オリジン東秀株式会社 半期報告書 第54期(平成31年3月1日-令和2年2月28日)

提出書類 半期報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月28日)
提出日
提出者 オリジン東秀株式会社
カテゴリ 半期報告書

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                                                      オリジン東秀株式会社(E03302)
                                                              半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    半期報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年11月21日
      【中間会計期間】                    第54期中(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)
      【会社名】                    オリジン東秀株式会社
      【英訳名】                    ORIGIN    TOSHU   Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長          沢村 弘也
      【本店の所在の場所】                    東京都調布市調布ヶ丘一丁目18番地1                  調布センタービル5階
      【電話番号】                    (042)443-6801(代表)
      【事務連絡者氏名】                    財務経理部部長  安田 公広
      【最寄りの連絡場所】                    東京都調布市調布ヶ丘一丁目18番地1                  調布センタービル5階
      【電話番号】                    (042)443-6801(代表)
      【事務連絡者氏名】                    財務経理部マネジャー  竹島 憲一
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       提出会社の状況
             回次            第52期中       第53期中       第54期中        第52期       第53期
                         自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年
                         3月1日       3月1日       3月1日       3月1日       3月1日
            会計期間
                         至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                         8月31日       8月31日       8月31日       2月28日       2月28日
     営業収益              (千円)      23,707,056       23,914,640       23,940,065       46,866,541       47,381,881
     経常利益              (千円)       1,114,889       1,360,762       1,292,197       2,179,070       2,878,651
     中間(当期)純利益
                   (千円)        524,071       611,407       765,785       780,425       1,611,148
     持分法を適用した場合の投資利益              (千円)          -       -       -       -       -
     資本金              (千円)       3,268,756       3,268,756        100,000       3,268,756       3,265,756
     発行済株式総数              (千株)        17,769       17,769       17,769       17,769       17,769
     純資産額              (千円)      15,385,764       16,103,633       16,839,859       15,448,997       16,842,577
     総資産額              (千円)      22,473,377       24,868,734       24,742,255       24,465,931       24,781,595
     1株当たり純資産額               (円)        868.00       908.50       950.04       871.57       950.19
     1株当たり中間(当期)純利益金額               (円)        29.56       34.49       43.20       44.02       90.89
     潜在株式調整後1株当たり中間(当
                    (円)          -       -       -       -       -
     期)純利益金額
     1株当たり配当額               (円)          -       -       -      15.00       15.00
     自己資本比率               (%)         68.5       64.8       68.1       63.1       68.0
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                   (千円)        523,204       1,925,043        789,419       1,077,512       4,024,157
     投資活動によるキャッシュ・フロー              (千円)      △ 1,903,640       △ 2,362,853       △ 1,606,572       △ 3,389,551       1,069,971
     財務活動によるキャッシュ・フロー              (千円)        634,095       △ 349,942       △ 349,915       2,384,090       △ 1,434,035
     現金及び現金同等物の中間期末(期
                   (千円)       1,244,474       1,275,805       4,555,424       2,061,591       5,723,427
     末)残高
     従業員数                        604       616       604       574       583
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                      [5,260  ]     [5,017  ]     [5,054  ]     [5,162  ]     [4,929  ]
      (注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい
           ては記載しておりません。
         2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
         3.平均臨時雇用者数は、契約社員・パート・アルバイトの各会計期間における平均人員(1日8時間換算)
           を記載しております。
         4.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
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      2【事業の内容】
        当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
      3【関係会社の状況】

        当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
      4【従業員の状況】

      (1)提出会社の状況
                                                   2019年8月31日現在
          セグメントの名称                            従業員数(人)

                                                  300(   4,310)

      オリジン事業
                                                  45   (  497)
      外食事業
                                                  38      (  0)

      デリカ融合事業
                                                  221    (  247)
      全社共通
                                                  604(   5,054)

             合計
     (注)1.従業員数は就業人員であり、契約社員・パート・アルバイトは、( )内に1日8時間換算による当中間会計
         期間の平均人員を外数で記載しております。
      (2)労働組合の状況

       1.結成年月日  2002年3月16日
       2.名称     オリジン東秀ユニオン
       3.所属上部団体 UAゼンセン
       4.労使関係   労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
       5.組合員数   701名 (2019年8月31日現在)
       (注)1.組合員数には、臨時雇用者のうち資格該当者(148名)を含んでおります。
          2.2006年10月6日よりUIゼンセン同盟イオングループ労働組合連合会に加盟しております。
          3.2012年11月6日に、UIゼンセン同盟とサービス・流通連合が統合し、UAゼンセンが発足しました。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      (1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
         当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断す
        るための客観的な指標等に重要な変更はありません。
         また、新たに定めた経営方針・経営戦略等もしくは指標等はありません。
      (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
         また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
      2【事業等のリスク】

        当中間会計期間において、当社の事業等のリスクについて、重要な変更及び新たに生じたものはありません。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      経営成績等の状況の概要
      (1)   業績
         当中間会計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善や設備投資の増加を背景に、緩やかな回復基
        調で推移をしておりますが、米中貿易摩擦をはじめとした不安定な海外情勢等により、依然として先行き不安定
        な状況が続いております。中食・外食産業におきましては、人員の採用難による人件費上昇に加えて、原材料価
        格の上昇、物流費の高騰等、課題を抱えております。また、女性の社会進出、夫婦共働きによる食の作らない化
        を背景に、消費者の「食」の需要を取り込む中食市場、外食市場の競争は激化し、厳しい経営環境が続いており
        ます。
         このような環境の中、当社はこれまで以上に「『楽しさ』『豊かさ』『快適さ』を追求し、食を通して、人々
        の暮らしに貢献し続ける」を基本とし、ライフスタイルの変化やあらゆる食のニーズに合わせた商品・サービス
        の向上に努めてまいりました。
         店舗展開においては、オリジン事業では、「働く女性」をターゲットにした「キッチンオリジン」7店舗、イ
        オングループ店舗(スーパーマーケット「カスミ」「ダイエー」等)内に、量り売り惣菜・サラダと米飯・揚げ
        物を提供する「オリジンデリカ」10店舗、外食事業では、居心地の良い空間で美味しい食事とお酒を楽しめる食
        堂として「れんげ食堂           Toshu」6店舗の合計23店舗を新規出店いたしました。また、不採算店舗の整理、スク
        ラップ&ビルド等施策により合計11店舗を閉鎖した結果、当中間会計期間の期末店舗数は「キッチンオリジン」
        394店、「オリジン弁当」71店、「オリジンデリカ」40店、「れんげ食堂                                  Toshu」56店、「中華東秀」11店となり
        ました。
         また、イオングループ各社のデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業では、新たに4拠点の展
        開と5拠点の閉鎖により、合計249拠点となりました。
         営業収益は、239億40百万円(前年同期比0.1%の増加)となり、既存店の売上高は、日商ベースでオリジン事
        業が前年同期比98.6%、           外食事業が前年同期比102.5%となりました。
         売上総利益面においては、商品バイイング力の強化や自社工場の稼働体制強化を引き続き実施し、売上総利益
        率も前年63.0%から0.9%改善し、63.9%となりました。また、営業総利益は156億61百万円(前年同期比1.4%の
        増加)となりました。
         経費面においては、コスト削減を継続的に取り組んだものの、人件費の高騰等により、販売費及び一般管理費
        は143億81百万円(前年同期比1.8%の増加)となりました。
         その結果、営業利益は、12億80百万円(前年同期比2.4%の減少)となりました。また、減損損失や改装・閉店
        費用を含め2億11百万円(前年同期比47.3%の減少)の特別損失を計上したこと等により、中間純利益は7億65
        百万円(前年同期比25.3%の増加)となりました。
         当社では引き続き社会貢献活動の一環として、「食育」「被災地復興支援」「イオン1%クラブ」への取り組
        みを実施しております。「イオン1%クラブ」においてはメンバー企業として、税引前利益の1%を拠出し、同
        クラブの「環境保全」「国際的な文化・人材交流・人材育成」「地域の文化・社会の振興」を柱とした活動を継
        続支援いたしました。
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        セグメントの業績は次のとおりであります。
         ① オリジン事業
           17店舗の新規出店を行うとともに、不採算店舗等10店舗を閉鎖した結果、当中間会計期間末の店舗数は505
          店舗となりました。この結果、営業収益は208億6百万円(前年同期比0.9%の減少)、営業利益は15億93百
          万円(前年同期比13.6%の減少)となりました。
         ② 外食事業
           6店舗の新規出店を行うとともに、不採算店舗1店舗を閉鎖した結果、当中間会計期間末の店舗数は67店
          舗となりました。この結果、営業収益は21億21百万円(前年同期比12.6%の増加)、営業利益は1億91百万
          円(前年同期比12.7%の減少)となりました。
         ③ デリカ融合事業
           イオングループ各社のデリカ部門にオリジン商品を融合させる当事業では、4拠点に展開し、5拠点の閉
          鎖、業態転換をした結果、当中間会計期間末の拠点数は249拠点となりました。この結果、営業収益は10億8
          百万円(前年同期比1.4%の減少)、営業利益は6億19百万円(前年同期比0.9%の減少)となりました。
         ④ その他
           店舗設備関連事業等で、営業収益は3百万円(前年同期比37.2%の減少)、営業利益は3百万円(前年同
          期比38.7%の減少)となりました。
          (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)   キャッシュ・フロー

         当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ11億68百万円
        減少し、当中間会計期間末には45億55百万円となりました。
         当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります                                           。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果、増加した資金は7億89百万円(前中間会計期間は19億25百万円の増加)となりました。これ
        は、たな卸資産の増加が2億39百万円、未収入金の増加が3億29百万円であったものの、税引前中間純利益が11
        億6百万円であったこと、非資金費用である減価償却費が6億85百万円あったこと等によるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果、減少した資金は16億6百万円(前中間会計期間は23億62百万円の減少)となりました。これ
        は、新規出店や店舗改装による建物等及び厨房設備入替等による工具、器具及び備品等の有形固定資産の取得に
        よる支出が14億89百万円あったこと等によるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果、減少した資金は3億49百万円(前中間会計期間は3億49百万円の減少)となりました。これ
        は、借入金の減少が84百万円あったこと及び配当金の支払が2億65百万円あったこと等によるものであります。
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      生産、受注及び販売の実績
      (1)生産実績
        当中間会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                          当中間会計期間
                                        (自 2019年3月1日
                                         至 2019年8月31日)
             セグメントの名称
                                     金額(千円)              前年同期比(%)
       オリジン事業                                  2,452,267               109.6

       外食事業                                   112,951              121.4

       デリカ融合事業                                   359,096              93.1

                合計                        2,924,316               107.7

      (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)受注状況

        当社は見込み生産を行っておりますので、受注状況については、記載すべき事項はありません。
      (3)販売実績

        当中間会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                          当中間会計期間
                                        (自 2019年3月1日
                                         至 2019年8月31日)
             セグメントの名称
                                     金額(千円)              前年同期比(%)
       オリジン事業                                 20,806,720                99.1

       外食事業                                  2,121,449               112.6

       デリカ融合事業                                  1,008,572               98.6

             報告セグメント計                           23,936,742               100.1

       その他                                    3,323             62.8

                合計                        23,940,065               100.1

       (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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      財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
      (1)財政状態の分析
         当中間会計期間末における資産合計は、247億42百万円であり、前事業年度末から39百万円減少しております。
        これはたな卸資産が2億39百万円、新規出店、改装及び工場設備設置により有形固定資産が8億75百万円増加し
        たものの、有形固定資産及びたな卸資産の購入等により現金及び現金同等物が11億68百万円、投資有価証券の評
        価額が7億34百万円減少したこと等によるものであります                           。
         当中間会計期間末における負債合計は、79億2百万円であり、前事業年度末から36百万円減少しております。
        これは未払金が4億80百万円増加したものの、未払法人税等が5億12百万円、未払消費税等が2億95百万円減少
        したこと等によるものであります。
         当中間会計期間末における純資産は、168億39百万円であり、前事業年度末から2百万円減少しております。こ
        れは中間純利益を7億65百万円計上したものの、配当金の支払いにより2億65百万円、その他投資有価証券評価
        差額金が5億2百万円減少したこと等によるものであります                            。
      (2)経営成績の分析

         「業績等の概要(1)業績」を参照願います。
      (3)キャッシュ・フローの分析

         「業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」を参照願います。
      4【経営上の重要な契約等】

        当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【主要な設備の状況】
        当中間会計期間において、増加した主要な設備の状況は次のとおりであります。
                                           帳簿価額(千円)
                                                        従業員数
         事 業 所 名
                    セグメントの名称         設備の内容
         (所 在 地)
                                          工具、器具
                                                        (人)
                                     建 物              合 計
                                          及び備品
      新規出店 17店                                                    6

                    オリジン事業           店舖      113,110       93,437      206,548
      (東京都他1府4県)                                                   (78)
      新規出店 6店                                                    3
                    外食事業           店舖      110,673       34,431      145,105
      (東京都他2県)                                                   (33)
      改装店舗 38店
                    オリジン事業           店舖      146,685       185,393       332,078       -
      (東京都他1府3県)
      改装店舗 14店
                    外食事業           店舖      154,682       62,480      217,163       -
      (東京都他1県)
                                                          9
                   合計                  525,151       375,743       900,895
                                                        (111)
     (注)1.金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.従業員数は就業人員であり、契約社員・パート・アルバイトは、( )内に1日8時間換算による当中間会
        計  期間の平均人員を外数で記載しております。
      2【設備の新設、除却等の計画】

       (1)前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。
       (2)当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ
          ん。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
        普通株式                                         36,000,000
                  計                               36,000,000
        ②【発行済株式】

               中間会計期間末現在                          上場金融商品取引所
                           提出日現在発行数(株)
        種類         発行数(株)                        名又は登録認可金融              内容
                             (2019年11月21日)
               (2019年8月31日)                          商品取引業協会名
                                                     単元株式数
      普通株式             17,769,444             17,769,444             -
                                                       100株
        計           17,769,444             17,769,444             -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

              発行済株式        発行済株式                        資本準備金        資本準備金
                             資本金増減額         資本金残高
              総数増減数        総数残高                        増減額         残高
        年  月  日
                              (千円)        (千円)
               (株)        (株)                       (千円)        (千円)
      2019年7月1日

                  -    17,769,444        △3,168,756          100,000           -    3,091,791
        (注)
      (注)会社法第447条1項の規程及び2019年5月23日開催第53期定時株主総会の決議に基づき、2019年7月1日付で減
      資の効力が発生し、資本金の額3,268,756千円を3,168,756千円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え
      ております。
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       (5)【大株主の状況】
                                                   2019年8月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
           氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                        千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-
                                           16,967,370            95.72
     イオンリテール株式会社
                        1
                        東京都千代田区大手町1丁目5-1                     235,400           1.33
     みずほ証券株式会社
                        東京都千代田区大手町1丁目1-
                                             164,400           0.93
     シティグループ証券株式会社
                        1 大手町パークビルディング
                        東京都千代田区内幸町1丁目3-3                     115,100           0.65
     アドミラルキャピタル株式会社
     ビーエヌワイエム         アズ   エージー
                        225  LIBERTY    STREET,    NEW  YORK   NY
     ティ   クライアンツ ノン          トリー
                        10286,    U.S.A
                                             47,800           0.27
     ティー    ジャスデック
                        (東京都千代田区丸の内2丁目7-
     (常任代理人)株式会社三菱UFJ
                        1 決済事業部)
     銀行
                                              6,800          0.04
     市川 正史                  東京都港区
     メロン バンク トリーティー ク
                        ONE  BOSTON    PLACE   BOSTON,    MA  02108
     ライアンツ オムニバス
                                              6,400          0.04
      (常任代理人)株式会社みずほ銀行                  (東京都港区港南2丁目15-1)
     決済営業部
     ステート ストリート バンク ア
                        P.O.BOX    351  BOSTON    MASSACHUSETTS
     ンド トラスト カンパニー 50
     5225                  02101   U.S.A                   5,600          0.03
     (常任代理人)株式会社みずほ銀行                  (東京都港区港南2丁目15-1)
     決済営業部
                                              5,000          0.03
     近藤 喜一                  栃木県下野市
                        山口県下関市川中本町1丁目9-16                      2,600          0.01
     ダイイチ物産株式会社
                               ───             17,556,470            99.05

             計
       (注)1.上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が22,404株、失念株式が8,976株あります。
          2.イオン株式会社が保有していた当社の株式はイオンリテール株式会社に分割承継され、当社の親会
            社はイオンリテール株式会社となっております。なお、名義変更手続きは未完了となっておりま
            す。
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       (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年8月31日現在
              区分               株式数(株)           議決権の数(個)              内容

      無議決権株式                         -            -           -
      議決権制限株式(自己株式等)                         -            -           -
      議決権制限株式(その他)                         -            -           -
      完全議決権株式(自己株式等)(注1)                    普通株式    44,100                 -           -
      完全議決権株式(その他)  (注2)                    普通株式  17,721,300                  177,213          -
                                                 1単元(100株)未
                          普通株式             4,044
      単元未満株式        (注2)                                     -
                                                 満の株式
      発行済株式総数                          17,769,444           -           -
      総株主の議決権                         -             177,213          -
      (注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
         2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式
           がそれぞれ22,400株(議決権の個数224個)及び4株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年8月31日現在
                                                    発行済株式総数

                              自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                       (%)
                 東京都調布市調布ヶ丘
                 一丁目18番地1
     オリジン東秀株式会社                            44,100       -        44,100          0.25
                 調布センタービル5階
          計            -          44,100       -        44,100          0.25
      2【株価の推移】

        当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
      3【役員の状況】

        前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
        (1)役職の異動
          前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役職の異動はありません。
        (2)退任役員
          前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の退任はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.中間財務諸表の作成方法について
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)に
       基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2019年3月1日から2019年8月31日
       まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
      3.中間連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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      1【中間財務諸表等】
       (1)【中間財務諸表】
        ①【中間貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年2月28日)              (2019年8月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       3,723,427              1,955,424
         現金及び預金
                                         48,812              86,620
         売掛金
                                       1,331,767              1,571,118
         たな卸資産
                                       2,022,772              2,621,692
         預け金
                                       1,167,584              1,519,462
         未収入金
                                        395,017              459,732
         その他
                                        △ 2,289             △ 2,769
         貸倒引当金
                                       8,687,092              8,211,281
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                    ※1 , ※2 4,999,794           ※1 , ※2 5,208,143
          建物(純額)
                                      ※1 1,684,779             ※1 2,254,185
          工具、器具及び備品(純額)
                                      ※2 1,313,589             ※2 1,313,371
          土地
                                      ※1 1,095,332             ※1 1,193,685
          その他(純額)
                                       9,093,495              9,969,385
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                196,273              246,336
         投資その他の資産
                                       3,540,506              2,806,152
          投資有価証券
                                       2,108,744              2,094,253
          長期差入保証金
                                        631,910              883,735
          繰延税金資産
                                       ※1 379,505             ※1 378,379
          賃貸不動産(純額)
                                         61,363              60,699
          前払年金費用
                                         94,032              102,648
          その他
                                        △ 11,328             △ 10,614
          貸倒引当金
                                       6,804,733              6,315,253
          投資その他の資産合計
                                       16,094,502              16,530,974
         固定資産合計
                                       24,781,595              24,742,255
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年2月28日)              (2019年8月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       1,291,582              1,583,796
         買掛金
                                        168,120              168,120
         1年内返済予定の長期借入金
                                       2,466,143              2,946,421
         未払金
                                        868,928              356,452
         未払法人税等
                                        495,425              200,202
         未払消費税等
                                        193,505              188,712
         賞与引当金
                                         22,900              10,300
         役員業績報酬引当金
                                         64,849              196,132
         その他
                                       5,571,456              5,650,138
         流動負債合計
       固定負債
                                       1,313,760              1,229,700
         長期借入金
                                         54,273              15,130
         役員退職慰労引当金
                                        995,948             1,006,087
         資産除去債務
                                         3,580              1,340
         その他
                                       2,367,561              2,252,257
         固定負債合計
                                       7,939,018              7,902,396
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       3,268,756               100,000
         資本金
         資本剰余金
                                       3,091,791              3,091,791
          資本準備金
                                           -           3,168,756
          その他資本剰余金
                                       3,091,791              6,260,547
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        402,962              402,962
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       4,850,000              4,850,000
            別途積立金
                                       4,949,610              5,449,515
            繰越利益剰余金
                                       10,202,572              10,702,478
          利益剰余金合計
                                        △ 99,495             △ 99,495
         自己株式
                                       16,463,624              16,963,530
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        378,952             △ 123,670
         その他有価証券評価差額金
                                        378,952             △ 123,670
         評価・換算差額等合計
                                       16,842,577              16,839,859
       純資産合計
                                       24,781,595              24,742,255
      負債純資産合計
                                 14/35







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        ②【中間損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前中間会計期間              当中間会計期間
                                (自 2018年3月1日              (自 2019年3月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
                                       22,878,272              22,922,526
      売上高
                                       8,470,902              8,278,109
      売上原価
                                       14,407,369              14,644,416
      売上総利益
                                       1,036,368              1,017,539
      その他の営業収入
                                       15,443,738              15,661,956
      営業総利益
                                       14,132,333              14,381,928
      販売費及び一般管理費
                                       1,311,404              1,280,027
      営業利益
                                        ※1 74,552             ※1 45,916
      営業外収益
                                        ※2 25,194             ※2 33,745
      営業外費用
                                       1,360,762              1,292,197
      経常利益
                                        ※3 8,953            ※3 25,996
      特別利益
                                     ※4 , ※5 401,953           ※4 , ※5 211,853
      特別損失
                                        967,762             1,106,340
      税引前中間純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   363,738              360,648
                                        △ 7,383             △ 20,093
      法人税等調整額
                                        356,355              340,554
      法人税等合計
                                        611,407              765,785
      中間純利益
                                 15/35













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                                                              半期報告書
        ③【中間株主資本等変動計算書】
          前中間会計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本剰      資本剰余金合                       利益剰余金合
                     資本準備金                 利益準備金
                            余金      計                       計
                                                 繰越利益剰余
                                            別途積立金
                                                    金
     当期首残高           3,268,756      3,091,791         -   3,091,791       402,962     4,850,000      3,604,341      8,857,304
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                            △ 265,879     △ 265,879
      中間純利益
                                                   611,407      611,407
      資本金から剰余金への
      振替
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計              -      -      -      -      -      -    345,528      345,528
     当中間期末残高
                3,268,756      3,091,791         -   3,091,791       402,962     4,850,000      3,949,869      9,202,832
                      株主資本                評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                  その他有価証券評価
                  自己株式        株主資本合計                評価・換算差額等合計
                                  差額金
     当期首残高
                    △ 99,495       15,118,356          330,641         330,641        15,448,997
     当中間期変動額
      剰余金の配当                       △ 265,879                          △ 265,879
      中間純利益                        611,407                           611,407
      資本金から剰余金への
                                                           -
      振替
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額
                                       309,107         309,107         309,107
      (純額)
     当中間期変動額合計                  -       345,528         309,107         309,107         654,635
     当中間期末残高               △ 99,495       15,463,884          639,749         639,749        16,103,633
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          当中間会計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)
                                                  (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本剰      資本剰余金合                       利益剰余金合
                     資本準備金                 利益準備金
                            余金      計               繰越利益剰余        計
                                            別途積立金
                                                    金
     当期首残高
                3,268,756      3,091,791         -   3,091,791       402,962     4,850,000      4,949,610     10,202,572
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                            △ 265,879     △ 265,879
      中間純利益                                             765,785      765,785
      資本金から剰余金への
                △ 3,168,756           3,168,756      3,168,756
      振替
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計          △ 3,168,756         -   3,168,756      3,168,756         -      -    499,905      499,905
     当中間期末残高            100,000     3,091,791      3,168,756      6,260,547       402,962     4,850,000      5,449,515     10,702,478
                      株主資本                評価・換算差額等

                                                      純資産合計
                                  その他有価証券評価
                  自己株式        株主資本合計                評価・換算差額等合計
                                  差額金
     当期首残高               △ 99,495       16,463,624          378,952         378,952        16,842,577
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                             △ 265,879                          △ 265,879
      中間純利益                        765,785                           765,785
      資本金から剰余金への
                                                           -
      振替
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額                                △ 502,623        △ 502,623        △ 502,623
      (純額)
     当中間期変動額合計
                       -       499,905        △ 502,623        △ 502,623         △ 2,717
     当中間期末残高               △ 99,495       16,963,530          △ 123,670        △ 123,670        16,839,859
                                 17/35









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        ④【中間キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前中間会計期間              当中間会計期間
                                (自 2018年3月1日              (自 2019年3月1日
                                 至 2018年8月31日)               至 2019年8月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        967,762             1,106,340
       税引前中間純利益
                                        649,690              685,898
       減価償却費
                                        216,041               69,750
       減損損失
       引当金の増減額(△は減少)                                  53,106             △ 56,770
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                 107,774               96,596
                                        △ 57,558             △ 28,784
       受取利息及び受取配当金
                                         63,949              42,552
       店舗閉鎖損失
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 42,814             △ 37,808
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 293,081             △ 239,350
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  35,095              292,213
       未払金の増減額(△は減少)                                 340,331              392,474
       未収入金の増減額(△は増加)                                △ 167,677             △ 329,876
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                 245,116             △ 295,222
                                         6,521              4,492
       支払利息
                                        △ 31,314             △ 213,257
       その他
       小計                                2,092,944              1,489,249
       利息及び配当金の受取額                                  57,556              28,220
                                        △ 6,521             △ 4,492
       利息の支払額
                                       △ 218,936             △ 723,557
       法人税等の支払額
                                       1,925,043               789,419
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 2,288,503             △ 1,489,122
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 52,039             △ 110,185
       無形固定資産の取得による支出
                                         65,953              24,154
       長期差入保証金の回収による収入
                                        △ 39,205             △ 38,093
       出店による支出
                                        △ 64,430             △ 14,581
       閉店による支出
                                         15,370              21,255
       その他
                                      △ 2,362,853             △ 1,606,572
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 84,060             △ 84,060
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 265,882             △ 265,855
       配当金の支払額
                                       △ 349,942             △ 349,915
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,967              △ 935
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 785,786            △ 1,168,003
                                       2,061,591              5,723,427
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,275,805              ※ 4,555,424
      現金及び現金同等物の中間期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
        1.有価証券の評価基準及び評価方法
          その他有価証券
            時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定)
        2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

        (1)商品及び製品
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        (2)原材料
           同上
        (3)仕掛品
           同上
        (4)貯蔵品
           最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        3.固定資産の減価償却の方法

        (1)有形固定資産及び賃貸不動産
           定額法
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物        5年~59年
           工具、器具及び備品 3年~8年
           機械装置      7年~10年
           車両運搬具     4年
           賃貸不動産     4年~57年
        (2)無形固定資産
           定額法
           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
           ております。
        4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

           外貨建金銭債権債務は、中間期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
           おります。
        5.引当金の計上基準

        (1)貸倒引当金
           債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
           については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)賞与引当金
           従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
        (3)役員業績報酬引当金
           役員に対して支給する業績報酬の支出に備えるため、支給見込額の当中間会計期間に負担すべき金額を計
           上しております。
        (4)退職給付引当金及び前払年金費用
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
           計上しております。
           ①  退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
           給付算定式基準によっております。
           ②  数理計算上の差異の費用処理方法
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法によ
           り翌事業年度から費用処理しております。
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        (5)役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
           ております。
        6.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負
           わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
        7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                2018年2月16日)を当中間会計期間
          の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
          する方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」218,532千円は、「投資そ
          の他の資産」の「繰延税金資産」631,910千円に含めて表示しております。
         (中間貸借対照表関係)

       ※1 有形固定資産及び賃貸不動産の減価償却累計額
                              前事業年度               当中間会計期間
                            (2019年2月28日)                (2019年8月31日)
           有形固定資産                      10,223,508     千円           10,390,419     千円
           賃貸不動産                        83,496   千円             84,623   千円
          減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
       ※2 担保提供資産

                              前事業年度               当中間会計期間
                            (2019年2月28日)                (2019年8月31日)
           建物                       265,854    千円            261,726千円
           土地                       829,980千円                829,980千円
           計                      1,095,835千円                1,091,707千円
          上記物件については、担保に係る債務はありません。
                                 20/35









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         (中間損益計算書関係)
       ※1 営業外収益の主要項目
                             前中間会計期間                当中間会計期間
                           (自    2018年3月1日             (自    2019年3月1日
                            至   2018年8月31日)              至   2019年8月31日)
           受取家賃                        12,417千円                12,328千円
           受取利息                          36千円              1,415千円
           受取配当金                        57,521千円                27,368千円
           受取保険金                        1,722千円                  67千円
       ※2 営業外費用の主要項目

                             前中間会計期間                当中間会計期間
                           (自    2018年3月1日             (自    2019年3月1日
                            至   2018年8月31日)              至   2019年8月31日)
           現金過不足                        6,707千円                8,827千円
           支払利息                        6,521千円                4,492千円
           不動産賃貸費用                        1,318千円                2,037千円
           貸倒損失                            -            4,100千円
           貸倒引当金繰入額                        1,745千円                 532千円
       ※3 特別利益の主要項目

                             前中間会計期間                当中間会計期間
                           (自    2018年3月1日             (自    2019年3月1日
                            至   2018年8月31日)              至   2019年8月31日)
           立退補償金                        8,803千円                24,745千円
       ※4 特別損失の主要項目

                             前中間会計期間                当中間会計期間
                           (自    2018年3月1日             (自    2019年3月1日
                            至   2018年8月31日)              至   2019年8月31日)
           固定資産除却損                       107,922千円                 97,694千円
           減損損失                       216,041千円                 69,750千円
           店舗閉鎖損失                        63,949千円                42,552千円
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       ※5 減損損失
         前中間会計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)
         当社は以下のグルーピングにて減損損失を計上しております。
              用途           種類              場所
              店舗           建物等            東京都杉並区他
          当社は減損損失を認識するにあたり、店舗、賃貸資産及び遊休資産をキャッシュ・フローを生み出す最小単
         位としてグルーピングしております。また、本社及び工場等につきましては、全社資産としてグルーピングし
         ております。
          グルーピングの最小単位である店舗、賃貸資産における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又はマ
         イナスとなる見込みである資産グループ及び、遊休状態にあり今後の使用目的が立っていない資産グループの
         帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
                種類          金額(千円)
           建物                  157,251
           長期前払費用                   1,675
           工具、器具及び備品                  42,498
           ソフトウエア                   8,800
           土地                    169
           その他                   5,645
           合計                  216,041
          資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、固定
         資産税評価額等を基に算定した金額により評価しております。また使用価値は、将来キャッシュ・フローを
         4.5%で割り引いて計算しております。
         当中間会計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

         当社は以下のグルーピングにて減損損失を計上しております。
              用途           種類              場所
              店舗           建物等            東京都港区他
          当社は減損損失を認識するにあたり、店舗、賃貸資産及び遊休資産をキャッシュ・フローを生み出す最小単
         位としてグルーピングしております。また、本社及び工場等につきましては、全社資産としてグルーピングし
         ております。
          グルーピングの最小単位である店舗、賃貸資産における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又はマ
         イナスとなる見込みである資産グループ及び、遊休状態にあり今後の使用目的が立っていない資産グループの
         帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
                種類          金額(千円)
           工具、器具及び備品                  38,516
           建物                  29,352
           長期前払費用                   1,662
           土地                    218
           合計                  69,750
          資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、固定
         資産税評価額等を基に算定した金額により評価しております。また使用価値は、将来キャッシュ・フローを
         4.5%で割り引いて計算しております。
        6 減価償却実施額

                           前中間会計期間                当中間会計期間

                         (自    2018年3月1日             (自    2019年3月1日
                          至   2018年8月31日)              至   2019年8月31日)
         有形固定資産                       590,022千円                622,336千円
         無形固定資産                        36,544千円                40,387千円
         投資その他の資産                        23,123千円                23,174千円
                                 22/35



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         (中間株主資本等変動計算書関係)
        前中間会計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)
        1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当事業年度期首          当中間会計期間増加          当中間会計期間減少          当中間会計期間末
                     株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
       普通株式                17,769,444              -          -      17,769,444
         合計              17,769,444              -          -      17,769,444
     自己株式
       普通株式                  44,112            -          -        44,112
         合計                44,112            -          -        44,112
        2.配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                         配当金の総額
       (決議)         株式の種類                    配当額         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                    (円)
     2018年4月18日
                 普通株式           265,879            15   2018年2月28日         2018年5月18日
     取締役会
         (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

            該当事項はありません。
        当中間会計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

        1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当事業年度期首          当中間会計期間増加          当中間会計期間減少          当中間会計期間末
                     株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
       普通株式                17,769,444              -          -      17,769,444
         合計              17,769,444              -          -      17,769,444
     自己株式
       普通株式                  44,112            -          -        44,112
         合計                44,112            -          -        44,112
        2.配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                                   1株当たり
                         配当金の総額
       (決議)         株式の種類                    配当額         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                    (円)
     2019年4月17日
                 普通株式           265,879            15   2019年2月28日         2019年5月24日
     取締役会
         (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

            該当事項はありません。
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         (中間キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前中間会計期間                当中間会計期間
                           (自    2018年3月1日             (自    2019年3月1日
                            至   2018年8月31日)              至   2019年8月31日)
           現金及び預金勘定                      1,275,805千円                1,955,424千円
           預け金(預託運用)                            -          2,600,000千円
           現金及び現金同等物                      1,275,805千円                4,555,424千円
         (リース取引関係)

       1.ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
         該当事項はありません。
       2.オペレーティング・リース取引

          (借主側)
         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                 (単位:千円)
                              前事業年度               当中間会計期間
                            (2019年2月28日)                (2019年8月31日)
          1年内                           3,951                  -
          1年超                             -                -
                 合計                    3,951                  -
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         (金融商品関係)
          前事業年度(2019年2月28日)
          金融商品の時価等に関する事項
           2019年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                                 貸借対照表
                                             時価          差額
                                  計上額
           ①現金及び預金                         3,723,427          3,723,427             -

           ②売掛金                          48,812          48,812           -

           ③預け金                         2,022,772          2,022,772             -

           ④未収入金                         1,167,584          1,167,584             -

           ⑤投資有価証券                         3,540,506          3,540,506             -

           ⑥長期差入保証金                         2,108,744          2,110,335           1,590

               資産計                    12,611,847          12,613,438            1,590

           ①買掛金                         1,291,582          1,291,582             -

           ②未払金                         2,466,143          2,466,143             -

           ③未払法人税等                          868,928          868,928            -

           ④未払消費税等                          495,425          495,425            -

           ⑤長期借入金(1年内返済予定を含む)                         1,481,880          1,483,297           1,417

               負債計                     6,603,961          6,605,379           1,417

         (注)金融商品の時価の算定方法
           資産
           ①現金及び預金、②売掛金、③預け金、④未収入金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
             ます。
           ⑤投資有価証券
             これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
           ⑥長期差入保証金
            各契約期間に基づき、信用リスクを加味し、リスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定し
            ております。
           負債
           ①買掛金、②未払金、③未払法人税等、④未払消費税等
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
             ます。
           ⑤長期借入金
            各契約期間に基づき、元利金の合計額を、リスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引
            いた現在価値により算定しております。
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          当中間会計期間(2019年8月31日)
          金融商品の時価等に関する事項
           2019年8月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
           す。
                                                     (単位:千円)
                                中間貸借対照表
                                             時価          差額
                                  計上額
           ①現金及び預金                         1,955,424          1,955,424             -

           ②売掛金                          86,620          86,620           -

           ③預け金                         2,621,692          2,621,692             -

           ④未収入金                         1,519,462          1,519,462             -

           ⑤投資有価証券                         2,806,152          2,806,152             -

           ⑥長期差入保証金                         2,094,253          2,095,712           1,459

               資産計                    11,083,605          11,085,064            1,459

           ①買掛金                         1,583,796          1,583,796             -

           ②未払金                         2,946,421          2,946,421             -

           ③未払法人税等                          356,452          356,452            -

           ④未払消費税等                          200,202          200,202            -

           ⑤長期借入金(1年内返済予定を含む)                         1,397,820          1,398,950           1,130

               負債計                     6,484,693          6,485,824           1,130

         (注)金融商品の時価の算定方法
           資産
           ①現金及び預金、②売掛金、③預け金、④未収入金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
             ます。
           ⑤投資有価証券
             これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
           ⑥長期差入保証金
            各契約期間に基づき、信用リスクを加味し、リスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定し
            ております。
           負債
           ①買掛金、②未払金、③未払法人税等、④未払消費税等
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
             ます。
           ⑤長期借入金
            各契約期間に基づき、元利金の合計額を、リスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引
            いた現在価値により算定しております。
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         (有価証券関係)
         その他有価証券
         前事業年度(2019年2月28日)
                                 貸借対照表計上額           取得原価
                                                    差額(千円)
                  種類
                                   (千円)         (千円)
                                    3,540,340         2,995,075          545,264
                     (1)株式
                     (2)債券
                        ①国債・地方債等                -         -         -
       貸借対照表計上額が取得原価
                        ②社債                -         -         -
       を超えるもの
                        ③その他                -         -         -
                     (3)その他                  -         -         -
                                    3,540,340         2,995,075          545,264
                          小計
                                       166         175         △8
                     (1)株式
                     (2)債券
                        ①国債・地方債等                -         -         -
       貸借対照表計上額が取得原価
                        ②社債                -         -         -
       を超えないもの
                        ③その他                -         -         -
                     (3)その他                  -         -         -
                                       166         175         △8
                          小計
                                    3,540,506         2,995,251          545,255
                  合計
      (注) 当事業年度においては減損処理の対象がないため、その計上を行っておりません。減損処理に当たっては、
          当事業年度末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30~50%下
          落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って
          おります。
         その他有価証券

         当中間会計期間(2019年8月31日)
                                 中間貸借対照表計           取得原価
                                                    差額(千円)
                  種類
                                 上額(千円)           (千円)
                                      4,890         1,656         3,233
                     (1)株式
                     (2)債券
                        ①国債・地方債等                -         -         -
       中間貸借対照表計上額が取得
                        ②社債                -         -         -
       原価を超えるもの
                        ③その他                -         -         -
                     (3)その他                  -         -         -
                                      4,890         1,656         3,233
                          小計
                                    2,801,262         2,993,594         △192,332
                     (1)株式
                     (2)債券
                        ①国債・地方債等                -         -         -
       中間貸借対照表計上額が取得
                        ②社債                -         -         -
       原価を超えないもの
                        ③その他                -         -         -
                     (3)その他                  -         -         -
                                    2,801,262         2,993,594         △192,332
                          小計
                                    2,806,152         2,995,251         △189,098
                  合計
      (注) 当中間会計期間においては減損処理の対象がないため、その計上を行っておりません。減損処理に当たって
          は、当中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、全て減損処理を行い、
          30~50%下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処
          理を行っております。
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         (資産除去債務関係)
          資産除去債務のうち中間貸借対照表(貸借対照表)に計上しているもの
           当該資産除去債務の総額の増減

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                (自 2018年3月1日               (自 2019年3月1日
                                 至 2019年2月28日)               至 2019年8月31日)
             期首残高                         996,987千円              995,948千円
             有形固定資産の取得に伴う増加額                          53,139              31,059
             時の経過による調整額                          2,556              1,204
             資産除去債務の履行による減少額                         △56,735              △22,125
             中間期末(期末)残高                         995,948             1,006,087
         (賃貸等不動産関係)

          賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載しておりません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
         1.報告セグメントの概要
           当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会及び経営
          会議が経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
          ます。
           当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品・サービスについて包括的
          な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
           したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、経済的特
          徴及び、商品・サービス等の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「オリジン事業」、「外食
          事業」及び「デリカ融合事業」の3つを報告セグメントとしております。
           「オリジン事業」は、直営の路面店と、親会社であるイオンリテール株式会社及びグループ会社が運営する
          ショッピングセンター内に出店しているコンセッショナリー契約店舗の2形態にて、弁当・惣菜のテイクアウ
          ト店を運営しております。
           「外食事業」は、定食及び中華料理の飲食店を運営しております。
           「デリカ融合事業」は、親会社であるイオンリテール株式会社及びグループ会社への販売ノウハウの提供及
          び商品の供給等を行っております。
         2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま
          す。
           報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
         3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

           前中間会計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

                                                     (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                       中間財務諸
                                         その他          調整額
                                                       表計上額
                                              合計
                                        (注)1          (注)2
                               デリカ
                                                       (注)3
                     オリジン      外食          計
                                融合
           営業収益

            外部顧客への営業
                     21,001,933     1,884,014     1,023,397     23,909,345       5,295   23,914,640         -  23,914,640
            収益
            セグメント間の内
                        -     -     -     -    -     -     -      -
            部営業収益又は振
            替高
                     21,001,933     1,884,014     1,023,397     23,909,345       5,295   23,914,640         -  23,914,640
               計
                     1,844,126      219,389     625,190    2,688,706      5,251   2,693,958     △ 1,382,553      1,311,404
           セグメント利益
                     11,725,844     1,440,600     1,317,613     14,484,058        72 14,484,130     10,384,603      24,868,734
           セグメント資産
           その他の項目

                      505,744     63,699     17,517    586,961       0  586,961      62,729     649,690
            減価償却費
            有形固定資産及び
                      996,472     371,858     25,004    1,393,335       -  1,393,335       14,906    1,408,241
            無形固定資産の増
            加額
          (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、店舗設備関連事業等
               を含んでおります。
             2.調整額は、以下のとおりであります。
             (1)セグメント利益の調整額△1,382,553千円は、主に報告セグメントに配分していない管理部門の
               一般管理費であります。
             (2)セグメント資産の調整額10,384,603千円は、主に報告セグメントに配分していない投資有価証
               券等の全社資産であります。
             (3)減価償却費の調整額62,729千円は、主に報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価
               償却費であります。
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             (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額14,906千円は、主に報告セグメントに配分し
               ていない全社資産の設備投資額であり、主に工具、器具及び備品並びにソフトウエアの増加額で
               あります。
             3.セグメント利益は、中間財務諸表の営業利益と調整を行っております。
           当中間会計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

                                                     (単位:千円)
                           報告セグメント
                                                       中間財務諸
                                         その他          調整額
                                                       表計上額
                                              合計
                                        (注)1          (注)2
                               デリカ
                                                       (注)3
                     オリジン      外食          計
                                融合
           営業収益

            外部顧客への営業
                     20,806,720     2,121,449     1,008,572     23,936,742       3,323   23,940,065         -  23,940,065
            収益
            セグメント間の内
                        -     -     -     -    -     -     -      -
            部営業収益又は振
            替高
                     20,806,720     2,121,449     1,008,572     23,936,742       3,323   23,940,065         -  23,940,065
               計
                     1,593,344      191,506     619,554    2,404,404      3,221   2,407,626     △ 1,127,599      1,280,027
           セグメント利益
                     11,908,739     2,012,559     1,236,308     15,157,607        40 15,157,648      9,584,607     24,742,255
           セグメント資産
           その他の項目

                      518,439     81,096     16,886    616,422       0  616,422      69,475     685,898
            減価償却費
            有形固定資産及び
                     1,212,213      472,845     29,407    1,714,467       -  1,714,467       13,837    1,728,304
            無形固定資産の増
            加額
          (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、店舗設備関連事業等
               を含んでおります。
             2.調整額は、以下のとおりであります。
             (1)セグメント利益の調整額△1,127,599千円は、主に報告セグメントに配分していない管理部門の
               一般管理費であります。
             (2)セグメント資産の調整額9,584,607千円は、主に報告セグメントに配分していない投資有価証券
               等の全社資産であります。
             (3)減価償却費の調整額69,475千円は、主に報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価
               償却費であります。
             (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額13,837千円は、主に報告セグメントに配分し
               ていない全社資産の設備投資額であり、主に工具、器具及び備品並びにソフトウエアの増加額で
               あります。
             3.セグメント利益は、中間財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
         前中間会計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)営業収益
             本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         当中間会計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)営業収益
             本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

             本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

         Ⅰ 前中間会計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)
                                                     (単位:千円)
                 オリジン         外食      デリカ融合         その他      全社・消去         合計
                   154,789        52,281          -       -      8,969      216,041
           減損損失
         Ⅱ 当中間会計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

                                                     (単位:千円)
                 オリジン         外食      デリカ融合         その他      全社・消去         合計
                    65,464        4,067          -       -       218      69,750
           減損損失
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                    前中間会計期間              当中間会計期間
                                  (自 2018年3月1日              (自 2019年3月1日
                                   至 2018年8月31日)              至 2019年8月31日)
     1株当たり中間純利益金額                                    34.49円              43.20円
     (算定上の基礎)

      中間純利益金額(千円)                                  611,407              765,785

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -              -

      普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                  611,407              765,785

      普通株式の期中平均株式数(千株)                                  17,725              17,725

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
                                     前事業年度             当中間会計期間

                                   (2019年2月28日)              (2019年8月31日)
     1株当たり純資産額                                   950.19円              950.04円
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の参考情報】
     当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     1 有価証券報告書及びその添付書類
        事業年度(第53期)(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) 2019年5月24日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                 2019年11月18日

     オリジン東秀株式会社

       取締役会 御中

                         有限責任監査法人 トーマツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            大 竹  貴 也                印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            山 本  千         鶴   子    印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

     ているオリジン東秀株式会社の2019年3月1日から2020年2月29日までの第54期事業年度の中間会計期間
     (2019年3月1日から2019年8月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
     書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、オリジン東秀株式会社の2019年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2019
     年3月1日から2019年8月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

          別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 35/35



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