株式会社ホーブ 有価証券報告書 第33期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

提出書類 有価証券報告書-第33期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
提出日
提出者 株式会社ホーブ
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社ホーブ(E00010)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    北海道財務局長
      【提出日】                    2019年9月27日
      【事業年度】                    第33期(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
      【会社名】                    株式会社ホーブ
      【英訳名】                    HOB  Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  政場 秀
      【本店の所在の場所】                    北海道上川郡東神楽町14号北1番地
      【電話番号】                    (0166)83-3555
      【事務連絡者氏名】                    取締役経営管理部長  吉田 周史
      【最寄りの連絡場所】                    北海道上川郡東神楽町14号北1番地
      【電話番号】                    (0166)83-3555
      【事務連絡者氏名】                    取締役経営管理部長  吉田 周史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ホーブ東京本部
                         (東京都江戸川区小松川三丁目3番2号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第29期        第30期        第31期        第32期        第33期
            決算年月            2015年6月        2016年6月        2017年6月        2018年6月        2019年6月

                  (千円)      5,159,853        4,485,642        3,722,630        3,870,217        3,591,228
     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)        39,134       △ 60,466      △ 177,013       △ 59,326        49,207
     (△)
     親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰             (千円)        24,445      △ 110,133       △ 409,493       △ 64,318        44,633
     属する当期純損失(△)
                  (千円)        24,689      △ 110,784       △ 408,901       △ 64,343        44,313
     包括利益
                  (千円)       991,065        868,851        459,874        395,464        439,777
     純資産額
                  (千円)      1,310,911        1,175,398         821,248        813,712       1,030,435
     総資産額
                   (円)      1,300.74        1,140.34         603.63        519.13        577.30
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益金額
     又は1株当たり当期純損失              (円)        32.08      △ 144.55       △ 537.48       △ 84.43        58.59
     金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -        -        -        -        -
     当期純利益金額
                   (%)        75.6        73.9        56.0        48.6        42.7
     自己資本比率
                   (%)         2.5        -        -        -       10.7
     自己資本利益率
                   (倍)        40.2         -        -        -       14.0
     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)       108,175        15,177      △ 165,676       △ 76,484        12,918
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)       △ 6,308       △ 5,815      △ 48,547       △ 13,373       △ 4,895
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)       △ 30,380       △ 11,551        61,647       △ 13,085        86,987
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                  (千円)       454,805        452,615        300,040        197,097        292,107
     残高
                            62        59        54        48        47
     従業員数
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( 41 )      ( 40 )      ( 40 )      ( 28 )      ( 22 )
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第30期、第31期及び第32期は1株当たり当期純損失
           であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第29期及び第33期は潜在株式が存在しない
           ため記載しておりません。
         3   第30期、第31期及び第32期            の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失
           であるため記載しておりません。
         4 従業員数は、就業人員数を記載しております。
         5 従業員数欄の(          )外書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員数を記載しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次            第29期        第30期        第31期        第32期        第33期
            決算年月            2015年6月        2016年6月        2017年6月        2018年6月        2019年6月

                  (千円)      3,672,330        2,996,869        3,444,261        3,780,642        3,506,610
     売上高
     経常利益又は経常損失
                  (千円)       △ 20,707      △ 110,067       △ 200,855       △ 66,087        42,298
     (△)
     当期純利益又は当期純損失
                  (千円)       △ 13,807      △ 136,044       △ 367,004       △ 68,314        39,369
     (△)
                  (千円)       421,250        421,250        421,250        421,250        421,250
     資本金
                   (株)       762,000        762,000        762,000        762,000        762,000
     発行済株式総数
                  (千円)       950,434        802,310        435,822        367,416        406,465
     純資産額
                  (千円)      1,175,634        1,034,735         783,605        766,521        976,908
     総資産額
                   (円)      1,247.41        1,053.00         572.05        482.31        533.57
     1株当たり純資産額
                            15        -        -        -        -
     1株当たり配当額
                   (円)
     (うち1株当たり中間配当額)
                           ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     1株当たり当期純利益金額
     又は1株当たり当期純損失              (円)       △ 18.12      △ 178.55       △ 481.71       △ 89.68        51.68
     金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -        -        -        -        -
     当期純利益金額
                   (%)        80.8        77.5        55.6        47.9        41.6
     自己資本比率
                   (%)         -        -        -        -       10.2
     自己資本利益率
                   (倍)         -        -        -        -       15.9
     株価収益率
                   (%)         -        -        -        -        -
     配当性向
                            38        35        37        32        29
     従業員数
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( 30 )      ( 32 )      ( 34 )      ( 28 )      ( 22 )
                   (%)        110.5        78.0        85.4        82.6        71.0
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                   (%)       ( 131.5   )    ( 102.7   )    ( 135.7   )    ( 148.9   )    ( 136.6   )
     TOPIX)
                   (円)        2,180        1,298        1,260        1,740         992
     最高株価
                   (円)        1,220         845        911        940        805
     最低株価
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第29期、第30期、第31期及び第32期は1株当たり当
           期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第33期は潜在株式が存在しないた
           め記載しておりません。
         3 第29期、第30期、第31期及び第32期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失で
           あるため記載しておりません。
         4 第33期の配当性向については、無配であるため記載しておりません。
         5 従業員数は、就業人員数を記載しております。
         6 従業員数欄の(          )外書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員数を記載しております。
         7 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQにおけるものであります。
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      2【沿革】
       年月                            事項
      1987年6月       現代表取締役会長 髙橋巖が北海道上川郡東神楽町において株式会社ホーブを設立
      1987年10月       寒冷地作物研究所(北海道上川郡東神楽町、現生産事業部)を開設し、各地の農業協同組合等からの
             組織培養技術を使った研究の受託開始
      1989年6月       北海道網走市に網走事業所(後の網走物流センター)を開設、併設研究農場においていちご栽培開始
             (奈良県品種:「サマーベリー」)
      1993年11月       四季成性いちご「セリーヌ」が種苗法品種登録される (登録番号第3754号)
      1995年3月       四季成性いちご「ペチカ」が種苗法品種登録される (登録番号第4293号)
      1997年9月       業務用いちご卸の株式会社西村(千葉県四街道市)を子会社化(全株取得)し、首都圏における業務
             用いちごの通年供給を開始〔同社の事業内容…いちご果実・青果の卸売、青果物の一次加工、洋菓子
             小売〕
      1998年7月       北海道産業務用夏秋いちごの物流基地といちご苗の保管冷蔵庫として東神楽物流センター(北海道上
             川郡東神楽町)を新設
      1998年7月       ペチカ生産産地の本格的な全国拡大へ向けて東北地方へ苗の供給開始
      1998年11月       夏秋いちご栽培の研究開発を目的として中富良野研究農場(北海道空知郡中富良野町)を開設
      1999年7月       夏秋いちご栽培の研究開発を目的として東神楽研究圃場(北海道上川郡東神楽町)を開設
      2000年11月       事業拡大にともない、いちご苗の保管量拡大をはかるため東神楽物流センターの冷蔵・冷凍保管庫を
             増設
      2001年7月       クールコンテナを利用することで、低温管理が可能な振動の少ない輸送システムを確立
      2001年10月       業務用いちごの製販一体化を目的に株式会社西村を吸収合併し、同社葛西事務所を東京本部(東京都
             江戸川区)として開設、群馬工場(青果物の一次加工)及び洋菓子小売店舗2店舗を継承
      2001年11月       業務用いちごの首都圏販売における物流基地として新木場物流センター(東京都江東区)を開設
      2001年12月       群馬工場(青果物の一次加工)を閉鎖
      2003年4月       関西圏への販売体制の強化を目的として大阪出張所(大阪府豊中市)を開設
      2003年4月       網走地区におけるペチカ栽培の研究目的達成により、網走研究農場設備を売却
      2003年12月       四季成性いちご「エスポ」を種苗登録申請する(出願番号第16485号)
      2005年8月       株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場
      2006年4月       関西以西への営業展開拠点として明確にするため「大阪出張所」を「大阪事業所」へと格上
      2006年12月       四季成性いちご「エスポ」が種苗法品種登録される(登録番号第14538号)
      2007年5月       「大阪事業所」を兵庫県(神戸市)へ移転し、「関西事業所」と名称を変更
      2007年12月       四季成性いちご「ペチカプライム」(出願番号第21817号)「ペチカサンタ」(出願番号第21816号)を
             種苗登録申請する
      2008年4月       物流子会社「株式会社エス・ロジスティックス」を設立
      2008年5月       洋菓子小売店1店舗を閉鎖(江戸川台店)
      2008年8月       洋菓子小売店1店舗を閉鎖(夏見店)
      2010年3月       四季成性いちご「ペチカサンタ」が種苗法品種登録される。(登録番号第19206号)
      2010年4月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所が合併したことに伴い、大阪証券取引所JASDAQに上
             場
      2010年5月       四季成性いちご「ペチカプライム(品種登録名ペチカピュア)」が種苗法品種登録される。(登録番
              号第19528号)
      2010年5月       関西以西への販売供給体制を整えるために鳥栖営業所(佐賀県鳥栖市)を開設
      2012年5月       輸入青果物を扱う子会社「株式会社ホーブ21」を設立
      2013年5月       鳥栖営業所(佐賀県鳥栖市)を閉鎖
      2013年6月       網走物流センターを売却
      2013年7月       東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上
             場
      2013年12月       株式会社ジャパンポテトの全株式を取得し子会社化
      2014年8月       四季成性いちご「ペチカエバー」(出願番号第29431号)「ペチカほのか」(出願番号第29432号)を種
             苗登録申請する
      2016年10月       子会社の「株式会社ホーブ21」と「株式会社ジャパンポテト」を吸収合併する
      2017年3月       東京本部及び新木場物流センターを東京都江戸川区小松川に移転
      2017年6月       四季成性いちご「ペチカエバー」及び「ペチカほのか」がそれぞれ種苗法品種登録される(登録番号
             第26015号、第26016号)
      2018年1月
             営業拠点の集約による業務の効率化を図るため、関西事業所を閉鎖
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      3【事業の内容】
       (1)当社グループの事業内容

         当社は、「いちご」という農産物において、新しい品種の研究開発から始まり、苗の生産販売から収穫した果実
        の販売までの全てを行っており、1年365日、洋菓子メーカー等に対して国産いちごを供給しております。
         国内で広く一般的に販売されている「とちおとめ」等のほとんどのいちごは、いちごの中でも一季成性といわれ
        る品種であり、品種特性により収穫時期は主に冬から春に限られます。そのため、夏秋期には一部国産いちごの収
        穫はあるものの、現在夏秋期に販売されているいちごの大部分はアメリカ合衆国から輸入されたものであり、その
        ため、ケーキにのっているいちごにも輸入品が使用されております。
         当社では、四季成性いちご             「ペチカサンタ」(         2010年3月 品種登録)           「ペチカプライム」(2010年5月品種
                      ※1
        登録 品種登録名ペチカピュア)、「コア」(2017年6月品種登録 品種登録名ペチカエバー)、「夏瑞/なつみ
        ずき」(2017年6月品種登録 品種登録名ペチカほのか)の自社品種を有しており、苗の生産及び農家への販売、
        生産農家で収穫したいちごの仕入及び洋菓子メーカーへの販売までの全てを行うというビジネスモデルを構築して
        おります。この自社品種により、洋菓子メーカーの「夏秋期にも国産いちごを使いたい」という要望にこたえ、1
        年を通して安定した国産いちごを供給できる体制を構築しております。
         この体制を支えているのは、夏秋期に収穫できる自社品種であり、その自社品種苗を均一無病苗                                              として量産
                                                      ※2
        化できるバイオテクノロジー技術であります。
         当社では、いちご以外にも、これまでに構築してきたバイオテクノロジー技術を用いて、その他の苗の研究開発
        や生産・販売も行っており、また、自社品種の栽培に必要な機器や資材及び収穫した果実の梱包用資材の販売も
        行っております。さらに、洋菓子メーカー等へケーキ素材となるいちご以外の果物等の販売も行っております。
        ※1 いちごには、花芽形成(花となる芽のもとが作られること)に一定の条件を必要とする一季成性いちごと条

           件を必要としない四季成性いちごがあります。一般に知られているいちごの多くは一季成性いちご(とちお
           とめ等)であり、一定の条件が整ってはじめて花芽が形成され、果実ができます。一方、四季成性いちごは
           花芽形成に条件を必要としないため、一年中栽培が可能であります。
        ※2 親苗と同じ遺伝子情報をもち、ウイルスや病原菌に汚染されていない苗のことであります。
         当社グループは、当社(株式会社ホーブ)と連結子会社1社(株式会社エス・ロジスティックス)で構成されて

        おります。報告セグメントは、いちご果実・青果事業、種苗事業、馬鈴薯事業及び運送事業の4つのセグメントと
        なります。
         当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
        (いちご果実・青果事業 当社)
          当社がいちご果実(自社品種いちご果実・その他いちご果実)、青果及び農業用生産・出荷資材の仕入販売を
         行っております。
        (種苗事業 当社)
          当社が自社品種のいちご苗を生産し、生産農家へ販売しております。また、いちご以外の種苗についても、食
         用ユリなどの生産を受託し販売を行っております。
        (馬鈴薯事業 当社)
          当社が種馬鈴薯の生産販売及び仕入販売と、青果馬鈴薯の仕入販売を行っております。
        (運送事業 株式会社エス・ロジスティックス)
          株式会社エス・ロジスティックスが、当社の商品等を中心とした配送業務を行っております。
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       以上に記載した事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
       [事業系統図]
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       (2)四季成性いちご
        ①一季成性と四季成性
          一般に知られている「いちご」は、秋になって日照時間が短くなり、気温が低下してくると花芽形成(花とな
         る芽のもとが作られること)されます。その後、冬になってさらに気温が下がると休眠状態となり、春になり気
         温の上昇とともに休眠から覚めて、成長し、花が咲き、果実となります。八百屋あるいはスーパーマーケット等
         で広く一般的に販売されている「とちおとめ」等のほとんどのいちごが、この花芽形成の条件(夜の長さが12時
         間以上となる日が連続するという短日条件、あるいは温度の低下という低温条件)を必要とする一季成性品種の
         いちごであります。そのため、国産いちごの主な収穫時期は、概ね12月(クリスマスの需要にあわせて人工的に
         必要な条件を作って収穫時期を早めたもの)から5月頃までとなっております。
          一方、四季成性品種は、花芽形成に日照時間の長短や低温であるという条件を必要としないため、一季成性品
         種と違い一年中栽培収穫が可能であります。
          当社の自社品種「ペチカプライム」「ペチカエバー」「ペチカほのか」は、この四季成性品種のいちごであ
         り、一年中栽培収穫が可能であります。しかしながら、当社では一季成性いちごが収穫できず国産いちごの端境
         期となる5月から11月の夏秋期に自社品種の収穫時期を設定しております。
          業務用     に使われる国産いちごの出荷量が少ない夏から秋にかけて、当社の品種は、国産夏秋いちごとして
             ※1
         付加価値を高めております。
         ※1 洋菓子メーカー等でケーキのトッピング用あるいはスポンジのサンド用として使用されるいちごのことで

            あります。スーパーマーケット等で販売されているいちご(生食用いちご)と同じものですが、ケーキの
            上を飾るため、食味・食感だけでなく、大きさ、形状、色艶、スレ・あたり(手で触れたり、いちご同士
            あるいは他のものと擦れたりあたったりすることによって、いちごの表面にできる小さなピンクに変色し
            た部分)などの傷の有無等、各メーカーごとに厳しい規格があります。
        ②自社品種の特徴

          いちごに関して重要なことは、生産農家にとっては病虫害に対する耐性があり、作りやすく、収穫量・生産性
         に優れていることであり、消費者にとっては、安心・安全であり、なおかつ、食味・食感、甘みと酸味のバラン
         ス、香り、円錐形の形状、色艶のどれもが水準以上であることであります。また、洋菓子メーカーは、消費者の
         ニーズに合わせながら、必要なサイズ(大きさ)のものを必要な量だけ安定的に供給されることを望んでおりま
         す。当社の品種は、こうしたどの要望にも応えうる品種であると考えております。
          自社品種は、四季成性が強く季節を問わず安定して花芽を形成するため、安定的に連続して果実を収穫するこ
         とができます。さらに、苗の定植時期によって収穫時期をコントロールしやすく多様な作型で栽培できるため、
         生産農家にとって生産作物の計画に組込みやすい品種です。
          また、食味・食感の良さ、豊かな香り、鮮やかな果色、きれいな円錐形をした果形、輸送性に問題がない程度
         の適度な果皮の硬さ等高い水準の果実品質を有しております。
       (3)事業の特徴

         当社の事業の特徴は、「いちご」という農産物において、育種                              から苗の生産・販売、栽培指導、果実の仕
                                      ※1
        入・販売までのそれぞれの事業において特徴、優位性を持っているだけではなく、川上から川下までの事業を行う
        ことで、それらが有機的に結びついて、当社の総合力として発揮されていることにあります。
         また、この総合力は、生産農家や洋菓子メーカー等とのつながりによって補強され、いちご果実の生産者側及び
        消費者側それぞれの情報を的確に吸収し、ニーズに合った情報をそれぞれに還元できることにもつながっておりま
        す。
         当社は、自社品種を作り上げた培養技術、さらに自社品種を基盤に展開してきたトータルサービスが当社の特徴
        であると考えております。
        ※1 交配などにより新しい形質を持つ品種を作り出すことであります。

        ①育種(種苗の研究開発)

          当社は、研究開発の結果、2010年3月に「ペチカサンタ」(品種登録番号 第19206号)、2010年5月に「ペ
         チカプライム」(品種登録名ペチカピュア 品種登録番号 第19528号)、さらに2017年6月に「コア」(品種
         登録名ペチカエバー 品種登録番号 第26015号)、「夏瑞/なつみずき」(品種登録名ペチカほのか 品種登
         録番号 第26016号)の品種登録をそれぞれ行いました。
          これらの育種過程で培われた技術を駆使し、中富良野研究農場及び東神楽研究圃場の研究農場においてさらな
         る新品種の開発を鋭意進めております。
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        ②種苗生産(組織培養            )
                   ※1
         ・組織培養技術
          当社は、バイオテクノロジーのひとつである植物組織培養技術を使い、優良な均一無病苗                                           を短期間で大量
                                                    ※2
         に作り出す技術を有しております。この苗増殖技術によって、当社の自社品種苗を生産し、販売しております。
         組織培養による増殖技術は、近年実験室段階では急速に進歩しましたが、変異が多発しやすくまた馴化                                                 の効
                                                         ※3
         率が低い等の問題から、商業的技術として確立されたものは多くはなく、商業ベースにのっているものは限られ
         ております。当社では、いちごはもとよりアルストロメリア、ユリ、クロユリ、アヤメ、胡蝶蘭、カトレア、
         ジャガイモ、ヤマイモ、アスパラガス、ニンニク、ニラ等の多様な植物についての増殖技術を確立しており、ユ
         リについては、現在も苗生産を受託しており、組織培養技術を使って苗を増殖し、生産販売しております。
         ・苗生産の分業システム
          国内のいちごの主要産地では、原苗を生産する段階から圃場増殖を繰り返しているため、ウイルス等への感染
         など病虫害が発生する可能性が高くなり、苗質劣化の問題が年々増大しております。
          また、いちごの生産に限らず、農作業の軽減化及び効率化が強く求められておりますが、国内のいちご生産農
         家の多くは、都道府県等の地方公共団体あるいは農業協同組合から病虫害に罹患していない健康な苗を親苗とし
         て購入し、自前の農場施設内で栽培しながら増殖させ、これを2年繰り返し、増えた子苗を果実生産用の苗とし
         て使用しております。いちご生産農家は、果実生産だけではなく苗生産の期間も合わせると1年365日毎日いち
         ごの栽培に係わっていることになります。
          欧米諸国では、いちご生産農家が苗を購入し、増殖することなくそのまま果実生産用に使用する苗生産分業シ
         ステムが広く一般的に普及しております。当社の自社品種苗においても、果実生産用の苗として、優良な均一無
         病苗を生産農家が必要とするときに、必要な数量だけ提供する苗生産分業システムを確立しており、生産農家の
         作業負担軽減に大きく貢献しております。
         ※1 植物の細胞あるいは葉、茎、根や芽などの器官を無菌的に培養することであります。

         ※2 親苗と同じ遺伝子情報をもち、ウイルスや病原菌に汚染されていない苗のことであります。
         ※3 環境に馴れ、順応することであります。組織培養の苗は培養容器の中で生育したため、容器から出した際
            に温度や湿度の変化に対応できず、枯死する場合が多くなります。そこで、温度や湿度の変動をできるだ
            け抑えた条件で外気に触れさせる必要があります。
        ③いちごの栽培研究及び栽培指導





          当社は、夏秋期におけるいちごの栽培生産技術の向上をはかるために、中富良野研究農場及び東神楽研究圃場
         において、自社品種の栽培研究を継続して行ってきております。
          自社品種の生産の主力は全国各産地の生産農家であります。
          当社では、いちご栽培のプロフェッショナルである従業員が中心となって、全国各地の自社品種生産産地に出
         向き、各生産農家の栽培・生育状況を実際に目で確認して、きめ細かく的確に助言、指導を行っております。こ
         の指導により、生産農家の収穫実績は上がっており、信頼も得られ、当社にとっても規格の統一された優良ない
         ちごが安定的に入荷されるようになってきております。
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        ④いちご果実・青果の販売
         ・通年安定供給
          当社は、国産業務用いちごの販売に関して、自社品種を販売する夏秋期だけではなく、夏秋期以外の時期も含
         め最高の品質のものを1年間安定して供給すること、1年365日対応することを原則としております。そのた
         め、当社は、夏秋期以外の冬から春にかけてのシーズンには全国のいちご産地からその時期における最高品質の
         いちご(とちおとめなど)を買付け、販売しております。
          冬から春にかけてのシーズンには生食用いちごが豊富に生産出荷されているため、当社としても業務用いちご
         を確保することは比較的容易でありますが、夏秋期においてはいちごの生産自体が少なくなるため、自社品種の
         生産出荷量を夏秋期を通じて安定して確保することが重要となっております。
          当社の特色は、自社品種の苗を販売して終わるのではなく、その成果である果実を買付け販売することで、国
         産いちごの流通量が少なくなる夏秋期に国産いちごを安定供給でき、冬から春にかけてのいちごのシーズンと合
         わせ、業務用国産いちごの通年安定供給ができることであります。
         ・輸送技術

          一般にいちご果実は、30℃を超える高温に弱く、また果皮がやわらかいため衝撃にも弱く、夏秋期の栽培、輸
         送にはあまり適しておりません。しかし当社は、夏秋期の業務用国産いちごがほとんどなかった十数年前から、
         この夏秋期に生産、販売を行っており、夏秋期において特に顕著に現れる諸問題を解決するため、輸送技術の研
         究に力を注いでまいりました。
          その結果、生産農家から洋菓子メーカー等までの物流を簡素化し、また、クールコンテナ等を利用すること
         で、低温管理され、なおかつ振動の少ない輸送システムを実現いたしました。さらに、スレ・あたり                                                を防ぐ
                                                        ※1
         一段トレーソフトパック             の採用により、高品質を保持した長距離流通を実現しております。当社では、全産
                     ※2
         地の自社品種について一段トレーソフトパックを採用しており、自社品種以外のいちごについても、産地の協力
         を得て一段トレーソフトパックに切替えております。
          こうした研究、努力により、当社は、業務用としての国産いちごを冬から春にかけてだけではなく、一年中安
         定して供給できるような産地・流通・販売のシステム構築に成功しております。
         ・その他の果実、青果の販売

          当社は、いちご以外にもブルーベリー、バナナ、キウイ、メロン等の洋菓子の材料となる果物や野菜の卸売り
         も手がけております。これらの青果は、いちご果実の販売先と重複するため、新たな輸送手段、及び輸送ルート
         を構築する必要がなく、販売先数の増加とともに、今後も当社の収益拡大に期待ができます。
         ※1 手で触れたり、いちご同士あるいは他のものと擦れたりあたったりすることによって、いちごの表面にで

            きる小さなピンク色に変色した部分のことであります。
         ※2 やわらかい材質のトレーにそれぞれのいちごの規格に合わせた窪みをつけた梱包用資材であります。この
            窪みの中にいちごを並べて輸送することでスレ・あたりを防ぐことができます。
        ⑤種馬鈴薯等の生産販売

          日本国内に一般流通している品種「男爵」「メークイン」等の種馬鈴薯、青果馬鈴薯の仕入販売はもとより
         「シンシア」「アローワ」「サッシー」等の海外オリジナル品種の国内販売権を有し、種馬鈴薯を委託生産し、
         販売しております。
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      4【関係会社の状況】
                           資本金                議決権の所有
          名称          住所            主要な事業の内容                    関係内容
                          (千円)                 割合(%)
     (連結子会社)
      株式会社                                             当社商品の運送業務

                  埼玉県川口市         40,000    運送事業                100
      エス・ロジスティックス                                             役員の兼任あり
      (注)1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

         2 株式会社エス・ロジスティックスの登記上の所在地は北海道上川郡東神楽町であります。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                 (2019年6月30日現在)
                                           従業員数(名)
               セグメントの名称
                                                    13  ( 14 )

      いちご果実・青果事業
                                                     8  ( 3 )
      種苗事業
                                                     1 ( - )
      馬鈴薯事業
                                                    17  ( - )
      運送事業
      全社(共通)                                               8  ( 5 )
                                                    47  ( 22 )

                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員であります。
         2 従業員数欄の(          )外書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
         3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                 (2019年6月30日現在)
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
            29    ( 22 )           38.2              10.9           4,286,580

                                           従業員数(名)

               セグメントの名称
                                                    13  ( 14 )
      いちご果実・青果事業
                                                     8  ( 3 )
      種苗事業
                                                     1 ( - )
      馬鈴薯事業
      全社(共通)                                               7  ( 5 )
                                                    29  ( 22 )

                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であります。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3 従業員数欄の(          )外書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
         4 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社に労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       (1)経営方針
         当社の社名ホーブ「HOB」は、「                Ho rticultural      B iotechnology(施設園芸の生命科学技術)」及び
        「 Ho kkaido    B iotechnology(北海道の生命科学技術)」の2つのことから名付けられており、「研究室の中だけで
        行われていた組織培養のバイオテクノロジー技術を実際の農業の中で活かしていこう、そのバイオテクノロジー技
        術を活かすことで北海道の農業を活性化させる一助となろう」という想い、「バイオテクノロジー技術を北海道の
        大地に根付かせよう」というのが、当社の出発点でありました。
         当社はバイオテクノロジー技術を使って苗を生産し、その苗を販売するということから、さらに収穫された果実
        を販売するところまで事業分野は広がっております。
         当社グループは、農業を基盤とし農業に立脚しながらも、農業そのものを事業として行っていくのではなく、農
        業生産者と消費者をつなぐかけ橋となり、当社の有する種苗、技術、情報を積極的に提供していくことによって、
        農業の活性化に寄与していくことを事業の根幹としております。今後も、当社の原点「バイオテクノロジーをラボ
        ラトリーからフィールドへ」、そして「消費者とともに日本の農業を考え、農業活性化の一助を担う」心積もりを
        経営の根幹をなす経営理念として捉えていきたいと考えております。
       (2)当社を取巻く環境

        ①国内農業の現状
          国内農業については、依然として厳しい状況が続いております。農作物の価格は低落傾向にあり、原油価格の
         高騰は農業用資材コストに反映されることとなり、国内農業生産者の所得も減少しております。また後継者不
         足、高齢化が言われ、農業生産者の減少といった現状に直面しているものと認識しております。
          一方、農産物の輸入自由化が進み、海外から様々な農産物が安価で入ってくるようになり、輸入量は増大し、
         国内農産物の自給率は依然として低いままで推移しております。
          しかしながら、最近の食の問題から消費者の安全、安心志向は強まり、国産の農産物に対する消費者の関心は
         高まっており、より良いものあるいは安全、安心という付加価値農産物を作る動きもあります。また新規就農者
         や農業生産法人を積極的に設立する動きも増え、企業が農業ビジネスへ参入するなどの変化が生じております。
        ②業務用いちごの現状

          いちごは、農業生産物の中では極めて付加価値の高い作物と言われております。しかし、いちごは高い鮮度が
         要求され、衝撃、高温等の環境変化に弱いため、輸送や長期保存が難しい農業生産物であります。
          現在、業務用いちごは、概ね12月から5月頃までは栃木県や福岡県を中心とした一季成性いちご                                              が中心と
                                                       ※1
         なっております。また6月から11月まではアメリカ産輸入いちごが大部分を占めており、2018年の輸入量は約
         3.2千トン(大部分が6月から11月までの6か月間に輸入される)であります。
          アメリカ産輸入いちごは、一般に、国産に比べ食味、食感に大きく劣ると言われており、果皮が硬く、輸送性
         が高いため、国産いちごの供給量が少ない夏から秋にかけて、業務用として国内に入ってきております。
         ※1 いちごには、花芽分化形成(花となる芽のもとが作られること)に一定の条件を必要とする一季成性いち

            ごと条件を必要としない四季成性いちごがあります。一般に知られているいちごの多くは一季成性いちご
            であり(とちおとめ等)、一定の条件(夜の長さが12時間以上となる日が連続する短日条件と温度の低下
            という低温条件)が整ってはじめて花芽が形成され、果実ができます。
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       (3)当社グループの対処すべき課題
        ①いちご果実・青果事業における収益拡大
          当社は、夏秋期において自社いちご品種「ペチカほのか」「ペチカエバー」を中心に販売しております。
          「ペチカほのか」は、2016年より本格的に生産が始まり、北海道で生産されたものを商品名「夏瑞/なつみず
         き」として販売しております。本品種は、これまでの夏秋いちごには存在しなかった、生食用としての市場を展
         開できる食味の良さが最大の特長であります。販売開始以来、生食用に加え、業務用としても販売先数が着実に
         増加し、年々その認知度は広がってきているものと認識しております。当社は引続きこの特長を活かし、「夏
         瑞/なつみずき」のブランド構築、販売拡大に努めてまいります。
          「ペチカエバー」は商品名を「コア」とし、2017年より本格的に生産を開始しております。本品種は収量性及
         び秀品率の高さが特長で、業務用として最適の品種であります。当社はこの特長を活かし、夏秋期の安定的な果
         実の供給に努めてまいります。
          今後はこの2品種を展開することで、夏秋期におけるいちご果実のさらなる収益確保に繋げてまいります。
          また、促成いちご販売時期においては、適正な数量の仕入、及び品質向上に向けた仕入体制をより一層強化
         し、利益の改善を図ります。さらに、顧客への配送の効率化を図ることで運送費を削減し、事業全体としての利
         益の確保に努めます。
        ②種苗事業の収益拡大

          これまで夏秋期に生産されるいちごは主に業務用として使用され、冬春期のように生食用の市場はほとんどな
         く、また生食用に適する品種は存在しませんでした。「ペチカほのか」はこれまでの夏秋いちごにはない食味の
         良さを有していることから、生食用を主体とした産地展開を図ります。加えて、収量性及び秀品率の高い「ペチ
         カエバー」を業務用の産地に展開することで、種苗事業の収益拡大に努めてまいります。
        ③ 馬鈴薯事業における利益の改善

          馬鈴薯事業においては、種馬鈴薯の生産販売及び仕入販売と、青果馬鈴薯の仕入販売を行っております。当社
         が国内販売権を有している海外オリジナル品種は、国内の一般品種とは異なる食味や色、加工適性といった特長
         を持っていることから、この海外オリジナル品種の販売を強化し、また、適正な数量の仕入管理を行うことで利
         益改善に努めます。
        ④運送事業の収益の維持向上

          運送事業を行う子会社「株式会社エス・ロジスティックス」は、営業基盤を関東圏に特化し、事業を展開して
         まいりました。今後は、人員確保に努め、自社配送を強化いたします。さらに、提携業者配送を効率的に運用す
         ることに加え、新規荷主からの運送受託に向けた営業をより一層強化して、収益の維持向上を図ります。
        ⑤人材の育成について

          当社の事業は、農業に密接に関わっております。当社では、いちご果実の生産指導を生産者に対して行ってい
         ることから、机上の学習だけでは得ることができない経験を通じて学んでいくことが重要であります。特に近年
         は、気象条件などの自然環境が変化してきており、その影響を軽減するためのノウハウや技術を社内で共有・継
         承していくために、今後も優秀な人材の育成に努める方針であります。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしも事業上のリスク要因に該当しない事項について
       も、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以
       下に記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応
       に努める方針であります。
        なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
       す。
       ①自社品種苗及びいちご果実の生産・販売について

        a.天候の影響について
          当社の主要な事業は、自社品種等を中心としたいちご苗の生産及び生産農家への販売、各生産農家からの果実
         の仕入及び洋菓子メーカーへの販売であります。
          果実の生産はビニールハウス内で行なっておりますが、気温及び日照等、天候の影響を受けることとなりま
         す。そのため、天候不順によって果実収穫量が大きく影響されないように、生産産地を北海道から東北地方へと
         広げてきており、さらに、天候不順であっても収穫量が大きく減少しないような栽培技術・ノウハウを蓄積して
         きており、生産農家に対する栽培指導の徹底に努めております。
          しかしながら、天候不順の影響は完全に回避できるものではなく、猛暑、冷夏、日照不足、台風といった気象
         条件の変化により収穫量が変動し、当社の業績に影響を与える可能性があります。
        b.生産農家との契約について

          当社は、自社品種苗等を生産農家に販売し、そこから収穫される当社の規格に合った果実を買取って、全国の
         洋菓子メーカー等に供給しております。生産農家との間で毎年「栽培契約書」を締結しておりますが、契約書の
         中には、当社の選果規格に合致した果実を当社が全量買取ることを内容とした条項があります。自社品種の果実
         は、主にケーキのトッピング(飾り)として使われるため、選果規格は厳格なものとなっております。そのた
         め、粒の小さいものや形の整っていないもの等は規格外となり買取りの対象から外れ、当社が必要とする規格の
         もののみが入荷されております。
          この契約により夏秋期の自社品種の果実はすべて当社から販売されることとなるメリットがありますが、天候
         条件等によっては収穫果実の規格あるいは時期の偏りが生じることがあります。そのような場合には、取引先の
         洋菓子メーカー等にいち早く情報提供を行い、使用規格の変更を依頼するなどの対応を講じておりますが、それ
         でも販売しきれないほどの偏りが生じた場合には、当社が在庫を抱えることとなり、果実の廃棄の発生により、
         当社の業績に影響を与える可能性があります。
        c.自社品種苗の生産について

          自社品種苗の生産は、組織培養から始めておよそ3年の期間を要するため、苗販売計画に基づいた見込み生産
         を行っております。苗販売計画は適時見直しを行い、修正が生じた場合には苗の生産も販売計画に合わせて調整
         しております。ただし、販売計画修正のタイミングによっては、生産調整が間に合わない場合もあり、過剰と
         なった苗の廃棄が発生し、当社の業績に影響を与える可能性があります。
        d.育種開発について

          新たな種苗の開発は、様々な形質を持った系統を掛け合わせ、生育を繰り返していく中で、より優れた形質を
         持つ種苗を選抜していく手法が用いられます。掛け合わせと選抜の繰り返しの中から品種として確立され栽培収
         穫されるようになるまでには、5年から10年程度の長い期間を要します。当社は、2010年に高温時でも品質の安
         定した果実を生産することのできる「ペチカサンタ」、「ペチカプライム(品種登録名ペチカピュア)」の2品
         種を種苗登録し、生産を行ってまいりました。これら2品種に加え、2017年に「夏瑞/なつみずき(品種登録名
         ペチカほのか)」、「コア(品種登録名ペチカエバー)」を種苗登録し、生産を開始しております。
                      ※1
          当社は、優良形質がホモ             であり、かつ水準以下の形質の少ない系統の選抜に成功しております。現在、こ
         れらを交配親とした新たな特性を持つ系統を多数選抜しており、今後も優秀な品種の開発を鋭意進めてまいりま
         す。
          都道府県などでも四季成性いちごの品種開発を進めておりますが、今後新しいタイプの優秀な四季成性いちご
         品種が開発された場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
         ※1 遺伝子は必ず対となって存在しております。同じ遺伝子が対になっていることをホモ(AA)、異なる遺
            伝子の場合はヘテロ(Aa)と称します。ホモの場合は交配した場合すべての組み合わせにAが含まれ、
            その形質が高頻度で子孫に発現します。たとえばペチカの優秀な形質がホモになっていれば、交配で得ら
            れる子孫もその優秀な形質を高頻度で持っていることになります。
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        e.病虫害について
          農産物は、屋外の圃場やビニールハウス内で栽培及び生産するため、ウイルス等への感染及び害虫の発生を防
         ぐことは極めて難しい問題であります。
          当社は、自社品種での病虫害の発生を防ぐため、生産産地との連絡を密にし、栽培技術指導者が実際に苗・果
         実の生育状況を確認し、早期に異常を発見するように努めております。
          しかしながら、完全な防除が困難であるため、不測の病虫害が大量、広域に発生した場合、見込みどおりの成
         果が得られず当社の業績に影響を与える可能性があります。
       ②特定人物(経営者)への依存について

        代表取締役髙橋巌は、当社の創業者であり、創業以来当社の事業を推進してきております。当社では、同氏への依
       存度を軽減するために、2013年9月からは、当社グループ全体の経営を統括する代表取締役会長に髙橋巌が就任し、
       日常的な経営を執行する代表取締役社長に政場秀が就任しております。今後も同氏に過度に依存しない経営体制の構
       築を進めるべく、役職員の質的向上に注力していく所存であります。しかしながら、同氏の業務遂行が何らかの理由
       により困難となった場合、当社の事業展開や業績などに影響を与える可能性があります。
        なお、同氏は、当連結会計年度末現在において、当社の発行済株式総数の40.02%を保有する筆頭株主でありま
       す。
       ③運送事業について

        子会社である株式会社エス・ロジスティックスにおいて運送事業を行っております。その事業に影響を与える可能
       性がある事項といたしましては、環境規制をはじめ、その他法的規制などの変更・強化や、世界的な石油情勢の変動
       に起因する燃料費の高騰があります。また、運送業務の遂行にあたっては、安全と輸送品質の向上に努め、徹底した
       運行管理をいたしておりますが、万一、重大な事故が発生した場合には信用低下のみならず、補償問題や営業停止な
       どの行政処分を受ける可能性があり、これらの事象も運送事業の遂行に影響を与える可能性があります。
       ④馬鈴薯事業について

        種苗及びいちご果実生産と同様、天候不順や病虫害の発生により、見込み通りの成果が得られず、業績に影響を与
       える可能性があります。
       ⑤法的規制について

        当社の事業及び製・商品等に対する法的規制は下表のとおりであります。
                許可・承認の種類                      有効期限        監督官庁       関連する法律
     品種登録
     「ペチカサンタ」(登録番号第19206号)                                 2035年3月
                                              農林水産省         種苗法
     「ペチカピュア」(登録番号第19528号)(商品名                       ペチカプライム      )
                                      2035年5月
     「ペチカエバー」(登録番号第26015号)(商品名                       コア  )
                                      2042年6月
                                      2042年6月
     「ペチカほのか」(登録番号第26016号)(商品名                       夏瑞/なつみずき       )
     千葉市地方卸売市場売買参加者(売買参加章52-72)                                   ―      農林水産省        卸売市場法
     (注) 当社が保有する種苗法登録品種「ペチカサンタ」「ペチカピュア」「ペチカエバー」並びに「ペチカほのか」に
         有する育成者権の存続期間は、上記のとおりであります。この育成者権の存続する間は、当社以外の者がこの4
         品種の種苗や果実の売買等を行うことができないこととなっており、当社は独占的に利用する権利を有しており
         ます。育成者権の存続期間が終了した後は、これら4品種の苗や果実を自由に栽培、利用することが可能となる
         ため、そのときの状況によっては、当社の経営戦略や業績に影響を与える可能性があります。
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       ⑥経営成績の変動要因について

        当社グループの主要な経営指標等の推移は、以下のとおりであります。
           回次           第29期        第30期        第31期        第32期        第33期
          決算年月           2015年6月        2016年6月        2017年6月        2018年6月        2019年6月
                       5,159,853        4,485,642        3,722,630        3,870,217        3,591,228
     売上高(千円)
     経常利益又は経常損失(△)
                         39,134       △60,466        △177,013         △59,326         49,207
     (千円)
     親会社株主に帰属する当期純
                         24,445       △110,133        △409,493         △64,318         44,633
     利益又は親会社株主に帰属す
     る当期純損失(△)(千円)
                                868,851        459,874        395,464        439,777
     純資産額(千円)                   991,065
                       1,310,911        1,175,398         821,248        813,712       1,030,435
     総資産額(千円)
     (注)売上高には、消費税等は含まれておりません。
        a.特定品目への依存について

          当社グループの売上高構成は、いちご果実売上高の比重が高く、当連結会計年度の売上高に占めるいちご果実
         の構成比は68.8%となっております。そのため、天候による収穫量の変化、販売価格の低下、消費者の嗜好の変
         化等により、当社の経営戦略及び業績に影響を与える可能性があります。
                  前々連結会計年度                前連結会計年度               当連結会計年度
                   2017年6月期               2018年6月期               2019年6月期
        売上高
        (千円)
                      構成比    前期比           構成比    前期比           構成比    前期比
                      (%)    (%)           (%)    (%)           (%)    (%)
     いちご果実・青果
                3,146,924       84.5    100.1     3,456,813       89.3    109.8     3,312,108       92.2    95.8
     事業
     (内訳)いちご果実           2,583,212       69.4    101.3     2,642,879       68.3    102.3     2,469,526       68.8    93.4
       (うち自社品種)          (415,312)      (11.2)    (82.7)     (439,077)      (11.3)    (105.8)      (410,684)      (11.4)    (93.5)
         青果
                 514,255      13.8    95.5     764,388      19.7    148.6      795,262      22.1    104.0
         資材         49,456      1.3    90.8      49,545      1.3   100.2      47,319      1.3    95.5
                 42,046               41,406      1.1         44,802      1.2
     種苗事業                  1.1    93.2               98.5               108.2
     馬鈴薯事業           450,442      12.1    37.2     282,422       7.3    62.7     149,699       4.2    53.0
     運送事業            83,217      2.2    96.0      89,574      2.3   107.6      84,618      2.4    94.5
                                      100.0               100.0
         計       3,722,630       100.0     83.0    3,870,217           104.0     3,591,228           92.8
     (注)いちご果実の(           )は、自社品種果実で内書きであります。
        b.特定の取引先への依存度が高いことについて

          いちご果実・青果の販売先のうち、株式会社アイズ、トーワ物産株式会社、ベンダーサービス株式会社の上位
         3社に対する販売金額は、当連結会計年度において38.8%を占めております。いちご果実・青果事業の販売先は
         当連結会計年度において350社程度となり、上記販売先3社に対する販売金額の割合を低下させるべく、販売先
         の拡大を積極的にはかっております。
          しかしながら、これら会社との取引の継続性や安定性は保証されていないため、これら会社の販売、価格政
         策、商品戦略の変更など取引関係等が変化した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                             2018年6月期                   2019年6月期
            相手先
                                   割合(%)                   割合(%)
     株式会社アイズ(千円)                                  14.0                   14.4
                            542,547                   517,321
     トーワ物産株式会社(千円)                                  10.7                   13.3
                            412,612                   478,276
     ベンダーサービス株式会社(千円)                       323,299           8.4       397,550           11.1
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        c.市場相場価格について
          促成期(12月頃から5月頃まで)のいちご果実は、青果市場において相場価格が形成されます。しかし、夏秋
         期(6月頃から11月頃まで)の国産いちごのほとんどは市場を経由しないため、価格は洋菓子メーカー等との交
         渉により決めており、促成いちごとは違い市場相場価格から受ける影響は少なくなっております。
          当社が仕入、販売する促成期のいちごの価格は、市場相場価格(主に東京都中央卸売市場大田市場)に基づい
         て決めております。例年、12月のクリスマス時期にはデコレーションケーキの飾りとしての需要の高まりから価
         格は高騰し、それをピークに価格は安くなります。例えば、2018年12月における東京都中央卸売市場大田市場の
         「とちおとめ」の市場相場価格(Lサイズ1パック当たり価格)は、クリスマス時期に1,300円になり、2019年
         1月には370円まで低下しております。このように促成いちごの市場相場価格は変動があるため、当社のいちご
         果実売上高に影響を与える可能性があります。
       ⑦継続企業の前提に関する重要事象等

        当社グループは前連結会計年度までに継続して営業損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、継続企業
       の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
        しかしながら、当連結会計年度においては46百万円の営業利益、44百万円の親会社株主に帰属する当期純利益を計
       上し、業績黒字化を達成しております。また、当連結会計年度末において現金及び預金293百万円を保有し、かつ、
       運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行3行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保している
       ことから、資金面に支障はないと判断しており、さらに、「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・
       フローの状況の分析 (3)重要事象等について」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施し
       ていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、連結財務諸表等への注記は記載
       しておりません。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの概要は次のとおりであり
        ます。
        ①財政状態及び経営成績の状況
         当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策を背景に緩やかな回復傾向が見られました
        が、相次ぐ自然災害の発生が経済に与える影響や海外における不安定な政治動向など、依然として先行き不透明な
        状況が続いております。
         このような状況の中、当社グループにおきましては、自社品種「夏瑞/なつみずき」(品種登録名「ペチカほの
        か」)の生食用販売、業務用販売を中心に、いちご果実及びその他青果物の販売に注力してまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態
         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度に比べ216,722千円増加し、1,030,435千円となりました。
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ172,410千円増加し、590,657千円となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ44,312千円増加し、439,777千円となりました。
        b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、売上高3,591,228千円(前期比7.2%減少)、営業利益46,258千円(前期は営業損
        失63,629千円)、経常利益49,207千円(前期は経常損失59,326千円)、親会社株主に帰属する当期純利益44,633千
        円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失64,318千円)となりました。
         当連結会計年度の当社グループが営む事業は、いちご果実・青果事業、種苗事業、馬鈴薯事業、運送事業の4事
        業となっております。
         セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
       (いちご果実・青果事業)
         いちご果実・青果事業の主力商品は業務用いちご果実であります。当連結会計年度においては、夏秋期は「コ
        ア」(品種登録名「ペチカエバー」)、「夏瑞/なつみずき」(品種登録名「ペチカほのか」)などの自社開発品
        種と輸入いちごを、その後は国産促成いちご(とちおとめ、さがほのかなど)を主に販売しております。
         夏秋期においては、「夏瑞/なつみずき」の食味の良さを活かした、生食用及び業務用向けの販売が堅調に推移
        いたしました。
         いちご果実販売の最需要期となるクリスマス期においては、取引先からの受注減少と関西事業所の閉鎖もあり、
        販売数量が前年同期を下回ることとなりました。また、クリスマス期直前の寒波の影響で市場への入荷数量が伸び
        悩みました。このため、いちご市場相場価格は比較的高値で推移することとなり、固定価格での販売先に対する利
        益が減少いたしました。
         年明け以降は、自社品種「夏瑞/なつみずき」の認知度が高まったことで、業務用いちごの販売先数および販売
        数量の増加をもたらすこととなりました。また、コンビニエンスストアをはじめとした既存大手取引先において販
        売数量が増加したため、売上高、利益ともに前年同期を上回りました。
         その他の青果物については、コンビニエンスストアをはじめとした既存取引先において、アイテム増加に伴い使
        用量が増加したため、売上高、利益ともに前期を上回りました。
         販売費及び一般管理費については、関西事業所の閉鎖により圧縮できたほか、業務の効率化を図り、運送費をは
        じめとした経費を削減することができました。
         この結果、当連結会計年度におけるいちご果実・青果事業の売上高は3,312,108千円(前期比4.2%減少)、営業
        利益は224,355千円(前期比83.6%増加)となりました。
       (種苗事業)
         種苗事業は、自社いちご品種の「ペチカプライム」、「ペチカほのか」(商品名「夏瑞/なつみずき」)、「ペ
        チカエバー」(商品名「コア」)の3品種の生産販売を行っております。自社いちご品種苗の販売先となる生産者
        は、一部を除き、栽培契約に基づいて、生産するいちご果実を当社に出荷しております。
         当連結会計年度におきましては、主に生産者の栽培休止や規模縮小の影響により、自社品種の種苗販売本数は前
        期に比べて約3%減少いたしました。しかしながら、既存産地及び新規産地に対する苗の販売価格の見直しを行っ
        たことと、栽培指導受託に関わる収益も発生したことから、売上高、利益ともに回復いたしました。
         この結果、当連結会計年度における種苗事業の売上高は44,802千円(前期比8.2%増加)、営業利益は8,162千円
        (前期比144.2%増加)となりました。
       (馬鈴薯事業)
         馬鈴薯事業は、主に種馬鈴薯の生産販売、仕入販売と、青果馬鈴薯の仕入販売からなり、主要売上品である種馬
        鈴薯には、秋から春にかけて販売する春作と夏に販売する秋作の2体系がありますが、そのメインは春作種馬鈴薯
        です。
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         種馬鈴薯の販売においては、秋作向け産地の作況が悪く、供給が不足したことで販売数量が前年より減少いたし
        ました。春作向けは、青果馬鈴薯の市場価格低迷により栽培面積が縮小傾向となった影響を受け、受注数量が減少
        いたしました。
         また、青果馬鈴薯の販売は、市場価格の低迷により販売を控えたため、売上高、利益ともに前期を下回ることと
        なりました。
         この結果、当連結会計年度における馬鈴薯事業の売上高は149,699千円(前期比47.0%減少)、営業損失は
        30,914千円(前期は営業損失31,896千円)となりました。
       (運送事業)
         運送事業は、連結子会社「株式会社エス・ロジスティックス」が行っております。関東圏を中心とした事業展開
        で当社の商品配送を中核としつつ、一般荷主からの配送業務受託も行っております。当連結会計年度におきまして
        は、人員不足により配送の抑制を行ったことから売上が減少、同様の理由により自社配送の一部を外注としたた
        め、利益も減少することとなりました。
         この結果、当連結会計年度における運送事業の売上高は84,618千円(前期比5.5%減少)、営業利益は5,687千円
        (前期比14.7%減少)となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高から95,010千円増加し、当連
        結会計年度末現在において292,107千円となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における営業活動の結果取得した資金は12,918千円(前期は76,484千円の使用)となりました。
        これは主に、売上債権の増加額121,435千円があったものの、仕入債務の増加額99,362千円、税金等調整前当期純
        利益49,382千円があったことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は4,895千円(前期は13,373千円の使用)となりました。
        これは主に、有形固定資産の取得による支出8,685千円があったことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度において財務活動の結果取得した資金は86,987千円(前期は13,085千円の使用)となりました。
        これは主に、短期借入金の返済による支出700,000千円があったものの、短期借入による収入800,000千円があった
        ことによるものであります。
        ③生産、受注及び販売の実績

        a.生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
            セグメントの名称                    (自 2018年7月1日                 前年同期比(%)
                                 至 2019年6月30日)
                                          27,035
     種苗事業(千円)                                                     91.9
     馬鈴薯事業(千円)                                     16,958               153.6
     全社(千円)                                     13,837               109.6
             合計(千円)                             57,831               107.6
          (注)1 金額は当期製品製造原価によっております。
             2 全社の記載額は、新品種の開発及び栽培方法の研究のため研究圃場を有しており、研究開発段階
               で生産されたいちご果実を販売しているための製品製造原価であります。
             3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.仕入実績

         当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
            セグメントの名称                    (自 2018年7月1日                 前年同期比(%)
                                 至 2019年6月30日)
     いちご果実・青果事業(千円)                                   2,657,363                 92.9
     馬鈴薯事業(千円)                                     133,285                49.7
             合計(千円)                            2,790,648                 89.2
          (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
             2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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        c.受注実績

         当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
        d.販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                 当連結会計年度
            セグメントの名称                    (自 2018年7月1日                 前年同期比(%)
                                 至 2019年6月30日)
     いちご果実・青果事業(千円)                                   3,312,108                 95.8
                                                         108.2
     種苗事業(千円)                                     44,802
     馬鈴薯事業(千円)                                     149,699                53.0
     運送事業(千円)                                     84,618               94.5
             合計(千円)                            3,591,228                 92.8
          (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
             2 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の
               とおりであります。
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                                 2018年6月期                2019年6月期
                   相手先
                             金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
             株式会社アイズ                   542,547         14.0        517,321         14.4
                                         10.7                13.3
             トーワ物産株式会社                   412,612                478,276
                                 323,299         8.4       397,550         11.1
             ベンダーサービス株式会社
                                 394,439         10.2        354,651         9.9
             株式会社シャトレーゼ
             3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。また、この連結財務諸表の作成にあたり必要と思われる会計上の見積りについては、合理的な基準に基
        づいて実施しております。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績等
        1)財政状態
         (流動資産)
          流動資産は、前連結会計年度末と比較して215,221千円増加し、当連結会計年度末で941,637千円となりまし
         た。これは主に現金及び預金、売掛金が増加したことよるものであります。
         (固定資産)
          固定資産は、前連結会計年度末と比較して1,501千円増加し、当連結会計年度末で88,797千円となりました。
         これは主に有形固定資産が増加したものの、投資その他の資産が減少したことによるものであります。
         (流動負債)
          流動負債は、前連結会計年度末と比較して200,759千円増加し、当連結会計年度末で446,041千円となりまし
         た。これは主に買掛金、短期借入金が増加したことによるものであります。
         (固定負債)
          固定負債は、前連結会計年度末と比較して28,349千円減少し、当連結会計年度末で144,616千円となりまし
         た。これは主に長期借入金、役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。
         (純資産)
          純資産は、前連結会計年度末と比較して44,312千円増加し、当連結会計年度末で439,777千円となりました。
         この結果、自己資本比率は42.7%になっております。
        2)経営成績

         (売上高)
          当連結会計年度の売上高は、3,591,228千円となりました。
          いちご果実・青果事業の主力商品は業務用いちご果実であります。当連結会計年度においては、夏秋期は「コ
         ア」(品種登録名「ペチカエバー」)、「夏瑞/なつみずき」(品種登録名「ペチカほのか」)などの自社開発
         品種と輸入いちごを、その後は国産促成いちご(とちおとめ、さがほのかなど)を主に販売しております。夏秋
         期においては、「夏瑞/なつみずき」の食味の良さを活かした、生食用及び業務用向けの販売が堅調に推移いた
         しました。いちご果実販売の最需要期となるクリスマス期においては、取引先からの受注減少と関西事業所の閉
         鎖もあり、販売数量が前年同期を下回ることとなりました。また、クリスマス期直前の寒波の影響で市場への入
         荷数量が伸び悩みました。年明け以降は、自社品種「夏瑞/なつみずき」の認知度が高まったことで、業務用い
         ちごの販売先数および販売数量の増加をもたらすこととなりました。また、コンビニエンスストアをはじめとし
         た既存大手取引先において販売数量が増加いたしました。その他の青果物については、コンビニエンスストアを
         はじめとした既存取引先において、アイテム増加に伴い使用量が増加いたしました。この結果、当連結会計年度
         におけるいちご果実・青果事業の売上高は3,312,108千円(前期比4.2%減少)となりました。
          種苗事業は、自社いちご品種の「ペチカプライム」、「ペチカほのか」(商品名「夏瑞/なつみずき」)、
         「ペチカエバー」(商品名「コア」)の3品種の生産販売を行っております。自社いちご品種苗の販売先となる
         生産者は、一部を除き、栽培契約に基づいて、生産するいちご果実を当社に出荷しております。当連結会計年度
         におきましては、主に生産者の栽培休止や規模縮小の影響により、自社品種の種苗販売本数は前期に比べて約
         3%減少いたしました。しかしながら、既存産地及び新規産地に対する苗の販売価格の見直しを行ったほか、栽
         培指導受託に関わる収益が発生いたしました。この結果、当連結会計年度における種苗事業の売上高は44,802千
         円(前期比8.2%増加)となりました。
          馬鈴薯事業は、主に種馬鈴薯の生産販売、仕入販売と、青果馬鈴薯の仕入販売からなり、主要売上品である種
         馬鈴薯には、秋から春にかけて販売する春作と夏に販売する秋作の2体系がありますが、そのメインは春作種馬
         鈴薯です。種馬鈴薯の販売においては、秋作向け産地の作況が悪く、供給が不足したことで販売数量が前年より
         減少いたしました。春作向けは、青果馬鈴薯の市場価格低迷により栽培面積が縮小傾向となった影響を受け、受
         注数量が減少いたしました。また、青果馬鈴薯の販売は、市場価格の低迷により販売を控えることとなりまし
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         た。この結果、当連結会計年度における馬鈴薯事業の売上高は149,699千円(前期比47.0%減少)となりまし
         た。
          運送事業は、連結子会社「株式会社エス・ロジスティックス」が行っております。関東圏を中心とした事業展
         開で当社の商品配送を中核としつつ、一般荷主からの配送業務受託も行っております。当連結会計年度におきま
         しては、人員不足により配送の抑制を行うこととなりました。この結果、当連結会計年度における運送事業の売
         上高は84,618千円(前期比5.5%減少)となりました。
        (売上原価)
          売上原価は、当連結会計年度において2,916,664千円となりました。また、売上高原価率は、81.2%となり、
         この結果、売上総利益は674,563千円となりました。
        (販売費及び一般管理費)
          販売費及び一般管理費は、当連結会計年度において628,305千円となりました。これは運搬費212,701千円、給
         料及び手当117,688千円などによるものであります。この結果、営業利益は46,258千円となりました。
        (営業外収益および営業外費用)
          営業外収益は、当連結会計年度において3,117千円となり、営業外費用は、当連結会計年度において168千円と
         なりました。この結果、経常利益は49,207千円となりました。
        3)キャッシュ・フローの状況

          当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                             ②キャッ
         シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        b.資本の財源及び資金の流動性

         当社グループが営む事業における資金需要の主なものは、仕入活動、生産活動に必要となる運転資金、販売費及
        び一般管理費等の営業活動費用、研究開発費によるものの他、生産・配送設備等に係る設備資金であります。
         これらの資金需要に対し、内部資金の活用を基本としつつ、一部設備資金については金融機関からの借入により
        資金調達を行っております。また、最需要期となるクリスマス期を含めた運転資金の効率的な調達のために金融機
        関と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保しております。
       (3)重要事象等について

         「2 事業等のリスク⑦継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、当社グループは前連結会計年度
        までに継続して営業損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
        るような状況が存在しております。しかしながら、当連結会計年度においては46百万円の営業利益、44百万円の親
        会社株主に帰属する当期純利益を計上し、業績黒字化を達成しております。また、当連結会計年度末において現金
        及び預金293百万円を保有し、かつ、運転資金の効率的な調達のために主要な取引銀行3行と当座貸越契約を締結
        するなど、必要な資金枠を確保していることから、資金面に支障はないと判断しております。さらに、以下に示す
        課題への対処を的確に行うことにより継続した業績黒字化を達成し、当該重要事象等が早期に解消されるよう取り
        組んでまいります。以上より、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、連結財務諸表等
        への注記は記載しておりません。
         ①いちご果実・青果事業における収益拡大

          当社は、夏秋期において自社いちご品種「ペチカほのか」「ペチカエバー」を中心に販売しております。
          「ペチカほのか」は、2016年より本格的に生産が始まり、北海道で生産されたものを商品名「夏瑞/なつみず
         き」として販売しております。本品種は、これまでの夏秋いちごには存在しなかった、生食用としての市場を展
         開できる食味の良さが最大の特長であります。販売開始以来、生食用に加え、業務用としても販売先数が着実に
         増加し、年々その認知度は広がってきているものと認識しております。当社は引続きこの特長を活かし、「夏
         瑞/なつみずき」のブランド構築、販売拡大に努めてまいります。
          「ペチカエバー」は商品名を「コア」とし、2017年より本格的に生産を開始しております。本品種は収量性及
         び秀品率の高さが特長で、業務用として最適の品種であります。当社はこの特長を活かし、夏秋期の安定的な果
         実の供給に努めてまいります。
          今後はこの2品種を展開することで、夏秋期におけるいちご果実のさらなる収益確保に繋げてまいります。
          また、促成いちご販売時期においては、適正な数量の仕入、及び品質向上に向けた仕入体制をより一層強化
         し、利益の改善を図ります。さらに、顧客への配送の効率化を図ることで運送費を削減し、事業全体としての利
         益の確保に努めます。
         ②種苗事業の収益拡大

          これまで夏秋期に生産されるいちごは主に業務用として使用され、冬春期のように生食用の市場はほとんどな
         く、また生食用に適する品種は存在しませんでした。「ペチカほのか」はこれまでの夏秋いちごにはない食味の
         良さを有していることから、生食用を主体とした産地展開を図ります。加えて、収量性及び秀品率の高い「ペチ
         カエバー」を業務用の産地に展開することで、種苗事業の収益拡大に努めてまいります。
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         ③馬鈴薯事業における利益の改善

          馬鈴薯事業においては、種馬鈴薯の生産販売及び仕入販売と、青果馬鈴薯の仕入販売を行っております。当社
         が国内販売権を有している海外オリジナル品種は、国内の一般品種とは異なる食味や色、加工適性といった特長
         を持っていることから、この海外オリジナル品種の販売を強化し、また、適正な数量の仕入管理を行うことで利
         益改善に努めます。
         ④運送事業の収益の維持向上

          運送事業を行う子会社「株式会社エス・ロジスティックス」は、営業基盤を関東圏に特化し、事業を展開して
         まいりました。今後は、人員確保に努め、自社配送を強化いたします。さらに、提携業者配送を効率的に運用す
         ることに加え、新規荷主からの運送受託に向けた営業をより一層強化して、収益の維持向上を図ります。
         ⑤人材の育成について

          当社の事業は、農業に密接に関わっております。当社では、いちご果実の生産指導を生産者に対して行ってい
         ることから、机上の学習だけでは得ることができない経験を通じて学んでいくことが重要であります。特に近年
         は、気象条件などの自然環境が変化してきており、その影響を軽減するためのノウハウや技術を社内で共有・継
         承していくために、今後も優秀な人材の育成に努める方針であります。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当社は、自社品種いちご果実の栽培について、生産農家との間で「栽培契約書」を締結しております。その主な内
       容は、以下のとおりであります。
       契約締結先             期間                      主な内容
                             ・いちご果実の生産が目的であること
                契約締結日から1年間             ・当社が販売する苗の品種及び数量
       生産農家個人
                (自動更新規定なし)             ・当社選果規格に合致する果実をすべて当社へ出荷すること
                             ・種苗の他人への譲渡、増殖、保存等の禁止
      (注)1 契約締結先は、農業生産法人あるいは農業協同組合の場合もあります。
         2 契約期間は1年間で満了しますが、種苗の他人への譲渡、増殖、保存等の禁止規定は期間満了後も効力を有
           することとなっております。
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      5【研究開発活動】
        いちご新品種の育種開発
         夏秋期の国産いちごを安定的に供給するためには、多様な気象条件や栽培方法に適応する品種の開発が重要であ
        ります。当社は、高温期でも果実品質の安定した品種、「ペチカサンタ」(2010年3月                                         品種登録)、「ペチカプ
        ライム」(2010年5月           品種登録     登録品種名「ペチカピュア」)を開発し、それぞれの品種特性を活かした産地形
        成を行い、現在栽培を行っております。また、2014年8月には、極めて収量性の高い「ペチカエバー」、食味の良
        さが特長の「ペチカほのか」をそれぞれ品種登録申請し、2017年6月に品種登録を完了しております。当社はこれ
        に甘んじることなく、今後も耐暑性があり、栽培の省力化が図れ、かつ生産性の高い品種の開発をさらに進めてま
        いります。当社の優位性を揺るぎないものにするために、今後もより優れた競争力のある品種の作出に向け、研究
        開発を続けてまいります。
         なお、品種の研究開発は、次の手順により実施しております。
        ①交配
          様々な品種の掛け合わせにより、果実を作り、種を取り出します。
        ②一次選抜
          交配により得られた苗のうち、優れた形質を持つものを選抜します。
        ③二次選抜
          一次選抜された苗をランナー               で増殖し、再度、果実の形質及び収量性等を検証し、選抜します。
                        ※1
          ※1  親苗から横に長く伸びる側枝(茎)。節からわき芽や根を出し、新しい苗(子苗)となります。さら
             に、この子苗からもランナーは発生し、苗が増えていきます。
        ④生産力検定
          二次選抜されたものを対象に100本程度の栽培評価を行い、病虫害あるいは環境変化への適応性、収穫時の作
         業性、果実の輸送性等を検証します。
        ⑤新品種登録、普及
          生産力検定の結果、優良なものは種苗法品種登録の候補となります。当社は、育種した優良な種苗について
         は、品種登録を行っていく方針であります。また、その品種を用い、新たな産地を形成していくことも可能とな
         ります。
         当社は長年の育種研究の結果、耐暑性、収量性、果実品質、食味等の優良な形質を持つ育種親を確保維持すると

        ともに、交配、選抜等の育種ノウハウを保有しております。今後こうした研究資源を効率的に活用し、夏秋いちご
        品種の開発に鋭意努力してまいります。
         以上の研究開発活動を行い、当連結会計年度は                      23,020   千円の研究開発費を計上しております。

         なお、研究開発の結果得られた優良な品種は、種苗事業において種苗を生産し、生産農家等に販売しておりま
        す。また生産農家等から出荷される当該品種の果実はいちご果実・青果事業において、仕入販売を行っておりま
        す。従いまして、研究開発活動は、種苗事業といちご果実・青果事業にかかわっております。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、当連結会計年度おいて                     8,685   千円の設備投資を実施いたしました。                  その主なものは、本社の外
       壁及び舗装整備工事費7,935千円となっております。なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等は
       ありません。
      2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
     (1)提出会社
                                                   (2019年6月30日現在)
                                        帳簿価額(千円)
                                                         従業員数
       事業所名(所在地)          セグメントの名称        設備の内容
                                                         (名)
                               建物及び構     機械装置及      土地
                                               その他      合計
                               築物     び運搬具     (面積千㎡)
                 いちご果実・青
                                           13,690               11
     本社                   統括業務施設及
                 果事業、種苗事                7,350      -          -   21,040
     (北海道上川郡東神楽町)                   び研究施設
                                            (5)             (7)
                 業、全社
                 いちご果実・青
                                            -              12
     東京本部                   管理業務施設及
                 果事業、馬鈴薯
                                  -     -          -     -
     (東京都江戸川区)                   び物流冷蔵倉庫
                                            (-)              (14)
                 事業
                                            -              1
     中富良野研究農場
                 全社       研究ハウス設備
                                  -     -          -     -
     (北海道空知郡中富良野町)
                                            (-)              (1)
                 いちご果実・青
                                           23,710                5
     東神楽物流センター
                 果事業、種苗事       物流冷蔵倉庫
                                  -     -          -   23,710
     (北海道上川郡東神楽町)
                                            (4)             (-)
                 業
                                            -              -
     その他           種苗事業       種苗生産設備
                                  -     -          -     -
                                            (-)              (-)
                                           37,400               29
                 合計                7,350      -          -   44,750
                                            (10)             (22)
     (2)国内子会社

                                                   (2019年6月30日現在)
                                         帳簿価額(千円)
               事業所名                                          従業員数
                     セグメント
        会社名                    設備の内容
               (所在地)       の名称           建物及び構     機械装置及      土地              (名)
                                                その他     合計
                                 築物     び運搬具     (面積千㎡)
                                             -             18
     株式会社エス・ロ        本社
                     運送事業      運送車両        -    1,664          619    2,283
     ジスティックス
             (埼玉県川口市)
                                            (-)             (-)
      (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりま
           せん。
         2 現在休止中の設備はありません。
         3 従業員数欄の(          )外書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員数を記載しております。
         4 株式会社エス・ロジスティックスの登記上の所在地は北海道上川郡東神楽町であります。
         5 上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
        事業所名           セグメントの名称                設備の内容           当連結会計年度賃借料(千円)
     東京本部          いちご果実・青果事業、馬鈴薯事業               管理業務施設及び物流冷蔵倉庫                         32,400
     中富良野研究農場          全社               研究ハウス設備                          254
     その他          種苗事業               研究ハウス設備
                                                         194
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設等
         該当事項はありません。
       (2)重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                            2,648,000

                  計                                2,648,000

        ②【発行済株式】

                事業年度末現在発行数              提出日現在発行数
                                        上場金融商品取引所名又
                   (株)             (株)
         種類                                は登録認可金融商品取引               内容
                (2019年6月30日)             (2019年9月27日)            業協会名
                                        東京証券取引所
                                                      単元株式数
                       762,000             762,000
        普通株式
                                        JASDAQ(スタンダード)
                                                      100株
                       762,000             762,000           ―          ―
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総                              資本準備金増
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数                              減額
                       数残高(株)         (千円)        (千円)              高(千円)
                 (株)                              (千円)
      2014年1月1日
                  754,380        762,000          -     421,250          -     432,250
        (注)
      (注)2013年12月31日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき100株の割合をもって分割いたし
         ました。
       (5)【所有者別状況】

                                                  (2019年6月30日現在)
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の
                 金融機関                           個人その他       計
                                                       (株)
            方公共団体           引業者     法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      2     7     13      3     -     684     709      -
     所有株式数
               -     163      76     875      62     -    6,439     7,615      500
     (単元)
     所有株式数の
               -     2.14     1.00     11.49      0.81      -    84.56     100.00       -
     割合(%)
      (注) 自己株式213           株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に13株を含めて記載しております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                 (2019年6月30日現在)
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                   総数に対する所有
        氏名又は名称                     住所
                                             (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                               305,000           40.04
     髙橋 巖              北海道上川郡東神楽町
                                               75,600           9.92
     株式会社ノースライン              新潟県十日町市
                                               22,000           2.89
     髙橋 ゆかり              北海道上川郡東神楽町
                                               17,500           2.30
     花房 太郎              奈良県北葛城郡上牧町
                                               17,200           2.26
     酒井 直行              東京都葛飾区
                                               16,000           2.10
     鈴木 直則              北海道旭川市
                                               16,000           2.10
     株式会社北海道銀行              北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地
                                               10,500           1.38
     吉川 直樹              東京都港区
                                               10,000           1.31
     大橋 正明              東京都文京区
                                                8,900          1.17
     内田 龍夫              神奈川県川崎市多摩区
                              -                 498,700           65.50
           計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                 (2019年6月30日現在)
                          株式数(株)          議決権の数(個)
             区分                                      内容
                                 -      -             -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                           -      -             -
      議決権制限株式(その他)                           -      -             -

      完全議決権株式(自己株式等)                           200       -             -

                        普通株式
                                             権利内容に何ら限定のない当
      完全議決権株式(その他)                         761,300          7,613
                        普通株式
                                             社における標準となる株式
                                 500       -             -
      単元未満株式                  普通株式
                              762,000         -             -
      発行済株式総数
                                 -        7,613           -
      総株主の議決権
     (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式13株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                 (2019年6月30日現在)
                                                   発行済株式総数に
      所有者の氏名又                   自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
               北海道上川郡東神楽
                             200         -        200          0.02
      株式会社ホーブ
                町14号北1番地
                   -           200         -        200          0.02
         計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
        会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)               価額の総額(千円)
      当事業年度における取得自己株式                                    1                0
      当期間における取得自己株式                                   -                -
       (注)当期間における取得自己株式には、2019年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
          よる株式数は含めておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                当事業年度                  当期間
               区分
                                   処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                     (千円)                 (千円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -         -         -         -
      消却の処分を行った取得自己株式                           -         -         -         -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                -         -         -         -
      行った取得自己株式
      その他                           -         -         -         -
      保有自己株式数                          213       -          213       -

       (注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
          による株式数は含めておりません。
      3【配当政策】

        当社は、利益配分について、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しながら、安定配当を
       継続、維持しつつ業績を考慮して、積極的な配当政策を行うこととし、剰余金の配当は年1回期末配当を行うことを
       基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会
       であります。当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を
       定款に定めております。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針のもと株主還元の重要性に鑑み、当期の業績を勘案し検討した結果、
       無配とさせていただくことを、2019年9月27日開催の定時株主総会において決定いたしました。
        内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える生産技術の強化、
       人材育成をはかるため、有効投資してまいりたいと考えております。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①  コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
          当社及び当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立し、企業活動の健全
         性及び透明性を確保し、もって業務執行の効率化をはかり、長期的に企業価値の向上をはかっていくことが、
         重要な経営課題のひとつであると考えております。
          これらを着実に実現するため「内部統制基本方針」を策定し、健全で透明性の高いグループコーポレート・
         ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでいます。
        ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当社の企業統治体制は、以下のとおりです。
          当社は監査役制度を採用しております。経営の健全性及び透明性を高めるために監査役3名全員を社外監査






         役(うち1名は常勤監査役)としており、当該監査役3名により監査役会を構成しております。また、監査役
         は取締役会に出席し、取締役の業務執行についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対
         する監督機能を発揮しております。併せて、監査役3名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度
         の知見を有し、コンプライアンスやアカウンタビリティの面からも取締役の業務執行に対する監督機能が高
         まっております。
          取締役会は4名で構成され、定例の取締役会が原則毎月1回、また臨時取締役会が必要に応じて開催され、
         経営上の重要事項についての意思決定を行っております。また、弁護士1名を社外取締役として選任してお
         り、その専門知識等を活かし取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性のあるものとして確保して
         おります。また、重要な法的判断あるいはコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士にも
         相談し必要な検討を実施しております。
          また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互に情報や意見の交換を随時行うなど連携を図り、監査業
         務・内部統制の充実に努めております。
          当社の取締役会及び監査役会は、以下のメンバーで構成されています。
             役職名            氏名          取締役会           監査役会
            取締役会長
                        髙橋 巖             ○           -
           (代表取締役)
            取締役社長
                        政場 秀             ○           -
           (代表取締役)
             取締役          柿本 輝明              ○           -
             取締役
                       吉田 周史              ○           -
           経営管理部長
            常勤監査役            堤 直美             -           ○
             監査役           伊藤 隆             -           ○

             監査役          上田 恵一              -           ○

          (責任限定契約の内容の概要)
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          当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款において取締役(業
         務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約
         を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社と取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結
         し ております。
          その契約内容の概要は次のとおりであります。
          ・取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責
          任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令で定める限度額を限度として、その責任を負
          う。
          ・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意
          かつ重大な過失がないときに限るものとする。
        ③  企業統治に関するその他の事項

          当社及び当社グループの内部統制システムにつきましては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟
         議規程等の諸規程に基づき、部署や業務内容ごとに権限と責任が明確に標準化されております。また、日常の
         業務遂行状況について、適宜、内部監査が実施され、諸規程・規則に則った運用状況についての確認がなされ
         ております。
          また、当社及び当社グループは、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処し
         ていくために、当社の経営管理部を中心として現状の把握と情報の共有化をはかっております。それらの情報
         を早急に把握し、経営上のリスク判断を行い、発生後の的確な対応を適正に行うように努めております。ま
         た、リスクを未然に防止する観点から、企業倫理や法令遵守を意識した社内規程の整備を進めると同時に、必
         要に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。
        ④  株主総会決議に関する事項

          a.取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めており
         ます。
          b.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
          ・当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する
         取締役及び監査役の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、
         取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
          ・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議を
         もって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
          ・当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ
         る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた
         め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
          c.株主総会の特別決議要件
          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて
         おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う
         ことを目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  6 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             14.3  %)
                                                        所有株式数
          役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                         (株)
                                 1979年4月      金印わさび株式会社入社
                                 1987年6月      当社設立 代表取締役社長就任
                                 1997年8月      株式会社西村(2001年10月1日付で
                                       当社と合併)代表取締役社長就任
                                 1998年10月      同社代表取締役会長就任
         取締役会長
                                 2013年9月      当社代表取締役会長就任(現任)
                   髙橋  巖      1953年1月26日      生                      注3    305,000
         (代表取締役)
                                 2013年12月      株式会社ジャパンポテト代表取締役
                                       社長就任
                                 2014年1月      株式会社ホーブ21代表取締役社長就
                                       任
                                 2015年5月      株式会社ジャパンポテト代表取締役
                                       会長就任
                                 1991年4月      学校法人国際科学技術学園勤務

                                 1993年6月      当社入社
                                 2006年4月      当社経営企画部長就任
                                 2008年9月      当社取締役就任
                                 2012年5月      株式会社ホーブ21代表取締役社長就
         取締役社長
                                       任
                   政場  秀      1959年9月12日      生                      注3    4,000
         (代表取締役)
                                 2012年7月      当社取締役副社長就任
                                 2013年9月      当社代表取締役社長就任(現任)
                                 2015年9月      株式会社エス・ロジスティックス代
                                       表取締役社長就任(現任)
                                 2016年8月      株式会社ジャパンポテト代表取締役
                                       社長就任
                                 1985年4月      三井物産株式会社入社
                                 1995年4月      弁護士登録
          取締役         柿本 輝明      1962年12月21日      生                      注3    5,000
                                 1998年1月      柿本法律事務所設立(現任)
                                 2001年9月      当社取締役就任(現任)
                                 1997年4月      中央監査法人入所

                                 2000年4月      公認会計士登録
                                 2007年7月      新日本監査法人入所
          取締役
                   吉田 周史      1973年8月3日      生                      注3    2,500
                                 2013年9月      吉田周史公認会計士事務所設立(現
         経営管理部長
                                       任)
                                 2015年9月
                                       当社取締役就任(現任)
                                       当社経営管理部長就任(現任)
                                 1998年4月      中央監査法人入所
                                 2001年4月      公認会計士登録
         常勤監査役          堤  直美      1975年8月1日      生
                                                     注4    2,500
                                 2002年9月      当社監査役就任(現任)
                                 1995年8月      監査法人トーマツ入所

                                 1997年4月      公認会計士登録
          監査役         伊藤  隆      1959年3月1日      生                      注4    5,500
                                 1999年4月      伊藤会計事務所設立(現任)
                                 2000年9月      当社監査役就任(現任)
                                 1979年4月      監査法人栄光会計事務所入所

                                 1982年3月      公認会計士登録
                                 1988年7月      中央監査法人入所
                                 1998年7月      中央監査法人代表社員就任
          監査役         上田 恵一      1956年6月30日      生                      注4      -
                                 2007年1月      上田恵一公認会計事務所開設
                                 2015年1月      当社仮監査役就任
                                 2015年9月      当社監査役就任(現任)
                              計                           324,500
      (注)1 取締役          柿本輝明は、社外取締役であります。
         2 監査役      堤直美、伊藤隆及び上田恵一の3名は、社外監査役であります。
         3 2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
         4 2018年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
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         5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                所有株式数
            氏名      生年月日               略歴            任期
                                                 (株)
                         1981年3月      筑波大学第二学群農林学類卒業
                         1981年4月      名古屋大学大学院農学研究科農学選
                               考入学
                         1985年3月      名古屋大学大学院農学研究科農学選
                               考後期課程退学
           雨木 若慶      1958年9月5日生                             注
                                                   -
                         1985年4月      東京農業大学農学部農学科有給副手
                               採用
                         2011年4月      東京農業大学農学部農学科教授昇格
                               (現任)
         (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
        ② 社外役員の状況

         当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
         社外取締役      柿本輝明は、弁護士であり取締役会及び取締役の業務執行をコンプライアンスの面から確保し、実
        効性のあるものとするため選任しております。なお、同氏は当社株式の0.66%を保有しております。
         社外監査役      堤直美、伊藤隆及び上田恵一は、公認会計士の資格を有しており、コンプライアンスやアカウンタ
        ビリティの面から取締役の職務執行に対する監督機能を高めるとともに、中立の立場からの助言・提言により経営
        の健全性及び透明性をより高めるため選任しております。なお、堤直美は当社株式の0.33%、伊藤隆は当社株式の
        0.72%をそれぞれ保有しております。また、上田恵一は、当社の株式を保有しておりません。
         当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあ
        りませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員とし
        ての職務を遂行できる十分な独立性が確保出来ることを前提に判断しております。
         当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、上記以外の資本的関係または取引関係その他の利害関
        係はありません。また、一般株主と社外取締役及び社外監査役との間において、利益相反が生じるおそれはありま
        せんので、その独立性は十分に確保されております。
         なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
        はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所の定めに基づ
        く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内
        部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状
        況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締
        役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監
        査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受
        けています。
         また、当社は、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、内部監査室、内部統
        制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システ
        ムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。
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       (3)【監査の状況】
        ①  内部監査及び監査役監査の状況
          実際の業務執行状況の中における内部統制の有効性については、内部監査室1名が全部署を対象に必要な監
         査及び調査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長に報告されており、必要に応じて社長の指示に
         より改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営されております。また、監査役と内部監査室とは密
         接な連携をとっており、監査役は必要に応じて内部監査の状況を確認するなど、随時意見交換をしておりま
         す。
          社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)からなる監査役会は、取締役の業務執行を監査する重要な機関で
         す。また、監査役はすべての取締役会に出席し、さらにその他の社内会議にも随時出席し、取締役の業務執行
         についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対する監督機能を発揮しております。
        ②  会計監査の状況

         a.監査法人の名称
          EY新日本有限責任監査法人
         b.業務を執行した公認会計士
          齊藤 揮誉浩氏
          松本 雄一氏
         c.監査業務に係る補助者の構成
          会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、その他(公認会計士試験合格者等)8名であります。
         d.監査法人の選定方針と理由
          監査役会は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合
         的に勘案して、選定について判断しております。
          監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
         提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340
         条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
         たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監
         査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
          当社の監査役会は、会計監査人の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実
         務指針」を踏まえて、会計監査人の評価基準及び選定基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
          また、監査役は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会
         計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っ
         ております。
          その評価及び確認の結果、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会計監査人として妥当で
         あると評価しております。
        ③  監査報酬の内容等

         a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                       9,000             -         10,000             -

     提出会社
                         -           -           -           -
     連結子会社
                       9,000             -         10,000             -
         計
         b.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
         c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬内容

          該当事項はありません。
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         d.監査報酬の決定方針
          当社は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議のう
         え、報酬金額を決定しております。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監
         査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
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       (4)【役員の報酬等】
          役員の報酬等については、取締役会で決定しており、その内容は以下の通りです。
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                      報酬等の総額                           対象となる役員の員数
             役員区分
                       (千円)                              (名)
                                 基本報酬         退職慰労金
         取締役
                          35,865          31,500          4,365              ▶
         (社外取締役を除く)
         監査役
                            -          -          -           -
         (社外監査役を除く)
                          12,450          12,450            -            ▶
         社外役員
          1.当事業年度末現在の人数は、取締役4名(うち社外1名)、監査役3名(3名全員が社外)であります。
          2.取締役に対する使用人兼務としての給与及び賞与の支給はありません。
          3.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在し
            ないため、記載はしておりません。
          4.当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
          5.  退職慰労金については、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①投資株式の区分の基準及び考え方
          純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社では事業機会の創
         出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として合理性が認められる場合に投資株式を保有することとし
         ており、資金運用のみを目的とする投資株式(純投資目的である投資株式)は保有しておりません。
        ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
         の内容
          当社グループは、事業戦略、取引先関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価
         値の向上に資することを確認した上で、新規保有・継続保有や売却の判断をしております。また、取締役会に
         おいて、取得の意義や経済合理性の観点を個別に見直し保有の合理性の検証を行っております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                       (銘柄)        合計額(千円)
                          -             -

          非上場株式
                           1            935
          非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                       銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                             株式数の増加の理由
                       (銘柄)       価額の合計額(千円)
                          -             -          -

          非上場株式
                          -             -          -
          非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                       銘柄数      株式数の減少に係る売却
                       (銘柄)       価額の合計額(千円)
                          -             -

          非上場株式
                          -             -
          非上場株式以外の株式
         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         ・特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                      800         800

     ㈱T&Dホールディ
                                                        -
                                  金融取引関係の維持のため
     ングス
                      935        1,331
     (注)1. 定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、取引の経緯、取引関係内容及びリス
         ク並びに資本コスト等を勘案し検証しております。
         ・みなし保有株式

          該当事項はありません。
        ③保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
        す。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年7月1日から2019年6月30
        日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年7月1日から2019年6月30日まで)の財務諸表について、EY新日本
        有限責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

         当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内
        容や変更等を適時適切に把握し、的確に対応することのできる体制として、当社は、監査役に公認会計士の資格を
        有する3名を選任しており、必要に応じ適時的確な指導を受けております。また監査法人と緊密に連携し、情報収
        集を行うとともに、会計関連セミナー等に積極的に参加をしております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       ※1 198,105             ※1 293,116
         現金及び預金
                                        464,984              586,332
         売掛金
                                        ※2 50,338             ※2 53,622
         たな卸資産
                                         13,170               8,623
         その他
                                         △ 182              △ 57
         貸倒引当金
                                        726,416              941,637
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        414,020              421,956
          建物及び構築物
                                      ※3 △ 414,020            ※3 △ 414,605
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                               -             7,350
          機械装置及び運搬具                              280,007              274,103
                                      ※3 △ 274,974            ※3 △ 272,438
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                              5,032              1,664
          土地                               37,400              37,400
                                         31,022              29,923
          その他
                                       ※3 △ 30,817            ※3 △ 29,304
            減価償却累計額
            その他(純額)                               204              619
                                         42,637              47,034
          有形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         1,331               935
          投資有価証券
                                         3,732              4,010
          繰延税金資産
                                         39,594              36,904
          その他
                                           △ 0             △ 87
          貸倒引当金
                                         44,658              41,763
          投資その他の資産合計
                                         87,296              88,797
         固定資産合計
                                        813,712             1,030,435
       資産合計
                                 40/84









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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                        156,790              256,153
         買掛金
                                           -            100,000
         短期借入金
                                         13,008              13,008
         1年内返済予定の長期借入金
                                         50,600              44,968
         未払金
                                         2,731              10,030
         未払法人税等
                                         22,150              21,879
         その他
                                        245,281              446,041
         流動負債合計
       固定負債
                                         35,732              22,724
         長期借入金
                                         42,860              40,713
         退職給付に係る負債
                                         90,600              78,045
         役員退職慰労引当金
                                         3,123              3,134
         資産除去債務
                                           650               -
         繰延税金負債
                                        172,965              144,616
         固定負債合計
                                        418,247              590,657
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        421,250              421,250
         資本金
                                        432,250              432,250
         資本剰余金
                                       △ 457,978             △ 413,344
         利益剰余金
                                         △ 232             △ 233
         自己株式
                                        395,289              439,921
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           174             △ 144
         その他有価証券評価差額金
                                           174             △ 144
         その他の包括利益累計額合計
                                        395,464              439,777
       純資産合計
                                        813,712             1,030,435
      負債純資産合計
                                 41/84










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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
                                       3,870,217              3,591,228
      売上高
                                       3,261,954              2,916,664
      売上原価
                                        608,262              674,563
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        214,731              212,701
       運搬費
                                         48,660              43,950
       役員報酬
                                        130,348              117,688
       給料及び手当
                                         5,370              4,365
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         4,214              4,750
       退職給付費用
                                       ※1 268,567             ※1 244,850
       その他
                                        671,891              628,305
       販売費及び一般管理費合計
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 63,629              46,258
      営業外収益
                                           122               11
       受取利息
                                           36              33
       受取配当金
                                           81              37
       貸倒引当金戻入額
                                         1,982              1,087
       債務勘定整理益
                                         1,236              1,256
       受取保険金
                                         1,087               690
       その他
                                         4,546              3,117
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           209              166
       支払利息
                                           33              -
       為替差損
                                            0              1
       その他
                                           243              168
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 59,326              49,207
      特別利益
                                          ※2 20            ※2 175
       固定資産売却益
                                           20              175
       特別利益合計
      特別損失
                                                        ※3 0
                                           -
       固定資産除却損
                                        ※4 1,583
                                                         -
       減損損失
                                         1,583                0
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                        △ 60,889              49,382
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                    1,334              5,600
                                         2,094              △ 851
      法人税等調整額
                                         3,429              4,748
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 64,318              44,633
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                        △ 64,318              44,633
      帰属する当期純損失(△)
                                 42/84






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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 64,318              44,633
      その他の包括利益
                                          △ 25             △ 319
       その他有価証券評価差額金
                                       ※1 , ※2 △ 25          ※1 , ※2 △ 319
       その他の包括利益合計
                                        △ 64,343              44,313
      包括利益
      (内訳)
                                        △ 64,343              44,313
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 43/84
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金          自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                    421,250         432,250        △ 393,659          △ 166        459,674
     当期変動額
      剰余金の配当                                                     -
      親会社株主に帰属
      する当期純損失
                                      △ 64,318                  △ 64,318
      (△)
      自己株式の取得                                           △ 66        △ 66
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                 -         -       △ 64,318          △ 66       △ 64,385
     当期末残高               421,250         432,250        △ 457,978          △ 232        395,289
                   その他の包括利益累計額

                                   純資産合計
               その他有価証券評価         その他の包括利益累
               差額金         計額合計
     当期首残高                199         199        459,874
     当期変動額
      剰余金の配当
                                         -
      親会社株主に帰属
      する当期純損失                                △ 64,318
      (△)
      自己株式の取得                                  △ 66
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                     △ 25        △ 25        △ 25
      (純額)
     当期変動額合計                △ 25        △ 25       △ 64,410
     当期末残高
                      174         174        395,464
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          当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金          自己株式        株主資本合計
     当期首残高               421,250         432,250        △ 457,978          △ 232        395,289
     当期変動額
      剰余金の配当                                                     -
      親会社株主に帰属
                                       44,633                   44,633
      する当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 0        △ 0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計                 -         -        44,633           △ 0       44,632
     当期末残高               421,250         432,250        △ 413,344          △ 233        439,921
                   その他の包括利益累計額

                                   純資産合計
               その他有価証券評価         その他の包括利益累
               差額金         計額合計
     当期首残高                174         174        395,464
     当期変動額
      剰余金の配当
                                         -
      親会社株主に帰属
                                       44,633
      する当期純利益
      自己株式の取得                                  △ 0
      株主資本以外の項
      目の当期変動額               △ 319        △ 319        △ 319
      (純額)
     当期変動額合計
                     △ 319        △ 319        44,312
     当期末残高               △ 144        △ 144        439,777
                                 45/84










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                        △ 60,889              49,382
       損失(△)
                                         6,747              4,288
       減価償却費
                                         1,583                -
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,503               △ 37
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  4,597             △ 2,147
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  5,370             △ 12,555
                                         △ 158              △ 45
       受取利息及び受取配当金
                                           209              166
       支払利息
       有形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 20             △ 175
                                           -               0
       有形固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 133,604             △ 121,435
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  8,662             △ 3,284
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  54,136              99,362
                                         36,675              △ 1,039
       その他の資産・負債の増減額
                                        △ 78,195              12,481
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   266               45
                                         △ 209             △ 172
       利息の支払額
                                        △ 3,075             △ 1,340
       法人税等の支払額
                                         4,729              1,904
       法人税等の還付額
                                        △ 76,484              12,918
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 1,008             △ 1,008
       定期預金の預入による支出
                                         1,008              1,008
       定期預金の払戻による収入
                                        △ 12,041              △ 8,685
       有形固定資産の取得による支出
                                           20              185
       有形固定資産の売却による収入
                                           △ 1              -
       出資金の払込による支出
                                            0              -
       出資金の回収による収入
                                           272              272
       貸付金の回収による収入
                                         △ 180             △ 229
       保険積立金の積立による支出
                                        △ 22,095             △ 16,624
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         20,652              20,187
       敷金及び保証金の回収による収入
                                        △ 13,373              △ 4,895
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        900,000              800,000
       短期借入れによる収入
       短期借入金の返済による支出                                △ 900,000             △ 700,000
                                        △ 13,008             △ 13,008
       長期借入金の返済による支出
                                          △ 66              △ 0
       自己株式の取得による支出
                                          △ 11              △ 3
       配当金の支払額
                                        △ 13,085              86,987
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 102,943               95,010
                                        300,040              197,097
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 197,097              ※ 292,107
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
           該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

          1.連結の範囲に関する事項
            全ての子会社を連結しております。
          (1)  連結子会社の数         1 社
          (2)  連結子会社の名称
             株式会社エス・ロジスティックス
          2.持分法の適用に関する事項

            該当事項はありません。
          3.連結子会社の事業年度等に関する事項

            すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
          4.会計方針に関する事項

          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           ①有価証券
            その他有価証券
             時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
              平均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
               移動平均法による原価法を採用しております。
           ②たな卸資産
            商品
             主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
            り算定)を採用しております。
            製品・原材料・仕掛品・貯蔵品
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)を採用しております。
          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
            有形固定資産(リース資産を除く)
             主として定率法を採用しております。
             ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
            建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
              建物及び構築物    5~38年
              機械装置及び運搬具  2~35年
          (3)  重要な引当金の計上基準
           ①貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、
            貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           ②役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しており
            ます。
          (4)  退職給付に係る会計処理の方法
             当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算上、退職給付に係る期末自己都合
            要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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          (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (6)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

        2022年6月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
       ます。
         (表示方法の変更)

          ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」                      の適用に伴う変更)
            「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
           会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区
           分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
            この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」106千円は、
           「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
            また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
           係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
           ております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7
           項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 営業保証等として担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                 (2019年6月30日)
     現金及び預金                                 1,008千円                 1,008千円
          ※2 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     商品及び製品                                21,288   千円              21,716   千円
                                     25,541                  28,377
     仕掛品
                                      3,508                  3,529
     原材料及び貯蔵品
          ※3 有形固定資産の減損損失累計額は、減価償却累計額に含めて表示しております。

           4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度及び当連結会計年度において取引銀行3行

            と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとお
            りであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     当座貸越極度額                              1,430,000千円                  1,430,000千円
     借入実行残高                                  -               100,000
              差引額                      1,430,000                  1,330,000
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         (連結損益計算書関係)
          ※1 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年7月1日                            (自 2018年7月1日
               至 2018年6月30日)                              至 2019年6月30日)
                           23,090   千円                         23,020   千円
          ※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                             至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
     機械装置及び運搬具                                  20千円                 175千円
          ※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                             至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
     機械装置及び運搬具                                  -千円                  0千円
          ※4 減損損失

        当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       前連結会計年度       ( 自  2017年7月1日 至 2018年6月30日)
               場所                  用途                種類
      種苗事業部(北海道上川郡、北海道河東郡)                         事業用資産          機械装置及び運搬具

      いちご果実・青果事業部(北海道上川郡)                         事業用資産          機械装置及び運搬具

         当社グループは、原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮し資産のグルーピングを
        行っており、本社設備等その他の資産については共用資産としております。
         当連結会計年度において、営業損益が継続してマイナスの事業部に係る事業用資産について、帳簿価額を回収可
        能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(1,583千円)として特別損失に計上しました。その内訳は、機械装置
        及び運搬具1,583千円であります。
         なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し、売却可能性が見込めないため零としており
        ます。
       当連結会計年度       ( 自  2018年7月1日 至 2019年6月30日)

        該当事項はありません。
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※1 その他の包括利益に係る組替調整額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  △36千円               △396千円
      組替調整額                                   -               -
      計
                                        △36               △396
      税効果調整前合計
                                        △36               △396
      税効果額                                   10               76
     その他の包括利益合計
                                        △25               △319
          ※2 その他の包括利益に係る税効果額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年7月1日               (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
     その他有価証券評価差額金:
      税効果調整前                                  △36千円               △396千円
      税効果額                                   10               76
      税効果調整後
                                        △25               △319
     その他の包括利益合計
      税効果調整前                                  △36               △396
      税効果額                                   10               76
      税効果調整後
                                        △25               △319
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首株           当連結会計年度増加株           当連結会計年度減少株           当連結会計年度末株式
                式数(株)           式数(株)           式数(株)           数(株)
      発行済株式
       普通株式                 762,000              -           -         762,000
         合計             762,000              -           -         762,000
      自己株式
       普通株式(注)                   146            66           -           212
         合計               146            66           -           212
     (注) 自己株式の株式数の増加66株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
          該当事項はありません。
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首株           当連結会計年度増加株           当連結会計年度減少株           当連結会計年度末株式
                式数(株)           式数(株)           式数(株)           数(株)
      発行済株式
       普通株式                 762,000              -           -         762,000
         合計             762,000              -           -         762,000
      自己株式
       普通株式(注)                   212            1           -           213
         合計               212            1           -           213
     (注) 自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
          該当事項はありません。
       (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

          該当事項はありません。
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年7月1日                 (自 2018年7月1日
                              至 2018年6月30日)                 至 2019年6月30日)
      現金及び預金勘定                               198,105    千円             293,116    千円
      預入期間が3か月を超える定期預金                               △1,008                 △1,008
      現金及び現金同等物                               197,097                 292,107
         (リース取引関係)

          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、資金調達については銀行借入による方針です。なお、デリバティブ取引は行っており
           ません。
          (2)金融商品の内容及びそのリスク

            営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
            投資有価証券は、取引先企業との業務連携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて
           おります。
            営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。
            借入金は、営業取引に係る資金調達です。そのうち長期借入金(原則として5年以内)については、固
           定金利を選択するなどして支払金利の変動リスクの回避を図っております。
          (3)金融商品に係るリスク管理体制

            ①信用リスクの管理
             当社は、与信管理規程に従い、営業債権について                       主な取引先の信用状況を毎年把握する体制をとると
            ともに主要な取引先の財務状況を適宜モニタリングし、回収懸念の早期把握、軽減措置を図っておりま
            す。  連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて同様の管理を行ってお                                   ります。
            ②市場リスクの管理
             投資有価証券は、定期的に時価を把握し、モニタリングを行っております。
          (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価
           額が含まれております。
            当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
           り、当該価額が変動することがあります。
          (5)信用リスクの集中

            当期の連結決算日現在における営業債権のうち72.8%が特定の大口顧客に対するものであります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            198,105           198,105              -
     (2)売掛金                            464,984           464,984              -
     (3)投資有価証券                             1,331           1,331             -
              資産計                   664,421           664,421              -
     (1)買掛金                            156,790           156,790              -
     (2)長期借入金(※)                            48,740           48,740             -
              負債計                   205,530           205,530              -
      ※ 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金が含まれております。
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            293,116           293,116              -
     (2)売掛金                            586,332           586,332              -
     (3)投資有価証券                              935           935            -
              資産計                   880,384           880,384              -
     (1)買掛金                            256,153           256,153              -
     (2)短期借入金                            100,000           100,000              -
     (3)長期借入金(※)                            35,732           35,732             -
              負債計                   391,885           391,885              -
      ※ 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金が含まれております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)売掛金
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)投資有価証券
            これらの時価について、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項に
           ついては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債
          (1)買掛金、(2)短期借入金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)長期借入金
            これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
           値により算定しております。
         2.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2018年6月30日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       198,105            -         -         -
     売掛金                       464,984            -         -         -
             合計               663,090            -         -         -
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           当連結会計年度(2019年6月30日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       293,116            -         -         -
     売掛金                       586,332            -         -         -
             合計               879,448            -         -         -
         3.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年6月30日)
                        1年超        2年超        3年超        4年超
                1年以内                                       5年超
                        2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
                (千円)                                      (千円)
                        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     長期借入金             13,008        13,008        13,008        9,716         -        -
         合計         13,008        13,008        13,008        9,716         -        -
           当連結会計年度(2019年6月30日)

                        1年超        2年超        3年超        4年超
                1年以内                                       5年超
                        2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
                (千円)                                      (千円)
                        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     長期借入金             13,008        13,008        9,716         -        -        -
         合計         13,008        13,008        9,716         -        -        -
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(2018年6月30日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                                               1,080            251
                  (1)株式                  1,331
                  (2)債券
                   ①  国債・地方債等
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計              1,331           1,080            251
                  (1)株式                    -           -           -
                  (2)債券
                   ①  国債・地方債等
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計                -           -           -
               合計                    1,331           1,080            251
            当連結会計年度(2019年6月30日)

                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                                                -           -
                  (1)株式                    -
                  (2)債券
                   ①  国債・地方債等
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計                -           -           -
                  (1)株式                   935          1,080           △144
                  (2)債券
                   ①  国債・地方債等
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債                 -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)その他                    -           -           -
                      小計               935          1,080           △144
               合計                     935          1,080           △144
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         (デリバティブ取引関係)
          当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
         (退職給付関係)

          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度として退職一時金制
           度を採用しております。当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負
           債及び退職給付費用を計算しております。
          2.確定給付制度

           (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                  至 2018年6月30日)              至 2019年6月30日)
         退職給付に係る負債の期首残高                               38,263千円              42,860千円
          退職給付費用                              6,366              7,067
          退職給付の支払額                             △1,769              △9,214
         退職給付に係る負債の期末残高                               42,860              40,713
           (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
         積立型制度の退職給付債務                                 -千円              -千円
         年金資産                                 -              -
                                          -              -
         非積立型制度の退職給付債務                               42,860              40,713
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               42,860              40,713
         退職給付に係る負債                               42,860              40,713

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               42,860              40,713
           (3)退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用                 前連結会計年度6,366千円              当連結会計年度7,067千円
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前連結会計年度            当連結会計年度

                                     (2018年6月30日)            (2019年6月30日)
           繰延税金資産
             税務上の繰越欠損金(注)                            141,733千円            137,873千     円
             退職給付に係る負債                             13,282            12,665
             役員退職慰労引当金                             27,596            23,772
             減損損失                             59,421            54,584
             資産除去債務                               970            973
             未払事業税                              1,000            1,537
             貸倒引当金                               55            44
             たな卸資産                               897           2,410
             その他有価証券評価差額金                               -            43
                                            95            61
             その他
           繰延税金資産小計
                                         245,054            233,967
             税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                               -        △137,873
                                            -         △92,083
             将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
           評価性引当額小計                            △241,321            △229,956
           繰延税金資産合計                               3,733            4,010
           繰延税金負債

             その他有価証券評価差額金                              △76             -
                                          △573             -
             資産除去債務に対応する除去費用
           繰延税金負債合計                               △650             -
           繰延税金資産の純額                               3,082            4,010
        (注)     税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        当連結会計年度(2019年6月30日)

                          1年超      2年超      3年超      4年超
                    1年以内                             5年超       合計
                         2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                    (千円)                             (千円)      (千円)
                         (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         税務上の繰越欠損
                       -      -      -      -    7,281     130,591      137,873
         金(※)
         評価性引当額              -      -      -      -   △7,281     △130,591      △137,873
         繰延税金資産              -      -      -      -      -      -      -

         ※   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

       た主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2018年6月30日)            (2019年6月30日)
        法定実効税率
                                      -           30.5%
        (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             -           1.0
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             -          △0.0
        住民税均等割                             -           2.3
        評価性引当額の増減
                                      -          △21.3
        その他                             -          △2.8
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      -           9.6
        (注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務の金額に重要性が乏しいことから、注記を省略しております。
         (賃貸等不動産関係)

          該当事項はありません。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
         1.報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
          取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
          あります。
           当社グループのうち、親会社(提出会社)は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部において取
          扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、連結子会社は、独
          立した経営単位であります。
           従って、当社グループは、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントと、連結子会社におけるセ
          グメントから構成されており、「いちご果実・青果事業」「種苗事業」「馬鈴薯事業」及び「運送事業」の4
          つを報告セグメントとしております。
           「いちご果実・青果事業」は、いちご果実(自社品種いちご果実・その他いちご果実)、いちご果実以外の
          青果及び農業用生産・出荷資材の仕入販売を行っております。
           「種苗事業」は、自社品種いちご苗やその他の種苗の生産販売を行っております。
           「馬鈴薯事業」は、種馬鈴薯の生産販売及び仕入販売、青果馬鈴薯の仕入販売を行っております。
           「運送事業」は、配送業務を行っております。
         2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されているセグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
          ける記載と同一であります。
           報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
           セグメント間の内部売上高及び振替高は主に市場価格や製造原価に基づいております。
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         3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
          前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                                                     (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                      連結財務諸
                                                  調整額
                   いちご果
                                                       表計上額
                               馬鈴薯事
                                                 (注)1
                   実・青果事      種苗事業            運送事業        計
                                                       (注)2
                                 業
                     業
     売上高
                    3,456,813        41,406     282,422      89,574    3,870,217         -  3,870,217
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上
                       -      -      -   183,567      183,567     △ 183,567        -
      高又は振替高
                    3,456,813        41,406     282,422      273,142     4,053,784      △ 183,567     3,870,217
           計
     セグメント利益又は損失
                     122,179       3,342    △ 31,896      6,670     100,295     △ 163,925     △ 63,629
     (△)
                     512,954      48,695      5,987     60,918     628,555      185,157      813,712
     セグメント資産
     その他の項目
                       186      299      -    6,302      6,788      △ 41    6,747
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固
                       560     1,510        -    9,971     12,041        -    12,041
      定資産の増加額
        (注)1.セグメント利益の調整額△163,925千円には、セグメント間取引消去41千円、各報告セグメントに配分
             していない全社費用△163,966千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
             い一般管理費及び研究開発費であります。
             セグメント資産の調整額185,157千円には、セグメント間債権消去△13,685千円、各報告セグメントに
             配分していない全社資産198,842千円が含まれております。全社資産は、親会社での余剰運用資金(現
             金及び預金)及び管理部門に係る資産等です。
           2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
          当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)

                                                     (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                      連結財務諸
                                                  調整額
                   いちご果
                                                       表計上額
                               馬鈴薯事
                                                 (注)1
                   実・青果事      種苗事業            運送事業        計
                                                       (注)2
                                 業
                     業
     売上高
                    3,312,108        44,802     149,699      84,618    3,591,228         -  3,591,228
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上
                       -      -      -   187,560      187,560     △ 187,560        -
      高又は振替高
           計        3,312,108        44,802     149,699      272,178     3,778,789      △ 187,560     3,591,228
     セグメント利益又は損失
                     224,355       8,162    △ 30,914      5,687     207,292     △ 161,033      46,258
     (△)
     セグメント資産               622,701      55,498      8,552     66,779     753,531      276,903     1,030,435
     その他の項目
                       87     239      -    3,761      4,089       198     4,288
      減価償却費
      有形固定資産及び無形固
                      1,190      3,253        -     750     5,193      3,491      8,685
      定資産の増加額
        (注)1.セグメント利益の調整額△161,033千円には、セグメント間取引消去127千円、各報告セグメントに配分
             していない全社費用△161,161千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
             い一般管理費及び研究開発費であります。
             セグメント資産の調整額276,903千円には、セグメント間債権消去△13,211千円、各報告セグメントに
             配分していない全社資産290,114千円が含まれております。全社資産は、親会社での余剰運用資金(現
             金及び預金)及び管理部門に係る資産等です。
           2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
          前連結会計年度(自           2017年7月1日         至   2018年6月30日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             海外売上高がないため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産
             海外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
          顧客名称または氏名                      売上高               関連するセグメント名
     株式会社アイズ                                542,547     いちご果実・青果事業、馬鈴薯事業
     トーワ物産株式会社                                412,612     いちご果実・青果事業
     株式会社シャトレーゼ                                394,439     いちご果実・青果事業
          当連結会計年度(自           2018年7月1日         至   2019年6月30日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
             海外売上高がないため、記載を省略しております。
           (2)有形固定資産
             海外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
          顧客名称または氏名                      売上高               関連するセグメント名
     株式会社アイズ                                517,321     いちご果実・青果事業、馬鈴薯事業
     トーワ物産株式会社                                478,276     いちご果実・青果事業
     ベンダーサービス株式会社                                397,550     いちご果実・青果事業
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自           2017年7月1日         至   2018年6月30日)
                                                     (単位:千円)
              いちご果実・
                       種苗事業       馬鈴薯事業        運送事業       全社・消去          合計
               青果事業
                   373       1,210          -        -        -      1,583
     減損損失
          当連結会計年度(自           2018年7月1日         至   2019年6月30日)

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
             項目              (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                            至 2018年6月30日)                     至 2019年6月30日)
     1株当たり純資産額                              519円13銭                   577円30銭

     1株当たり当期純利益金額又は
                                   △84円43銭                    58円59銭
     1株当たり当期純損失金額(△)
     (注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、ま
          た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益
          金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
               項目               (自 2017年7月1日                 (自 2018年7月1日
                               至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
     親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)
                                      △64,318                  44,633
     (千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
     当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当                                △64,318                  44,633
     期純損失金額(△)(千円)
     期中平均株式数(株)                                 761,794                 761,787
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                            当期首残高        当期末残高        平均利率
               区分                                      返済期限
                             (千円)        (千円)        (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                          13,008        13,008         0.3       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除

                               35,732        22,724         0.3    2020年~2022年
     く。)
               合計                48,740        35,732       -         -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           長期借入金                 13,008          9,716           -         -

         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
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       (2)【その他】
           当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                    568,065         1,806,439          2,722,335          3,591,228
     税金等調整前四半期(当期)
     純利益金額又は税金等調整前
                         △36,363           28,578          44,456          49,382
     四半期純損失金額(△)(千
     円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益金額又は親会
                         △35,739           27,463          37,964          44,633
     社株主に帰属する四半期純損
     失金額(△)(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
     利益金額又は1株当たり四半
                         △46.92           36.05          49.84          58.59
     期純損失金額(△)(円)
         (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
     又は1株当たり四半期純損失                    △46.92           82.97          13.78           8.75
     金額(△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                       ※1 178,294             ※1 258,660
         現金及び預金
                                        452,323              578,604
         売掛金
                                         21,288              21,716
         商品及び製品
                                         25,541              28,377
         仕掛品
                                         3,238              3,295
         原材料及び貯蔵品
                                         6,800              5,921
         前払費用
                                                      ※2 1,009
                                         4,433
         その他
                                         △ 182              △ 57
         貸倒引当金
                                        691,738              897,526
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物(純額)                                 -             1,324
          構築物(純額)                                 -             6,026
                                         37,400              37,400
          土地
                                         37,400              44,750
          有形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         1,331               935
          投資有価証券
                                           172              172
          出資金
                                           648               -
          長期前払費用
                                         30,617              28,679
          敷金及び保証金
                                         4,613              4,931
          その他
                                           △ 0             △ 87
          貸倒引当金
                                         37,382              34,631
          投資その他の資産合計
                                         74,782              79,381
         固定資産合計
                                        766,521              976,908
       資産合計
                                 65/84










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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年6月30日)              (2019年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※2 146,387             ※2 249,426
         買掛金
                                           -            100,000
         短期借入金
                                         13,008              13,008
         1年内返済予定の長期借入金
                                        ※2 54,080             ※2 47,063
         未払金
                                         2,594              2,320
         未払費用
                                         2,346              7,933
         未払法人税等
                                         3,137              2,810
         預り金
                                         12,437              12,315
         その他
                                        233,991              434,877
         流動負債合計
       固定負債
                                         35,732              22,724
         長期借入金
                                         2,524              2,526
         資産除去債務
         退職給付引当金                                35,606              32,270
                                         90,600              78,045
         役員退職慰労引当金
                                           650               -
         繰延税金負債
                                        165,112              135,565
         固定負債合計
                                        399,104              570,443
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        421,250              421,250
         資本金
         資本剰余金
                                        432,250              432,250
          資本準備金
                                        432,250              432,250
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         5,000              5,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       △ 491,025             △ 451,656
            繰越利益剰余金
                                       △ 486,025             △ 446,656
          利益剰余金合計
                                         △ 232             △ 233
         自己株式
                                        367,241              406,609
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           174             △ 144
         その他有価証券評価差額金
                                           174             △ 144
         評価・換算差額等合計
                                        367,416              406,465
       純資産合計
                                        766,521              976,908
      負債純資産合計
                                 66/84








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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年7月1日              (自 2018年7月1日
                                 至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
                                       3,780,642              3,506,610
      売上高
                                      ※1 3,201,378             ※1 2,861,380
      売上原価
                                        579,264              645,229
      売上総利益
                                     ※1 , ※2 649,605           ※1 , ※2 604,787
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 70,341              40,442
      営業外収益
                                           289               36
       受取利息及び受取配当金
                                           89              37
       貸倒引当金戻入額
                                         1,236               280
       受取保険金
                                         1,964              1,042
       債務勘定整理益
                                           434              230
       受取補償金
                                           483              397
       その他
                                         4,497              2,023
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           209              166
       支払利息
                                           33              -
       為替差損
                                            0              0
       その他
                                           243              167
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 66,087              42,298
      特別利益
                                           120               -
       固定資産売却益
                                           120               -
       特別利益合計
      特別損失
                                         1,583                -
       減損損失
                                         1,583                -
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                  △ 67,550              42,298
                                           948             3,503
      法人税、住民税及び事業税
                                         △ 185             △ 573
      法人税等調整額
                                           763             2,929
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 68,314              39,369
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        【売上原価明細書】
        1.いちご果実・青果事業
                              前事業年度                   当事業年度
                          (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                           至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
                     注記                  構成比                   構成比
           区分
                           金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                  (%)                   (%)
     Ⅰ 製品売上原価
      (1)労務費                     7,883            67.5       6,644            69.7
                           3,787                   2,887
      (2)経費               ※1                  32.5                   30.3
        当期総製造費用                              100.0                   100.0
                           11,671                   9,531
        期首仕掛品たな卸高                   4,548                   6,412
                          △2,819                    △946
        他勘定振替高             ※2
         合計
                           19,039                   16,890
                           6,412       12,627            3,052       13,837
        期末仕掛品たな卸高
     Ⅱ 商品売上原価
      (1)期首商品たな卸高                     22,189                   18,174
                         2,874,817                   2,671,757
      (2)当期商品仕入高
         合計
                         2,897,007                   2,689,931
      (3)期末商品たな卸高                     18,174      2,878,833             19,397      2,670,534
     Ⅲ いちご果実・青果事業売
                                 2,891,460                   2,684,371
       上原価
      (注)
                前事業年度                            当事業年度
        (自 2017年7月1日至 2018年6月30日)                            (自 2018年7月1日至 2019年6月30日)
      ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。                            ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
         消耗品費            1,703千円                            消耗品費            1,083千円
         梱包費             1,018千円                            梱包費                                805千円
      ※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。                            ※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
         種苗事業製造原価からの受入高 △2,817千円                            種苗事業製造原価からの受入高  △946千円
         種苗事業製品からの受入高     △2千円
      3 原価計算の方法                            3 原価計算の方法
         原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用し                            原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用し
        ております。                            ております。
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        2.種苗事業
                              前事業年度                   当事業年度

                          (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                           至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
                     注記                  構成比                   構成比

           区分                金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                  (%)                   (%)
     (1)材料費                              378    1.4              936    2.9
     (2)労務費                             17,591     65.7             19,379     60.2
                                   8,822                  11,891
     (3)経費                ※1                  32.9                   36.9
        当期総製造費用                              100.0                   100.0
                                  26,793                   32,207
                                  17,835                   15,658
        期首仕掛品たな卸高
         合計
                                  44,628                   47,866
        期末仕掛品たな卸高                          15,658                   21,552
                                   △449                   △722
        他勘定振替高             ※2
        当期製品製造原価
                                  29,419                   27,035
                                   5,553                   2,184
        期首製品たな卸高
         合計
                                  34,972                   29,220
        他勘定振替高             ※3             3,324                   1,787
                                   2,184                   1,030
        期末製品たな卸高
        種苗事業売上原価
                                  29,463                   26,403
      (注)
                前事業年度                            当事業年度
        (自 2017年7月1日至 2018年6月30日)                            (自 2018年7月1日至 2019年6月30日)
      ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。                            ※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
         水道光熱費           1,208千円                            水道光熱費           1,577千円
         外注費             4,319千円                            消耗品費            3,254千円
                                     外注費             4,488千円
      ※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。                            ※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
         製品から製造費用への戻入   △3,267千円                            製品から製造費用への戻入   △1,668千円
         いちご果実・青果事業製造原価                            いちご果実・青果事業製造原価
         への振替高           2,817千円                            への振替高            946千円
      ※3 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。                            ※3 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
         製品から製造費用への払出    3,269千円                            製品から製造費用への払出    1,668千円
         研究開発費                              55千円          研究開発費            118千円
      4 原価計算の方法                            4 原価計算の方法
         原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用し                            原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用し
        ております。                            ております。
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        3.馬鈴薯事業
                              前事業年度                   当事業年度
                          (自 2017年7月1日                   (自 2018年7月1日
                           至 2018年6月30日)                   至 2019年6月30日)
                     注記                  構成比                   構成比
           区分
                           金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                  (%)                   (%)
     Ⅰ 製品売上原価
                           11,240                   17,259
      (1)経費                                100.0                   100.0
        当期総製造費用                  11,240            100.0       17,259            100.0
                           3,405                   3,470
        期首仕掛品たな卸高
         合計
                           14,645                   20,730
        期末仕掛品たな卸高                   3,470                   3,772
                            255                   -
        他勘定振替高
        当期製品製造原価                  10,919                   16,958
                             -     10,919             183      16,774
        期末製品たな卸高
     Ⅱ 商品売上原価
      (1)期首商品たな卸高                      963                   929
                          269,500                   134,006
      (2)当期商品仕入高
         合計
                          270,464                   134,935
                            929     269,535            1,104      133,831
      (3)期末商品たな卸高
     Ⅲ 馬鈴薯事業売上原価
                                  280,454                   150,605
      (注)
                前事業年度                            当事業年度
        (自 2017年7月1日至 2018年6月30日)                            (自 2018年7月1日至 2019年6月30日)
      原価計算の方法                            原価計算の方法
         原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用し                            原価計算の方法は、工程別総合原価計算を採用し
        ております。                            ております。
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                                                       株主資本合
                 資本金                                 自己株式
                                      剰余金
                           資本剰余金                 利益剰余金           計
                     資本準備金           利益準備金
                           合計                 合計
                                      繰越利益剰
                                      余金
     当期首残高            421,250      432,250      432,250      5,000    △ 422,711     △ 417,711      △ 166    435,622
     当期変動額
      剰余金の配当                                                     -
      当期純損失(△)                                 △ 68,314     △ 68,314          △ 68,314
      自己株式の取得                                              △ 66     △ 66
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -   △ 68,314     △ 68,314      △ 66   △ 68,380
     当期末残高
                 421,250      432,250      432,250      5,000    △ 491,025     △ 486,025      △ 232    367,241
                 評価・換算差額等

                その他有価           純資産合計
                     評価・換算
                証券評価差
                     差額等合計
                額金
     当期首残高              199      199    435,822
     当期変動額
      剰余金の配当                        -
      当期純損失(△)                      △ 68,314
      自己株式の取得                        △ 66
      株主資本以外の項目の
                   △ 25     △ 25     △ 25
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             △ 25     △ 25   △ 68,405
     当期末残高              174      174    367,416
                                 71/84









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                                                            有価証券報告書
          当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                                                       株主資本合
                 資本金                                 自己株式
                                      剰余金
                           資本剰余金                 利益剰余金           計
                     資本準備金           利益準備金
                           合計                 合計
                                      繰越利益剰
                                      余金
     当期首残高            421,250      432,250      432,250      5,000    △ 491,025     △ 486,025      △ 232    367,241
     当期変動額
      剰余金の配当                                                     -
      当期純利益                                  39,369      39,369           39,369
      自己株式の取得                                               △ 0     △ 0
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -    39,369      39,369       △ 0   39,368
     当期末残高            421,250      432,250      432,250      5,000    △ 451,656     △ 446,656      △ 233    406,609
                 評価・換算差額等

                その他有価           純資産合計
                     評価・換算
                証券評価差
                     差額等合計
                額金
     当期首残高              174      174    367,416
     当期変動額
      剰余金の配当                        -
      当期純利益
                             39,369
      自己株式の取得                        △ 0
      株主資本以外の項目の
                  △ 319     △ 319     △ 319
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                  △ 319     △ 319    39,048
     当期末残高             △ 144     △ 144    406,465
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1 有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)  子会社株式及び関連会社株式
             移動平均法による原価法を採用しております。
          (2)  その他有価証券
             時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
              均法により算定)を採用しております。
             時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
         2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

          (1)  商品
             主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
            り算定)を採用しております。
          (2)  製品、原材料、仕掛品、貯蔵品
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)を採用しております。
         3 固定資産の減価償却の方法

           有形固定資産(リース資産を除く)
             主として定率法を採用しております。
             ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
            建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物      5~38年
              機械及び装置  3~35年
         4 引当金の計上基準

          (1)  貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)  退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
            す。
             退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
            る方法を用いた簡便法を適用しております。
          (3)  役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社は内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
            す。
         5 その他財務諸表作成のための重要な事項

           消費税等の処理方法
            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (表示方法の変更)
          ( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」                      の適用に伴う変更)
            「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
           会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
           表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
            また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基
           準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内
           容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従っ
           て記載しておりません。
          (損益計算書)

           前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、営業外収益の総額の
          100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
          め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた917千円は、
          「受取補償金」434千円、「その他」483千円として組み替えております。
         (貸借対照表関係)

          ※1 営業保証等として担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年6月30日)                 (2019年6月30日)
     現金及び預金                                 1,008千円                 1,008千円
          ※2 関係会社に対する金銭資産及び金銭負債

             区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりでありま
            す。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
      短期金銭債権                                 -千円                  14千円
      短期金銭債務                               13,627                  13,196
           3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度及び当事業年度において取引銀行3行と当座貸

            越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま
            す。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年6月30日)                  (2019年6月30日)
     当座貸越極度額                              1,430,000千円                  1,430,000千円
     借入実行残高                                  -               100,000
              差引額                      1,430,000                  1,330,000
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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
                                前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                             至 2018年6月30日)                  至 2019年6月30日)
      営業取引による取引高
       仕入高                              13,680千円                  15,045千円
       その他営業費用                             169,887                  172,376
      営業取引以外の取引による取引高                                247                  -
          ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年7月1日                  (自 2018年7月1日
                             至 2018年6月30日)                    至 2019年6月30日)
      運搬費                              241,123    千円              236,965    千円
                                     103,293                  91,934
      給料及び手当
                                      5,370                  4,365
      役員退職慰労引当金繰入額
      退職給付費用                               3,285                  3,327
                                       186                  363
      減価償却費
      おおよその割合

                                      75%                  74%
      販売費
                                      25%                  26%
      一般管理費
         (有価証券関係)

          子会社株式(前事業年度及び当事業年度の貸借対照表計上額は-千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
         ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       前事業年度            当事業年度

                                     (2018年6月30日)            (2019年6月30日)
           繰延税金資産
             税務上の繰越欠損金                            141,627千円            137,873千     円
             退職給付引当金                             10,845            9,829
                                                     23,772
             役員退職慰労引当金                             27,596
                                                     53,542
             減損損失                             58,232
             資産除去債務                               769            769
                                                      1,404
             未払事業税                              1,000
                                                       44
             貸倒引当金                               55
             たな卸資産                               897           2,410
             関係会社株式評価損                             12,184            12,184
                                                       43
             その他有価証券評価差額金                               -
                                            77            61
             その他
           繰延税金資産小計
                                         253,286            241,936
                                                    △137,873
             税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                               -
                                                    △104,063
                                            -
             将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                                    △241,936
           評価性引当額小計                            △253,286
                                                       -
           繰延税金資産合計                                -
           繰延税金負債

             その他有価証券評価差額金                              △76             -
                                          △573             -
             資産除去債務に対応する除去費用
           繰延税金負債合計                               △650             -
           繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                               △650             -
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

           原因となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度            当事業年度
                                    (2018年6月30日)            (2019年6月30日)
            法定実効税率
                                         -           30.5%
            (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                             -           1.1
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             -          △0.0
            住民税均等割                             -           1.8
            評価性引当額の増減                             -          △24.9
            その他                             -          △1.6
            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -           6.9
            (注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却
       区分       資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
                          -     1,361        -      36     1,324     272,214
            建物
                          -     6,574        -      547     6,026      35,227
            構築物
                          -      -      -      -      -    122,888
            機械及び装置
                          -      -      -      -      -    20,371
     有形固定資産       車両運搬具
                          -      -      -      -      -    26,674
            工具、器具及び備品
                        37,400         -      -      -    37,400         -
            土地
                        37,400       7,935        -      584     44,750      477,377
                計
         【引当金明細表】

                                                    (単位:千円)
                                     当期減少額        当期減少額
            科目          当期首残高        当期増加額                        当期末残高
                                     (目的使用)         (その他)
                          182        145         0       182        145
      貸倒引当金
                        90,600         4,365        16,920          -      78,045
      役員退職慰労引当金
       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度               7月1日から6月30日まで
      定時株主総会               毎年9月中

      基準日               6月30日

      剰余金の配当の基準日               12月31日 6月30日

      1単元の株式数               100株

      単元未満株式の買取り
       取扱場所                (特別口座)

                     東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
       株主名簿管理人                (特別口座)

                     東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                        ──────────

       買取手数料                株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                     電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故やその他やむを得

                     ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                     公告掲載URL        http://www.hob.co.jp/
      株主に対する特典               該当事項はありません。
       (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応
          じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以
          外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
         当社は、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

         当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第32期)(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)2018年9月21日北海道財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年9月21日北海道財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
        (第33期第1四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日北海道財務局長に提出
        (第33期第2四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日北海道財務局長に提出
        (第33期第3四半期)(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)2019年5月14日北海道財務局長に提出
       (4)臨時報告書
         2018年9月26日北海道財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年9月27日

     株式会社 ホ ー ブ

       取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                              齊 藤 揮誉浩         印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                              松 本 雄 一         印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社ホーブの2018年7月1日から2019年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
     表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
     作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社ホーブ及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ホーブ(E00010)
                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ホーブの2019年6月
     30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社ホーブが2019年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
     制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
     係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
           社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ホーブ(E00010)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年9月27日

     株式会社 ホ ー ブ

       取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                              齊 藤 揮誉浩         印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                              松 本 雄 一         印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社ホーブの2018年7月1日から2019年6月30日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ホーブの2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
           社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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