株式会社ナック 訂正四半期報告書 第49期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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株式会社ナック(E04934)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月8日
【四半期会計期間】 第49期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 株式会社ナック
【英訳名】 NAC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 寛
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 中川 昌史
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03(3346)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 中川 昌史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年8月9日に提出しました第49期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)四半期報告書の記載
事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するもので
す。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しています。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
第48期 第49期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第48期
累計期間 累計期間
自2018年4月1日 自2019年4月1日 自2018年4月1日
会計期間
至2018年6月30日 至2019年6月30日 至2019年3月31日
(百万円) 41,753 49,420 49,626
総資産額
(%) 31.3 36.9 40.6
自己資本比率
(訂正後)
第48期 第49期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第48期
累計期間 累計期間
自2018年4月1日 自2019年4月1日 自2018年4月1日
会計期間
至2018年6月30日 至2019年6月30日 至2019年3月31日
(百万円) 41,753 48,165 49,626
総資産額
(%) 31.3 37.9 40.6
自己資本比率
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第2【事業の状況】
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(訂正前)
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産総額は、 49,420 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 206 百万円減
少しております。これは主に、住宅事業の未成工事支出金等が1,532百万円増加した一方で、買掛金等の支払に
伴い現金及び預金が2,105百万円減少したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における 負債総額は、 31,166 百万円となり、 前連結会計年度末と比べ 1,700 百万円
増加しております。これは主に、工事代金の支払等により 買掛金が 1,368 百万円減少した一方で、未成工事受入
金が2,493百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における 純資産額は、18,254百万円となり、 前連結会計年度末と比べ1,907百万円
減少しております。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と配当の支払により利益剰余金が
1,941百万円減少したことによるものであります。
(訂正後)
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産総額は、 48,165 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 1,460 百万円
減少しております。これは主に、住宅事業の未成工事支出金等が1,532百万円増加した一方で、買掛金等の支払
に伴い現金及び預金が2,105百万円減少したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債総額は、 29,911 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 446 百万円増
加しております。これは主に、工事代金の支払等により買掛金が 2,623 百万円減少した一方で、未成工事受入金
が2,493百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における 純資産額は、18,254百万円となり、 前連結会計年度末と比べ1,907百万円
減少しております。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上と配当の支払により利益剰余金が
1,941百万円減少したことによるものであります。
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第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(訂正前)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
流動資産
9,168 7,063
現金及び預金
4,739 3,511
受取手形及び売掛金
2,609 2,744
商品及び製品
8,443 9,668
販売用不動産
2,149 3,681
未成工事支出金
430 406
原材料及び貯蔵品
4,122 4,682
その他
△87 △86
貸倒引当金
31,575 31,672
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 6,944 6,965
2,192 2,192
土地
2,320 2,200
その他(純額)
11,457 11,358
有形固定資産合計
無形固定資産
1,305 1,189
のれん
1,243 1,209
その他
2,549 2,399
無形固定資産合計
投資その他の資産
2,338 2,347
差入保証金
2,034 1,990
その他
△463 △468
貸倒引当金
3,908 3,869
投資その他の資産合計
17,916 17,627
固定資産合計
繰延資産
134 120
株式交付費
134 120
繰延資産合計
49,626 49,420
資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
負債の部
流動負債
7,049 5,681
買掛金
4,390 6,440
短期借入金
1,970 1,815
1年内返済予定の長期借入金
793 88
未払法人税等
3,620 6,113
未成工事受入金
816 489
賞与引当金
358 370
引当金
4,412 4,547
その他
23,410 25,546
流動負債合計
固定負債
3,205 2,830
長期借入金
16 10
引当金
203 202
退職給付に係る負債
資産除去債務 878 927
1,751 1,650
その他
6,055 5,620
固定負債合計
29,465 31,166
負債合計
純資産の部
株主資本
6,729 6,729
資本金
3,877 3,877
資本剰余金
11,653 9,712
利益剰余金
△1,309 △1,309
自己株式
20,950 19,009
株主資本合計
その他の包括利益累計額
73 105
その他有価証券評価差額金
△2 -
繰延ヘッジ損益
△860 △860
土地再評価差額金
△789 △755
その他の包括利益累計額合計
20,161 18,254
純資産合計
49,626 49,420
負債純資産合計
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訂正四半期報告書
(訂正後)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
流動資産
9,168 7,063
現金及び預金
4,739 3,511
受取手形及び売掛金
2,609 2,744
商品及び製品
8,443 8,413
販売用不動産
2,149 3,681
未成工事支出金
430 406
原材料及び貯蔵品
4,122 4,682
その他
△87 △86
貸倒引当金
31,575 30,417
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 6,944 6,965
2,192 2,192
土地
2,320 2,200
その他(純額)
11,457 11,358
有形固定資産合計
無形固定資産
1,305 1,189
のれん
1,243 1,209
その他
2,549 2,399
無形固定資産合計
投資その他の資産
2,338 2,347
差入保証金
2,034 1,990
その他
△463 △468
貸倒引当金
3,908 3,869
投資その他の資産合計
17,916 17,627
固定資産合計
繰延資産
134 120
株式交付費
134 120
繰延資産合計
49,626 48,165
資産合計
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株式会社ナック(E04934)
訂正四半期報告書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
負債の部
流動負債
7,049 4,426
買掛金
4,390 6,440
短期借入金
1,970 1,815
1年内返済予定の長期借入金
793 88
未払法人税等
3,620 6,113
未成工事受入金
816 489
賞与引当金
358 370
引当金
4,412 4,547
その他
23,410 24,291
流動負債合計
固定負債
3,205 2,830
長期借入金
16 10
引当金
203 202
退職給付に係る負債
資産除去債務 878 927
1,751 1,650
その他
6,055 5,620
固定負債合計
29,465 29,911
負債合計
純資産の部
株主資本
6,729 6,729
資本金
3,877 3,877
資本剰余金
11,653 9,712
利益剰余金
△1,309 △1,309
自己株式
20,950 19,009
株主資本合計
その他の包括利益累計額
73 105
その他有価証券評価差額金
△2 -
繰延ヘッジ損益
△860 △860
土地再評価差額金
△789 △755
その他の包括利益累計額合計
20,161 18,254
純資産合計
49,626 48,165
負債純資産合計
8/8