西日本鉄道株式会社 四半期報告書 第180期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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西日本鉄道株式会社(E04110)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【四半期会計期間】 第180期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 西日本鉄道株式会社
【英訳名】 Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 倉 富 純 男
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号
【電話番号】 (092)734-1553
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス部課長 沖 本 浩 司
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目2番5号 毎日日本橋ビル5階
西日本鉄道株式会社東京事務所
【電話番号】 (03)6741-9000
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 山 口 剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第179期 第180期
回次 第1四半期 第1四半期 第179期
連結累計期間 連結累計期間
自 2018年4月1日 自 2018年4月1日
自 2019年4月1日
会計期間
至 2018年6月30日 至 2019年3月31日
至 2019年6月30日
営業収益 (百万円) 90,055 92,404 396,835
経常利益 (百万円) 4,058 4,046 19,273
親会社株主に帰属する
(百万円) 2,276 2,115 6,330
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,583 1,031 1,453
純資産額 (百万円) 182,371 181,068 181,512
総資産額 (百万円) 566,723 615,498 622,744
1株当たり四半期(当期)
(円) 28.88 26.83 80.28
純利益
潜在株式調整後1株当たり
(円) 28.76 26.73 79.98
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 31.5 28.5 28.3
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
いません。
2.営業収益には、消費税等は含まれていません。
3. 当社は、役員向け株式報酬制度を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自己株式として処理してい
ます。このため、1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益の算定
にあたっては、当該株式数を控除する自己株式に含めて「普通株式の期中平均株式数」を算定しています。
2 【事業の内容】
当社グループは、当社、子会社81社及び関連会社25社で構成されています。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等はありません。また、前事業年度の有価証券報告
書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績
(連結経営成績)
前第1四半期
当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円)
(百万円)
営業収益 90,055 92,404 2,348 2.6
営業利益 4,398 4,199 △199 △4.5
経常利益 4,058 4,046 △11 △0.3
親会社株主に帰属
2,115
2,276 △160 △7.1
する四半期純利益
当第1四半期連結累計期間につきましては、国際物流事業での連結子会社の増加や、ホテル事業での前期の新規
ホテルや改装ホテルの寄与などにより、営業収益は924億4百万円(前年同期比 2.6%増)となりました。
営業利益は、住宅事業での販売費用の増加などにより、41億9千9百万円(前年同期比 4.5%減)となりまし
た。
経常利益は、40億4千6百万円(前年同期比 0.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、21億1千5百
万円(前年同期比 7.1%減)となりました。
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各セグメントの業績は次のとおりです。
当第1四半期連結会計期間の期首に、会社分割を伴う連結子会社の組織再編を実施し、一部連結子会社におい
て、セグメントの区分を変更しています。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、当該変更後の区分に基づき作成したものを開示
しています。
営 業 収 益
営業利益又は営業損失(△)
前第1四半期 前第1四半期
当第1四半期 当第1四半期
セグメントの名称
増減率 増減率
連結累計期間 連結累計期間
連結累計期間 連結累計期間
(%) (%)
(百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
運輸業 22,111 22,198 0.4 1,746 1,668 △4.5
不動産業 11,244 11,582 3.0 1,500 1,130 △24.6
流通業 18,932 19,117 1.0 34 127 269.0
物流業 24,629 25,797 4.7 799 814 1.9
レジャー・サービス業 10,816 11,392 5.3 472 471 △0.2
計 87,734 90,088 2.7 4,553 4,212 △7.5
その他 9,242 9,735 5.3 △42 36 -
調整額 △6,921 △7,420 - △112 △50 -
92,404 4,199
合計 90,055 2.6 4,398 △4.5
なお、「第2 事業の状況」について、特に記載のない限り消費税等抜きで記載しています。
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(セグメント別概況)
① 運輸業
バス事業で貸切バスの稼働減などによる減収があった一方、鉄道事業で太宰府駅の旅客の増加などもあり、運
輸業の営業収益は221億9千8百万円(前年同期比 0.4%増)となりました。
営業利益は、バス事業の減収に加え、鉄道事業での減価償却費の増加などもあり、16億6千8百万円(前年同
期比 4.5%減)となりました。
なお、旅客人員は鉄道事業で 2.0%増(前年同期比)、バス事業(乗合)で 0.8%減(前年同期比)となりま
した。
業種別営業成績
前第1四半期
当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円)
(百万円)
営業収益 22,111 22,198 86 0.4
鉄道事業 5,726 5,949 223 3.9
バス事業 15,942 15,406 △536 △3.4
タクシー事業 1,058 985 △72 △6.9
運輸関連事業 1,878 2,088 209 11.2
消去 △2,493 △2,230 263 -
1,668
営業利益 1,746 △78 △4.5
※バス事業の内部取引を除くと1.5%の減となります。
② 不動産業
賃貸事業で福岡ビル閉館に伴う減収があった一方、住宅事業での「ブラントン大濠公園」などの分譲マンショ
ン販売区画数の増加などにより、不動産業の営業収益は、115億8千2百万円(前年同期比 3.0%増)となりまし
た。
営業利益は、住宅事業での販売費用の増加などにより、11億3千万円(前年同期比 24.6%減)となりました。
なお、分譲販売区画数は55区画(前年同期比 7区画増)となりました。
業種別営業成績
前第1四半期 当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円) (百万円)
営業収益 11,244 11,582 337 3.0
賃貸事業 6,552 6,431 △121 △1.8
住宅事業 2,459 2,993 534 21.7
その他不動産事業 3,058 2,979 △78 △2.6
消去 △825 △822 3 -
1,130
営業利益 1,500 △369 △24.6
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③ 流通業
生活雑貨販売業での「イオンモール熊本店」(2018年7月開業)などの新規店舗の寄与や、ストア事業で前期
に建て替えた店舗の寄与などにより、営業収益は191億1千7百万円(前年同期比 1.0%増)、営業利益は1億2
千7百万円(前年同期比 269.0%増)となりました。
業種別営業成績
前第1四半期
当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円)
(百万円)
営業収益 18,932 19,117 185 1.0
ストア事業 17,824 17,880 55 0.3
生活雑貨販売業 1,107 1,237 129 11.7
127
営業利益 34 93 269.0
④ 物流業
国際物流事業で米中通商問題の影響などにより日本発アジア向けの航空輸出取扱高が減少した一方、前期に子
会社化したNNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE SASの寄与などにより、物流業の営業収益は257億9千7百万円(前年
同期比 4.7%増)、営業利益は、8億1千4百万円(前年同期比 1.9%増)となりました。
国際貨物取扱高は、航空輸出で 5.5%減(前年同期比)、航空輸入で 7.9%減(前年同期比)、海運輸出で
21.0%増(前年同期比)、海運輸入で 17.6%増(前年同期比)となりました。
業種別営業成績
前第1四半期
当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円)
(百万円)
営業収益 24,629 25,797 1,168 4.7
国際物流事業 25,149 26,135 985 3.9
国内物流事業 2,677 2,673 △3 △0.1
消去 △3,196 △3,011 185 -
814
営業利益 799 15 1.9
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⑤ レジャー・サービス業
ホテル事業で前期にリニューアルオープンした「ソラリア西鉄ホテル福岡」や、新規開業した「西鉄ホテルク
ルーム名古屋」(2019年1月開業)の寄与などにより、レジャー・サービス業の営業収益は113億9千2百万円
(前年同期比 5.3%増)となりました。
営業利益は、ホテル事業での開発費用の増加や、旅行事業での海外旅行取扱高の減少などもあり、4億7千1
百万円(前年同期比 0.2%減)となりました。
業種別営業成績
前第1四半期
当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円)
(百万円)
営業収益 10,816 11,392 576 5.3
ホテル事業 6,927 8,671 1,743 25.2
旅行事業 973 850 △123 △12.7
娯楽事業 1,231 1,289 57 4.7
飲食事業 950 933 △16 △1.7
広告事業 1,475 1,486 11 0.8
その他サービス事業 1,698 1,875 177 10.4
消去 △2,440 △3,714 △1,273 -
471
営業利益 472 △0 △0.2
※ホテル事業の内部取引を除くと9.1%の増となります。
⑥ その他
建設関連事業における受注増などにより、その他の営業収益は97億3千5百万円(前年同期比 5.3%増)、営
業利益は3千6百万円(前年同期は営業損失4千2百万円)となりました。
業種別営業成績
前第1四半期
当第1四半期
増減額 増減率
連結累計期間
連結累計期間
(百万円) (%)
(百万円)
(百万円)
営業収益 9,242 9,735 492 5.3
ICカード事業 209 223 13 6.6
車両整備関連事業 4,815 4,678 △136 △2.8
建設関連事業 3,199 3,755 555 17.4
金属リサイクル事業 1,229 1,206 △22 △1.9
消去 △211 △128 82 -
36
営業利益 △42 79 -
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(2) 財政状態
当第1四半期
前連結会計年度
増減額
連結会計年度
2019年3月末
2019年6月末 (百万円)
(百万円)
(百万円)
資産合計 622,744 615,498 △7,246
負債合計 441,232 434,429 △6,803
純資産合計 181,512 181,068 △443
259,865
社債及び借入金 248,161 11,703
(資産)
資産は、現金及び預金や、販売土地及び建物が増加した一方、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計
年度末に比べ72億4千6百万円減少し、6,154億9千8百万円となりました。
(負債)
負債は、社債が増加した一方、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ68億3百万円減少
し、4,344億2千9百万円となりました。
(純資産)
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金が増加した一方、その他有価証券評価
差額金の減少等により、前連結会計年度末に比べ4億4千3百万円減少し、1,810億6千8百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た
に生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会
社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価
値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考
えます。
当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する
ものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案につ
いての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白
な侵害をもたらすおそれがあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくあ
りません。
当社株式の買付けを行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるの
でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の
企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配す
る者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることによ
り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
② 基本方針実現のための取組みの具体的内容の概要
ア.基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
変化の激しい時代にあって、当社が企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくためには、地域の交通機関
として利用者および地域社会に支持され、より存在感のある企業グループとして発展していくことが必要です。
そのために、当社は、「『出逢いをつくり、期待をはこぶ』事業を通して、“あんしん”と“かいてき”と“と
きめき”を提供しつづけ、地域とともに歩み、ともに発展します。」という「にしてつグループの企業理念」に
基づき、①お客さまの期待に応え、何より安全で、良質なサービスを提供し続けていくこと、②人間性を尊重
し、人を活かし育む「人を活かす経営」を実践していくこと、③時代の要請を的確にとらえ、社会の共感を得ら
れる新しい事業価値を創造していくこと、④個性や自立性を尊重し、連携、協働しあってグループの総合力を発
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揮していくことに努めております。
当社は、2016年3月に策定した長期ビジョン「にしてつグループまち夢ビジョン2025」において、「にしてつ
グループの企業理念」のもと10年後に目指すグループ像として長期的な経営の方向性を描いており、中核エリア
である福岡において「交通」や「まちづくり」等地域マーケットビジネスを深化させ、まちの発展をけん引する
とともに、重点開拓エリアであるアジアにおいて地域マーケットビジネスのさらなる開拓を進め、国際物流ビジ
ネスと併せてグローバルビジネスの拡大を目指しております。
長期ビジョンの実現に向けた第二ステップとして、2019年2月に第15次中期経営計画(2019~2021年度)を策
定しました。本計画では、主題を「未来を見据えた強固な基盤づくり~Envisioning the future and building ▶
solid foundation~」とし、福ビル街区建替プロジェクトをはじめとした複数の大型開発プロジェクトを着実に
推進するとともに、それらを支える既存事業の収益力強化、成長エリアでの収益源の獲得等、安定的な収益の確
保に取り組み、未来に向かって持続的成長を実現できる強固な基盤づくりを進めてまいります。本計画の重点戦
略として、①アジアで最も創造的な都市「福岡」の中核となる新たな拠点づくり、②グループ一体となった沿線
の魅力向上と観光インバウンド需要の取り込み、③アジア・首都圏など成長エリアへの積極展開による新たな収
益源の獲得、④国際物流事業の更なる強化、⑤未来を見据えた既存事業の収益力強化、⑥グループ総合力の発揮
による新たな価値創造、⑦持続的な成長を実現するための企業風土改革の7つを掲げております。長期ビジョン
の目標達成に向け、当社グループ一丸となって総合力を発揮することで、更なる成長に向けて挑戦を続けてまい
ります。
そのほか、当社は、重要な業務執行の決定を幅広く社長執行役員へ委任することを通じて、迅速な意思決定を
実現するとともに業務執行に対する取締役会の監督機能を強化すること、取締役会において議決権を有する監査
等委員が監査を行うことにより監査の実効性を高めることが、当社の企業価値向上のために有効であるとの考え
のもと、監査等委員会設置会社を採用しております。業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役を3名(う
ち監査等委員である取締役1名)選任し、当社経営に対する監督・監視機能の充実を図るなど、コーポレートガ
バナンスの一層の強化を図っております。
イ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた
めの取組みの概要
当社は、2018年5月9日開催の取締役会において、株主の皆様の承認を条件として、「当社株式の大量取得行
為に関する対応策」を従前の内容を一部改定のうえ更新することを決議し、同年6月28日開催の第178期定時株主
総会(以下「第178期定時株主総会」といいます。)において、当該対応策を更新することの承認を得ております
(以下、変更後の当該対応策を「本プラン」といいます。)。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株券等の
大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本
プランは、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役
会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するた
めに必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としてい
ます。
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、
上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、
当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等に
よる権利行使は原則として認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新
株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令および当社
定款の下でとりうる合理的な施策を実施します。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買収者以外の株
主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、約2分の1まで希釈化される
可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の
恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その
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客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株
主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保することとし
ております。
本プランの有効期間は、原則として、第178期定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までです。
③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
当社のにしてつグループまち夢ビジョン2025、第15次中期経営計画およびコーポレートガバナンスの強化のた
めの上記施策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策と
して策定されたものであり、まさに上記基本方針の実現に資するものです。したがって、これらの取組みは、上
記基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも
のではありません。
また、本プランは、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
保・向上させる目的をもって導入されたものであり、同じく上記基本方針に沿うものです。さらに、本プラン
は、「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を全て充
足していること、第178期定時株主総会において株主の承認を得たうえ更新されたものであること、本プランの発
動に際しての実質的な判断は、経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会により行われる
こと、独立委員会は当社の費用で独立した第三者専門家等の助言を受けることができるものとされていること、
本プランの内容として発動に関する合理的かつ客観的な要件が設定されていること、有効期間が約3年間と定め
られたうえ、当社株主総会により廃止できるものとされていること、監査等委員会設置会社では、監査等委員で
ない取締役の任期は1年と定められていること等により、その公正性・客観性が担保されております。したがっ
て、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではありません。
(4) 研究開発活動
特記すべき事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 200,000,000
計 200,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間末 提出日現在 上場金融商品取引所名
種類 現在発行数(株) 発行数(株) 又は登録認可金融 内容
(2019年6月30日) (2019年8月9日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
普通株式 79,360,186 79,360,186 (市場第一部) 単元株式数は100株です。
福岡証券取引所
計 79,360,186 79,360,186 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年 4月1日~
- 79,360 - 26,157 - 12,914
2019年 6月30日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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四半期報告書
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 383,900
普通株式 78,688,200
完全議決権株式(その他) 786,882 ―
普通株式 288,086
単元未満株式 ― 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 79,360,186 ― ―
総株主の議決権 ― 786,882 ―
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式115,100株(議決
権の数1,151個)が含まれています。
② 【自己株式等】
2019年6月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式)
福岡市博多区博多駅前三
西日本鉄道株式会社
383,900 ― 383,900 0.48
丁目5番7号
計 ― 383,900 ― 383,900 0.48
(注) 役員向け株式給付信託が所有する当社株式115,100株は、上記自己保有株式には含まれていません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
第64号)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表
について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 26,391 32,618
※2 51,114 ※2 33,207
受取手形及び売掛金
販売土地及び建物 47,253 51,487
商品及び製品 4,155 4,467
仕掛品 1,055 1,421
原材料及び貯蔵品 1,958 1,957
その他 9,004 9,712
△ 223 △ 182
貸倒引当金
流動資産合計 140,709 134,690
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 175,169 174,919
機械装置及び運搬具(純額) 23,893 22,467
土地 128,464 128,478
建設仮勘定 64,002 64,875
8,343 7,977
その他(純額)
有形固定資産合計 399,873 398,717
無形固定資産
のれん 1,498 1,395
4,944 4,818
その他
無形固定資産合計 6,442 6,213
投資その他の資産
投資有価証券 51,737 49,480
退職給付に係る資産 3,314 3,349
繰延税金資産 11,219 12,310
その他 9,872 11,152
△ 425 △ 415
貸倒引当金
投資その他の資産合計 75,718 75,876
固定資産合計 482,034 480,808
資産合計 622,744 615,498
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
負債の部
流動負債
※2 59,746 ※2 36,412
支払手形及び買掛金
短期借入金 36,227 36,032
未払消費税等 911 2,282
未払法人税等 2,988 1,728
前受金 46,972 47,742
賞与引当金 6,228 9,323
その他の引当金 260 146
21,554 23,879
その他
流動負債合計 174,889 157,547
固定負債
社債 94,000 109,000
長期借入金 117,934 114,832
繰延税金負債 1,140 1,067
その他の引当金 671 674
退職給付に係る負債 24,020 23,368
長期預り保証金 25,119 24,553
3,455 3,385
その他
固定負債合計 266,343 276,882
負債合計 441,232 434,429
純資産の部
株主資本
資本金 26,157 26,157
資本剰余金 12,622 12,622
利益剰余金 130,600 131,378
△ 1,037 △ 1,031
自己株式
株主資本合計 168,342 169,127
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 9,292 8,017
繰延ヘッジ損益 △ 1,230 △ 1,547
為替換算調整勘定 △ 327 △ 192
△ 91 153
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 7,643 6,431
新株予約権 471 470
非支配株主持分 5,055 5,039
純資産合計 181,512 181,068
負債純資産合計 622,744 615,498
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
営業収益 90,055 92,404
営業費
運輸業等営業費及び売上原価 78,290 80,386
7,366 7,818
販売費及び一般管理費
営業費合計 85,657 88,204
営業利益 4,398 4,199
営業外収益
受取利息 8 10
受取配当金 407 359
170 263
雑収入
営業外収益合計 587 632
営業外費用
支払利息 435 410
持分法による投資損失 337 210
154 163
雑支出
営業外費用合計 927 785
経常利益 4,058 4,046
特別利益
固定資産売却益 0 41
受託工事金受入額 - 1
工事負担金等受入額 921 292
25 9
その他
特別利益合計 947 344
特別損失
固定資産圧縮損 912 275
固定資産除却損 99 278
福ビル街区建替関連費用 42 266
75 ▶
その他
特別損失合計 1,130 824
税金等調整前四半期純利益 3,875 3,566
法人税、住民税及び事業税
2,349 2,069
△ 856 △ 731
法人税等調整額
法人税等合計 1,492 1,338
四半期純利益 2,382 2,228
非支配株主に帰属する四半期純利益 106 112
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,276 2,115
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四半期報告書
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
四半期純利益 2,382 2,228
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 682 △ 1,266
繰延ヘッジ損益 ▶ △ 2
為替換算調整勘定 △ 541 93
退職給付に係る調整額 70 244
△ 15 △ 266
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 200 △ 1,196
四半期包括利益 2,583 1,031
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 2,528 904
非支配株主に係る四半期包括利益 54 126
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 保証債務等
当社グループは下記の会社等の借入金及び営業取引に係わる債務に対し、次のとおり保証及び保証予約等を行っ
ています。
(保証債務)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
福岡エアポートホールディングス㈱ 5,917 百万円 5,917 百万円
SOUTHGATE JOINT STOCK COMPANY
- 百万円 815 百万円
NNH MIZUKI JOINT STOCK COMPANY
721 百万円 700 百万円
新栄町商店街振興組合 125 百万円 125 百万円
合計 6,765 百万円 7,559 百万円
(保証予約等)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
西日本鉄道住宅会 2 百万円 1 百万円
※2 期末日満期手形の処理
当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、四半期連結会計期間末日満期手形について
は、満期日に決済が行われたものとして処理しており、その金額は次のとおりです。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
受取手形 114 百万円 138 百万円
支払手形 233 百万円 513 百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期
連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のと
おりです。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
減価償却費 4,704 百万円 4,990 百万円
のれんの償却額 79 百万円 81 百万円
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四半期報告書
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
配当金支払額
株式の 配当金の総額 1株当たり
決議 基準日 効力発生日 配当の原資
種類 (百万円) 配当額(円)
2018年6月28日
普通株式 1,381 17.50 2018年3月31日 2018年6月29日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 配当金の総額には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式に対する配当金2百万円を含めています。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
配当金支払額
株式の 配当金の総額 1株当たり
決議 基準日 効力発生日 配当の原資
種類 (百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 1,382 17.50 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 配当金の総額には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式に対する配当金2百万円を含めています。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他
損益計算書
調整額
レジャー・
(注)
運輸業 不動産業 流通業 物流業 計
計上額
サービス業
営業収益 22,111 11,244 18,932 24,629 10,816 87,734 9,242 △ 6,921 90,055
セグメント利益
1,746 1,500 34 799 472 4,553 △ 42 △ 112 4,398
又は損失(△)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ICカード事業、車両整備関連事業、
建設関連事業及び金属リサイクル事業を含んでいます。
※前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、連結子会社の組織再編に伴い変更後の区分に基づ
き作成したものを開示しています。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 4,553
「その他」の区分の利益 △42
セグメント間取引消去 131
全社費用(注) △244
四半期連結損益計算書の営業利益 4,398
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理費です。
※前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、連結子会社の組織再編に伴い変更後の区分に基
づき作成したものを開示しています。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他
損益計算書
調整額
レジャー・
(注)
運輸業 不動産業 流通業 物流業 計
計上額
サービス業
営業収益 22,198 11,582 19,117 25,797 11,392 90,088 9,735 △ 7,420 92,404
セグメント利益
1,668 1,130 127 814 471 4,212 36 △ 50 4,199
又は損失(△)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ICカード事業、車両整備関連事業、
建設関連事業及び金属リサイクル事業を含んでいます。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 4,212
「その他」の区分の利益 36
セグメント間取引消去 127
全社費用(注) △177
四半期連結損益計算書の営業利益 4,199
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理費です。
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四半期報告書
3 報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間の期首に、グループ経営の更なる効率化を図るため、会社分割を伴う組織再編を実施いた
しました。この組織再編に伴って、西鉄エンジニアリング㈱(旧西鉄テクノサービス㈱)を従来の「その他」セグメン
トから「運輸業」セグメントに変更しています。
あわせて、「その他」セグメントの㈱西鉄グリーン土木および西鉄電設工業㈱の一部組織を西鉄エンジニアリング㈱
に、西鉄エンジニアリング㈱の一部組織を「レジャー・サービス業」セグメントの西鉄情報システム㈱へ移管していま
す。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、当該変更後の区分に基づき作成したものを開示して
います。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、
以下のとおりです。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益
28円88銭 26円83銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)
2,276 2,115
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
2,276 2,115
四半期純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株)
78,845 78,858
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
28円76銭 26円73銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
- -
四半期純利益調整額(百万円)
普通株式増加数(千株)
308 298
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 - -
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注)1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上「期中平均株式数」は、役員向
け株式給付信託が所有する当社株式(前第1四半期連結累計期間124千株、当第1四半期連結累計期間117千
株)を控除しています。
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四半期報告書
(重要な後発事象)
(債務保証について)
当社は、2019年8月8日の取締役会決議に基づき、当社の関連会社であるSC NNR 1 Co.,Ltd.が実行予定の金融機関か
らの借入金684百万バーツ(約23億円)について、債務保証を行う予定です。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月8日
西日本鉄道株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
芳 野 博 之
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
嵯 峨 貴 弘
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
渋 田 博 之
公認会計士 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西日本鉄道株式
会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6
月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西日本鉄道株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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