株式会社RVH 有価証券報告書 第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社RVH
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                        株式会社RVH(E02057)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月28日
      【事業年度】                    第23期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社RVH
      【英訳名】                    RVH  Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 和田 佑一
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂二丁目13番5号
      【電話番号】                    (03)6277-8031(代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長 吉田 淳
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂二丁目13番5号
      【電話番号】                    (03)6277-8031(代表)
      【事務連絡者氏名】                    管理本部長 吉田 淳
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)   連結経営指標等
               回次              第19期       第20期       第21期       第22期       第23期
              決算年月              2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                     (百万円)         5,228      18,069       41,533       53,006       58,740
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                (百万円)          545      2,856       2,796        912     △ 1,004
     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は親会社株主に                (百万円)         1,005       2,086        841       317     △ 3,539
     帰属する当期純損失(△)
                     (百万円)         1,222       2,081        850       310     △ 3,533
     包括利益
     純資産額                (百万円)         3,972       7,588      10,703       12,225       8,695
     総資産額                (百万円)         8,284      25,794       69,667       79,264       78,511

     1株当たり純資産額                 (円)       370.56       537.49       632.56       632.44       449.85

     1株当たり当期純利益又は
                      (円)       146.11       172.77       58.31       18.54     △ 183.11
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                      (円)       132.28       171.98         -       -       -
     1株当たり当期純利益
                      (%)        47.9       29.4       15.4       15.4       11.1
     自己資本比率
                      (%)        42.2       36.1       9.2       2.8     △ 33.8
     自己資本利益率
                      (倍)        4.89       7.18      13.99       27.45      △ 0.98
     株価収益率
     営業活動による
                     (百万円)         △ 390       133       882      3,756      △ 2,869
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                     (百万円)          433       32      666     △ 1,588        180
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                     (百万円)          462       194       633      △ 706      △ 32
     キャッシュ・フロー
                     (百万円)          546       737      2,919       4,380       1,659
     現金及び現金同等物の期末残高
                       (名)         206      3,491       4,711       5,728       6,088
     従業員数
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。ただし、第20期、第21期においては、免税事業者に該当する連
           結子会社の一部に限り、税込方式を採用しており、消費税等が含まれております。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、第21期及び第22期については、潜在株式が存在しないため、第23
           期については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第19期以降の売上高、純資産額及び総資産額の増加は、連結子会社の増加によるものであります。
         4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
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       (2)  提出会社の経営指標等
               回次              第19期       第20期       第21期       第22期       第23期
              決算年月              2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
                     (百万円)          54      183       134       442       282
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                (百万円)         △ 98      △ 40     △ 105       276       68
     当期純利益又は当期純損失(△)                (百万円)         △ 41      514      △ 283       273       585
                     (百万円)         1,619       1,639       1,678       1,678       1,678
     資本金
                      (株)     10,710,960       14,112,960       16,926,560       19,330,560       19,330,560
     発行済株式総数
                     (百万円)         2,902       6,001       7,984       9,468      10,053
     純資産額
                     (百万円)         2,954       7,911      15,559       17,030       17,646
     総資産額
                      (円)       270.62       425.04       471.89       489.86       520.09
     1株当たり純資産額
                                -       -       -       -       -
     1株当たり配当額
                      (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                          ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
     1株当たり当期純利益又は
                      (円)       △ 5.99      42.62      △ 19.63       15.95       30.27
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                      (円)         -     42.43        -       -       -
     1株当たり当期純利益
                      (%)        98.1       75.8       51.3       55.6       57.0
     自己資本比率
                      (%)        △ 2.2      11.6      △ 4.1       3.1       6.0
     自己資本利益率
                      (倍)      △ 119.10       29.12      △ 41.56       31.91       5.95
     株価収益率
                      (%)         -       -       -       -       -
     配当性向
                       (名)         3       ▶       7       7       9
     従業員数
                      (%)        369.9       643.0       422.8       263.7       93.3
     株主総利回り
     (比較指標:東証第二部 株価指数)
                      (%)       ( 132.1   )    ( 123.4   )    ( 168.9   )    ( 203.1   )    ( 190.8   )
                      (円)        1,369       1,333       1,699        854       508
     最高株価
                               * 228
                              **1,369
                      (円)         142       412       727       453       130
     最低株価
                               * 142
                              ** 180
     (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、第19期については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損
          失であるため、第21期については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第22期
          及び第23期については、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりません。
        3.第20期以降の売上高の増加は、子会社経営指導料収入並びに子会社配当金収入の獲得によるものであります。
        4.最高・最低株価は、2014年7月31日までは東京証券取引所マザーズ、2014年8月1日より東京証券取引所市場
          第二部におけるものであります。
        5.第19期の最高・最低株価のうち、*印は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、**印は東京証券取引所
          市場第二部におけるものであります。
        6.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      1996年7月        株式会社リアルビジョン(現 株式会社RVH。以下、本沿革において「当社」とする。)を神奈

              川県横浜市港北区に設立。3次元グラフィックス向けLSIの開発並びに販売等を目的に事業を開
              始。以後、遊技機器向けグラフィックスLSI、航空管制向けグラフィックスボード、医療機関向け
              ソフトウエア「FVT-air」などを自社開発し、販売を行う。
      2000年12月        当社普通株式、東京証券取引所マザーズ市場に上場。

      2002年1月        株式会社リアルビジョン北九州(現 株式会社リアルビジョン)を福岡県北九州市若松区に新規設

              立。同社を完全子会社(連結子会社)化。
      2012年11月        株式会社ソアーシステムを株式譲受により完全子会社(連結子会社)化(報告セグメントでは「シ

              ステム開発事業」に集約)。
      2013年12月        株式会社上武を株式譲受により完全子会社(連結子会社)化。当社グループに人材派遣業、パソコ

              ンデータ消去・リサイクル事業(報告セグメントでは「システム開発事業」に集約)が加わる。
      2014年6月        当社本店所在地、神奈川県横浜市から東京都港区に移転。

      2014年8月        当社普通株式、東京証券取引所市場第二部に指定替。

      2014年11月        株式会社DSC他2社を株式譲受により連結子会社化。当社グループに法律系士業(弁護士、司法

              書士、行政書士、税理士、社労士等)への広告の提案、コンサルティング業務、ホームページ制作
              等を行う総合広告代理店業(報告セグメントでは「メディア・コンサルティング事業」に集約)が
              加わる。
      2014年12月        K2D株式会社を簡易株式交換により完全子会社(連結子会社)化。当社グループにクロスボー

              ダーのデジタルビジネスコンサルティング事業及びマーケティング・コンサルティング事業(報告
              セグメントでは「メディア・コンサルティング事業」に集約)が加わる。
      2015年4月        持株会社体制へ移行のため、当社商号の変更(現 株式会社RVH)とともに、当社のグラフィッ

              クス関連事業及びそれに付随する事業(報告セグメントでは「システム開発事業」に集約)を株式
              会社リアルビジョン北九州(現 株式会社リアルビジョン)に譲渡。
      2015年4月        株式会社リーガルビジョンを東京都渋谷区に新規設立。同社を完全子会社化。

              株式会社DSCの営む一切の事業を株式会社リーガルビジョンへ譲渡。
      2015年5月        株式会社DSCを連結の範囲から除外。

      2015年6月        株式会社スカイリンクを簡易株式交換により完全子会社化(連結子会社化)。当社グループにゲー

              ムアプリ開発、Webサイト企画制作、クロスメディア制作等の開発事業(報告セグメントでは「メ
              ディア・コンサルティング事業」に集約)が加わる。
      2016年1月        株式会社ミュゼプラチナムを簡易株式交換により完全子会社(連結子会社)化。当社グループに全

              国展開する美容脱毛事業(報告セグメントでは「レディスサービス事業」に集約)が加わる。
      2017年2月        株式会社不二ビューティを株式取得及び簡易株式交換の併用により完全子会社(同社他1社を連結

              子会社)化。当社グループにエステティックサロン、スパリゾート等に係る事業(報告セグメント
              では「レディスサービス事業」に集約)が加わる。
      2018年2月        株式会社ラブリークィーンを簡易株式交換により完全子会社(連結子会社)化。当社グループにレ

              ディスファッションの企画・製造・販売に係る事業(報告セグメントでは「レディスサービス事
              業」に集約)が加わる。
      2018年11月        「メディア・コンサルティング事業」の広告代理店部門である株式会社リーガルビジョンの全株式

              を譲渡。これに伴い、同社及び同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社、株式会社東京
              ハウスパートナーを連結の範囲から除外。
     (注)上記においては、直近の事業の内容等を踏まえ、重要な事項のみ記載しております。
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社、連結子会社9社及び非連結子会社7社の計17社により構成され、レディスサービス事
       業、メディア・コンサルティング事業、システム開発事業を主たる業務としております。
        当社グループの事業内容及び当社の関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、                                           「第5 経理の状
       況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項                          (セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一
       であります。
        また、当連結会計年度より、報告セグメントの名称を変更しております。詳細は、                                      「第5 経理の状況 1 連結
       財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項                    (セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
        なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当すること
       により、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなりま
       す。
      (1)レディスサービス事業

        レディスサービス事業は、「美容脱毛部門」「エステティック部門」「アパレル部門」で構成されております。
        「美容脱毛部門」では、株式会社ミュゼプラチナムにより、会員数約358万人、180店舗を有する業界最大の美容
       脱毛サロン「ミュゼプラチナム」の運営、オリジナル化粧品「ミュゼコスメ」の開発・販売、会員向け通販サイト
       「ミュゼショッピング」の運営、アイラッシュサロン「マキア」の運営、ミュゼブランドを活用した法人向け広告
       媒体サービス「ミュゼマーケティング」等を展開しております。
        「エステティック部門」では、株式会社不二ビューティにより、世界各地の伝承技術・最先端のエイジングケア
       を取り入れた豊富なオリジナルメニューを提供するエステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の
       運営、ヘッドスパ、温浴施設の運営、オリジナル化粧品及び美容機器の開発・販売等を行っております。
        「アパレル部門」では、株式会社ラブリークィーンにより、ブラックフォーマル、カラーフォーマルを中心とし
       たレディスウェアの企画・デザイン・製造並びに全国のGMS、百貨店等への卸売販売、ECサイトによる直接販
       売を行っております。
      (2)メディア・コンサルティング事業

        メディア・コンサルティング事業は、K2D株式会社及び株式会社スカイリンクにより、グループ内外のリス
       ティング・アフィリエイト等のWEBマーケティングサービス、「Hot                               Pepper    Beauty」等の代理店業、WEBサイト・ア
       プリ等の企画制作、ゲームアプリ開発等を行っております。
      (3)システム開発事業

        システム開発事業では、株式会社リアルビジョン、株式会社ソアーシステム、株式会社上武により、システムエ
       ンジニアリング及びバックオフィスに係る人材派遣、PCデータ消去&リサイクルサービス、組込系システムの受
       託開発、サーバ構築・運用・保守、医用画像表示ソフト「FVT-air」の販売等を行うとともに、当社グループの技術
       センターとして、グループ各社への技術支援を行っております。
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         [事業系統図]
        以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
        (注)上記系統図以外に、非連結子会社7社があります。












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      4【関係会社の状況】
                             資本金      主要な事業の内容          議決権の所
            名称            住所                              関係内容
                            (百万円)         (注)1        有割合(%)
     (連結子会社)
                                                   経営指導
      株式会社ミュゼプラチナム
                     東京都渋谷区            10  レディスサービス             100.0    役員の兼任
      (注)2,3
                                                   資金の貸付
                                                   経営指導
      株式会社不二ビューティ                                             役員の派遣・兼任
                     東京都渋谷区            95  レディスサービス             100.0
      (注)2,3                                             資金の貸借
                                                   事務所の賃借
                                                   経営指導
      株式会社ラブリークィーン
                     岐阜県岐阜市            10  レディスサービス             100.0    役員の兼任
      (注)2
                                                   資金の貸付
                                   メディア・                 経営指導
       K2D株式会社              東京都港区            70               100.0
                                   コンサルティング                 資金の貸付
      その他5社

     (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

        2.特定子会社に該当しております。
        3.株式会社ミュゼプラチナム、株式会社不二ビューティについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除
          く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
          (主要な損益情報等)
                         株式会社ミュゼプラチナム                   株式会社不二ビューティ
           (1)売上高                     39,357    百万円               10,450    百万円
           (2)経常損失                     △727    百万円                △81   百万円
           (3)当期純利益又は当
                               △2,014                      65
                                    百万円                   百万円
              期純損失(△)
           (4)純資産額                      140   百万円                 163   百万円
           (5)総資産額                     46,599    百万円               20,957    百万円
        4.当連結会計年度において、当社が保有していた株式会社リーガルビジョンの全株式を譲渡したことにより、同

          社及び同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社、株式会社東京ハウスパートナーは連結の範囲から
          除いております。
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      5【従業員の状況】
      (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(名)
               セグメントの名称
                                                     5,919

      レディスサービス事業
                                                       28
      メディア・コンサルティング事業
                                                      132
      システム開発事業
                                                     6,079
       報告セグメント計
      全社(共通)                                                 9
                                                     6,088

                  合計
      (注)1.従業員数は、就業人員(グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であります。
         2.全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない提出会社の管理部門に所属する従業員数であります。
         3.当連結会計年度において、株式譲渡により、株式会社リーガルビジョン及び同社子会社であるキャリアエー
           ジェンシー株式会社、株式会社東京ハウスパートナーは連結の範囲から除いているため、前連結会計年度に
           比べてメディア・コンサルティング事業の従業員が減少しております。
      (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(名)                                        平均年間給与(千円)
                       平均年齢             平均勤続年数
                9                                       6,390

                       43 才 7 ヶ月            ▶ 年 0 ヶ月
                                          従業員数(名)

               セグメントの名称
      全社(共通)                                                 9
                                                       9

                  合計
      (注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
         2.平均年間給与は、従業員の賞与及び基準外賃金を含み、連結子会社からの受入出向者を除いております。
         3.全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない提出会社の管理部門に所属する従業員数であります。
      (3)労働組合の状況

        労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針

         当社グループは、新規事業領域への進出及び既存事業の拡大を通じた企業価値の向上とブランド力の強化に努め
        ることを経営方針としております。既成概念にとらわれない柔軟な発想とチャレンジ精神のもと、新しいビジネス
        の創出と更なる事業運営の活性化を図り、「株主価値の最大化」、「効率を重視した組織経営」を実践するととも
        に、企業経営の透明性を高め、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを徹底することで、すべてのス
        テークホルダーに満足いただける企業グループを目指しております。
      (2)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

         当社グループの主軸であるレディスサービス事業の属する美容エステティック業界におきましては、近年の市場
        規模が横ばいで推移する一方、理美容やリラクゼーション、その他周辺美容サービスや一般流通の化粧品市場、美
        容家電、フィットネスジム等の異業種とも競合するなど、競争の激化に加え、労働需給の引き締まりによる人材不
        足が続き、厳しい経営環境となっております。
         このような経営環境において、当社が持続的な成長を果たし、企業価値を向上させるため、以下の事項を主な経
        営課題として位置付け、積極的に取り組んでまいります。
        ①  既存事業の強化

         既存事業における収益体質の強化を図るため、各事業が有するノウハウ、技術、サービス等の営業資産の活用
        による売上高の増加及びグループ内の人的資源の最適配分や積極的な内製化の推進による各事業の抜本的なコス
        ト構造改革を実施するとともに、優秀な人材の確保・育成や、柔軟で多様な発想や価値観を持つ人材の活用によ
        る企業の活性化のためダイバーシティ経営を推進し、より強固な組織体制の構築に努めてまいります。
        ②  新規事業領域への進出

         当社グループが企業価値を向上し安定的な成長を続けるためには、既存事業に加え、新規事業領域への進出が
        重要な課題であると認識しております。当社グループでは、レディスサービス事業を中心として、グループ各社
        の顧客基盤、営業基盤の共有、技術・サービスの相互支援や、協力会社とのアライアンス、積極的なM&A展開
        による各事業の周辺領域の獲得を通じて事業多角展開等を進め、新規ビジネスの拡大に努めてまいります。
        ③  内部管理体制の強化

         当社グループが継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、コーポレート・ガバナンスと内
        部管理体制の更なる強化が対処すべき重要な課題の一つと認識しております。当社はこれまで、当社グループ各
        社の業容規模に応じた内部管理体制を確立してまいりましたが、今後につきましても、ステークホルダーに対し
        て経営の適切性や健全性を確保し、更なる持続的かつ健全な成長を図るため、引き続きコーポレート・ガバナン
        ス及び内部管理体制の強化に取り組み、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整備してまいりま
        す。
        ④  女性活躍推進

         レディスサービス事業を主軸とする当社グループの成長には、女性の活躍が必要不可欠であるとの認識の下、
        女性の積極的登用、女性管理職比率の向上、仕事と家庭の両立に向けた環境整備等を実施しております。今後も
        多様な人材が活躍できる環境の整備を通じて、企業グループとして持続的な成長の実現を目指してまいります。
       (3)今後の見通し

         当社グループの2020年3月期通期連結業績の見通しは以下のとおりです。
         レディスサービス事業については、早期の収益向上及び顧客利便性の最大化を目指すため、2019年4月よりコ
        ロリーブランドをミュゼプラチナムブランドに統一することを決定し、美容脱毛部門における美容脱毛施術の効
        率化による施術売上高の向上、広告宣伝投資の効率化によるコスト削減に取り組んでまいります。また、エステ
        ティック部門においては、2019年3月期に実施した従業員募集施策の効果検証、再雇用促進、管理職者・教育ス
        タッフの研修強化及び新人・中堅スタッフの技術力向上、モチベーションアップのための講習強化によるサロン
        スタッフの雇用確保に取り組むとともに、マーケティング施策の見直しによる広告宣伝費の抑制、仕入再精査に
        よる原価抑制等、コスト削減施策による損益分岐点の引下げに取り組んでまいります。
         メディア・コンサルティング事業については、2018年11月15日付にて公表いたしました「連結子会社の異動
        (子会社株式の譲渡)に関するお知らせ」のとおり、事業の選択と集中の観点から、広告代理店部門である株式
        会社リーガルビジョンの全株式の譲渡を実行し、株式会社リーガルビジョン及び同社子会社を当社連結から除外
        したため、売上高は減少、セグメント利益は販売費及び一般管理費縮小による増益を見込んでおります。
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      2【事業等のリスク】
        以下に、当社グループ(当社及び連結子会社)の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事
       項を記載しております。
        また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上重
       要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社は、これらの
       リスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株
       式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考え
       ます。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       <持株会社に係るリスク>

        ①  M&Aについて
         当社グループは、今後の事業拡大及び収益力向上のため、国内外を問わず企業の買収や子会社設立、合弁事業
        の展開、アライアンスを目的とした事業投資等を実施する場合があります。当社グループといたしましては、投
        融資案件に対しリスク及び回収可能性を十分に事前評価し、投融資を行っておりますが、投融資先の事業の状況
        が当社グループに与える影響を確実に予測することは困難な場合があり、投融資額を回収できなかった場合、当
        社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
         また、当社は、当社グループの各子会社について、今後もシナジーを最大限に活用し、グループ全体の企業価
        値向上を目指してまいりますが、事業展開が計画通りに進まない場合は企業会計基準適用指針に基づき減損損失
        の計上を行う必要が生じる等、予測不能な事態が発生した場合には当社グループの経営成績及び財政状態に影響
        を与える可能性があります。
        ②  持株会社体制について

         当社は、他の会社の持分の所有及び管理を主たる事業として営んでおり、その主たる収入は子会社及び関連会
        社からの経営指導料、受取配当等であります。このうち受取配当については、一定の状況下で、会社法等の規制
        により子会社及び関連会社が当社に支払うことのできる金額が制限される場合があります。また、子会社及び関
        連会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して経営指導料または配当を支払えない状況が生じた場
        合には、当社単体の業績に影響を与える可能性があります。
       <レディスサービス事業に係るリスク>

        ①  市場環境及び競合他社との競争激化について
         当社グループの主要事業であるレディスサービス事業では、美容脱毛サロン、エステティックサロン、アイ
        ラッシュサロンの運営、化粧品開発販売、レディスフォーマルウェアの企画・デザイン・製造・販売、通販サイ
        トの運営等を行っております。
         国内美容脱毛市場において、当社グループの美容脱毛部門は売上高、店舗数ともにトップシェアを有してお
        り、優位性を確保していると認識しておりますが、競合他社の増加による価格競争の激化、または新たな技術や
        発想に基づいた競合サービスが市場に支持されることにより、当社グループの美容脱毛サービスの相対的な優位
        性が低下した場合や、競合他社との競争上、広告宣伝費等の費用増加を余儀なくされる場合には、当社グループ
        の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
         国内エステティック市場においては、市場が成熟化しつつあり、家電メーカー等の販売する美容系ホームケア
        家電、フィットネスジム系業態等とも競合するなど、競争は激化しております。当社グループのエステティック
        部門では、エステティシャン育成徹底による高度なエステティック技術の提供、豊富なオリジナルメニュー展
        開、設備・インテリアの充実による非日常空間の提供等により、同業他社との差別化を図ることで、リピー
        ター・新規顧客双方の獲得に努めておりますが、予期せぬ市場環境の変化に的確に対処できない場合、当社グ
        ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
         国内アパレル小売市場においては、インバウンド需要が堅調に推移する一方で、消費者の節約志向の高まりな
        どから、市場全体としては近年減少傾向で推移しております。フォーマルウェアはその性質上、カジュアルウェ
        アと比較して景気や天候、ファッションの流行に左右されづらい商品でありますが、近年は冠婚葬祭の多様化、
        カジュアル化が進む傾向にあり、フォーマル専業の同業他社に加えて一般服メーカーとも競合が激化した場合、
        当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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        ②  前受金について
         美容脱毛部門及びエステティック部門では、顧客とのサービス契約において、複数回分コース代金の一括前払
        い制度、会員顧客の入会保証金預かり制度等を採用しております。これらの代金については会計処理上、「前受
        金」または「長期預り金」として連結貸借対照表の負債の部へ計上し、その後、顧客の来店により役務提供を
        行った際に、当該役務提供に応じた売上を計上しております。そのため、顧客契約の獲得が好調に推移した場合
        は前受金残高が増加し、その後の売上高に対する維持・増加効果が強まりますが、風評被害その他予期せぬ事由
        の発生等により顧客契約の獲得が計画通りに進まず前受金残高が減少した場合、将来の売上高に対する減少要因
        となり、当社グループの事業及び業績、財政状況等に影響を与える可能性があります。
        ③  解約申込について

         美容脱毛部門及びエステティック部門では、サービス契約期間内に顧客から解約申込があった場合、原則とし
        て役務を提供していない部分の代金については解約返戻金を支払うこととしております。当社グループといたし
        ましては、顧客満足度の向上に努め、解約率の増加を防ぐとともに更なる低率化を目指す方針でありますが、風
        評被害その他何らかの理由により、大量の解約申込が発生した場合、当社グループの事業及び業績、財政状況等
        に影響を与える可能性があります。
        ④  株式会社ジンコーポレーション(以下、ジンコーポレーション)の顧客引継ぎについて

         美容脱毛部門では、株式会社ミュゼプラチナムの前身であるジンコーポレーションとの業務委託契約により、
        同社に残存する顧客契約に基づく未消化役務の提供を行っておりますが、万が一ジンコーポレーションが何らか
        の事由により破たんした場合、一部顧客の引継ぎ遅延または一時的な風評被害等により、当社グループの事業及
        び業績に影響を与える可能性があります。
        ⑤  感染症の流行

         社会的影響の大きい感染症等が流行した場合、特にレディスサービス事業においては、顧客と直接対面する事
        業の特性を踏まえ、接客又は営業活動の自粛、停止措置を実施する可能性があり、その程度によっては、当社グ
        ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
        ⑥  カード決済代行会社との契約について

         美容脱毛部門、エステティック部門では、顧客の契約代金決済手段として、現金、クレジットカード、信販会
        社のショッピングクレジットを採用しており、現在、多くの顧客がクレジットカードや信販契約を利用している
        ことから、今後、与信審査状況の変化等により、カード決済代行会社や信販会社と契約の締結が出来ない事態に
        陥った場合、顧客の決済手段の選択肢が限られることで契約獲得の低下に繋がる等、当社グループの事業及び業
        績に影響を与える可能性があります。
        ⑦  保有不動産等の価格変動について

         レディスサービス事業では、関東地区を中心として事業用不動産等の固定資産を保有しております。経済情勢
        又は景気の動向等により保有資産の価値が毀損した場合、減損損失の発生または売却による売却損が発生する
        等、当社グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。
        ⑧  商品の製造について

         レディスサービス事業では、化粧品及びレディスウェアの企画、開発、販売等を行っており、各商品の製造は
        外部の製造会社へ委託しております。当社グループは製造委託先と良好な関係を保ちながら、安定的な仕入体制
        の確保に努めておりますが、製造委託先において、事業継続不能な不測の事態が発生した場合又は原材料不足等
        により必要な資材や原材料の適正価格での仕入れが困難となった場合、当社グループの事業及び業績に影響を与
        える可能性があります。
         また、商品の品質管理については万全を期しておりますが、当社グループの商品に何らかの瑕疵があることが
        判明した場合又は当社商品や競合他社の商品並びにそれらの原材料の品質や安全性に疑義が生じた場合、当社グ
        ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
        ⑨  商品在庫について

         レディスサービス事業では、化粧品及びレディスウェアの企画、開発、販売等を行っており、各商品の在庫の
        保有状況を勘案の上、適切な在庫管理と販売予測により在庫リスクの最小化を図っております。しかしながら、
        需要予測が実際の需要と大きく乖離し、在庫不足又は過剰在庫が生じた場合、当社グループの業績及び財政状態
        に影響を及ぼす可能性があります。
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        ⑩  業績の季節性について
         美容脱毛部門及びエステティック部門では、夏季、年末年始等に顧客契約獲得が集中する傾向にあり、当該時
        期にマーケティング活動を強化し、広告宣伝費を積極投下しております。他方、当社グループでは、顧客契約締
        結時において当該契約代金を前受金として計上し、その後の顧客への役務提供に応じて前受金を売上へ振り替え
        る会計処理を採用しております。顧客来店頻度は年間を通して概ね一定で推移するため、役務提供に係る売上高
        もこれに伴い一定となる傾向がありますが、契約獲得ベースでの繁閑に応じて広告宣伝費の投下割合を調整する
        ため、契約獲得の集中時期である第2四半期及び第4四半期の売上高に対する費用負担割合が大きくなる傾向に
        あります。
        ⑪  特定販売先の経営状況の変化について

         アパレル部門では、売上高の大部分がGMS(総合スーパー)、百貨店への販売によるものでありますが、当
        該販売先において業態転換や業績低迷など、経営状況の変化があった場合には、閉店や売り場面積の縮小に伴う
        売上高の減少等が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当該
        販売先との間で、店舗への納品時点を売上高計上時期とする「委託取引」から小売販売時点を売上高計上時期と
        する「消化取引」へ取引条件を変更した場合には、物流コストの低減が見込まれる一方で、既存の委託取引に係
        る店頭在庫分の返品により、一時的に当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
        ⑫  広告宣伝活動について

         美容脱毛部門及びエステティック部門では、美容サービスの認知度向上及び新規顧客獲得の手段として、TV
        CM、交通広告、インターネット広告、雑誌広告等、各種メディアを用いた様々な広告宣伝活動を実施しており
        ます。当社グループといたしましては、費用対効果を勘案しながら効果的なマーケティング戦略を推進していく
        方針でありますが、当初意図した広告効果が得られなかった場合や、法令又は各メディアの自主規制により広告
        宣伝活動が制限される等の事象が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が
        あります。
        ⑬  事業収益拡大に向けた投資について

         レディスサービス事業全体の事業収益拡大のためには、新規店舗開発、不採算店舗撤退コスト、新規ブランド
        育成、商品のWEB販売に係るシステム更改など、今後も様々な事業投資が必要と考えております。これら事業投資
        の実施にあたっては、事前に収益性や投資回収可能性について様々な観点から検討を行っておりますが、事業が
        想定通りに進捗しないこと等により当初意図した成果が得られなかった場合は、当社グループの事業及び業績に
        影響を与える可能性があります。
       <その他事業全体に係るリスク>

        ①  法的規制について
         当社グループは、会社法、金融商品取引法、法人税法に加え、グループ各社で多様な事業を営む上で、独占禁
        止法、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法、景品表示法、個人情報保護法、貸金業規制法等の法的規制を
        受けております。当社グループでは、各社事業に係る諸法令による規制の遵守に努めておりますが、万が一、法
        令等に違反するような行為があった場合、または、今後の社会情勢の変化等により、諸法令等の改正や新たな法
        令等の制定、法令解釈の変更や規制範囲の拡大等があった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与え
        る可能性があります。
        ②  機密情報・個人情報の漏洩及び情報管理について

         当社グループでは、各事業の営業活動やシステム開発において、機密情報やノウハウ及び顧客・個人情報を取
        り扱っております。そのため機密情報管理体制の整備、社内教育の徹底や情報漏洩防止ソフトウェアの活用等の
        対策により、ネットワークを通じた機密情報への侵入、情報データの持ち出し等による機密情報の漏洩防止に努
        めております。しかし、外部からの当社コンピュータへの不正アクセス、当社役員及び従業員の過誤等による情
        報漏洩、その他不測の事態により、これらの情報が外部に流出する可能性は皆無ではなく、この様な事態が生じ
        た場合、営業的損失や業務停止による損失に留まらず、当社グループの社会的信用に重大な影響を与え、対応費
        用を含め当社当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
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        ③  内部管理体制について
         当社の子会社及び関連会社については、規模・業態は様々であり、内部管理体制の水準も様々であります。当
        社グループといたしましては、より組織的な経営を目指し、かつコンプライアンス体制を強化するため、業容の
        規模に応じて人員の確保、社員の育成等を実施する方針ですが、今後、更に業容が拡大し、適切かつ十分な人
        的・組織的対応ができない場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
        ④  システムトラブルについて

         当社グループは、多くの業務をIT化しており、また業務の効率化のためのシステム開発や改修、設備機器の
        導入・入替等を継続的に行っております。これらシステムの変更に係る管理、運用保守及び情報のバックアップ
        には万全を期しておりますが、万が一、大災害や予期せぬ理由により大規模なシステム障害が発生した場合に
        は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
        ⑤  債権管理について

         当社グループは取引先に対して、売掛金や受取手形、未収入金等の債権を有しております。与信管理について
        は充分に注意しておりますが、取引先の財政状態の悪化等が発生した場合、回収遅延や債務不履行などにより、
        当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
        ⑥  人材の確保について

         当社グループの各事業では、継続的な事業発展のため、全国各地において様々な媒体、手法により新卒、中途
        の採用を積極的に行うとともに、継続的な社内教育研修の実施等により、優秀な人材の確保に努めております。
        しかしながら、日本国内人口における少子高齢化に伴う労働人口の減少や産業構造の変化を背景に、必要な人材
        を継続的に確保するための競争は厳しくなっており、今後の競争激化により、必要な人材の確保が計画通りに進
        まなかった場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
        ⑦  重要な訴訟

         当連結会計年度において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来、重要
        な訴訟等が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可
        能性があります。
        ⑧  災害について

         当社グループでは、各事業の本社事務所、営業所拠点、店舗等が継続的かつ安定的に運営できるよう、機械、
        設備などの適切なメンテナンスを実施しておりますが、大規模な自然災害、事故等が発生した場合、営業停止等
        により当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
        ⑨  知的財産権について

         当社グループでは、知的財産権を確保する措置を講じており、また、現在までに当社グループの知的財産権に
        関わる訴訟を提起される等の問題が生じたことはございません。しかしながら、今後、万が一当社グループが第
        三者の知的財産権を侵害した場合、第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能性がある
        ほか、当社グループが保有する知的財産権が第三者により侵害される、当社グループの保有する権利の登録がで
        きない等の事象が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
       (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調で推移い
        たしましたが、7月から9月にかけて相次いで発生した自然災害の影響により、経済は個人消費や輸出等を中心
        に一時的に押し下げられました。また、世界経済における諸外国間の貿易摩擦の長期化や中国経済の減速等、海
        外経済の不確実性により、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しております。
         当社の主たる事業領域である美容エステティック業界におきましては、近年の市場規模が概ね横ばいで推移す
        る一方、理美容やリラクゼーション、その他周辺美容サービスや一般流通の化粧品市場、美容家電、フィットネ
        スジム等の異業種とも競合するなど、競争の激化に加え、労働需給の引き締まりや相次いで発生した自然災害の
        影響などにより、厳しい経営環境となりました。
         このような状況のもと、当連結会計年度においては、前連結会計年度末に完全子会社化したレディスフォーマ
        ル製造販売業を営む株式会社ラブリークィーンの業績が通期にわたり寄与いたしました。また、事業の選択と集
        中の観点から、広告代理店部門である株式会社リーガルビジョンの全株式の譲渡を実行し、これに伴い第2四半
        期連結会計期間末を以て株式会社リーガルビジョン、同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社及び株
        式会社東京ハウスパートナーを当社連結から除外いたしました。主力事業であるレディスサービス事業において
        は、美容脱毛部門、エステティック部門の物販売上高が好調を維持した一方、施術売上高は前年同期を下回る結
        果となりました。
         また、美容脱毛部門の中長期的な収益拡大施策として、コロリーブランドへの投資を継続し、同ブランドにお
        ける契約高、売上高が着実に伸長いたしましたが、早期の収益向上及び顧客利便性の最大化を目指すため、2019
        年4月よりコロリーブランドをミュゼプラチナムブランドに統一することを決定いたしました。
         これらの結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

          資産、負債及び純資産の状況
          当連結会計年度末において、             資産、負債及び純資産は以下のとおりとなりました。各増減要因は後述の通り
         であります。なお、勘定科目の名称を一部省略して記載したほか、増減要因は主なものに限定して記載してお
         ります。
                前 連結会計     当連結会計
                            増減額      増減率
                 年度末      年度末
                            (百万円)       (%)
                      (百万円)
                 (百万円)
        資産          79,264      78,511      △753      △1.0
        負債          67,039      69,815      2,776       4.1
        純資産          12,225      8,695     △3,529       △28.9
        (資産の部)

                                                      (単位:百万円)
                                       当連結会計年度における         主な増減内訳
                前連結会計      当連結会計
                            増減額
                 年度末      年度末
                                    内容      増減額          主な要因
                                              商品仕入の増加・通常支出
                                 ①  現金及び預金       △3,556
                                              自社ローン取扱の増加
                                   商品及び製品           販売用商品の増加
                                 ②           460
        流動資産          29,052      28,234      △817
                                 ③  短期貸付金         269  事業分離による外部貸付金の増加
                                   原材料及び貯蔵
                                 ④           128  業務用在庫の増加
                                   品
                                 ⑤  未収入金        1,991   子会社株式売却代金の未収
                                 ①  長期貸付金        1,206   事業分離による外部への貸付金増
                                              店舗統合による敷金及び保証金の減
                                   その他(投資そ
                                 ②          △624
                                   の他の資産)
                                              少
        固定資産          50,212      50,276       64  ③  建物及び構築物        △398   減価償却による減少
                                   機械装置及び
                                 ④          △184   減価償却による減少
                                   運搬具
                                 ⑤  のれん         262  事業譲受対価の見直しによる増加
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        (負債の部)
                                                      (単位:百万円)
                                       当連結会計年度における         主な増減内訳
                前連結会計      当連結会計
                            増減額
                 年度末      年度末
                                    内容      増減額         主な要因
                                   支払手形及び
                                 ①         △1,007    事業分離による減少
                                   買掛金
                                   未払金           事業分離による減少
                                 ②          △404
        流動負債          50,702      53,808      3,105
                                 ③  短期借入金        △194   銀行借入金の長期へのシフト
                                 ④  前受金        4,903   美容サービス契約獲得の増加
                                   長期借入金           銀行借入金の増加
                                 ①           188
        固定負債
                  16,336      16,007      △329
                                   長期預り金           会員預り金の減少
                                 ②          △466
        (純資産の部)

                                                      (単位:百万円)
                                       当連結会計年度における         主な増減内訳
                前連結会計      当連結会計
                            増減額
                 年度末      年度末
                                    内容      増減額         主な要因
                                              親会社株主に帰属する当期純損失の
        株主資本合計          12,224      8,688     △3,535    ①  利益剰余金       △3,539
                                              計上
       b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、売上高                  58,740百万円      (前年同期比      10.8%増    )、営業    損失  942百万円     ( 前年同期は
        営業利益    737百万円     )、経常損失      1,004百万円      (前年同期は経常利益          912百万円     )、税金等調整前当期純損失             2,371百
        万円  (前年同期は税金等調整前当期純利益                  1,281百万円      )、そして親会社株主に帰属する当期純損失                     3,539百万円
        (前年同期は親会社株主に帰属する当期純                    利益  317百万円     )となりました。
         各セグメントの経営成績は次のとおりであります。

         なお、当連結会計年度より、従来「美容」としていた報告セグメントの名称を「レディスサービス」に変更して
        います。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前当連結会
        計年度のセグメント情報についても変更後の名称で記載しています。
                          報告セグメント
                                                     連結損益計算書
                                              調整額
                 レディスサービス事         メディア・コンサ
                                                       計上額
                                   システム開発事業
                    業      ルティング事業
                 金額    増減率     金額    増減率     金額    増減率     金額    増減率     金額    増減率
                (百万円)      (%)   (百万円)     (%)    (百万円)     (%)    (百万円)     (%)    (百万円)     (%)
        セグメント売上高          55,001     14.9    6,229    △24.1     1,081     4.6   △3,571      -   58,740     10.8
        セグメント損益         △1,018       -    △4     -     20   62.5      59    -   △942     -
        (参考)EBITDA          1,996    △49.2      71    70.1      33    5.5     67    -   2,168    △46.4
        ※1 セグメント売上高には、内部売上高を含めております。
        ※2 セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整しております。
        ※3 EBITDA=セグメント損益+減価償却費+のれん償却額
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          (a)レディスサービス事業
          <美容脱毛部門>
            ミュゼプラチナムブランドは、より効率的な店舗運営のため通期にわたり出店強化に努め、2019年1月は
           大阪府に「イオンモール大日店」、同2月は東京都に「立川北口アネックス店」、同3月は埼玉県に「南越
           谷駅前店」をそれぞれオープンし、通期では計11店舗の新規開店により当連結会計年度末の店舗数は180店
           舗(前連結会計年度末は170店舗)となりました。また、2019年1月より、ミュゼブランドでご利用いただ
           ける業界初のクレジットカード「Mカード」の発行を開始いたしました。施術売上高については、7月から
           9月にかけて相次いで発生した自然災害の影響のほか、第3四半期連結会計期間から第4半期連結会計期間
           にかけて、顧客契約申込が集中しサロンでの契約カウンセリング業務が増加したこと等から、通期では前年
           同期比89.4%となりました。物販売上高については、美容脱毛コースと併せた自社ブランド化粧品の販売、
           定期購買プランの新設等により、四半期毎に売上高が伸長し、通期では前年同期比174.8%で着地いたしま
           した。一方、店舗数増及び物販強化に伴う人件費、顧客契約獲得のための広告宣伝費が増加し、販売費及び
           一般管理費(以下、販管費)は通期で前年同期比108.0%となりました。
            コロリーブランドは、通期の売上高が前年同期比231.6%、通期の契約獲得高が同243.9%、上期の広告宣

           伝投資及び人員増等により販管費が同141.4%で着地いたしました。なお、2019年2月4日公表の「株式会
           社ミュゼプラチナムにおけるブランド統一に関するお知らせ」のとおり、2019年4月1日よりコロリーブラ
           ンドをミュゼプラチナムブランドへ統一することとし、統合準備のため全店舗を一時休業いたしました。
            マキアブランドは、引き続き収益力向上のための出店強化に努め、第4四半期連結会計期間においては7

           店舗の出店、2店舗の閉店を行い、店舗数は98店舗(前連結会計年度末は45店舗)となりました。店舗数の
           大幅増に伴い、通期の売上高は前年同期比180.7%、人件費、地代家賃その他出店に伴う一時費用が増加し
           たこと等により、通期での販管費は前年同期比191.3%となりました。
          <エステティック部門>

            たかの友梨ビューティクリニックブランドは、引き続き店舗収益確保のため店舗の統廃合を進め、第4四
           半期連結会計期間においては1店舗の閉店、5店舗のリニューアルを実施し、店舗数は82店舗(前連結会計
           年度末は91店舗)となりました。また、「バレンタインギフトチケット」、「ホワイトデーギフトチケッ
           ト」等の販売、栄養補助食品「ヤングエイト」のリニューアル販売を開始し、物販等売上高は累計で前年同
           期比100.9%と堅調に推移いたしました。商品管理の徹底による原価抑制及び広告宣伝費等のコスト削減を
           実施し販管費は前年同期比87.4%となったものの、第4半期連結会計期間において一部コース商材の入荷遅
           延が発生したこと、翌期以降の技術力・施術効率向上のための研修強化を行ったこと等から、通期の施術売
           上高は前年同期比87.8%となりました。
          <アパレル部門>

            前連結会計年度末に子会社化した株式会社ラブリークィーンにより、引き続きブラックフォーマル、カ
           ラーフォーマルを中心としたレディスウェアの企画・デザイン・製造・販売を行いました。第4四半期連結
           会計期間は、衣替えや卒業式・入学式等のイベント集中による繁忙期であり、ブランド売上高、ブランド利
           益ともに好調に推移いたしました。取扱店舗については、第4四半期連結会計期間において、当社商品取扱
           先である量販店の閉店等により11店舗を撤退した一方、販路確保のための出店強化に努め、11店舗を新規出
           店し、当連結会計年度末の取扱店舗数は444店舗となりました。
            これらの結果、売上高          55,001百万円      (前年同期比      14.9%増    )、  セグメント損失1,018百万円             (前年同期は
           セグメント利益731百万円            )、EBITDA     1,996百万円      (前年同期比      49.2%減    )となりました。
          (b)メディア・コンサルティング事業

            コンサルティング部門及びWEBマーケティング部門においては、引き続き外部顧客向けマーケティング
           サービス及びグループ内WEB広告サービス等が堅調に推移いたしました。
            また、2018年11月30日付にて株式会社リーガルビジョンの全株式を譲渡し、第3四半期連結会計期間よ
           り、広告代理店部門である同社、同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社及び株式会社東京ハウ
           スパートナーを当社連結から除外したことにより、売上高は前年同期比で減少したものの、販管費が縮小い
           たしました。
            これらの結果、売上高          6,229百万円      (前年同期比      24.1%減    )、  セグメント損失4百万円           (前年同期はセグ
           メント損失41百万円)、EBITDA              71百万円    (前年同期比      70.1%増    )となりました。
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          (c)システム開発事業
            システム開発事業は、採用強化による人件費増加、医用画像表示ソフト「FVT-air」の更改に伴う一時費
           用の増加等により、販管費が微増したものの、外部売上高が好調に推移したこと、システム開発の内製化に
           よる外注費削減等により、セグメント利益、EBITDAともに前年同期比増益となりました。
            これらの結果、売上高          1,081百万円      ( 前年同期比     4.6%増    )、  セグメント利益20百万円           ( 前年同期比     62.5%
           増 )EBITDA    33百万円    (前年同期比      5.5%増    ) となりました。
        ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)については、以下の通りとなりまし
        た。
        (現金及び現金同等物)
                           (単位:百万円)
                  前連結会計      当連結会計
                              増減額
                   年度      年度
         現金及び現金同等物           4,380      1,659     △2,721
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

                                                      (単位:百万円)
                                        当連結会計年度における         主な増減内訳
                  前連結会計      当連結会計
                              増減額
                   年度末      年度末
                                           内容             増減額
                                  ①  税金等調整前当期純損失                     △2,371
                                  ②  減価償却費、のれん償却額                     3,111
        営業活動による
                                    事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減
                    3,756     △2,869      △6,625    ③                       △3,153
                                    額
        キャッシュ・フロー
                                  ④  売上債権の増加                     △5,134
                                    前受金の増加
                                  ⑤                       4,908
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

                                                      (単位:百万円)
                                        当連結会計年度における         主な増減内訳
                  前連結会計      当連結会計
                              増減額
                   年度末      年度  末
                                           内容             増減額
                                  ①  有形固定資産の取得による支出                     △1,095
        投資活動による
                                    定期預金の増減額
                   △1,588       180     1,768   ②                        834
        キャッシュ・フロー
                                  ③  長期貸付金の回収による収入                      455
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

                                                      (単位:百万円)
                                        当連結会計年度における         主な増減内訳
                  前連結会計      当連結会計
                              増減額
                   年度末      年度末
                                           内容             増減額
                                  ①  短期借入金の純増減額                     △194
                                  ②  長期借入れによる収入                      542
        財務活動による
                    △706      △32      673
        キャッシュ・フロー
                                  ③  長期借入金の返済による支出                     △314
                                  ④  割賦債務の返済による支出                      △76
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        ③  生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
          当社グループは生産活動を行っていないため、該当事項はありません。
        b.受注実績

          当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称             受注高(百万円)          前年同期比(%)         受注残高(百万円)          前年同期比(%)

                                      54.0           22         4.7

     メディア・コンサルティング事業                      2,265
                                     104.5           55         10.0
     システム開発事業                      1,009
                                      63.5

            合計               3,274                     77         13.8
      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.レディスサービス事業については、受注活動を行っていないため、該当事項はありません。
        c.販売実績

          当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称                   金額(百万円)                   前年同期比(%)
                                                        114.9
     レディスサービス事業                            54,981
                                                         65.7
     メディア・コンサルティング事業                            2,713
                                                        103.7
     システム開発事業                            1,039
                                                          -
     全社(共通)                               6
                                                        110.8
            合計                     58,740
      (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         2.当連結会計年度において、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、                                           最近2連結会計年
           度の主な相手先別の販売実績、その割合については                        記載しておりません         。
      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準にもとづき作成さ
        れております。当社はこの連結財務諸表の作成にあたって、有価証券の減損、たな卸資産の評価、減価償却資産
        の耐用年数、偶発債務の認識等の重要な会計方針に関する見積り及び判断を行っております。当社は、過去の実
        績や状況に応じ合理的であると考えられる様々な要因にもとづき、見積り及び判断を行い、それらに対して継続
        して評価を行っております。なお、見積りによる不確実性があるため、実際の結果が、見積りと異なる場合もあ
        ります。
        ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.財政状態の分析
          当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ753百万円減少し78,511百万円となりました。
         これは主に、メディア・コンサルティング事業の広告代理店部門である株式会社リーガルビジョンの全株式譲
         渡により、同社及び同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社、株式会社東京ハウスパートナーを連
         結の範囲から除外したことによるものです。
          負債は69,815百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,776百万円増加いたしました。これは主に、レディス
         サービス事業の契約獲得に伴う前受金の増加によるものです。
          これらの結果、純資産は前連結会計年度末に比べ                       3,529百万円      減少し   8,695百万円      となりました。
          なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連
         結会計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っ
         ております。
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        b.経営成績の分析
         (売上高)
          売上高は、前連結会計年度に比べ5,734百万円増加の58,740百万円(前年同期比10.8%増)となりました。こ
         れは主に、前連結会計年度末に完全子会社化したレディスフォーマル製造販売業を営む株式会社ラブリー
         クィーンの経営成績が通期に渡り寄与したこと、メディア・コンサルティング事業の広告代理店部門である株
         式会社リーガルビジョンの全株式譲渡により、第2四半期連結会計期間末を以て、同社及び同社子会社である
         キャリアエージェンシー株式会社、株式会社東京ハウスパートナーを連結の範囲から除外したこと、レディス
         サービス事業におけるミュゼプラチナムブランドの物販売上、コロリーブランド、マキアブランドがそれぞれ
         増収したこと等によるものであります。
         (EBITDA)
          EBITDAは、主にレディスサービス事業の美容機器等に係る減価償却費1,311百万円及びのれん償却費1,800百
         万円を営業損失942百万円に加算し、2,168百万円(前年同期比46.4%減)となりました。
         (営業利益)
          営業利益は、前連結会計年度に比べ                 1,680百万円      減少し営業損失       942百万円(前年同期は営業利益737百万円)
         となりました。これは主に、第2四半期連結会計期間に相次いで発生した豪雨・台風、地震等の自然災害の影
         響により、レディスサービス事業において一部の店舗やコールセンターの臨時休業や営業時間短縮が発生し、
         施術売上高が前年同期比で減少したこと、サロンスタッフ確保に向けた従業員募集費、研修強化による人件費
         等が増加したこと、レディスサービス事業の美容脱毛部門において、新規顧客獲得に向けた積極的な広告宣伝
         投資を実施したこと等によるものであります。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
          営業外収益345百万円(前年同期比38.6%増)、営業外費用407百万円(前年同期比449.6%増)の計上によ
         り、経常損失は1,004百万円(              前年同期は経常利益         912百万円)となりました。
          特別損失は、      貸倒引当金繰入額678百万円、撤退店舗等に係る減損損失263百万円、子会社株式売却に伴う債
         権売却損151百万円の計上等により、                 1,382百万円(前年同期比555.1%増)となりました。
          また、法人税等調整額953百万円の計上により、法人税等合計は1,167百万円(前年同期比21.2%減)となり
         ました。
          これらの結果、親会社株主に帰属する当期純損失は3,539百万円(                              前年同期は親会社株主に帰属する当期純                   利
         益 317百万円)となりました。
          なお、セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「(1)経

         営成績等の状況の概要            ①財政状態及び経営成績の状況                b.経営成績     」に記載のとおりです。
        c.  キャッシュ・フローの分析

          当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッ
         シュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        d . 資本の財源及び資金の流動性

          当社グループの運転資金需要のうち主なものは、人件費、広告宣伝費、地代家賃であります。また、その資
         金の原資は主に営業キャッシュ・フローであります。
        e.  経営方針、経営戦略、経営上の目標達成の状況を判断するための客観的な指標等

          当社は、継続的な事業拡大と企業価値向上のため、売上高、営業利益、営業キャッシュ・フローを指標とし
         て経営を執行しております。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当社は、2018年11月15日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社リーガルビジョンの株式譲渡に
       係る株式譲渡契約の締結について決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。これにより、当連結会計年度
       より、連結の範囲から除外しております。
        詳細は「第5        経理の状況      1  連結財務諸表等        (1)連結財務諸表          注記事項     (企業結合等関係)」をご参照下さ
       い。
      5【研究開発活動】

        該当事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度における設備投資は1,216百万円であり、主な内訳は下記の通りであります。
                         設備投資の総額(百万円)

            セグメント区分                                   主な使途
                                   1,199
           レディスサービス事業                            ・新規出店又は移転に伴う店舗の設備工事等
                                     6
        メディア・コンサルティング事業                              ・事務所設備及び事務機器の取得等
                                     8
            システム開発事業                           ・開発用機器の取得等
                                     1
               全社                       ・事務所設備、業務用ソフトウェア等
                                   1,216              -
               計
       (注)当連結会計年度において株式会社リーガルビジョンの全株式を譲渡し、同社及び同社子会社であるキャリア

          エージェンシー株式会社及び株式会社東京ハウスパートナーを連結の範囲から除外されたことに伴い、これら
          の会社の設備が当社グループの設備に該当しなくなりました。
      2【主要な設備の状況】

        当連結会計年度末現在における当社グループの設備、主要な設備の状況は次の通りであります。
      (1)提出会社
                                     帳簿価額(百万円)
       事業所名                                                従業員数
               セグメント
                      設備の内容
       (所在地)         の名称              建物及び      工具、器具        ソフト             (名)
                                                  合計
                              構築物      及び備品       ウエア
        本社
               全社(共通)       事務用設備            12       0       8      21       9
      (東京都港区)
      (注)1.上記金額には消費税等を含めておりません。
         2.従業員数は就業人員であります。
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       (2)国内子会社
                                      帳簿価額   (百万円)
                                                         従業員
            事業所名      セグメント
       会社名                 設備の内容                                  数
                              建物    機械装置     工具、
           (所在地)       の名称
                                            土地    ソフト
                                                         (名)
                              及び     及び    器具及び               合計
                                                ウエア
                                           (面積㎡)
                              構築物     運搬具     備品
     株式会社      事務所            事務用設備

                レディスサービス
     ミュゼプラチ      (東京都            美容脱毛サ
                              1,250     373     232     -    208    2,065    4,156
                  事業
     ナム      渋谷区)            ロン店舗
                       事務用設備
            事務所
     株式会社不二                  エステ                     2,547
                レディスサービス
           (東京都                   3,197      16    982         182    6,927     887
                  事業
     ビューティ                  ティックサ
                                           (4,711)
            渋谷区)
                       ロン店舗
     株式会社      事務所
                                             142
                レディスサービス
     ラブリー      (岐阜県            事務用設備
                               280     1     2         10    437    872
                  事業
                                           (1,448)
     クィーン      岐阜市)
            事務所
     K2D          メディア・コンサ
           (東京都            事務用設備        -     -     0    -     -     0    5
     株式会社           ルティング事業
            港区)
            事務所
     株式会社          メディア・コンサ        事務・開発
           (東京都                    -     0     0    -     0     0    23
     スカイリンク           ルティング事業       用設備
            渋谷区)
            事務所    レディスサービス
     他、連結子会                  事務・開発
                                              0
           (東京都       事業             ▶     0     ▶         12     23    136
     社4社合計                  用設備
                                             (13)
            港区)他    システム開発事業
     (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
        2.上記の金額には消費税等を含めておりません。
        3.従業員数は就業人員であります。
        4.上記のほか、賃借している主な設備の内容は、会社別に下記のとおりであります。
                    会社名
                                  セグメントの       設備の     賃借面積     年間賃借料または年間
                    事業所名
                                    名称      内容     (㎡)     リース料(百万円)
                   (所在地)
           株式会社ミュゼプラチナム
                                   レディス
           ブランド名:ミュゼプラチナム、コロリー、マキア
                                          店舗      44,721          2,193
                                  サービス事業
            店舗(東京都渋谷区)他           全337店舗
           株式会社不二ビューティ
                                   レディス
           ブランド名:たかの友梨ビューティクリニック
                                          店舗      15,638          1,142
                                  サービス事業
            店舗(東京都港区)他          全81店舗
      3【設備の新設、除去等の計画】

        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。
      (1)重要な設備の新設等
        特記事項はありません。
      (2)重要な設備の除却等

        特記事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)  【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           67,700,000

                                                  67,700,000

                  計
        ②【発行済株式】

                                       上場金融商品取引所名
           事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                又は登録認可金融商品               内容
              (2019年3月31日)              (2019年6月28日)
                                       取引業協会名
                                        東京証券取引所

                  19,330,560             19,330,560                   単元株式数      100株
      普通株式
                                        (市場第二部)
                  19,330,560             19,330,560            -           -

       計
       (2)  【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
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       (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
         該当事項はありません。
       (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                    発行済株式       発行済株式        資本金       資本金      資本準備金       資本準備金
           年月日          総数増減数       総数残高       増減額       残高      増減額       残高
                     (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
      2014年11月4日 (注)           1

                      900,000      6,912,700          100      1,462        100       215
      2014年12月24日 (注)           2

                      780,000      7,692,700          -     1,462        399       614
      2015年2月24日 (注)           3     1,600,160

                            9,292,860          -     1,462       1,176       1,790
      2014年4月1日~
      2015年3月31日 (注)           4
                     1,418,100      10,710,960          156      1,619        156      1,947
      2015年6月16日 (注)           5      870,000

                            11,580,960           -     1,619        600      2,547
      2015年8月17日         (注)   4

                      180,000     11,760,960           20     1,639        20     2,567
      2016年1月4日 (注)           6     2,352,000

                            14,112,960           -     1,639       1,949       4,517
      2016年11月11日 (注)           7

                         -   14,112,960           -     1,639      △2,000        2,517
      2017年2月22日         (注)   8     2,701,600                                    4,711

                            16,814,560           -     1,639       2,193
      2016年4月1日~
      2017年3月12日 (注)           4      112,000                                   4,750
                            16,926,560           39     1,678        39
      2018年2月13日 (注)           9     2,404,000                                    5,956

                            19,330,560           -     1,678       1,206
      (注)1    .第三者割当増資による増加であります。
           発行価格   223円
           資本組入額  111.5円
           払込金総額  200百万円
           割当先    株式会社DSC
         2.K2D株式会社との株式交換               による増加であります。
         3.株式会社DSCとの株式交換               による増加であります。
         4.新株予約権の行使による増加であります。
         5.株式会社スカイリンクとの株式交換                   による増加であります。
         6.株式会社ミュゼプラチナムとの株式交換による増加であります。
         7.2016年11月11日付臨時株主総会決議による、会社法第452条の定めに基づく準備金の額の減少、並びに剰余
           金の処分(欠損填補)であります。
            (準備金の額の減少)
             減少する資本準備金の額   資本準備金     2,000百万円
             増加する剰余金の項目及び額 その他資本剰余金  2,000百万円
            (剰余金の処分)
             減少する資本剰余金の額   その他資本剰余金  156百万円
             増加する剰余金の項目及び額 繰越利益剰余金   156百万円
         8.株式会社不二ビューティとの株式交換による増加であります。
         9.株式会社ラブリークィーンとの株式交換による増加であります。
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       (5)  【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び
                       金融商品     その他の                 個人
                                                        (株)
            地方公共     金融機関                                  計
                       取引業者      法人                その他
             団体
                                  個人以外      個人
       株主数
               -      ▶     30     96     31     15    8,731     8,907       -
       (人)
      所有株式数

               -    7,327     9,480     64,474      5,590       70   106,342     193,283       2,260
      (単元)
      所有株式数

       の割合         -    3.79     4.90     33.36      2.89     0.04     55.02     100.00        -
       (%)
     (注)自己株式600         株は、「個人その他」に6単元含まれております。
       (6)  【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                  発行済株式(自己株

                                           所有株式数       式を除く。)の総数
          氏名又は名称                     住所
                                            (株)      に対する所有株式数
                                                  の割合(%)
                      岐阜県岐阜市加納寿町4-1                      2,129,600            11.02

      株式会社SPV2号
      株式会社RICARO JAPAN                東京都中央区銀座8-4-23                      1,250,200             6.47
                      東京都渋谷区猿楽町5-21                      1,130,000             5.85

      株式会社ユーキトラスト
      株式会社SEED                東京都渋谷区恵比寿西1-14-9                       650,000            3.36
                      東京都港区六本木1-6-1                       609,400            3.15

      株式会社SBI証券
                      東京都渋谷区神宮前6-25-8                       600,000            3.10
      株式会社アドマンクリエイティブ
                      東京都中央区日本橋1-21-4                       365,800            1.89
      丸谷商事株式会社
      野村信託銀行株式会社(投信口)                東京都千代田区大手町2-2-2                       325,600            1.68
                                             238,000            1.23

      松井 秀紀                東京都杉並区
                                             235,200            1.22
      加藤 勝也                新潟県新潟市中央区
                               -             7,533,800            38.97
             計
     (注)当事業年度における主要株主の異動は以下の通りであります。
                   異動のあった                     総株主の議決権の数

                                議決権の数(個)
          異動年月日                                         臨時報告書提出日
                                         に対する割合(%)
                  主要株主の名称
                           異動前         21,296           11.02

                  株式会社ラブリー
         2019年2月14日                                           2019年2月21日
                    クィーン
                                       ―          ―
                           異動後
                                       ―          ―
                           異動前
                    株式会社
         2019年2月14日                                           2019年2月21日
                    SPV2号
                                    21,296           11.02
                           異動後
       (注)1.総株主の議決権の数に対する割合は異動日時点で記載しております。
          2.金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に
             基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を提出しております。
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       (7)  【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                        株式数(株)          議決権の数(個)
            区分                                       内容
                           -            -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                     -            -             -
     議決権制限株式(その他)                     -            -             -

                                             権利内容に何ら限定のない当社
     完全議決権株式(自己株式等)                          600       -
                      普通株式
                                             における標準となる株式
     完全議決権株式(その他)                      19,327,700            193,277
                      普通株式                             同上
                              2,260        -
     単元未満株式                普通株式                             同上
                            19,330,560           -             -
     発行済株式総数
                           -             193,277            -
     総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式総数

                             自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
                                                    に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)       株式数(株)       合計(株)
                                                    式数の割(%)
       株式会社RVH          東京都港区赤坂2-13-5                 600        -       600         0.00

                      -            600        -       600         0.00

          計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】  普通株式
       (1)  【株主総会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
       (2)  【取締役会決議による取得の状況】

         該当事   項はありません。
       (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

         該当事項はありません。
       (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度               当期間
                  区分
                                株式数      処分価額の        株式数      処分価額の
                                (株)     総額(百万円)         (株)     総額(百万円)
         引き受ける者の募集を行った取得自己株式                         -        -      -        -

         消却の処分を行った取得自己株式                         -        -      -        -

         合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                  -        -      -        -
         行った取得自己株式
         その他(      -   )
                                  -        -      -        -
         保有自己株式数                         600         -     600         -

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      3【配当政策】
        当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。利益配当につきましては、企業体質の
       強化と今後の積極的な事業展開に備えるため、内部留保を充実させることを勘案しながら、各期の業績を考慮して決
       定 することを基本方針としております。
        当期の配当につきましては、今後の事業展開に備え、内部留保を充実させる必要があることから、誠に遺憾ながら
       無配とさせていただきたく存じます。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営体制の強化及び既存事業の拡大、
       新規事業領域への参入を意図するM&A戦略等に有効に投資し、将来的な株主価値の向上を目指していく所存でありま
       す。
        なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款
       に定めております。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
         当社は、顧客、株主等すべてのステークホルダーの利益の最大化を図る為、コーポレート・ガバナンスの充実
        を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる効率
        的な体制を構築すると同時に、適法性も確保し、顧客、株主等ステークホルダーに対し経営情報の適時開示(タ
        イムリー・ディスクロージャー)を行うことで透明性の高い経営を行い、企業を健全に発展させるガバナンスを
        構築することを基本方針としております。
        ②  企業統治の体制

        イ . 企業統治の体制の概要
          当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。
        (取締役会)
         月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。当社の規模と
        組織の状況、機動性を勘案し、提出日現在、代表取締役                          和田佑一、取締役         沼田英也、社外取締役           猪俣秀行、荻
        野善之の4名で構成されております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及
        び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督等を行っております。
        (定例会議)
         事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等日常業務執行上の課題を討議するため、当社取締役、監査役及び
        子会社の取締役のほか、適宜、該当する部署の部長も出席する定例会議を毎月開催しております。
        (監査役会)
         提出日現在、      常勤監査役      益田倫孝、社外監査役           稲嶺和盛、小菅章太郎の3名で構成されております                        。各監査
        役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等に加え、内部監
        査室及び会計監査人と連携し監査業務を行っております。
        (内部監査体制)
         当社は、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、                           内部監査室長       木村泰之により、        取締役及び従業員に
        よる職務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に内部監査を実施しております。
        (責任限定契約の内容の概要)
         当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任
        を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としておりま
        す。
         なお、当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。
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        ロ.企業統治の体制を採用する理由
          当社は監査役設置会社で監査役が取締役の業務執行等の監査を行っております。経営の基本方針その他重要
         事項を決定する取締役会に監査役が出席し、経営の監査を行っていることに加え、より経営状況を具体的に監
         視するため、日常業務の課題を討議する定例会議にも必要に応じ、監査役が参加しており、監査役は監査役会
         でその状況を報告しております。よって、経営の監査及び監視機能について、現体制で十分機能していると考
         えております。
        ハ . 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

          当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は、以下のとおりであります。
         a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          (a)法令・定款及び社会倫理を遵守した行動をとるための「企業行動規範」ほかコンプライアンス体制に係る
           各種社内規程等を整備し、取締役及び従業員はこれを遵守する。
          (b)法令上疑義のある行為等について、従業員等が直接情報提供を行う手段として内部通報規程を定め、コン
           プライアンスの実効性を高める。
          (c)重要な法的課題やコンプライアンスに関する事項等で業務執行上疑義が生じた場合は、顧問弁護士、会計
           監査人等の外部アドバイザーへ相談し、助言を求める。
          (d)代表取締役直轄の内部監査室を設置し、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライアンスの状況等
           について定期的に内部監査を実施の上、その有効性を評価し、必要な是正を行うとともに、管理部門と連携
           の上、必要に応じて社内教育・研修を実施する。
         b . 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           当社は、法令・社内規程に基づき、文書等作成、保存及び管理を行う。
         c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          (a ) コンプライアンス、個人情報、品質、情報セキュリティ等に係るリスクに対処するため、リスク管理規程
           を制定するとともに、各部門においてガイドライン及びマニュアルの作成・配布、研修の実施等を行うもの
           とし、組織横断的リスクについてはリスク管理委員会において状況把握、管理を行う。リスク管理委員会
           は、リスク管理規程及びリスク管理、コンプライアンスに係る規程の制定及び廃止に関する取締役会への付
           議、リスク管理規程及びリスク管理、コンプライアンスに係る規程の施行に当たり必要となるマニュアル、
           細則等の協議及び決議、リスク管理、コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直しに関する協議及び
           決議等の権限を有し、リスク管理委員長を                    代表取締役和田佑一、リスク管理責任者を管理本部長吉田淳                            が務
           める。
          (b)戦略意思決定等経営の重要事項の決定に伴うリスクについては、取締役会において管理を行う。
          (c)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護
           士、会計監査人等の外部アドバイザーと連携し、損害の拡大防止に努めるとともにこれを最小限に留めるよ
           う努力する。
         d . 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          (a)法令に定められた事項のほか、経営の基本方針、年次予算その他重要事項等を決定するため、月1回の定
           時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、全社的な経営目標の策定及び業務執行の監督
           を行う。
          (b)職務権限規程、業          務分掌規程等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限を明確にし、効率的に
           職務を遂行する。
          (c)事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等、子会社における日常業務執行上の課題を討議するため、当
           社取締役、監査役及び子           会社取締役のほか、適宜該当する部署の部長も出席する定例会議において経営数値
           その他重要な情報に関する経営報告を義務付け、必要に応じて当社取締役が助言と指導を行う。
         e . 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           子会社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時
          に、企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守を徹底させる。
         f.監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
           監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合においては、当社の従業員を任命する。ま
          た、業務遂行上必要な場合、監査役の職務を補助する従業員が取締役から独立して業務を行うよう指示でき
          る体制を整える。
         g.前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
           前号の従業員については、取締役からの独立性を確保するために、任命、解任、人事異動については監査
          役会の同意を必要とする。
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         h.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
          (a ) 取締役または従業員は、法定の事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実があることを発
           見したときは、直ちに監査役会に報告する。
          (b ) 監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び従業員から職務遂行状況の報告を求めるこ
           とができる。
          (c ) 内部監査室は、監査役会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査役会に定期的に報告する。
          (d ) 監査役会へ報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱い
           をすることを禁止する。
         i.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           監査役は、全取締役と取締役会その他定例会議等を通じ情報の共有及び意見交換を行うとともに、会計監査
          人より定期的に会計監査内容について説明を受け、効果的な監査業務の遂行を図る。監査役の職務執行に関し
          て生じる費用については会社で負担するものとし、所定の手続きにより速やかに処理するものとする。
        ③  取締役の定数

         当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
        ④  取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
        主が出席することを要し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該決議は、累積投票によらないものとする
        旨、定款に定めております。
        ⑤  取締役会で決議することができる株主総会決議事項

        ・自己株式の取得
          会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等による自己株式の取得を行うことが
         できる旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものでありま
         す。
        ・中間配当
          当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって
         毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
        ・ 取締役及び監査役の責任免            除
          当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによ
         る取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法
         令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及
         び監査役がその期待される役割を十分に発揮                     することができるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得ら
         れるよう環境を整備することを目的とするものであります。
        ⑥  株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3
        分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これ
        は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする
        ものであります。
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       (2)  【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  7 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                       所有株式数
          役職名          氏名       生年月日               略歴           任期
                                                        (株)
                                 2006年4月      fantastar    promotion株式会社

                                       入社
         代表取締役                        2008年6月      株式会社ジービーエス入社
                  和田 佑一       1983年8月6日      生                     (注)3        -
          社 長                        2008年8月      同社代表取締役就任
                                 2015年3月      株式会社Find      ▶ way設立
                                       同社代表取締役就任
                                 1990年4月      第一火災海上保険相互会社入社
                                 2001年8月      シーグランド株式会社入社
                                 2003年4月      エクセランド証券株式会社入社
                                 2009年3月      株式会社メディアイノベーショ
                                       ン(現株式会社RICARO         JAPAN)
          取締役        沼田 英也       1967年9月10日      生                     (注)3      20,800
                                       監査役就任
                                 2009年7月      日本グローバル・インベストメ
                                       ント株式会社入社
                                 2014年6月      当社代表取締役社長就任
                                 2007年7月      株式会社リード
                                       代表取締役社長就任(現任)
                                 2013年4月      株式会社ネクストステージ
          取締役        猪俣 秀行       1978年5月24日      生        取締役就任(現任)             (注)3        -
                                 2017年3月      株式会社ミュゼプラチナム
                                       社外取締役就任(現任)
                                 2018年6月
                                       当社社外取締役就任(現任)
                                 1983年3月      株式会社主婦の友社入社
                                 1995年11月      雑誌「Cawaii!」創刊編集長就
                                       任
                                 2001年9月      同社雑誌編集部部長就任
          取締役        荻野 善之       1959年12月30日      生                     (注)3        -
                                 2004年6月      同社取締役就任
                                 2009年3月      同社代表取締役社長就任
                                 2018年7月      株式会社夕星社設立
                                       同社代表取締役就任(現任)
                                 1985年4月      野村證券株式会社入社
                                 1999年9月      イー・トレード証券株式会社
                                       (現株式会社SBI証券)入社
         常勤監査役         益田 倫孝       1960年4月4日      生   2002年4月      エクセランド証券株式会社入社             (注)4        -
                                 2005年11月      株式会社日建取締役就任
                                 2014年6月      大有株式会社取締役就任
                                 2017年6月      当社取締役就任
                                 1994年4月      株式会社プロスタッフ入社
                                 1999年6月      デロイト・トーマツ・コンサル
                                       ティング株式会社(現アビーム
                                       コンサルティング株式会社)入
                                       社
                  稲嶺 和盛       1972年11月27日      生                     (注)4      20,000
          監査役
                                 2006年10月      ファースト・パートナーズ・グ
                                       ループ株式会社(現株式会社ア
                                       ヴェンテ)入社
                                 2013年6月
                                       当社監査役就任(現任)
                                 2005年8月      榎本税務会計事務所(現税理士
                                       法人恒輝)入所
          監査役        小菅 章太郎       1982年7月29日      生   2012年12月      税理士登録             (注)4        -
                                 2014年11月      小菅章太郎税理士事務所 開業
                                       同所所長就任(現任)
                             計                            40,800
      (注)1.取締役 猪俣秀行は、社外取締役であります。
         2.  監査役 稲嶺和盛、小菅章太郎は、社外監査役であります。
         3.  2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
           なお、取締役 猪俣秀行の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までと
           なります。
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         4.  2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
                                                   所有株式数
             氏名        生年月日                 略歴
                                                    (株)
                             1999年7月     吉田耕一税理士事務所入所

                             2000年3月     和光管理サービス株式会社(現株式会社
                                  和光)入社
            諸星 佑輔       1977年4月1日生                                 ―
                             2005年5月     MA&P税理士法人入社
                             2012年2月     TRAD税理士法人入社(現任)
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は
         取引関係その他利害関係はありません。
         イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
           社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄
          与しております。
           社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監
          査を実施しております。
         ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
           社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言
          を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。
           社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場か
          ら経営を監視するのに適任と判断して選任しております。
           なお、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
          同取引所に届け出ております。
         ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
          部統制部門との関係
           社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
           社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査室及び会計監査人と連携を保つ
          ために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
           なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理本部長が、社外監査
          役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。
         ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
           社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
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       (3)  【監査の状況】
        ①  監査役監査の状況
         社外監査役2名を含む3名の監査役が、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査室及び会
        計監査人と連携し監査業務を行っております。監査役は取締役会へ出席し、必要があると認めた時は意見表明を
        行うとともに、定例的に監査役会を開催し、取締役会の議題審査、各監査役の活動状況・活動結果の共有、意見
        交換を行っております。なお、社外監査役小菅章太郎氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相
        当程度の知見を有しています。
        ②  内部監査の状況

         企業活動における不祥事等のリスク発生を未然に防止し、また、各業務執行部門の内部管理体制の適正性を総
        合的・客観的に評価することを目的として、代表取締役直轄の内部監査室により、取締役及び従業員による職務
        執行及びコンプライアンスの状況等について、内部監査規程及び年度監査計画に基づき定期的に内部監査を実施
        しております。
        ③  内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について

         監査役と内部監査室は、随時、相互に情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と
        監査役においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。
         内部監査室、監査役、会計監査人は、必要に応じて内部統制部門を含む社内各部門へヒアリング調査を行い、
        適宜情報収集を行っております。
        ④  会計監査の状況

        (a)監査法人の名称
          明誠有限責任監査法人
        (b)業務を執行した公認会計士

          公認会計士 武田  剛氏
          公認会計士 吉田 隆伸氏
        (c)監査業務に係る補助者の構成

          公認会計士試験合格者4名、税理士1名、その他7名
        (d)監査法人の選定方針と理由

          当社監査役会は、会計監査人に求められる専門性、独立性、監査活動の適性性、効率性及び監査報酬を基準
         として会計監査人の選定を行う方針としており、これらを総合的に勘案した結果、明誠有限責任監査法人が適
         任と判断し、会計監査人として選任しております。
          また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、
         監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針であります。このほか、会計監査人の適正な監査の遂行が
         困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
         定します。
        ⑤  監査報酬の内容等

        (a)監査公認会計士等に対する報酬
                        前連結会計年度                     当連結会計年度
            区分
                  監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                  く報酬(百万円)          報酬(百万円)          く報酬(百万円)          報酬(百万円)
         提出会社                 24          -          26          -

                          18          -          26          -

         連結子会社
                          42          -          53          -

            計
        (注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
           報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額に
           はこれらの合計額を記載しております。
        (b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)

          該当事項はありません。
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        (c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
          該当事項はありません。
        (d)監査報酬の決定方針及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の規模、特性、監査
         日数等を勘案し、当該内容について監査役会の同意を得た上で決定しております。
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       (4)  【役員の報酬等】
        ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会で承認された
        役員報酬の限度内で、役員の経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門知識を基本部分として、当社
        業績水準、業績への寄与度等を勘案し、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役会で審
        議し、決定しております。なお、役員報酬等の総額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会決議におい
        て、取締役の報酬限度額は年額100,000千円(当社定款に定める定員の上限である10名以内の総額)、監査役の報
        酬限度額は年額30,000千円(当社定款に定める定員の上限である4名以内の総額)と決議しております。
        ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                     報酬等の種類別の総額
                                        (千円)
                          報酬等の総額                       対象となる役員の員数
              役員区分
                           (千円)                         (人)
                                        基本報酬
         取締役
                                8,300            8,300              3
         (社外取締役を除く。)
         監査役
                                  -            -            -
         (社外監査役を除く。)
                                7,700            7,700              6
         社外役員
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       (5)  【株式の保有状況】
        ①  投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、純投資目的の上場株式及び純投資目的以外の目的の上場株式のいずれも保有しておりませんが、株式
        価値の変動又は配当の受領による利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ
        以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分することとしております。
        ②  保有目的が純投資株目的以外の目的である投資株式

        (a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
          当社は上場株式を保有していないため、該当事項はありません。
        (b)銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      2           1,462

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

          該当事項はありません。
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

          該当事項はありません。
        (c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

          該当事項はありません。
        ③  保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
       に基づいて作成しております。
        なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
       第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
       係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
       す。
      (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ
       いて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
        なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
       による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
       条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の連結財務諸表及び第23期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、明誠有限
      責任監査法人により監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の新
      設、改定又は変更を適切に把握し、かつ的確に対応できるようにするため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
      し、当該情報に関する知識取得のため、財務会計基準機構又は大手監査法人等が主催する会計税務セミナーへの参
      加、専門書の購読等に努めております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)  【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         5,531              1,975
        現金及び預金
                                        ※2 11,973
                                                       11,934
        受取手形及び売掛金
                                         2,353              2,814
        商品及び製品
                                           165               57
        仕掛品
                                           523              652
        原材料及び貯蔵品
                                         7,196              9,188
        未収入金
                                           551              821
        短期貸付金
                                         1,319              2,014
        その他
                                         △ 562            △ 1,222
        貸倒引当金
                                         29,052              28,234
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                         9,151              8,935
         建物及び構築物
                                        △ 4,006             △ 4,188
          減価償却累計額
                                        ※2 5,145             ※2 4,746
          建物及び構築物(純額)
         機械装置及び運搬具                                 1,696              1,763
                                        △ 1,119             △ 1,372
          減価償却累計額
          機械装置及び運搬具(純額)                                 576              391
         工具、器具及び備品                                 2,958              3,066
                                        △ 1,741             △ 1,842
          減価償却累計額
          工具、器具及び備品(純額)                                1,216              1,224
         リース資産                                  169              165
                                         △ 157             △ 153
          減価償却累計額
          リース資産(純額)                                 11              11
         建設仮勘定                                  14              57
                                        ※2 2,448             ※2 2,278
         土地
                                         9,413              8,710
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         25,728              25,990
         のれん
                                           466              423
         ソフトウエア
                                           46              39
         その他
                                         26,242              26,453
         無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         1,632              1,471
         投資有価証券
                                          ※1 58             ※1 91
         関係会社株式
                                           952             2,159
         長期貸付金
                                         7,940              7,840
         繰延税金資産
                                         4,310              3,686
         その他
                                         △ 337             △ 136
         貸倒引当金
                                         14,557              15,112
         投資その他の資産合計
                                         50,212              50,276
        固定資産合計
                                         79,264              78,511
       資産合計
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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         1,865               857
        支払手形及び買掛金
                                         ※2 623             ※2 428
        短期借入金
                                         ※2 194             ※2 219
        1年内返済予定の長期借入金
                                         3,076              2,672
        未払金
                                           55              84
        未払法人税等
                                         1,840              1,449
        預り金
                                         39,379              44,283
        前受金
                                           358              302
        賞与引当金
                                           29              43
        ポイント引当金
                                           171              251
        返品調整引当金
                                         3,108              3,216
        その他
                                         50,702              53,808
        流動負債合計
       固定負債
                                         ※2 216             ※2 405
        長期借入金
                                           219              215
        退職給付に係る負債
                                         15,772              15,305
        長期預り金
                                           128               80
        その他
                                         16,336              16,007
        固定負債合計
                                         67,039              69,815
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         1,678              1,678
        資本金
                                         7,516              7,520
        資本剰余金
                                         3,029              △ 510
        利益剰余金
                                           △ 0             △ 0
        自己株式
                                         12,224               8,688
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                            0             △ 0
        その他有価証券評価差額金
                                           -               8
        退職給付に係る調整累計額
                                            0              7
        その他の包括利益累計額合計
                                         12,225               8,695
       純資産合計
                                         79,264              78,511
      負債純資産合計
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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         53,006              58,740
      売上高
                                         9,125              10,257
      売上原価
                                         43,880              48,483
      売上総利益
      返品調整引当金戻入額                                     -              895
                                           -              975
      返品調整引当金繰入額
                                         43,880              48,403
      差引売上総利益
                                      ※1 , ※2 43,143           ※1 , ※2 49,346
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                     737             △ 942
      営業外収益
                                           48              213
       受取利息
                                            2              7
       受取配当金
                                           25              26
       受取賃貸料
                                           58               9
       業務受託料
                                           11               0
       還付加算金
                                         ※3 103             ※3 87
       その他
                                           249              345
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           49              81
       支払利息
                                            6              0
       和解金
                                           -              316
       貸倒引当金繰入額
                                          ※4 17             ※4 8
       その他
                                           74              407
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                     912            △ 1,004
      特別利益
                                           437               -
       負ののれん発生益
                                           137               -
       移転補償金
                                           -               3
       投資有価証券売却益
                                           -              11
       受取和解金
                                            ▶              1
       その他
                                           580               15
       特別利益合計
      特別損失
                                           108               77
       固定資産除却損
                                          ※5 78            ※5 238
       減損損失
                                           -              678
       貸倒引当金繰入額
                                           -              151
       債権売却損
                                           -              12
       関係会社株式売却損
                                           -              24
       関係会社株式評価損
       投資有価証券評価損                                    -              170
                                           24              30
       その他
                                           211             1,382
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                         1,281             △ 2,371
      失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     116              138
                                           -              76
      過年度法人税等
                                           847              953
      法人税等調整額
                                           963             1,167
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                     317            △ 3,539
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                           317            △ 3,539
      帰属する当期純損失(△)
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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                     317            △ 3,539
      その他の包括利益
                                           △ 7             △ 1
       その他有価証券評価差額金
                                           -               8
       退職給付に係る調整額
                                          ※ △ 7              ※ 6
       その他の包括利益合計
                                           310            △ 3,533
      包括利益
      (内訳)
                                           310            △ 3,533
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
                       1,678         6,593         2,428          △ 5      10,695
     当期首残高
     当期変動額
                                1,206                  103        1,309
      株式交換による増加
                                △ 283         283                  -
      欠損填補
      親会社株主に帰属する
                                         317                 317
      当期純利益
                                                 △ 98        △ 98
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                         -        922         601          ▶       1,528
     当期変動額合計
                       1,678         7,516         3,029          △ 0      12,224
     当期末残高
                    その他の包括利益累計額

                                    純資産合計
                  その他有価証券         その他の包括利
                   評価差額金        益累計額合計
                         7         7      10,703
     当期首残高
     当期変動額
                                        1,309
      株式交換による増加
                                          -
      欠損填補
      親会社株主に帰属する
                                         317
      当期純利益
                                         △ 98
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の
                        △ 7        △ 7        △ 7
      当期変動額(純額)
                        △ 7        △ 7       1,521
     当期変動額合計
     当期末残高                    0         0      12,225
                                 42/89








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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
                       1,678         7,516         3,029          △ 0      12,224
     当期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                       △ 3,539                △ 3,539
      当期純損失(△)
      連結子会社株式の売却
                                  3                          3
      による持分の増減
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                         -         3      △ 3,539          -      △ 3,535
     当期変動額合計
                       1,678         7,520         △ 510         △ 0       8,688
     当期末残高
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券         退職給付に係る         その他の包括利
                   評価差額金         調整累計額        益累計額合計
                         0        -         0      12,225
     当期首残高
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                △ 3,539
      当期純損失(△)
      連結子会社株式の売却
                                                   3
      による持分の増減
      株主資本以外の項目の
                        △ 1         8         6         6
      当期変動額(純額)
                        △ 1         8         6      △ 3,529
     当期変動額合計
                        △ 0         8         7       8,695
     当期末残高
                                 43/89









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                         1,281             △ 2,371
       損失(△)
                                         1,549              1,311
       減価償却費
                                         1,756              1,800
       のれん償却額
                                           100              149
       差入保証金償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    489             1,192
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    105              △ 55
       返品調整引当金の増減額(△は減少)                                    -              79
                                          △ 50             △ 220
       受取利息及び受取配当金
                                           49              81
       支払利息
                                         △ 437               -
       負ののれん発生益
                                           108               -
       固定資産除却損
                                           78              238
       減損損失
       売上債権の増減額(△は増加)                                   △ 962            △ 5,134
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   △ 913             △ 506
       立替金の増減額(△は増加)                                    332              △ 5
       未収入金の増減額(△は増加)                                   △ 987             △ 953
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 1,102               321
       未払金の増減額(△は減少)                                    918              373
       前受金の増減額(△は減少)                                   7,853              4,908
       未払費用の増減額(△は減少)                                    85              360
       預り金の増減額(△は減少)                                   △ 218             △ 708
                                        △ 6,945             △ 3,153
       事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                   △ 164             △ 841
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                    813             △ 166
       その他の固定負債の増減額(△は減少)                                    △ 2              3
                                           74              390
       その他
                                         3,813             △ 2,906
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    39              187
                                          △ 51             △ 82
       利息の支払額
                                         △ 448               -
       その他の支出
                                         △ 188             △ 133
       法人税等の支払額
                                           592               65
       法人税等の還付額
                                         3,756             △ 2,869
       営業活動によるキャッシュ・フロー
                                 44/89








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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の増減額(△は増加)                                   △ 649              834
                                        △ 1,035             △ 1,095
       有形固定資産の取得による支出
                                          △ 87             △ 110
       無形固定資産の取得による支出
                                           -              189
       有形固定資産の売却による収入
                                           33              42
       投資有価証券の売却による収入
                                         △ 575             △ 502
       貸付けによる支出
                                           290              131
       貸付金の回収による収入
                                           -             △ 19
       長期貸付けによる支出
                                           204              455
       長期貸付金の回収による収入
                                           20              -
       新規連結子会社株式の取得による収入
                                           -              15
       関係会社株式の売却による収入
                                           -             △ 82
       関係会社株式の取得による支出
       敷金及び保証金の差入による支出                                   △ 464             △ 193
                                           665              373
       敷金及び保証金の回収による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
                                                       ※2 117
                                           -
       収入
                                            9              22
       その他
                                        △ 1,588               180
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                   △ 387             △ 194
                                           85              542
       長期借入れによる収入
                                         △ 128             △ 314
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 168              △ 76
       割賦債務の返済による支出
                                           △ 8             △ 14
       リース債務の返済による支出
                                          △ 98              -
       自己株式の取得による支出
                                           -              25
       非支配株主からの払込みによる収入
                                         △ 706              △ 32
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    1,461             △ 2,721
                                         2,919              4,380
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※1 4,380             ※1 1,659
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 45/89









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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

          1.連結の範囲に関する事項
           (1)連結子会社の数                 9 社
             主要な連結子会社の名称
               株式会社ミュゼプラチナム
               株式会社不二ビューティ
               株式会社ラブリークィーン
               K2D株式会社
               株式会社スカイリンク
               (他、連結子会社4社)
             当連結会計年度において、株式譲渡により、株式会社リーガルビジョン及び同社子会社であるキャリア
            エージェンシー株式会社、株式会社東京ハウスパートナーは連結の範囲から除いております。
           (2)主要な非連結子会社の名称等
             主要な非連結子会社
              株式会社Mポイント
              (他、非連結子会社6社)
             (連結の範囲より除いた理由)
              非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
             (持分に見合う額)は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
          2.持分法適用に関する事項

            株式会社Mポイント、          他6社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か
           らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな
           いため、持分法の適用範囲から除いております。
          3.連結子会社の事業年度等に関する事項

            すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
          4.会計方針に関する事項

           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
            ①  有価証券
              その他有価証券
               時価のないもの………移動平均法による原価法
            ②  たな卸資産
              商品及び製品………          最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
                       げの方法により算定)及び            総平均法による原価法          (貸借対照表価額は収益性の低
                       下に基づく簿価切下げの方法により算定)                    を採用しております。
              仕掛品…………        ……  移動平均法による原価法           (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
                       方法により算定)        及び個別法による原価法           (貸借対照表価額は収益性の低下に基
                       づく簿価切下げの方法により算定)                 を採用しております。
              原材料及び貯蔵品…          最終仕入原価法による原価法             (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
                       げの方法により算定)          及び総平均法による原価法            (貸借対照表価額は収益性の低
                       下に基づく簿価切下げの方法により算定)                    を採用しております。
           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
            ①  有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並び
             に2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
              主な耐用年数は以下のとおりであります。
                建物及び構築物   2~47年
                機械装置及び運搬具 2~15年
                工具、器具及び備品 2~45年
                                 46/89


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              また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき3年間で均等償
             却する方法を採用しております。
            ②  無形固定資産(リース資産を除く)
              ソフトウエア
               市場販売目的のソフトウエアについては、販売可能な有効期間(3年)に基づく定額法、自社利用
              のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2~5年)に基づく定額法を採用しており
              ます。
            ③  リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
           (3)重要な引当金の計上基準

            ①  貸倒引当金
              売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
             債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
            ②  賞与引当金
              従業員の賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
            ③  ポイント引当金
              時効チケットの未使用分について収益を計上したものに対する将来の使用に備えるため、並びに発行
             済みポイントの未使用分に対する将来の使用に備えるため、過去の実績に基づく使用見込額を計上して
             おります。
            ④  返品調整引当金
              期末日に予想される売上返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し、将来の返品に伴う
             損失予想額を計上しています。
           (4)退職給付に係る会計処理の方法
             当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
            己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
           (5)重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
             外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
            ております。
           (6)のれんの償却方法及び償却期間
             のれん償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で、8年~20
            年の年数で定額法により償却しております。
           (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            ①  消費税等の会計処理
              消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
             連結会計年度の費用として処理しております。
            ②  連結納税制度の適用
             連結納税制度を適用しております。
         (会計方針の変更)

          該当事項はありません。
                                 47/89






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         (未適用の会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
          準委員会)
          (1)概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
          会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
          おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
          2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
          認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
          合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
          とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
          目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
          (2)適用予定日

           2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
          あります。
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         (表示方法の変更)
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年
          度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
          示する方法に変更しております。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」399百万円は、
          「投資その他の資産」の「繰延税金資産」7,940百万円に含めて表示しております。
          (連結損益計算書)

           前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「消費税等差額」は金額的重要性が乏
          しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反
          映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「消費税等差額」に表示していた
          43百万円は、「その他」として組み替えております。
          (連結キャッシュ・フロー計算書)

           前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証
          券の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。こ
          の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ
          ロー」の「その他」に表示していた43百万円は、「投資有価証券の売却による収入」33百万円、「その他」9
          百万円として組み替えております。
           また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職
          給付に係る負債の増減額(△は減少)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「そ
          の他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の
          組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
          ロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に表示していた△0百万円は、「営業活動による
          キャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
                                 49/89











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         (追加情報)
          該当事項はありません。
         (連結貸借対照表関係)

       ※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     関係会社株式                                 58百万円                  91 百万円
      ※2 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     売掛金                                4,698百万円                   -百万円
     建物                                 472                 642
     土地                                2,059                 2,201
               計                      7,230                 2,843
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                                 250百万円                 100百万円
     1年内返済予定の長期借入金                                 60                 156
     長期借入金                                 45                 314
               計                       355                 570
         なお、   連結子会社は、       銀行取引に係る根抵当権(極度額の総額900百万円)が設定されており、当連結会計年度

        末現在、総額570百万円の銀行借入を行っております。
       3 保証債務

         連結子会社は、次の法人における金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
        債務保証
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     学校法人たかの友梨学園(借入債務)                       10百万円     学校法人たかの友梨学園(借入債務)                       -百万円
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         (連結損益計算書関係)
       ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     (1)  役員報酬
                                      199  百万円                212  百万円
     (2)  給料手当                             14,673                  17,535
     (3)  賞与引当金繰入額                              828                  693
     (4)  退職給付費用                               20                  26
     (5)  広告宣伝費                             9,159                 11,307
     (6)  地代家賃                             4,150                  4,006
     (7)  報酬委託手数料                             3,261                  3,929
     (8)  貸倒引当金繰入額                              520                  197
     (9)  のれん償却額                             1,756                  1,800
      ※2 営業外収益「その他」の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     有価証券売却益                                 15 百万円                -百万円
     受取補償金                                 10                  7
     その他                                 78                 80
      ※3 営業外費用「その他」の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     為替差損                                  5百万円                 2百万円
     雑損失                                  7                 1
     電子記録債権売却損                                 -                  3
     その他                                  5                 2
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      ※4 減損損失
         当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
              場所                用途            種類          減損損失額
      ミュゼプラチナム
                                       建物及び構築物                42百万円
                           美容脱毛サロン
      (神奈川県川崎市、他)
                                         器具備品               1百万円
      コロリー
                           美容脱毛サロン            建物及び構築物                7百万円
      (東京都武蔵野市)
      たかの友梨ビューティークリニック
                         エステティックサロン              建物及び構築物                26百万円
      青山本店(東京都港区)
         資産のグルーピングは、継続的な収支の把握を行っていることから、ミュゼプラチナム、コロリーを運営する
        株式会社ミュゼプラチナムにおいてはブランドを、たかの友梨ビューティークリニックを運営する株式会社不二
        ビューティにおいては店舗を、グルーピングの最小単位といたしました。そして、営業損益が継続的にマイナス
        であるブランド又は店舗、並びに閉鎖の意思決定をした店舗等に係る資産を回収可能価額まで減額し、当該減少
        額を減損損失(特別損失)に計上いたしました。
         なお、回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は処分見込等の合理的
        な見積により評価し、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づき算定いたしましたが、割引前将来
        キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

              場所                用途            種類          減損損失額
      ミュゼプラチナム
                           美容脱毛サロン            建物及び構築物                17百万円
      (長野県長野市、他)
      コロリー
                           美容脱毛サロン            建物及び構築物                95百万円
      (福岡県福岡市       、 他)
      マキア
                          アイラッシュサロン             建物及び構築物                 1百万円
      (熊本県熊本市       、 他)
      たかの友梨ビューティークリニック
                         エステティックサロン              建物及び構築物                123百万円
      (東京都府中市       、 他)
         資産のグルーピングは、継続的な収支の把握を行っていることから、ミュゼプラチナム、コロリー、マキアを
        運営する株式会社ミュゼプラチナムにおいてはブランドを、たかの友梨ビューティークリニックを運営する株式
        会社不二ビューティにおいては店舗を、グルーピングの最小単位といたしました。そして、営業損益が継続的に
        マイナスであるブランド又は店舗、並びに閉鎖の意思決定をした店舗等に係る資産を回収可能価額まで減額し、
        当該減少額を減損損失(特別損失)に計上いたしました。
         なお、回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額は処分見込等の合理的
        な見積により評価し、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づき算定いたしましたが、割引前将来
        キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
         (連結包括利益計算書関係)

      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  △7百万円               △1  百万円
      組替調整額                                  -               -
       税効果調整前
                                        △7               △1
       税効果額                                 -               -
       その他有価証券評価差額金
                                        △7               △1
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額
                                        -                8
      組替調整額                                  -               -
       税効果調整前
                                        -
                                                        8
       税効果額                                 -               -
       退職給付に係る調整額
                                        -
                                                        8
      その他の包括利益合計
                                        △7                 6
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                     期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
           発行済株式
                        16,926,560           2,404,000              -      19,330,560
            普通株式(注)1
                        16,926,560           2,404,000              -      19,330,560
              合計
           自己株式
                           5,600         164,000          169,000            600
            普通株式(注)2
                           5,600         164,000          169,000            600
              合計
         (注)1.     発行済株式(普通株式)の増加2,404,000株は、株式交換契約(効力発生日:2018年2月13日、株式
              交換完全親会社:当社、株式交換完全子会社:株式会社ラブリークィーン)の効力発生の際、交付株
              式として当社の新株式を発行したことによるものであります。
             2.自己株式      (普通株式)の増加164,000株は、取締役会決議(決議日:2016年9月9日)に基づく自己
              株式の市場買付によるもの、             自己株式    (普通株式)の減少169,000株は、前項記載の株式交換契約の
              効力発生の際、交付株式として当社の自己株式を充当したことによるものであります。
          2.新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

            該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                     期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
           発行済株式
                        19,330,560              -          -      19,330,560
            普通株式
                        19,330,560              -          -      19,330,560
              合計
           自己株式
                            600           -          -          600
            普通株式
                            600           -          -          600
              合計
          2.新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

            該当事項はありません。
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
      ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                   5,531百万円              1,975   百万円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                  △1,151               △316
                                        4,380
     現金及び現金同等物                                                 1,659
      ※2 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

        株式の売却により、株式会社リーガルビジョン及び同社子会社であるキャリアエージェンシー株式会社、株式会
       社東京ハウスパートナーが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額
       と売却による収入は次のとおりであります。
         流動資産                         4,839   百万円
         固定資産                          340
         流動負債                        △3,896
         固定負債                         △20
         その他                         △22
         関係会社株式売却損                          △7
          売却価額
                                  1,235
         未収入金                        △1,035
         現金及び現金同等物                         △82
         差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株
                                   117
         式   の売却による収入
      3    重要な非資金取引の内容

        のれんの追加計上に係る未払金、業務受託契約に係る売掛金の一部相殺
         株式会社ミュゼプラチナムは、株式会社ジンコーポレーションとの間で事業譲受対価の見直し(事業譲渡契約
        (2016年12月10日付)、同覚書(2016年5月19日付、2016年8月10日付)に基づく)を行い、当該事業譲受対価
        の見直し額の未払金と、業務委託契約に基づく売上債権を各々1,912百万円ずつ相殺しております。当該非資金
        取引によって増加した資産及び負債は以下の通りであります。
                                  2,062
         新たに計上した資産  のれん                           百万円
                    繰延税金資産                         1,090
         新たに計上した負債  未払金                         1,240
                    差引                         1,912
         (リース取引関係)

          該当事項はありません。
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         (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
         (1)金融商品に対する取組方針
           当社グループは、資金運用については預金等の元本が保証されるか若しくはそれに準じる安全性の高い金融
          資産で行い、また、資金調達については、主に銀行借入とすることを金融商品に対する取組方針としていま
          す。当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。
         (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
           営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関
          しては、管理部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収遅延債権については、営業部門と連携
          し、速やかに適切な対応を行う体制としております。
           貸付金については、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、信用リスクについては貸付先の状況を定期
          的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
           営業債務である買掛金及び未払金は、原則として1か月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されてお
          ります。当該リスクに関しては、月次に資金繰り計画を作成、更新するとともに手許流動性の維持等により管
          理しています。
           預り金は、そのほとんどが1年内の支払期日であります。前受金は、営業上の取引による前受であり、将来
          売上として見込まれるものであります。借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたもの
          であります。
        2.金融商品の時価等に関する事項

          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細につきましては、「(注)2.」のとおりでありま
         す。
          前連結会計年度(2018年3月31日)

                            連結貸借対照表
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                            計上額(百万円)
                                  5,531           5,531             -
          (1)現金及び預金
                                  11,973
          (2)受取手形及び売掛金
                                  △539
             貸倒引当金
                                  11,433                         -
                                             11,433
          (3)未収入金                        7,196           7,196             -
                                   551           551            -
          (4)短期貸付金
                                   952           922           △30
          (5)長期貸付金
                                  25,666           25,635            △30
                資産計
                                  1,865           1,865             -
          (1)支払手形及び買掛金
                                   623           623            -
          (2)短期借入金
                                  3,076           3,076             -
          (3)未払金
                                    55           55           -
          (4)未払法人税等
                                  1,840           1,840             -
          (5)預り金
                                  39,379           39,379             -
          (6)前受金
          (7)長期借入金(※)                         411           402           △9
                                  47,252           47,243             △9
                負債計
          (※)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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          当連結会計年度(2019年3月31日)
                            連結貸借対照表
                                        時価(百万円)           差額(百万円)
                            計上額(百万円)
                                  1,975           1,975             -
          (1)現金及び預金
                                  11,934           11,934
          (2)受取手形及び売掛金
                                  △198           △198
             貸倒引当金
                                  11,736                         -
                                             11,736
                                  9,188           9,188
          (3)未収入金
                                  △667           △667
             貸倒引当金(※1)
                                  8,521                        -
                                              8,521
          (4)短期貸付金                         821           821
                                  △326           △326
             貸倒引当金(※1)
                                   494                       -
                                               494
                                  2,159           2,088            △71
          (5)長期貸付金
                                  24,887           24,816            △71
                資産計
                                   857           857            -
          (1)支払手形及び買掛金
                                   428           428            -
          (2)短期借入金
                                  2,672           2,672             -
          (3)未払金
                                    84           84           -
          (4)未払法人税等
                                  1,449           1,449             -
          (5)預り金
                                  44,283           44,283             -
          (6)前受金
          (7)長期借入金(※2)                         624           621           △3
                                  50,400           50,397             △3
                負債計
          (※1)個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
          (※2)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
         (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項は、次のとおりであります。

          資 産
         (1)現金及び預金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
         (2)受取手形及び売掛金
            貸倒実績率等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日における帳簿価額から現在の貸倒
           引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
         (3)未収入金、(4)短期貸付金
            これらは回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除し
           た金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。
         (5)長期貸付金
            元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して
           おります。
          負 債

         (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)預り金、(6)前受金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
         (7)長期借入金
            元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
           ております。
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        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          ①投資有価証券
                                     1,580                 1,411
            非上場株式
                                       52                 51
            非上場外国株式
          ②関係会社株式
                                       58                 91
            子会社株式
                                     1,690                 1,553
                資産計
                                     15,772                 15,305
          ①長期預り金
                                     15,772                 15,305
                負債計
           非上場株式、非上場外国株式及び子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

          困難と認められることから、また、長期預り金については、返済期間を見積もることができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められるから、いずれも時価情報の時価開示の対象としておりません。
        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                         1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
                            5,531           -          -          -
           現金及び預金
                            11,973            -          -          -
           受取手形及び売掛金
                            7,196           -          -          -
           未収入金
                             551          -          -          -
           短期貸付金
                              -         546          330          75
           長期貸付金
                            25,253           546          330          75
               合計
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                         1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
                            1,975           -          -          -
           現金及び預金
                            11,934            -          -          -
           受取手形及び売掛金
                            9,188           -          -          -
           未収入金
                             821          -          -          -
           短期貸付金
           長期貸付金                   -        1,076           904          177
                            23,919          1,076           904          177
               合計
                                 57/89







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        4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (百万円)                                (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
                                 -      -      -      -      -
           短期借入金               623
                                                           8
           長期借入金(※)               194      146       28      18      14
                                146                           8
               合計           818             28      18      14
         (※)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                      (百万円)                                (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金               428       -      -      -      -      -
                                                           ▶
           長期借入金(※)               219      140      120      110       29
                                140                           ▶
               合計           647             120      110       29
         (※)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
         (有価証券関係)

          前連結会計年度(2018年3月31日)
           1.売買目的有価証券
             該当事項はありません。
           2.満期保有目的の債券

             該当事項はありません。
           3.その他有価証券

             該当事項はありません。
             なお、非上場株式(連結貸借対照表計上額1銘柄1,580百万円)及び非上場外国株式(連結貸借対照表計上
            額1銘柄52百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
            ら、記載しておりません。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

           1.売買目的有価証券
             該当事項はありません。
           2.満期保有目的の債券

             該当事項はありません。
           3.その他有価証券

             該当事項はありません。
             なお、非上場株式(連結貸借対照表計上額1銘柄11,411百万円)及び非上場外国株式(連結貸借対照表計上
            額1銘柄51百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
            ら、記載しておりません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び一部の連結子会社は、退職金規程に基づいて、確定給付型の制度として、会社に満1年以上勤
           続する従業員が退職するとき退職一時金を支給しております。
            前連結会計年度における新規連結子会社については、当該みなし取得日(2018年3月31日)に貸借対照
           表のみ連結財務諸表に反映したため、取得時の残高を注記しております。
          2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

          (1)退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
             退職給付債務の期首残高                           124百万円               123百万円
              勤務費用                           17               16
              利息費用                           1               1
              数理計算上の差異の発生額                          △3               △15
              退職給付の支払額                          △16                △9
             退職給付債務の期末残高                           123               116
          (2)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
              勤務費用                           17百万円               16百万円
              利息費用                           1               1
              数理計算上の差異の費用処理額                          △3               △3
              確定給付制度に係る退職給付費用                           15               14
          (3)数理計算上の計算基礎に関する事項

             主要な数値計算上の計算基礎
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                  2018年3月31日               2019年3月31日
              割引率                          1.2%               1.2%
              予想昇給率                          1.5               1.5
          (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

            に係る資産の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                  2018年3月31日               2019年3月31日
              非積立型制度の退職給付債務
              連結貸借対照表に計上された負債
                                        123百万円               116百万円
              と資産の純額
              退職給付に係る負債

              連結貸借対照表に計上された負債
                                        123               116
              と資産の純額
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          (5)退職給付に係る調整額
             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
              過去勤務費用                           -百万円               - 百万円
              数理計算上の差異                           -               △3
              合計                           -               △3
          (6)退職給付に係る調整額累計

             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                  2018年3月31日               2019年3月31日
              未認識過去勤務費用                           - 百万円              - 百万円
              未認識数理計算上の差異                           -              △15
              合計                           -              △15
          3.簡便法を適用した確定給付制度

          (1)退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
             退職給付に係る負債の期首残高                            4百万円               95百万円
              新規連結子会社の取得に伴う増加額
                                                        -
                                        90
              勤務費用                           2               10
              退職給付の支払額                          △1               △6
             退職給付に係る負債の期末残高                            95               99
          (2)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
              退職給付費用                           2百万円               10百万円
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       退職給付に係る負債                                 74百万円               77百万円
       賞与引当金                                 123               104
       貸倒引当金                                 281               472
       資産除去債務                                 208               252
       減価償却超過額                                 108                90
       資産調整勘定                                6,758               5,845
       減損損失                                 28               67
       繰越欠損金                                1,602               3,019
       関係会社株式売却損                                 -               61
       債権売却損                                 -               46
                                        100               267
       その他
       繰延税金資産小計                                9,286               10,305
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
                                         -             △1,399
                                         -             △1,023
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計(注)1                               △1,305               △2,423
                                       7,981               7,882
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                                △11                △8
       退職給与負債調整勘定                                △29               △32
                                        △0               △0
       その他
                                        △41               △41
       繰延税金負債合計
                                       7,939               7,840
       繰延税金資産の純額
       (注)1.評価性引当金が1,118百万円増加しております。この増加の主な内容は、子会社において将来減算一時差
            異に関する評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
          2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                1年以内                               5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                (百万円)                               (百万円)       (百万円)
                      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
       税務上の繰越欠
                   19      88      111       65      484     2,249        3,019
       損金(※1)
       評価性引当額           △19      △88      △89        0      0   △1,201        △1,399
       繰延税金資産             0      0      21      65      484     1,047    (※2)1,619
       (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       (※2)税務上の繰越欠損金3,019百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,619百万円を計上し
           ております。当該税務上の繰越欠損金につきましては、将来の課税所得増加の見込により、回収可能と判断
           した部分については評価性引当金を認識しておりません。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                              税金等調整前当期純損失
      法定実効税率
                                         30.6%
                                              のため注記を省略しており
      (調整)
                                              ます。
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         2.0
       住民税均等割等
                                         2.4
       のれん償却額
                                         45.7
       負ののれん発生益
                                        △10.5
       繰延税金資産評価性引当額の増減
                                        △0.7
       繰越欠損金の利用
                                        △0.5
       連結子会社の税率差異
                                         4.4
       連結上の調整額
                                         2.0
       その他
                                        △0.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         75.2
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         (企業結合等関係)
          事業分離
           当社は、連結子会社である株式会社リーガルビジョン(以下リーガルビジョン)の全株式を2018年11月30日
          に譲渡したため、当連結会計年度より同社及びその子会社を連結の範囲から除外しております。
          1.事業分離の概要

           (1)分離先企業の名称
             トラストフィナンテック株式会社
           (2)分離した事業の内容
             広告代理店業などを行うリーガルビジョン及びその子会社
           (3)事業分離を行った主な理由
             当社の子会社で        あるリーガルビジョンは、当社グループのメディア・コンサルティング事業における広
            告代理店部門として、法律系士業に特化した広告代理店業を展開してまいりました。
             同社は、設立当初より過払金請求に係る広告案件を多く手掛けてまいりましたが、過払金利息返還請求
            権を有する債務者の将来的な減少に伴う過払金請求広告案件の縮小に備え、中長期的な収益向上を目指す
            ため、債務整理やB型肝炎、相続・遺言、交通事故等に関する士業向け広告案件の拡大施策を推進するこ
            ととしております。
             また、同事業では、受注から売掛金回収まで6ヶ月以上の期間を要する契約案件を有しておりますが、
            これらの受注に係る仕入、人件費ほか費用の支払は概ね1ヶ月程度であることから、売掛金回収までの
            間、一時的な資金負担が発生しており、当該案件に係る売上が増加した場合には、一定の運転資金が必要
            となる状況にあります。
             このような状況を踏まえ、事業の選択と集中の観点から協議・検討してまいりました結果、当社といた
            しましては、同社事業に係る当社の負担を軽減し、主力事業であるレディスサービス事業へ経営資源を集
            中すること、リーガルビジョンにおいては、譲渡先であるトラストフィナンテック株式会社の支援を受け
            ながら独立     体制による経営を行うことが、両社の中長期的な企業価値向上に資すると判断し、本株式譲渡
            について合意いたしました。
           (4)事業分離日
              2018年11月30日
           (5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
              受取対価を現金とする株式譲渡
              (注)本件株式譲渡では、株式譲渡契約において価格調整条項を定めており、リーガルビジョンの
                 2020年4月末日時点の売掛債権回収進捗に応じて譲渡価額が事後的に変更となる可能性があり
                 ます。当該価格調整条項に基づく譲渡価額の上限は1,435百万円、下限は200百万円であり、譲
                 渡代金の決済は、株式譲渡実行日に200百万円の現金決済、残額は2020年5月に現金決済を予定
                 しております。
          2.実施した会計処理の概要

           (1)移転損失の金額
             7百万円
           (2)分離した子会社に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内容
                            4,839
             流動資産                  百万円
                             340
             固定資産
                            5,180
             資産合計
             流動負債               3,896
                              20
             固定負債
                            3,917
             負債合計
           (3)会計処理
             当該譲渡株式の売却価額と連結上の帳簿価額との差額を「関係会社株式売却損」として、7百万円の特
            別損失を計上しております。
           (4)セグメント情報の開示において、当該子会社が含まれていた区分の名称
             メディア・コンサルティング事業
           (5)当連結会計年度の連結損益計算書に計上されていた分離した子会社に係る損益の概算額
             売上高           1,992百万円
             営業損    失                46百万円
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         (資産除去債務関係)
          当社及び連結子会社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債務
         として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
          なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及び
         保証金の内、回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金
         額を費用計上し、同額の敷金及び保証金を減額する方法によっております。
         (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
      1.報告セグメントの概要
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
       配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社グループは、当社及び当社の連結子会社別に、事業別のセグメントから構成されており、以下の3つを報告セ
       グメントとしております。
        なお、当連結会計年度より、従来「美容」セグメントとしていた報告セグメントの名称を「レディスサービス」セ
       グメントに変更しています。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、当
       連結会計年度より従来のセグメント情報についても変更後の名称で記載しています。
        また、2018年11月30日付にて実行いたしました株式会社リーガルビジョンの全株式譲渡に伴い、第3四半期連結会
       計期間より「メディア・コンサルティング」セグメントの事業内容のうち「士業向け広告代理店業」をセグメントか
       ら除外しております。
            報告セグメントの名称                            主な事業内容

                          ・美容脱毛サロン並びにエステティックサロン等の運営
                          ・化粧品等の企画・開発・販売
                          ・通販サイトの運営
         レディスサービス事業
                          ・広告媒体等の販売
                          ・レディスウェアの企画・製造・                販売
                          ・Webマーケティング事業
         メディア・コンサルティング事業
                          ・ゲームアプリの開発、Webサイトの制作企画など
                          ・業務システムの受託開発、サーバの構築・運用・保守
         システム開発事業                 ・業務系システム開発に関するITサポート、人材派遣
                          ・医用画像表示ソフトウェアの販売など
      2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
       る記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの損益は、営業損益ベースの数値であります。
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      3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                          メディア・コ
                                                (注)1
                   レディス             システム開発
                                                       (注)2
                          ンサルティン                 計
                  サービス事業                 事業
                           グ事業
     売上高
                     47,871        4,132       1,002       53,006         -     53,006
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売
                        8     4,074         31      4,114      △ 4,114         -
      上高又は振替高
                     47,879        8,206       1,034       57,120       △ 4,114       53,006
           計
     セグメント利益又は損失
                       731       △ 41       12       702        35       737
     (△)
                     76,446        6,406        340      83,193       △ 3,928       79,264
     セグメント資産
     その他の項目
                      1,528         12        3     1,545         ▶     1,549
      減価償却費
                      1,670         70       15      1,756         -      1,756
      のれんの償却額
                       437        -       -       437        -       437
      負ののれん発生益
                       78       -       -       78       -       78
      減損損失
      有形固定資産及び無形
                      6,044         9       0     6,054         23      6,078
      固定資産の増加額
      (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント損益の調整額35百万円には、セグメント間取引消去237百万円及び各報告セグメントに配分し
            ていない全社費用△201百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株
            会社運営に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額△3,928百万円には、                       報告セグメント間の債権の相殺消去△8,754百万円、                        各報告
            セグメントに配分していない全社資産17,086百万円                        及び投資と資本の相殺消去等△12,260百万円                     が含まれ
            ております。全社資産は、主に提出会社の投資有価証券、短期貸付金等であります。
          (3)減価償却費の調整額4百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額23                          百万円   は、各報告セグメントに配分していない全社資
            産であります。
         2.セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。

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       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                            報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                                調整額
                                                       計上額
                          メディア・コ
                                                (注)1
                   レディス             システム開発
                                                       (注)2
                          ンサルティン                 計
                  サービス事業                 事業
                           グ事業
     売上高
                     54,981        2,713       1,039       58,734          6     58,740
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売
                       19      3,515         42      3,577      △ 3,577         -
      上高又は振替高
                     55,001        6,229       1,081       62,312       △ 3,571       58,740
           計
     セグメント利益又は損失
                     △ 1,018        △ ▶       20     △ 1,002         59      △ 942
     (△)
                     78,624         951       371      79,948       △ 1,437       78,511
     セグメント資産
     その他の項目
                      1,293         6       5     1,304         7     1,311
      減価償却費
                      1,721         70        8     1,800         -      1,800
      のれんの償却額
                       238        -       -       238        -       238
      減損損失
      有形固定資産及び無形
                      3,152         8       1     3,162         2     3,165
      固定資産の増加額
      (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント損益の調整額59百万円には、セグメント間取引消去284百万円及び各報告セグメントに配分し
            ていない全社費用△224百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株
            会社運営に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額△1,437百万円には、                       報告セグメント間の債権の相殺消去△7,081百万円、                        各報告
            セグメントに配分していない全社資産17,561百万円                        及び投資と資本の相殺消去等△11,916百万円                     が含まれ
            ております。全社資産は、主に提出会社の投資有価証券、短期貸付金等であります。
          (3)減価償却費の調整額7百万円は、全社資産に係る減価償却費であります。
          (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2                          百万円   は、各報告セグメントに配分していない全社資
            産であります。
         2.セグメント損益は、連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。

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          【関連情報】
         前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
         1.製品及びサービスごとの情報
           セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
         3.主要な顧客ごとの情報

          連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、該当事項はありません。
         当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

         1.製品及びサービスごとの情報
           セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

          (1)売上高
            本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
          (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しております。
         3.主要な顧客ごとの情報

          連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、該当事項はありません。
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        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
         前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                    レディスサービス事          メディア・コンサル
                                         システム開発事業             合計
                        業      ティング事業
                            78          -          -          78
            減損損失
         当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                    レディスサービス事          メディア・コンサル
                                         システム開発事業             合計
                        業      ティング事業
                           238           -          -          238
            減損損失
        【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

         前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                    レディスサービス事          メディア・コンサル
                                         システム開発事業             合計
                        業      ティング事業
                          1,670            70          15         1,756
           当期償却額
                          25,104            615           8        25,728
           当期末残高
         当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                    レディスサービス事          メディア・コンサル
                                         システム開発事業             合計
                        業      ティング事業
                          1,721            70           8        1,800
           当期償却額
                          25,445            545           -        25,990
           当期末残高
        【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           「レディスサービス」セグメントにおいて、株式会社ラブリークィーンを連結子会社化したことにより、負
          ののれん437百万円が発生しました。当該負ののれんは、当連結会計年度において、負ののれん発生益として
          特別利益に計上しております。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         該当事項はありません。
      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       ①  連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員等
                     資本金          議決権等
           会社等の名称           又は    事業の内容       の所有     関連当事者           取引金額         期末残高
      種類           所在地                         取引の内容           科目
           又は氏名          出資金    又は職業     (被所有)      との関係
                                               (百万円)         (百万円)
                     (百万円)          割合(%)
                                          広告制作・
                                           運用費の       754   未払金      134
     重要な子会
                                           支払
     社の役員が                                役員の兼任
          株式会社アドマン        東京都        広告代理
                                          金銭債権の
     議決権の過                                広告代理
                      10           -
                                                  -  未収入金       282
          クリエイティブ        渋谷区         店業
                                           譲渡
     半数を所有                                業務の委託
     する会社
                                          広告保証金          その他
                                                  300         300
                                           の支払         投資等
     重要な子会
     社の役員が                                役員の兼任     ポスティン
                 東京都        広告代理
     議決権の過     株式会社リード             7          -    広告代理     グ広告費用        767   未払金      177
                 渋谷区         店業
     半数を所有                                業務の委託      の支払
     する会社
     重要な子会
                                          福利厚生費
                                                   3  預り金      408
     社の役員が                                役員の兼任
                                          (売上原価)
          株式会社G.P        東京都        子会社の
     議決権の過                 10           -    従業員の
          ホールディング        渋谷区        支配・管理
                                          福利厚生費
     半数を所有                                出向受入
                                                   3   -      -
                                           (販管費)
     する会社
                                          社員寮家賃
                                           の支払
                                                  15   -      -
     重要な子会
                                          (売上原価)
     社の役員の
                                          社員寮家賃
     近親者が議            東京都        不動産の           従業員の
          株式会社   ALF         10           -          の支払       23   -      -
     決権の過半            渋谷区         賃貸           出向受入
                                           (販管費)
     数を所有す
                                           出向料の
      る会社
                                          受取(精算)        10  未収入金        1
                                           (販管費)
     重要な子会                                     店舗販売・
          株式会社                化粧品の企
     社の役員が            東京都                   役員の兼任     業務用商品
          スイスセルラボ・            90   画・製造・        -                1,143    -      -
     代表を務め            渋谷区                   商品の仕入      の仕入
          ジャパン                輸入・販売
      る会社                                    (売上原価)
     (注)1.     取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)社員寮家賃については、市場価格を参考に合理的に決定しております。
         (2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して連結子会社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定してお
           ります。
       ②  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

         該当事項はありません。
       ③  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         該当事項はありません。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
        該当事項はありません。
      (2)重要な関連会社の要約財務情報

        該当事項はありません。
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     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
        該当事項はありません。
      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

       ①  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
                               議決権等の
                     資本金又
          会社等の名称又               事業の内容     所有(被所      関連当事者           取引金額         期末残高
      種類           所在地    は出資金                     取引の内容           科目
            は氏名              又は職業     有)割合       等の関係          (百万円)         (百万円)
                     (百万円)
                               (%)
                         有価  証券の
                               (被所有)
          株式会社       岐阜県                          経費等          未収
     主要株主                 0   売買、保有、             株主            -        1,050
          SPV2号       岐阜市                          の立替          入金
                                直接  11.02
                         管理  、運用
       ②  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)

                     資本金又          議決権等の所
          会社等の名称又               事業の内容           関連当事者           取引金額         期末残高
                     は出資金          有(被所有)
      種類           所在地                         取引の内容           科目
            は氏名              又は職業           等の関係
                                               (百万円)         (百万円)
                     (百万円)          割合(%)
     役員  が代                              役員の兼任     ポスティン
                 東京都        広告代理
     表を務め     株式会社リード                           広告代理     グ広告費用
                      7           -                 851         110
                                                    未払金
                 渋谷区         店業
      る会社                               業務の委託      の支払
       ③  連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員等

                     資本金又          議決権等の所
                                                取引金額         期末残高
           会社等の名称               事業の内容           関連当事者
      種類           所在地    は出資金          有(被所有)           取引の内容           科目
           又は氏名              又は職業           との関係          (百万円)         (百万円)
                     (百万円)          割合(%)
                                          広告制作・
                                           運用費の       827   未払金       39
     重要な子会
                                           支払
     社の役員が                                役員の兼任
          株式会社アドマン        東京都        広告代理
                                          金銭債権の
     議決権の過                 10           -    広告代理
                                                    未収入金
                                                  -         281
          クリエイティブ        渋谷区         店業
                                           譲渡
     半数を所有                                業務の委託
     する会社
                                                     その他
                                          広告保証金        -         300
                                                     投資等
                                          社宅寮家賃
     重要な子会
                                                   3 未収入金        1
                                     役員の兼任
                                           の支払
     社の役員が
          株式会社G.P        東京都        子会社の           従業員の
     議決権の過
                      10           -
                                          譲渡済み不
          ホールディング        渋谷区        支配・管理            出向受入
     半数を所有
                                          動産の賃貸        17  預り金       17
                                     社宅の賃貸
     する会社
                                          収入の仮受
     重要な子会
                                          社宅寮家賃
                                                  35   -      -
     社の役員の
                                           の支払
                                     従業員の
     近親者が議            東京都        不動産の
          株式会社ALF            10           -    出向受入
                                          出向費用の
     決権の過半            渋谷区         賃貸
                                     社宅の賃貸
                                           受取       5 未収入金        0
     数を所有す
                                           (販管費)
      る会社
                                          店舗販売・
                                          業務用商品        903  未収入金      1,275
                                           の仕入
                                          商品の売上        131    -      -
     重要な子会
          株式会社                化粧品の企           役員  の兼任
                                          経営指導料
                                                  360    -      -
     社の役員が            東京都
          スイスセルラボ・                画・製造・            商品の仕
                      90           -
     代表を務め            渋谷区
                                           出向料       120   -      -
          ジャパン                輸入・販売            入・売   上
      る会社
                                          仕入代金の           短期
                                                  650         120
                                          前渡(純額)          貸付金
                                                     長期
                                           受取利息
                                                   6        440
                                                     貸付金
     (注)1.取引金額には消費税を含めず、期末残高には消費税を含めております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)社宅寮家賃については、市場価格を参考に合理的に決定しております。
         (2)貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
         (3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して連結子会社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定してお
           ります。
       ④  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

         該当事項はありません。
       ⑤  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         該当事項はありません。
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      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
        該当事項はありません。
      (2)重要な関連会社の要約財務情報

        該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額
                                     632.44円                 449.85円
     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期
                                      18.54円                △183.11円
     純損失(△)
     (注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、
          潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純
          利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)
                                       12,225                  8,695
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                         -                 -
     (百万円)
     普通株式に係る期末の          純資産額(百万円)                       12,225                  8,695
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                     19,329,960                 19,329,960
     期末の普通株式の数(株)
        3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期
     純損失(△)
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親
      会社株主に帰属する当期純損失(△)                                  317               △3,539
      (百万円)
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                 -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当
      期純利益又は親会社株主に帰属する当期                                  317               △3,539
      純損失(△)(百万円)
      期中平均株式数(株)                              17,152,845                 19,329,960
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         (重要な後発事象)
          該当事項はありません。
        ⑤【連結附属明細表】

         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                             当期首残高        当期末残高        平均利率
                 区分                                     返済期限
                             (百万円)        (百万円)         (%)
        短期借入金                          623        428       2.36       -

                                                1.23

        1年以内に返済予定の長期借入金                          194        219              -
        1年以内に返済予定のリース債務                          12        2       -      -

        長期借入金

                                 216        405       1.42    2020年~2025年
        (1年以内に返済予定のものを除く。)
        リース債務

                                  0       11        -   2020年~2024年
        (1年以内に返済予定のものを除く。)
                                1,048        1,067

                 合計                                -      -
       (注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務
            を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
          2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額
            は、以下のとおりであります。
                            1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
                             (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
                                  140        120        110         29
             長期借入金
             リース債務                      ▶        2        2        0

          3.「1年以内に返済予定のリース債務」及び「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」は、そ
            の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結貸借対照表上、それぞれ、流動負債
            の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
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       (2)  【その他】
         当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                     第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(百万円)                        15,017         30,487         44,877         58,740
     税金等調整前四半期(当期)純損失

                              △714        △1,278         △1,953         △2,371
     (△)(百万円)
     親会社株主に帰属する

                              △922        △1,606         △2,745         △3,539
     四半期(当期)純損失(△)(百万円)
     1株当たり四半期(当期)純損失(△)

                             △47.72         △83.12         △142.02         △183.11
     (円)
     (会計期間)                     第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期純損失(△)(円)                                 △35.39
                             △47.72                  △58.90         △41.10
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      2【財務諸表等】
       (1)  【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                           463              225
        現金及び預金
                                          ※ 25              ※ 19
        売掛金
                                          ※ 198             ※ 1,236
        未収入金
                                         ※ 2,242               ※ 858
        関係会社短期貸付金
                                          ※ 113              ※ 36
        その他
                                          △ 57             △ 87
        貸倒引当金
                                         2,986              2,289
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産
                                           14              12
        建物
                                            0              0
        工具、器具及び備品
                                           -               0
        リース資産
                                           15              13
        有形固定資産合計
       無形固定資産
                                           12               8
        ソフトウエア
                                           12               8
        無形固定資産合計
       投資その他の資産
                                         1,628              1,462
        投資有価証券
                                         12,260              12,149
        関係会社株式
                                           -             1,572
        長期貸付金
                                           121              144
        繰延税金資産
                                           101               17
        その他
                                          △ 96             △ 11
        貸倒引当金
                                         14,016              15,334
        投資その他の資産合計
                                         14,044              15,357
       固定資産合計
                                         17,030              17,646
      資産合計
                                 74/89










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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         ※ 5,901              ※ 5,901
        関係会社短期借入金
                                          ※ 134              ※ 114
        未払金
                                            ▶              ▶
        未払法人税等
                                         1,411              1,411
        預り金
                                           -               6
        株主優待引当金
                                          ※ 90             ※ 138
        その他
                                         7,542              7,576
        流動負債合計
       固定負債
                                           ※ ▶
                                                         -
        関係会社長期借入金
                                            5              6
        退職給付引当金
                                            9              10
        その他
                                           19              16
        固定負債合計
                                         7,561              7,593
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         1,678              1,678
        資本金
        資本剰余金
                                         5,956              5,956
         資本準備金
                                         1,560              1,560
         その他資本剰余金
                                         7,516              7,516
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                           273              858
          繰越利益剰余金
                                           273              858
         利益剰余金合計
                                           △ 0             △ 0
        自己株式
                                         9,468              10,053
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                            0             △ 0
        その他有価証券評価差額金
                                            0             △ 0
        評価・換算差額等合計
                                         9,468              10,053
       純資産合計
                                         17,030              17,646
      負債純資産合計
                                 75/89









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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         ※1 442             ※1 282
      売上高
                                           -              -
      売上原価
                                           442              282
      売上総利益
                                       ※1 , ※2 220           ※1 , ※2 257
      販売費及び一般管理費
                                           222               25
      営業利益
      営業外収益
                                          ※1 64             ※1 96
       受取利息
                                            2              7
       受取配当金
                                           47              57
       貸倒引当金戻入額
                                            9              28
       その他
                                           124              189
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          ※1 67             ※1 65
       支払利息
                                           -              80
       貸倒引当金繰入額
                                            2              0
       その他
                                           70              145
       営業外費用合計
                                           276               68
      経常利益
      特別利益
                                           -             1,095
       関係会社株式売却益
                                           -              11
       その他
                                           -             1,106
       特別利益合計
      特別損失
                                           -              165
       投資有価証券評価損
                                           -              151
       債権売却損
                                           -              300
       関係会社債権放棄損
                                           -               1
       その他
                                           -              618
       特別損失合計
                                           276              556
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     10              △ 1
                                           -              △ ▶
      過年度法人税等
                                           △ 7             △ 22
      法人税等調整額
                                            2             △ 28
      法人税等合計
                                           273              585
      当期純利益
                                 76/89








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                                  資本剰余金                 利益剰余金
                                                その他利益
                     資本金
                                                 剰余金
                                  その他資本       資本剰余金              利益剰余金
                           資本準備金
                                   剰余金       合計              合計
                                                繰越利益
                                                 剰余金
                       1,678       4,750       1,843       6,593       △ 283      △ 283
     当期首残高
     当期変動額
      株式交換による増加                        1,206              1,206
                                     △ 283      △ 283       283       283
      欠損填補
                                                    273       273
      当期純利益
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
                         -     1,206       △ 283       922       556       556
     当期変動額合計
                       1,678       5,956       1,560       7,516        273       273
     当期末残高
                                     評価・換算

                        株主資本
                                      差額等
                                                純資産合計
                                  その他有価
                           株主資本合              評価・換算
                     自己株式             証券評価差
                             計            差額等合計
                                   額金
                        △ 5     7,984         0       0     7,984
     当期首残高
     当期変動額
                        103      1,309                     1,309
      株式交換による増加
                                -                     -
      欠損填補
      当期純利益                         273                     273
      自己株式の取得                  △ 98      △ 98                    △ 98
      株主資本以外の項目の当期
                                      △ 0      △ 0      △ 0
      変動額(純額)
                         ▶     1,484        △ 0      △ 0     1,484
     当期変動額合計
     当期末残高                   △ 0     9,468         0       0     9,468
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                                  資本剰余金                 利益剰余金
                                                その他利益
                     資本金
                                                 剰余金
                                  その他資本       資本剰余金              利益剰余金
                           資本準備金
                                   剰余金       合計              合計
                                                繰越利益
                                                 剰余金
                       1,678       5,956       1,560       7,516        273       273
     当期首残高
     当期変動額
                                                    585       585
      当期純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
                         -       -       -       -      585       585
     当期変動額合計
                       1,678       5,956       1,560       7,516        858       858
     当期末残高
                                     評価・換算

                        株主資本
                                      差額等
                                                純資産合計
                                  その他有価
                           株主資本合              評価・換算
                     自己株式             証券評価差
                             計            差額等合計
                                   額金
                        △ 0     9,468         0       0     9,468
     当期首残高
     当期変動額
      当期純利益                         585                     585
      株主資本以外の項目の当期
                                      △ 0      △ 0      △ 0
      変動額(純額)
                         -      585       △ 0      △ 0      584
     当期変動額合計
     当期末残高                   △ 0    10,053        △ 0      △ 0    10,053
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

          1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券の評価基準及び評価方法
             子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
             その他有価証券
              時価のないもの…………………移動平均法による原価法
          (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
             該当事項はありません。
          2.固定資産の減価償却の方法

          (1)   有形固定資産
             定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
            は、定額法を採用しております。
             主な耐用年数は以下の通りであります。
              建物           5~14年
              工具、器具及び備品    4年
          (2)無形固定資産
             ソフトウエア
              自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
             おります。
          (3)リース資産
             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
          3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

            外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
           ます。
          4.引当金の計上基準

          (1)   貸倒引当金
             売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
          (2)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
            す。
          (3)株主優待引当金
             株主優待制度に伴う費用の支出に備えるため、合理的に見積もった額を計上しております。
          5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1)消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
            業年度の費用として処理しております。
          (2)連結納税制度の適用
             連結納税制度を適用しております。
         (会計方針の変更)

          該当事項はありません。
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         (表示方法の変更)
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
          し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」5百万円は、「固定負債」
          の「繰延税金負債」0百万円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」121百万円として表示し
          ており、変更前と比べて総資産が0百万円減少しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基
          準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該
          内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従っ
          て記載しておりません。
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         (貸借対照表関係)
       ※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
      短期金銭債権                               2,307百万円                   849百万円
                                     6,104                  6,011
      短期金銭債務
      長期金銭債務                                 ▶                 -
         (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業取引による取引高
       売上高(子会社経営指導料収入)                              242百万円                  282  百万円
                                      200                  -
       売上高(子会社配当金収入)
                                      70                  27
       販売費及び一般管理費(支出)
      営業取引以外の取引による取引高
                                      61                  71
       受取利息
                                      67                  65
       支払利息
     ※2 一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、当社は持株会社であるため、販売費につい

       ては該当はありません。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
      (1)役員報酬                                17 百万円                 16 百万円
                                      44                  39
      (2)給料手当
                                       2                  2
      (3)賞与引当金繰入額
                                       0                  1
      (4)退職給付費用
                                      -                  7
      (5)貸倒引当金繰入額
                                       ▶                  7
      (6)減価償却費
                                      72                  90
      (7)報酬委託手数料
                                      26                  26
      (8)地代家賃
         (有価証券関係)

          子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式12,149百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子
         会社株式12,260百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載し
         ておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       退職給付引当金                                  1百万円               1百万円
       貸倒引当金                                 48               43
       関係会社株式評価損                                 61               113
       資産除去債務                                  2               2
       債権売却損                                 -               46
       投資有価証券評価損                                 -               50
       関係会社株式売却損                                 -               61
       株主優待引当金                                 -                2
       繰越欠損金                                 254               272
                                         1               3
       その他
      繰延税金資産小計
                                        371               597
                                                       △129
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                 -
                                                       △ 266
                                         -
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計                                 △247               △395
      繰延税金資産合計                                  123               201
      繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                                 △1               △1
       未払金                                 -              △55
                                        △0                -
       その他有価証券差額金
      繰延税金負債合計                                  △1               △57
      繰延税金資産の純額                                  121               144
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
      法定実効税率
                                         30.6%               30.6%
      (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         0.3               16.8
       受取配当等の益金不算入額
                                        △22.1                  -
       住民税均等割等
                                         0.4               0.2
       繰延税金資産評価性引当額の増減
                                        △6.6                32.0
       繰越欠損金の利用
                                        △0.7                 -
       子会社株式の投資簿価修正
                                          -             △82.7
       その他
                                        △0.9               △2.0
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  1.1              △5.0
         (企業結合等関係)

          連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しております。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:    百万円   )
                           当期首      当期      当期      当期     当期末     減価償却

          区分        資産の種類
                            残高     増加額      減少額      償却額      残高     累計額
                建物              14      0      0      3     12      8

                工具、器具及び備品               0      0      0      0      0      1

        有形固定資産
                リース資産              -      0     -      0      0     -
                    計          15      1      0      3     13      10

                ソフトウエア              12      -      -      3      8     -

        無形固定資産
                    計          12      -      -      3      8     -
         【引当金明細表】

                                                     (単位:百万円)
                                     当期減少額        当期減少額

            科目        当期首残高        当期増加額                         当期末残高
                                    (目的使用)         (その他)
         貸倒引当金                154         87        87        57        99
                         1                                  1
         賞与引当金                         2        2        -
                         -                                  6
         株主優待引当金                         6        -        -
        (注)1.「貸倒引当金」の当期減少額のうちその他は、洗い替えによる戻入額であります。
           2.「賞与引当金」は貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
       (2)  【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)  【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日

      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
       取扱場所
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)

       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                               ──────
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        当会社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむ
                        を得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公
                        告方法は、日本経済新聞に掲載する方法といたします。
      公告掲載方法
                        なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは
                        次のとおりです。
                        https://rvh.jp
                        毎年3月末日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上の株主に対
                        して、以下の基準にて、美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」にて利用で
                        きるチケット、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニッ
                        ク」にて利用できるチケット、アイラッシュサロン「マキア」にてご利用
                        いただけるチケットを贈呈します。
                        (1)100株以上500株未満保有の株主
                           ミュゼプラチナム 美容脱毛3,000円OFFチケット 1枚
                           ミュゼコスメ   EC1,000円OFFチケット   1枚
                           たかの友梨ビューティクリニック エステ無料ご招待チケット 1枚

                           たかの友梨ビューティクリニック                 商品1,000円OFFチケット  1枚
      株主に対する特典
                           マキア  アイラッシュ 3,000円OFFチケット 1枚
                        (2)500株以上保有の株主

                           ミュゼプラチナム 美容脱毛9,000円OFFチケット 1枚
                           ミュゼコスメ   EC2,000円OFFチケット   1枚
                           たかの友梨ビューティクリニック エステ無料ご招待チケット 1枚

                           たかの友梨ビューティクリニック                 商品2,000円OFFチケット  1枚
                           マキア  アイラッシュ 3,000円OFFチケット 1枚

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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

         事業年度(第22期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月27日関東財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2018年6月27日関東財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書

         (第23期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月14日関東財務局長に提出
         (第23期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日関東財務局長に提出
         (第23期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出
      (4)臨時報告書

         2019年2月21日関東財務局長に提出
          金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異
          動)の規定に基づく臨時報告書であります。
         2019年6月28日関東財務局長に提出
          金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(定時株主
          総会で決議事項が決議)の規定に基づく臨時報告書であります。
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                                                        株式会社RVH(E02057)
                                                            有価証券報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月25日

     株式会社RVH

       取締役会 御中

                             明誠有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              武  田      剛     印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              吉 田 隆 伸         印
                             業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社RVHの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
     表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
     作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社RVH及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社RVHの2019年3月
     31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社RVHが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
     制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
     係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                        株式会社RVH(E02057)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月25日

     株式会社RVH

       取締役会 御中

                             明誠有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              武  田        剛   印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              吉 田 隆 伸         印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社RVHの2018年4月1日から2019年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     RVHの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

     ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
        社)が別途保管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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