株式会社キムラタン 四半期報告書 第57期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

提出書類 四半期報告書-第57期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
提出日
提出者 株式会社キムラタン
カテゴリ 四半期報告書

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                                                             四半期報告書
    【表紙】

    【提出書類】               四半期報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

    【提出先】               近畿財務局長

    【提出日】               2019年8月6日

    【四半期会計期間】               第57期第1四半期(自            2019年4月1日         至   2019年6月30日)

    【会社名】               株式会社キムラタン

    【英訳名】               KIMURATAN CORPORATION

    【代表者の役職氏名】               代表取締役社長  清 川 浩 志

    【本店の所在の場所】               神戸市中央区加納町二丁目4番10号

                    水木ビルディング
    【電話番号】               078-806-8234(代表)
    【事務連絡者氏名】               常務取締役    木 村 裕 輔

    【最寄りの連絡場所】               神戸市中央区加納町二丁目4番10号

                    水木ビルディング
    【電話番号】               078-806-8234(代表)
    【事務連絡者氏名】               常務取締役    木 村 裕 輔

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                             四半期報告書
    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

                             第56期           第57期

             回次              第1四半期           第1四半期            第56期
                           連結累計期間           連結累計期間
                          自   2018年4月1日         自   2019年4月1日         自   2018年4月1日
            会計期間
                          至   2018年6月30日         至   2019年6月30日         至   2019年3月31日
     売上高                (千円)           918,325          1,067,104           4,042,615
     経常損失(△)                (千円)         △ 138,397          △ 144,889          △ 639,451

     親会社株主に帰属する四半期(当

                     (千円)         △ 141,870          △ 145,823          △ 654,402
     期)純損失(△)
     四半期包括利益又は包括利益                (千円)         △ 130,380          △ 155,691          △ 649,089

     純資産額                (千円)         1,102,167            909,805          1,065,497

     総資産額                (千円)         2,198,921           2,621,727           2,998,650

     1株当たり四半期(当期)純損失

                      (円)           △ 1.47          △ 1.31          △ 6.15
     金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                      (円)             ―           ―           ―
     四半期(当期)純利益金額
     自己資本比率                 (%)            49.6           34.3           35.2
     (注)   1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
          ておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四
          半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
    2  【事業の内容】

      当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要な変更はあ
     りません。
      また主要な関係会社についても異動はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【事業等のリスク】

      当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
     投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
     リスク」についての重要な変更はありません。
      継続企業の前提に関する重要事象等

      当社グループでは、前連結会計年度において、6期連続してマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、
     当四半期連結累計期間において、1億43百万円の営業損失及び1億45百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失を
     計上しております。
      当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
      当該事象を解消するための対応策については、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
     状況の分析」に記載のとおりでありますが、これらの対応策は実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する
     重要な不確実性が認められます。
    2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
     1 経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容
     (1)財政状態及び経営成績の状況
      当第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)におけるわが国経済は、企業の設備投資が
     底堅く推移しましたが、消費支出については消費マインドの悪化により基調判断は力強さを欠く状況となりました。
      アパレル業界においては、生活必需品の値上げなどから、消費者の衣料品に対する節約志向は依然として根強く、
     厳しい状況が続いております。
      このような状況の中、当社は、赤字体質から脱却し経営再建を果たしていくために                                       2019  年1月   18 日付で公表のとお

     り、当社筆頭株主である株式会社レゾンディレクションの代表者である清川浩志氏を新社長する人事を決定し                                                   、当第
     1四半期においては、新体制のもと新たに策定した経営再建計画である「事業計画2019-2020」の実行に取り組んでま
     いりました。
      当第1四半期連結累計期間の売上高は、既存アパレル事業ではBaby                                Plaza、BOBSONショップの既存店売上が低調に
     推移しましたが、ネット通販の販売が堅調に推移したことに加え、2019年3月に中西株式会社(以下、「中西」とい
     います。)の株式取得を実施し連結子会社化したことにより大幅な増収となりました。
      セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

     アパレル事業

      主力の   Baby  Plaza  の既存店ベースの売上高は、前年同期比                   8.6 %減と厳しい推移となりました。特に4月において例年
     より気温が低い日が続き、夏物の立ち上がりが遅れたことが主な減収要因となりました。
      BOBSON    ショップの既存店ベースの売上高は、前年同期比                       7.7 %減となりました。前期において在庫の消化が進んだ
     ことから、持ち越し在庫販売が前年同期実績を下回ることとなりました。一方で、夏物の品揃えの見直しを図った結
     果、当期夏物販売は、立ち上がりの遅れはあったものの第1四半期累計では伸長することができ、粗利率の改善に寄
     与するところとなりました。
      テナントショップでは既存店売上はアウトレット販売が低調であったことにより、前年同期比5                                            .7%減となりました
     が、前第2四半期以降の新規出店による店舗数増により、全店ベースでは30.8%増となりました。
      当第1四半期における出退店の実績はなく、当四半期末の店舗数は                               256  店舗となりました。
      以上の結果、      Baby  Plaza  、 BOBSON    ショップ及びテナントショップのショップ3業態の売上高は、前年同期比                                  6.7 %減
     の6億   55 百万円となりました。
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      ネット通販では、春物の販売が堅調に推移したことと、持ち越し在庫の販売を重点的に行ったことにより、売上高
     は前年同期比      11.9  %増の1億     86 百万円となりました。
      専門店卸においては、市況の厳しさから受注低迷が継続しており、売上高は前年同期比                                        46.9  %減の   19 百万円となりま
     した。
      以上に加え、      2019  年3月に子会社化した中西の売上高が純増となったことにより、アパレル事業の売上高は、前年
     同期比   16.6  %増の   10 億 57 百万円となりました。
     その他事業

      当社は、子育て応援企業をキーワードとして業容の拡大を図るべく、前期に開始した保育園事業に続き、保育施設
     等における安心・安全の確保に資するサービスを目指して、ウェアラブルIoT事業への参入も決定し「園児見守りソ
     リューション」の開発に着手しております。当四半期においては、                               2019  年6月に開催された「保育博              2019  」に園児見
     守りソリューションを出展しましたが、全国の保育施設からも非常に高い関心を得るところとなっております。
      全国の保育所への提供を通じて、安全性の向上と保育の質の向上に貢献するとともに、事業領域の拡大と本業アパ
     レル事業とのシナジー創出により、企業価値の回復・向上を目指してまいります。
      以上の結果、当四半期におけるその他事業の売上高は、保育事業の収入による                                      9 百万円(前年同期比13.5%減)と
     なりました。
     (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

     経営成績
      当第1四半期の売上高は、前年同期比16.2%増の10億67百万円となりました。連結子会社となった中西の売上高取
     り込みによる大幅な増収と、既存アパレル事業においてはネット通販の販売が堅調に推移したことによるものであり
     ます。
      売上総利益額は、売上増に伴い前年同期比15.5%増の5億41百万円となりましたが、売上総利益率は、前年同期と
     比べ0.3ポイント減の50.8%となりました。これは中西の連結子会社化により、全体に占める卸販売の割合が高まった
     ことによるものでありますが、既存アパレル事業においては、製造原価率の低減と持越し在庫削減により原価率の改
     善に一定の成果が見られました。
      販売費及び一般管理費につきましては、店舗運営体制の見直しによる経費削減やその他固定費削減に努めた結果、
     既存アパレル事業の販管費は前年同期比                   2.4 %減となりました。全体では中西の販管費が純増となったことと、その他
     事業のウェアラブル         IoT 事業関連の経費増により、前年同期比                  12.7  %増の6億     85 百万円となりました。
      以上の結果、当第1四半期の営業損失は1億43百万円(前年同期は営業損失1億38百万円)となり、経常損失は1
     億44百万円(前年同期は経常損失1億38百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億45百万円(前年同期は
     親会社株主に帰属する四半期純損失1億41百万円)となりました。
     財政状態

      当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、3億76百万円減少し26億21百万円となりまし
     た。主な減少は、受取手形及び売掛金2億60百万円、商品及び製品1億2百万円であります。
      負債は、前連結会計年度末と比べ、2億21百万円減少し17億11百万円となりました。主として借入金が1億37百万
     円、支払手形及び買掛金が69百万円減少しました。
      純資産は、前連結会計年度末と比べ、1億55百万円減少し9億9百万円となりました。親会社株主に帰属する四半
     期純損失1億45百万円による減少とその他の包括利益累計額の減少が主な要因です。
      以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の35.2%から34.3%となりました。
     (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

      当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
     (4)研究開発活動

      当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は146千円であります。
      なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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     2 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該事象を解消し、又は改善するための対応
      策
        当社グループでは、前連結会計年度において、6期連続してマイナスの営業キャッシュ・フローを計上してお
       り、また、当第1四半期連結累計期間において1億43百万円の営業損失及び1億44百万円の親会社株主に帰属する
       四半期純損失を計上しております。
        当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
        当社グループは、以下の対応策を着実に実行することで、当該状況を早期に解消し、業績及び財務体質の改善を
       目指してまいります。
      1.収益改善に向けた対応策

        当社はこのような状況を早期に解消し経営再建を果たしていくために、経営体制の刷新・強化を図り、新たに策
       定した経営再建計画である「事業計画                  2019-2020    」の実行に取り組んでおります。
        事業計画の策定と実行にあたり、全社員が行動の指針とすべきコア・バリュー(中核的価値観)として、“Sp
       eed”、“Change”、“Innovation”の3つを掲げ、これを全社で共有しております。事業計
       画推進の原動力として、特に「スピード」を重視することを日々徹底しながら、黒字化の達成に向け全員で邁進し
       てまいります
        事業戦略については、「短期戦略」と「中期戦略」を同時に実行することで、早期の黒字化の実現と将来の成長
       を目指してまいります。事業戦略の骨子は以下のとおりです。
      A.着手済みの短期戦略(            2019  年4月までに体制整備完了)

       ① 店舗運営体制の改革
         本社からのダイレクトな店舗運営、双方向の情報共有、きめ細かな店舗フォロー、スピード感ある実行によ
        り、「売れる店づくり」に取り組み、売上拡大を目指してまいります。
       ② 組織構造の改革
         2019  年2月に階層的な組織を排し、フラットかつダイレクトな組織構造へと改革を実施し、意思決定のス
        ピード化と生産性の向上を図り、経営再建の基盤といたします。
       ③ 経費削減
         エリアマネージャー体制の見直し、店舗採算管理の強化、費用対効果の検証の徹底等により、大幅な経費削
        減を実施いたします。
      B.  2019  年度短期戦略

       ① ブランド・リニュアル
         まず、日本製の新生児ブランド「愛情設計」について、よりスタイリッシュでライフスタイル提案型のブラ
        ンドへと全面リニュアルを実施し、新生児ブランドとしての確固たる地位を構築してまいります。また、トレ
        ンド性を重視した洗練されたアイテムを買い求め易い価格で提案する新ブランド                                     2019  年 9 月に立ち上げ、新たな
        顧客層の拡大により売上増を目指します。
       ② 粗利率の向上
         生産管理体制の強化や生産拠点の見直し等の施策により原価率の低減を図るとともに、プロパー販売の向上
        に努め、粗利率の向上を実現させてまいります。
       ③ 会員数の増加
         WebサイトやSNSなどを活用して顧客との接点を増やし、リアル店舗とECの連携によって、会員数の
        増加を図り、売上拡大につなげてまいります。
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      C.中期戦略
       ① M&A戦略
         2019  年3月8日に公表のとおり、              2019  年3月にベビー・子供服飾雑貨メーカーの中西株式会社を買収し、現
        在、シナジーの最大化に向けて取り組んでおりますが、今後も、同業他社とのシナジーと異業種への展開を視
        野に入れ、アパレル関連、子ども関連やファミリーをターゲットとする事業等のM&Aによる成長機会を追求
        していきます。
       ②ウェアラブルIoT事業
         現在、バイタルデータから独自のアルゴリズムで園児の体調を可視化した「園児見守りソリューション」の
        開発に取り組んでおりますが、安全・安心についての関心が高まる中、全国の保育所に展開し、保育所の安全
        性と保育の質の向上に貢献していきたいと考えております。
       ③ 海外戦略
         少子化による国内市場の縮小が避けられない状況下で、将来の成長のためには重要であり、今後、海外パー
        トナー・シップの再構築を目指してまいります。
        以上の取り組みについて、これまでにないスピード感をもって実行し、                                 2020  年3月期の黒字化と今後の成長を実

       現させるべく鋭意努力してまいります。
      2.財務体質の改善

       (1)在庫の削減とキャッシュ・フローの確保
         2017  年度までの3期間において在庫が大きく増加しキャッシュ・フローのマイナスを招いており、前期にお
        いては   Baby  Plaza  、 BOBSON    各店での持ち越し在庫の販売強化と商品仕入の適正なコントロールにより在庫の削
        減を図りました。        2019  年度以降も持ち越し在庫の販売強化に努めるとともに、仕入コントロールをさらに徹底
        し、キャッシュ・フローの確保を実現してまいります。
       (2)運転資金確保
         当社グループは、これまで、取引金融機関との緊密な関係維持に努めてまいりました。定期的に業績改善に
        向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考
        えております。
    3  【経営上の重要な契約等】

      当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第3   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    300,000,000

                 計                                   300,000,000

      ②  【発行済株式】

              第1四半期会計期間            提出日現在        上場金融商品取引所

        種類       末現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
              (2019年6月30日)          (2019年8月6日)          商品取引業協会名
                                  東京証券取引所
                                           単元株式は100株でありま
       普通株式          111,009,310          111,009,310
                                           す。
                                  市場第一部
        計         111,009,310          111,009,310           ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額       資本金残高
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                  (千株)       (千株)                     (千円)       (千円)
     2019年6月30日                 ―    111,009          ―   1,738,053           ―   1,056,135

     (5)  【大株主の状況】

       当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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     (6)  【議決権の状況】
       当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す
      ることができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
      ①  【発行済株式】
                                               2019年6月30日現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                     普通株式      8,700
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                              1,109,789              ―
                        110,978,900
                     普通株式      21,710
     単元未満株式                              ―      一単元(100株)未満の株式
     発行済株式総数                   111,009,310           ―              ―

     総株主の議決権                     ―         1,109,789              ―

     (注)   1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が105,500株(議決権1,055個)
          が含まれております。
        2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2019年6月30日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
    (自己保有株式)             神戸市中央区加納町二丁目
                                 8,700        ―    8,700         0.01
    株式会社キムラタン             4番10号
          計              ―          8,700        ―    8,700         0.01
    2  【役員の状況】

      前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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                                                             四半期報告書
    第4   【経理の状況】
    1.四半期連結財務諸表の作成方法について

      当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
     第64号)に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年
     6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
     いて、清稜監査法人による四半期レビューを受けております。
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                                                             四半期報告書
     1 【四半期連結財務諸表】
      (1)  【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年6月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                472,236              493,002
                                      ※  676,701
        受取手形及び売掛金                                              415,943
        電子記録債権                                 8,971              10,952
        有価証券                                13,534                 -
        商品及び製品                               1,347,767              1,244,846
        仕掛品                                  50              17
        原材料及び貯蔵品                                35,811              34,200
        その他                                65,092              75,922
                                        △ 6,666             △ 6,429
        貸倒引当金
        流動資産合計                               2,613,498              2,268,456
      固定資産
        有形固定資産                                260,921              269,357
        無形固定資産                                13,961              15,061
        投資その他の資産
         破産更生債権等                               19,806              20,081
         その他                              114,097               72,680
                                       △ 23,635             △ 23,910
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              110,268               68,851
        固定資産合計                                385,151              353,271
      資産合計                                2,998,650              2,621,727
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                128,000               58,561
        短期借入金                                306,615              246,637
        1年内返済予定の長期借入金                                285,611              265,361
        未払法人税等                                13,408               5,770
        ポイント引当金                                 8,000              8,400
        その他                                279,981              261,378
        流動負債合計                               1,021,615               846,108
      固定負債
        長期借入金                                904,511              847,121
        資産除去債務                                  424              425
                                         6,600              18,267
        その他
        固定負債合計                                911,536              865,813
      負債合計                                1,933,152              1,711,921
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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (2019年3月31日)              (2019年6月30日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,738,053              1,738,053
        資本剰余金                               1,056,135              1,056,135
        利益剰余金                              △ 1,744,286             △ 1,890,110
                                        △ 4,238             △ 4,238
        自己株式
        株主資本合計                               1,045,663               899,839
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                   -           △ 1,894
        繰延ヘッジ損益                                  590            △ 7,590
                                         9,974              10,181
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                10,565                697
      新株予約権                                  9,269              9,269
      純資産合計                                1,065,497               909,805
     負債純資産合計                                  2,998,650              2,621,727
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      (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
       【四半期連結損益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
     売上高                                   918,325             1,067,104
                                        449,294              525,226
     売上原価
     売上総利益                                   469,031              541,877
     販売費及び一般管理費                                   607,874              685,049
     営業損失(△)                                  △ 138,842             △ 143,171
     営業外収益
      受取利息                                    5              3
      受取配当金                                    10              19
      為替差益                                  1,011              1,364
                                         2,975              3,349
      その他
      営業外収益合計                                  4,001              4,736
     営業外費用
      支払利息                                  2,444              4,433
                                         1,111              2,021
      その他
      営業外費用合計                                  3,556              6,454
     経常損失(△)                                  △ 138,397             △ 144,889
     特別損失
      固定資産除却損
                                           0              -
                                         2,237                -
      本社移転費用
      特別損失合計                                  2,237                -
     税金等調整前四半期純損失(△)                                  △ 140,634             △ 144,889
     法人税等                                    1,236               933
     四半期純損失(△)                                  △ 141,870             △ 145,823
     親会社株主に帰属する四半期純損失(△)                                  △ 141,870             △ 145,823
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                                                             四半期報告書
       【四半期連結包括利益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                              前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2018年6月30日)               至 2019年6月30日)
     四半期純損失(△)                                  △ 141,870             △ 145,823
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                    -           △ 1,894
      繰延ヘッジ損益                                  12,033              △ 8,181
                                         △ 543              206
      為替換算調整勘定
      その他の包括利益合計                                  11,490              △ 9,868
     四半期包括利益                                  △ 130,380             △ 155,691
     (内訳)
      親会社株主に係る四半期包括利益                                △ 130,380             △ 155,691
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     【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
        当社グループでは、前連結会計年度において、6期連続してマイナスの営業キャッシュ・フローを計上してお
       り、また、当第1四半期連結累計期間において1億43百万円の営業損失及び1億45百万円の親会社株主に帰属する
       四半期純損失を計上しております。
        当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
        当社グループは、以下の対応策を着実に実行することで、当該状況を早期に解消し、業績及び財務体質の改善を
       目指してまいります。
       1.収益改善に向けた対応策

         当社はこのような状況を早期に解消し経営再建を果たしていくために、経営体制の刷新・強化を図り、新たに
        策定した経営再建計画である「事業計画                   2019-2020    」の実行に取り組んでおります。
         事業計画の策定と実行にあたり、全社員が行動の指針とすべきコア・バリュー(中核的価値観)として、“S
        peed”、“Change”、“Innovation”の3つを掲げ、これを全社で共有しております。事
        業計画推進の原動力として、特に「スピード」を重視することを日々徹底しながら、黒字化の達成に向け全員で
        邁進してまいります
         事業戦略については、「短期戦略」と「中期戦略」を同時に実行することで、早期の黒字化の実現と将来の成
        長を目指してまいります。事業戦略の骨子は以下のとおりです。
       A.着手済みの短期戦略(            2019  年4月までに体制整備完了)

        ① 店舗運営体制の改革
          本社からのダイレクトな店舗運営、双方向の情報共有、きめ細かな店舗フォロー、スピード感ある実行に
         より、「売れる店づくり」に取り組み、売上拡大を目指してまいります。
        ② 組織構造の改革
          2019  年2月に階層的な組織を排し、フラットかつダイレクトな組織構造へと改革を実施し、意思決定のス
         ピード化と生産性の向上を図り、経営再建の基盤といたします。
        ③ 経費削減
          エリアマネージャー体制の見直し、店舗採算管理の強化、費用対効果の検証の徹底等により、大幅な経費
         削減を実施いたします。
       B.  2019  年度短期戦略

        ① ブランド・リニュアル
          まず、日本製の新生児ブランド「愛情設計」について、よりスタイリッシュでライフスタイル提案型のブ
         ランドへと全面リニュアルを実施し、新生児ブランドとしての確固たる地位を構築してまいります。また、
         トレンド性を重視した洗練されたアイテムを買い求め易い価格で提案する新ブランド                                       2019  年 9 月に立ち上げ、
         新たな顧客層の拡大により売上増を目指します。
        ② 粗利率の向上
          生産管理体制の強化や生産拠点の見直し等の施策により原価率の低減を図るとともに、プロパー販売の向
         上に努め、粗利率の向上を実現させてまいります。
        ③ 会員数の増加
          WebサイトやSNSなどを活用して顧客との接点を増やし、リアル店舗とECの連携によって、会員数
         の増加を図り、売上拡大につなげてまいります。
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       C.中期戦略
        ① M&A戦略
          2019  年3月8日に公表のとおり、              2019  年3月にベビー・子供服飾雑貨メーカーの中西株式会社を買収し、
         現在、シナジーの最大化に向けて取り組んでおりますが、今後も、同業他社とのシナジーと異業種への展開
         を視野に入れ、アパレル関連、子ども関連やファミリーをターゲットとする事業等のM&Aによる成長機会
         を追求していきます。
        ②ウェアラブルIoT事業
          現在、バイタルデータから独自のアルゴリズムで園児の体調を可視化した「園児見守りソリューション」
         の開発に取り組んでおりますが、安全・安心についての関心が高まる中、全国の保育所に展開し、保育所の
         安全性と保育の質の向上に貢献していきたいと考えております。
        ③ 海外戦略
          少子化による国内市場の縮小が避けられない状況下で、将来の成長のためには重要であり、今後、海外
         パートナー・シップの再構築を目指してまいります。
        以上の取り組みについて、これまでにないスピード感をもって実行し、                                 2020  年3月期の黒字化と今後の成長を実

       現させるべく鋭意努力してまいります。
       2.財務体質の改善

       (1)在庫の削減とキャッシュ・フローの確保
         2017  年度までの3期間において在庫が大きく増加しキャッシュ・フローのマイナスを招いており、前期にお
        いては   Baby  Plaza  、 BOBSON    各店での持ち越し在庫の販売強化と商品仕入の適正なコントロールにより在庫の削
        減を図りました。        2019  年度以降も持ち越し在庫の販売強化に努めるとともに、仕入コントロールをさらに徹底
        し、キャッシュ・フローの確保を実現してまいります。
       (2)運転資金確保
         当社グループは、これまで、取引金融機関との緊密な関係維持に努めてまいりました。定期的に業績改善に
        向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考
        えております。
        しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

       れます。
        なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
       響を四半期連結財務諸表に反映していません。
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                                                             四半期報告書
      (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
       該当事項はありません。
      (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

       該当事項はありません。
      (四半期連結貸借対照表関係)

     ※   四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
       なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連
      結会計期間末残高に含まれております。
                         前連結会計年度                  当第1四半期連結会計期間

                         (2019年3月31日)                    (2019年6月30日)
       受取手形                     813千円                     ―千円
      (四半期連結損益計算書関係)

       前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 
      2019年4月1日 至 2019年6月30日)
       当社グループは事業の性質上、売上高に季節的変動があり、上半期(4月~9月)に比べ下半期(10月~3月)
      の売上高の割合が高くなります。
      (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

       当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
      期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                             前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間

                              (自    2018年4月1日            (自    2019年4月1日
                               至   2018年6月30日)            至   2019年6月30日)
       減価償却費                           5,875千円              7,559千円
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                                                             四半期報告書
      (株主資本等関係)
     前第1四半期連結累計期間(自                2018年4月1日         至   2018年6月30日)
     1.配当金支払額
       配当金の支払いはありません。
     2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日

      後となるもの
       該当事項はありません。
     3.株主資本の著しい変動

       株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
     当第1四半期連結累計期間(自                2019年4月1日         至   2019年6月30日)

     1.配当金支払額
       配当金の支払いはありません。
     2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日

      後となるもの
       該当事項はありません。
     3.株主資本の著しい変動

       株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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                                                             四半期報告書
      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    Ⅰ   前第1四半期連結累計期間(自                2018年4月1日         至   2018年6月30日)
     1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                  四半期連結損益
                                                   計算書計上額
                                                     (注)
                    アパレル事業           その他事業            計
     売上高

       外部顧客への売上高                   907,119           11,206          918,325          918,325

       セグメント間の内部
                           ―          ―          ―          ―
       売上高又は振替高
          計              907,119           11,206          918,325          918,325
     セグメント損失(△)                  △ 136,782          △ 2,059        △ 138,842         △ 138,842

     (注) セグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
    Ⅱ   当第1四半期連結累計期間(自                2019年4月1日         至   2019年6月30日)

     1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                  四半期連結損益
                                                   計算書計上額
                                                     (注)
                    アパレル事業           その他事業            計
     売上高

       外部顧客への売上高                  1,057,410            9,693        1,067,104          1,067,104

       セグメント間の内部
                           ―          ―          ―          ―
       売上高又は振替高
          計             1,057,410            9,693        1,067,104          1,067,104
     セグメント損失(△)                  △ 137,683          △ 5,488        △ 143,171         △ 143,171

     (注) セグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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                                                             四半期報告書
      (1株当たり情報)
       1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間             当第1四半期連結累計期間

                                (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                項目
                                 至   2018年6月30日)           至   2019年6月30日)
     (1)  1株当たり四半期純損失金額(△)
                                       △1円47銭             △1円31銭
         (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する
                                       △141,870             △145,823
       四半期純損失金額(△) (千円)
         普通株主に帰属しない金額(千円)                                       ―             ―
       普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                       △141,870             △145,823
       四半期純損失金額(△)(千円)
       普通株式の期中平均株式数(千株)
                                         96,300             111,000
     (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損
        失であるため記載しておりません。
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    2  【その他】
      該当事項はありません。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    2019年8月5日

    株式会社キムラタン
     取締役会      御中
                       清稜監査法人

                        代表社員

                                          田     中      伸      郎
                                   公認会計士                    印
                        業務執行社員
                                          大      西        彰

                        業務執行社員           公認会計士                    印
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キムラ

    タンの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6
    月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
    ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
    行った。
    四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
    表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
    る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
    拠して四半期レビューを行った。
     四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
    問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
    認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
    監査人の結論

     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
    められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キムラタン及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政
    状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
    の重要な点において認められなかった。
    強調事項

     継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前期において6期連続してマイナスの営業キャッ
    シュ・フローを計上しており、また、当期において1億43百万円の営業損失及び1億45百万円の親会社株主に帰属する
    四半期純損失を計上している状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況及び重要な不確実性が
    認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい
    る。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務
    諸表に反映されていない。
     当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
     (注)   1   上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2   XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 22/22



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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。