株式会社アーレスティ 四半期報告書 第99期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第99期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) |
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提出者 | 株式会社アーレスティ |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社アーレスティ(E01303)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月6日
【四半期会計期間】 第99期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 株式会社アーレスティ
【英訳名】 AHRESTY CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 新
【本店の所在の場所】 愛知県豊橋市三弥町中原1番2号
【電話番号】 0532(65)2170(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 辻 鶴男
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町2丁目46番1号
【電話番号】 03(6369)8660(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 辻 鶴男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第98期 第99期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第98期
累計期間 累計期間
自2018年4月1日 自2019年4月1日 自2018年4月1日
会計期間
至2018年6月30日 至2019年6月30日 至2019年3月31日
売上高 (百万円) 35,429 31,953 145,428
(百万円) 490 537 2,905
経常利益
親会社株主に帰属する四半期
(百万円) 776 289 421
(当期)純利益
(百万円) △ 360 664 △ 3,574
四半期包括利益又は包括利益
(百万円) 64,716 61,579 61,293
純資産
(百万円) 136,864 127,146 128,222
総資産
1株当たり四半期(当期)純利
(円) 30.00 11.19 16.26
益
潜在株式調整後1株当たり四半
(円) 29.68 11.06 16.07
期(当期)純利益
(%) 47.15 48.28 47.66
自己資本比率
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.△印はマイナスを示しております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重
要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、個人消費の持ち直しや設備投資の増加の動きの中で雇用情勢も
高水準を維持するなど緩やかな回復が続いておりますが、足元では輸出鈍化の影響を受け企業の景況感はやや弱含み
となっております。また海外においては、米国の景気は堅調を維持しておりますが、アジア地域においては中国の景
気は減速の中さらに一歩後退する形となり、インドの景気も鈍化傾向にあります。一方で、景気の先行きについて
は、米中の通商問題等による世界経済への影響、中国やインド経済の先行き懸念などもあり、依然不透明な状況が続
いております。
当社グループでは2019年度から1921中期経営計画をスタートしており、計画に基づく施策展開を着実に進めるとと
もに、生産性や収益性の改善に努めてまいります。
当第1四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
①財政状態
(資産)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、127,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,075百万円の減少と
なりました。流動資産は40,224百万円で、前連結会計年度末に比べ2,043百万円減少となり、その主な要因は、売上
債権が2,726百万円減少したことによるものです。固定資産は86,921百万円で、前連結会計年度末に比べ967百万円
増加となり、その主な要因は、有形固定資産が734百万円、繰延税金資産が86百万円、投資有価証券が120百万円増
加したことによるものです。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末の負債は、65,566百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,362百万円の減少となり
ました。流動負債は46,576百万円で、前連結会計年度末に比べ86百万円増加となり、その主な要因は、仕入債務が
1,560百万円、1年内返済予定の長期借入金が682百万円減少した一方、短期借入金が2,245百万円増加したことによ
るものです。固定負債は18,990百万円で、前連結会計年度末に比べ1,448百万円の減少となり、その主な要因は、長
期借入金が1,542百万円減少したことによるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、61,579百万円となり、前連結会計年度末に比べ286百万円の増加となり
ました。その主な要因は、その他有価証券評価差額金が79百万円、為替換算調整勘定が281百万円増加したことによ
るものです。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末47.7%から48.3%となりました。
②経営成績
(売上高)
売上高は、主要顧客である自動車メーカーの中国及び北米における自動車販売が減少傾向にある中で、当社の受
注量も前年同四半期比で減少したこと等により31,953百万円(前年同四半期比9.8%減)となりました。
(売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益)
売上原価は、アルミ地金市況が下落したことによる地金材料費の減少等の影響から前第1四半期連結累計期間か
ら3,456百万円減少し、28,521百万円(前年同四半期比10.8%減)となりました。
販売費及び一般管理費は、前第1四半期連結累計期間とほぼ同水準となり、2,855百万円(前年同四半期は2,854
百万円)となりました。
以上の結果、営業利益は576百万円(前年同四半期比3.4%減)となりました。
(経常利益)
営業外収益は前第1四半期連結累計期間から29百万円減少し、125百万円(前年同四半期比18.7%減)となりまし
た。営業外費用は前第1四半期連結累計期間から95百万円減少し、164百万円(前年同四半期比36.7%減)となりま
した。
以上の結果、経常利益は537百万円(前年同四半期比9.4%増)となりました。
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(特別利益)
特別利益は前第1四半期連結累計期間から276百万円減少し、42百万円(前年同四半期比86.6%減)となりまし
た。これは主に前年同四半期に投資有価証券売却益301百万円が発生したことによるものです。
(特別損失)
特別損失は前第1四半期連結累計期間から128百万円減少し、58百万円(前年同四半期比68.8%減)となりまし
た。これは主に前年同四半期に借入金繰上返済費用152百万円が発生したことによるものです。
(親会社株主に帰属する四半期純利益)
当第1四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益は289百万円(前年同四半期比62.7%減)となり
ました。以上の結果、当第1四半期連結累計期間における1株当たり四半期純利益は11円19銭(前年同四半期は1
株当たり四半期純利益30円00銭)となりました。
(EBITDA)
当第1四半期連結累計期間のEBITDA(営業利益+減価償却費)は4,202百万円(前年同四半期比4.2%減)となり
ました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
(ダイカスト事業 日本)
日本自動車市場では、国内販売、輸出向け生産共に前年同四半期比で概ね横ばいでの推移となっております。当
社受注量は、昨年度から続く一部取引先の生産調整の影響を受け、前年同四半期比では減少となりました。売上高
はアルミ地金市況が下落に転じたこともあり、15,142百万円(前年同四半期比6.8%減)となりました。収益面にお
いては、受注量減少の影響等によりセグメント損失29百万円(前年同四半期はセグメント損失64百万円)となりま
した。
(ダイカスト事業 北米)
北米自動車市場は、車両生産、販売共に概ね横ばいでの推移となっており、乗用車がシェアを縮小する一方で、
小型トラックやSUVのシェア拡大は続いております。当社米国工場においても、小型トラック等に搭載される部品の
受注が引き続き好調であり、概ね前年同四半期と同等の受注量となりました。一方のメキシコ工場では、新規部品
の量産本格化による受注拡大があったものの、主要顧客である自動車メーカーの北米市場での販売低迷影響を受
け、受注が大きく減少しました。その結果、北米セグメントでの売上高は9,029百万円(前年同四半期比13.9%減)
となりました。収益面においては、米国工場での減価償却費の負担軽減等によりセグメント利益462百万円(前年同
四半期比18.4%増)となりました。
(ダイカスト事業 アジア)
中国では、自動車販売が昨年下期より減少に転じている中で、特に中国ローカルメーカーの販売減少が、当社の
受注量に大きく影響を及ぼしております。一方インドでは、自動車保有や購入における各種制度の変更や、環境規
制導入前の買い控え等により、好調であった自動車販売が前年割れの状況が続いており、これらの影響により当社
の受注量も減少しました。こうした中国、インドでの自動車販売の減少の影響を受け、アジアでの売上高は5,810百
万円(前年同四半期比19.5%減)となりました。収益面においては、売上高減少の影響等により、セグメント損失
63百万円(前年同四半期はセグメント利益322百万円)となりました。
(アルミニウム事業)
アルミニウム事業においては、前年同四半期に比べ販売量が減少したこと、販売単価が低い水準であったこと等
により、売上高は1,025百万円(前年同四半期比13.6%減)となりました。収益面においては、アルミ相場の下落で
原材料価格が下がったこと等により、セグメント利益は67百万円(前年同四半期比163.0%増)となりました。
(完成品事業)
完成品事業においては、主要販売先である半導体関連企業のクリーンルーム物件や通信会社のデータセンター向
け物件等の受注が増加し、売上高は945百万円(前年同四半期比226.1%増)となりました。収益面においては、主
に受注増による影響等により、セグメント利益は48百万円(前年同四半期はセグメント損失15百万円)となりまし
た。
(2) 中期経営計画
当社グループを取り巻く経営環境におけるビジネスチャンスやリスク、また「1618中期経営計画」での課題・振
返りを踏まえて2019年度から「1921中期経営計画」(計画期間2019年度~2021年度)をスタートしました。「1921
中期経営計画」では、「10年ビジョン」の達成に向けて、ものづくりを究め進化させ、アーレスティプロダクショ
ンウェイを確立し、顧客ニーズを先取りする信頼されるサプライヤーになるために、次の3つを柱として、全力で
取り組んでまいります。
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1.将来の自動車市場を見据えた戦略
グローバルでの市場の変化に対応し、拡大する内燃機関や電動化部品だけでなくEVでも社会に貢献するため
に、従来のエンジン、トランスミッションを中心とした営業・生産に加えて構造部材の営業・開発・生産にも注
力し、10年ビジョンの売上目標達成とお客様からの高い評価をいただけるよう取り組んでまいります。
2.生産性向上、品質向上による稼ぐ力のアップ
ダイカストの価格競争力を強化するために、最適な良品製造条件でのものづくり実現による生産性の向上、製
造原価の低減を推進していきます。また、生産体制の合理化・省人化の追及、在庫の削減などグループの総力を
結集し、それぞれの活動がグループ全体の競争力強化、稼ぐ力のアップに結びつくように取り組んでまいりま
す。
3.企業の成長を支えるひとづくり
全従業員が安全に心身ともに健康で働きやすい職場の実現に向けて、作業環境の改善に取り組み、常に生きい
きと活動できる働きがいを感じられる風土づくりを進め、戦略的に人材を育成してまいります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、139百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの主要事業であるダイカスト事業を取り巻く全世界の自動車需要については、今後も中国・新興国
を中心に成長が続くと予測されております。一方で環境規制が各国・地域で強化されていくため、ハイブリッド車
やプラグインハイブリッド車が増加し、更には電気自動車や燃料電池車という全く内燃機関を使わない車へのシフ
トも予測されますが、電池の蓄電能力や大きさと価格の改善、充電時間や充電インフラの整備、燃料電池車では価
格に加えて水素ステーションのインフラ整備など課題は多く、少なくとも2030年ごろまでは従来型とハイブリッド
車やプラグインハイブリッド車などの内燃系エンジン搭載車も引き続き需要の拡大が見込まれます。
しかしながら、長期的にはエネルギーの電気シフトは必至と考えられ、小型化や車体構造の変更の他、軽量化材
料への転換が進むものと考えられておりますが、当社グループでは軽量でリサイクル性に優れ、設計自由度や生産
性に優れるアルミダイカストが車の軽量化分野で大きく貢献できると考えております。
また、エンジンやトランスミッション以外の車体や足回りなどの軽量化ニーズにも応えるために、専門チームを
立ち上げ営業活動と市場調査をおこなっており、顧客の求める軽量化対象部品やその要求機能を理解し、それらに
対応するものづくり力の強化に繋げ、当社グループの専門分野の拡大と将来の需要構造変化への準備を進めており
ます。
(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
①資金需要及び財務政策
当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金及び事業拡大のための設備投資資金、配当金の支払等であ
ります。これらの資金需要に対して当社グループでは、主として金融機関からの借入金と自己資金(手元資金と営業
活動によって獲得した資金)により事業活動に必要な運転資金や将来の設備投資等に向けた充分な資金を確保してお
ります。
資金調達手段としては、金融機関からの短期借入金、長期借入金で行っており、短期借入金については、月次の
売上高の2分の1程度を運転資金として借入を行っております。長期借入金については、設備投資に3年~5年の
借入期間で調達を行っております。また、短期借入金については、月次の資金繰り状況に応じ当座借越限度額の範
囲内で反復利用を行い、長期借入金については、新規調達を行う一方で約定計画に基づき返済を行っております。
②資金の流動性
当社及び国内連結子会社はCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、国内のグループ内
資金を当社が一元管理しております。各グループ会社において創出したキャッシュ・フローを当社に集中すること
で資金の流動性を確保し、また、機動的かつ効率的にグループ内で配分することにより、金融負債の極小化を図っ
ており、余剰資金が生じた場合には有利子負債の返済に充てる方針であります。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 60,000,000
計 60,000,000
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
現在発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2019年8月6日)
(2019年6月30日) 取引業協会名
株主としての権利内容
に制限のない、標準と
東京証券取引所
26,076,717 26,076,717
普通株式 なる株式であり、単元
市場第一部
株式数は100株であり
ます。
26,076,717 26,076,717 - -
計
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残高
年月日
総数増減数 総数残高 増減額
(百万円) (百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2019年4月1日~
- 26,076 - 6,964 - 10,024
2019年6月30日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
す。
①【発行済株式】
2019年6月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
- - -
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
株主としての権利内容に制
完全議決権株式(自己株式等) 162,300 -
普通株式
限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他) 25,873,700 258,727
普通株式 同上
40,717 -
単元未満株式 普通株式 同上
26,076,717 - -
発行済株式総数
- 258,727 -
総株主の議決権
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有し
ていない株式が1,000株(議決権10個)及び証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれておりま
す。なお、「議決権の数」欄には、実質的に所有していない株式に係る議決権の数10個が含まれておらず、同機
構名義の株式に係る議決権の数1個が含まれております。
②【自己株式等】
2019年6月30日現在
自己名義所 他人名義所 所有株式数 発行済株式総数に
所有者の氏名又は
有株式数 有株式数 の合計 対する所有株式数
所有者の住所
名称
(株) (株) (株) の割合(%)
(自己株式)
愛知県豊橋市三弥町中原1-2 162,300 - 162,300 0.6
㈱アーレスティ
- 162,300 - 162,300 0.6
計
(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株あり、当該株式は
上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄に含めておりますが、「議決権の数」欄に
は含めておりません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019
年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
流動資産
4,028 4,270
現金及び預金
※2 22,382 ※2 19,937
受取手形及び売掛金
3,249 2,968
電子記録債権
3,463 3,087
商品及び製品
4,760 5,222
仕掛品
3,070 2,896
原材料及び貯蔵品
1,363 1,892
その他
△ 50 △ 51
貸倒引当金
42,267 40,224
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 14,816 14,733
機械装置及び運搬具(純額) 39,430 40,154
5,461 5,455
土地
8,982 8,893
建設仮勘定
その他(純額) 8,709 8,897
77,399 78,134
有形固定資産合計
無形固定資産 2,067 2,096
投資その他の資産
4,232 4,353
投資有価証券
2,278 2,361
その他
△ 24 △ 23
貸倒引当金
6,486 6,690
投資その他の資産合計
85,954 86,921
固定資産合計
128,222 127,146
資産合計
負債の部
流動負債
11,162 10,374
支払手形及び買掛金
7,522 6,749
電子記録債務
5,740 7,986
短期借入金
10,199 9,516
1年内返済予定の長期借入金
872 308
未払法人税等
2,143 2,662
賞与引当金
70 65
製品保証引当金
8,779 8,913
その他
流動負債合計 46,490 46,576
固定負債
14,798 13,255
長期借入金
154 143
長期未払金
2,949 2,972
退職給付に係る負債
2,535 2,618
その他
20,438 18,990
固定負債合計
66,928 65,566
負債合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
純資産の部
株主資本
6,964 6,964
資本金
10,206 10,206
資本剰余金
40,071 40,050
利益剰余金
△ 239 △ 306
自己株式
57,002 56,914
株主資本合計
その他の包括利益累計額
2,015 2,095
その他有価証券評価差額金
2,484 2,766
為替換算調整勘定
△ 397 △ 384
退職給付に係る調整累計額
4,102 4,477
その他の包括利益累計額合計
187 187
新株予約権
61,293 61,579
純資産合計
負債純資産合計 128,222 127,146
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
売上高 35,429 31,953
31,978 28,521
売上原価
3,451 3,431
売上総利益
2,854 2,855
販売費及び一般管理費
596 576
営業利益
営業外収益
21 28
受取利息
72 49
受取配当金
32 30
スクラップ売却益
28 16
その他
154 125
営業外収益合計
営業外費用
160 113
支払利息
87 37
為替差損
12 13
その他
260 164
営業外費用合計
490 537
経常利益
特別利益
7 0
固定資産売却益
301 -
投資有価証券売却益
10 42
補助金収入
318 42
特別利益合計
特別損失
33 58
固定資産除売却損
152 -
借入金繰上返済費用
186 58
特別損失合計
623 521
税金等調整前四半期純利益
637 426
法人税、住民税及び事業税
△ 790 △ 194
法人税等調整額
△ 152 232
法人税等合計
776 289
四半期純利益
776 289
親会社株主に帰属する四半期純利益
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四半期報告書
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
776 289
四半期純利益
その他の包括利益
△ 223 79
その他有価証券評価差額金
△ 925 281
為替換算調整勘定
11 13
退職給付に係る調整額
△ 1,136 374
その他の包括利益合計
△ 360 664
四半期包括利益
(内訳)
△ 360 664
親会社株主に係る四半期包括利益
- -
非支配株主に係る四半期包括利益
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四半期報告書
【注記事項】
(会計方針の変更)
(米国会計基準ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」の適用)
当第1四半期連結会計期間の期首より、米国基準を適用する米国子会社は、ASU第2014-09号「顧客との契約か
ら生じる収益」を適用しております。これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財
又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識しています。
なお、本基準の適用による当社グループの財政状態及び経営成績に与える影響は軽微であります。
(IFRS第16号「リース」の適用)
当第1四半期連結会計期間の期首より、当社グループは、日本基準を採用する当社及び国内子会社、並びに米
国基準を適用する米国子会社を除き、IFRS第16号「リース」を適用しております。これにより、借手は原則すべ
てのリースについて資産及び負債を認識することといたしました。
なお、本基準の適用による当社グループの財政状態及び経営成績に与える影響は軽微であります。
(四半期連結貸借対照表関係)
1.受取手形裏書譲渡高
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
受取手形裏書譲渡高 629 百万円 707 百万円
※2.四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が
四半期連結会計期間末残高に含まれております。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
受取手形 68百万円 78百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであり
ます。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
減価償却費 3,789百万円 3,710百万円
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月11日
普通株式 362 利益剰余金 14 2018年3月31日 2018年6月4日
取締役会決議
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月15日
普通株式 310 利益剰余金 12 2019年3月31日 2019年6月3日
取締役会決議
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント
ダイカスト事業 合計
アルミニ 完成品
ウム事業 事業
日本 北米 アジア
売上高
16,242 10,489 7,220 1,186 289 35,429
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高
968 1 535 1,327 1 2,834
又は振替高
17,211 10,490 7,756 2,513 291 38,263
計
セグメント利益又はセグメント
△ 64 390 322 25 △ 15 659
損失(△)
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)
( 単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 659
セグメント間取引消去 △62
四半期連結損益計算書の営業利益 596
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
報告セグメント
ダイカスト事業 合計
アルミニ 完成品
ウム事業 事業
日本 北米 アジア
売上高
15,142 9,029 5,810 1,025 945 31,953
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高
809 2 295 944 0 2,051
又は振替高
15,951 9,031 6,105 1,970 945 34,005
計
セグメント利益又はセグメント
△ 29 462 △ 63 67 48 485
損失(△)
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)
( 単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 485
セグメント間取引消去 90
四半期連結損益計算書の営業利益 576
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下
のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
(1)1株当たり四半期純利益 30円00銭 11円19銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 776 289
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
776 289
純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 25,867,356 25,887,633
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 29円68銭 11円06銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百
- -
万円)
普通株式増加数(株) 281,623 303,980
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
- -
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………310百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………12円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2019年6月3日
(注) 2019年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月6日
株式会社 アーレスティ
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士
京嶋 清兵衛 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
鈴木 健夫 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アーレ
スティの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019
年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーレスティ及び連結子会社の2019年6月30日現在の財
政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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