計
                                        750,659              670,529
      当期純利益
                                         4,249              10,105
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        746,409              660,424
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 35/78














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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
                                        750,659              670,529
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         14,901             △ 168,433
       その他有価証券評価差額金
                                         5,118             △ 30,775
       為替換算調整勘定
                                        ※ 20,020            ※ △ 199,208
       その他の包括利益合計
                                        770,679              471,321
      包括利益
      (内訳)
                                        766,203              460,780
       親会社株主に係る包括利益
                                         4,476              10,540
       非支配株主に係る包括利益
                                 36/78
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自         2017年9月1日 至          2018年8月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      651,370         586,750        9,677,236        △ 1,197,047         9,718,309
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 92,626                 △ 92,626
      親会社株主に帰属する当期
                                        746,409                 746,409
      純利益
      自己株式の取得
                                               △ 243,722        △ 243,722
      自己株式の処分                         122,450                 121,210         243,660
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                        -       122,450         653,783        △ 122,512         653,721
     当期末残高                 651,370         709,200       10,331,020        △ 1,319,559        10,372,030
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                 差額金                 計額合計
     当期首残高                 492,849        △ 48,542        444,307         14,808       10,177,425
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 92,626
      親会社株主に帰属する当期
                                                         746,409
      純利益
      自己株式の取得                                                  △ 243,722
      自己株式の処分                                                   243,660
      株主資本以外の項目の当期
                       14,901         4,892        19,793         4,476        24,269
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 14,901         4,892        19,793         4,476        677,991
     当期末残高                 507,751        △ 43,650        464,101         19,284       10,855,416
                                 37/78









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          当連結会計年度(自         2018年9月1日 至          2019年8月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 651,370         709,200       10,331,020        △ 1,319,559        10,372,030
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 117,105                 △ 117,105
      親会社株主に帰属する当期
                                        660,424                 660,424
      純利益
      自己株式の取得                                         △ 130,592        △ 130,592
      自己株式の処分
                                                  432         432
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       543,318        △ 130,160         413,158
     当期末残高
                      651,370         709,200       10,874,339        △ 1,449,719        10,785,189
                         その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                          為替換算調整勘定
                 差額金                 計額合計
     当期首残高                 507,751        △ 43,650        464,101         19,284       10,855,416
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 117,105
      親会社株主に帰属する当期
                                                         660,424
      純利益
      自己株式の取得
                                                        △ 130,592
      自己株式の処分                                                     432
      株主資本以外の項目の当期
                     △ 168,433        △ 31,210       △ 199,643         10,540       △ 189,102
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                     △ 168,433        △ 31,210       △ 199,643         10,540        224,055
     当期末残高                 339,317        △ 74,860        264,457         29,825       11,079,472
                                 38/78









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,084,929              1,011,426
       税金等調整前当期純利益
                                        331,425              314,674
       減価償却費
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  7,261             △ 6,668
       株式給付引当金の増減額(△は減少)                                  24,208              15,366
       役員株式給付引当金の増減額(△は減少)                                  29,082              29,082
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  6,666             △ 6,666
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                   197            △ 29,944
                                        △ 71,080             △ 96,599
       受取利息及び受取配当金
                                           550             1,225
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                 △ 15,431              153,611
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    -             1,500
       製品保証引当金の増減額(△は減少)                                  2,000              1,000
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  13,758             △ 28,991
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 1,769             △ 1,991
       固定資産除却損                                    -              482
                                           -            43,280
       減損損失
                                           620             10,130
       有形固定資産から売上原価への振替
                                         1,268              31,563
       有形固定資産から開発費への振替
       売上債権の増減額(△は増加)                                  88,186              △ 2,688
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 427,927              △ 57,996
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                 △ 10,231              71,420
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  90,415             △ 50,446
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 147,475               39,936
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                 141,739              154,079
                                        △ 7,586             △ 2,657
       その他
                                       1,140,808              1,594,129
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  57,468              83,179
                                         △ 490            △ 1,183
       利息の支払額
                                       △ 417,111             △ 329,229
       法人税等の支払額
                                        780,674             1,346,895
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 161,692             △ 318,274
       有形固定資産の取得による支出
                                         3,387              2,775
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 11,672               △ 273
       無形固定資産の取得による支出
                                       △ 205,796             △ 395,730
       投資有価証券の取得による支出
                                        115,291              627,552
       投資有価証券の償還による収入
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 260,482              △ 83,950
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 242,530              158,750
                                        △ 92,626             △ 117,105
       配当金の支払額
                                        243,660                 -
       自己株式の売却による収入
                                       △ 243,722             △ 130,160
       自己株式の取得による支出
                                        149,841              △ 88,515
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         17,499             △ 122,280
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   687,532             1,052,149
                                       1,274,252              1,961,784
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,961,784              ※ 3,013,934
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 39/78




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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社の数                          2 社
            Micron-U.S.A.,        Inc.
            Micron    Machinery     (Thailand)      Co.,   Ltd.
           主要な非連結子会社の名称等
            ミクロンテクニカルサービス株式会社
            (連結の範囲から除いた理由)
             非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸
            表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
         2.持分法の適用に関する事項

           持分法を適用していない非連結子会社
            ミクロンテクニカルサービス株式会社
            (持分法を適用しない理由)
             持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象から除
            いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外してお
            ります。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項

           すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項

          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ 有価証券
           (イ)満期保有目的の債券
              償却原価法(定額法)
           (ロ)その他有価証券
              時価のあるもの
               連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
              移動平均法により算定)
               なお、組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、全体
              を時価評価し評価差額を損益に計上しております。
              時価のないもの
               移動平均法による原価法
           ロ デリバティブ
             時価法
           ハ たな卸資産
           (イ)半製品
              先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           (ロ)仕掛品
              個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           (ハ)原材料及び貯蔵品
              原材料
              先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
              貯蔵品
              最終仕入原価法による原価法
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          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ 有形固定資産(リース資産を除く)
             当社は定率法を、在外子会社は当該国の会計基準の規定に基づく定額法を採用しております。ただし、
            当社は1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに                                  2016年4月1日以降に取得した
            建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
             なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。た
            だし、実験機の耐用年数については見積経済的使用可能期間(4年)によっております。
           ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法によっております。
             なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフト
            ウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
           ハ リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
          (3)重要な引当金の計上基準

           イ 貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破
            産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 賞与引当金
             従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の費用負担額を計上してお
            ります。
           ハ 役員賞与引当金
             役員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の費用負担額を計上しており
            ます。
           ニ 製品保証引当金
             当社は、製品売上後の保証期間内におけるアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高を基準と
            して過去の実績に基づく発生見込額を計上しております。
             また、個別に見積り可能なアフターサービス費用についてはその見積額を計上しております。
           ホ 株式給付引当金
             社員向け株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に充てるため、給付見込額に基づき当連結会
            計年度に見合う分を計上しております。
           ヘ 役員株式給付引当金
             取締役向け株式交付規程に基づく取締役への当社株式の給付に充てるため、給付見込額に基づき当連結
            会計年度に見合う分を計上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法

            当社は、企業年金制度に関する退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、直近の年金財政計算上の
           数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
          (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

            外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
           おります。
            なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は
           期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しており
           ます。
          (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
           か負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

            消費税等の会計処理
             消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基
          準委員会)
         (1)  概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
          会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
          おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
          2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
          認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
          合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
          とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
          目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
         (2)  適用予定日

           2022年8月期の期首から適用します。
         (3)  当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
          あります。
         (表示方法の変更)

          ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」                      の適用)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度
          の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
          に表示する方法に変更しております。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が56,740千円減
          少、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が1,765千円増加、「固定負債」の「繰延税金負債」が54,975
          千円減少しております。
           なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が
          54,975千円減少しております。
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         (追加情報)
         (取締役向け株式報酬制度)
           当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として「取締役向け株式交付
          信託」を導入しております。
           当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
          務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
          1.取引の概要
           「  取締役向け株式交付信託」            は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象取
          締役に交付するものです。
          2.信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株
          式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度172,920千円、110,000
          株、当連結会計年度172,920千円、110,000株であります。
         (従業員向け株式交付信託制度)

           当社は、従業員向けインセンティブ・プランとして「社員向け株式交付信託」を導入しております。
           当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
          務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
          1.取引の概要
           「社員向け株式交付信託            」 は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象とな
          る従業員に交付するものです。
          2.信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株
          式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度70,740千円、45,000株、
          当連結会計年度70,307千円、44,725株であります。
         (退職給付制度)

           当社は、当連結会計年度に従業員を対象とした確定給付企業年金制度の一部を残し、確定拠出企業年金制度
          に移行しました。これに伴い、確定拠出企業年金制度への移行部分について退職給付制度終了の処理を行って
          おります。これにより当連結会計年度において「退職給付制度改定益」38,333千円を特別利益に計上しており
          ます。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年8月31日)                 (2019年8月31日)
     投資有価証券(株式)                                 1,000千円                 1,000千円
      ※2    国庫補助金等による圧縮記帳額

       国庫補助金等の受入により取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年8月31日)                  (2019年8月31日)
     機械装置及び運搬具                                17,180千円                  17,180千円
                                     156,321
     土地                                                 156,321
     工具、器具及び備品(有形固定資産その他)                                12,118                  12,118
     ソフトウエア(無形固定資産)                                  387
                                                        387
         (連結損益計算書関係)

      ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお
        ります。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
               至 2018年8月31日)                              至 2019年8月31日)
                           22,326   千円                        △ 1,148   千円
      ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
               至 2018年8月31日)                              至 2019年8月31日)
                          100,824    千円                        165,874    千円
      ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
              至 2018年8月31日)                            至 2019年8月31日)
     機械装置及び運搬具                      1,774千円                            2,002千円
      ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
              至 2018年8月31日)                            至 2019年8月31日)
     機械装置及び運搬具                        4千円                           11千円
      ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
              至 2018年8月31日)                            至 2019年8月31日)
     機械装置及び運搬具                        -千円                           470千円
     工具、器具及び備品
                             -                            11
     (有形固定資産その他)
             計                 -                           482
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      ※6    減損損失    の内容は次のとおりであります。

         当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。なお、前連
        結会計年度については、該当事項はありません。
                                           減損損失(千円)
                  用途         種類         場所
                                                43,280
                事業用資産         建設仮勘定          山形県
        (1)資産のグルーピングの方法
            当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出し、継続的に収支の把握がなされる最小の
           管理会計上の単位に基づき資産のグルーピングを行い、減損損失の認識の判定及び測定を行っておりま
           す。
            なお、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の資産ごとに減損損失の認識の判定及び
           測定を行っております。
        (2)減損損失の認識に至った経緯
            当連結会計年度において、今後のキャッシュ・フローの回収可能性を鑑みて、当該資産について帳簿価
           額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
        (3)回収可能価額の算定方法
            回収可能価額は、使用価値により測定し、零としております。
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日               (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 25,153千円              △213,346千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       25,153              △213,346
       税効果額                               △10,252                 44,913
       その他有価証券評価差額金
                                       14,901              △168,433
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  5,118              △30,775
        その他の包括利益合計
                                       20,020              △199,208
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                             当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                当連結会計年度期首
                  株式数(株)
                             増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
      発行済株式
       普通株式
                     2,568,700           5,137,400               -        7,706,100
      (注)1
       合計               2,568,700           5,137,400               -        7,706,100
      自己株式

       普通株式
                      510,342          1,175,732            155,000          1,531,074
      (注)1.2.3.4
       合計                510,342          1,175,732            155,000          1,531,074
     (注)1.当社は、2017年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を実施しており
         ます。
        2.普通株式の自己株式数の増加1,175,732株は、株式分割による増加1,020,684株、単元未満株式の買取請求によ
         る買取り48株、株式交付信託口による当社株式の取得155,000株によるものであります。
        3.普通株式の自己株式数の減少155,000株は、株式交付信託口への当社株式の処分によるものであります。
        4.当連結会計年度末の自己株式の株式数には、株式交付信託口が保有する当社株式155,000株が含まれておりま
         す。
      2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                         (千円)         (円)
      2017年11月22日定
                 普通株式          92,626          45.00     2017年8月31日          2017年11月24日
        時株主総会
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                      配当金の             1株当たり
         決議       株式の種類        総額     配当の原資        配当額        基準日         効力発生日
                       (千円)              (円)
      2018年11月22日定
                普通株式       117,105      利益剰余金         18.50     2018年8月31日          2018年11月26日
        時株主総会
     (注)   配当金の総額には取締役向け株式交付信託が所有する株式に対する配当金2,035千円及び社員向け株式交付信託
        が所有する配当金832千円が含まれております。
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     当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                             当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                当連結会計年度期首
                  株式数(株)
                             増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
      発行済株式

       普通株式               7,706,100               -           -        7,706,100

       合計               7,706,100               -           -        7,706,100

      自己株式

       普通株式
                     1,531,074             95,531             275        1,626,330
      (注)1.2.3
       合計               1,531,074             95,531             275        1,626,330
     (注)1    .普通株式の自己株式数の増加95,531株は、自己株式の市場買付けによるもの95,500株、単元未満株式の買取請
         求による買取り31株によるものであります。
        2.普通株式の自己株式数の減少275株は、従業員向け株式交付信託制度に基づき社員向け株式交付信託から株式を
         交付したことによるものであります。
        3.当連結会計年度末の自己株式の株式数には、株式交付信託口が保有する当社株式154,725株が含まれておりま
         す。
      2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                         (千円)         (円)
      2018年11月22日定
                 普通株式          117,105          18.50     2018年8月31日          2018年11月26日
        時株主総会
     (注)   配当金の総額には取締役向け株式交付信託が所有する株式に対する配当金2,035千円及び社員向け株式交付信託
        が所有する配当金832千円が含まれております。
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
                      配当金の             1株当たり
         決議       株式の種類        総額     配当の原資        配当額        基準日         効力発生日
                       (千円)              (円)
      2019年11月22日定
                普通株式       112,220      利益剰余金         18.00     2019年8月31日          2019年11月25日
        時株主総会
     (注)   配当金の総額には取締役向け株式交付信託が所有する株式に対する配当金1,980千円及び社員向け株式交付信託
        が所有する配当金805千円が含まれております。
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                  至 2018年8月31日)              至 2019年8月31日)
     現金及び預金勘定                                  1,938,112千円              2,988,506千円
     有価証券勘定                                  668,150                      592,273
     償還期間が3か月を超える債券等                                 △644,478                     △566,846
     現金及び現金同等物                                 1,961,784                     3,013,934
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         (金融商品関係)
         1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金繰計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しておりま
          す。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して
          おります。デリバティブ取引は、売上債権回収による外貨資金を中長期的に効率的な運用を図るために行って
          おり、投機的な取引は行わない方針であります。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク

           売上債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、
          グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての売上債権は、為替の変動リスクに晒されてお
          ります。
           有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業の株式であり、市場価格の変動リス
          クに晒されております。なお、投資有価証券の中には、組込デリバティブを含む複合金融商品が含まれており
          ます。これらは格付けの高い債券で、元本の安全性を重視し、商品特性を理解のうえ、その他有価証券として
          保有しておりますが、発行体の信用リスク及び金利・為替の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されてお
          ります。
           仕入債務である買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、ほとんどが2か月以内の支払期日でありま
          す。
           借入金は運転資金の調達によるものであり、金利変動リスク及び資金調達に係る流動性リスクに晒されてお
          ります。
         (3)金融商品に係るリスク管理体制

          ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
           当社は、社内規程に従い、売上債権について営業担当部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
          し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
          を図っております。連結子会社についても、当社の社内規程に準じて同様の管理を行っております。
           満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。ま
          た、組込デリバティブを含む複合金融商品については、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関
          とのみ取引を行っております。
          ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
           当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握
          し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続
          的に見直しております。
           デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従い管理部が行っております。連結子会社について
          も、当社の規程に準じて管理を行っております。
           借入金については、すべて1年以内の支払期日であるため、金利変動リスクは低いと判断しております。
          ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           当社は、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維
          持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
         (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
          まれております。当該価額の算定においては変動要因を織込んでいるため、異なる前提条件を採用することに
          より、当該価額が変動することもあります。
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        2.金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められるものは含めておりません。((注)2参照)
     前連結会計年度(2018年8月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                                          時価(千円)          差額(千円)
                               (千円)
      (1)現金及び預金                             1,938,112           1,938,112             -
      (2)受取手形及び売掛金                             1,642,303           1,642,303             -
      (3)電子記録債権                              221,784           221,784            -

      (4)有価証券及び投資有価証券 (※)                             3,193,867           3,164,140          △29,727
      資産計                             6,996,068           6,966,340          △29,727

      (1)買掛金                              240,016           240,016            -

      (2)短期借入金                              349,250           349,250            -
      負債計                              589,266           589,266            -

       (※)組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。
     当連結会計年度(2019年8月31日)

                            連結貸借対照表計上額
                                          時価(千円)          差額(千円)
                               (千円)
      (1)現金及び預金                             2,988,506           2,988,506             -
      (2)受取手形及び売掛金                             1,522,988           1,522,988             -
      (3)電子記録債権                              337,110           337,110            -

      (4)有価証券及び投資有価証券 (※)                             2,732,568           2,730,839           △1,729
      資産計                             7,581,174           7,579,445           △1,729

      (1)買掛金                              189,207           189,207            -

      (2)短期借入金                              508,400           508,400            -
      負債計                              697,607           697,607            -

       (※)組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。
     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
         (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
            によっております。
         (4)有価証券及び投資有価証券
             債券(複合金融商品を含む)は取引金融機関から提示された価格によっており、その他有価証券は取引所
            の価格によっております。
             また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「(有価証券関係)」をご参照くださ
            い。
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         負 債
         (1)買掛金、(2)短期借入金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
            によっております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                               (単位:千円)
                            前連結会計年度               当連結会計年度
               区分
                           (2018年8月31日)               (2019年8月31日)
          投資有価証券(非上場株式等)                          75,293               75,293
          関係会社株式(非上場株式等)                           1,000               1,000

          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)有
         価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(2018年8月31日)
                         1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                         (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     (1)現金及び預金                     1,938,112             -          -          -
     (2)受取手形及び売掛金                     1,642,303             -          -          -
     (3)電子記録債権                      221,784            -          -          -

     (4)有価証券及び投資有価証券

        満期保有目的の債券

        社債                      518,362         1,339,043           74,288            -
             合計              4,320,563          1,339,043           74,288            -

     当連結会計年度(2019年8月31日)

                         1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                         (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     (1)現金及び預金                     2,988,506             -          -          -
     (2)受取手形及び売掛金                     1,522,988             -          -          -
     (3)電子記録債権                      337,110            -          -          -

     (4)有価証券及び投資有価証券

        満期保有目的の債券

        社債                      334,348          575,591            -          -

       その他有価証券のうち満期が
       あるもの
        債券(社債)                      107,085          579,814          89,030            -
             合計              5,290,039          1,155,406           89,030            -

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         (有価証券関係)
       1.満期保有目的の債券
     前連結会計年度(2018年8月31日)
                              連結貸借対照表計上額
                        種類                  時価(千円)          差額(千円)
                                 (千円)
                      社債                -          -          -

     時価が連結貸借対照表計上額を超えるも
     の
                        小計             -          -          -
                      社債             1,931,693          1,901,966           △29,727

     時価が連結貸借対照表計上額を超えない
     もの
                        小計
                                   1,931,693          1,901,966           △29,727
                合計                   1,931,693          1,901,966           △29,727

      (注)社債には組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差額は連結損益
        計算書に計上しております。
     当連結会計年度(2019年8月31日)

                              連結貸借対照表計上額
                        種類                  時価(千円)          差額(千円)
                                 (千円)
                      社債              309,416          311,832           2,415

     時価が連結貸借対照表計上額を超えるも
     の
                        小計           309,416          311,832           2,415
                      社債              600,523          596,379          △4,144

     時価が連結貸借対照表計上額を超えない
     もの
                        小計           600,523          596,379          △4,144
                合計                    909,940          908,211          △1,729

       2.その他有価証券

     前連結会計年度(2018年8月31日)
                              連結貸借対照表計上額             取得原価
                        種類                            差額(千円)
                                 (千円)          (千円)
                      株式              931,725          288,812          642,913

     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
                        小計
                                    931,725          288,812          642,913
                      株式              180,661          195,629          △14,968

     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
                      その他              149,787          149,787            -
     ないもの
                        小計           330,448          345,417          △14,968
                合計

                                   1,262,174           634,229          627,944
      (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額75,293千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
        て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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     当連結会計年度(2019年8月31日)
                              連結貸借対照表計上額             取得原価
                        種類                            差額(千円)
                                 (千円)          (千円)
                      株式

                                    788,440          290,332          498,108
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
                      社債              485,416          396,922           88,493
     るもの
                        小計          1,273,856           687,254          586,601
                      株式              107,418          195,629          △88,211

                      社債              290,514          302,190          △11,675

     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                      その他
                                    150,839          150,839            -
                        小計           548,771          648,659          △99,887

                合計

                                   1,822,627          1,335,913           486,713
      (注1)社債には組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差額は連結損益
        計算書に計上しております。当連結会計年度は28,991千円を営業外収益の投資有価証券評価益に計上しておりま
        す。
      (注2)非上場株式等(連結貸借対照表計上額75,293千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
        めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
       3.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)

         該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

         前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
         1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
         2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
           該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)

         1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
         2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
           該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            従業員の退職給付に充てるため、当社は積立型の確定給付企業年金制度と確定拠出企業年金制度を採用し
           ており、連結子会社であるMicron-U.S.A.,                    Inc.は確定拠出企業年金制度を採用しております。当社は、当
           連結会計年度に確定給付企業年金制度の一部を残し、確定拠出企業年金制度に移行しました。
            なお、当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算
           しております。
            また、当社は複数事業主制度の企業年金基金制度に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産
           の額を合理的に計算することができないため、確定拠出企業年金制度と同様に会計処理しております。
          2.確定給付制度

          (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                    至 2018年8月31日)              至 2019年8月31日)
           退職給付に係る負債の期首残高                              △ 197  千円           6,666   千円
                                         30,000              5,676
             退職給付費用
                                        △23,136              △3,978
             制度への拠出額
                                           -          △38,333
             確定拠出企業年金制度への移行に伴う減少額
             その他                               -              25
           退職給付に係る負債の期末残高                              6,666            △ 29,944
          (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
             に係る資産の調整表
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
           積立型制度の退職給付債務                             571,709千円              89,202千円
                                        △565,042              △119,147
           年金資産
                                          6,666            △ 29,944
                                           -              -
           非積立型制度の退職給付債務
                                          6,666            △ 29,944
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          6,666               -

           退職給付に係る負債
                                           -           29,944
           退職給付に係る資産
                                          6,666            △ 29,944
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
          (3)退職給付費用
                                              当連結会計年度        5 , 676  千円
             簡便法で計算した退職給付費用                    前連結会計年度       30,000   千円
             確定拠出制度への移行に伴う損益(注) 前連結会計年度  -千円 当連結会計年度38,333千円
             (注)特別利益に計上しております。
          3.確定拠出      企業年金    制度
            当社及び    連結子会社の確定拠出          企業年金    制度への要拠出額は、前連結会計年度1,678千円、当連結会計年
           度23,040千円であります。
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          4.複数事業主制度
            確定拠出     企業年金    制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の                      企業年金基金制度        への要拠出額は、前
           連結会計年度      9, 309  千円、当連結会計年度          9, 726千   円であります。
            また、日本工作機械関連工業厚生年金基金が                      2016年11月1日付で厚生労働大臣より解散の認可を受けた
           ことに伴い、後継制度として設立された日本工作機械関連企業年金基金に移行しております。
          (1)複数事業主制度の直近の積立状況
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
           年金資産の額                            6,556,461千円                    6,673,956千円
           年金財政計算上の数理債務の額と
                                        6,359,886              6,489,704
           最低責任準備金の額との合計額
                                         196,575              184,252
           差引額
          (2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
             前連結会計年度        1 .0 %  (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
             当連結会計年度        1.0  %  (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          (3)補足説明
             上記(1)の差引額の主な要因は、剰余金(当連結会計年度                             1 84 , 252  千円)であります。
             なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
         (ストック・オプション等関係)

           該当事項はありません。
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
         繰延税金資産
          たな卸資産評価損                             70,467千円              96,885千円
                                        9,926              9,926
          未払事業税
                                        29,894              27,880
          賞与引当金
          退職給付に係る負債                              2,029               -
                                        4,872              5,176
          製品保証引当金
                                        7,371             12,050
          株式給付引当金
                                        8,855             17,710
          役員株式給付引当金
          長期未払金
                                        6,263              6,263
          (役員退職慰労引当金)
                                        9,128             10,061
          研究開発費
                                        30,748              22,857
          減価償却費
          投資有価証券評価損                             48,509              48,509
                                        17,269              16,982
          その他
                                       245,336              274,304
         繰延税金資産小計
                                      △185,423              △215,833
         評価性引当額
                                        59,913              58,470
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債
                                          -           △9,118
          退職給付に係る資産
                                        △481              △343
          固定資産圧縮積立金
                                       △1,079               △539
          特別償却準備金
                                      △114,405              △70,484
          その他有価証券評価差額金
                                      △115,966              △80,486
         繰延税金負債合計
                                       △56,053              △22,015
         繰延税金資産(負債)の純額
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
                                 法定実効税率と税効果会計                     30.5  %
         法定実効税率
         (調整)                       適用後の法人税等の負担率
                                 との間の差異が法定実効税                      0.3
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                 率の100分の5以下である                     △0.2
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                 ため注記を省略しておりま
                                                       0.6
          住民税均等割
                                 す。
                                                       3.0
          評価性引当額の増減
                                                      △0.5
          その他
                                                      33.7
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
            前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、研削盤の製造及び販売を事業内容とする
           単一事業区分であるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

          前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報                                                                                    (単位:千円)
                         研削盤         部品        その他         合計
                                                    6,264,112
            外部顧客への売上高             5,509,993          701,631         52,487
           2.地域ごとの情報

           (1)売上高                                 (単位:千円)
              日本       アジア        北米       欧州     その他の地域          合計
             3,483,102       1,470,093       1,079,247         34,241       197,427       6,264,112

           (注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
              2.各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。
                (1)アジア                   中国、韓国、インドネシア、インド、タイ、ベトナム、
                          マレーシア、台湾、フィリピン、シンガポール
                (2)北米                     アメリカ、カナダ
                (3)欧州                     ハンガリー、チェコ、フランス、ドイツ、ポーランド、ポルトガル
                (4)その他の地域             メキシコ、ブラジル
              3.アジアのうち中国は899,405千円、北米のうちアメリカは1,078,982千円であります。
           (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

               顧客の名称又は氏名              売上高(千円)
            株式会社デンソー                   1,166,773

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          当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報                                                                                    (単位:千円)
                         研削盤         部品        その他         合計
                                                    6,759,941
            外部顧客への売上高             5,881,438          839,118         39,384
           2.地域ごとの情報

           (1)売上高                                 (単位:千円)
              日本       アジア        北米       欧州     その他の地域          合計
             3,770,806

                    1,633,718        868,633       384,647       102,134       6,759,941
           (注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
              2.各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。
                (1)アジア                   中国、韓国、インドネシア、インド、タイ、ベトナム、
                          マレーシア、台湾、フィリピン、シンガポール
                (2)北米                     アメリカ、カナダ
                (3)欧州                     ハンガリー、チェコ、フランス、ドイツ、ポーランド、ポルトガル
                (4)その他の地域             メキシコ、ブラジル,ニュージーランド、オーストラリア
              3.アジアのうち中国は894,448千円、北米のうちアメリカは805,169千円であります。
           (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

               顧客の名称又は氏名              売上高(千円)
            株式会社デンソー                   1,305,480

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

            当社グループは、研削盤の製造及び販売を事業内容とする単一事業区分であるため、記載を省略しており
           ます。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
         前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)

          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
              至 2018年8月31日)                            至 2019年8月31日)
       1株当たり純資産額                  1,754円83銭          1株当たり純資産額                  1,817円44銭

       1株当たり当期純利益金額                   120円88銭         1株当たり当期純利益金額                   108円37銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 . 「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が保有する当社株式を「1株当たり純資産額」の
          算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度「取締役向け株式交付
          信託」110,000株及び「社員向け株式交付信託」45,000株、当連結会計年度「取締役向け株式交付信託」
          110,000株及び「社員向け株式交付信託」44,725株)。
          また、「1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお
          ります(前連結会計年度「取締役向け株式交付信託」59,231株及び「社員向け株式交付信託」24,231株、当連
          結会計年度「取締役向け株式交付信託」110,000株及び「社員向け株式交付信託」44,852株)。
        3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年9月1日               (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円)                                  746,409               660,424

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -               -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金
                                       746,409               660,424
     額(千円)
     期中平均株式数(株)                                 6,175,030               6,094,345
         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首   残高    当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                            349,250        508,400       0.16       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                               -        -      -      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               -        -      -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -        -      -      -

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               -        -      -      -

     その他有利子負債                               -        -      -      -

                 合計                 349,250        508,400       -       -

      (注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   1,442,343          3,397,216          4,922,500          6,759,941
     税金等調整前四半期(当期)
                         270,032          700,242          868,216         1,011,426
     純利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         177,913          468,279          572,971          660,424
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                          29.04          76.68          93.95          108.37
     利益金額(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益金額
                          29.04          47.76          17.22          14.38
     (円)
     (注)   「取締役向け株式交付信託」及び「社員向け株式交付信託」が保有する当社株式を「1株当たり四半期(当期)純
        利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,372,167              2,427,857
         現金及び預金
                                         74,987              160,856
         受取手形
                                        221,784              337,110
         電子記録債権
                                      ※2 1,562,789             ※2 1,391,284
         売掛金
                                        529,774              451,155
         有価証券
                                        279,029              290,488
         半製品
                                       1,286,833              1,247,442
         仕掛品
                                        204,709              276,423
         原材料及び貯蔵品
                                        ※2 96,131             ※2 39,434
         その他
                                         △ 740             △ 750
         貸倒引当金
         流動資産合計                               5,627,466              6,621,302
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,803,678              1,734,644
          建物
                                         79,256              69,501
          構築物
                                       ※3 404,565             ※3 341,166
          機械及び装置
                                         18,531              22,108
          車両運搬具
                                        ※3 74,884             ※3 88,556
          工具、器具及び備品
                                       ※3 720,683             ※3 720,683
          土地
                                        135,801               84,159
          建設仮勘定
                                       3,237,400              3,060,820
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        ※3 15,817             ※3 11,933
          ソフトウエア
                                         2,380              2,380
          その他
                                         18,197              14,314
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       2,601,010              2,215,588
          投資有価証券
                                        513,970              513,970
          関係会社株式
                                           30              30
          出資金
                                         4,881              4,996
          長期貸付金
                                         70,367              71,744
          保険積立金
                                           -            29,944
          前払年金費用
                                         11,787              12,517
          その他
                                         △ 305             △ 305
          貸倒引当金
          投資その他の資産合計                             3,201,741              2,848,486
                                       6,457,339              5,923,621
         固定資産合計
                                       12,084,805              12,544,923
       資産合計
                                 60/78






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※2 241,147             ※2 181,825
         買掛金
                                        332,300              508,400
         短期借入金
                                       ※2 246,776             ※2 212,285
         未払金
                                         14,402              13,529
         未払費用
                                        155,379              159,050
         未払法人税等
                                           -            39,936
         未払消費税等
                                       ※2 260,925             ※2 351,711
         前受金
                                         98,175              91,560
         賞与引当金
                                           500             2,000
         役員賞与引当金
                                         16,000              17,000
         製品保証引当金
                                         25,005              65,529
         その他
                                       1,390,611              1,642,827
         流動負債合計
       固定負債
                                         6,666                -
         退職給付引当金
                                         24,208              39,575
         株式給付引当金
                                         29,082              58,164
         役員株式給付引当金
                                         20,570              20,570
         長期未払金
                                         58,881              27,445
         繰延税金負債
                                        139,408              145,754
         固定負債合計
                                       1,530,019              1,788,582
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        651,370              651,370
         資本金
         資本剰余金
                                        586,750              586,750
          資本準備金
                                        122,450              122,450
          その他資本剰余金
                                        709,200              709,200
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        122,967              122,967
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         2,466              1,233
            特別償却準備金
                                         1,100               783
            固定資産圧縮積立金
                                       1,800,000              1,800,000
            技術開発積立金
                                       1,800,000              1,800,000
            別途積立金
                                       6,274,820              6,781,220
            繰越利益剰余金
                                       10,001,354              10,506,204
          利益剰余金合計
                                      △ 1,319,559             △ 1,449,719
         自己株式
                                       10,042,365              10,417,054
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        512,421              339,286
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                                512,421              339,286
                                       10,554,786              10,756,341
       純資産合計
                                       12,084,805              12,544,923
      負債純資産合計
                                 61/78





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年9月1日              (自 2018年9月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
                                      ※1 5,859,581             ※1 6,353,337
      売上高
                                      ※1 3,940,691             ※1 4,287,296
      売上原価
                                       1,918,890              2,066,040
      売上総利益
                                     ※1 , ※2 986,955          ※1 , ※2 1,118,865
      販売費及び一般管理費
                                        931,934              947,175
      営業利益
                                       ※1 124,979             ※1 174,906
      営業外収益
                                         18,184              167,468
      営業外費用
                                       1,038,729               954,614
      経常利益
      特別利益
                                         1,721              2,002
       固定資産売却益
                                           -            38,333
       退職給付制度改定益
                                         1,721              40,335
       特別利益合計
      特別損失
                                            ▶              11
       固定資産売却損
                                           -              482
       固定資産除却損
                                           -            43,280
       減損損失
                                            ▶            43,774
       特別損失合計
                                       1,040,445               951,175
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   327,267              315,741
                                        △ 3,397              13,478
      法人税等調整額
                                        323,869              329,219
      法人税等合計
                                        716,575              621,955
      当期純利益
                                 62/78












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        【製造原価明細書】
                               前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年9月1日                  (自 2018年9月1日
                             至 2018年8月31日)                  至 2019年8月31日)
                     注記                 百分比                  百分比
            区分                金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                 (%)                  (%)
     Ⅰ 材料費                          1,304,478        27.9          1,100,660        24.1
     Ⅱ 外注費                          1,299,376        27.8          1,289,491        28.2
     Ⅲ 労務費                          1,205,557        25.7          1,268,079        27.7
                                872,681                  916,152
     Ⅳ 製造経費                 ※1                 18.6                  20.0
       当期総製造費用                               100.0                  100.0
                               4,682,094                  4,574,384
       期首仕掛品たな卸高                        896,047                 1,311,195
       期首半製品たな卸高                        272,209                  279,029
                                  335                  784
       他勘定受入高               ※2
        計
                               1,168,592                  1,591,010
       他勘定振替高               ※3         △712,212                  △733,366
       期末仕掛品たな卸高                      △1,311,195                  △1,270,705
       期末半製品たな卸高                       △279,029                  △290,488
       当期製品製造原価                       3,548,249                  3,870,834
      原価計算の方法

       原価の製品別、部門別計算は、個別原価計算法であります。
                前事業年度                            当事業年度

             (自 2017年9月1日                            (自 2018年9月1日
              至 2018年8月31日)                            至 2019年8月31日)
      ※1 主な内訳は次のとおりであります。                            ※1 主な内訳は次のとおりであります。
         減価償却費                 228,517千円           減価償却費                 217,314千円
         旅費及び交通費                  76,550          旅費及び交通費                  75,460
         発送経費                 106,149           発送経費                 134,930
      ※2 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。                            ※2 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。
         営業外費用からの受入                    16千円        営業外費用からの受入                    -千円
         固定資産からの受入                   318         固定資産からの受入                   784
      ※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。                            ※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

         売上原価への振替                 394,928千円           売上原価への振替                 416,462千円
         販売費及び一般管理費への                            販売費及び一般管理費への
                           157,328                            267,247
         振替                            振替
         固定資産への振替                 113,597           固定資産への振替                    -
         製造経費への振替                  46,107          製造経費への振替                  47,929
         営業外費用への振替                   250         営業外費用への振替                  1,726
                                 63/78





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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度      (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                     資本剰余金                      利益剰余金
                                         その他利益剰余金
             資本金
                 資本準備    その他資    資本剰余    利益準備                           利益剰余
                                      固定資産
                  金   本剰余金    金合計     金   特別償却        技術開発         繰越利益     金合計
                                      圧縮積立        別途積立金
                                  準備金        積立金         剰余金
                                      金
     当期首残高        651,370    586,750      -  586,750    122,967     3,695    1,464   1,800,000     1,800,000     5,649,277     9,377,405
     当期変動額
      剰余金の配当                                              △ 92,626    △ 92,626
      特別償却準備
                                  △ 1,229                  1,229
      金の取崩
      固定資産圧縮
                                       △ 364              364
      積立金の取崩
      当期純利益                                              716,575     716,575
      自己株式の取
      得
      自己株式の処
                      122,450    122,450
      分
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計
               -    -  122,450    122,450      -  △ 1,229    △ 364     -     -  625,542     623,949
     当期末残高        651,370    586,750    122,450    709,200    122,967     2,466    1,100   1,800,000     1,800,000     6,274,820    10,001,354
                    株主資本                 評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                                その他有価証券評価差
               自己株式         株主資本合計                 評価・換算差額等合計
                                額金
     当期首残高           △ 1,197,047         9,418,478          493,963         493,963         9,912,441
     当期変動額
      剰余金の配当                     △ 92,626                           △ 92,626
      特別償却準備
                              -                            -
      金の取崩
      固定資産圧縮
                              -                            -
      積立金の取崩
      当期純利益                      716,575                            716,575
      自己株式の取
                 △ 243,722         △ 243,722                           △ 243,722
      得
      自己株式の処
                  121,210         243,660                            243,660
      分
      株主資本以外
      の項目の当期
                                      18,457         18,457         18,457
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            △ 122,512         623,887          18,457         18,457         642,344
     当期末残高           △ 1,319,559         10,042,365           512,421         512,421        10,554,786
                                 64/78





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          当事業年度      (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                     資本剰余金                      利益剰余金
                                         その他利益剰余金
             資本金
                 資本準備    その他資    資本剰余    利益準備                           利益剰余
                                      固定資産
                  金   本剰余金    金合計     金   特別償却        技術開発         繰越利益     金合計
                                      圧縮積立        別途積立金
                                  準備金        積立金         剰余金
                                      金
     当期首残高        651,370    586,750    122,450    709,200    122,967     2,466    1,100   1,800,000     1,800,000     6,274,820    10,001,354
     当期変動額
      剰余金の配当                                             △ 117,105    △ 117,105
      特別償却準備
                                  △ 1,233                  1,233
      金の取崩
      固定資産圧縮
                                       △ 316              316
      積立金の取崩
      当期純利益
                                                    621,955     621,955
      自己株式の取
      得
      自己株式の処
      分
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計          -    -    -    -    -  △ 1,233    △ 316     -     -  506,399     504,849
     当期末残高
             651,370    586,750    122,450    709,200    122,967     1,233     783  1,800,000     1,800,000     6,781,220    10,506,204
                    株主資本                 評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                                その他有価証券評価差
               自己株式         株主資本合計                 評価・換算差額等合計
                                額金
     当期首残高           △ 1,319,559         10,042,365           512,421         512,421        10,554,786
     当期変動額
      剰余金の配当                     △ 117,105                           △ 117,105
      特別償却準備
                              -                            -
      金の取崩
      固定資産圧縮
                              -                            -
      積立金の取崩
      当期純利益                      621,955                            621,955
      自己株式の取
                 △ 130,592         △ 130,592                           △ 130,592
      得
      自己株式の処
                    432         432                            432
      分
      株主資本以外
      の項目の当期
                                    △ 173,135         △ 173,135         △ 173,135
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計
                 △ 130,160         374,689         △ 173,135         △ 173,135         201,554
     当期末残高           △ 1,449,719         10,417,054           339,286         339,286        10,756,341
                                 65/78





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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

         (1)資産の評価基準及び評価方法
           ①有価証券の評価基準及び評価方法
            イ.満期保有目的の債券
              償却原価法(定額法)
            ロ.子会社株式及び関連会社株式
              移動平均法による原価法
            ハ.その他有価証券
             時価のあるもの
              決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定)
              なお、組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、全体を
             時価評価し評価差額を損益に計上しております。
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
           ②デリバティブの評価基準及び評価方法
            時価法
           ③たな卸資産の評価基準及び評価方法
            イ.半製品
              先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
            ロ.仕掛品
              個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
            ハ.原材料及び貯蔵品
             原材料
              先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
             貯蔵品
              最終仕入原価法による原価法
         (2)固定資産の減価償却の方法

           ①有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
           2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
            なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただ
           し、実験機の耐用年数については、見積経済的使用可能期間(4年)によっております。
           ②無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法によっております。
            なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウ
           エア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
           ③リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
           ④長期前払費用
            均等償却によっております。
            なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
                                 66/78





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         (3)引当金の計上基準
           ①貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産
           更生債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           ②賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の費用負担額を計上しておりま
           す。
           ③役員賞与引当金
            役員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の費用負担額を計上しております。
           ④製品保証引当金
            製品売上後の保証期間内におけるアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高を基準として過去の
           実績に基づく発生見込額を計上しております。
            また、個別に見積り可能なアフターサービス費用についてはその見積額を計上しております。
           ⑤株式給付引当金
            社員向け株式交付規程に基づく従業員への当社株式の給付に充てるため、給付見込額に基づき当事業年度
           に見合う分を計上しております。
           ⑥役員株式給付引当金
            取締役向け株式交付規程に基づく取締役への当社株式の給付に充てるため、給付見込額に基づき当事業年
           度に見合う分を計上しております。
           ⑦退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
           事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
         (4)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

           外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
          す。
         (5)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           消費税等の会計処理
            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (表示方法の変更)
          ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」                      の適用)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度から
          適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
          方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が53,756千円減少、「固定
          負債」の「繰延税金負債」が53,756千円減少しております。
           なお、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が53,756千円減少して
          おります。
         (追加情報)

         (取締役向け株式報酬制度)
           当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として「取締役向け株式交付
          信託」を導入しております。
           当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
          務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
          1.取引の概要
           「  取締役向け株式交付信託」            は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象取
          締役に交付するものです。
          2.信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株
          式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度172,920千円、110,000株、当
          事業年度172,920千円、110,000株であります。
         (従業員向け株式交付信託制度)

           当社は、従業員向けインセンティブ・プランとして「社員向け株式交付信託」を導入しております。
           当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
          務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
          1.取引の概要
           「社員向け株式交付信託            」 は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象とな
          る従業員に交付するものです。
          2.信託に残存する自社の株式
            信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己
           株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度70,740千円、45,000株、
           当事業年度70,307千円、44,725株であります。
         (退職給付制度)

           当社は、当事業年度に従業員を対象とした確定給付企業年金制度の一部を残し、確定拠出企業年金制度に移
          行しました。これに伴い、確定拠出企業年金制度への移行部分について退職給付制度終了の処理を行っており
          ます。これにより当事業年度において「退職給付制度改定益」38,333千円を特別利益に計上しております。
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         (貸借対照表関係)
      1 保証債務
       連結子会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年8月31日)                  (2019年8月31日)
     Micron    Machinery     (Thailand)      Co.,   Ltd.
                                     16,950千円                    -千円
                                                   (     -千バーツ)
                                  (5,000千バーツ)
      ※2 関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年8月31日)                  (2019年8月31日)
     売掛金                               169,056千円                  209,548千円
     その他(流動資産)                                3,664                  4,583
     買掛金                                4,559                  4,977
     未払金                                8,141                  3,651
     前受金                                8,949                 83,134
      ※3   国庫補助金等による圧縮記帳額

       国庫補助金等の受入れにより取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年8月31日)                  (2019年8月31日)
     機械及び装置                                17,180千円                  17,180千円
     工具、器具及び備品                                12,118                  12,118
     土地                               156,321                  156,321
     ソフトウエア                                  387                  387
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         (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年9月1日                 (自 2018年9月1日
                              至 2018年8月31日)                 至 2019年8月31日)
     売上高                                962,278千円                 994,901千円
     仕入高                                61,978                 74,656
     販売費及び一般管理費                                 5,394                 5,438
     営業取引以外の取引                                 2,880                 2,880
      ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年9月1日                  (自 2018年9月1日
                              至 2018年8月31日)                    至 2019年8月31日)
     製品保証引当金繰入額                                16,000   千円              17,000   千円
                                     291,127                  324,646
     給料及び手当
                                     21,741                  20,979
     賞与引当金繰入額
     役員賞与引当金繰入額                                  500                 2,000
                                     10,689                  6,681
     株式給付引当金繰入額
                                     29,082                  29,082
     役員株式給付引当金繰入額
                                     10,711                  10,818
     退職給付費用
                                     67,477                  65,275
     減価償却費
                                     100,824                  165,874
     研究開発費
     おおよその割合

                                       62%                  69%
     販売費
     一般管理費                                  38                  31
         (有価証券関係)

           子会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は513,970千円、当事業年度の貸借対照表計上額は513,970千
          円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
         繰延税金資産
          たな卸資産評価損                             69,788千円              95,063千円
                                        9,926              9,926
          未払事業税
          賞与引当金                             29,894              27,880
                                        2,029               -
          退職給付引当金
                                        4,872              5,176
          製品保証引当金
                                        7,371             12,050
          株式給付引当金
                                        8,855             17,710
          役員株式給付引当金
          長期未払金
                                        6,263              6,263
          (役員退職慰労引当金)
                                        9,128             10,061
          研究開発費
                                        30,748              22,857
          減価償却費
                                        48,509              48,509
          投資有価証券評価損
                                        16,239              13,497
          その他
         繰延税金資産小計                              243,627              268,998
                                      △185,423              △215,833
         評価性引当額
         繰延税金資産合計                              58,203              53,165
         繰延税金負債
                                          -           △9,118
          前払年金費用
                                        △481              △343
          固定資産圧縮積立金
                                       △1,079               △539
          特別償却準備金
                                      △115,522              △70,609
          その他有価証券評価差額金
                                      △117,084              △80,   610
         繰延税金負債合計
                                       △58,881              △27,445
         繰延税金資産(負債)の純額
         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年8月31日)              (2019年8月31日)
         法定実効税率                       法定実効税率と税効果会計                     30.5  %
         (調整)                       適用後の法人税等の負担率
                                 との間の差異が法定実効税                      0.3
          交際費等永久に損金に算入されない項目
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      率の100分の5以下である                     △0.2
                                 ため注記を省略しておりま
                                                       0.6
          住民税均等割
                                 す。
                                                       3.2
          評価性引当額の増減
                                                       0.2
          その他
                                                      34.6
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
        区分       資産の種類        当期首   残高    当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高      減価償却累計額
      有形固定資産      建物          3,770,381        47,703        -    116,737      3,818,084       2,083,439

             構築物           292,901        746       -     10,501      293,647       224,146
             機械及び装置          2,309,113        48,473       86,052      110,617      2,271,535       1,930,368
             車両運搬具
                        89,422       16,330       10,520       12,752       95,231       73,123
             工具、器具及び備品
                        689,115       63,050       4,243      49,366      747,922       659,365
             土地           720,683         -       -       -    720,683         -
                                     122,753
             建設仮勘定           135,801       71,111               -     84,159        -
                                    (43,280)
                                     223,569
                計
                       8,007,419       247,414             299,974      8,031,264       4,970,443
                                    (43,280)
      無形固定資産      ソフトウエア            91,228        255       230      4,138      91,253       79,319
             その他            5,011        -       -       -     5,011       2,631
                計        96,240        255       230      4,138      96,265       81,950
     (注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
       2.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         【引当金明細表】

                                                 (単位:千円)
              科目          当期首   残高     当期増加額        当期減少額        当期末残高
         貸倒引当金                   1,045        1,055        1,045        1,055

         賞与引当金                  98,175        91,560        98,175        91,560

         役員賞与引当金                    500       2,000         500       2,000

         製品保証引当金                  16,000        17,000        16,000        17,000

         株式給付引当金                  24,208        15,798          432       39,575

         役員株式給付引当金                  29,082        29,082          -      58,164

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  9月1日から8月31日まで
      定時株主総会                  11月中

      基準日                  8月31日

      剰余金の配当の基準日                  2月末日(中間配当)、8月31日(期末配当)

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 -
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        当社の公告方法は電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができな
                        い事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載し
                        て公告する。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                         http://www.micron-grinder.co.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
          2018年11月22日東北財務局長に提出
          事業年度 第59期(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
        (2)内部統制報告書及びその添付書類
          2018年11月22日東北財務局長に提出
        (3)四半期報告書及び確認書
          2019年1月10日東北財務局長に提出
          第60期第1四半期(自 2018年9月1日 至 2018年11月30日)
          2019年4月10日東北財務局長に提出
          第60期第2四半期(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日)
          2019年7月10日東北財務局長に提出
          第60期第3四半期(自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
        (4)臨時報告書
          2018年11月30日東北財務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
          臨時報告書であります。
        (5)  自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
          2018年11月9日東北財務局長に提出
          2018年12月10日東北財務局長に提出
          2019年1月10日東北財務局長に提出
          2019年2月8日東北財務局長に提出
          2019年3月8日東北財務局長に提出
          2019年4月10日東北財務局長に提出
          2019年5月13日東北財務局長に提出
          2019年6月10日東北財務局長に提出
          2019年7月10日東北財務局長に提出
          2019年8月9日東北財務局長に提出
          2019年9月10日東北財務局長に提出
          2019年10月10日東北財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                      ミクロン精密株式会社(E02478)
                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   2019年11月22日

     ミクロン精密株式会社

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士        小川    高広    印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                       公認会計士        鈴木 克子       印
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるミクロン精密株式会社の2018年9月1日から2019年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミク
     ロン精密株式会社及び連結子会社の2019年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ミクロン精密株式会社の2019
     年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ミクロン精密株式会社が2019年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                   2019年11月22日

     ミクロン精密株式会社

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士        小川    高広    印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                       公認会計士        鈴木 克子       印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるミクロン精密株式会社の2018年9月1日から2019年8月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミクロン
     精密株式会社の2019年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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