名鉄運輸株式会社 訂正有価証券報告書 第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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名鉄運輸株式会社(E04180)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和元年7月26日
【事業年度】 第86期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
【会社名】 名鉄運輸株式会社
【英訳名】 Meitetsu Transportation Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 内田 亙
【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵二丁目12番8号
【電話番号】 (052)935-5721(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 宮武 積
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵二丁目12番8号
【電話番号】 (052)935-5721(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 宮武 積
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和元年6月26日に提出いたしました第86期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)有価証券報告書の
記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
(2) 提出会社の経営指標等
第2 事業の状況
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
(財政状態)
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(5) 株式の保有状況
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
① 連結貸借対照表
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結包括利益計算書
③ 連結株主資本等変動計算書
注記事項
(連結包括利益計算書関係)
(リース取引関係)
2. オペレーティング・リース取引
(金融商品関係)
2. 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係)
1. その他有価証券
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(セグメント情報等)
3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
(1株当たり情報)
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2 財務諸表等
(1) 財務諸表
① 貸借対照表
③ 株主資本等変動計算書
注記事項
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(訂正前)
回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
決算年月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月
(略)
包括利益 (百万円) 2,500 4,828 5,512 3,530 2,693
純資産額 (百万円) 15,020 19,601 29,386 32,682 35,108
総資産額 (百万円) 80,483 84,736 93,371 95,863 94,098
1株当たり純資産額 (円) 583.09 773.31 4,385.28 4,879.70 5,243.78
(略)
自己資本比率 (%) 17.60 22.16 30.45 33.00 36.13
自己資本利益率 (%) 13.89 26.03 19.13 10.11 8.92
(略)
(略)
(訂正後)
回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
決算年月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月
(略)
包括利益 (百万円) 2,500 4,828 5,512 3,530 2,927
純資産額 (百万円) 15,020 19,601 29,386 32,682 35,343
総資産額 (百万円) 80,483 84,736 93,371 95,863 94,332
1株当たり純資産額 (円) 583.09 773.31 4,385.28 4,879.70 5,279.96
(略)
自己資本比率 (%) 17.60 22.16 30.45 33.00 36.29
自己資本利益率 (%) 13.89 26.03 19.13 10.11 8.89
(略)
(略)
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(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)
回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
決算年月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月
(略)
純資産額 (百万円) 10,329 13,227 20,876 22,578 24,038
総資産額 (百万円) 61,272 66,268 66,349 70,732 76,110
1株当たり純資産額 (円) 425.23 544.72 3,219.59 3,482.40 3,707.75
(略)
自己資本比率 (%) 16.86 19.96 31.46 31.92 31.58
自己資本利益率 (%) 10.43 26.16 16.38 8.12 8.54
(略)
(略)
(訂正後)
回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
決算年月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月 平成30年3月 平成31年3月
(略)
純資産額 (百万円) 10,329 13,227 20,876 22,578 24,272
総資産額 (百万円) 61,272 66,268 66,349 70,732 76,345
1株当たり純資産額 (円) 425.23 544.72 3,219.59 3,482.40 3,743.93
(略)
自己資本比率 (%) 16.86 19.96 31.46 31.92 31.79
自己資本利益率 (%) 10.43 26.16 16.38 8.12 8.50
(略)
(略)
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第2 【事業の状況】
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
(財政状態)
(訂正前)
当連結会計年度の資産合計は、前期に比べ 1,765百万円 減少して 94,098百万円 となりました。流動資産は同263
百万円増加して19,422百万円、固定資産は同 2,028百万円 減少して 74,676百万円 となりました。
流動資産増加の主な要因は、その他流動資産が178百万円増加したことなどであります。固定資産減少の主な要
因は、有形固定資産が1,470百万円減少したことなどであります。
負債合計は、前期に比べ4,191百万円減少して58,989百万円となりました。流動負債は同3,309百万円減少して
33,712百万円、固定負債は同881百万円減少して25,276百万円となりました。
リース債務を含む有利子負債は、前期に比べ3,396百万円減少して24,994百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度に比べ 2,425百万円 増加して 35,108百万円 となりました。これは、主として利益
剰余金が2,669百万円増加したことなどによります。
この結果、自己資本比率は、前期の33.00%から 36.13% となり、1株当たり純資産額は、前期の4,879.70円か
ら 5,243.78円 となりました。
(訂正後)
当連結会計年度の資産合計は、前期に比べ 1,530百万円 減少して 94,332百万円 となりました。流動資産は同263
百万円増加して19,422百万円、固定資産は同1 ,794百万円 減少して 74,910百万円 となりました。
流動資産増加の主な要因は、その他流動資産が178百万円増加したことなどであります。固定資産減少の主な要
因は、有形固定資産が1,470百万円減少したことなどであります。
負債合計は、前期に比べ4,191百万円減少して58,989百万円となりました。流動負債は同3,309百万円減少して
33,712百万円、固定負債は同881百万円減少して25,276百万円となりました。
リース債務を含む有利子負債は、前期に比べ3,396百万円減少して24,994百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度に比べ 2,660百万円 増加して 35,343百万円 となりました。これは、主として利益
剰余金が2,669百万円増加したことなどによります。
この結果、自己資本比率は、前期の33.00%から 36.29% となり、1株当たり純資産額は、前期の4,879.70円か
ら 5,279.96円 となりました。
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第4 【提出会社の状況】
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(5) 【株式の保有状況】
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(訂正前)
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
貸借対照表計上額の
銘柄数
(銘柄)
合計額(百万円)
非上場株式 23 200
非上場株式以外の株式 20 1,172
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当する銘柄はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当する銘柄はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
当事業年度 前事業年度
当社の株
保有目的、定量的な保有効果
株式数(株) 株式数(株)
銘柄 式の保有
及び株式数が増加した理由
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
の有無
(百万円) (百万円)
100,000 100,000
(保有目的)取引関係の円滑化
テルモ㈱ 無
(定量的な保有効果) (注)
338 559
(略)
(略)
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(訂正後)
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
貸借対照表計上額の
銘柄数
(銘柄)
合計額(百万円)
非上場株式 23 200
非上場株式以外の株式 20 1,510
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当する銘柄はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当する銘柄はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
当事業年度 前事業年度
当社の株
保有目的、定量的な保有効果
株式数(株) 株式数(株)
銘柄 式の保有
及び株式数が増加した理由
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
の有無
(百万円) (百万円)
100,000 100,000
(保有目的)取引関係の円滑化
テルモ㈱ 無
(定量的な保有効果) (注)
676 559
(略)
(略)
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第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(訂正前)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
投資その他の資産
2,539 2,035
※5 ※5
投資有価証券
長期貸付金 78 73
繰延税金資産 3,033 3,135
その他 2,466 2,566
△75 △75
貸倒引当金
投資その他の資産合計 8,041 7,735
固定資産合計 76,704 74,676
資産合計 95,863 94,098
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
純資産の部
株主資本
資本金 2,065 2,065
資本剰余金 6,034 6,034
利益剰余金 19,956 22,625
△28 △29
自己株式
株主資本合計 28,029 30,697
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 899 544
繰延ヘッジ損益 3 2
3,231 3,231
※4 ※4
土地再評価差額金
△525 △478
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 3,609 3,299
非支配株主持分 1,044 1,111
純資産合計 32,682 35,108
負債純資産合計 95,863 94,098
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(訂正後)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
投資その他の資産
2,539 2,373
※5 ※5
投資有価証券
長期貸付金 78 73
繰延税金資産 3,033 3,032
その他 2,466 2,566
△75 △75
貸倒引当金
投資その他の資産合計 8,041 7,969
固定資産合計 76,704 74,910
資産合計 95,863 94,332
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
純資産の部
株主資本
資本金 2,065 2,065
資本剰余金 6,034 6,034
利益剰余金 19,956 22,625
△28 △29
自己株式
株主資本合計 28,029 30,697
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 899 778
繰延ヘッジ損益 3 2
3,231 3,231
※4 ※4
土地再評価差額金
△525 △478
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 3,609 3,534
非支配株主持分 1,044 1,111
純資産合計 32,682 35,343
負債純資産合計 95,863 94,332
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結包括利益計算書】
(訂正前)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益 3,130 3,001
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 199 △358
繰延ヘッジ損益 2 △1
土地再評価差額金 △6 -
204 51
退職給付に係る調整額
400 △308
※1 ※1
その他の包括利益合計
包括利益 3,530 2,693
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 3,431 2,618
非支配株主に係る包括利益 98 74
(訂正後)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益 3,130 3,001
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 199 △123
繰延ヘッジ損益 2 △1
土地再評価差額金 △6 -
204 51
退職給付に係る調整額
400 △73
※1 ※1
その他の包括利益合計
包括利益 3,530 2,927
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 3,431 2,853
非支配株主に係る包括利益 98 74
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③【連結株主資本等変動計算書】
当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(訂正前)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 2,065 6,034 19,956 △28 28,029
当期変動額
剰余金の配当 △259 △259
親会社株主に帰属す
2,928 2,928
る当期純利益
自己株式の取得 △1 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額(純
額)
当期変動額合計 ― ― 2,669 △1 2,667
当期末残高 2,065 6,034 22,625 △29 30,697
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 土地再評価差額 退職給付に係る その他の包括利
繰延ヘッジ損益
評価差額金 金 調整累計額 益累計額合計
当期首残高 899 3 3,231 △525 3,609 1,044 32,682
当期変動額
剰余金の配当 △259
親会社株主に帰属す
2,928
る当期純利益
自己株式の取得 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △355 △1 ― 46 △309 67 △242
額)
当期変動額合計 △355 △1 ― 46 △309 67 2,425
当期末残高 544 2 3,231 △478 3,299 1,111 35,108
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(訂正後)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 2,065 6,034 19,956 △28 28,029
当期変動額
剰余金の配当 △259 △259
親会社株主に帰属す
2,928 2,928
る当期純利益
自己株式の取得 △1 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額(純
額)
当期変動額合計 ― ― 2,669 △1 2,667
当期末残高 2,065 6,034 22,625 △29 30,697
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 土地再評価差額 退職給付に係る その他の包括利
繰延ヘッジ損益
評価差額金 金 調整累計額 益累計額合計
当期首残高 899 3 3,231 △525 3,609 1,044 32,682
当期変動額
剰余金の配当 △259
親会社株主に帰属す
2,928
る当期純利益
自己株式の取得 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △120 △1 ― 46 △75 67 △7
額)
当期変動額合計 △120 △1 ― 46 △75 67 2,660
当期末残高 778 2 3,231 △478 3,534 1,111 35,343
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【注記事項】
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(訂正前)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額
284百万円 △513百万円
組替調整額 △2 〃 - 〃
税効果調整前
282百万円 △513百万円
△82 〃 155 〃
税効果額
その他有価証券評価差額金
199百万円 △358百万円
(略)
その他包括利益合計 400百万円 △308百万円
(訂正後)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額
284百万円 △175百万円
組替調整額 △2 〃 - 〃
税効果調整前
282百万円 △175百万円
△82 〃 51 〃
税効果額
その他有価証券評価差額金
199百万円 △123百万円
(略)
その他包括利益合計 400百万円 △73百万円
(リース取引関係)
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(訂正前)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1年内 65 105
1年超 377 626
合計 442 732
(訂正後)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1年内 105 105
1年超 736 626
合計 842 732
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(金融商品関係)
2.金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(訂正前)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(略)
(4) 投資有価証券
その他有価証券 1,485 1,485 ―
合計 19,641 19,641 ―
(略)
(略)
(訂正後)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(略)
(4) 投資有価証券
その他有価証券 1,823 1,823 ―
合計 19,979 19,979 ―
(略)
(略)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(訂正前)
連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1) 株式
1,464 699 764
連結貸借対照表計上額が
(略)
取得原価を超えるもの
小計 1,464 699 764
(略)
合計 1,485 723 761
(訂正後)
連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1) 株式
1,802 699 1,102
連結貸借対照表計上額が
(略)
取得原価を超えるもの
小計 1,802 699 1,102
(略)
合計 1,823 723 1,099
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(訂正前)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
繰延税金負債
(略)
その他有価証券評価差額 △352 〃 △197 〃
(略)
繰延税金負債合計 △1,300百万円 △1,124百万円
繰延税金資産(負債)の純額 2,774百万円 2,883百万円
繰延税金資産及び負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
固定資産-繰延税金資産
3,033百万円 3,135百万円
(略)
(略)
(訂正後)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
繰延税金負債
(略)
その他有価証券評価差額 △352 〃 △300 〃
(略)
繰延税金負債合計 △1,300百万円 △1,227百万円
繰延税金資産(負債)の純額 2,774百万円 2,780百万円
繰延税金資産及び負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
固定資産-繰延税金資産
3,033百万円 3,032百万円
(略)
(略)
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(訂正前)
(単位:百万円)
連結財務諸表
その他事業 調整額
計上額
物流関連事業 合計
(注) 1 (注) 2
(注) 3
(略)
セグメント資産 88,833 3,619 92,453 1,645 94,098
(略)
(注) (略)
2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。セグメント資産の調整額は、セグメント
間債権消去△168百万円及び各セグメントに帰属しない全社資産 1,835百万円 等であります。また、有形固
定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△78百万円は、セグメント間の設備投資額の消去であります。
(略)
(訂正後)
(単位:百万円)
連結財務諸表
その他事業 調整額
計上額
物流関連事業 合計
(注) 1 (注) 2
(注) 3
(略)
セグメント資産 89,171 3,619 92,791 1,541 94,332
(略)
(注) (略)
2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。セグメント資産の調整額は、セグメント
間債権消去△168百万円及び各セグメントに帰属しない全社資産 1,731百万円 等であります。また、有形固
定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△78百万円は、セグメント間の設備投資額の消去であります。
(略)
(1株当たり情報)
(訂正前)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 4,879円70銭 5,243円78銭
(略)
(略)
(訂正後)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 4,879円70銭 5,279円96銭
(略)
(略)
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2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
(訂正前)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
投資その他の資産
投資有価証券 1,678 1,296
関係会社株式 9,093 9,093
長期貸付金 73 69
差入保証金 1,008 1,012
繰延税金資産 1,106 1,238
その他 139 221
△18 △19
貸倒引当金
投資その他の資産合計 13,082 12,911
固定資産合計 55,309 57,545
資産合計 70,732 76,110
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
純資産の部
株主資本
資本金 2,065 2,065
資本剰余金
資本準備金 4,497 4,497
1,534 1,534
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,032 6,032
利益剰余金
利益準備金 43 43
その他利益剰余金
資産圧縮積立金 703 674
10,151 11,911
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 10,898 12,629
自己株式 △28 △29
株主資本合計 18,968 20,698
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 734 465
繰延ヘッジ損益 3 2
2,872 2,872
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 3,610 3,339
純資産合計 22,578 24,038
負債純資産合計 70,732 76,110
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(訂正後)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
投資その他の資産
投資有価証券 1,678 1,634
関係会社株式 9,093 9,093
長期貸付金 73 69
差入保証金 1,008 1,012
繰延税金資産 1,106 1,134
その他 139 221
△18 △19
貸倒引当金
投資その他の資産合計 13,082 13,145
固定資産合計 55,309 57,779
資産合計 70,732 76,345
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
純資産の部
株主資本
資本金 2,065 2,065
資本剰余金
資本準備金 4,497 4,497
1,534 1,534
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,032 6,032
利益剰余金
利益準備金 43 43
その他利益剰余金
資産圧縮積立金 703 674
繰越利益剰余金 10,151 11,911
利益剰余金合計 10,898 12,629
自己株式 △28 △29
株主資本合計 18,968 20,698
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 734 699
繰延ヘッジ損益 3 2
2,872 2,872
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 3,610 3,574
純資産合計 22,578 24,272
負債純資産合計 70,732 76,345
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③【株主資本等変動計算書】
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(訂正前)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本剰 資本剰余金合 利益剰余金合
資本準備金 利益準備金
資産圧縮積立 繰越利益剰余
余金 計 計
金 金
当期首残高 2,065 4,497 1,534 6,032 43 703 10,151 10,898
当期変動額
剰余金の配当 △259 △259
当期純利益 1,990 1,990
資産圧縮積立金の取
△28 28 -
崩
自己株式の取得
株主資本以外の項目
の当期変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - △28 1,759 1,730
当期末残高 2,065 4,497 1,534 6,032 43 674 11,911 12,629
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 繰延ヘッジ損 土地再評価差 評価・換算差
自己株式 株主資本合計
券評価差額金 益 額金 額等合計
当期首残高 △28 18,968 734 3 2,872 3,610 22,578
当期変動額
剰余金の配当 △259 △259
当期純利益 1,990 1,990
資産圧縮積立金の取
- -
崩
自己株式の取得 △1 △1 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △269 △1 - △270 △270
額)
当期変動額合計 △1 1,729 △269 △1 - △270 1,459
当期末残高 △29 20,698 465 2 2,872 3,339 24,038
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(訂正後)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本剰 資本剰余金合 利益剰余金合
資本準備金 利益準備金
資産圧縮積立 繰越利益剰余
余金 計 計
金 金
当期首残高 2,065 4,497 1,534 6,032 43 703 10,151 10,898
当期変動額
剰余金の配当 △259 △259
当期純利益 1,990 1,990
資産圧縮積立金の取
△28 28 -
崩
自己株式の取得
株主資本以外の項目
の当期変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - △28 1,759 1,730
当期末残高 2,065 4,497 1,534 6,032 43 674 11,911 12,629
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 繰延ヘッジ損 土地再評価差 評価・換算差
自己株式 株主資本合計
券評価差額金 益 額金 額等合計
当期首残高 △28 18,968 734 3 2,872 3,610 22,578
当期変動額
剰余金の配当 △259 △259
当期純利益 1,990 1,990
資産圧縮積立金の取
- -
崩
自己株式の取得 △1 △1 △1
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △34 △1 - △35 △35
額)
当期変動額合計 △1 1,729 △34 △1 - △35 1,693
当期末残高 △29 20,698 699 2 2,872 3,574 24,272
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【注記事項】
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(訂正前)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
繰延税金負債
(略)
△269 〃 △156 〃
その他有価証券評価差額
(略)
繰延税金負債合計 △653百万円 △525百万円
繰延税金資産(負債)の純額 1,106百万円 1,238百万円
(訂正後)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
(略)
繰延税金負債
(略)
△269 〃 △259 〃
その他有価証券評価差額
(略)
繰延税金負債合計 △653百万円 △628百万円
繰延税金資産(負債)の純額 1,106百万円 1,134百万円
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