昭和リース株式会社 半期報告書 第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 半期報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 昭和リース株式会社
カテゴリ 半期報告書

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                                                      昭和リース株式会社(E31658)
                                                              半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    半期報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年11月22日
      【中間会計期間】                    第51期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
      【会社名】                    昭和リース株式会社
      【英訳名】                    Showa   Leasing    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 瀬戸 紳一郎
      【本店の所在の場所】                    東京都文京区後楽一丁目4番14号
      【電話番号】                    03-4284-1111
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 業務管理部門長  松下 修
      【最寄りの連絡場所】                    東京都文京区後楽一丁目4番14号
      【電話番号】                    03-4284-1111
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 業務管理部門長  松下 修
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次            第49期中       第50期中       第51期中        第49期       第50期
                          自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年

                          4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
             会計期間
                          至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                          9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
                   (百万円)         47,462       45,297       49,881       96,305       91,518
     売上高
                   (百万円)          1,988       3,556       2,329       1,980       5,834
     経常利益
     親会社株主に帰属する
                   (百万円)          1,510       2,449       1,538       3,472       3,995
     中間(当期)純利益
                   (百万円)          2,139       2,711       1,445       2,644       4,016
     中間包括利益又は包括利益
                   (百万円)         103,731       105,415       105,805       104,235       106,719
     純資産額
                   (百万円)         532,840       530,518       627,851       565,649       559,029
     総資産額
                    (円)        338.49       343.99       339.79       340.14       348.26
     1株当たり純資産額
     1株当たり中間(当期)
                    (円)         4.93       7.99       5.02       11.33       13.04
     純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     中間(当期)純利益
                    (%)         19.46       19.86       16.58       18.42       19.08
     自己資本比率
     営業活動による
                   (百万円)        △ 14,596       24,479       △ 7,665      △ 17,978       42,438
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)          △ 361      △ 489     △ 1,808       1,064      △ 28,799
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)        △ 10,758      △ 31,574      △ 18,166       19,105      △ 13,472
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                   (百万円)          9,340       29,678        9,787       37,233       37,438
     中間期末(期末)残高
                             498       508       607       522       522
     従業員数
                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                        [ 23 ]      [ 19 ]      [ 29 ]      [ 20 ]      [ 20 ]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         3.  従業員数は、嘱託及び契約社員の中間(当)期末雇用人員を[ ]内に外書きで記載しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次            第49期中       第50期中       第51期中        第49期       第50期
                          自2017年       自2018年       自2019年       自2017年       自2018年

                          4月1日        4月1日        4月1日        4月1日        4月1日
             会計期間
                          至2017年       至2018年       至2019年       至2018年       至2019年
                          9月30日        9月30日        9月30日        3月31日        3月31日
                   (百万円)         43,815       41,564       40,796       87,957       83,312
     売上高
                   (百万円)          1,978       3,456       1,990       1,878       5,861
     経常利益
                   (百万円)          1,483       2,337       1,385       3,435       3,999
     中間(当期)純利益
                   (百万円)         29,360       29,360       29,360       29,360       29,360
     資本金
                    (株)      306,276,912       306,276,912       306,276,912       306,276,912       306,276,912
     発行済株式総数
                   (百万円)         104,174       105,760       104,496       104,691       107,224
     純資産額
                   (百万円)         521,540       520,755       527,948       554,537       550,590
     総資産額
                    (円)          -       -       -      5.00       13.00
     1株当たり配当額
                    (%)         19.97       20.31       19.79       18.88       19.47
     自己資本比率
     従業員数                        491       501       506       514       514

                    (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                        [ 22 ]      [ 17 ]      [ 18 ]      [ 19 ]      [ 18 ]
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.従業員数は、嘱託及び契約社員の中間(当)期末雇用人員を[ ]内に外書きで記載しております。
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      2【事業の内容】
        当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更
       はありません。
        当中間連結会計期間において、神鋼リース株式会社の株式を80%取得し、連結子会社としました。これは建設機械
       のファイナンス、アセットビジネスに注力してきた当社が、株式会社神戸製鋼所も株主に持つメーカー系リース会社
       として知名度と専門性を有する神鋼リース株式会社を連結子会社とすることで、互いの強みである建設機械ビジネス
       を一層強化することが可能であること等から判断したものであります。なお、神鋼リース株式会社を連結子会社とし
       たことによる当社グループのセグメントの区分に変更はありません。
      3【関係会社の状況】

        当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社になりました。
                                          議決権の所有割合

        名称                   資本金      主要な事業の内容
                   住所                        又は被所有権割合            関係内容
                          (百万円)         (注)1
                                              (%)
      (連結子会社)
                                  リース・割賦           (所有)
      神鋼リース㈱         兵庫県神戸市中央区              3,243                       役員派遣
                                  ファイナンス            80
        (注)2
       (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
         2.特定子会社に該当しております。
      4【従業員の状況】

      (1)連結会社の状況
                                                   2019年9月30日現在
          セグメントの名称                            従業員数(人)
      リース・割賦
                                       509[   21]
      ファイナンス
      その他
      全社(共通)                                  98[    8]
                                       607[   29]
             合計
      (注)1.従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者(兼務出向者は含まない。)を                                                   除き、グ
           ループ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。
         2.当社グループでは、セグメントごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業に従事して
           おります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
         4.従業員数は、嘱託及び契約社員の中間期末雇用人員を[ ]内に外書きで記載しております。
         5.連結会社の従業員数は前連結会計年度末比85名増加しております。これは神鋼リース株式会社を連結子会社
           にしたこと等によるものであります。
      (2)提出会社の状況

                                                   2019年9月30日現在
          セグメントの名称                            従業員数(人)
      リース・割賦
                                       447[   14]
      ファイナンス
      その他
      全社(共通)                                  59[    4]
                                       506[   18]
             合計
      (注)1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者                             (兼務出向者は含まない。)             を除き、社外から当社への出

           向者を含む。)であります。
         2.当社では、セグメントごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業に従事しておりま
           す。
         3.従業員数は、嘱託及び契約社員の中間期末雇用人員を[ ]内に外書きで記載しております。
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      (3)労働組合の状況

        労働組合との間に        特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       (1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
          当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等もしくは経営上の目標の達成
         状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更はありません。
          また、新たに定めた経営方針・経営戦略等もしくは指標等はありません。
       (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

          当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありませ
         ん。
          また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
      2【事業等のリスク】

        当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等
       のリスクについての重要な変更はありません。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        当中間連結会計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」)
       の状況の概要は次のとおりであります。
      (1)経営成績等の状況の概要

       財政状態及び経営成績の状況
         当中間連結会計期間において、日本経済は海外経済の減速を主因に回復にやや陰りがみられたものの、企業収益
        は底堅く推移し、雇用・所得環境も継続して改善傾向が見られました。しかしながら、米中貿易・経済摩擦による
        経済への下押し圧力の高まりが懸念されることや、英国のEU離脱問題等の影響等、依然として先行きは不透明な
        状況にあります。
         リース業界において、2019年4月~9月累計のリース取扱高は、前年同期比14.2%増加の2兆6,983億円となり
        ました。(公益社団法人リース事業協会統計)
         このような状況の下、当社グループは、新生銀行グループの中期経営戦略の基本戦略の下、2019年度よりスター
        トさせた中期事業計画の実現に向けて業務戦略を実施し、健全な事業運営を行ってまいりました。この結果、当中
        間連結会計期間の業績は次のとおりとなりました。
         当中間連結会計期間の契約実行高は前年同期比31.3%増加の1,512億17百万円となり、当中間連結会計期間末に
        おける営業資産残高は          前年度末比     18.9%増加の5,661億40百万円となりました。
         財務面では、当中間連結会計期間末の総資産残高は前年度末比                              12.3%   増加の6,278億51百万円となりました。ま
        た、有利子負債残高(リース債務を除く)は同17.1%増加の4,437億26百万円となりました。
         損益面では、売上高は前年同期比10.1%増加の498億81百万円、営業利益は同39.0%減少の20億78百万円、経常
        利益は同34.5%減少の23億29百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同37.2%減少の15億38百万円となりまし
        た。
        セグメントの経営成績は、次のとおりであります。なお、セグメント利益は売上総利益ベースの数値であります。

        ①リース・割賦

          リース・割賦事業の契約実行高は前年同期比53.2%増加の945億66百万円となり、営業資産残高は前年度末比
         22.2%増加の4,987億55百万円となりました。また、売上高は前年同期比12.8%増加の405億70百万円となり、
         セグメント利益は前年同期比16.9%増加の47億39百万円となりました。
        ②ファイナンス
          ファイナンス事業の契約実行高は前年同期比6.9%増加の562億75百万円となり、営業資産残高は前年度末比
         0.5%減少の673億85百万円となりました。また、売上高は前年同期比15.4%減少の8億42百万円となり、セグ
         メント利益は前年同期比14.6%減少の6億95百万円となりました。
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        ③その他

         その他事業の契約実行高は前年度比57.2%減少の3億74百万円となりました。また、売上高は前年同期比1.7%
        増加の84億67百万円となり、セグメント利益は前年度比28.3%減少の13億71百万円となりました。
      (2)キャッシュ・フローの状況

          当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高より276億51百万円減少し、
         97億87百万円となりました。各区分のキャッシュ・フローの状況の内訳は、以下のとおりであります。
        ①営業活動によるキャッシュ・フロー

          営業活動による収入は、税金等調整前中間純利益23億26百万円、賃貸資産減価償却費32億74百万円、リース
         債権及びリース投資資産の減少22億61百万円、営業貸付金の減少45億57百万円及び仕入債務の増加15億47百万
         円等がありました。一方営業活動による支出は、割賦債権の増加64億88百万円、賃貸資産の取得47億73百万
         円、及び貸倒引当金の減少5億13百万円等となりました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは76
         億65百万円の支出となりました。
        ②投資活動によるキャッシュ・フロー

          投資活動による支出は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出16億27百万円及び社用資産の
         取得4億35百万円等の支出があり、投資活動によるキャッシュ・フローは、18億8百万円の支出となりまし
         た。
        ③財務活動によるキャッシュ・フロー

          財務活動による収入は、コマーシャル・ペーパーの純増額150億円及び長期借入れによる収入434億円があり
         ました。一方財務活動による支出は、短期借入金の純減額5億61百万円、長期借入金の返済による支出487億65
         百万円、配当金の支払額39億81百万円、債権流動化の返済による支出142億57百万円及び社債の償還による支出
         100億円がありました。これにより、財務活動によるキャッシュ・フローは、181億66百万円の支出となりまし
         た。
      (3)特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金及びその他の営業貸付債権)の状況

          「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(平成11年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、提出会社にお
         ける貸付金の状況は次のとおりであります。
        ①貸付金の種別残高内訳

                                                   2019年9月30日現在
                                        残高       構成割合      平均約定金利
          貸付種別           件数(件)       構成割合(%)
                                      (百万円)         (%)       (%)
     消費者向
        無担保(住宅向を除く)                  -         -         -       -        -
        有担保(住宅向を除く)                  -         -         -       -        -
        住宅向                  -         -         -       -        -

            計              -         -         -       -        -

     事業者向
            計             1,401        100.00         75,576       100.00        2.403
           合計             1,401        100.00         75,576       100.00        2.403
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        ②資金調達内訳
                                                   2019年9月30日現在
                 借入先等                   残高(百万円)             平均調達金利(%)

     金融機関からの借入                                     251,514               0.57
     その他                                     104,833               0.12

                   社債・CP                        66,000               0.07

                  合計                         356,347               0.44

                                          104,496                 -

     自己資本
                   資本金・出資金                        29,360                -
        ③業種別貸付金残高内訳

                                                   2019年9月30日現在
               業種別              先数(件)       構成割合(%)         残高(百万円)         構成割合(%)

     農業、林業、漁業                           -         -         -        -

     建設業                           66       12.07         1,303         1.73

     製造業                           92       16.82         5,519         7.30

     電気・ガス・熱供給・水道業                            9       1.64         3,158         4.18

     情報通信業                            5       0.91          297        0.39

     運輸業、郵便業                           42        7.68        26,894         35.59

     卸売業、小売業                           113        20.66         4,268         5.65

     金融業、保険業                            6       1.10          349        0.46

     不動産業、物品賃貸業                           62       11.33         14,598         19.32

     宿泊業、飲食サービス業                           17        3.11          263        0.35

     教育、学習支援業                            1       0.18           1       0.00

     医療、福祉                           52        9.51        14,874         19.68

     複合サービス事業                           -         -         -        -

     サービス業(他に分類されないもの)                           80       14.62         4,039         5.34

     個人                           -         -         -        -

     特定非営利活動法人                           -         -         -        -

     その他                            2       0.37           6       0.01

               合計                 547       100.00         75,576        100.00

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        ④担保別貸付金残高内訳
                                                   2019年9月30日現在
                                    残高(百万円)              構成割合(%)

               受入担保の種類
                                             -              -
     有価証券
                   うち株式                          -              -
     債権                                        -              -

                   うち預金                          -              -

     商品                                        -              -

     不動産                                      1,587              2.10

     財団                                        -              -

     その他                                      48,752              64.51

                  計                         50,339              66.61

     保証                                      9,995              13.22

     無担保                                      15,241              20.17

                  合計                         75,576              100.00

        ⑤期間別貸付金残高内訳

                                                   2019年9月30日現在
               期間別              件数(件)       構成割合(%)        残高(百万円)        構成割合(%)

     1年以下                            631       45.04        21,582         28.56

     1年超 5年以下                            517       36.90        16,078         21.27

                                                26,211
     5年超 10年以下                            224       15.99                 34.68
                                                 8,759
     10年超 15年以下                            17       1.21                11.59
                                                 2,944
     15年超 20年以下                            12       0.86                 3.90
                                                  -
     20年超 25年以下                            -        -                 -
     25年超                            -        -        -         -

                合計                 1,401        100.00        75,576         100.00

                 1件当たりの平均期間(年)                                        2.634

       (注)期間は、約定期間によっております。
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      (4)営業取引の状況
       ①契約実行高
        当中間連結会計期間における契約実行高の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                  当中間連結会計期間

                                 (自 2019年4月1日
                                                 前年同期比(%)
              セグメントの名称
                                  至 2019年9月30日)
                 リース        (百万円)                   34,241              65.1
      リース・割賦           割賦        (百万円)                   60,324              47.2
                   小計     (百万円)                   94,566              53.2
      ファイナンス                  (百万円)                   56,275              6.9
      その他                  (百万円)                    374           △57.2
              合計          (百万円)                  151,217              31.3
      (注)リースについては、当中間連結会計期間に取得した賃貸資産の取得金額、割賦については、割賦債権から割賦未
         実現利益を控除した額を表示しております。
       ②営業資産残高

        前連結会計年度及び当中間連結会計期間における営業資産残高をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま
       す。
                                前 連結会計年度              当中間連結会計期間
                               (2019年3月31日)                (2019年9月30日)
             セグメントの名称
                                                       割合
                               金額        割合        金額
                              (百万円)         (%)        (百万円)
                                                       (%)
                     リース            196,988        41.4        241,891        42.7
      リース・割賦               割賦            211,121        44.4        256,864        45.4
                       小計          408,110        85.8        498,755        88.1
      ファイナンス                           67,734        14.2        67,385       11.9
      その他                              -       -          -      -
                合計                 475,844        100.0        566,140       100.0
      (注)1.割賦については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。
         2.貸倒引当金を控除する前の額を表示しております。
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       ③営業実績
        中間連結会計期間における営業実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
        ⅰ.前中間連結会計期間
                                                   (単位:百万円)
                               売上原価
         セグメントの名称              売上高                 差引利益       資金原価       売上総利益
                            (資金原価を除く)
      リース・割賦                   35,977          31,041        4,935        881      4,054
      ファイナンス                    996          26       969       154       814

      その他                   8,324          6,408       1,915         1     1,914

            合計            45,297          37,476        7,821       1,037       6,783

        ⅱ.当中間連結会計期間

                                                   (単位:百万円)
                               売上原価
         セグメントの名称              売上高                 差引利益       資金原価       売上総利益
                            (資金原価を除く)
      リース・割賦                   40,570          35,088        5,481        742      4,739
      ファイナンス                    842          37       804       108       695

      その他                   8,467          7,090       1,377         5     1,371

            合計            49,881          42,217        7,663        856      6,806

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      (5)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       ①経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.経営成績の状況
          当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は、契約実行高は前年同期を上回り、営業資産残高においても
         前年度末を上回りました。これは主に、神鋼リース株式会社を連結子会社化にしたことにより、同社の業績が反
         映されたこと等が要因であります。
          財務面では、総資産残高、有利子負債残高(リース債務を除く)はともに前年度末を上回りました。損益面で
         も、売上高は前年同期を上回りました。これらも同様に、神鋼リース株式会社の業績が反映されたこと等が主な
         要因であります。
          一方、利益は前年同期を下回る結果となりました。これは主に、与信関連費用が増加したこと等が要因であ
         り、影響は各段階利益にも同様に生じております。
         b.経営成績に重要な影響を与える要因

          当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2                                     事業の状況 2        事業等のリス
         ク」に記載のとおりであります。
         c.資本の財源及び資金の流動性に係る情報

          当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 (2)キャッ
         シュ・フローの状況」に記載のとおりです。
         d.セグメント情報に記載された区分ごとの状況

          セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。
         セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、セグメント利益は売上総利益ベースの数値であります。

        リース・割賦

         リース・割賦事業は、契約実行高、売上高、ゼグメント利益は前年同期を上回る結果となりました。また、営業
        資産残高においても前年度末を上回る結果となりました。これは主に、神鋼リース株式会社の業績が反映されたこ
        と等が要因であります。
        ファイナンス

         ファイナンス事業の契約実行高は、前年同期を上回る結果となりました。これは主に、前年同期に計上した不動
        産関連の貸付実行高の反動があったものの、神鋼リース株式会社の業績が反映されたことによりファクタリング実
        行高が増加したこと等が要因であります。
         一方、売上高、ゼグメント利益はともに前年同期を下回る結果となりました。また、営業資産残高においても前
        年度末を下回る結果となりました。これは主に、貸付実行高の減少により営業貸付金債権の積上げが不足したこと
        等が要因であります。
        その他

         その他事業の契約実行高は、前年同期を下回る結果となりました。これは主に、生命保険販売手数料収益の減少
        等が要因であります。売上高は前年同期を上回りましたが、セグメント利益は前年同期を下回る結果となりまし
        た。これは主に、前年同期に計上した航空機関連の売却益や不動産リースの解約収益の反動等が要因であります。
       ②財政状態の分析

         a.資産の部
          当中間連結会計期間末の総資産は、前年度末比688億22百万円増加の6,278億51百万円となりました。
         b.負債の部

          ア.  資金調達の方針
           当社グループは低廉な資金を安定的に調達することを基本方針としております。複数の金融機関と良好な取
          引関係を維持し継続的に借入を行っていくとともに、資本市場における無担保社債やコマーシャル・ペーパー
          の発行、リース・割賦債権の流動化の実施等により、調達の多様化を行っております。
          イ.当中間連結会計期間の資金調達の状況

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           当連結会計年度末の有利子負債残高(リース債務を除く)は前年度末比648億77百万円増加の4,437億26百万
          円となり、負債合計では前年度末比697億35百万円増加の5,220億45百万円となりました。この内、金融機関か
          ら の借入残高は3,388億92百万円、社債及びコマーシャル・ペーパー、リース・割賦債権の流動化等の資本市
          場からの直接調達残高は1,048億33百万円となりました。
         c.純資産の部

          当中間連結会計期間末の純資産は、剰余金の配当により39億81百万円減少した一方、親会社株主に帰属する中
         間純利益15億38百万円の増加とその他の包括利益累計額1億49百万円の減少及び非支配株主持分16億79百万円の
         増加により、前期末から9億13百万円減少の1,058億5百万円となりました。
          この結果、自己資本比率16.58%となりました。
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      4【経営上の重要な契約等】
         当社は、2019年3月8日開催の取締役会決議に基づき、同年4月23日付で神鋼リース株式会社の株式取得に係る
        株式譲渡契約を三菱UFJリース株式会社と締結いたしました。また、この株式譲渡契約に基づき同年7月1日付
        で株式の取得手続きを完了し、神鋼リース株式会社を連結子会社化いたしました。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【賃貸資産】
       (1)主要な設備の状況
         当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
       (2)設備の新設、除却等の計画

         当中間連結会計期間において、重要な設備の新設・除却等の計画及び重要な変更はありません。なお、取引先
        との契約等に基づき、オペレーティング・リースに係る資産の取得及び除却等を随時行っております。
      2【社用資産】

       (1)主要な設備の状況
         当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
       (2)設備の新設、除却等の計画

         当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除去等について
        重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除去、売却等の計画はありま
        せん。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                                1,000,000,000

                  計                              1,000,000,000

        ②【発行済株式】

                   中間会計期間末現在            提出日現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                    発行数(株)             (株)
          種類                              又は登録認可金融商品              内容
                   (2019年9月30日)           (2019年11月      22日  )
                                        取引業協会名
                                                     単元株式数
         普通株式            306,276,912           306,276,912            非上場          1,000株
                                                      (注)
           計           306,276,912           306,276,912             -          -
      (注)当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の状況】

                  発行済株式総                             資本準備金増
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
         年月日        数増減数                             減額
                         数残高(株)        (百万円)       (百万円)              高(百万円)
                   (株)                            (百万円)
      2019年4月1日~
                       -   306,276,912            -     29,360         -      5,138
      2019年9月30日
       (5)【大株主の状況】

                                                   2019年9月30日現在
                                                    発行済株式(自己

                                            所有株式数        株式を除く。)の
          氏名又は名称                     住所
                                             (株)       総数に対する所有
                                                    株式数の割合(%)
                                             306,276,912            100.00

     株式会社新生銀行                  東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
                                -             306,276,912            100.00
             計
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       (6)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年9月30日現在
           区分            株式数(株)           議決権の数(個)                 内容

     無議決権株式                          -           -          -

     議決権制限株式(自己株式等)                          -           -          -
     議決権制限株式(その他)                          -           -          -

     完全議決権株式(自己株式等)                          -           -          -

     完全議決権株式(その他)                普通株式 306,276,000                  306,276            -

     単元未満株式                普通株式     912                     -          -

     発行済株式総数                      306,276,912                -         -

     総株主の議決権                          -         306,276            -

        ②【自己株式等】

                                                   2019年9月30日現在
                                                    発行済株式総数に

     所有者の氏名又は                   自己名義所有株式         他人名義所有株式         所有株式数の合計
                所有者の住所                                    対する所有株式数
     名称                   数(株)         数(株)            (株)
                                                    の割合(%)
         -         -            -         -         -         -

         計         -            -         -         -         -

      2【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
       (1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
        第24号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第32号)に基づ
        いて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2019年4月1日から2019年9月
       30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表につい
       て、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
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      1【中間連結財務諸表等】
       (1)【中間連結財務諸表】
        ①【中間連結貸借対照表】
                                                     (単位:百万円)
                                     前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                    (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                            37,455              9,803
         現金及び預金
                                       ※3 , ※6 , ※9 211,121           ※3 , ※9 256,864
         割賦債権
                                       ※3 , ※6 , ※9 176,526           ※3 , ※9 197,026
         リース債権及びリース投資資産
                                          ※7 41,793            ※7 39,266
         営業貸付金
                                          ※6 25,941
                                                          28,118
         その他の営業貸付債権
                                         ※6 , ※9 5,994            ※9 6,379
         賃貸料等未収入金
                                         ※3 , ※10 25,336           ※3 , ※10 32,393
         その他
                                           △ 3,987             △ 3,483
         貸倒引当金
                                           520,181              566,369
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          賃貸資産
                                         ※1 , ※3 20,431           ※1 , ※3 44,113
            賃貸資産
            賃貸資産合計                                20,431              44,113
          社用資産
                                            ※1 327            ※1 411
            社用資産
                                             327              411
            社用資産合計
                                            20,759              44,524
          有形固定資産合計
         無形固定資産
          賃貸資産
                                              3             48
            賃貸資産
                                              3             48
            賃貸資産合計
          その他の無形固定資産
                                             137              118
            のれん
                                            4,058              3,938
            ソフトウエア
                                              0              2
            その他
                                            4,196              4,059
            その他の無形固定資産合計
                                            4,199              4,108
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                           ※2 6,017            ※2 6,532
          投資有価証券
                                              10              7
          長期貸付金
                                            3,432              3,444
          繰延税金資産
                                            2,188               515
          破産更生債権等
                                            2,252              2,359
          その他
                                             △ 12             △ 10
          貸倒引当金
                                            13,889              12,849
          投資その他の資産合計
                                            38,847              61,482
         固定資産合計
                                           559,029              627,851
       資産合計
                                 19/59






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                                                              半期報告書
                                                     (単位:百万円)

                                     前連結会計年度             当中間連結会計期間
                                    (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                          ※6 26,663
                                                          31,979
         支払手形及び買掛金
                                          ※8 48,265            ※8 64,757
         短期借入金
                                            10,000                -
         1年内償還予定の社債
                                          ※3 68,492            ※3 81,617
         1年内返済予定の長期借入金
                                            41,000              56,000
         コマーシャル・ペーパー
                                         ※3 , ※5 24,496           ※3 , ※5 20,793
         1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務
                                             379              309
         リース債務
                                             245              490
         未払法人税等
                                             804              625
         賞与引当金
                                          ※10 35,199            ※10 34,957
         その他
                                           255,547              291,531
         流動負債合計
       固定負債
                                            10,000              10,000
         社債
                                          ※3 148,000            ※3 192,518
         長期借入金
                                         ※3 , ※5 28,593           ※3 , ※5 18,039
         債権流動化に伴う長期支払債務
                                             594              388
         リース債務
                                            1,973              2,137
         退職給付に係る負債
                                             957              956
         資産除去債務
                                            6,642              6,473
         その他
                                           196,762              230,514
         固定負債合計
                                           452,310              522,045
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                            29,360              29,360
         資本金
                                            5,138              5,138
         資本剰余金
                                            70,780              68,337
         利益剰余金
                                           105,279              102,836
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                            1,577              1,446
         その他有価証券評価差額金
                                            △ 192             △ 211
         退職給付に係る調整累計額
                                            1,385              1,235
         その他の包括利益累計額合計
                                              54            1,733
       非支配株主持分
                                           106,719              105,805
       純資産合計
                                           559,029              627,851
      負債純資産合計
                                 20/59








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                                                              半期報告書
        ②【中間連結損益及び包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間               当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
                                         45,297              49,881
      売上高
                                         38,513              43,074
      売上原価
                                         6,783              6,806
      売上総利益
                                         ※ 3,374              ※ 4,728
      販売費及び一般管理費
                                         3,409              2,078
      営業利益
      営業外収益
                                            5              0
       受取利息
                                           81              91
       受取配当金
                                           111               -
       為替差益
                                           -              168
       持分法による投資利益
                                           16              34
       その他
                                           213              294
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           34              31
       支払利息
                                           25               1
       匿名組合投資損失
                                           -               ▶
       為替差損
                                            6              5
       その他
                                           66              43
       営業外費用合計
                                         3,556              2,329
      経常利益
      特別利益
                                           -               0
       固定資産売却益
                                           -               0
       特別利益合計
      特別損失
                                            2              3
       関係会社株式評価損
                                            1              0
       固定資産除売却損
                                            0              -
       その他
                                            ▶              3
       特別損失合計
                                         3,552              2,326
      税金等調整前中間純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     835              585
                                           264              145
      法人税等調整額
                                         1,100               730
       法人税等合計
                                         2,452              1,595
      中間純利益
      (内訳)
                                         2,449              1,538
      親会社株主に帰属する中間純利益
                                            2              56
      非支配株主に帰属する中間純利益
      その他の包括利益
                                           263             △ 131
       その他有価証券評価差額金
                                           △ 3             △ 18
       退職給付に係る調整額
                                           259             △ 149
       その他の包括利益合計
                                         2,711              1,445
      中間包括利益
      (内訳)
                                         2,709              1,389
      親会社株主に係る中間包括利益
                                            2              56
      非支配株主に係る中間包括利益
                                 21/59





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        ③【中間連結株主資本等変動計算書】
          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                 (単位:百万円)
                    株主資本              その他の包括利益累計額
                                               非支配
                                                   純資産合計
                           株主資本    その他有価証     退職給付に係     その他の包括      株主持分
             資本金    資本剰余金     利益剰余金
                            合計    券評価差額金     る調整累計額     利益累計額合計
     当期首残高
              29,360     5,138    68,318     102,817      1,511     △ 150     1,361     56   104,235
     当中間期変動額
      剰余金の配当                △ 1,531    △ 1,531                        △ 1,531
      親会社株主に
      帰属する中間
                       2,449     2,449                         2,449
      純利益
      連結範囲の変

                         -     -                         -
      動
      株主資本以外

      の項目の当中
                                  263     △ 3     259     2    261
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               -     -    918     918     263     △ 3     259     2   1,180
     合計
     当中間期末残高         29,360     5,138    69,237     103,736      1,775     △ 154     1,620     58   105,415
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

                                                 (単位:百万円)
                    株主資本              その他の包括利益累計額
                                               非支配
                                                   純資産合計
                           株主資本    その他有価証     退職給付に係     その他の包括      株主持分
             資本金    資本剰余金     利益剰余金
                            合計    券評価差額金     る調整累計額     利益累計額合計
     当期首残高
              29,360     5,138    70,780     105,279      1,577     △ 192     1,385     54   106,719
     当中間期変動額
      剰余金の配当                △ 3,981    △ 3,981                        △ 3,981
      親会社株主に
      帰属する中間                 1,538     1,538                         1,538
      純利益
      連結範囲の変

                        △ 0    △ 0                        △ 0
      動
      株主資本以外

      の項目の当中
                                 △ 131    △ 18    △ 149   1,679     1,529
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               -     -  △ 2,443    △ 2,443     △ 131    △ 18    △ 149   1,679     △ 913
     合計
     当中間期末残高
              29,360     5,138    68,337     102,836      1,446     △ 211     1,235    1,733    105,805
                                 22/59






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        ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前中間連結会計期間               当中間連結会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         3,552              2,326
       税金等調整前中間純利益
                                         2,169              3,274
       賃貸資産減価償却費
                                           427              528
       社用資産減価償却費
                                           -              18
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,035              △ 513
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  △ 167             △ 216
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 21             △ 42
                                          △ 86             △ 91
       受取利息及び受取配当金
                                         1,072               888
       資金原価及び支払利息
       為替差損益(△は益)                                  1,153              △ 299
       社用資産売却処分損益(△は益)                                    1              0
       持分法による投資損益(△は益)                                    -            △ 168
       割賦債権の増減額(△は増加)                                  7,316             △ 6,488
       リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増
                                         12,138               2,261
       加)
       営業貸付金の増減額(△は増加)                                  6,139              4,557
                                         1,842              2,397
       賃貸資産の売却による収入
                                        △ 2,487             △ 4,773
       賃貸資産の取得による支出
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 5,683              1,547
       未払金の増減額(△は減少)                                   163            △ 7,092
                                         1,137             △ 3,812
       その他
                                         27,631              △ 5,698
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    86              91
                                        △ 1,075              △ 919
       利息の支払額
                                        △ 2,162             △ 1,140
       法人税等の支払額
                                         24,479              △ 7,665
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 343             △ 435
       社用資産の取得による支出
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                                     ※2 △ 1,627
                                           -
       支出
                                           △ 1              -
       定期預金の預入による支出
                                           -               0
       定期預金の払戻による収入
                                         △ 212             △ 218
       匿名組合出資金の払込による支出
                                           67              472
       その他
                                         △ 489            △ 1,808
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 4,892              △ 561
       コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)                                  6,000              15,000
                                         15,300              43,400
       長期借入れによる収入
                                        △ 32,516             △ 48,765
       長期借入金の返済による支出
       社債の発行による収入                                  10,000                -
                                        △ 10,000             △ 10,000
       社債の償還による支出
                                        △ 1,531             △ 3,981
       配当金の支払額
                                        △ 13,933             △ 14,257
       債権流動化の返済による支出
                                           -             1,000
       非支配株主からの払込みによる収入
                                        △ 31,574             △ 18,166
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           29              △ 7
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 7,555             △ 27,647
      現金及び現金同等物の期首残高                                   37,233              37,438
                                           -              △ ▶
      連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
                                        ※1 29,678             ※1 9,787
      現金及び現金同等物の中間期末残高
                                 23/59



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        【注記事項】
         (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
          1.連結の範囲に関する事項
           (1)連結子会社の数            13 社
              主要な連結子会社の名称
               神鋼リース㈱
               トーザイ貿易㈱
               栄伸工業㈱
                当中間連結会計期間において、神鋼リース㈱の株式を80%取得し、連結子会社としました。ま
               た、Boar     Maritime     S.A.を新たに設立し、連結子会社としました。
                前連結会計年度まで連結子会社でありました㈲エス・エル・スパイアは、重要性が減少したこと
               により、連結の範囲から除ております。
           (2)主要な非連結子会社の名称等

              主要な非連結子会社
               エス・エル・パシフィック㈱
               SLSS   SHIPPING     S.A.
              (連結の範囲から除いた理由)
                非連結子会社のうち          エス・エル・パシフィック㈱             他36社は、主として匿名組合方式による賃貸事
               業等を行っている営業者であり、その資産、負債及び損益は実質的に当該子会社に帰属せず、か
               つ、当該子会社との取引がほとんどないため、中間連結財務諸表規則第5条第1項第2号により連
               結の範囲から除外しております。
                SLSS   SHIPPING     S.A.   他42  社 は 、その資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余
               金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲か
               ら除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏し
               いため、連結の範囲から除外しております。
          2.持分法の適用に関する事項

           (1)持分法適用の非連結子会社の数及び名称
              該当事項はありません。
           (2)持分法適用の関連会社の数及び名称

              3 社
               SSプロジェクト合同会社
               ナインアワーズプロパティファンド合同会社
               合同会社RLSプロジェクト
           (3)持分法適用の範囲の変更

              当中間連結会計期間において、               合同会社RLSプロジェクト             に出資し、持分法適用の関連会社としま
             した。
           (4)主要な持分法非適用の非連結子会社の名称等

              主要な持分法非適用の非連結子会社
               エス・エル・パシフィック㈱
               SLSS   SHIPPING     S.A.
              (持分法の適用対象から除いた理由)
                エス・エル・パシフィック㈱他36社は、主として匿名組合方式による賃貸事業等を行っている営
               業者であり、その資産、負債及び損益は実質的に当該子会社に帰属せず、かつ、当該子会社との取
               引がほとんどないため、中間連結財務諸表規則第7条第1項第2号により持分法の適用対象から除
               いております。
                SLSS    SHIPPING     S.A.他42社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)
               及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の適用対象から除いても中間
               連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用対象から除いております。
           (5)持分法非適用の関連会社の名称等

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              該当事項はありません。
          3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

             連結子会社のうち、㈲エス・エル・ストレイタスの中間決算日は3月31日であり、㈱エス・エル・ベー
            タの中間決算日は6月16日であります。                   中間連結財務諸表の作成に当たって、中間連結決算日現在で実施
            した仮決算に基づく中間財務諸表を使用しております。なお、その他の連結子会社の中間決算期の末日
            は、中間連結決算日と一致しております。
          4.会計方針に関する事項

           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
             ① 有価証券
              その他有価証券
              ⅰ.時価のあるもの
                 中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
                 評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しておりま
                す。
              ⅱ.時価のないもの
                 移動平均法による原価法によっております。
                 なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な
                直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
             ② デリバティブ
                時価法によっております。
           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

             ① 有形固定資産
              ⅰ.賃貸資産
                 リース期間を償却年数とし、リース期間満了時のリース資産の見積処分価額を残存価額とする
                定額法によって償却しております。なお、中途解約に伴う資産の処分損見込額を追加償却してお
                ります。
              ⅱ.社用資産
                 定率法によって償却し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
                 ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降
                に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
                 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                 建物…   3年~   30 年
                 器具備品…3年~20年
             ② 無形固定資産
              ⅰ.賃貸資産
                 リース期間にわたり定額法によって償却しております。
              ⅱ.ソフトウェア
                 社内における利用可能期間(5年~10年)に基づく定額法によって償却しております。
           (3)繰延資産の処理方法

               社債発行費…支出時に全額費用として処理しております。
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           (4)重要な引当金の計上基準

             ① 貸倒引当金
                金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去一定期間の貸倒実績率によ
               り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
               おります。
                なお、破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立
               不能見込額として債権額から直接減額しており、                       その金額は     51億23百万円(前連結会計年度末は 
               47億50百万円)       であります。
             ② 賞与引当金
                従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間負担額を計上してお
                ります。
           (5)退職給付に係る会計処理の方法

             ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる
               方法については、給付算定式基準によっております。
             ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
               の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
               理しております。
                過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
               (10年)による定額法により費用処理しております。
             ③ 一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
              都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
           (6)重要な収益及び費用の計上基準

             ① ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準
                リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上しております。
             ② オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準
                リース契約上収受すべきリース料総額をリース期間に相当する月数で均等割した月当たりリース
               料を基準として、その経過期間に対応する額を計上しております。
             ③ 割賦販売取引の会計処理
                割賦販売取引は、物件の引渡時に物件購入価額を元本相当額として割賦債権に計上し、賦払金回
               収額を元本部分と金利部分に区分して処理する方法を採用しております。なお、金利部分の期間配
               分については利息法を採用し、割賦売上高には金利部分のみを計上しております。
             ④ 金融費用の計上基準
                金融費用は、営業収益に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしておりま
               す。
                その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準
               として、営業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融
               費用は営業外費用に計上しております。
                なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計
               上しております。
           (7)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

              外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益に計上
             しております。
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           (8)重要なヘッジ会計の方法

             ① ヘッジ会計の方法
                原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に
               ついては振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理
               によっております。
             ② ヘッジ手段とヘッジ対象
              ⅰ.ヘッジ手段…為替予約取引及び金利スワップ取引
              ⅱ.ヘッジ対象…営業貸付金及び借入金
             ③ ヘッジ方針
                為替リスクのある資産については、社内規定に基づき、為替予約等によりリスクをヘッジしてお
               ります。
                金利リスクのある資産及び負債については、社内規定に基づき、金利スワップによりリスクを
               ヘッジしております。
             ④ ヘッジ有効性評価の方法
              ⅰ.個別ヘッジ
                 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を
                比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
              ⅱ.振当処理及び特例処理
                 有効性の評価は、省略しております。
           (9  )のれんの償却方法及び償却期間

               のれんについては、投資効果の発現する期間を4年と見積り、当該期間において均等償却しており
              ます。また、金額的重要性が乏しい場合には発生年度に一括償却しております。
           (10)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

               手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な
               リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (11)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

             ① 消費税等の会計処理
                消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税
               等は投資その他の資産「その他」に計上し、5年間で均等償却をしております。
             ② 連結納税制度の適用
                株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
         (表示方法の変更)

         (中間連結キャッシュ・フロー計算書)
           前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました
          「未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立表記することとしました。
          この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ
          シュ・フロー」の「その他」に表示していた1,301百万円は、「未払金の増減額」163百万円、「その他」
          1,137百万円として組み替えております。
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         (中間連結貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     賃貸資産の減価償却累計額                               52,478   百万円              53,268   百万円
                                      801                  761
     社用資産の減価償却累計額
     ※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     投資有価証券(株式)                                147百万円                  164百万円
     投資有価証券(その他)                               1,425                  1,290
     ※3.担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     割賦債権                               31,816百万円                  24,713百万円
     リース債権及びリース投資資産                               39,690                  31,827
     賃貸資産                               7,563                  6,985
     流動資産「その他」                                220                  199
               計                      79,290                  63,725
        担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     長期借入金(1年内返済予定を含む)                               6,413百万円                  5,583百万円
     債権流動化に伴う長期支払債務(1年内支
                                    53,090                  38,833
     払を含む)
               計                      59,503                  44,416
     4.偶発債務

       次のとおり保証等を行っております。
        連結会社以外の会社について             金融機関等からの借入に対するもの
                               前連結会計年度
                                               当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)
                                               (2019年9月30日)
     保証債務(成都神鋼建機融資租賃有限公
                                      -百万円                1,263百万円
     司 )
     保証債務(KOBELCO         LEASE   SINGAPORE     PTE.
                                      -                  53
     LTD.  )
               計                        -                1,317
        営業取引に関するもの

                               前連結会計年度
                                               当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)
                                               (2019年9月30日)
     保証債務                               1,569百万円                  1,544百万円
     引取予約                                821                  798
               計                      2,390                  2,343
     注)保証債務のうち国土交通省下請債権保全支援事業に係わる保証債務(前連結会計年度7百万円、当中間連結会計期間
     28百万円)については、保証履行時に建設業振興基金から保証履行額の75%が補償されます。
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     ※5.債権流動化に伴う長期支払債務

        債権流動化に伴う長期支払債務は、主にリース債権等流動化により資金調達した金額のうち、金融取引として処理
       しているものであります。
     ※6.期末日満期手形

        期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末
       日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前連結会計年度の期末残高に含まれております。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     リース契約に基づく預り手形                                 33百万円                  -百万円
     割賦販売契約に基づく預り手形                                275                  -
     その他の営業貸付契約に基づく預り手形                                159                  -
     その他の預り手形                                 35                  -
     支払手形                               1,611                   -
     ※7.貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     貸出コミットメントの総額                               2,825百万円                  1,295百万円
     貸出実行残高                               1,957                   664
              差引額                        867                  630
        なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件として
       いるものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
     ※8.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14                                        行(前連結会計年度は7行)             と当

       座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     当座貸越極度額の総額                              131,500百万円                  187,700百万円
     借入実行残高                               41,656                  55,931
              差引額                       89,844                 131,769
     ※9.リース・割賦販売契約等に基づく預り手形

                               前連結会計年度                当中間連結会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     リース契約に基づく預り手形                                887百万円                  841百万円
     割賦販売契約に基づく預り手形                               9,696                  8,549
     その他の預り手形                               1,510                  1,133
     ※10.消費税等の取扱い

       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」及び流動負債の
      「その他」に含めて表示しております。
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         (中間連結損益計算書関係)
     ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                              前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                             至 2018年9月30日)                    至 2019年9月30日)
     給与手当                               1,488   百万円               1,572   百万円
                                      494                  470
     賞与引当金繰入額
                                      307                  352
     福利厚生費
                                      427                  528
     減価償却費
                                      625                  796
     業務委託費
                                     △ 926                 △ 90
     貸倒引当金繰入額
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         (中間連結株主資本等変動計算書関係)
     前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間
                    株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          末株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                 306,276,912               -          -      306,276,912
           合計            306,276,912               -          -      306,276,912

     自己株式

      普通株式                      -          -          -          -

           合計                 -          -          -          -

          2.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (百万円)       額(円)
     2018年6月22日
                   普通株式           1,531         5.00    2018年3月31日         2018年6月22日
     定時株主総会
           (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末日後となる

            もの
             該当事項はありません。
     当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間          当中間連結会計期間
                    株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          末株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                 306,276,912               -          -      306,276,912

           合計            306,276,912               -          -      306,276,912

     自己株式

      普通株式                      -          -          -          -

           合計                 -          -          -          -

          2.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                   株式の種類                          基準日        効力発生日
     (決議)                      (百万円)       額(円)
     2019年6月28日
                   普通株式           3,981        13.00    2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
           (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末日後となる

            もの
             該当事項はありません。
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         (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりで
      あります。
                              前中間連結会計期間                  当中間連結会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     現金及び預金勘定                               29,695百万円                  9,803百万円
                                     △17                  △16
     預入期間が3か月を超える定期預金
     現金及び現金同等物                               29,678                  9,787
     ※2.当中間連結会計期間に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

       株式の取得により新たに神鋼リース株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株
      式の取得価額と同社取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。
           流動資産                  70,248   百万円

           固定資産                  25,415
           流動負債                 △53,146
           固定負債                 △39,405
           非支配株主持分                   △622
           株式の取得価額
                              2,489
           現金及び現金同等物                    862
           差引:取得による支出
                              1,627
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         (リース取引関係)
          (借主側)
           1.ファイナンス・リース取引
             所有権移転外ファイナンス・リース取引
             (1)リース資産の内容
              有形固定資産
               リース事業における諸設備(建物並びに器具及び備品)であります。
             (2)リース資産の減価償却の方法

               リース期間にわたり定額法によって償却しております。
           2.オペレーティング・リース取引

             オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度               当中間連結会計期間

                               (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
     1年内                                     38                 68

     1年超                                     45                103

               合計                           84                172

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          (貸主側)
           1.ファイナンス・リース取引
            (1)リース投資資産の内訳
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度               当中間連結会計期間

                               (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
     リース料債権部分                                  136,836                 153,901

     見積残存価額部分                                   4,993                 5,870

     受取利息相当額                                  △18,076                 △18,319

     その他                                     764                 708

     リース投資資産                                  124,517                 142,161

            (2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日後(連結決算日後)の回収

              予定額
                                                    (単位:百万円)
                                   前連結会計年度

                                  (2019年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超

                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     リース債権               16,989       12,716       10,069        5,913       3,973       4,986

     リース投資資産               41,336       31,610       23,373       15,301        8,664       16,549

                                                    (単位:百万円)

                                  当中間連結会計期間

                                  (2019年9月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超

                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     リース債権               17,289       14,028       10,120        6,881       3,967       4,973

     リース投資資産               51,805       33,289       24,932       16,701       10,111       17,060

           2.オペレーティング・リース取引

             オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度               当中間連結会計期間

                               (2019年3月31日)                 (2019年9月30日)
     1年内                                   4,277                15,169

     1年超                                   16,526                 34,530

               合計                         20,804                 49,699

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         (金融商品関係)
         金融商品の時価等に関する事項
           中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
          ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参
          照)。
          前連結会計年度(2019年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                              (百万円)
     (1)現金及び預金                            37,455           37,455             -

     (2)割賦債権(*1)                            209,331           212,021            2,690
     (3)リース債権及びリース投資資産(*1)                            175,039

        見積残存価額(*2)                         △4,952
                                 170,087           176,311            6,224

     (4)営業貸付金(*1)                            41,369           39,461           △1,907

     (5)その他の営業貸付債権(*1)                            25,898           25,899              1

     (6)賃貸料等未収入金                             5,994           5,994             -

     (7)投資有価証券                             3,482           3,482             -

     (8)破産更生債権等                             2,188           2,188             -
              資産計                   495,806           502,815            7,008

     (1)支払手形及び買掛金                            26,663           26,663             -

     (2)短期借入金                            48,265           48,265             -
     (3)コマーシャル・ペーパー                            41,000           41,000             -

     (4)社債

                                  20,000           19,961            △38
       (1年内償還予定を含む)
     (5)長期借入金
                                 216,493           216,948             455
       (1年内返済予定を含む)
     (6)債権流動化に伴う長期支払債務
                                  53,090           52,933            △157
       (1年内支払予定を含む)
              負債計                   405,512           405,772             259
      (*1)各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
      (*2)リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
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          当中間連結会計期間(2019年9月30日)
                          中間連結貸借対照表計上額
                                         時価(百万円)           差額(百万円)
                              (百万円)
     (1)現金及び預金                               9,803           9,803            -

     (2)割賦債権(*1)                              255,430           257,647           2,216
     (3)リース債権及びリース投資資産(*1)                              195,800

                                   △5,867
        見積残存価額(*2)
                                   189,932           197,249           7,316

     (4)営業貸付金(*1)                              38,655           37,319          △1,336
     (5)その他の営業貸付債権(*1)                              27,978           28,141            162

     (6)賃貸料等未収入金                               6,379           6,379            -

     (7)投資有価証券                               3,296           3,296            -

     (8)破産更生債権等                                515           515           -
             資産計                      531,991           540,351           8,359

     (1)支払手形及び買掛金                              31,979           31,979            -

     (2)短期借入金                              64,757           64,757            -
     (3)コマーシャル・ペーパー                              56,000           56,000            -

     (4)社債

                                    10,000           10,054            54
       (1年内償還予定を含む)
     (5)長期借入金
                                   274,135           275,156           1,020
       (1年内返済予定を含む)
     (6)債権流動化に伴う長期支払債務
                                    38,833           38,813           △19
       (1年内支払予定を含む)
             負債計                      475,705           476,761           1,055
     (*1)各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
     (*2)リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(6)賃貸料等未収入金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (2)割賦債権、(3)リース債権及びリース投資資産
            各債権の内部格付、商品分類に基づく区分ごと、債権の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定さ
           れる利率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回
           収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中
           間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していること
           から、当該価額をもって時価としております。
            また、リース債権及びリース投資資産については、残価保証額以外の残価を除いて時価を算出しており
           ます。
          (4)営業貸付金
            元利金の合計額を、新規に同様の貸付金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算
           定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積
           高を算出しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸
           借対照表価額)から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価と
           しております。
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                                                              半期報告書
            固定金利による営業貸付金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体と
           して処理された元利金の合計額を同額の貸付を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引
           いて算出する方法によっております。
          (5)その他の営業貸付債権
            その他の営業貸付債権のうち支払委託契約に係るものについては、各債権の内部格付け区分ごとに債権
           の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、
           貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているため、
           時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から現在
           の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
            支払委託契約以外の債権については、短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
           当該帳簿価額によっております。
          (7)投資有価証券
            株式は取引所の価格によっております。
          (8)破産更生債権等
            破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算出しているた
           め、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から
           現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
         負 債

          (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)コマーシャル・ペーパー
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (4)社債     (1年内償還予定を含む)、(5)長期借入金(1年内返済予定を含む)、(6)債権流動化に伴う
             長期支払債務(1年内支払予定を含む)
            元利金の合計額を、新規に同様の発行、借入あるいは流動化を行った場合に想定される利率で割り引い
           た現在価値により算定しております。
            変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体と
           して処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り
           引いて算定する方法によっております。
         デリバティブ取引

           金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金及び長期借入金と一体として処
          理されているため、その時価は、当該営業貸付金及び当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上
          記資産(4)及び負債(5)参照)
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         (単位:百万円)
                      前連結会計年度               当中間連結会計期間

          区分
                     (2019年3月31日)                (2019年9月30日)
                                              1,026
     非上場株式                          962
                                              2,044
     匿名組合出資金                         1,425
                                               164
     子会社株式                          147
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(7)投資
          有価証券」には含めておりません。
         3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
          まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
          とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバ
          ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものでは
          ありません。
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         (有価証券関係)
          その他有価証券
            前連結会計年度(2019年3月31日)
                              連結貸借対照表計上
                      種類                  取得原価(百万円)           差額(百万円)
                              額(百万円)
                  株式                   3,410          1,193          2,216

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                      小計              3,410          1,193          2,216
                  株式                     72          82          △9

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                      小計                72          82          △9
                合計                     3,482          1,275          2,207

            当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                              中間連結貸借対照表
                      種類                  取得原価(百万円)           差額(百万円)
                              計上額(百万円)
     中間連結貸借対照表計上
                  株式                   3,234          1,214          2,020
     額が取得原価を超えるも
                      小計              3,234          1,214          2,020
     の
     中間連結貸借対照表計上
                  株式                     61          75         △13
     額が取得原価を超えない
                      小計                61          75         △13
     もの
                合計                     3,296          1,289          2,006
         (デリバティブ取引関係)

          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            該当事項はありません。
          2.ヘッジ会計が適用されて             いる  デリバティブ取引

           金利関連
            前連結会計年度(2019年3月31日)
                                           契約額等のうち
                                   契約金額                   時価
     ヘッジ会計の方法           取引の種類        主なヘッジ対象
                                   (百万円)                  (百万円)
                                          1年超(百万円)
               金利スワップ取引
      金利スワップの
                         営業貸付金
                 変動受取
                                      25,808          23,650      (注)
                         長期借入金
       特例処理
                 固定支払
                  合計                    25,808          23,650
            (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金及び長期借入金と一体
            として処理されているため、その時価は、当該営業貸付金及び当該長期借入金の時価に含めて記載してお
            ります。
            当中間連結会計期間(2019年9月30日)

                                           契約額等のうち
                                   契約金額                   時価
     ヘッジ会計の方法           取引の種類        主なヘッジ対象
                                   (百万円)                  (百万円)
                                          1年超(百万円)
               金利スワップ取引
      金利スワップの
                         営業貸付金
                 変動受取
                                      24,684          22,528      (注)
                         長期借入金
       特例処理
                 固定支払
                  合計                    24,684          22,528
            (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業貸付金及び長期借入金と一体
            として処理されているため、その時価は、当該営業貸付金及び当該長期借入金の時価に含めて記載してお
            ります。
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                                                              半期報告書
         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
            す。
             当社は、リース・割賦を中心に事業を展開しており、主たる営業取引の形態に応じた区分である、
            「リース・割賦」、「ファイナンス」及び「その他」の3つを報告セグメントとしております。
             「リース・割賦」は、電算事務機、産業機械、工作機械、土木建設機械、輸送機器、医療機器、商業機
            器等のリース業務及び割賦販売業務を行っております。
             「ファイナンス」は、           航空機・船舶ファイナンス、法人向け融資、診療・介護報酬債権ファクタリン
            グ、売掛債権ファクタリング業務等                 を行っております。
             「その他」は、        リース取引の満了・中途解約に伴う物件売却、                      保険代理店業務、保証業務及び中古建設
            機械等の販売等を行っております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
            な事項」における記載と同一であります。
             報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

             前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                    (単位:百万円)
                              報告セグメント                        中間連結財
                                                 調整額     務諸表計上
                     リース・割賦       ファイナンス        その他        計           額
     売上高

                       35,977        996      8,324      45,297         -     45,297
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                         -       -       -       -       -       -
      は振替高
                       35,977        996      8,324      45,297         -     45,297
            計
                        4,054        814      1,914       6,783        -     6,783
     セグメント利益
                       411,600       67,954       5,938      485,493       45,025      530,518
     セグメント資産
     その他の項目

      有形固定資産及び無形固定資
                        2,487        -       -     2,487        348      2,836
      産の増加額
      (注) セグメント資産の調整額は、主に管理部門を中心とした本社機能にかかる資産であります。
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             当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                    (単位:百万円)
                              報告セグメント                        中間連結財
                                                 調整額     務諸表計上
                     リース・割賦       ファイナンス        その他        計           額
     売上高

                       40,570        842      8,467      49,881         -     49,881
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                         -       -       -       -       -       -
      は振替高
                       40,570        842      8,467      49,881         -     49,881
            計
                        4,739        695      1,371       6,806        -     6,806
     セグメント利益
                       523,748       67,151       11,407      602,307       25,544      627,851
     セグメント資産
     その他の項目

      有形固定資産及び無形固定資
                       28,843         -       -     28,843        485     29,328
      産の増加額
      (注) セグメント資産の調整額は、主に管理部門を中心とした本社機能にかかる資産であります。
         【関連情報】

          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益及び包括利益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
            略しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
            め、記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

            外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、中間連結損益及び包括利益計算書の売上高の10%
           以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益及び包括利益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
            略しております。
           (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
            め、記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

            外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、中間連結損益及び包括利益計算書の売上高の10%
           以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
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         【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           該当事項はありません。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

           該当事項はありません。
         【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           該当事項はありません。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

           2018年12月に行われた企業結合により発生したのれんの償却額及び未償却残高は以下のとおりです。
                                                    (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                               調整額        合計
              リース・割賦        ファイナンス          その他         計
                   18        -        -        18        -        18
     当期償却額
                   118        -        -       118        -       118
     当期末残高
         【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前中間連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
           該当事項はありません。
          当中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

           該当事項はありません。
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         (企業結合等関係)
         取得による企業結合
         1.企業結合の概要
           当社は、2019年4月23日付で神鋼リース株式会社の株式取得に係る株式譲渡契約を三菱UFJリース株式会
          社と締結いたしました。また、この株式譲渡契約に基づき同年7月1日付で株式の取得手続きを完了し、神鋼
          リース株式会社を連結子会社化いたしました。
          (1)被取得企業の名称及びその事業の内容

           被取得企業の名称 神鋼リース株式会社
           事業の内容 総合リース業
          (2)企業結合を行った主な理由

            当社は、2005年以降、新生銀行グループの一員としてグループの総合力を活かした多彩な金融ソリュー
           ションをお客さまに提供しております。また、専門性・独自性を持つ企業との協業などを通じて、特定の分
           野や市場に注力した営業を展開しております。なかでも当社の強みである建設機械ビジネスにおいては、近
           年M&Aによる中古オークションやクレーンレンタル市場への参入を図り、アセットビジネスの強化にも取
           り組んでおります。
            一方、神鋼リース株式会社は、株式会社神戸製鋼所も株主に持つメーカー系リース会社として、神戸製鋼
           所グループにおける建設機械製造、販売を担当するコベルコ建機株式会社と連携した盤石な顧客基盤と営業
           体制を有し、建設機械の各種ファイナンスに強みを持っております。また、神戸製鋼所グループ各社のファ
           イナンスニーズに応えながら、広範囲なお客さまへの多様な提案営業を実施しております。
            今般、建設機械のファイナンス、アセットビジネスに注力してきた当社が、メーカー系リース会社として
           知名度と専門性を有する神鋼リース株式会社を子会社取得することで、互いの強みである建設機械ビジネス
           をより一層強化することが可能となります。具体的には、建設機械ビジネスにおける入口の販売金融から出
           口の物件処分まで一気通貫で対応するプラットフォームの拡大強化に取り組んでいきます。さらに、新生銀
           行グループとして、神戸製鋼所グループ各社及び神鋼リース株式会社のお客さまへ、付加価値の高い商品・
           サービスのご提供が可能となります。
            このような理由から当社及び新生銀行グループの中長期的な業容拡大に寄与するものと判断し、神鋼リー
           ス株式会社の株式を取得し子会社化いたしました。
          (3)企業結合日

           2019年7月1日
          (4)企業結合の法的形式

           現金を対価とする株式取得
          (5)結合後企業の名称

           変更ありません。
          (6)取得した議決権比率

           80%
          (7)取得企業を決定するに至った主な根拠

           当社が、現金を対価とする株式取得により議決権の80%を取得したことによるものであります。
         2.中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

          2019年7月1日から2019年9月30日まで
         3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

           取得の対価          現金        2,489百万円

           取得原価                  2,489百万円

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         4.主要な取得関連費用の内容及び金額

          アドバイザリーに対する報酬・手数料等  31百万円
         5.企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

           流動資産           70,248百万円
           固定資産           25,415百万円
           資産合計           95,664百万円

           流動負債           53,146百万円

           固定負債           39,405百万円
           負債合計           92,552百万円

         6.企業結合が中間連結会計期間開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計

         算 書に及ぼす影響の概算額及び算定方法
           当該影響額の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (1株当たり情報)
          1株当たり純資産額は、以下のとおりであります。
                             前連結会計年度                  当中間連結会計期間
                            (2019年3月31日)                   (2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                               348.26円                   339.79円
          1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                            前中間連結会計期間                   当中間連結会計期間
                            (自 2018年4月1日                   (自 2019年4月1日
                            至 2018年9月30日)                   至 2019年9月30日)
     1株当たり中間純利益                                7.99円                   5.02円
     (算定上の基礎)
      親会社株主に帰属する中間純利益
                                     2,449                   1,538
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額
                                      -                   -
      (百万円)
      普通株式に係る親会社株主に帰属
                                     2,449                   1,538
      する中間純利益(百万円)
      普通株式の期中平均株式数
                                    306,276                   306,276
      (千株)
          (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
       (2)【その他】

          該当事項はありません。
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      2【中間財務諸表等】
       (1)【中間財務諸表】
        ①【中間貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         36,493               8,512
         現金及び預金
                                     ※1 , ※10 208,929             ※1 212,859
         割賦債権
                                      ※1 , ※10 49,389             ※1 47,137
         リース債権
                                     ※1 , ※10 124,517             ※1 122,760
         リース投資資産
                                    ※5 , ※7 , ※8 49,191          ※5 , ※7 , ※8 48,862
         営業貸付金
                                      ※7 , ※9 25,941           ※7 , ※9 23,395
         その他の営業貸付債権
                                      ※1 , ※10 27,057             ※1 31,662
         その他
                                        △ 4,026             △ 3,549
         貸倒引当金
                                        517,494              491,640
         流動資産合計
       固定資産
                                         11,028              11,195
         有形固定資産
                                         4,192              3,985
         無形固定資産
                                        ※7 17,875             ※7 21,126
         投資その他の資産
                                         33,096              36,307
         固定資産合計
                                        550,590              527,948
       資産合計
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                                                  (単位:百万円)

                                   前事業年度             当中間会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※10 9,346
                                                        7,903
         支払手形
                                         17,338              16,635
         買掛金
                                        ※6 13,107             ※6 13,114
         短期借入金
                                        ※6 35,158             ※6 36,843
         株主からの短期借入金
                                         10,000                -
         1年内償還予定の社債
                                         56,069              46,081
         1年内返済予定の長期借入金
                                         10,923              11,534
         1年内返済予定の株主からの長期借入金
                                         41,000              56,000
         コマーシャル・ペーパー
         1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
                                      ※1 , ※3 24,496           ※1 , ※3 20,793
         務
                                           379              296
         リース債務
         未払法人税等                                  227              246
                                           802              548
         賞与引当金
                                        ※4 34,654             ※4 33,822
         その他
                                        253,503              243,818
         流動負債合計
       固定負債
                                         10,000              10,000
         社債
                                        129,082              132,230
         長期借入金
                                         14,003              11,710
         株主からの長期借入金
                                      ※1 , ※3 28,593           ※1 , ※3 18,039
         債権流動化に伴う長期支払債務
                                           594              370
         リース債務
                                         1,695              1,638
         退職給付引当金
                                           957              946
         資産除去債務
                                         4,934              4,696
         その他
                                        189,862              179,632
         固定負債合計
                                        443,365              423,451
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         29,360              29,360
         資本金
         資本剰余金
                                         5,138              5,138
          資本準備金
                                         5,138              5,138
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         2,282              2,282
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         68,865              66,269
            繰越利益剰余金
                                         71,148              68,552
          利益剰余金合計
                                        105,647              103,050
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,577              1,445
         その他有価証券評価差額金
                                         1,577              1,445
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                 107,224              104,496
                                        550,590              527,948
      負債純資産合計
                                 46/59





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        ②【中間損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前中間会計期間               当中間会計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年9月30日)               至 2019年9月30日)
      売上高
                                         32,987              33,967
       リース売上高
                                         1,744              1,639
       割賦売上高
                                         1,114               953
       ファイナンス収益
                                         5,717              4,235
       その他の売上高
                                         41,564              40,796
       売上高合計
                                        ※3 35,029             ※3 34,855
      売上原価
                                         6,534              5,940
      売上総利益
                                        ※3 3,206             ※3 4,179
      販売費及び一般管理費
                                         3,327              1,761
      営業利益
                                         ※1 165             ※1 267
      営業外収益
                                          ※2 36             ※2 38
      営業外費用
                                         3,456              1,990
      経常利益
      特別利益                                     -               0
                                            2              ▶
      特別損失
                                         3,454              1,986
      税引前中間純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     815              442
                                           301              158
      法人税等調整額
                                         1,116               601
      法人税等合計
                                         2,337              1,385
      中間純利益
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        ③【中間株主資本等変動計算書】
          前中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                           (単位:百万円)
                                 株主資本
                          資本剰余金           利益剰余金
                                     その他利益
                                              株主資本
                    資本金                  剰余金
                            資本剰余             利益剰余    合計
                        資本準備金         利益準備金
                            金合計             金合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               29,360     5,138    5,138    2,282    66,397    68,680    103,179
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △ 1,531    △ 1,531    △ 1,531
      中間純利益                                 2,337    2,337    2,337

      株主資本以外の項目の当中間期

      変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -    -    -    -    805    805    805
     当中間期末残高
                    29,360     5,138    5,138    2,282    67,203    69,486    103,985
                     評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                         評価・換算
                   証券評価差
                         差額等合計
                   額金
     当期首残高
                      1,511     1,511    104,691
     当中間期変動額
      剰余金の配当                         △ 1,531
      中間純利益                          2,337

      株主資本以外の項目の当中間期

                      263     263     263
      変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 263     263    1,069
     当中間期末残高
                      1,775     1,775    105,760
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          当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                           (単位:百万円)
                                 株主資本
                          資本剰余金           利益剰余金
                                     その他利益
                                              株主資本
                    資本金                  剰余金
                            資本剰余             利益剰余    合計
                        資本準備金         利益準備金
                            金合計             金合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               29,360     5,138    5,138    2,282    68,865    71,148    105,647
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △ 3,981    △ 3,981    △ 3,981
      中間純利益                                 1,385    1,385    1,385

      株主資本以外の項目の当中間期

      変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -    -    -    -  △ 2,596    △ 2,596    △ 2,596
     当中間期末残高               29,360     5,138    5,138    2,282    66,269    68,552    103,050
                     評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                         評価・換算
                   証券評価差
                         差額等合計
                   額金
     当期首残高                1,577     1,577    107,224
     当中間期変動額
      剰余金の配当                         △ 3,981
      中間純利益

                                1,385
      株主資本以外の項目の当中間期

                      △ 132    △ 132    △ 132
      変動額(純額)
     当中間期変動額合計                △ 132    △ 132   △ 2,728
     当中間期末残高                1,445     1,445    104,496
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
        1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)有価証券の評価基準及び評価方法
          ①子会社株式及び関連会社株式
             移動平均法による原価法によっております。
          ②その他有価証券
           ▶ 時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。
           b 時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
           ▲ その他の関係会社有価証券
             匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を
            基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
         (2)デリバティブ等の評価基準及び評価方法

           時価法によっております。
        2.固定資産の減価償却の方法

          (1)有形固定資産
           ① 賃貸資産
             リース期間を償却年数とし、リース期間満了時のリース資産の見積処分価額を残存価額とする定額法に
            よって償却しております。なお、中途解約に伴う資産の処分損見込額を追加償却しております。
           ② 社用資産
             定率法によって償却し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
             ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得し
            た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物…3年~24年
              器具備品…3年~20年
          (2)無形固定資産

           ① 賃貸資産
             リース期間にわたり定額法によって償却しております。
           ② ソフトウェア
             社内における利用可能期間(5年~10年)に基づく定額法によって償却しております。
           ③ のれん
             投資効果の発生する期間を4年と見積もり、当該期間において均等償却をしております。
        3.繰延資産の処理方法

            社債発行費…支出時に全額費用として処理しております。
        4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

            外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益に計上しており
           ます。
        5.引当金の計上基準

         (1)貸倒引当金
            金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去一定期間の貸倒実績率により、貸倒
           懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
            なお、破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込
           額として債権額から直接減額しており、その金額は50億25百万円(前事業年度末は47億26百万円)でありま
           す。
         (2)賞与引当金

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            従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
         (3)退職給付引当金

            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
           中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
            数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
           (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
            過去勤務費用       について    は、その発生時       における    従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ
           る定額法により費用処理しております。
        6.収益及び費用の計上基準

         (1)ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準
            リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上しております。
         (2)オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準

            リース契約上収受すべきリース料総額をリース期間に相当する月数で均等割した月当たりリース料を基準
           として、その経過期間に対応する額を計上しております。
         (3)割賦販売取引の会計基準

            割賦販売取引は、物件の引渡時に物件購入価額を元本相当額として割賦債権に計上し、賦払金回収額を元
           本部分と金利部分に区分して処理する方法を採用しております。なお、金利部分の期間配分については利息
           法を採用し、割賦売上高には金利部分のみを計上しております。
         (4)金融費用の計上基準

            金融費用は、営業収益に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。
            その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として、
           営業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用は営業外費用
           に計上しております。
            なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計上してお
           ります。
        7.ヘッジ会計の方法

         (1)ヘッジ会計の方法
            原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については
           振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっておりま
           す。
         (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

           ① ヘッジ手段
             為替予約取引及び金利スワップ取引
           ② ヘッジ対象
             営業貸付金及び借入金
         (3)ヘッジ方針

            為替リスクのある資産については、社内規定に基づき、為替予約等によりリスクをヘッジしております。
            金利リスクのある資産及び負債については、社内規定に基づき、金利スワップによりリスクをヘッジして
           おります。
         (4)ヘッジ有効性評価の方法

           ① 個別ヘッジ
             ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、
            両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
           ② 振当処理及び特例処理
             有効性の評価は、省略しております。
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        8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         (1)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表
           におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (2)消費税等の会計処理

            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等                                              は投資
           その他の資産に計上し、5年間で均等償却をしております。
         (3)連結納税制度の適用

            株式会社新生銀行        を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
         (表示方法の変更)

        該当事項はありません。
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         (中間貸借対照表関係)
     ※1.担保資産及び担保付債務
        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     割賦債権                               29,042百万円                  22,202百万円
                                     7,480
     リース債権                                                 5,750
                                    29,590
     リース投資資産                                                23,674
                                      220
     流動資産「その他」                                                  199
                                    66,334
               計                                       51,827
        担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     債権流動化に伴う長期支払債務
                                    53,090百万円                  38,833百万円
     (1年内支払予定を含む)
      2.偶発債務

       営業取引として次のとおり保証等を行っております。
                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     保証債務                               1,569百万円                  1,544百万円

     引取予約                                821                  798

               計                      2,390                  2,343
      注)保証債務のうち国土交通省下請債権保全支援事業に係わる保証債務(前事業年度7百万円、当中間会計期間28百万
        円)については、保証履行時に建設業振興基金から保証履行額の75%が補償されます。
     ※3.債権流動化に伴う長期支払債務

        債権流動化に伴う長期支払債務は、主にリース債権                         等 流動化により資金調達した金額のうち、金融取引として処理
       しているものであります。
     ※4.   消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示し
       ております。
     ※5.貸付業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     貸出コミットメントの総額                               2,825百万円                  1,295百万円
     貸出実行残高                               1,957                   664
              差引額                        867                  630
      なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件としてい
     るものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。
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     ※6.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行                           7行  と当座貸越契約を締結しております。これら                     の 契約に基
     づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     当座貸越極度額の総額                              131,500百万円                  131,500百万円
     借入実行残高                               41,656                  41,131
              差引額                       89,844                  90,369
     ※7.「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類

       に基づく営業貸付金及びその他の営業貸付債権に係る不良債権の状況は次のとおりであります。(投資その他の資産
       「破産更生債権等」に含まれる貸付金を含む)
                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     破綻先債権                                509百万円                  470百万円
     延滞債権                               2,722                  3,349
     三カ月以上延滞債権                                 93                  52
     貸出条件緩和債権                                 -                  -
     注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅滞が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の
         取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」)の
         うち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものであります。
       2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
         として利息の支払いを猶予したもの以外であります。
       3.三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三カ月以上遅延している貸付金で、
         破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
       4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶
         予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び三カ月以上
         延滞債権に該当しないものであります。
     ※8.営業貸付金

        主に証書貸付によるものであります。
     ※9.その他の営業貸付債権

        主にファクタリング及び支払委託契約によるものであります。
     ※10.期末日満期手形

        期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が
       金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。
                                前事業年度                 当中間会計期間
                              (2019年3月31日)                  (2019年9月30日)
     リース契約に基づく預り手形                                 33百万円                  -百万円
     割賦販売契約に基づく預り手形                                275                  -
     その他の営業貸付契約に基づく預り手形                                159                  -
     その他の預り手形                                 35                  -
     支払手形                               1,611                   -
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         (中間損益計算書関係)
     ※1.営業外収益のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。
                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     受取利息                                  5百万円                  4百万円
     受取配当金                                 81                  91
     匿名組合投資収益                                 45                 145
     為替差益                                 20                  -
     ※2.営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     支払利息                                 34百万円                  31百万円
     為替差損                                 -                  1
     ※3.減価償却実施額

                               前中間会計期間                  当中間会計期間
                             (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                              至 2018年9月30日)                  至 2019年9月30日)
     有形固定資産                               1,198百万円                  1,280百万円
     無形固定資産                                392                  454
         (有価証券関係)

          子会社株式等(前事業年度の貸借対照表計上額は、関係会社株式21億70百万円及びその他の関係会社有価証券
         24億44百万円、当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は、関係会社株式86億69百万円及びその他の関係会社有
         価証券23億4百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載して
         おりません。
         (重要な後発事象)


         該当事項はありません。
       (2)【その他】


           該当事項はありません。
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                                                      昭和リース株式会社(E31658)
                                                              半期報告書
     第6【提出会社の参考情報】
      当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        有価証券報告書及びその添付書類
        事業年度 第50期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月28日関東財務局長に提出。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                      昭和リース株式会社(E31658)
                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年11月14日

     昭和リース株式会社

      取締役会 御中

                             有限責任監査法人          トーマツ

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               佐藤 嘉雄   印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               内田 彰彦   印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               波多野 伸治  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる昭和リース株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2019年4月1日
     から2019年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算
     書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重
     要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
     表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
     て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
     策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
     続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
     に準拠して、昭和リース株式会社及び連結子会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結
     会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
           別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                      昭和リース株式会社(E31658)
                                                              半期報告書
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年11月14日

     昭和リース株式会社

      取締役会 御中

                             有限責任監査法人          トーマツ

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                佐藤 嘉雄   印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                内田 彰彦   印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                波多野 伸治  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる昭和リース株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第51期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日か
     ら2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
     書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、昭和リース株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から
     2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
           別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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