株式会社アルペン 有価証券報告書 第47期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

提出書類 有価証券報告書-第47期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
提出日
提出者 株式会社アルペン
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       株式会社アルペン(E03475)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年9月26日
      【事業年度】                    第47期(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
      【会社名】                    株式会社アルペン
      【英訳名】                    Alpen Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長             水野 敦之
      【本店の所在の場所】                    名古屋市中区丸の内二丁目9番40号 
      【電話番号】                    052-559-0125
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  水巻 泰彦
      【最寄りの連絡場所】                    名古屋市中区丸の内二丁目9番40号 アルペン丸の内タワー
      【電話番号】                    052-559-0125
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  水巻 泰彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次              第43期       第44期       第45期       第46期       第47期
             決算年月              2015年6月       2016年6月       2017年6月       2018年6月       2019年6月

                    (百万円)        218,948       223,643       220,039       227,675       228,267
     売上高
                    (百万円)         4,616       3,497       6,207       4,375       2,888
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す               (百万円)         1,117      △ 2,263       2,741       1,979       △ 935
     る当期純損失(△)
                    (百万円)         2,340      △ 4,184       3,825       1,620       △ 607
     包括利益
                    (百万円)        108,390       102,586       104,792       105,079       102,852
     純資産額
                    (百万円)        195,788       199,766       198,090       203,379       196,440
     総資産額
                     (円)      2,677.15       2,533.79       2,588.28       2,595.38       2,540.38
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額                (円)        27.59      △ 55.91       67.72       48.89      △ 23.10
     (△)
                     (%)         55.4       51.4       52.9       51.7       52.4
     自己資本比率
                     (%)         1.0      △ 2.1       2.6       1.9      △ 0.9
     自己資本利益率
                     (倍)         71.1        -      29.6       48.7        -
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (百万円)         6,379       9,793      15,633       15,524      △ 3,385
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (百万円)       △ 12,003      △ 9,545      △ 3,289      △ 7,137      △ 2,309
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (百万円)         15,829       1,404      △ 3,489      △ 4,251      △ 6,597
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (百万円)         21,314       22,883       31,797       35,926       23,637
     高
                             3,679       3,986       3,917       3,982       3,419
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 6,151   )    ( 6,310   )    ( 6,192   )    ( 5,732   )    ( 5,378   )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第43期、第45期及び第46期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在してい
           ないため記載しておりません。第44期及び第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、
           1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
         3.第44期及び第47期の「株価収益率」については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しており
           ません。
         4.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含
           む就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時社員の当該連結会計年度の平均雇用人員(1日8時間換
           算)であります。
         5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第47期の期首
           から適用しており、第46期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の金額と
           なっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次              第43期       第44期       第45期       第46期       第47期
             決算年月              2015年6月       2016年6月       2017年6月       2018年6月       2019年6月

                    (百万円)        216,531       219,794       216,431       223,956       224,793
     売上高
                    (百万円)         5,876       4,361       5,179       4,166       2,038
     経常利益
     当期純利益又は当期純損失
                    (百万円)          766     △ 1,203       2,081       1,128      △ 1,450
     (△)
                    (百万円)         15,163       15,163       15,163       15,163       15,163
     資本金
                     (千株)        40,488       40,488       40,488       40,488       40,488
     発行済株式総数
                    (百万円)        102,718       99,889      100,792       100,008       96,776
     純資産額
                    (百万円)        191,064       195,780       194,831       199,732       192,555
     総資産額
                     (円)      2,537.06       2,467.18       2,489.48       2,470.12       2,390.31
     1株当たり純資産額
     1株当たり配当額                          40       40       40       40       40
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                          ( 20 )     ( 20 )     ( 20 )     ( 20 )     ( 20 )
     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額                (円)        18.93      △ 29.73       51.40       27.89      △ 35.83
     (△)
                     (%)         53.8       51.0       51.7       50.1       50.3
     自己資本比率
                     (%)         0.7      △ 1.2       2.1       1.1      △ 1.5
     自己資本利益率
                     (倍)        103.7        -      39.0       85.4        -
     株価収益率
                     (%)        211.3        -      77.8      143.4        -
     配当性向
                             3,057       3,111       3,147       3,126       2,710
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 5,704   )    ( 5,902   )    ( 5,783   )    ( 5,623   )    ( 5,268   )
                     (%)        112.5       98.7      119.3       142.9       96.9
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)                (%)       ( 131.5   )    ( 102.7   )    ( 135.7   )    ( 148.9   )    ( 136.6   )
                     (円)        2,007       2,117       2,330       2,708       2,498

     最高株価
                     (円)        1,573       1,641       1,625       1,946       1,489
     最低株価
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第43期、第45期及び第46期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在してい
           ないため記載しておりません。第44期及び第47期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、
           1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
         3.第44期及び第47期の「株価収益率」及び「配当性向」については、当期純損失であるため記載しておりませ
           ん。
         4.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、従業員数欄
           の(外書)は、臨時社員の当該事業年度の平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
         5.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第47期の期首
           から適用しており、第46期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の金額と
           なっております。
         6.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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      2【沿革】
        年月                          事業の変遷
       1972年7月       名古屋市西区にスポーツ用品の販売を目的として株式会社アルペンを設立
       1976年12月       スキー用品のオリジナル商品開発開始
       1977年11月       関西地区第1号店、大阪市中央区にアルペン心斎橋店開店
       1978年2月       プライベートブランド商品の開発を目的としてジャパーナインターナショナル株式会社(現・株式会社ミズノ・イン
              ターナショナル)を設立
       1980年10月       中国広州服装公司と契約 スキー衣料の中国生産開始
       1980年12月       北信越地区第1号店、新潟県新潟市にアルペン新潟女池店開店
       1981年11月       東北地区第1号店、宮城県名取市にアルペン名取店開店
       1981年12月       関東地区第1号店、埼玉県草加市にアルペン草加店開店
       1983年6月       ゴルフ用品専門店『ゴルフ5』第1号店、愛知県春日井市にゴルフ5春日井店開店
       1985年6月
              日経流通新聞スポーツ専門店売上高ランキング第1位(世界第4位)
       1985年8月       有限会社北海道アルペン(株式会社北海道アルペン)を設立
       1985年11月       中国・四国地区第1号店、岡山県岡山市にアルペン岡山青江店開店
       1986年4月       ウィンター用品での売上高プライベートブランド比率50%を超える
       1987年10月       九州・沖縄地区第1号店、北九州市にゴルフ5本城店開店
       1987年12月       有限会社エス・エー・ピー(現・株式会社エス・エー・ピー)(現・連結子会社)を設立
       1988年3月       株式会社ロイヤルヒルズを設立
       1988年10月       春日井トランスファーセンターを愛知県春日井市に6,000坪で開設
       1989年11月       株式会社コーワゴルフ開発を買収
       1990年5月       株式会社アルペントラベル企画を設立
       1990年12月       岐阜県郡上郡にスキーリゾート「ウイングヒルズ白鳥リゾート」をオープン
       1991年6月       岐阜県瑞浪市にゴルフ場「みずなみカントリー倶楽部」をオープン
       1992年6月       無錫ジャパーナ体育用品有限公司(現・連結子会社)を設立
       1992年6月       岐阜県御嵩町に株式会社コーワゴルフ開発がゴルフ場「サンクラシックゴルフクラブ」をオープン
       1992年11月       一宮トランスファーセンターを愛知県一宮市に7,800坪で開設
       1993年2月       株式会社ゴルフプランナーを設立
       1993年10月       ゴルフ5長久手店にワークショップを開設
       1995年8月       北海道美唄市にゴルフ場「アルペンゴルフクラブ美唄コース」をオープン
       1996年7月
              アルペン初のプロゴルフトーナメント『ゴルフ5レディス』開催(みずなみカントリー倶楽部)
       1997年10月       大型スポーツ用品専門店『スポーツデポ』第1号店、香川県高松市にスポーツデポ高松伏石店開店
       1999年3月       株式会社キスマークジャパンを設立
       1999年7月       株式会社スポーツロジスティックスを設立
       1999年12月       キスマーク初のスノーボード大会『キスマークFISスノーボード2000ジャパンカップ』開催
       2000年6月       ゴルフ5で中古クラブ取扱開始
       2000年7月       インターネット販売サイトを開設
       2002年9月       スキー上級強化店施策“スキーエキスパートアドバイザー”配置
              株式会社ミズノ・インターナショナルから会社分割により、株式会社ジャパーナ(現・連結子会社)を設立
       2003年1月
       2006年3月       東京証券取引所市場第一部および名古屋証券取引所市場第一部に株式を上場
              女性限定のフィットネス施設『アルペンクイックフィットネスクラブ』第1号店、名古屋市東区にアルペンクイック
       2006年4月
              フィットネス砂田橋店開店
       2007年1月       株式会社北海道アルペンを吸収合併
       2007年9月       本社社屋を名古屋市中区丸の内へ移転
       2008年3月       株式会社コーワゴルフ開発の全株式を譲渡
       2008年10月       株式会社ジャパーナが株式会社ゴルフプランナーを吸収合併
       2008年12月       株式会社アルペントラベル企画を清算
       2010年6月       株式会社ロイヤルヒルズを吸収合併
       2012年3月       靴専門フォーマット『ミフト』第1号店、さいたま市見沼区にミフト大宮深作店開店
       2012年4月       JAPANA(CAMBODIA)CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立
       2012年8月       愛蓬(中国)商貿有限公司を設立
       2013年6月       海外第1号店、中国上海市に(スポーツデポ/ゴルフ5)四川北路旗艦店開店
       2014年6月       株式会社アルペンリゾート(現・連結子会社)を取得
       2014年10月       JAPANA   TECHNICALCENTER(CAMBODIA)CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立
       2015年5月       靴とファッションの通販サイト「LOCONDO.jp」を運営する株式会社ロコンドと資本・業務提携
       2015年8月       株式会社エム・アイ・ゴルフ(現・連結子会社)を取得
       2017年3月       株式会社スポーツロジスティックスを吸収合併
       2017年3月       株式会社ジャパーナが株式会社キスマークジャパンを吸収合併
       2017年4月       ジャパーナ(無錫)商貿有限公司(現・連結子会社)を設立
       2017年8月       愛蓬(中国)商貿有限公司を清算
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社(株式会社アルペン)および子会社8社により構成されてお
       り、スポーツ用品の販売および製造を主たる業務としております。
        当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
        (1)小売事業
         ①ウィンター
          スキー、スノーボード用品等を販売しております。
         ②ゴルフ
          ゴルフ用品等を販売しております。
         ③一般スポーツ
          トレーニング・フィットネス用品、キャンプ・トレッキング用品、カジュアルウェア・マリン用品、テニス・
         卓球等のラケット用品、野球・サッカー等の球技用品を販売しております。
        (2)その他
          クレジットカードサービス事業、フィットネスクラブ、スキー場およびゴルフ場の運営を行っております。
        当社グループは1972年7月の当社設立以来、一貫してスポーツ用品の専門小売業として展開してまいりました。取

       り扱うスポーツアイテムは、時代とともに変遷し、かつ拡大をしてきております。あわせて、店舗形態も拡大をして
       おります。当初は、スキー用品の販売を主体とした「アルペン」だけでしたが、次にゴルフ用品の販売を目的とした
       「ゴルフ5」を開設し、その後、野球用品等の各種一般スポーツ用品を備えた大型店舗として「スポーツデポ」を展
       開いたしました。また、近年では、30坪前後のスペースで展開する女性限定のフィットネス施設「アルペンクイック
       フィットネスクラブ」、フィットネス施設である「アルペンフィットネスクラブ」、靴専門フォーマット「ミフト」
       を開設し、現在では、これらの店舗形態により全国展開しております。当社グループは、2019年6月末現在「アルペ
       ン」51店舗、「ゴルフ5」195店舗、「スポーツデポ」147店舗、「ミフト」11店舗、「アルペンフィットネスクラ
       ブ」2店舗、「アルペンクイックフィットネスクラブ」直営店13店舗、フランチャイズ店34店舗を展開しておりま
       す。
        地区別店舗形態別店舗数は、次のとおりであります。
                                                 (2019年6月30日現在)
                                店舗形態
                                                アルペンク
         地区                                               合計
                                         アルペン
                                                イック
                アルペン      ゴルフ5     スポーツデポ        ミフト     フィットネ
                                                フィットネ
                                         スクラブ
                                                スクラブ
     北海道               ▶      8      9      -      -       1      22
     東北               1      5      8      2      -       ▶      20

     関東              12      65      37       2      1      18      135

     北信越               9      12      12      -      -       ▶      37

     中部              10      34      24       2      1      8      79

     関西               9      29      21       2      -      11       72

     中国・四国               ▶      18      11      -      -       1      34

     九州・沖縄               2      24      25       3      -      -       54

         合計           51      195      147       11       2      47      453

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       [事業系統図]
         以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                                          議決権の
                                  主要な事業の
          名称          住所        資本金              所有割合          関係内容
                                  内容
                                          (%)
     (連結子会社)
                                               当社販売商品の製造
     株式会社     ジャパーナ
                                 スポーツ用品の              債務保証
                 名古屋市中区           50百万円                 100
                                 製造販売              工場設備の賃貸借
            (注)1
                                               役員の兼任
     株式会社

                 名古屋市中区           10百万円     ゴルフ場の経営           100   役員の兼任
     アルペンリゾート
     株式会社                            不動産仲介

                 名古屋市中区           10百万円                 100   役員の兼任
     エス・エー・ピー                            損害保険代理業
     株式会社                                          資金援助

                 名古屋市中区           10百万円     ゴルフ場の経営           100
     エム・アイ・ゴルフ                                          役員の兼任
                                            100

     無錫ジャパーナ            中華人民共和国                スポーツアパレ              当社販売商品の製造
                            19百万元                (100)
     体育用品有限公司            江蘇省無錫市                ルの製造販売              役員の兼任
                                          (注)2
                 カンボジア王国                           100
     JAPANA(CAMB0DIA)                            スポーツウェア              当社販売商品の製造
                 スバイリエン州         3百万米ドル                  (100)
     CO.,LTD.                            グローブの製造              役員の兼任
                 バベット地区                         (注)2
     JAPANA    TECHNICAL
                 カンボジア王国                           100
                                               当社販売商品の製造
     CENTER(CAMBODIA)            スバイリエン州          50万米ドル      靴の製造           (100)
                                               役員の兼任
     CO.,LTD.            バベット地区                         (注)2
                                 スポーツ用品の           100
     ジャパーナ(無錫)商            中華人民共和国                              当社販売商品の輸入
                          290万米ドル       販売並びに輸出           (100)
     貿有限公司            江蘇省無錫市                              役員の兼任
                                 入         (注)2
      (注)1.特定子会社に該当しております。
         2.議決権の所有割合の( )は間接所有割合で内数であります。
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      5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                   2019年6月30日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)
                                                 2,578   (5,034)

      小売事業
                                                  303   (224)
      その他
      全社(共通)                                            538   (120)

                                                 3,419   ( 5,378   )

                  合計
      (注)1.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含
           む就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時社員の年間の平均雇用人員(1日8時間換算)でありま
           す。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
         3.従業員数の減少の主な理由は、「希望退職者の募集」の実施により、従業員が退職したことによるもので
           あります。
      (2)提出会社の状況

                                                   2019年6月30日現在
        従業員数(人)              平均年齢(才)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
          2,710   ( 5,268   )         40.8              15.0             4,938,970

                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                 2,145   (5,014)

      小売事業
                                                  103   (150)

      その他
      全社(共通)                                            462   (104)

                                                 2,710   ( 5,268   )

                  合計
      (注)1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であり、従業員数欄
           の(外書)は、臨時社員の年間の平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
         2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
         4.従業員数の減少の主な理由は、「希望退職者の募集」の実施により、従業員が退職したことによるもので
           あります。
      (3)労働組合の状況

         当社グループの労働組合は、UAゼンセン                    アルペン労働組合と称し、2019年6月30日現在における組合員数は
        2,550名で、UAゼンセンに属しております。
         なお、労使関係は安定しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)経営方針

        当社グループは、人々のスポーツ・レジャーを通じた健康で豊かな生活が実現できるように、常にお客様の立場
       に立ってお客様の求める商品・サービスを提供し続けることによって、長期的に株主価値を創造し、信頼性の高い
       企業運営によって社会に貢献し、従業員の生活も豊かになる経営を実践できるよう努めてまいります。
        長期ビジョンとして、「満足度№1」・「収益力№1」・「シェア№1」・「企業価値№1」を掲げており、それぞ
       れ、「顧客満足度及び従業員満足度№1」・「売上高営業利益率10%以上」・「国内スポーツ用品市場全カテゴリー
       における市場シェア№1」・「国内スポーツ用品企業として株式時価総額№1」の実現を目指しております。
      (2)経営戦略等

        スポーツ用品国内市場が年々減少していくなかで、環境変化に柔軟に対応して当社グループが成長していくため
       には、事業構造を継続的に革新し、お客様のニーズを先取りして新しい価値を創造し、顧客満足度を高めていくこ
       とが必要であると考えています。主要課題への対応方針としては、以下の3点の実現を目指しております。
       ① 顧客ロイヤルティの向上による着実な客数増・客単価増の実現
       (a)既存店の強化に向けて、小売業の強みを生かしてお客様のお買い上げ状況をタイムリーに把握・分析した上
        で取扱いアイテムの改廃も含めた品揃えと店舗演出等を常に見直し、商品と売場の魅力を継続的に向上する。
       (b)   アルペングループ楽天カード、アルペングループメンバーズを軸にマーケティング手法を高度化し、高ロイヤ
        ルティ顧客基盤を拡大する。
       (c)プライベートブランド商品を中心に高品質で低価格な商品を提供し、顧客満足度向上を図る。
       ② 事業全般にわたる総合的ブランドマネジメントの実現
       (a)企業・ストア・商品のブランドコンセプトを統合的に管理することにより、グループ全体のコアコンピタン
        スとして「ブランド力」の強化を図る。
       (b)イグニオ・ティゴラ等の自社ブランドの魅力を高め、お客様に適切に訴求することで利益率の上昇を目指す
        一方、ナショナルブランドメーカーとも積極的に連携し、プライベートブランド商品とナショナルブランド商品
        のベストミックスを実現する。
       ③ 絶え間ない経営システムの革新
       (a)株主価値最大化を指向した業績評価・管理体制を確立する。
       (b)事業全体にわたって業務運営を徹底的に見直し、費用対効果の高い業務プロセスを確立する。
       (c)店舗作業支援システムの構築等、戦略的なIT活用を促進することで新たな業務プロセスを支援する。
       (d)人材の成長を支援し成果に報いるための制度的仕組みを整備し、従業員のモチベーションを高め、優秀な人
        材を惹き付ける。
       (e)内部統制システムを整備し、株主をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業運営体制を確
        立する。
      (3)   経営環境

        少子高齢化・人口減少による影響や2019年10月に予定されている消費税増税に伴う消費停滞への懸念など、国内
       景気の下押しリスクが残るため、楽観視できない状況ではあるものの、健康への意識の高まりや各種スポーツイベ
       ントの開催に伴う市場活性化への期待感、スポーツアイテムの日常生活への浸透を背景に、市場は堅調に推移する
       と予測されます。
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      (4)事業上及び財務上の対処すべき課題
        少子高齢化や人口減少による影響が懸念されるため、楽観視できない状況ではあるものの、健康への意識の高ま
       りや各種スポーツイベントの開催に伴う市場活性化への期待感、スポーツアイテムの日常生活への浸透を背景に、
       市場は堅調に推移すると予測されます。
        このような状況の下、当社グループは、成長市場であるアウトドアやスポーツアパレルを中心に展開をさらに強
       化してまいります。アウトドア領域におきましては、「アルペンアウトドアーズ/マウンテンズ」を軸に、アウト
       ドア市場での存在感をより一層高めてまいります。スポーツアパレル領域におきましては、カジュアル志向のス
       ポーツファッションの提案を積極的に行い、さらなる売上高の増加に努めてまいります。それらの成長カテゴリー
       に限らず、ゴルフやボールスポーツにおきましても、独自のマーケティング施策や取り扱いの強化により市場シェ
       アの拡大に努めてまいります。また、店舗スタッフの専門性・販売力向上を図ることで、接客サービスの向上に努
       め、お客様により一層満足いただける店舗を構築してまいります。
        デジタル領域におきましても、急速に成長し続けるEC市場への対応や2019年4月に導入した新会員プログラム
       の活用も含めて、リアル店舗・EC双方で、お客様の利便性向上を図り、満足いただけるサービスの提供を実現し
       てまいります。
        コスト面におきましては、物流コストの上昇など変化する経営環境にいち早く対応し、生産性の向上を図ること
       で、コスト水準をもう一段階抑制し、業績回復に向けた経営基盤の強化に努めてまいります。
         また、新規業態の開拓や、競争が激化していくなかで増加することが予測されるM&A等、さらなる成長のため
       の施策につきましても適切に判断しながら積極的に取り組んでまいります。
         これらの収益力の拡大のための課題に加えて、内部統制機能の充実・強化を中心とするリスク管理や法令・社会
       規範の遵守などのコンプライアンスの強化を推進してまいります。
      (5)   株式会社の支配に関する基本方針について

        当社グループでは、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は特に定めており
       ません。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には次のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日
       現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)国内スポーツ小売業界の市場動向について

         当社グループが属するスポーツ・レジャー用品業界におきましては、景気や個人消費の動向など国内の経済状態
        によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、既存のスポーツ・レジャー用品販売業者
        に加えて、インターネットショップ等の新たな業態との競争激化による低価格化も生じており、当業界は厳しい状
        況にあります。
         当社グループといたしましては、「スポーツデポ」「ゴルフ5」の大型店舗の積極的な店舗展開、アウトドアに
        特化した専門店である「アルペンアウトドアーズ/マウンテンズ」の展開による競争力の向上、マーケティング活
        動の推進による仕入数量の適正化および仕入先との継続的な交渉による仕入価格の引下げ等を行うとともに、収益
        構造の強化を図っております。
        ただし、今後日本国内におきましては人口減少が予想されており、当社グループの想定を上回る速度で市場規模
       の縮小が進行し、他社との競合激化により事業競争力が相対的に低下した場合には、当社グループの業績に影響を
       及ぼす可能性があります。
      (2)季節的変動、および自然災害の発生について

         当社グループの商品は、一般スポーツ部門(競技スポーツ、アウトドア、スポーツアパレル等)、ウィンタース
        ポーツ部門、ゴルフ部門から構成されておりますが、季節的変動の影響を受けております。当社グループは、自主
        企画商品の拡充、商品力の強化、および仕入・在庫コントロール精度の向上等により季節的変動の影響を低減させ
        ることに努めております。ただし、冷夏、暖冬、積雪不足等の異常気象、大地震や台風等の大規模自然災害が発生
        した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)消費者の嗜好変化について

         当社グループはゴルフクラブ、スキー・スノーボード用品等、趣味性の高い商品を取り扱っているため、消費者
        の嗜好の変化による影響を受けております。
         当社グループといたしましては、商品企画精度の向上を図るとともに、販売動向に沿った自主企画商品の開
        発、供給に務めることにより、消費者の需要喚起をはかっておりますが、消費者の嗜好の変化に対応できず、適切
        な商品政策が実施できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)出退店方針について

         当社グループは、一般スポーツ市場の開拓を目的とした「スポーツデポ」、ゴルフ市場の開拓を目的とした「ゴ
        ルフ5」、アウトドア市場の開拓を目的とした「アルペンアウトドアーズ/マウンテンズ」の出店を行うととも
        に、市場縮小および他社との競合等により採算が悪化した「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」を閉鎖およ
        び改装することにより、競争力の向上に取り組んでおります。
         そのため、出店にともなうオープン前の人件費、広告宣伝費および設備投資による減価償却費等の負担増によ
        り、当社グループが想定した売上高を確保できない場合には、収益性が低下する可能性があります。
         また、退店時におきましては、退店した店舗跡地を転貸することにより解約損の発生の抑制に努めております
        が、新たな借主を確保できない場合には、店舗設備の除却損に加えて、店舗解約損が一時的に発生することとなり
        ます。
      (5)敷金保証金の回収可能性について

         当社グループは土地所有者との間で長期賃借契約を締結し、主に店舗用地を確保しておりますが、店舗閉鎖
        等、当社グループの事情による中途解約については、出店時に支払った敷金保証金が返還されない場合がありま
        す。さらに、出店後の土地所有者の信用状態が悪化した場合においても、敷金保証金が返還されない可能性があり
        ます。
      (6)為替変動の影響について

         当社グループは、価格競争力のある商品調達を行うことを目的として、一部の商品を海外から直接、もしくは
        海外メーカーの日本法人等から間接的に仕入れております。
         当社グループは為替変動リスクを抑制するために、為替予約等のヘッジを行っておりますが、為替レートが急
        激に変動した場合には、仕入原価の上昇要因となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (7)出店等の規制について
         当社グループは、国内および海外で事業展開をしておりますが、国内においては、売場面積が1,000平方メート
        ルを超える新規出店および増床について、大規模小売店舗立地法の規制を受けており、都市計画、交通、地域環境
        等の観点から配慮を求められております。当社グループにおいては、売場面積が1,000平方メートルを超える店舗
        の出店が中心であるため、これらの調整過程の中で、計画通りの出店もしくは増床が出来ず、出店計画の変更、延
        期等が発生する可能性があります。また、海外においては、現地の政治情勢や法規制の変更等により当社グループ
        の業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)製造物責任について

         当社グループは、国内外の工場で厳格な品質管理を行い、各種製品を製造していることに加えて、万一の場合
        に備えて製造物責任賠償に係る各種保険に加入しております。
         ただし、大規模なリコール等につながる製品の欠陥が生じた場合には、加入している保険の補償額限度内で賠
        償を賄える保証がないだけでなく、多額のコストの発生、当社グループの信用力の低下により、当社グループの業
        績に影響を及ぼす可能性があります。
      (9)個人情報の取り扱いについて

         当社グループにおいては、インターネット通販顧客および                           アルペングループメンバーズ              会員等の個人情報を有
        しているため、個人情報保護規程を制定し、運用する等、個人情報の漏洩の防止に取り組んでおります。
         ただし、顧客情報が流出し、当社グループの信用力が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす
        可能性があります。
      (10)短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

         当社グループは、2019年6月末現在において5,378人の臨時従業員を雇用しており、業種柄多くの短時間労働者
        が就業しております。将来にわたる年金財政の安定化等を目的に、短時間労働者に対する社会保険への加入基準が
        変更されることにより、社会保険の適用基準が拡大された場合には、当社グループが負担する保険料の増加等によ
        り当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (11)財政状態及び経営成績の変動について

         当社グループは、過年度より、資産価値が低下したリゾート施設等の固定資産の売却・除却、関係会社株式の
        評価減および減損会計の適用等、財務体質および収益性の改善に取り組んできたことにより、財務体質の改善が相
        当程度進んでいるものと認識しております。
         ただし、当社グループは、業態上、総資産に占める有形固定資産の比率が相対的に高いことに加えて、今後に
        おきましても新規出店等により、当該資産の構成比率は高まるものと考えております。
         そのため、店舗設備等の収益性の低下、地価等の下落等が生じた場合には、損失が発生する可能性がありま
        す。
      (12)資金調達について

         当社グループでは、安定的な資金調達をはかるため、金融機関との間でシンジケートローンおよびコミットメ
        ントライン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、当社グループがこれらに
        抵触した場合、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり
        ます。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度のおける当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」とい
        う)の状況の概要は以下のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

        a.経営成績
        当連結会計年度における事業環境は、世界経済への影響が懸念される貿易摩擦の長期化や地政学的リスク等によ
       り先行きに不透明感が増しております。消費環境におきましては、実質の所得が伸び悩む中、個人消費のパターン
       が多様化していることや、要不要の選別の目が厳しくなっていることで、消費動向に差が生まれており、慎重な購
       買行動が継続しております。
        スポーツ用品小売業界におきましては、健康志向を背景としたスポーツ全般への関心は高まっているものの、少
       子高齢化によるプレイヤーの減少、デジタルを中心とした消費行動の変化により、競争が激化しております。加え
       て、地震や台風、豪雨などの自然災害や、猛暑、暖冬、降雪不足など、気候変動により厳しい経営環境が続いてお
       ります。
        このような状況のもと、当社グループは、目まぐるしく変化する消費行動にいち早く対応すべく、自社ECサイ
       トの立ち上げやデジタルマーケティングの強化などにより、EC、デジタル領域の強化を進めております。また、
       昨年春に1号店をオープンし、好評をいただいているアウトドアに特化した専門店である「アルペンアウトドアー
       ズ/マウンテンズ」の全国展開を開始し、リアル店舗ならではの価値を提供することにより、売上シェアの向上に
       注力してまいりました。
        主な商品部門別の概要といたしましては、一般スポーツ用品の既存店売上高は、前年実績を上回る結果となりま
       した。特に当四半期におきましては、成長カテゴリーであるカジュアル志向のスポーツアパレルやキャンプ用品、
       タウンユースを中心に堅調なアウトドアアパレルの需要が引き続き拡大しております。また、野球やサッカーなど
       部活動を中心とした競技スポーツカテゴリーも堅調に推移いたしました。
        ウィンタースポーツ用品の既存店売上高は、前年実績を下回る結果となりました。暖冬の影響により、例年より
       も降雪が遅く、年明け以降も需要が大幅に減少したことに起因しております。
        ゴルフ用品の既存店売上高は、前年実績を下回る結果となりました。ニューモデルクラブの発売に合わせて当社
       グループ独自のキャンペーンを行うなど販売強化に取り組みましたが、人気モデルの発売により好調に推移してい
       た前年の反動をカバーするには至りませんでした。ゴルフウェアにおきましても、コーディネート提案による売場
       演出を強化したものの、気候変動の影響が大きく、売上は低調に推移いたしました。
        利益面につきましては、競合やECとの価格競争が厳しくなっていることを背景に売上総利益率が悪化し、人件
       費や広告宣伝費などのコストコントロールを行なったものの、営業利益は前年を下回る結果となりました。
        また、持続的な成長に向けた構造改革の一環として、2019年1月9日に公表いたしました「希望退職者の募集」
       に伴う退職特別加算金および再就職支援費用を事業構造改善費用として特別損失に計上するとともに、固定資産の
       減損に係る会計基準に基づき、競争環境の激化等にともない収益環境が厳しい店舗等の減損損失を計上いたしまし
       た。
        店舗の出退店の状況につきましては、「アルペン」6店舗、「スポーツデポ」2店舗、「ゴルフ5」4店舗、
       「ミフト」1店舗を出店し、「アルペン」14店舗、「スポーツデポ」4店舗、「ゴルフ5」6店舗、「ミフト」3
       店舗を閉鎖した結果、当連結会計年度末の国内店舗数は「アルペン」51店舗、「ゴルフ5」195店舗、「スポーツデ
       ポ」147店舗、「ミフト」11店舗の計404店舗となり、売場面積は3,525坪減少し253,300坪となりました。
        以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売                          上高は   228,267    百万円(前年同期比         0.3%   増)、営業利益
       1,518   百万円(同     50.4%   減)、経常利益       2,888   百万円(同     34.0%   減)、親会社株主に帰属する当期純                 損失  935  百万円
       (前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益1,979百万円)となりました。
        b.財政状態

        (資産)
         当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,939百万円減少し、196,440百万円となりまし
        た。主な要因は、商品及び製品が増加する一方、現金及び預金が減少したことによるものであります。
        (負債)
         負債は、前連結会計年度末に比べ4,712百万円減少し、93,587百万円となりました。主な要因は、長期借入金が
        増加する一方、支払手形及び買掛金および一年内返済予定の長期借入金が減少したことによるものであります。
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        (純資産)

         純資産は、利益剰余金が減少したことなどにより2,226百万円減少し、102,852百万円となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ
        12,288百万円減少し、23,637百万円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果、使用した資金は3,385百万円(前年同期は得られた資金が15,524百万円)となりました。これ
        は主に、減価償却費6,235百万円および減損損失1,867百万円の計上により資金が増加する一方、たな卸資産の増加
        額8,036百万円および法人税等の支払額728百万円により資金が減少したことによるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果、使用した資金は2,309百万円(同67.6%減)となりました。これは主に、定期預金の減少2,300
        百万円により資金が増加する一方、出店等にともなう有形固定資産の取得による支出3,275百万円および無形固定
        資産の取得による支出1,489百万円により資金が減少したことによるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果、使用した資金は6,597百万円(同55.2%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収
        入11,100百万円により資金が増加する一方、長期借入金の返済による支出14,500百万円および配当金の支払額
        1,620百万円により資金が減少したことによるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
         仕入実績
        当連結会計年度における仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
                           (自 2018年7月1日
                                               前年同期比(%)
          セグメントの名称
                            至 2019年6月30日)
         ウィンター(百万円)                            7,767                   152.3
         ゴルフ(百万円)                            50,002                    97.4

         一般スポーツ(百万円)                            87,876                   109.4

        小売事業(百万円)                            145,646                    106.5

        その他(百万円)                              522                  101.1

        合計(百万円)                            146,168                    106.5

       (注)1.金額は仕入価格によっております。
          2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ④販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
                           (自 2018年7月1日                    前年同期比(%)
          セグメントの名称
                            至 2019年6月30日)
         ウィンター(百万円)                            10,826                    86.0
         ゴルフ(百万円)                            78,173                    96.6

         一般スポーツ(百万円)                           134,170                    103.7

        小売事業(百万円)                            223,169                    100.1
        その他(百万円)                             5,097                   106.4
        合計(百万円)                            228,267                    100.3

       (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        (店舗形態別売上高)

                             当連結会計年度
                           (自 2018年7月1日
          セグメントの名称                                     前年同期比(%)
                            至 2019年6月30日)
         アルペン(百万円)                            23,992                   103.8
         ゴルフ5(百万円)                            73,728                    95.8

         スポーツデポ(百万円)                           114,015                    100.2

         その他(百万円)                            11,433                   127.2

        小売事業(百万円)                            223,169                    100.1

        その他(百万円)                             5,097                   106.4

        合計(百万円)                            228,267                    100.3

       (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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        (地域別売上高)
                                                 期中事業所異動状況
          地域        売上高(百万円)          前年同期比(%)           期末事業所数
                                                 開設       廃止
      北海道                 13,798          100.8           24        1       1

      青森県                  580         107.7            1       -       -

      岩手県                 1,578          101.4            ▶       -       -
      宮城県                 2,440          95.6           5       -       -

      秋田県                  923         103.7            3       -       -

      山形県                 1,248          100.4            3       -       -

      福島県                 1,326          96.6           ▶       -       -

                                                           1
      茨城県                 7,332          98.0           16       -
      栃木県                 4,482          98.6           9       -        1

      群馬県                 3,676          99.7           9       -       -

                                                   -
      埼玉県                 6,833          97.8           20               1
      千葉県                 11,098           95.7           29        1       ▶

      東京都                 9,964          104.2           26        3       ▶

      山梨県                 3,460          98.9           8       -       -

      神奈川県                 8,720          97.5           24       -        1

      新潟県                 4,355          100.1           10        1       -

      富山県                 2,465          96.8           6       -        1

      石川県                 3,101          100.6            5       -       -

      福井県                 1,753          103.9            2       -        1

      長野県                 6,391          98.3           14        2       -

      岐阜県                 3,827          91.6           11       -       -

      静岡県                 7,225          93.3           14        1       2

      愛知県                 32,058          110.5           52        ▶       2

      三重県                 5,293          109.6           12        2       2

      滋賀県                 2,861          97.5           6       -       -

      京都府                 3,015          106.3            6       1       2

      大阪府                 12,113           96.7           32        3       -

      兵庫県                 11,980           95.2           21       -        1

      奈良県                 2,400          96.3           5       -       -

      和歌山県                 1,063          93.1           2       -       -

      鳥取県                 2,105          99.7           5       1       -

      島根県                  891         108.7            1       -       -

      岡山県                 1,748          95.4           ▶       -       -

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                                                 期中事業所異動状況
          地域        売上高(百万円)          前年同期比(%)           期末事業所数
                                                 開設       廃止
      広島県                 3,919          97.8           5       -        1
      山口県                 1,434          101.2            ▶       -       -

      徳島県                 1,798          95.1           3       -       -

      香川県                 3,766          103.4            6       1       1

      愛媛県                 2,516          96.7           ▶       -       -

      高知県                 1,363          97.4           2       -       -

      福岡県                 9,719          100.6           14        1       2

      長崎県                 3,182          104.7            8       -       -

      佐賀県                 2,003          104.1            3       -       -

      熊本県                 3,053          98.4           5       -       -

      大分県                 1,976          101.4            3       -       -

      宮崎県                 2,731          101.2            7       -       -

      鹿児島県                 2,547          103.4            ▶       -       -

      沖縄県                 5,693          96.7           10        1       -

      海外                  384         64.0           5       -        2
      ポイント引当金戻入額                   60       2,329.3            -       -       -
          合計            228,267           100.3           476        23       30
       (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
          2.ポイント引当金は、ポイントカードにより顧客に付与されたポイントのうち将来利用されると見込まれる
            金額を計上しております。当期におきましては、引当金計上額が前期より減少したためポイント引当金戻
            入額として売上高に加算しておりますが、加算する金額を地域別に振分けることが困難なため、売上高の
            合計金額に一括して加算しております。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討結果
        当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており
       ますが、この連結財務諸表の作成にあたっては、当社グループの判断により、一定の会計基準の範囲内で見積りが
       行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継
       続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性がともなうため、実際の結果は、こ
       れらとは異なる可能性があります。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.当連結会計年度の経営成績の分析
       (売上高)
        当連結会計年度の売上高は、ゴルフ用品については人気モデルの発売により好調に推移していた前年の反動など
       により減少したものの、           成長カテゴリーであるカジュアル志向のスポーツアパレルやキャンプ用品、タウンユース
       を中心に堅調なアウトドアアパレルの需要が引き続き拡大したほか、野球やサッカーなど部活動を中心とした競技
       スポーツカテゴリーも堅調に推移した                  結果  、 前年同期比0.3%増加し、228,267百万円となりました。
       (売上総利益)
        当連結会計年度の売上総利益は、               売上高は前年を上回って推移したものの、                    競合やECとの価格競争が厳しく
       なっていることを背景に売上総利益率が悪化                     したことにより       同2.4%減少し、89,958百万円となりました。
       (販売費及び一般管理費)
        当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、人件費や広告宣伝費などのコストコントロールを行ったことによ
       り、同0.8%減少し、88,439百万円となりました。
       (営業利益)
        当連結会計年度の営業利益は、販売費及び一般管理費が751百万円減少したものの、売上総利益が競合の激化によ
       る売上総利益率の低下などにより2,292百万円減少したことにより、同50.4%減少し、1,518百万円となりました。
       (経常利益)
        当連結会計年度の経常利益は、営業利益が減少したことなどにより、同34.0%減少し、2,888百万円となりまし
       た。
       (親会社株主に帰属する当期純利益)
        当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益が1,487百万円減少したことに加え、事業構造改
       善費用や減損損失を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純損失が935百万円(前年同期は親会社株
       主に帰属する当期純利益1,979百万円)となりました。
        b.経営成績に重要な影響を与える要因について

         経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2                          事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処する課
        題等、2 事業等のリスク及び 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析  
        (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討結果 ①重要な会計方針及び見積り」に
        記載しているとおりであります。
        c.資本の財源及び資金の流動性についての分析

         当社グループの資金の状況については、「第2                      事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
        シュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであ
        ります。
         また、当社グループの主要な資金需要は、商品仕入れ、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当連結会計年度において、経営上の重要な契約または締結等はありません。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、スポーツ用品の販売拡大と競合他社との販売競争の激化に対応するため、店舗を中心に設備投
       資を実施しております。
        当連結会計年度に実施しました差入保証金等を含めた設備投資の総額は                                 6,506   百万円(「アルペン」6店舗、「ゴ
       ルフ5」4店舗、「スポーツデポ」2店舗、「ミフト」1店舗、合計13店舗)であります。
        また、27店舗を閉店するなど、固定資産売却益145百万円、固定資産除売却損57百万円を計上しております。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                   2019年6月30日現在
                                 帳簿価額(百万円)

        事業所名        セグメン     設備の                              売場面積     従業員数
       (所在地)        トの名称      内容    建物及び       土地     リース     その他          (㎡)     (人)
                                               合計
                          構築物     (面積㎡)       資産    (注2)
     アルペン一社店
                                 3,108                         260
     他50店
                                                    115,431
                小売事業     店舗等      2,751            857    1,901     8,619
                                (14,069)                          (645)
     (名古屋市名東区)
     ゴルフ5名西店
                                 3,033
                                                          878
     他194店          小売事業     店舗等      4,759           1,413     5,561    14,768     220,112
                                                         (1,190)
                                ( 39,163   )
     (名古屋市西区)
     スポーツデポ砂田橋
                                 4,538                         948
     店 他146店          小売事業     店舗等      9,335           2,115    12,752     26,051     495,344
                                (80,587)                         (2,834)
     (名古屋市東区)
     ミフト名古屋南店
                                  206                         10
     他10店          小売事業     店舗等       123            36    348     716    6,466
                                 (3,290)                          (55)
     (名古屋市南区)
     アルペンクイック
                                                           40
     フィットネス砂田橋
                                                     4,823
                その他     店舗等       46      -     -     41     87
     店他14店
                                                          (39)
     (名古屋市東区)
     みずなみカントリー
                     ゴルフ             115                         63
     倶楽部 他5箇所           その他           530            16    795    1,457       -
                     場等
                              (1,542,999)                           (110)
     (岐阜県瑞浪市)
     賃貸店舗
                その他     店舗等       -       -     -   4,390     4,390       -     -
     (愛知県岡崎市)他
                                 1,848
                                                          511
     その他           その他    事務所等      3,316            285    1,215     6,666       -
                                                          (392)
                               (606,174)
      (注)1.記載金額には消費税等は含まれておりません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」、「立木」、「コース勘
           定」および「差入保証金」(賃貸店舗は除く)であり、「建設仮勘定」は含まれておりません。
         3.賃貸店舗の「その他」は、「賃貸用固定資産」および「差入保証金」であり、その内容は「建物及び構築
           物」696百万円、「機械装置及び運搬具」および「工具、器具及び備品」3百万円、「土地」3,680百万円、
           「差入保証金」10百万円であります。
         4.「土地」は、自己所有土地についてのみ記載しております。
         5.「売場面積」は、賃借部分も含めて表示しております。
         6.従業員数の(  )は、平均臨時雇用者数を外書きしております。
         7.上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。
                                           年間リース料         リース契約残高
            セグメントの名称            リース物件名          設置場所
                                            (百万円)         (百万円)
         小売事業              店舗土地、建物         店舗等               3,373         27,256
         (注)記載金額には消費税等は含まれておりません。
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       (2)国内子会社
                                                     2019年6月30日現在
                                         帳簿価額(百万円)
                  事業所名        セグメン                               従業員数
        会社名                      設備の内容
                 (所在地)         トの名称         建物及び     土地    リース    その他         (人)
                                                     合計
                                   構築物         資産
                                       (面積㎡)         (注2)
              テクニカルセンターミタケ
                                          0                141
     ㈱ジャパーナ        他            小売事業     製造施設       21         12    95    130
                                        (17.53)                  (35)
              (岐阜県可児郡御嵩町)
              ゴルフ5カントリー
     ㈱アルペン                         ゴルフ場           628                  31
              四日市コース            その他
                                     319          -   1,304    2,251
     リゾート                          施設        (771,208)                   (25)
              (三重県四日市市)
              ゴルフ5カントリー
     ㈱エム・アイ・ゴ                         ゴルフ場           523                 166
              オークビレッヂ 他2箇所
                          その他           754          -    169   1,447
     ルフ                          施設       (2,715,109)                    (48)
              (千葉県市原市)
     ㈱エス・エー・        本社事務所                 不動産仲            -                  3
                          その他           -         -    -    -
     ピー                          介
              (愛知県名古屋市中区)                            (-)                 (-)
      (注)1.記載金額には消費税等は含まれておりません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、「機械装置及び運搬具」「工具、器具及び備品」「差入保証金」および
           「コース勘定」であり、「建設仮勘定」は含まれておりません。
         3.「土地」は、自己所有土地についてのみ記載しております。
         4.従業員数の(  )は、平均臨時雇用者数を外書きしております。
         5.上記の他、当社から賃貸している設備および出向している雇用者数は、以下のとおりです。
                                帳簿価額(百万円)
                                                      提出会社から
             会社名                                         の出向者数
                     建物及び        土地             その他
                                  リース資産               合計       (人)
                      構築物      (面積㎡)              (注2)
                              291
         ㈱ジャパーナ              308              -       0      599       116
                            (70,145)
         (注)1.記載金額には消費税等は含まれておりません。
             2.「その他」は、「機械装置及び運搬具」および「工具、器具及び備品」であります。
             3.主要な設備を連結会社間で賃貸借している場合は、貸主側で記載する方法によっております。
       (3)在外子会社

                                                     2019年3月31日現在
                                         帳簿価額(百万円)
                 事業所名       セグメント                                従業員数
        会社名                     設備の内容
                (所在地)         の名称               土地        その他         (人)
                                  建物及び         リース資
                                                     合計
                                   構築物    (面積㎡)      産   (注2)
              本社工場
     無錫ジャパーナ                                                      -
              (中華人民共和国江蘇           小売事業     製造施設       -     -    -     0    0
     体育用品有限公司
                                                           (0)
              省無錫市)
              本社工場
     JAPANA(CAMB0DIA)
              (カンボジア王国スバ                                             213
                        小売事業     製造施設
                                     104     -    -    15    120
              イリエン州バベット地
                                                           (-)
     CO.,LTD.
              区)
              本社工場
     JAPANA   TECHNICAL
              (カンボジア王国スバ
                                                           115
     CENTER(CAMBODIA)
                        小売事業     製造施設       121     -    -    28    149
              イリエン州バベット地                                             (-)
     CO.,LTD   .
              区)
              本社事務所
     ジャパーナ(無錫)                                                      40
              (中華人民共和国江蘇          小売事業      事務所       -     -    -    14    14
     商貿有限公司
                                                           (-)
              省無錫市)
      (注)1.記載金額には消費税等は含まれておりません。
         2.帳簿価額のうち「その他」は、「機械装置及び運搬具」および「工具、器具及び備品」であり、「建設仮勘
           定」は含まれておりません。
         3.従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書きしております。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設
       備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社
       を中心に調整をはかっております。
        なお、2019年6月30日現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設
                                               着手及び完了予定
                                  投資予定金額
                                                  年月
     会社名         店舗名         セグメン                   資金調達              完成後の
                            設備の内容
     事業所名         (所在地)          トの名称                    方法             増加能力
                                  総額    既支払額
                                                着手     完了
                                 (百万円)     (百万円)
          ゴルフ5草加花栗                                      2019年     2019年     販売力

                       小売事業     店舗設備       499     68  自己資金
          埼玉県草加市                                      3月     9月     強化
          スポーツデポイオンモール
                                               2019年     2019年     販売力
          mozoワンダーシティ             小売事業     店舗設備       420     -  自己資金
                                                6月     10月     強化
          愛知県名古屋市
          アルペンアウトドアーズら
                                               2019年     2019年     販売力
          らぽーと沼津             小売事業     店舗設備       307     109  自己資金
                                                5月     10月     強化
          静岡県沼津市
      提出
      会社
          ゴルフ5川崎野川                                      2019年     2019年     販売力
                       小売事業     店舗設備       167     -  自己資金
          神奈川県川崎市                                      7月     10月     強化
          ゴルフ5プレステージ神戸
                                               2019年     2019年     販売力
          居留地             小売事業     店舗設備       228     22  自己資金
                                                9月     11月     強化
          兵庫県神戸市
          アルペンアウトドアーズ明
                                               2019年     2019年     販売力
          石大蔵海岸             小売事業     店舗設備       247     -  自己資金
                                                6月     11月     強化
          兵庫県明石市
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       (2)重要な設備の除却
      会社名         店舗名         セグメン             期末帳簿価額                    売場面積
                            設備の内容                  除却等の予定年月
     事業所名        (所在地)          トの名称             (百万円)                    (㎡)
          ミフト津島神守

                       小売事業     店舗設備              97     2019年7月           446
          愛知県津島市
          スポーツデポ入間下藤沢

                                                         2,565
                       小売事業     店舗設備               2    2019年8月
          埼玉県入間市
          スポーツデポワンズモール
          千葉長沼
                                                         3,414
                       小売事業     店舗設備               1    2019年8月
          千葉県千葉市
          アルペン学園東大通り
                       小売事業     店舗設備               3    2019年8月          1,940
          茨城県土浦市
          アルペンイオン川之江
                                                         2,479
                       小売事業     店舗設備              25     2019年8月
          愛媛県四国中央市
          ゴルフ5中津川
                                                         1,097
                       小売事業     店舗設備               0    2019年8月
          岐阜県中津川市
          スポーツデポ蟹江
      提出
                                                         2,965
                       小売事業     店舗設備               2    2019年9月
          愛知県海部郡蟹江町
      会社
          スポーツデポ名護
                                                         3,378
                       小売事業     店舗設備               0    2019年9月
          沖縄県名護市
          ミフト名護
                                                          638
                       小売事業     店舗設備               2    2019年9月
          沖縄県名護市
          スポーツデポ行田持田イン
          ター
                                                         2,991
                       小売事業     店舗設備              11     2019年9月
          埼玉県行田市
          ゴルフ5行田持田インター
                                                          998
                       小売事業     店舗設備               1    2019年9月
          埼玉県行田市
          アルペンメルシティ潟上
                                                         1,983
                       小売事業     店舗設備               1    2019年9月
          秋田県潟上市
          転貸資産 ゴルフ5熊本イ
          ンター
                                                          298
                       小売事業     店舗設備              406     2019年7月
          熊本県熊本市
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           125,000,000

                  計                               125,000,000

        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数
                                         上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                 又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年9月26日)
               (2019年6月30日)                            取引業協会名
                                          東京証券取引所
                                          (市場第一部)
                                                      単元株式数
                   40,488,000             40,488,000
       普通株式
                                          名古屋証券取引所             100株
                                          (市場第一部)
                   40,488,000             40,488,000             -          -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                    発行済株式総        発行済株式総        資本金増減             資本準備金       資本準備金
                                          資本金残高
          年月日          数増減数        数残高        額            増減額       残高
                                          (百万円)
                     (株)        (株)      (百万円)             (百万円)       (百万円)
     2006年4月25日
                      1,000,000       40,488,000         1,530      15,163       2,270      25,074
     (注)
      (注)有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
         発行価格          3,800円
         資本組入額           1,530円
         割当先            大和証券エスエムビーシー㈱
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       (5)【所有者別状況】
                                                    2019年6月30日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100 株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
                            その他の
            政府及び地           金融商品取
                                                        (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体            引業者
                             法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -     24     17     259     125      46    38,308     38,779       -

     所有株式数
               -    39,751      2,332     142,224      17,715       81   202,724     404,827      5,300
     (単元)
     所有株式数の
               -     9.82     0.58     35.13      4.38     0.02     50.07     100.00       -
     割合(%)
      (注)自己株式867         株は「個人その他」に8単元および「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年6月30日現在
                                                     発行済株式
                                                     (自己株式を
                                              所有株式数       除く。)の総
           氏名又は名称                      住所
                                               (株)      数に対する所
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
                        愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9-40                      13,582,960          33.55

      ㈱エー・エム・インターナショナル
                                               8,099,320         20.00
      水野泰三                   愛知県名古屋市千種区
                                               3,326,280          8.22
      水野敦之                   愛知県名古屋市東区
      日本トラスティ・サービス信託銀行
                        東京都中央区晴海1丁目8-11                       1,008,500          2.49
      ㈱(信託口9)
      日本マスタートラスト信託銀行㈱
                                                626,500         1.55
                        東京都港区浜松町2丁目11番3号
      (信託口)
                        愛知県名古屋市中区丸の内2丁目9-40                   ア
                                                616,814         1.52
      アルペン社員持株会
                        ルペン丸の内タワー
      日本トラスティ・サービス信託銀行
                        東京都中央区晴海1丁目8-11                        440,900         1.09
      ㈱(信託口)
                                                360,000         0.89
      株式会社三井住友銀行                   東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
      日本トラスティ・サービス信託銀行
                        東京都中央区晴海1丁目8-11                        295,100         0.73
      ㈱(信託口5)
                        25  BANK   STREET,    CANARY    WHARF,    LONDON,
      JP  MORGAN    CHASE   BANK   385151                               232,677         0.57
                        E14  5JP,   UNITED    KINGDOM
                                  -             28,589,051          70.61
              計
      (注)     上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)、日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)、日
         本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5)の所有
         株式数のうち、信託業務に係る株式数はそれぞれ1,008,500株、626,100株、438,900株、295,100株でありま
         す。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年6月30日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                    -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                              -       -            -
      議決権制限株式(その他)                              -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                             800       -            -

                          普通株式
      完全議決権株式(その他)                          40,481,900            404,819           -
                          普通株式
                                  5,300        -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               40,488,000           -            -
      発行済株式総数
                                    -        404,819           -
      総株主の議決権
      (注)単元未満株式の株式数の欄には、自己株式67株を含めて記載しております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年6月30日現在
                                                   発行済株式総数に
     所有者の氏名又は                    自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合
                                                   対する所有株式数
                 所有者の住所
                          式数(株)        式数(株)        計(株)
     名称
                                                   の割合(%)
               名古屋市中区丸の内
                               800         -        800          0.0
      株式会社アルペン
               二丁目9番40号
                   -            800         -        800          0.0
         計
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      2【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】          会社法第155条第7号に           該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)               価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                    40              76,680
      当期間における取得自己株式                                    -                -

     (注)当期間における取得自己株式には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式数は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他
                                 -        -        -        -
      (-)
      保有自己株式数                           867         -        867         -
     (注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        および売渡による株式数は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、消費者の健康で豊かな生活の実現に貢献することを通じて、将来にわたっての企業体質の充実と事業展開
       の拡大をはかり、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を基本方針としております。
        配当については、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本とし、業績の進捗状況に応じて配当性向を勘案の
       うえ、株主に対し積極的な利益還元を行う方針であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり40円の配当(うち第2四半期末配当金20
       円)を実施いたしました。
        内部留保資金につきましては、今後予想される小売業界内における競争の激化に対処すべく、経営基盤の更なる充
       実・強化のため有効投資に活用する方針であります。
        当社は、第2四半期末配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、このほ
       か、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができることとしております。なお、これらの剰余金の配当の決定機関
       は取締役会であります。
        当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができ
       る。」旨定款に定めております。
        なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は次のとおりであります。
                      配当金総額(百万円)             1株当たり配当額(円)
           決議年月日
          2019年2月6日
                               809              20
           取締役会決議
          2019年8月26日
                               809              20
           取締役会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
          当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つであると考え、経営理念である「Fo
         r the      customer」と、「お客様の心の中No.1」「企業価値No.1」「働き甲斐No.1」のグ
         ループ行動指針を踏まえて、株主様、お客様、取引先様、従業員等多くのステークホルダーの声に耳を傾けなが
         ら、経営の効率性・透明性・健全性の向上とコンプライアンスの徹底をはかることをコーポレート・ガバナンス
         の基本と考えております。
        (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

         ① コーポレート・ガバナンスの体制および当該体制を採用する理由
          当社は、執行役員制度を導入しており、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすること
         によって、コーポレート・ガバナンスの強化をはかっております。また、                                  2005年4月に発足したコンプライアン
         ス委員会において、コンプライアンス活動方針およびリスク管理方針を決定し、全社的な活動を推進しておりま
         す。コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役として、全社的なコンプライアンス活動およびリスク管理
         を推進しております。
          取締役会は、取締役8名(うち、社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月2回、定例の取締役
         会を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事項について、全社的な見地から十分な審議と
         協議を行っております。また、適時適切な開示と説明責任を果たすことが重要との観点から、取締役会において
         情報の共有化を促進し、店舗の月間活動状況および課題と解決策等の確認・報告を行うことで、新たに発生した
         課題に対しても機動的に対処できる体制を構築しております。
          内部監査は、内部監査室を設置し、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社および子会社の業務運営
         ならびに財産の保全をはかるとともに、不正過誤を防止し業務の能率的改善をはかり、事業の健全なる発展に資
         することを目的として実施しております。
          また、当社は監査等委員会を設置しており、監査等委員会は取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され
         ております。監査等委員である取締役は                   取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、
         内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会を定期的に開催し、監査等
         委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上をはかっております。
          当社の各機関の構成員は次のとおりであります。
                                                 (2019年9月26日現在)
                                                   コンプライアンス
         役職名            氏名          取締役会          監査等委員会
                                                      委員会
       代表取締役会長             水野 泰三             ○                      ○
       代表取締役社長             水野 敦之             ◎                      ◎

        取締役副社長            村瀬 一夫             ○                      ○

          取締役           水巻 泰彦             ○                      ○

      取締役(監査等委員)              鈴木 猛仁             ○           ◎           △

     社外取締役(監査等委員)               花井 増實             ○           〇           △

     社外取締役(監査等委員)               川瀬 良三             ○           ○           △

     社外取締役(監査等委員)               山内 和雄             ○           ○           △

        常務執行役員            二十軒 翔             ○                      ○

         執行役員           中村 裕哉             ○                      ○

         執行役員           岡本 眞一郎              ○                      ○

         執行役員           鎌田 貴之             ○                      ○

         執行役員           横川 知弘             ○                      ○

         総務部長           鈴木 克治                                   ○

        内部監査室長            福島 康朗                                   △

       (注) ◎議長・委員長 ○構成員 △出席者を表します。
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         ② コーポレート・ガバナンスの関係図
         ③ 内部統制システムの整備状況








          当社では、取締役、執行役員および使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するため、コンプ
         ライアンス全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、総務部を事務局とし活動しており
         ます。
          内部通報規程により通報制度を設け、取締役、執行役員および使用人が、社内においてコンプライアンス違
         反行為が行われ、または行われようとしていることに気づいた時は、ホットラインにより通報することを定めて
         おります。
          取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程に従い文書(電磁的記録を含む)を作成するとともに、文書管
         理規程に従い適切に保存および管理を行っております。
          リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設け、有事においては、「リスク管理
         規程」に基づき、「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたることとしております。
          当社は、定例の取締役会を原則として月2回開催し、取締役会規程等に基づき重要事項の決定および取締役
         および執行役員の業務執行の監督等を行っております。また、取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決
         定を大幅に委任して、取締役の職務の執行の監督機能を高めております。業務の運営については、中期経営計
         画、総合予算制度、月次損益制度による予算統制を実施しております。職務については、組織基本規程、職務分
         掌規程、職務権限規程により権限分配と業務の効率化をはかっております。
          また、企業集団の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を制定し、関係会社を管理する部署
         を設置して管理するとともに、関係会社連絡会を開催し、当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報
         の共有化、指示、要請の伝達が効率的に行われる体制を構築しております。また、当社のリスク管理、内部通報
         制度はグループ各社を含めた体制となっております。
          取締役、執行役員および使用人は、取締役会等の会議において監査等委員である取締役の出席のもと業務の
         執行状況等を報告するほか、監査等委員である取締役と代表取締役社長、内部監査室および会計監査人と各々、
         意見交換を実施し監査が実効的に行われる体制を確保しております。
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         ④ リスク管理体制の整備状況
          2004年7月から「リスク自主点検チェックシート」を策定し、各部室およびグループ各社が早期にリスク対
         応できるように、四半期単位で自主点検をし、その結果をコンプライアンス委員会に報告する制度を運用してお
         ります。コンプライアンス委員会はその内容を取締役会に報告しております。また、内部監査室は、本社部室お
         よびグループ各社の内部監査時に「リスク自主点検チェックシート」の内容をフォローしております。
         ⑤ 責任限定契約の内容の概要

          当社は、非業務執行取締役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき会社法第423条第1項の賠償責任を限定
         する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度
         としております。
         ⑥ 取締役の定数

          当社の取締役は17名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
         ⑦ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権の行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、
         累積投票によらない旨定款に定めております。
         ⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

          イ.剰余金の配当等の決定機関
           当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を
          除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とす
          ることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
          ロ.取締役および監査等委員である取締役の責任免除

           当社は、取締役および監査等委員である取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、
          取締役(取締役であったものを含む。)および監査等委員である取締役(監査等委員である取締役であったも
          のを含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって、法令が定める範囲で免除することができる旨定款
          に定めております。これは取締役および監査等委員である取締役がその期待される役割を十分に発揮できるこ
          とを目的とするものであります。
         ⑨ 株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めてお
         ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
         を目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    8 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
        代表取締役                       1972年7月     当社設立 代表取締役社長就任
                 水野 泰三      1948年11月8日      生
                                                    (注)5     8,099,320
                                2016年9月
          会長                           代表取締役会長就任(現任)
                                2000年4月     当社入社
                                2011年12月     ミフト事業部長
                                2014年9月     取締役就任
                                2015年3月     常務取締役就任
        代表取締役
                 水野 敦之      1977年10月21日      生    同   デジタル推進本部長               (注)5     3,326,280
          社長
                                  同   デジタルマーケティング部長
                                2015年9月     専務取締役就任
                                2016年1月     マーケティング本部長
                                2016年9月     代表取締役社長就任(現任)
                                1976年4月     当社入社

                                1992年7月     商品第四部長
                                1996年5月     商品第三部長
                                2001年9月     取締役就任
                                  同   商品第三部担当役員
                                  同   商品第四部担当役員
                                  同   商品第五部担当役員
         取締役
                 村瀬 一夫      1955年12月27日      生                      (注)5      20,500
         副社長
                                  同   商品第六部担当役員
                                2003年9月     商品統轄役員
                                2004年10月     商品本部長
                                2006年7月     商品第五部長
                                2008年9月     常務取締役就任
                                2014年9月     専務取締役就任
                                2018年2月     取締役副社長就任(現任)
                                1982年3月     当社入社

                                1998年9月     経理部長
         取締役
                 水巻 泰彦      1958年1月26日      生  2001年7月     財務部長               (注)5      11,600
        管理本部長
                                2008年9月     取締役就任(現任)
                                2009年9月     管理本部長(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                                1982年3月     当社入社
                                1996年11月     販売部長
                                2001年7月     販売部アルペン担当部長
                                2003年9月     人事部長
         取締役
                 鈴木 猛仁      1958年6月22日      生                      (注)6      9,300
        (監査等委員)
                                2007年12月     総務部長
                                2008年9月     取締役就任
                                2009年9月     管理本部副本部長
                                2018年9月     取締役(監査等委員)就任(現任)
                                1979年4月     名古屋弁護士会登録

                                1999年3月     万朶総合法律事務所 開業(現任)
         取締役                       2003年9月     当社監査役就任
                 花井 増實      1951年12月15日      生                      (注)7      1,900
        (監査等委員)
                                2014年4月     愛知県弁護士会 会長
                                2015年9月     当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現任)
                                1970年4月     名古屋国税局入局
                                2005年7月     西尾税務署長
                                2006年7月     名古屋国税局
                                     課税第二部法人課税課長
                                2007年7月     税務大学校名古屋研修所長
                                2008年7月     名古屋国税局課税第二部次長
         取締役
                 川瀬 良三      1951年3月15日      生                      (注)7        -
                                2009年7月     昭和税務署長
        (監査等委員)
                                2010年7月     退官
                                2010年9月
                                     川瀬税理士事務所 開業(現任)
                                2011年9月     当社監査役就任
                                2015年9月     当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現任)
                                1981年3月     監査法人伊東会計事務所入所
                                1982年3月     公認会計士登録
                                2001年1月     中央青山監査法人代表社員就任
                                2007年8月     あずさ監査法人代表社員就任
                                2010年9月     有限責任あずさ監査法人監事
         取締役
                 山内 和雄      1951年2月13日      生                      (注)7        -
                                2013年6月     有限責任あずさ監査法人退職
        (監査等委員)
                                2013年7月     山内和雄公認会計士事務所 開業(現
                                     任)
                                2014年9月     当社監査役就任
                                2015年9月     当社取締役(監査等委員)就任
                                     (現任)
                              計                          11,468,900
      (注)1.花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
         2.代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
         3.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を
           明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために
           執行役員制度を導入しております。
           執行役員は9名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、中村裕哉、岡本眞一郎、鎌田貴
           之、横川知弘で構成されております。
         4.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
           委員長 鈴木猛仁  委員 花井増實  委員 川瀬良三  委員 山内和雄
         5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         6.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         7.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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        ② 社外役員の状況
          当社の社外取締役は3名であります。
          社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたって
         は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
          社外取締役花井増實氏は当社株式を1,900株所有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な人的関係、
         資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきま
         しても、当社との間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
          花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督
         機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所
         高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験
         および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社
         外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益
         相反が生じるおそれはありません。
          なお、花井増實氏、川瀬良三氏、               山内和雄氏     は、当社の独立役員として指定しております。
        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

         との関係
          当社の社外取締役3名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとと
         もに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員
         である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており                                    社外チェックの観点からの経営監
         視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査
         人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより
         相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
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       (3)【監査の状況】
        ①  内部監査及び監査等委員会監査の状況
          内部監査に関しては、内部監査室(9名)により当社および子会社の業務運営の監査および内部統制監査を実
        施しており、監査結果については代表取締役への報告を行っております。
          監査等委員会監査に関しては、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)が取締役会に出席するこ
        とにより、取締役の業務執行を監視するほか、会計監査人および内部監査室からの監査報告に基づいて実地監査
        を行っております。
          社外取締役      花井増實氏は、弁護士としての専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しております。
          社外取締役      川瀬良三氏は、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務に関する専門的な知識
        と高い見識を有しております。
          社外取締役      山内和雄氏は、公認会計士としての専門的な知識、豊富な実務経験および株式会社の監査に関す
        る高い見識を有しております。
         監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見
        の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
        ② 会計監査の状況

          イ.監査法人の名称
           有限責任あずさ監査法人
          ロ.監査業務を執行した公認会計士の氏名

           指定有限責任社員 業務執行社員:豊田裕一                     氏
           指定有限責任社員          業務執行社員:村井達久            氏
          ハ.監査業務に係る補助者の構成

           公認会計士6名、その他7名
          ニ.監査法人の選定方針と理由

           当社は、会計監査人の選定に際しては、専門性および独立性を有していること、監査業務における品質管
          理が適切であること、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる体制が整備されていること、
          監査範囲および監査スケジュール等、具体的な監査計画および監査費用が合理的かつ妥当であることを確認
          し、監査実績等を踏まえた上で、総合的に判断しております。
           また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。
           監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
          査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂
          行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出す
          る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
          ホ.監査等委員会による監査法人の評価

           当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役
          等の実務指針」を参考に、事業年度を通して会計監査人との連携を確保し、会計監査人の専門性および独立
          性、監査業務における品質管理の状況、監査チームの職務遂行体制の適切性、不正リスクへの対応等につい
          て適正であると評価しております。
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        ③ 監査報酬の内容等
         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による
        改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)                                     ▼ (f)  iからⅲの規定に経過措置を
        適用しております。
        イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
                        38           -           38           -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                        38           -           38           -

         計
        ロ.その他重要な報酬の内容

        (前連結会計年度)
          当社の連結子会社であるJAPANA(CAMB0DIA)CO.,LTD.及びJAPANA                              TECHNICAL     CENTER(CAMB0DIA)CO.,LTD.は、当
         社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG                             CAMBODIAに対して、税務業務等の非監査報酬3
         百万円を支払っております。
        (当連結会計年度)

          当社の連結子会社であるJAPANA(CAMB0DIA)CO.,LTD.及びJAPANA                              TECHNICAL     CENTER(CAMB0DIA)CO.,LTD.は、当
         社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG                             CAMBODIAに対して、税務業務等の非監査報酬2
         百万円を支払っております。
          また、当社は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG税理士法人に対して、税務業
         務等の非監査報酬1百万円を支払っております。
        ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

        (前連結会計年度)
         該当事項はありません。
        (当連結会計年度)

         該当事項はありません。
        ニ.監査報酬の決定方針

          当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日程、人数、年度の監査計画等を勘案し、監査公
         認会計士等と協議の上、総合的に判断し決定しております。
        ホ.会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

          当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方
         法および監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3
         項の同意を行っております。
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       (4)【役員の報酬等】
         ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          取  締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、                                    代表取締役が取締役会からの
         委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、会社の業績および取締
         役の能力発揮・業績への貢献の評価等を勘案して                       決定しております。
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第43回定時株主総会決議
         において年額300百万円以内、うち社外取締役30百万円以内(定款で定める取締役の員数は17名以内(監査等委
         員である取締役の5名以内を含む。)、本有価証券報告書提出日現在は4名)とすることが決議されておりま
         す。
          監査等委員である取締役の報酬限度額は、                    2015年9月25日       開催の第43回定時株主総会決議において年額50百万
         円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内、本有価証券報告書提出日現在は4名)とする
         ことが決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しておりま
         す。
         ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                                      対象となる
                                  報酬等の種類別の総額(百万円)
                       報酬等の総額
                                                      役員の員数
           役員区分
                       (百万円)
                                固定報酬         賞与      退職慰労金         (人)
     取締役(監査等委員を除く。)
                            148        148        -        -        6
     (社外取締役を除く。)
     取締役(監査等委員)
                             11        11        -        -        2
     (社外取締役を除く。)
                             7        7       -        -        3
     社外役員
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       (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準および考え方
         当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
        の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投
        資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         イ.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等におけ
        る      検証の内容
          当社は、取引先企業との関係・提携強化が当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、株式
         を保有することがあり、また、保有の意義が必ずしも十分でないと判断した株式については、縮減を図ること
         としております。
          個別の株式につきましては、取締役会のモニタリング事項として、中長期的な視点に立ち、事業戦略および
         取引先との事業上の関係などを定期的に確認し、保有継続の可否および株式数の見直しを行っております。
          ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      2            499

     非上場株式
                      1             7
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -             -

     非上場株式
                      -             -             -
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -

     非上場株式
                      1            498
     非上場株式以外の株式
         ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)           保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の

         銘柄
                                    及び株式数が増加した理由(注)
                                                      保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     1,961         1,961

     ㈱三井住友フィナン
                                  取引関係の維持・強化のため保有。                      有
     シャルグループ
                       7         8
                       -       500,000

     ㈱ロコンド                             株式保有方針に基づき株式売却実施。                      無
                       -         498
        (注)定量的な保有効果の記載は困難であります。保有の合理性の検証につきましては、②イ.に記載のとお
           り、  取締役会のモニタリング事項として、保有継続の可否および株式数の見直しを行っております。
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         ③ 保有目的が純投資目的である投資株式
                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(百万円)             (銘柄)         合計額(百万円)
                          -           -           -           -

     非上場株式
                           2          100            2          157
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                  合計額(百万円)           合計額(百万円)           合計額(百万円)
                          -           -           -

     非上場株式
                           2          -           79
     非上場株式以外の株式
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
        以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年7月1日から2019年6月30日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年7月1日から2019年6月30日まで)の財務諸表について、有限責任                                                    あ
       ずさ監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
       人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等についての情報の収集を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         31,667              21,164
         現金及び預金
                                         7,791              7,927
         受取手形及び売掛金
                                         66,712              74,785
         商品及び製品
                                         8,842              6,581
         その他
                                          △ 51             △ 59
         貸倒引当金
                                        114,964              110,400
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※1 75,023             ※1 75,704
          建物及び構築物
                                        △ 51,072             △ 53,209
            減価償却累計額
                                        ※1 23,950             ※1 22,494
            建物及び構築物(純額)
                                        ※1 13,806             ※1 14,239
          土地
                                         9,757              9,143
          リース資産
                                        △ 5,137             △ 4,405
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              4,619              4,737
          その他                               12,461              13,281
                                        △ 8,372             △ 8,709
            減価償却累計額
            その他(純額)                              4,089              4,572
                                         46,466              46,043
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 4,503              4,846
         投資その他の資産
                                         7,144              7,725
          繰延税金資産
                                         20,451              19,643
          差入保証金
                                        ※1 11,714             ※1 9,648
          その他
                                        △ 1,792             △ 1,797
            減価償却累計額
                                        ※1 9,921             ※1 7,851
            その他(純額)
                                          △ 70             △ 70
          貸倒引当金
                                         37,446              35,149
          投資その他の資産合計
                                         88,415              86,039
         固定資産合計
                                        203,379              196,440
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※1 , ※2 43,580           ※1 , ※2 40,744
         支払手形及び買掛金
                                         1,677              1,517
         引当金
                                        ※1 28,863             ※1 19,648
         その他
                                         74,121              61,909
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1 , ※3 12,500           ※1 , ※3 20,600
         長期借入金
                                         4,950              5,507
         リース債務
                                           818              777
         引当金
                                         1,932               667
         退職給付に係る負債
                                         3,977              4,125
         その他
                                         24,178              31,677
         固定負債合計
                                         98,300              93,587
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         15,163              15,163
         資本金
                                         21,626              21,626
         資本剰余金
         利益剰余金                                68,872              66,317
                                           △ 1             △ 1
         自己株式
                                        105,661              103,106
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           218               57
         その他有価証券評価差額金
                                           74               6
         繰延ヘッジ損益
                                          △ 22             △ 13
         為替換算調整勘定
                                         △ 851             △ 303
         退職給付に係る調整累計額
                                         △ 581             △ 253
         その他の包括利益累計額合計
                                        105,079              102,852
       純資産合計
                                        203,379              196,440
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
                                       ※1 227,675             ※1 228,267
      売上高
                                       ※2 135,424             ※2 138,309
      売上原価
                                         92,251              89,958
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         28,544              27,175
       従業員給料及び賞与
                                           770              661
       退職給付費用
                                           371              318
       賞与引当金繰入額
                                         21,008              21,358
       賃借料
                                         38,495              38,926
       その他
                                         89,190              88,439
       販売費及び一般管理費合計
                                         3,060              1,518
      営業利益
      営業外収益
                                           216              178
       受取利息
                                           748              778
       不動産賃貸料
                                           215              217
       受取手数料
                                           738              869
       その他
                                         1,918              2,043
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           168              160
       支払利息
                                           402              432
       不動産賃貸費用
                                           31              80
       その他
                                           602              674
       営業外費用合計
                                         4,375              2,888
      経常利益
      特別利益
                                         ※3 110             ※3 145
       固定資産売却益
                                           457              225
       投資有価証券売却益
                                           119               -
       収用補償金
                                           37              280
       受取保険金
                                           88              -
       その他
                                           812              651
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 2,560             ※4 1,867
       減損損失
                                           176               -
       転貸損失引当金繰入額
                                                      ※5 2,139
                                           -
       事業構造改善費用
                                           326              583
       その他
                                         3,062              4,590
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                         2,125             △ 1,050
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     283              601
                                         △ 137             △ 716
      法人税等調整額
      法人税等合計                                     146             △ 115
      当期純利益又は当期純損失(△)                                    1,979              △ 935
      非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
                                           -              -
      帰属する当期純損失(△)
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                         1,979              △ 935
      帰属する当期純損失(△)
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                                                            有価証券報告書
         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                    1,979              △ 935
      その他の包括利益
                                         △ 293             △ 161
       その他有価証券評価差額金
                                           54             △ 67
       繰延ヘッジ損益
                                         △ 396               8
       為替換算調整勘定
                                           276              548
       退職給付に係る調整額
                                         ※ △ 358              ※ 327
       その他の包括利益合計
                                         1,620              △ 607
      包括利益
      (内訳)
                                         1,620              △ 607
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
      前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                      資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高
                         15,163        21,663        68,189         △ 1      105,014
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 1,619               △ 1,619
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                         1,979                1,979
      自己株式の取得                                            △ 0       △ 0
      連結範囲の変動                           △ 37        323                286
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                          -       △ 37        683        △ 0       646
     当期末残高                   15,163        21,626        68,872         △ 1      105,661
                                その他の包括利益累計額

                                                       純資産合計
                    その他有価証券              為替換算調整勘       退職給付に係る       その他の包括利
                           繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                定     調整累計額      益累計額合計
     当期首残高                   511       19      374     △ 1,128       △ 222     104,792
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 1,619
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                                          1,979
      自己株式の取得                                                     △ 0
      連結範囲の変動                                                     286
      株主資本以外の項目の当期変動額
                        △ 293       54      △ 396       276      △ 358      △ 358
      (純額)
     当期変動額合計                  △ 293       54      △ 396       276      △ 358       287
     当期末残高                   218       74      △ 22      △ 851      △ 581     105,079
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      当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                      株主資本
                      資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高                   15,163        21,626        68,872         △ 1      105,661
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 1,619               △ 1,619
      親会社株主に帰属する当期純損失
                                         △ 935               △ 935
      (△)
      自己株式の取得
                                                  △ 0       △ 0
      連結範囲の変動                                                     -
      株主資本以外の項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                          -        -      △ 2,554         △ 0      △ 2,554
     当期末残高                   15,163        21,626        66,317         △ 1      103,106
                                その他の包括利益累計額

                                                       純資産合計
                    その他有価証券              為替換算調整勘       退職給付に係る       その他の包括利
                           繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                定     調整累計額      益累計額合計
     当期首残高
                        218       74      △ 22      △ 851      △ 581     105,079
     当期変動額
      剰余金の配当                                                   △ 1,619
      親会社株主に帰属する当期純損失
                                                          △ 935
      (△)
      自己株式の取得                                                     △ 0
      連結範囲の変動                                                     -
      株主資本以外の項目の当期変動額
                        △ 161      △ 67       8      548       327       327
      (純額)
     当期変動額合計                  △ 161      △ 67       8      548       327     △ 2,226
     当期末残高                    57       6      △ 13      △ 303      △ 253     102,852
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                     (単位:百万円)
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                   至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
                                            2,125             △ 1,050
       (△)
                                            6,255              6,235
       減価償却費
                                             153              140
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                      3              7
       ポイント引当金の増減額(△は減少)                                     △ 2             △ 60
       災害損失引当金の増減額(△は減少)                                      -               1
       転貸損失引当金の増減額(△は減少)                                     165              △ 17
                                             789              685
       差入保証金等の家賃相殺額
                                            △ 218             △ 180
       受取利息及び受取配当金
                                             168              160
       支払利息
       デリバティブ評価損益(△は益)                                     △ 3              ▶
       固定資産除売却損益(△は益)                                     182              △ 87
                                            2,560              1,867
       減損損失
                                             -             2,139
       事業構造改善費用
       売上債権の増減額(△は増加)                                   △ 1,296              △ 135
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   △ 2,369             △ 8,036
       仕入債務の増減額(△は減少)                                    9,278             △ 2,440
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                   △ 1,269              △ 382
                                            1,174               157
       その他
                                           17,697               △ 990
       小計
                                             32              21
       利息及び配当金の受取額
                                            △ 101             △ 100
       利息の支払額
                                             -            △ 2,139
       事業構造改善費用の支払額
                                             -             △ 120
       損害賠償金の支払額
                                             212              672
       法人税等の還付額
                                           △ 2,316              △ 728
       法人税等の支払額
                                           15,524              △ 3,385
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の純増減額(△は増加)                                   △ 2,000              2,300
                                            △ 100               -
       有価証券の取得による支出
                                             100              100
       有価証券の売却による収入
                                            △ 99             △ 100
       投資有価証券の取得による支出
       投資有価証券の売却による収入                                     675              424
                                           △ 4,083             △ 3,275
       有形固定資産の取得による支出
                                             218              252
       有形固定資産の売却による収入
                                           △ 1,559             △ 1,489
       無形固定資産の取得による支出
                                            △ 355             △ 304
       長期前払費用の取得による支出
                                            △ 439             △ 370
       差入保証金の差入による支出
                                             501              155
       差入保証金の回収による収入
                                              3             △ 3
       その他
                                           △ 7,137             △ 2,309
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                            △ 60             △ 114
       会員預り金の返還による支出
                                           △ 1,873             △ 1,465
       リース債務の返済による支出
                                            △ 700            △ 14,500
       長期借入金の返済による支出
                                             -            11,100
       長期借入れによる収入
                                           △ 1,619             △ 1,620
       配当金の支払額
                                              2              2
       その他
                                           △ 4,251             △ 6,597
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                             △ 6              3
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                      4,128             △ 12,288
                                           31,797              35,926
      現金及び現金同等物の期首残高
                                          ※ 35,926              ※ 23,637
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
           連結子会社     8 社
            (会社名)
            株式会社ジャパーナ
            株式会社アルペンリゾート
            株式会社エム・アイ・ゴルフ
            株式会社エス・エー・ピー
            無錫ジャパーナ体育用品有限公司
            ジャパーナ(無錫)商貿有限公司
            JAPANA(CAMBODIA)CO.,LTD.
            JAPANA    TECHNICAL     CENTER(CAMBODIA)CO.,LTD.
         2.連結子会社の事業年度等に関する事項

           連結子会社のうち、無錫ジャパーナ体育用品有限公司、ジャパーナ(無錫)商貿有限公司、JAPANA
          (CAMBODIA)CO.,LTD.及びJAPANA                TECHNICAL     CENTER(CAMBODIA)CO.,LTD.の決算日は12月31日であります。
           連結財務諸表作成に当たって、これらの会社については、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表
          を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         3.会計方針に関する事項

          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ 有価証券
            (イ)   満期保有目的の債券
               償却原価法(定額法)を採用しております。
            (ロ)   その他有価証券
              時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
              均法により算定)を採用しております。
              時価のないもの
               総平均法による原価法を採用しております。
           ロ デリバティブ
              時価法を採用しております。
           ハ たな卸資産
            (イ)    商品、製品、仕掛品
               当社については移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用し、連結
              子会社については、総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)又は最終仕入原
              価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
            (ロ)    原材料、貯蔵品
               最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
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          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

           イ 有形固定資産(リース資産を除く)
             当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。
            ただし、当社及び国内連結子会社の1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに、2016
            年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
              建物及び構築物    10年~38年
              機械装置及び運搬具  4年~17年
             また、当社は定期借地契約に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とす
            る定額法を採用しております。
             なお、上記に係る耐用年数は15年~20年であります。
             また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5
            年間で均等償却する方法によっております。
           ロ 無形固定資産
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
           ハ リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
             なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月30日以前のリー
            ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
           ニ 長期前払費用
             定額法を採用しております。
          (3)  重要な引当金の計上基準
             当社及び連結子会社では以下の引当金を計上しております。なお、貸倒引当金以外の引当金につきまし
            ては、連結貸借対照表上では流動負債の「引当金」又は固定負債の「引当金」としてまとめて表示してお
            ります。
           イ 貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           ロ 賞与引当金
             従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上しております。
           ハ ポイント引当金
             ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当連結会計年度
            末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
           ニ 役員賞与引当金
             役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における年間支給見込額に基づき当連結会計年度にお
            いて負担すべき額を計上しております。
           ホ 役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、2016年
            9月28日付けで役員退職慰労引当制度が廃止されたことにより、同日以降新規の引当計上を停止しており
            ます。
           へ 転貸損失引当金
             店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料総額から転貸による見込賃
            料収入総額を控除した金額を計上しております。
           ト リコール損失引当金
             リコールを実施した対象製品の返品などに関する支出に備えるため、                                当連結会計年度において負担すべ
            き額を計上しております。
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          (4)  退職給付に係る会計処理の方法

           イ   退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては、給付算定方式によっております。
           ロ   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理の方法
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)によ
            る定額法により費用処理しております。
             数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
            の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
            す。
           ハ 小規模企業等における簡便法の採用
             一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
            支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
          (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
            外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
           おります。
            なお、在外子会社等の資産、負債及び収益並びに費用は、在外連結子会社の仮決算日における直物為替相
           場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
          (6)  重要なヘッジ会計の方法
           イ ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合
            には特例処理を、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採
            用しております。
           ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
             ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約
             ヘッジ対象…借入金、外貨建営業債務
           ハ ヘッジ方針
             借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い、外貨建営業債務の為替リスクを回
            避する目的で為替予約を行っております。
           ニ ヘッジ有効性評価の方法
             ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較
            し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
             ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
          (7)  のれんの償却方法及び償却期間
            のれんの償却については、15年間の均等償却を行っております。
          (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            手許現金、要求払預金、預け金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金
           可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
          (9)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (会計方針の変更)
          該当事項は     ありません。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
          準委員会)
         (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
           おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
         (2)適用予定日

            2022年6月期の期首より適用予定であります。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時
          点 で評価中であります。
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         (表示方法の変更)
         (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日)を当連結会計年度
         の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
         する方法に変更しております。
          この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含まれていた「繰延税
         金資産」が1,196百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が1,190百万円増加しております。
         また、「流動負債」の「その他」に含まれていた「繰延税金負債」が6百万円減少し、「固定負債」の「その
         他」に含まれていた「繰延税金負債」が0百万円減少しております。
          なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が6百
         万円減少しております。
         (連結貸借対照表)

          前連結会計年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「有価証券」は、資産の総額の100分の1以
         下となったため、当連結会計年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の
         変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
          この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「有価証券」に表示していた4,099百
         万円は、「その他」8,842百万円に含めて表示しております。
          前連結会計年度において独立掲記しておりました「流動負債」の「1年内返済予定の長期借入金」は、負債及

         び純資産の合計額の100分の5以下となったため、当連結会計年度より「流動負債」の「その他」に含めて表示
         しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っており
         ます。
          この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「1年内返済予定の長期借入金」に表
         示していた14,500百万円は、「その他」28,863百万円に含めて表示しております。
         (連結損益計算書)

          前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、特別利益の総
         額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるた
         め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
          この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた125百万円
         は、「受取保険金」37百万円、「その他」88百万円として表示しております。
         (追加情報)

          該当事項はありません。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
      建物及び構築物                               483百万円                  502百万円
      土地                              3,852                  3,852
     投資その他の資産
      その他(賃貸用固定資産)                              1,660                  1,656
                                     5,996                  6,012
               計
             担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
      買掛金                               115百万円                  115百万円
      長期借入金(1年内返済予定額を含む)                              19,000                  15,600
              計                      19,115                  15,715
          ※2 連結会計年度末日満期手形

             連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な
            お、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が当連結会計
            年度末残高に含まれております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
      支払手形及び買掛金                                211百万円                  281百万円
               計                       211                  281
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          ※3 財務制限条項

          前連結会計年度(2018年6月30日)
           ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限
          条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになってお
          ります。
           各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済
          予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額
          に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における
          単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
           各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
          当連結会計年度(2019年6月30日)

           ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限
          条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになってお
          ります。
           各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済
          予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額
          に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における
          単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
           各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
           4 当社及び連結子会社(㈱ジャパーナ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及

            び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高
            は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
                                    22,300百万円                  30,300百万円
     総額
     借入実行残高                                 -                  -
              差引額                       22,300                  30,300
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         (連結損益計算書関係)
          ※1 売上高には次の金額が含まれております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
              至 2018年6月30日)                            至 2019年6月30日)
     ポイント引当金戻入額                       2百万円                           60百万円
          ※2 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

            れております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
               至 2018年6月30日)                              至 2019年6月30日)
                          △ 239  百万円                          △ 35 百万円
          ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
              至 2018年6月30日)                            至 2019年6月30日)
     建物及び構築物                       59百万円     建物及び構築物                       -百万円
     有形固定資産(その他)                       45     有形固定資産(その他)                      145
     無形固定資産                       5     無形固定資産                       -
            計               110                            145
          ※4 減損損失

             当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
             前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
             場所                   用途                   種類
     静岡県磐田市他                   営業用資産                   建物及び構築物等
             当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとして
            グルーピングしております。
             当社グループは、当連結会計年度において、店舗資産等について収益性の低下又は土地の著しい下落等
            により店舗資産等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(2,560百万円)として
            特別損失に計上しました。その内訳は、営業用資産が建物及び構築物1,640百万円、リース資産509百万
            円、その他410百万円であります。
             なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値又は正味売却価額により測定しております。
             回収可能価額を正味売却価額とする場合には、主として公示価格に基づいた時価を適用し、また、使用
            価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率                                   は2.01%であります。
             当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

             場所                   用途                   種類
     埼玉県秩父市他                   営業用資産                   建物及び構築物等
             当社グループは、減損の兆候を判定するに当たっては、原則として店舗資産単位を資産グループとして
            グルーピングしております。
             当社グループは、当連結会計年度において、店舗資産等について収益性の低下又は土地の著しい下落等
            により店舗資産等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,867百万円)として
            特別損失に計上しました。その内訳は、営業用資産が建物及び構築物1,014百万円、リース資産335百万
            円、その他516百万円であります。
             なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値又は正味売却価額により測定しております。
             回収可能価額を正味売却価額とする場合には、主として公示価格に基づいた時価を適用し、また、使用
            価値により回収可能価額を測定する場合の将来キャッシュ・フローの割引率                                   は2.01%であります。
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          ※5 事業構造改善費用
              当社グループは、今後の持続的な成長に向けて抜本的な構造改革を進め、収益性の改善を図っていく
             ための施策の一環として、希望退職の募集を行い、本件の実施により発生した費用を事業構造改善費用
             に計上しております。当連結会計年度における事業構造改善費用の内訳は次のとおりであります。
                      前連結会計年度                          当連結会計年度
                     (自 2017年7月1日                           (自 2018年7月1日
                      至 2018年6月30日)                           至 2019年6月30日)
     退職特別加算金および再就職支援費用                          -                       2,139百万円
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  35百万円               △6百万円
      組替調整額                                △457               △225
       税効果調整前
                                       △421               △232
       税効果額                                128                70
       その他有価証券評価差額金
                                       △293               △161
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                  348               △20
      組替調整額                                △266                △82
       税効果調整前
                                        82              △102
       税効果額                                △28                 35
       繰延ヘッジ損益
                                        54              △67
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △396                  8
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  117               565
      組替調整額                                  279               224
       税効果調整前
                                        396               790
       税効果額                               △119               △241
       退職給付に係る調整額
                                        276               548
      その他の包括利益合計
                                       △358                 327
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度
                       首 株式数(株)         加株式数(株)          少株式数(株)         末 株式数(株)
     発行済株式
       普通株式                 40,488,000              -          -      40,488,000

         合計                    40,488,000              -          -      40,488,000

     自己株式

       普通株式(注)                       704          123          -         827

         合計                       704          123          -         827

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加123株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
          2.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
          決議        株式の種類                           基準日         効力発生日
                          (百万円)         額(円)
     2017年8月28日
                  普通株式
                              809         20   2017年6月30日          2017年9月13日
     取締役会
     2018年2月7日
                  普通株式
                              809         20   2017年12月31日          2018年3月9日
     取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の総額       1株当たり配
         決議       株式の種類       配当の原資                       基準日        効力発生日
                             (百万円)       当額(円)
     2018年8月28日
                 普通株式       利益剰余金          809       20   2018年6月30日         2018年9月12日
     取締役会
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          当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度
                       首 株式数(株)         加株式数(株)          少株式数(株)         末 株式数(株)
     発行済株式

       普通株式                 40,488,000              -          -      40,488,000

         合計                    40,488,000              -          -      40,488,000

     自己株式

                                                 -

       普通株式(注)                       827          40                   867
         合計                       827          40          -         867

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
          2.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

          (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
          決議        株式の種類                           基準日         効力発生日
                          (百万円)         額(円)
     2018年8月28日
                  普通株式
                              809         20   2018年6月30日          2018年9月12日
     取締役会
     2019年2月6日
                  普通株式
                              809         20   2018年12月31日          2019年3月8日
     取締役会
          (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                             配当金の総額       1株当たり配
         決議       株式の種類       配当の原資                       基準日        効力発生日
                              (百万円)       当額(円)
     2019年8月26日
                 普通株式       利益剰余金          809       20   2019年6月30日         2019年9月11日
     取締役会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                            至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
       現金及び預金勘定                            31,667   百万円               21,164   百万円
       預入期間が3ヶ月を超える定期預金                           △1,000                     -
       有価証券勘定                            3,999                   999
      流動資産
       その他(預け金)                            1,258                  1,472
      現金及び現金同等物                             35,926                  23,637
         (リース取引関係)

          1.ファイナンス・リース取引(借主側)
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             有形固定資産
              店舗設備(建物及び構築物)であります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項(2)重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
              なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年6月30日以前の
             リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の
             とおりであります。
            (1)  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度(2018年6月30日)

                    取得価額相当額         減価償却累計額相当額           減損損失累計額相当額            期末残高相当額

     建物及び構築物                    21,557           12,977           1,924           6,654

                                                    (単位:百万円)

                               当連結会計年度(2019年6月30日)

                    取得価額相当額         減価償却累計額相当額           減損損失累計額相当額            期末残高相当額

     建物及び構築物                    17,671           12,541           2,316           2,813

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            (2)  未経過リース料期末残高相当額等
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年6月30日)                   (2019年6月30日)
     未経過リース料期末残高相当額
      1年内                                 968                   917

      1年超                                3,525                   2,604

             合計                          4,494                   3,521

                                                    (単位:百万円)

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年6月30日)                   (2019年6月30日)
     長期リース資産減損勘定の残高                                  990                  1,166
            (3)  支払リース料、長期リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                           (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                            至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
     支払リース料                                  892                   810

     長期リース資産減損勘定の取崩額                                  171                   261

     減価償却費相当額                                  857                   763

     支払利息相当額                                   99                   80

     減損損失                                  295                   437

            (4)  減価償却費相当額の算定方法

              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
            (5)  利息相当額の算定方法

              リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法について
             は、利息法によっております。
           2.オペレーティング・リース取引(借主側)

              オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年6月30日)                   (2019年6月30日)
     1年内                                 2,619                   2,561
     1年超                                 22,188                   21,173

             合計                         24,807                   23,734

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           3.ファイナンス・リース取引(貸主側)
             所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年6月30日以前のリース取
            引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであ
            ります。
            (1)  リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度(2018年6月30日)

                         取得価額            減価償却累計額               期末残高

     建物及び構築物                          235             188              47

           合計                    235             188              47

                                                    (単位:百万円)

                                当連結会計年度(2019年6月30日)

                         取得価額            減価償却累計額               期末残高

     建物及び構築物                          235             199              36

           合計                    235             199              36

            (2)  未経過リース料期末残高相当額

                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年6月30日)                   (2019年6月30日)
     1年内                                   13                   11
     1年超                                   45                   33

             合計                           58                   45

            (3)  受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                           (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                            至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
     受取リース料                                   15                   14

     減価償却費                                   12                   11

     受取利息相当額                                   1                   0

            (4)  利息相当額の算定方法

              リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各
             期への配分方法については、利息法によっております。
           (減損損失について)

            リース資産に配分された減損損失はありません。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
          (1)  金融商品に対する取組方針
             当社グループは、設備計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。
            一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して
            おります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方
            針であります。
          (2)  金融商品の内容及びそのリスク
             営業債権である受取手形及び売掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
             有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び短期社債等の短期金融商品であり市場価格
            の変動リスクに晒されております。
             差入保証金は取引先の信用リスクに晒されております。
             営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建
            てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約及び通貨オプションを利用
            してヘッジしております。
             借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的とした
            ものであります。このうち一部は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利ス
            ワップ取引)を利用してヘッジしております。
             なお、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約による同借入は、未実行残高に対する固定的な費用は
            発生しない見込みであります。
             デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予
            約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
            なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
            は、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項(6)重要な
            ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
          (3)  金融商品に係るリスク管理体制
           ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社は、取引先与信管理規程に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況等の悪
            化等による回収懸念早期把握や軽減をはかっております。連結子会社についても、当社の取引先与信管理
            規程に準じて同様の管理を行っております。
             満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため信用リス
            クは僅少であります。
             デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
            ほとんどないと認識しております。
           ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しておりま
            す。また、当社の連結子会社では、外貨建営業債務について、為替の変動リスクに対して、一部先物為替
            予約を利用してヘッジしております。
             有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価を把握し、また、満期保有目的の債券以外のもの
            については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
             デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ取引管理規程に従い、担当部署が決済担当者
            の承認を得て行っております。
           ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
             当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管
            理しております。
          (4)  金融商品の時価等についての補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」にお
            けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク
            を示すものではありません。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
             連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
            することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(2018年6月30日)

                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)            差額(百万円)
                            (百万円)
     (1)現金及び預金                            31,667            31,667              -
     (2)受取手形及び売掛金                            7,791            7,791              -
     (3)有価証券及び投資有価証券                            5,364            5,352             △11

      ①  満期保有目的の債券
                                 4,699            4,687             △11
      ②  その他有価証券
                                  664            664             -
     (4)差入保証金                            16,239            16,132             △106
       資産計                          61,063            60,945             △118

     (1)支払手形及び買掛金                            43,580            43,580              -

     (2)長期借入金(*1)                            27,000            27,030              30
     (3)リース債務(*1)                            6,492            6,531              39
       負債計                          77,072            77,142              69

      デリバティブ取引(*2)                            117            117             -

      ①  ヘッジ会計が適用されていないもの

                                   ▶            ▶            -
      ②  ヘッジ会計が適用されているもの
                                  112            112             -
      (*1)長期借入金及びリース債務には1年内の期限到来部分を含めて記載しております。
      (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては( )で表示しております。
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            当連結会計年度(2019年6月30日)
                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)            差額(百万円)
                            (百万円)
     (1)現金及び預金                            21,164            21,164              -
     (2)受取手形及び売掛金                            7,927            7,927              -

     (3)有価証券及び投資有価証券                            1,708            1,706             △1

      ①  満期保有目的の債券
                                 1,599            1,598             △1
      ②  その他有価証券
                                  108            108             -
     (4)差入保証金                            15,484            15,680              196
       資産計                          46,285            46,480              194

     (1)支払手形及び買掛金                            40,744            40,744              -

                                 23,600            23,543
     (2)長期借入金(*1)                                                     △56
     (3)リース債務(*1)                            6,971            7,019              48
       負債計                          71,316            71,307              △8

      デリバティブ取引(*2)                             10            10            -

      ①  ヘッジ会計が適用されていないもの

                                   -            -            -
      ②  ヘッジ会計が適用されているもの
                                   10            10            -
      (*1)長期借入金及びリース債務には1年内の期限到来部分を含めて記載しております。
      (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては( )で表示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

          資 産
           (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金
            これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
           額によっております。
           (3)  有価証券及び投資有価証券
            これらの時価については、株式は取引所の価格、債券等については、金融機関等からの提示価額によっ
           ております。
           (4)  差入保証金
            差入保証金の時価については、契約期間及び契約更新等を勘案し、その将来キャッシュ・フローを国債
           の利率により割り引いて算定する方法によっております。
          負 債
           (1)  支払手形及び買掛金
            これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
           額によっております。
            為替予約の振当処理された買掛金については、当該為替予約と一体として処理しております。
           (2)  長期借入金
            長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似
           していることから、当該帳簿価額によっております。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様
           の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。
            金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理して
           おります。
           (3)  リース債務
            元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によってお
           ります。
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          デリバティブ取引
            注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                            (2018年6月30日)                   (2019年6月30日)
     非上場株式(*1)                                  499                   499
     差入保証金(*2)                                 4,212                   4,159

      (*1)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証
         券及び投資有価証券」には含めておりません。
      (*2)差入保証金のうち、市場価格がなく、入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難な部分につい
         ては、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められることから、「(4)差入保証金」に
         は含めておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2018年6月30日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                           (百万円)                          (百万円)
                                    (百万円)         (百万円)
           現金及び預金                    31,667           -         -         -
           受取手形及び売掛金                    7,791          -         -         -
           有価証券及び投資有価証券

            満期保有目的の債券                   4,200          500         -         -

           差入保証金                    1,287         4,448         5,551         4,951
                 合計              44,947         4,948         5,551         4,951

           当連結会計年度(2019年6月30日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                           (百万円)                          (百万円)
                                    (百万円)         (百万円)
           現金及び預金                    21,164           -         -         -
           受取手形及び売掛金                    7,927          -         -         -
           有価証券及び投資有価証券

            満期保有目的の債券                   1,000          600         -         -

           差入保証金                    1,468         4,013         5,531         4,471
                 合計              31,561         4,613         5,531         4,471

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         4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(2018年6月30日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
           長期借入金          14,500        3,000       2,000       7,500         -       -
                            1,052
           リース債務           1,541               749       574       340      2,233
             合計        16,041        4,052       2,749       8,074        340      2,233

           当連結会計年度(2019年6月30日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
           長期借入金           3,000       2,000       12,100        6,500         -       -
                            1,287
           リース債務           1,464              1,003        768       448      1,998
             合計         4,464       3,287       13,103        7,268        448      1,998

                                  67/100














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         (有価証券関係)
          1.満期保有目的の債券
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                                連結貸借対照表             時価          差額
                       種類
                               計上額(百万円)            (百万円)          (百万円)
                                      -          -          -

                   (1)国債・地方債等
                                      999         1,000            0
                   (2)社債
     時価が連結貸借対照表計上
     額を超えるもの
                                      200          200           0
                   (3)その他
                                     1,199          1,200            0
                       小計
                                      -          -          -
                   (1)国債・地方債等
                                     2,999          2,999           △0
                   (2)社債
     時価が連結貸借対照表計上
     額を超えないもの
                                      500          488          △11
                   (3)その他
                                     3,499          3,487           △12
                       小計
                                     4,699          4,687           △11
                合計
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                                連結貸借対照表             時価          差額
                       種類
                               計上額(百万円)            (百万円)          (百万円)
                                      -          -          -

                   (1)国債・地方債等
                                      -          -          -
                   (2)社債
     時価が連結貸借対照表計上
     額を超えるもの
                                      -          -          -
                   (3)その他
                                      -          -          -
                       小計
                                      -          -          -
                   (1)国債・地方債等
                                      999          999          △0
                   (2)社債
     時価が連結貸借対照表計上
     額を超えないもの
                                      600          598          △1
                   (3)その他
                                     1,599          1,598           △1
                       小計
                                     1,599          1,598           △1
                合計
                                  68/100










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          2.その他有価証券
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                                連結貸借対照表            取得原価           差額
                       種類
                               計上額(百万円)            (百万円)          (百万円)
                                      664          351          313

                   (1)株式
                                      -          -          -
                   (2)債券
                                      -          -          -
                    ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上額が取
                                      -          -          -
                    ② 社債
     得原価を超えるもの
                                      -          -          -
                    ③ その他
                                      -          -          -
                   (3)その他
                                      664          351          313
                       小計
                                      499          499           -
                   (1)株式
                                      -          -          -
                   (2)債券
                                      -          -          -
                    ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上額が取
                    ② 社債                  -          -          -
     得原価を超えないもの
                                      -          -          -
                    ③ その他
                   (3)その他                   -          -          -
                                      499          499           -
                       小計
                                     1,164           851          313
                合計
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                                連結貸借対照表            取得原価           差額
                       種類
                               計上額(百万円)            (百万円)          (百万円)
                                      108           26          81

                   (1)株式
                                      -          -          -
                   (2)債券
                                      -          -          -
                    ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上額が取
                                      -          -          -
                    ② 社債
     得原価を超えるもの
                                      -          -          -
                    ③ その他
                                      -          -          -
                   (3)その他
                                      108           26          81
                       小計
                                      499          499           -
                   (1)株式
                   (2)債券                   -          -          -
                                      -          -          -
                    ① 国債・地方債等
     連結貸借対照表計上額が取
                                      -          -          -
                    ② 社債
     得原価を超えないもの
                                      -          -          -
                    ③ その他
                   (3)その他                   -          -          -
                                      499          499           -
                       小計
                                      608          526           81
                合計
                                  69/100





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          3.売却したその他有価証券
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
                     売却  額(百万円)
           種類
                                     (百万円)              (百万円)
                             1,291               457              -

     (1)株式
                              -              -              -
     (2)債券
                              -              -              -
      ① 国債・地方債等
                              -              -              -
      ② 社債
                              -              -              -
      ③ その他
                              -              -              -
     (3)その他
                             1,291               457              -
           合計
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
                     売却  額(百万円)
           種類
                                     (百万円)              (百万円)
                              550              225              -

     (1)株式
                              -              -              -
     (2)債券
                              -              -              -
      ① 国債・地方債等
                              -              -              -
      ② 社債
                              -              -              -
      ③ その他
                              -              -              -
     (3)その他
                              550              225              -
           合計
                                  70/100












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         (デリバティブ取引関係)
          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            通貨関連
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                                   契約額等のうち
                             契約額等                  時価        評価損益
                                     1年超
         区分         取引の種類
                            (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
                                2,173          -         ▶         3
     市場取引以外の取引           通貨オプション
                                2,173          -         ▶         3
              合計
      (注)時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                                   契約額等のうち
                             契約額等                  時価        評価損益
                                     1年超
         区分         取引の種類
                            (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
                                 -         -         -         -
     市場取引以外の取引           通貨オプション
                                 -         -         -         -
              合計
      (注)時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
          2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

           (1)通貨関連
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                              1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                    (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                                        2,282          -        112
     原則的処理方法            買建           外貨建営業債務
                  米ドル
      (注)時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                              1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                    (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                                        1,922          -         10
     原則的処理方法            買建           外貨建営業債務
                  米ドル
      (注)時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
                                  71/100







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           (2)金利関連
             前連結会計年度(2018年6月30日)
                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                              1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                    (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
     金利スワップの特例           金利スワップ取引
                                        1,000          -    (注)
                           借入金
     処理           変動受取・固定支払
      (注)時価の算定方法
         金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その
        時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
             当連結会計年度(2019年6月30日)

                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                              1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                    (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
     金利スワップの特例           金利スワップ取引
                                          -         -    (注)
                           借入金
     処理           変動受取・固定支払
      (注)時価の算定方法
         金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その
        時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、並
           びに当社は確定拠出年金制度を設けております。なお、一部の連結子会社は中小企業退職金共済制度を採用
           しており、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。また、従業員の退職等
           に際して割増退職金を支払う場合があります。
          2.確定給付制度

           (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      退職給付債務の期首残高                                 11,671百万円               11,965百万円
       勤務費用                                  610               598
       数理計算上の差異の発生額                                △105               △612
       退職給付の支払額                                △210              △2,027
      退職給付債務の期末残高                                 11,965                9,923
           (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      年金資産の期首残高                                  9,526百万円               10,116百万円
       期待運用収益                                  190               202
       数理計算上の差異の発生額                                  12              △46
                                                       1,096
       事業主からの拠出額                                  597
       退職給付の支払額                                △210              △2,027
      年金資産の期末残高                                 10,116                9,340
           (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)               (2019年6月30日)
      積立型制度の退職給付債務                                 11,965百万円                9,923百万円
      年金資産                                △10,116                △9,340
                                       1,849                 583
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  1,849                 583
      退職給付に係る負債                                  1,849                 583

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  1,849                 583
           (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      勤務費用                                   610百万円               598百万円
      期待運用収益                                  △190               △202
                                                        224
      数理計算上の差異の費用処理額                                   314
      過去勤務費用の費用処理額                                  △13                 -
      確定給付制度に係る退職給付費用                                   720               620
     (注)上記退職給付費用以外に、退職特別加算金および再就職支援費用として当連結会計年度2,139百万円を特別損失の
        事業構造改善費用に計上しております。
           (5)  退職給付に係る調整額

             退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      過去勤務費用                                  △13百万円                 -百万円
      数理計算上の差異                                   410               790
        合 計                                396               790
                                  73/100


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           (6)  退職給付に係る調整累計額
             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)               (2019年6月30日)
      未認識数理計算上の差異                                  1,227                 437
        合 計                               1,227                 437
           (7)  年金資産に係る事項

            ① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)               (2019年6月30日)
      債券                                   47%               45%
      株式                                   25               24
      一般勘定                                   12               13
      現金及び預金                                   11               12
      その他                                    5               6
        合 計                                100               100
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を設定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)               (2019年6月30日)
      割引率                                   0.0%               0.0%
      長期期待運用収益率                                   2.0               2.0
          3.簡便法を適用した確定給付制度

           (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      退職給付に係る負債の期首残高                                   65百万円               87百万円
       退職給付費用                                  28               12
       退職給付の支払額                                  △2               △ 12
       制度への拠出額                                  △3               △3
      退職給付に係る負債の期末残高                                   87               84
           (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)               (2019年6月30日)
      積立型制度の退職給付債務                                   139百万円               126百万円
      年金資産                                  △52               △42
                                         87               84
      退職給付に係る負債                                   87               84
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   87               84
           (3)  退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用  前連結会計年度28百万円  当連結会計年度12百万円
          4.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度200百万円、当連結会計年度193百万円であります。
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
           繰延税金資産
            賞与引当金                              115百万円              98百万円
            未払事業税等                              193              234
            ポイント引当金                              384              366
            役員退職慰労引当金                              199              193
            退職給付に係る負債                              594              207
            転貸損失引当金                              50              45
            災害損失引当金                              12              0
            減価償却費                             1,618              1,619
            減損損失                             4,935              5,096
            未実現利益                              649              625
            資産除去債務                              480              486
                                          410              976
            その他
           繰延税金資産小計
                                         9,645              9,949
                                        △2,302              △2,110
           評価性引当額
           繰延税金資産合計
                                         7,343              7,839
           繰延税金負債
            資産除去債務に対応する除去費用                             △103              △90
                                         △94              △24
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計                              △198              △114
           繰延税金資産の純額                              7,144              7,725
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
           法定実効税率
                                         30.70%        税金等調整前当期純
           (調整)                                     損失を計上しているため、
                                         1.21       記載しておりません。
            交際費等永久に損金に算入されない項目
            住民税均等割                             11.93
            同族会社に対する留保金課税                             0.81
            評価性引当額の増減額                            △33.18
            子会社合併による影響額                              -
            税額控除に係る影響額                            △0.09
            法人税・地方法人税の還付額                            △6.83
            のれん償却額                             2.02
                                         0.28
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                              6.87
                                  75/100







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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           イ 当該資産除去債務の概要
             店舗用地の事業用定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。
           ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
             使用見込期間は事業用定期借地契約期間を採用し、割引率は0.7%から1.9%を使用して資産除去債務の
            金額を計算しております。
           ハ 当該資産除去債務の総額の増減
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                  至 2018年6月30日)              至 2019年6月30日)
              期首残高                         1,614百万円              1,571百万円
              時の経過による調整額                           21              18
              資産除去債務の履行による減少額                          △64               -
              期末残高                         1,571              1,590
         (賃貸等不動産関係)

          賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)及び当連結会計年度(自 2018年7月1日 
           至 2019年6月30日)
            当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業以外の重要なセグメントはありませんので、セグメント情
           報の記載を省略しております。
          【関連情報】

          Ⅰ 前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
               本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
              す。
            (2)有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
              め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
            しております。
          Ⅱ 当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
            載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
               本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
              す。
            (2)有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
              め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
            しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           2017年7月1日         至   2018年6月30日)
            当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業以外の重要なセグメントはありませんので記載を省略して
           おります。
           当連結会計年度(自           2018年7月1日         至   2019年6月30日)

            当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業以外の重要なセグメントはありませんので記載を省略して
           おります。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年7月1日         至   2018年6月30日)
            当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業以外の重要なセグメントはありませんので記載を省略して
           おります。
           当連結会計年度(自           2018年7月1日         至   2019年6月30日)

            当社グループは、スポーツ関連商品の小売事業以外の重要なセグメントはありませんので記載を省略して
           おります。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年7月1日         至   2018年6月30日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年7月1日         至   2019年6月30日)

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
          関連当事者との取引
           関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

          関連当事者との取引
           関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。
         (開示対象特別目的会社関係)

          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年7月1日             (自    2018年7月1日
                                至   2018年6月30日)              至   2019年6月30日)
     1株当たり純資産額                               2,595円38銭                2,540円38銭
     1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期
                                      48円89銭               △23円10銭
     純損失金額(△)
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、前連結会計年度におきましては、潜在株式が存在し
          ないため記載しておりません。また、当連結会計年度におきましては、1株当たり当期純損失金額であり、
          潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年7月1日             (自    2018年7月1日
                                至   2018年6月30日)              至   2019年6月30日)
      親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親
      会社株主に帰属する当期純損失金額(△)                                1,979                △935
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
      利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損                                1,979                △935
      失金額(△)(百万円)
      期中平均株式数(千株)                                40,487                40,487
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【借入金等明細表】
                                当期首   残高    当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     1年内返済予定の長期借入金                             14,500        3,000      0.090       -

     1年以内に返済予定のリース債務                             1,541        1,464      1.573       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             12,500        20,600       0.110    2021年~2023年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             4,950        5,507      1.656    2020年~2024年

                 計                 33,492        30,571        -     -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のと
           おりであります。
                    1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
                     (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
         長期借入金               2,000        12,100         6,500          -        -

                        1,287        1,003         768               1,998

         リース債務                                        448
         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                     54,261          111,717          165,031          228,267
     税金等調整前四半期純利益金
     額又は税金等調整前四半期
                          △334          1,053         △2,939          △1,050
     (当期)純損失金額(△)(百万
     円)
     親会社株主に帰属する四半期
     純利益金額又は親会社株主に
                          △297           541        △2,281           △935
     帰属する四半期(当期)純損失
     金額(△)(百万円)
     1株当たり四半期純利益金額
     又は1株当たり四半期(当期)                     △7.35           13.36         △56.35          △23.10
     純損失金額(△)(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
     又は1株当たり四半期純損失                     △7.35           20.71         △69.72           33.25
     金額(△)(円)
                                  80/100





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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                         25,611              14,504
         現金及び預金
                                        ※2 7,350             ※2 7,541
         売掛金
                                         4,099               999
         有価証券
                                         67,906              76,024
         商品
                                           32              30
         貯蔵品
                                         1,955              2,089
         前払費用
                                        ※2 2,237             ※2 3,033
         その他
                                          △ 13             △ 15
         貸倒引当金
                                        109,181              104,208
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※1 63,770             ※1 64,465
          建物
                                        △ 42,767             △ 44,664
            減価償却累計額
                                        ※1 21,003             ※1 19,800
            建物(純額)
          構築物                               5,631              5,575
                                        △ 4,393             △ 4,512
            減価償却累計額
            構築物(純額)                              1,238              1,063
          機械及び装置                                697              671
                                         △ 646             △ 625
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                               51              45
          車両運搬具                                379              392
                                         △ 329             △ 340
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                               49              51
          工具、器具及び備品                               6,738              7,778
                                        △ 4,849             △ 5,510
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              1,888              2,267
                                        ※1 12,418             ※1 12,851
          土地
                                         9,751              9,128
          リース資産
                                        △ 5,131             △ 4,403
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              4,619              4,725
          建設仮勘定                                 1              80
                                         1,247               923
          その他
                                         △ 593             △ 259
            減価償却累計額
            その他(純額)                               654              664
                                         41,924              41,549
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           21              21
          借地権
                                            9              7
          商標権
                                         2,226              3,083
          ソフトウエア
                                           475              104
          その他
                                         2,733              3,216
          無形固定資産合計
                                  81/100





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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
         投資その他の資産
                                         1,764              1,208
          投資有価証券
                                         7,017              7,017
          関係会社株式
                                         1,400              1,400
          関係会社長期貸付金
                                         2,010              1,853
          長期前払費用
                                         6,576              7,154
          繰延税金資産
          差入保証金                               20,436              19,630
                                        ※1 11,229             ※1 9,882
          その他
                                        △ 4,470             △ 4,495
            減価償却累計額
                                        ※1 6,758             ※1 5,386
            その他(純額)
                                          △ 70             △ 70
          貸倒引当金
                                         45,892              43,579
          投資その他の資産合計
                                         90,551              88,346
         固定資産合計
                                        199,732              192,555
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,522              1,758
         支払手形
                                         22,339              21,858
         電子記録債務
                                      ※1 , ※2 23,317           ※1 , ※2 20,729
         買掛金
                                         1,541              1,461
         リース債務
                                        ※2 9,674             ※2 9,976
         未払金
                                        ※2 1,512             ※2 1,439
         未払費用
                                           -              638
         未払法人税等
                                         ※2 114             ※2 539
         前受金
                                           711              640
         預り金
                                           333              291
         賞与引当金
                                         1,257              1,196
         ポイント引当金
                                           20              -
         役員賞与引当金
                                           -               1
         災害損失引当金
                                      ※1 , ※2 14,765            ※1 , ※2 4,309
         その他
                                         77,111              64,842
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1 , ※5 12,500           ※1 , ※5 20,600
         長期借入金
                                         4,950              5,496
         リース債務
                                           652              629
         役員退職慰労引当金
                                           617              146
         退職給付引当金
         転貸損失引当金                                  165              148
                                         1,571              1,590
         資産除去債務
                                        ※2 2,154             ※2 2,325
         その他
                                         22,612              30,935
         固定負債合計
                                         99,723              95,778
       負債合計
                                  82/100






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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                         15,163              15,163
         資本金
         資本剰余金
                                         25,074              25,074
          資本準備金
                                         25,074              25,074
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           50              50
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                           10              10
            別途積立金
                                         59,493              56,422
            繰越利益剰余金
                                         59,553              56,482
          利益剰余金合計
                                           △ 1             △ 1
         自己株式
                                         99,789              96,719
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           218               57
         その他有価証券評価差額金
                                           218               57
         評価・換算差額等合計
       純資産合計                                 100,008               96,776
                                        199,732              192,555
      負債純資産合計
                                  83/100













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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
                                     ※1 , ※3 223,956           ※1 , ※3 224,793
      売上高
      売上原価
                                         65,666              67,906
       商品期首たな卸高
                                       ※3 139,551             ※3 148,400
       当期商品仕入高
                                        205,217              216,306
       合計
                                          ※2 33            ※2 106
       他勘定振替高
                                         67,945              76,205
       商品期末たな卸高
                                        137,238              139,994
       商品売上原価
                                         86,717              84,798
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         26,060              25,214
       従業員給料及び賞与
                                           742              646
       退職給付費用
                                           333              291
       賞与引当金繰入額
                                        ※3 20,917             ※3 21,268
       賃借料
       減価償却費                                  5,708              5,611
                                        ※3 30,235             ※3 31,099
       その他
       販売費及び一般管理費合計                                  83,997              84,132
                                         2,720               665
      営業利益
      営業外収益
                                           203              178
       受取利息
                                         ※3 900             ※3 921
       不動産賃貸料
                                           215              217
       受取手数料
                                         ※3 802             ※3 817
       その他
                                         2,122              2,136
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         ※3 215             ※3 230
       支払利息
                                           441              469
       不動産賃貸費用
                                           19              63
       その他
                                           676              763
       営業外費用合計
                                         4,166              2,038
      経常利益
      特別利益
                                           37              280
       受取保険金
                                            1             146
       固定資産売却益
       投資有価証券売却益                                   457              225
                                           119               -
       収用補償金
                                           11              -
       その他
                                           627              652
       特別利益合計
      特別損失
                                         2,560              1,867
       減損損失
                                           176               -
       転貸損失引当金繰入額
                                           -             2,099
       事業構造改善費用
                                           281              479
       その他
                                         3,018              4,445
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    1,775             △ 1,753
                                           115              204
      法人税、住民税及び事業税
                                           531             △ 507
      法人税等調整額
                                           646             △ 303
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                    1,128             △ 1,450
                                  84/100




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        ③【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                         資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益剰余金                  株主資本
                   資本金                                 自己株式
                       資本準備     資本剰余     利益準備              利益剰余         合計
                       金     金合計     金     別途積立     繰越利益     金合計
                                     金     剰余金
     当期首残高              15,163     25,074     25,074      50     10   59,983     60,043      △ 1  100,280
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △ 1,619    △ 1,619         △ 1,619
      当期純利益                                     1,128     1,128         1,128
      自己株式の取得                                                △ 0    △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -   △ 490    △ 490     △ 0   △ 490
     当期末残高              15,163     25,074     25,074      50     10   59,493     59,553      △ 1   99,789
                   評価・換算差額等

                            純資産合
                  その他有     評価・換
                            計
                  価証券評     算差額等
                  価差額金     合計
     当期首残高               511     511   100,792
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 1,619
      当期純利益                       1,128
      自己株式の取得                        △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
                    △ 293    △ 293    △ 293
      動額(純額)
     当期変動額合計               △ 293    △ 293    △ 783
     当期末残高               218     218   100,008
                                  85/100









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      当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                         資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益剰余金                  株主資本
                   資本金                                 自己株式
                       資本準備     資本剰余     利益準備              利益剰余         合計
                       金     金合計     金     別途積立     繰越利益     金合計
                                     金     剰余金
     当期首残高              15,163     25,074     25,074      50     10   59,493     59,553      △ 1   99,789
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △ 1,619    △ 1,619         △ 1,619
      当期純損失(△)                                    △ 1,450    △ 1,450         △ 1,450
      自己株式の取得                                                △ 0    △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計
                     -     -     -     -     -   △ 3,069    △ 3,069      △ 0  △ 3,069
     当期末残高              15,163     25,074     25,074      50     10   56,422     56,482      △ 1   96,719
                   評価・換算差額等

                            純資産合
                  その他有     評価・換
                            計
                  価証券評     算差額等
                  価差額金     合計
     当期首残高               218     218   100,008
     当期変動額
      剰余金の配当
                            △ 1,619
      当期純損失(△)                      △ 1,450
      自己株式の取得                        △ 0
      株主資本以外の項目の当期変
                    △ 161    △ 161    △ 161
      動額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 161    △ 161   △ 3,231
     当期末残高                57     57   96,776
                                  86/100









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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)  満期保有目的の債券
            償却原価法(定額法)を採用しております。
          (2)  子会社株式及び関連会社株式
            総平均法による原価法を採用しております。
          (3)  その他有価証券
           ①  時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
           により算定)を採用しております。
           ②  時価のないもの
            総平均法による原価法を採用しております。
         2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
            デリバティブ
            時価法を採用しております。
         3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
          (1)  商品
            移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
          (2)  貯蔵品
            最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
         4.固定資産の減価償却の方法
          (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並び
            に、2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
             建物         10年~38年
             構築物        10年~20年
             機械及び装置     5年~17年
             また、当社は定期借地契約に基づく借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存価額を零とす
            る定額法を採用しております。
             なお、上記に係る耐用年数は15年~20年であります。
             また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5
            年間で均等償却する方法によっております。
          (2)  無形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
          (3)  リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
            なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月30日以前のリース
           取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
          (4)  長期前払費用
            定額法を採用しております。
                                  87/100






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         5.引当金の計上基準
          (1)  貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)  賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。
          (3)  ポイント引当金
            ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用による売上値引に備えるため、当事業年度末にお
           いて将来利用されると見込まれる額を計上しております。
          (4)  役員賞与引当金
            役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における年間支給見込額に基づき当事業年度において負担す
           べき額を計上しております。
          (5)  役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、2016年9
           月28日付けで役員退職慰労金制度が廃止されたことにより、同日以降新規の引当計上を停止しております。
          (6)  退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
           しております。
           ①退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定方式によっております。
           ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)によ
            る定額法により費用処理しております。
             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
            数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (7)  転貸損失引当金
             店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料総額から転貸による見込賃
            料収入総額を控除した金額を計上しております。
          (8)  災害損失引当金
             災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、当該支出見込額を計上しております。
         6.ヘッジ会計の方法
          (1)  ヘッジ会計の方法
            繰延ヘッジ処理を採用しております。
            また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
            ヘッジ手段…金利スワップ
            ヘッジ対象…借入金
          (3)  ヘッジ方針
            借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。ヘッジ対象の識別は個別契約
           毎に行っております。
          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
            ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、そ
           の変動額の比率によって有効性を評価しております。
            ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
         7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          (1)  退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財
           務諸表におけるこれらの方法と異なっております。
          (2)  消費税等の会計処理
            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (会計方針の変更)
          該当事項は     ありません。
         (表示方法の変更)

         (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                  平成30年2月16日)を当事業年度の
          期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
          る方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が1,095百万円減少し、
          「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が1,095百万円増加しております。
         (損益計算書)

           前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」は、金額的重要性
          が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の
          財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた12百万円は、「固
          定資産売却益」1百万円、「その他」11百万円として表示しております。
         (追加情報)

          該当事項はありません。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
      建物                               483百万円                  502百万円
      土地                              3,852                  3,852
     投資その他の資産
      その他(賃貸用固定資産)                              1,660                  1,656
               計                      5,996                  6,012
             担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     買掛金                                115百万円                  115百万円
     長期借入金
                                    19,000                  15,600
     (1年内返済予定の長期借入金を含む)
               計                      19,115                  15,715
          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分掲記したものを除く)

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     短期金銭債権                                329百万円                  237百万円
     短期金銭債務                               7,379                  7,613
     長期金銭債務                                 32                  32
           3 偶発債務

             次の関係会社の仕入債務について、債務保証を行っております。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     ㈱ジャパーナ                               906百万円                  854百万円
     (うち外貨建保証額 米ドル)                             (4,916)千ドル                  (3,538)千ドル
      円換算額                             (548)百万円                  (384)百万円
     (うち外貨建保証額 ユーロ)                              (172)千ユーロ                  (26)千ユーロ
      円換算額                              (22)百万円                  (3)百万円
           4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

             しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
                                    18,300百万円                  26,300百万円
     総額
     借入実行残高                                 -                  -
              差引額                       18,300                  26,300
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          ※5 財務制限条項
          前事業年度(2018年6月30日)
           ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限
          条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになってお
          ります。
           各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済
          予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額
          に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における
          単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
           各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
          当事業年度(2019年6月30日)

           ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約による借入金残高7,500百万円には財務制限
          条項が付されており、下記条項に違反した場合には、借入先からの通知により、一括返済することになってお
          ります。
           各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される短期借入金、コマーシャルペーパー、1年以内返済
          予定長期借入金、長期借入金及び社債(新株予約権付社債及び1年以内償還予定分を含む)の残高の合計金額
          に、同貸借対照表の注記事項の偶発債務の項に記載される保証残高を加えた金額を、各事業年度末日における
          単体の損益計算書に記載される売上高の70%に相当する金額以下に維持すること。
           各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
         (損益計算書関係)

          ※1 売上高には次の金額が含まれております。
                前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
              至 2018年6月30日)                            至 2019年6月30日)
     ポイント引当金戻入額                       2百万円                           60百万円
          ※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
              至 2018年6月30日)                            至 2019年6月30日)
      販売費及び一般管理費                      32百万円      販売費及び一般管理費                     104百万円
      営業外費用                      1      営業外費用                      0
      工具器具備品                      -      工具器具備品                      1
             計               33             計              106
          ※3 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
              至 2018年6月30日)                            至 2019年6月30日)
      売上高                     143百万円       売上高                     116百万円
      仕入高                    20,370        仕入高                    21,873
      その他の営業取引高                     158       その他の営業取引高                     133
      営業取引以外の取引高(収入分)                     280       営業取引以外の取引高(収入分)                     267
      営業取引以外の取引高(支出分)                      47      営業取引以外の取引高(支出分)                      70
         (有価証券関係)

          子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式7,017百万円、当事業年度の貸
         借対照表計上額は関係会社株式7,017百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
         れることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
           繰延税金資産
            賞与引当金                              102百万円              89百万円
            未払事業税等                              189              211
            貸倒引当金                              25              25
            ポイント引当金                              384              366
            役員退職慰労引当金                              199              193
            退職給付引当金                              188              44
            転貸損失引当金                              50              45
            災害損失引当金                              12              0
            減価償却費                             1,618              1,619
            減損損失                             4,935              5,096
            資産除去債務                              480              486
                                          420              918
            その他
           繰延税金資産小計
                                         8,609              9,096
           評価性引当額                             △1,833              △1,827
           繰延税金資産合計
                                         6,775              7,269
           繰延税金負債
            資産除去債務に対応する除去費用                             △103              △90
                                         △94              △24
            その他有価証券評価差額金
           繰延税金負債合計                              △198              △114
           繰延税金資産の純額                              6,576              7,154
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度

                                    (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
           法定実効税率
                                         30.70%        税引前当期純損失を
           (調整)                                     計上しているため、記載
                                         1.43       しておりません。
            交際費等永久に損金に算入されない項目
            住民税均等割                             13.70
            同族会社に対する留保金課税                              -
            法人税、地方法人税の還付額                            △7.62
            評価性引当額の増減額                            △0.65
            子会社合併による影響額                              -
            税額控除に係る影響額                              -
                                        △1.16
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                              36.40
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                       減価償却
                  期首帳簿価額        当期増加額       当期減少額       当期償却額       期末帳簿価額
                                                        累計額
         資産の種類
                  (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                                       (百万円)
     有形固定資産

                                     931
      建物
                     21,003        1,989               2,261       19,800       44,664
                                    (924)
                                     92
      構築物               1,238         72              154      1,063       4,512
                                     (90)
                                     16
      機械及び装置                 51       28               18       45       625
                                     (16)
      車両運搬具                 49       32        0       29       51       340
                                     40
      工具、器具及び備品               1,888       1,341               922      2,267       5,510
                                     (20)
      土地
                     12,418         432        -       -      12,851         -
                                     351
      リース資産               4,619       1,935               1,478       4,725       4,403
                                    (335)
      建設仮勘定                 1      4,135       4,056         -       80       -
      その他                654        9       0       -       664       259
                                    5,488
        有形固定資産計
                     41,924        9,979               4,865       41,549       60,316
                                    (1,387)
     無形固定資産

      借地権
                       21       -       -       -       21       -
      商標権
                       9       -       -        1       7       19
      ソフトウエア               2,226       1,623         21       744      3,084       2,922
                                    1,435
      その他                475      1,063                0      102        5
                                     (1)
                                    1,457
        無形固定資産計              2,733       2,687               746      3,216       2,948
                                     (1)
      (注)1.「当期減少額」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         2.建物の当期増加額は、主に店舗投資によるものであります。
         3.  リース資産の当期増加額は、主に店舗投資によるものであります。
         4.建設仮勘定の当期増加額は、主に店舗建物の取得に充てられたものであります。
         5.ソフトウエアの当期増加額は、主に店舗支援システムの刷新によるものであります。
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         【引当金明細表】
                      当期首   残高       当期増加額          当期減少額          当期末残高

           区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
      貸倒引当金                      84          86          84          86

      賞与引当金                      333          291          333          291

      ポイント引当金                     1,257          1,196          1,257          1,196

      役員賞与引当金                      20          -          20          -

      役員退職慰労引当金                      652           -          23          629

      転貸損失引当金                      165           -          17          148

      退職給付引当金                      617           -          471          146

      災害損失引当金                      -          168          166           1

       (2)【主な資産及び負債の内容】

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

         該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                 7月1日から6月30日まで
      定時株主総会                 9月中

      基準日                 6月30日

                       12月31日
      剰余金の配当の基準日
                       6月30日
      1単元の株式数                 100株
      単元未満株式の買取り

                       (特別口座)
       取扱場所
                       名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                                 -
       買取手数料                株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                       当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由
      公告掲載方法                 により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。
                       公告掲載URL  https://www.alpen-group.jp/
                       6月30日、12月31日現在の株主に下記の基準により、「アルペン」「ゴルフ
                       5」「スポーツデポ」「ミフト」の各店及び当社グループが運営するスキー場
                       及びゴルフ場で利用できる「株主優待券」を贈呈する。
      株主に対する特典
                        100株~499株以下保有の株主・・・・2,000円相当の優待券
                        500株~999株以下保有の株主・・・・5,000円相当の優待券
                        1,000株以上保有の株主           ・・・・・・7,500円相当の優待券
      (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規
         定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け
         る権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第46期)(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)2018年9月27日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年9月27日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
         (第47期第1四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日関東財務局長に提出
         (第47期第2四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月13日関東財務局長に提出
         (第47期第3四半期)(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)2019年5月14日関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書
         2018年9月28日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
         臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年9月26日

     株式会社アルペン

       取締役会 御中

                              有限責任     あずさ監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                豊田 裕一        印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                村井 達久        印
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社アルペンの2018年7月1日から2019年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
     照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
     表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するため
     に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
     準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用さ
     れる。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統
     制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
     式会社アルペン及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
     びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     <内部統制監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アルペンの2019年6
     月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
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                                                            有価証券報告書
     内部統制報告書に対する経営者の責任
      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
     に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基
     準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施するこ
     とを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
     ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
     性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結
     果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社アルペンが2019年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
     部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
     告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
      (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
           す。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       株式会社アルペン(E03475)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年9月26日

     株式会社アルペン

       取締役会 御中

                              有限責任     あずさ監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                豊田 裕一        印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                村井 達久        印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社アルペンの2018年7月1日から2019年6月30日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
     が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
     れに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財
     務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
     体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
     社アルペンの2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
           す。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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