アルピコホールディングス株式会社 有価証券報告書 第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 アルピコホールディングス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                アルピコホールディングス株式会社(E15690)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
                          第11期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    アルピコホールディングス株式会社
                          ALPICO    HOLDINGS     CO.,LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  曲渕 文昭
      【本店の所在の場所】                    長野県松本市井川城二丁目1番1号
                          0263-26-7100(代表)
      【電話番号】
                          常務取締役         塚田 進
      【事務連絡者氏名】
      【最寄りの連絡場所】                    長野県松本市井川城二丁目1番1号
                          0263-26-7100(代表)
      【電話番号】
                          常務取締役         塚田 進
      【事務連絡者氏名】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第7期       第8期       第9期       第10期       第11期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      69,520,854       82,769,214       98,142,902       98,433,577       100,263,458

     営業収益
                    (千円)      1,677,781       1,651,802       1,420,479        740,529       927,804

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す              (千円)       399,874      1,742,866       1,010,643       △ 972,594       490,458
     る当期純損失(△)
                    (千円)       461,455      1,755,468       1,023,347      △ 1,021,892        457,206
     包括利益
                    (千円)      12,314,019       13,816,214       14,677,892       13,494,329       13,764,411

     純資産額
                    (千円)      51,602,670       67,793,685       68,485,480       71,584,129       68,184,385

     総資産額
     1株当たり純資産額               (円)       196.71       238.47       262.43       178.33       181.90

     1株当たり当期純利益金額又
     は1株当たり当期純損失金額               (円)        11.12       48.45       28.09      △ 16.82        7.27
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        23.9       20.4       21.4       18.9       20.2
     自己資本比率
                    (%)         3.2       12.6        6.9      △ 7.2       3.6

     自己資本利益率
                    (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)      4,753,022       5,353,440       3,496,847       9,650,265       5,752,654
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)     △ 2,913,995      △ 2,242,042      △ 2,862,404      △ 5,383,010      △ 2,163,473
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 962,047      △ 839,469     △ 1,556,139      △ 2,472,349      △ 4,811,940
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      5,140,396       7,412,325       6,490,628       8,285,534       7,062,775
     高
                            2,027       2,314       2,301       2,336       2,294
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( 2,339   )    ( 2,736   )    ( 2,375   )    ( 2,183   )    ( 2,114   )
      (注)1.営業収益には、消費税等は含めておりません。
         2.第7期~第9期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式は存在するものの、
           当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
         3.第10期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、1株当たり当期純損失金額であり、ま
           た、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載してお
           りません。
         4.第11期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、当社株式は非上場であり、期中平均株
           価が把握できないため、記載しておりません。
         5.「株価収益率」については、当社株式は非上場のため、記載しておりません。
         6.従業員数は、就業人員数であり、出向受入者を含んでおります。なお、臨時従業員数を( )外数で記載し
           ております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第7期       第8期       第9期       第10期       第11期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)       837,585       945,698      1,095,171       1,147,434       1,041,703

     営業収益
                    (千円)       444,915       404,546       483,403       403,207       194,963

     経常利益
                    (千円)       404,850       612,270       560,854       550,246       101,624

     当期純利益
     資本金              (千円)       500,000       500,000       500,000      2,450,138       2,450,138

                    (株)     45,188,460       45,188,460       45,188,460       62,374,460       62,374,460

     発行済株式総数
                         35,973,460       35,973,460       35,973,460       59,488,460       59,488,460

      普通株式
      種類株式 A                    4,215,000       4,215,000       4,215,000           -       -

      種類株式 B                    3,000,000       3,000,000       3,000,000       2,886,000       2,886,000

      種類株式 C                    2,000,000       2,000,000       2,000,000           -       -

                    (千円)      5,096,565       5,583,322       5,985,672       6,326,933       6,210,572

     純資産額
                    (千円)      32,918,191       37,231,096       41,689,275       41,411,689       38,602,765

     総資産額
                    (円)       △ 3.92       9.61       20.80       57.84       54.92

     1株当たり純資産額
     1株当たり配当額

                    (円)        3.00       3.00       3.00       3.00       3.00

      普通株式
      (内1株当たり中間配当
                    (円)        ( - )     ( - )     ( - )     ( - )     ( - )
      額)
      種類株式 A              (円)        20.00       20.00       20.00         -       -
      種類株式 B              (円)        3.00       3.00       3.00       3.00       20.00

                    (円)        11.25       17.02       15.59        9.52       0.74

     1株当たり当期純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり当

                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益金額
                    (%)        15.5       15.0       14.4       15.3       16.1
     自己資本比率
     自己資本利益率               (%)         7.9       11.0        9.4       8.7       1.6

                    (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
                    (%)        26.67       17.63       19.20       31.52       406.49

     配当性向
                             22       21       23       27       26
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 1 )      ( 1 )      ( 2 )      ( 2 )      ( ▶ )
                    (%)         -       -       -       -       -
     株主総利回り
     (比較指標:-)               (%)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)         -       -       -       -       -

     最高株価
                    (円)         -       -       -       -       -

     最低株価
      (注)1.営業収益には、消費税等は含めておりません。
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         2.第7期~第10期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式は存在するものの、

           当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
         3.第11期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、当社株式は非上場であり、期中平均株
           価が把握できないため、記載しておりません。
         4.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場のため、記載
           しておりません。
         5.従業員数は、就業人員数であり、出向受入者を含んでおります。なお、臨時従業員数を( )外数で記載し
           ております。
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      2【沿革】
       1920年3月      筑摩鉄道㈱を設立
       1922年10月      商号を筑摩電気鉄道㈱に改称
       1932年11月      筑摩電気鉄道㈱の商号を松本電気鉄道㈱(現:アルピコ交通㈱)に改称
       1943年2月      松本自動車㈱を合併
       1945年9月      白馬自動車㈱、梓自動車㈱を合併
       1946年7月      アルプス自動車㈱を合併
       1950年5月      松本観光㈱(現:アルピコ保険リース㈱)を設立
       1951年12月      観光タクシー㈱(現:アルピコタクシー㈱)を設立
       1960年9月      中信ビジョン㈱(現:アルピコ自工㈱)がグループ入り
       1961年3月      ㈱松電自動車教習所(東洋観光事業㈱自動車学校事業部)を設立
       1963年5月      松本運送㈱がグループ入り
       1963年12月      諏訪自動車㈱(現:アルピコ交通㈱諏訪支社)がグループ入り
       1968年3月      スーパー展開の事業拠点として、松電商事㈱(現:㈱デリシア)を設立
       1970年8月      松電興業㈱(のちにアルピコ興業㈱に商号変更)を設立
       1977年8月      松電商事㈱より、内装仕上工事業の譲渡を受け、松電建工㈱を設立
       1978年4月      松電商事㈱の広告部門が分離独立し、松電エージェンシー㈱を設立
       1981年10月      長野事務機器販売㈱(のちにアルピコ通商㈱に商号変更)を設立
       1984年11月      川中島自動車㈱(現:アルピコ交通㈱)がグループ入り
       1984年12月      川中島タクシー㈱がグループ入り
       1984年12月      川中島観光サービス㈱(現:アルピコ長野トラベル㈱)がグループ入り
       1985年2月      東洋観光事業㈱を関連会社とし、蓼科事業を開始
       1989年7月      本格的山岳リゾートホテル「上高地清水屋ホテル」(現:上高地ルミエスタホテル)がオープン
       1991年11月      松本電気鉄道㈱旧本社跡地に都市型ホテル「ブエナビスタ」がオープン
       1992年1月      川中島観光サービス㈱を存続会社とし、川中島観光サービス㈱が松電観光㈱、諏訪バス観光㈱を譲受
             し、商号をアルピコ観光サービス㈱と改称
       1992年3月      グループアイデンティティ導入。グループ新名称を、                         ALPI  ne  CO rporation     の頭文字をとって、「ア
             ルピコ」に決定。店名を「松電ストア」から「アップルランド」に変更
       1992年4月      松電自工㈱を存続会社とし、松電自工㈱が川バス自工㈱、トーヨーニットータイヤ長野販売㈱
             を吸収合併し、商号をアルピコ自工㈱に改称
       1993年6月      松電観光㈱がアルピコ保険リース㈱に商号変更
       1999年9月      「美ヶ原温泉ホテル翔峰」(現:信州松本                    美ヶ原温泉      翔峰)がオープン
       2000年4月      貸切バス専業5社が合併し、アルピコハイランドバス㈱として営業開始
       2000年10月      松電商事㈱から㈱アップルランドに社名変更
       2001年5月      ㈱アマックを設立
       2001年12月      ビジネスホテル「エースイン松本」がオープン
       2004年6月      ㈱美ヶ原温泉ホテルを㈱ホテル翔峰(現:東洋観光事業㈱)に商号変更
       2008年1月      アルピコタクシー中央㈱を存続会社とし、アルピコタクシー中央㈱がアルピコタクシー松本㈱
             を吸収合併
       2008年5月      松本電気鉄道㈱が株式移転の方法により当社を設立
       2008年6月      松本電気鉄道㈱が保有していたアルピコ観光サービス㈱、アルピコ自工㈱、他21社の連結子会社の株式
             を、当社に譲渡
       2008年7月      アルピコタクシー茅野㈱、アルピコタクシー諏訪㈱、アルピコ通商㈱及び松本運送㈱と当社との間で、
             当社を完全親会社とする株式交換契約を締結し、諏訪バス㈱、㈱ホテル翔峰、㈱アップルランド及びア
             ルピコタクシー中央㈱については、全部取得条項付種類株式を用いて100%子会社化
       2008年10月      松本電気鉄道㈱がアルピコハイランドバス㈱、諏訪バス㈱(旧:諏訪自動車㈱)、川中島バス㈱(旧:川
             中島自動車㈱)の株式をアルピコホールディングス㈱より取得し完全子会社化
             ㈱アマックを存続会社とし、㈱アマックがアルピコエージェンシー㈱を吸収合併
             東洋観光事業㈱を存続会社とし、東洋観光事業㈱が㈱ホテル翔峰、㈱諏訪湖ロイヤルホテルを吸収合併
       2009年1月      松本電気鉄道㈱を存続会社とし、松本電気鉄道㈱がアルピコハイランドバス㈱を吸収合併
             ㈱アップルランドを存続会社とし、子会社であった広丘ショッピングタウン㈱を吸収合併
       2009年3月      アルピコ建設㈱(旧:松電建工㈱)を解散
       2009年6月      グループの経営資源を主力事業に集中させ、経営効率の更なる向上をはかるため、アルピコ通商㈱(旧:
             長野事務機器㈱)の当社所有株式の90%を高沢産業㈱に、松本運送㈱の当社所有株式の90%を㈱ハマキョ
             ウレックスに譲渡
       2010年3月      アルピコ通商㈱の当社所有株式10%(全部)を高沢産業㈱に譲渡
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       2010年3月      アルピコ建設㈱は分譲土地販売事業をアルピコ興業㈱に承継し、解散
       2010年11月      東洋観光事業㈱を存続会社とし、東洋観光事業㈱が㈱上高地清水屋ホテルを吸収合併
       2011年4月      バス、タクシー事業の一体経営を通じ、ガバナンスの強化、事業運営の効率化をはかる目的として、
             松本電気鉄道㈱を存続会社とし、松本電気鉄道㈱が諏訪バス㈱、川中島バス㈱を吸収合併し、商号をア
             ルピコ交通㈱と変更。アルピコタクシー中央㈱を存続会社とし、アルピコタクシー中央㈱がアルピコ
             タクシー茅野㈱、アルピコタクシー諏訪㈱、アルピコタクシー岡谷㈱、アルピコタクシー長野㈱を吸
             収合併し、商号をアルピコタクシー㈱と変更
       2012年2月      アルピコ興業㈱のボウリング場事業を㈱共和コーポレーションに譲渡
       2012年3月      ㈱アマックを解散
       2012年4月      アルピコ交通㈱を存続会社とし、アルピコ交通㈱がアルピコ興業㈱を吸収合併
       2012年6月      松本運送㈱の当社所有株式10%(全部)を㈱ハマキョウレックスに譲渡
       2012年7月      東洋観光事業㈱が自動車学校事業を㈱信州ジャパンホールディングスに譲渡
       2012年9月      アルピコ観光サービス㈱の株式100%を、アルピコ交通㈱へ譲渡
       2012年11月      アルピコ交通㈱が東京都板橋区に東京支社を開設
       2013年12月      信州名鉄交通㈱の株式を100%取得し、商号を信州アルピコタクシー㈱と変更
       2014年2月      上高地清水屋ホテルを「上高地ルミエスタホテル」と名称変更
       2014年5月      ㈱マツヤの株式を19.9%取得
       2014年7月      長野トラベル㈱の株式を100%取得
       2015年1月      ㈱マツヤの株式を7.9%追加取得
       2015年3月      ㈱宇都宮の株式を100%取得
       2015年4月      アルピコ観光サービス㈱を会社分割し、サービスエリア事業をアルピコ交通㈱へ吸収合併、旅行事業
             は長野トラベル㈱が吸収合併し商号をアルピコ長野トラベル㈱に変更
       2015年4月      アルピコ交通㈱の100%出資によるアルピコ交通東京㈱設立
       2016年1月      ㈱マツヤの株式を100%取得
       2016年3月      ㈱マツヤが㈱マツヤショッピングモールを吸収合併
       2016年4月      ㈱アップルランドを存続会社とし、㈱アップルランドが㈱マツヤを吸収合併し、商号を㈱デリシアと変
             更
       2016年4月      アルピコタクシー㈱が信州アルピコタクシー㈱と㈱宇都宮を吸収合併
       2016年6月      アルピコ交通㈱の100%出資によるアルピコ交通大阪㈱設立
       2017年10月      アルプス交通㈱の株式を100%取得
       2019年4月      アルピコタクシー㈱がアルプス交通㈱を吸収合併
       2019年4月      アルピコ交通㈱がアルピコ交通大阪㈱を吸収合併
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社と当社の子会社11社及び関連会社1社で構成されており、当社は純粋持株会社として子会社
       の事業活動の支配・管理を行っており、子会社が運輸事業、流通事業、レジャー・サービス事業、不動産事業、その
       他のサービス事業を行っております。
        2019年3月31日現在における当社グループの事業内容は、次のとおりであります。
        (1)   運輸事業
         鉄道事業の営業路線は、松本~新島々間(14.4キロ)の上高地線であり、松本市西部住民の輸送及び上高地、
        乗鞍高原方面への観光客の輸送を行っております。
         自動車事業につきましては、長野県内を中心に乗合旅客自動車事業(一般生活路線・高速バス)、貸切旅客自
        動車事業、タクシー事業を行っております。
        (主な子会社)
         アルピコ交通㈱、アルピコ交通東京㈱、アルピコ交通大阪㈱、アルピコタクシー㈱、アルプス交通㈱
        (2)   流通事業

         長野県内で小売事業を行っております。
        (主な子会社)
         ㈱デリシア
        (3)   レジャー・サービス事業

         長野県内で、ホテル・旅館事業、サービスエリア事業、旅行事業、ゴルフ場事業を行っております。
        (主な子会社)
         アルピコ交通㈱、東洋観光事業㈱、アルピコ長野トラベル㈱
        (4)   不動産事業

         不動産の賃貸及び売買事業、別荘地分譲地管理事業を行っております。
        (主な子会社)
         アルピコ交通㈱、東洋観光事業㈱
        (5)   その他のサービス事業

         長野県内を中心に自動車修理事業、保険代理店事業などを行っております。
        (主な子会社)
         アルピコ自工㈱、アルピコ保険リース㈱
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        以上述べた事項を図によって示すと次のとおりであります。
     (注)当社(連結財務諸表提出会社)は、一般顧客との商品の販売・サービスの提供はありません。
















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      4【関係会社の状況】
                         資本金又は                 議決権の所有割合
                                主要な事業の内容
          名称          住所       出資金                又は被所有割合           関係内容
                                  (注)1
                          (千円)                   (%)
     (連結子会社)                                              当社より資金融資
     アルピコ交通㈱            長野県松本市          50,000     運輸事業               100.00     を受けている。
     (注)2、4                                              役員の兼任5名
                                                   アルピコ交通㈱が
                                                    100%出資する当
                                                    社の連結子会社
     アルピコ交通東京㈱            東京都板橋区          60,000     運輸事業               100.00
                                                     (孫会社)
                                                   当社より資金融資
                                                    を受けている。
                                                   アルピコ交通㈱が
                                                    100%出資する当
                                                    社の連結子会社
     アルピコ交通大阪㈱            大阪市大正区          50,000     運輸事業               100.00
                                                     (孫会社)
                                                   当社より資金融資
                                                    を受けている。
     アルピコタクシー㈱            長野県松本市          15,000     運輸事業               100.00     役員の兼任1名
                                                   当社より資金融資
     アルプス交通㈱            長野県松本市          15,000     運輸事業               100.00     を受けている。
                                                    役員の兼任1名
                                                   当社より資金融資
                                レジャー・
     東洋観光事業㈱            長野県茅野市          50,000                   100.00     を受けている。
                                サービス事業
                                                   役員の兼任3名
                                レジャー・
     アルピコ長野トラベル㈱            長野県長野市          46,500                   100.00     役員の兼任2名
                                サービス事業
                                                   当社より資金融資
     ㈱デリシア
                 長野県松本市          50,000     流通事業               100.00     を受けている。
     (注)2、4
                                                   役員の兼任4名
                                                   当社より資金融資
                                その他のサービス
     アルピコ自工㈱            長野県松本市          50,000                   100.00     を受けている。
                                事業
                                                   役員の兼任2名
                                その他のサービス
     アルピコ保険リース㈱            長野県塩尻市          19,200                   100.00     役員の兼任2名
                                事業
     松電事業協同組合                           その他のサービス               100.00
                 長野県松本市          1,000                        役員の兼任5名
     (注)3                           事業              (90.00)
     (持分法適用関連会
     社)
                                その他のサービス               42.66    法人主要株主
                 長野県松本市         100,000
     長野エフエム放送㈱
                                事業               (42.66)     役員の兼任1名
     (注)3
      (注)1.連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
         2.当社の特定子会社に該当しております。
         3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
         4.アルピコ交通        ㈱、  ㈱デリシアの売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)は連結売上高に占める割合
           が10%を超えている、若しくは、当連結グループの主要会社であります。
           主な損益情報等は以下のとおりであります。
                             経常利益        当期純利益
                     売上高                        純資産額        総資産額
             名称
                             (千円)        (千円)
                     (千円)                         (千円)        (千円)
         アルピコ交通㈱           11,865,236          249,518        155,672       5,079,975       13,154,949

                    72,567,184         1,034,638         867,834       4,941,097       37,300,509

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      5【従業員の状況】
       (1)  連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
      運輸事業                                           1,214      (258)

      流通事業                                            514    (1,596)

      レジャー・サービス事業                                            413     (177)

      不動産事業                                             22     (6)

      その他のサービス事業                                            105     (73)

      全社(共通)                                             26     (4)

                  合計                                2,294     (2,114)

      (注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
           向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平
           均人員を( )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (2)  提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

              26(4)              46.3              9.5           5,235,154

               セグメントの名称                            従業員数(人)

      全社(共通)                                           26(4)

                  合計                                26(4)

      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇
           用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載して
           おります。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
           ものであります。
       (3)  労働組合の状況

        労働組合との間に特筆すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営理念、行動指針

        当社グループでは以下の通り、「アルピコグループ経営理念」、「アルピコグループ行動指針」を定めておりま
       す。
       ①  アルピコグループ経営理念
         アルピコグループは、信州に暮らす人々とその素晴らしい自然環境を愛し
         「安心・安全」、「便利」、「快適」、「楽しさ・ときめき」
         「知識」の提供を通じて、豊かな地域社会の実現に貢献します。
       ②  アルピコグループ行動指針

         アルピコグループの宝は、地域のお客様からの信頼です。
         私たちはお客様の満足でNo.1を目指し、誠実に行動します。
       (2)  経営環境、対処すべき課題

       ①  運輸事業
        運輸業界は、長野県内においては少子高齢化や、マイカー利用の一般化といった構造的な背景により利用客の減
       少が続いていることに加え、乗務員を中心とした人手不足が課題となっております。
        これら事業環境に対応すべく、バス事業においては都市圏と長野県の輸送力強化と乗務員の採用強化を目的に、
       2015年4月に東京都板橋区にアルピコ交通東京株式会社を設立し、2017年12月には江戸川区に東京第二営業所を開
       設しております。一方で、2016年6月に設立したアルピコ交通大阪株式会社を2019年4月に吸収合併し、事業の効
       率化及び経営基盤の強化を図っております。
        これらの施策の実行により、開業経費、統合経費及び乗務員の待遇見直し、採用活動強化など先行して費用が発
       生しておりますが、引き続き市場拡大の見込まれる首都圏・関西を中心に営業を強化してまいります。併せて積極
       的な海外向けプロモーションと案内表示の多言語化などの利便性向上により外国人観光客の利用促進を図り、成長
       戦略を推進してまいります。
        また、タクシー事業では、経営資源の効率的な活用を図り、間接部門の効率化を進めることで、より安定的な収
       益を生み出す経営体制の構築を目指してまいります。
       ②  流通事業
        小売事業を取り巻く事業環境は、賃金上昇による人件費の増加、消費増税・キャッシュレス対応等に関わるシス
       テム投資、原油高による物流コスト、仕入価格の高騰等が、当事業の収益に大きな影響を及ぼしております。売上
       高の面では、同業を始めドラッグストア等の異業種の出店が当社の商圏シェアを狭め、集客力を低下させるなど厳
       しい状況が続いております。
        このような環境の中、当期においては次の3つの経営方針を掲げ、企業力の向上を図ってまいります。1つ目は
       業務スーパー「ユーパレット」の事業モデルの確立及び食品スーパー「デリシア」の新販促の定着による既存店舗
       の集客力強化を背景とした「営業力の向上と収益基盤の確立」、2つ目はポイントカード「ピコカ」会員の獲得と
       チャージ比率のアップによる「商圏内シェアアップ」、3つ目は時流に沿った人事制度づくりによる「働きやすい
       職場作りの推進」であります。
        これらの方針の下、お客様にご満足いただける商品力、売場の向上を目指すとともに、従業員にとって働きやす
       い職場環境作りに努め、お客様からも従業員からも支持される食品スーパーマーケットとなるよう努めてまいりま
       す。
       ③  レジャー・サービス事業
        観光事業を取り巻く環境は、引き続き外国人観光客増加の好影響が予想されるものの、日本人国内旅行について
       は、団体から個人旅行へといった旅行形態の大きな変化の途上にあります。また、松本駅前を中心に競合ホテルの
       出店が相次ぐことによる競争の激化、消費増税による消費の減退、少子高齢化による労働力不足が予想されており
       ます。
        ホテル・旅館事業は、これらの事業環境の変化に対応すべく、「アルピコならではの価値を追求する」を共通の
       テーマとし、特に接遇力を向上させ、ホスピタリティーの一層の強化を図ってまいります。また、旗艦施設である
       「ホテルブエナビスタ」、「信州松本                  美ヶ原温泉      翔峰」は過去4期に亘り行ってきた大規模な改装の効果を充分
       に発揮し、利用単価の向上による利益の増強を目指してまいります。
        サービスエリア事業においても、老朽化施設の更新やより魅力ある売場づくりを進めるとともに、サービスレベ
       ル の向上に努め、お客様の利用促進を進めてまいります。
       ④  不動産事業・その他のサービス事業
        不動産賃貸事業のうち松本駅前の松本バスターミナルビル「アルピコプラザ」については、入居店舗の魅力向上
       や様々なイベント実施によるにぎわいの創出により今後の収益の向上を図ってまいります。
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      2【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
      能性のあるリスクには、次のようなものがあります。なお、当社グループ(当社及び連結子会社)は、これらのリス
      ク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。
       本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において当社グルー
      プが判断したものであります。なお、以下の記載は、当社グループの事業等のリスクをすべて網羅することを意図し
      たものではないことにご留意下さい。
      (1)  気候変動、災害等のリスク

         当社グループの運輸事業における山岳観光路線の旅客輸送や、ホテル・旅館事業、サービスエリア事業の物販
        店等は、主として観光客に対する売上の割合が高いことから、観光シーズンである7~10月の天候如何によって
        は売上高が変動し、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、降雪等により交通
        インフラが麻痺した場合、同様に影響を及ぼす可能性があります。
         このほか、地震・豪雨・台風・地滑り・火山活動等の大規模な自然災害、テロ等の犯罪行為、火災や停電等が
        発生した場合、供給網の寸断、事業活動の停止や多額の復旧費用等が見込まれるほか、新型インフルエンザ等の
        感染症が大流行した場合、旅行客等が著しく減少することにより運輸事業、レジャー・サービス事業を中心に業
        績悪化が懸念されるなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
         また、当社グループ各社の本社を含む営業拠点は、長野県内に集中しているため、大規模地震等の災害が長野
        県で発生し、物的、人的な損害を受け、これらの拠点が機能不全に陥った場合、事業継続が困難となり、当社グ
        ループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)  事業環境の変化に関するリスク

       ①  燃料費、電気・ガス料金、原材料等の高騰に関するリスク
         世界的な原油価格、原材料の高騰、及び為替相場の変動等により、運輸事業のバス事業・タクシー事業における
        燃料費の増大や、主に流通事業及びレジャー・サービス事業における仕入品等の価格上昇及び、電気・ガス料金の
        上昇が予想され、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ②  法的規制等に関するリスク
        イ.  当社グループにおける運輸事業では、鉄道事業法、道路運送法等の各種法令の適用を受けております。路線の
         拡大・縮小、運賃及び料金の設定・変更などにおいて必要な手続きが定められており、運賃及び料金の設定・変
         更を機動的に実施できない場合があるほか、事業の公益性の観点から大きな方針転換が難しい場合があります。
         また、今後これら法令の改正内容によっては、規制の達成・準拠のための設備投資が必要となり、多額の資金需
         要と減価償却費負担が発生する可能性があります。この結果、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可
         能性があります。
        ロ.  当社グループにおける不動産事業では、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法等によ
         り法的規制を受けております。当社グループは不動産業者として、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、
         不動産販売の事業を行っております。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、当社
         グループの業績や財政状態が影響を受ける可能性があります。
        ハ.当社グループにおける流通事業では、大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)等により法的規制を受けて
         おります。大店立地法は、売場面積1,000㎡超の新規出店や既存店舗の増床等について、騒音、交通渋滞、ゴミ
         処理問題等、出店地近隣住民の生活を守る立場から、都道府県又は政令指定都市が一定の審査を行い規制するも
         のであります。今後、規制の改廃や新たな法的規制により計画どおりの出店ができない場合には、当社グループ
         の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ③  運輸事業における補助金への依存に関するリスク
         当社グループの運輸事業のバス事業におきましては、過疎地域における不採算路線の運行にかかる経費を国や地
        方自治体からの補助金にて充当しております。将来、制度の改正等により補助金の額が大きく変動するようなこと
        がある場合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、運輸事業の鉄道事業におき
        ましては、駅舎、橋梁、その他運行設備等々が老朽化しており、安全対策上将来的に更新投資が必要となります
        が、投資金額が多額になることから、国や地方自治体からの補助金にて投資を実施しております。将来、制度の改
        正等により補助金の額が大きく変動するようなことがある場合、鉄道事業の存続が困難になる可能性があります。
       ④  市場金利の上昇に関するリスク
         当社グループは、当社がグループ内の資金を一元的に管理するため、当社が債務者として金融機関からの借入に
        より当社グループ各社の設備資金及び運転資金を調達しております。当社グループは有利子負債の削減に取り組ん
        でおりますが、総資産額に占める有利子負債の割合が高く、今後の経済情勢等の変化により市場金利が上昇した場
        合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑤  保有資産の価値に関するリスク

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         当社グループは、不動産等の固定資産及びたな卸資産を多く保有しております。これらの時価が著しく下落した
        場合、減損損失または評価損等の計上により、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑥  公共交通機関の利用減少に関するリスク
         近年の少子化による高校生等の就学者の減少及び、マイカー利用者の増加に伴い、年々公共交通機関の利用者が
        減少しております。今後、この状況はさらに続くと予想されており、当社グループの運輸事業である鉄道事業及び
        バス事業の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑦  競合激化に関するリスク
         当社グループは、多くの事業で厳しい競争に直面しております。
         運輸事業においては、需給調整規制の廃止を柱とする規制緩和が実施されており、バス事業への新規事業者の参
        入や既存事業者を含めた値下げ競争の発生などにより、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があ
        ります。
         レジャー・サービス事業におけるホテル・旅館事業においては、県外資本のホテルの進出が相次ぐ中で、競合他
        社の新築又は改築したホテルに対して競争力を維持するため、改築を含む多額の設備投資を行う必要があります。
        こうした施策が有効に機能しない場合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
         また、流通事業においては、長野県中部及び東北部を中心に長野県内でスーパーマーケットの運営をしておりま
        すが、同業他社の積極的な出店やネットスーパー等との競合により、来店客数の減少、売上単価の低下等で当社グ
        ループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑧  経済情勢等の変化に関するリスク
         当社グループは、長野県を中心に各種事業を展開しておりますが、同地域や国内の経済情勢、観光客の減少、消
        費動向及び人口動態の変化、消費税率引き上げ等の税制改正に伴う可処分所得の減少等、これらの経営環境の悪化
        が、今後の当社グループの見込みを上回って推移した場合、当社グループの収益低下の要因となるなど、当社グ
        ループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)  事業活動に関するリスク

       ①  人材の確保・育成等に関するリスク
         当社グループの安定経営と将来の成長には優秀な人材の確保とその育成が重要な課題となっております。そのた
        め、通年採用による人材の確保、人事制度の改定、健全な労働環境の維持、各種研修の実施等で人材の確保と育成
        に注力しております。しかしながら、人材の確保と育成が想定どおりに進まない可能性や人件費が高騰した場合に
        は、当社グループの今後の事業の拡大及び業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ②  事故発生等に関するリスク
         当社グループの運輸事業である鉄道事業、バス事業及びタクシー事業では安全に旅客を運送し、信頼を得ること
        が事業を継続する上で不可欠であります。そのために当社グループでは運行管理を徹底しております。しかしなが
        ら、不可抗力であるものを含めて事故が生じた場合、旅客運送事業者として当社グループの信用力が低下する可能
        性があり、その結果、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ③  食の安全に関するリスク
         当社グループは流通事業、ホテル・旅館事業、サービスエリア事業を営んでおります。当社グループでは、お客
        様の信用・信頼を失うことのないよう、「商品の品質」及び「食の安全」について最大限の努力を払っております
        が、万一当社グループで取扱う商品において産地偽装や消費期限・賞味期限の改ざん、アレルギー表示の誤り、食
        中毒、異物の混入等「食の安全」を脅かす問題が発生した場合には、信用・信頼の失墜等により、当社グループの
        業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ④  個人情報等の漏洩に関するリスク
         当社グループは、定期券や宿泊、ツアーの申込み、ポイントカード等、事業の過程でお客様の個人情報を収集
        し、保有しております。内部統制システムの一環として、「IT管理規程」を制定し、「アルピコグループ                                                 ITルー
        ルハンドブック」を従業員へ配布すると共に、個人情報保護方針の策定及び「個人情報管理基本規程」の制定、並
        びに個人情報保護に関する従業員の誓約書提出や教育を実施し、管理体制を整備しております。しかしながら、万
        一、個人情報の漏洩等が発生した場合、社会的信用を失うと共に、企業イメージを損ない、営業収益の減少、損害
        賠償の発生等当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑤  システムに関するリスク
         当社グループでは、各事業において多くのコンピューターシステムを使用しております。自然災害、停電、回線
        障害、人的ミス、不正アクセス、コンピューターウイルスの発生による感染及びソフトウェアの欠陥、ハードウェ
        アの故障及び重要データの喪失等により、これらのコンピューターシステムに障害が生じた場合は、当社グループ
        の事業活動に大きな支障をきたすおそれがあるほか、システム復旧等にかかる費用の発生や営業収益の減少等によ
        り、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑥  コンプライアンスに関するリスク

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         当社グループでは、「コンプライアンス基本方針」のもと、コンプライアンスに関する社内規程の周知徹底、
        「コンプライアンス・プログラム」による教育・研修の実施等を通じて、役職員一人ひとりのコンプライアンス意
        識、知識の向上を図り、法令・社会規範・倫理に即した行動を行うように努めています。また、「コンプライアン
        ス・  リスク管理委員会」を設置し、この委員会の統括下でコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。しかしな
        がら、これらの取り組みにも係わらず、コンプライアンス上のリスクを完全に解消することは困難であり、将来に
        おいて法令違反等が生じた場合は、信用の失墜、罰則金、損害賠償請求などにより、当社グループの業績や財政状
        態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑦  資金調達等に関するリスク
         当社グループの事業資金の一部は、金融機関からの借入により調達しているほか、リースを活用して設備投資を
        行っております。このため、当社グループに対する格付けの引下げ等により金融市場での信用力が低下した場合、
        必要な時期に希望する条件での資金調達及びリース組成が困難になる可能性があります。また、当社グループの主
        要な借入金に係る金融機関との契約には、財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には期限の利
        益を喪失する等の可能性があります。
         これらの要因により、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑧  販売停滞による資金回収の長期化に関するリスク
         当社不動産事業では、別荘分譲地として「蓼科高原別荘地」及び「八ヶ岳中央高原四季の森」の区画販売をして
        おります。分譲土地の当連結会計年度末の帳簿価額は                         1,440,263     千円であります。不動産市況の低迷等により販売
        が停滞した場合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑨  固定資産の減損リスク
         当社グループが保有する不動産及びリース物件等の有形固定資産、のれん及びソフトウェア等の無形固定資産に
        おいては、将来、事業収支の悪化や不採算事業からの撤退等が発生した場合、相当の減損による損失が発生するリ
        スクがあります。その場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑩  重要な訴訟その他の法的手続きに関するリスク
         当社グループは、事業を遂行する上で、訴訟等及び規制当局による様々な法的手続きが提起又は開始されるリス
        クを有しております。当社グループは、コンプライアンス規程等を制定し、役職員に対して当該規程等を遵守させ
        ることで発生リスクの低減に努めておりますが、相手方との認識の相違等により、当社グループの事業活動等が将
        来重要な訴訟等の対象となり、訴訟その他の法的手段を提起される可能性があります。係る法的手続は相当の時間
        及び費用を要する可能性があることに加え、仮に当社グループに不利な判決、決定等がなされた場合、当社グルー
        プの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑪  「中期経営計画」に関するリスク
         当社グループは、「中期経営計画」等を策定し、この計画等に基づき各種施策を実行しておりますが、当社グ
        ループの前提及び予測が不正確若しくは不十分であった場合に加え、想定外の費用発生又は新規出店その他の投資
        計画等の遅延、変更もしくは中止等の様々な事由により、営業損益等が計画どおりに推移しない可能性がありま
        す。また、出店後の店舗・事業所の営業損益が計画どおりに推移しない場合、以後の出店計画を見直す場合がある
        ほか、当該出店時の投資金額の回収が長期化する可能性や、賃借先の経営状況により敷金・差入保証金の返還に支
        障が生じる可能性があります。
       ⑫  業務委託や取引先に関するリスク
         当社グループの各事業、それらに付随する業務の全部又は一部について、第三者である外部事業者に対し、配送
        業務や清掃業務などの業務委託等を行っております。何らかの事由により、委託先又はその再委託先が当社グルー
        プの定める基準を満たす業務の提供等をしなかった場合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性が
        あります。このほか、委託先又はその再委託先において法令等に違反する行為があった場合、当社グループが監督
        官庁から監督責任を追及される可能性や当社グループの信頼性やイメージが低下し顧客の獲得・維持が困難となる
        可能性があります。その結果、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
         また、当社グループは、販売先に対する債権の回収不能という事態を防ぐため、情報収集・与信管理等を行って
        おりますが、予期せぬ取引先の破綻等により、その債権を回収できない場合には、当社グループの業績や財政状態
        に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (経営成績等の状況の概要)
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
       シュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
       (1)  財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度における日本経済は、企業収益の増加や設備投資の持ち直しにより緩やかな回復傾向が続き、個人
       消費は雇用と所得環境情勢の改善により底堅く推移いたしました。一方で人口減少と高齢化による雇用需給の逼迫や
       消費市場の縮小が続く中、米中貿易摩擦の顕在化により世界経済の先行き懸念が強まる等、消費の先行きは不透明な
       状況になりつつあります。
        このような環境下において、当社グループは、中期経営計画「VALUE                                UP  ALPICO    2020」で設定した経営目標と事業
       計画に基づき、企業体質の向上に向けたグループ各事業のサービスや設備の強化とグループ内の経営資源の活用によ
       る事業シナジーの創出に努めました。
        この結果、当連結会計年度(2018年4月1日~2019年3月31日)の連結営業収益は                                       100,263,458      千円と、前期に比
       べ 1,829,881千円増加         (前期比    1.9%増    )となりました。また、連結営業               利益は1,235,684        千円と、前期に比べ         141,925
       千円増加    (前期比    13.0%増    )となりました。
        当連結会計年度のセグメント別の概況は次のとおりであります。

        運輸事業の営業収益は          13,108,807     千円と、前期に比べ         324,121千円増加        (前期比    2.5%増    )となりました。また、営
       業 利益は167,529       千円と、前期に比べ         185,338千円減少        (前期比    52.5%減    )となりました。
        流通事業    の営業収益は      72,567,184     千円と、前期に比べ         987,937千円増加        (前期比    1.4%増    )となりました。また、営
       業 利益は1,148,421        千円と、前期に比べ         289,243千円増加        (前期比    33.7%増    )となりました。
        レジャー・サービス事業の営業収益は                   12,591,492     千円と、前期に比べ         667,987千円増加        (前期比    5.6%増    )となりま
       した。また、営業        利益は326,035       千円と、前期に比べ         114,490千円増加        (前期比    54.1%増    )となりました。
        不動産事業の営業収益は            1,322,536     千円と、前期に比べ         141,338千円増加        (前期比    12.0%増    )となりました。また、
       営業  利益は166,964       千円と、前期に比べ         19,532千円増加       (前期比    13.2%増    )となりました。
        その他のサービス事業の営業収益は                  1,816,401     千円と、前期に比べ         186,511千円減少        (前期比    9.3%減    )となりまし
       た。また、営業       利益は125,031       千円と、前期に比べ         24,031千円減少       (前期比    16.1%減    )となりました。
       (2)  キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1,222,758千円
       減少(前期比14.7%減)し、7,062,775千円となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益702,876千円(前期は税金等調整前当期純損失
       869,535千円)、減価償却費4,083,489千円、棚卸資産の減少額336,219千円、                                    のれん償却額      291,359千円等の項目を加
       減した結果、5,752,654千円の資金収入(前期比40.3%減)となりました。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,503,163千円、固定資産の売却による収
       入235,171千円、補助金収入142,880千円などにより、2,163,473千円の資金支出(前期比59.8%減)となりました。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入3,500,000千円、長期借入金の返済による支出
       6,331,068千円、リース債務の返済による支出1,793,748千円などにより、4,811,940千円の資金支出(前期比94.6%
       増)となりました。
       (3)  生産、受注及び販売の実績

        当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業であるため、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金
       額あるいは数量で示すことはしておりません。
        なお、販売の状況については、「(経営成績等の状況の概要) (1)財政状態及び経営成績の状況」における各事業
       の区分の業績に関連づけて示しております。
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       (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討等)

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年3月31日)現在において判断したものであり
       ます。
       (1)  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
       おります。この連結財務諸表作成にあたり、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき会計上
       の見積りを行っております。
       (2)  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       ①  財政状態
       (資産合計)
         当連結会計年度末における資産総額は68,184,385千円となり、前連結会計年度末と比較して3,399,743千円減少
        いたしました。これは、主に借入金返済のため現金及び預金が減少したことなどによるものであります。
       (負債合計)
         負債総額は54,419,973千円となり、前連結会計年度末と比較して3,669,826千円減少いたしました。これは、主
        に借入金返済などによるものであります。
       (純資産合計)
         純資産残高は親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより、前連結会計年度末と比較して                                             270,082千円増
        加し、13,764,411千円となりました。
        なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計

       年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。
       ②  経営成績

       (営業収益)
        当連結会計年度における連結営業収益は、流通事業において2018年2月に松本バスターミナルビル「アルピコプラ
       ザ」に松本駅前店を新規出店した効果、及びレジャー・サービス事業において2017年11月に開業した「アルピコプ
       ラザホテル」の通年営業化したことなどから、前連結会計年度に比べ                                1.9%増の100,263,458千円となりました。
       (営業費)
        当連結会計年度における運輸業等営業費及び売上原価は、原油価格の上昇による軽油費、LPガス費などの燃料費
       の高騰等により、前連結会計年度に比べ                   1.8%増    の 71,003,337     千円、   販売費及び一般管理費では1.7%増の
       28,024,437     千円となりました。
       (営業利益)
        当連結会計年度における営業利益は、運輸事業において燃料費が高騰したものの、流通事業において廃棄ロス圧
       縮等の経費抑制を実施したことなどから、前連結会計年度に比べ                              13.0%増    の 1,235,684千円       となりました。
       (親会社株主に帰属する当期純利益)
        親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失の計上が減少したことなどにより、490,458千円(前連結会計年度
       は972,594千円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
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       ③キャッシュ・フローの状況
        当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(経営成績等の状況の概要) (2)キャッシュ・フ
       ローの状況」に記載のとおりであります。
       (3)  経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当社グループの経営に影響を与える大きな要因としては、少子高齢化の進展による労働人口の減少、消費行動の変
       化、コストの上昇、社会規範の厳格化、技術革新の加速などがあります。
        これらの事業環境に対応すべく、長野県内における各事業シェアの拡大、保有・運営する施設と商品およびサービ
       スの質の向上、長野県外、海外からの誘客強化に取り組んでおります。
        ここ数年の      具体的な取り組みとして、運輸事業におきましてはバス運行及び営業拠点を関西圏初となる大阪市と首
       都圏2拠点目となる東京都江戸川区に営業所を設け、タクシー事業ではアルプス交通株式会社をグループ入りさせま
       した。また、アルピコ交通大阪株式会社をアルピコ交通株式会社に、アルプス交通株式会社をアルピコタクシー株式
       会社にそれぞれ吸収合併し、経営効率化を図っております。流通事業におきましては、株式会社マツヤのグループ入
       りと株式会社デリシアとしての統合、店舗の改装、新店への投資とブランドの統一を実施いたしました。レジャー・
       サービス事業におきましては、旗艦ホテルである「ホテルブエナビスタ」及び「信州松本                                          美ケ原温泉      翔峰」の大型
       改装、「アルピコプラザホテル」の新規運営、旅行事業におけるグループ内統合を実施してまいりました。不動産事
       業におきましては、松本駅前に「アルピコプラザ」を開業いたしました。
        このような諸施策の実行に加えて、当社グループは以下の事業戦略を確実に実施してまいります。
       ・これまでに獲得した新たな事業基盤の収益顕在化と最大化
       ・首都圏、関西圏及び海外への積極的な営業展開による成長
       ・グループシナジーを徹底して追及する共通施策と営業力の強化
       ・企業価値の向上に資する戦略投資の効果モニタリング
       ・経営強化に直結する働き方改革、人事政策、採用、人材育成・配置
       ・コンプライアンスの不断の強化、経営理念・企業倫理の遵守
       (4)資本の財源及び資金の流動性

       (資金需要)
        当社グループの事業活動における運転資金需要の主なものは、運輸事業における車両維持管理費、流通事業にお
       ける仕入原価及び物流費、その他各事業における一般管理費等があります。また、設備資金需要としては運輸事業
       における車両更新投資、流通事業における老朽化店舗への更新投資及びレジャー・サービス事業におけるホテル・
       旅館等に対する設備投資等があります。
       (財務政策)
        当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、金融機関からの借入により資金調達
       を行い、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)により効率的に資金を運用しております。また、運転資
       金及び設備資金につきましては、当社において一元管理しております。
        当社グループの主要な事業資産に対しては、各事業を取り巻く事業環境を考慮したバランスのとれた投資を行う
       ことで、回収効率を高め、当社グループの全体の有利子負債の削減を図ってまいります。
        また、資金調達コストの低減に努める一方、過度の金利変動リスクに晒されないよう、借入の一部について金利
       スワップなどの手段を活用しております。
       (5)  経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループが、中期経営計画「VALUE                    UP  ALPICO    2020」において定めた主な指標等は次のとおりであります。
       ①長野県最大の総合生活サービス企業として、グループを支える全ての関係者と従業員の価値を高めます。
       ②株式上場の実現によりグループ知名度と信用力、企業価値を高めます。
       ③地域のインフラを支える自負と誇りを背景に、社会の重要な責務を担います。
       ④「ひとつのアルピコ」として、強い企業集団を形成してまいります。
       (6)  セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       (運輸事業)
        バス事業は、観光シーズンの夏季が概ね好天傾向にあったことから、上高地・乗鞍の観光路線乗客数は前期比
       106.7%と堅調に推移いたしました。高速バス部門は東京及び大阪拠点においてバス配置台数と乗務員を増強したこと
       に加え、松本高山線、長野大町・白馬線など近距離路線において外国人個人客が増加したことから、乗客数は前期比
       102.0%となりました。
        鉄道事業は、沿線人口の緩やかな減少が続いているものの定期券利用乗客数は前期比で増加したほか、イベント列
       車の運行増加や外国人観光客向けの多言語案内表示の拡大等の取組により、総乗客数は前期比101.5%の1,715千人と
       なりました。
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        タクシー事業は、2017年10月に株式譲受によりグループ入りいたしましたアルプス交通株式会社の業績を通期で計
       上したものの、消費者の節約志向が続き夜間市街地の個人需要が弱含みで推移したこと、及び高齢化による乗務員数
       の 減少により稼働台数が落ち込んだことから、減収となりました。なお、間接部門の一体化による効率運営を目的に
       2019年4月1日にアルプス交通株式会社をアルピコタクシー株式会社に吸収合併しております。
        損益面では、原油価格の上昇による軽油費、LPガス費などの燃料費の高騰、及び長期計画に基づく車両更新投資に
       よる減価償却費の増加に加え、東京及び大阪拠点拡大に伴う人件費、経費が増加いたしました。
        これらの結果、運輸事業の営業収益は                  13,108,807     千円と、前期に比べ         324,121千円増加        (前期比    2.5%増    )となりま
       した。また、営業        利益は167,529       千円と、前期に比べ         185,338千円減少        (前期比    52.5%減    )となりました。
       (流通事業)
        小売事業は、長野県内において2019年3月末現在で食品スーパー「デリシア」51店舗(うちフランチャイズ1店
       舗)、及び業務スーパー「ユーパレット」10店舗の合計61店舗を展開しております。
        過年度に実施した店舗の改装や、2018年2月に松本バスターミナルビル「アルピコプラザ」に松本駅前店を新規出
       店した効果により、売上は大幅に増加いたしました。また期中に「ユーパレット」松本店・中野西店の改装を実施す
       るなど、お客様の利便性向上を目的に老朽化設備の更新を実施いたしました。
        損益面では設備投資に伴う一過性経費の計上、新店化に合わせた店舗オペレーションの改善、惣菜を中心とした特
       長ある品揃えの強化、廃棄ロスの圧縮などコスト削減をはじめとする売上原価及び販売管理費の削減を進めました。
        これらの結果、流通事業の営業収益は                   72,567,184     千円と、前期に比べ         987,937千円増加        (前期比    1.4%増    )となりま
       した。また、営業        利益は1,148,421        千円と、前期に比べ         289,243千円増加        (前期比    33.7%増    )となりました。
       (レジャー・サービス事業)
        ホテル・旅館事業は、既存の松本市4施設、諏訪市1施設に加えて、2017年11月より新たに松本駅前に都市型ホテ
       ル「アルピコプラザホテル」の営業を開始し、合計6施設の運営を行っております。当期においては1年を通じ長野
       県内への観光客入込みが概ね順調であったことや外国人観光客の来訪が増加したこと、及び「アルピコプラザホテ
       ル」の通年営業化により、6施設合計の総宿泊客数は前期比115.5%の307千人と大幅に増加いたしました。シティホ
       テルの「ホテルブエナビスタ」及び大型温泉旅館の「信州松本                             美ヶ原温泉      翔峰」を中心に、各宿泊施設で実施した
       設備・客室のグレードアップ投資による効果もあり、客室単価は上昇いたしました。
        サービスエリア事業は、諏訪湖(中央道上り)、梓川(長野道上り)、姨捨(長野道上り及び下り)の4か所で売
       店、レストラン、スナックなどを運営しております。長野県内における大型イベントの減少や秋季の天候不順、少雪
       傾向により観光バスの立寄り台数の減少や観光客消費の停滞が見られ、運営する4サービスエリア全体で客数減とな
       りました。
        旅行事業は、教育、法人旅行などの団体旅行受注は堅調でありましたが、募集型企画旅行においてはバス、鉄道利
       用商品の価格の上昇や天候による催行取り止めなどの発生により、客数が減少いたしました。
        これらの結果、レジャー・サービス事業の営業収益は                         12,591,492     千円と、前期に比べ         667,987千円増加        (前期比
       5.6%増    )となりました。また、営業             利益は326,035       千円と、前期に比べ         114,490千円増加        (前期比    54.1%増    )となり
       ました。
       (不動産事業)
        別荘分譲地管理事業は、長野県茅野市の「蓼科高原別荘地」及び長野県原村の「八ヶ岳中央高原四季の森」分譲地
       の区画販売において成約件数が増加し、新規区画販売売上を計上したほか、既設別荘建物のリフォーム工事や景観整
       備請負工事による売上が増加いたしました。
        不動産賃貸事業は、松本駅前に位置する松本バスターミナルビル「アルピコプラザ」において、段階的に新規テナ
       ントの誘致、開店を進めた結果、全フロアにおいて営業を開始し賃料収入は増加いたしました。一方でビルの改装費
       用やテナント誘致費用を計上いたしました。
        これらの結果、不動産事業の営業収益は                    1,322,536     千円と、前期に比べ         141,338千円増加        (前期比    12.0%増    )となり
       ました。また、営業         利益は166,964       千円と、前期に比べ         19,532千円増加       (前期比    13.2%増    )となりました。
       (その他のサービス事業)
        自動車整備事業は、自社特許商品である「クリアー25車検」の営業強化や鈑金、タイヤ販売などのサービスの拡充
       に取り組みましたが、車検対象車両の減少や事業エリアにおける競合整備業者の新規出店の影響、前年の長野地区の
       事業所統合等により、受託車検整備台数は伸び悩みました。
        保険代理店事業は、外部代理店提携件数の増加により事務受託手数料収入が増加いたしました。また、LINE株式会
       社との提携により、新たに山岳保険の販売を開始いたしました。
        これらの結果、その他のサービス事業の営業収益は                        1,816,401     千円と、前期に比べ         186,511千円減少        (前期比    9.3%
       減 )となりました。また、営業             利益は125,031       千円と、前期に比べ         24,031千円減少       (前期比    16.1%減    )となりまし
       た。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当連結会計年度において、研究開発活動は行っておりません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
         当連結会計年度において、運輸事業では                    高速バス車両購入・鉄道設備             等に  1,211,013     千円、流通事業ではスー
        パーマーケット店舗改装等に             681,018    千円、レジャー・サービス事業ではホテル・旅館設備の改修等に                              1,255,825     千
        円、不動産事業では蓼科設備敷設等に                  143,643    千円、その他のサービス事業では自動車整備機器購入等に23,061千
        円、全社共通ではソフトウェアの購入等に57,570千円、合計                            3,372,131     千円(連結消去前)の設備投資を実施して
        おります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
        (1)  セグメント内訳

                                                     2019年3月31日現在

                               帳簿価額(千円)
                                                        従業員数
      セグメントの名称
                     機械装置及び運         土地                          (人)
               建物及び構築物                     リース資産        その他       合計
                     搬具        (面積㎡)
                              1,318,869
     運輸事業
                2,409,627        327,005             3,383,365        129,286      7,568,155
                              (358,806)                          1,214(258)
                              6,913,399
     流通事業           14,844,249        11,700            1,222,344        450,170     23,441,864
                              (117,939)                          514(1,596)
     レジャー・サービス事                         3,170,493
                7,289,777        83,176             154,824       360,238     11,058,510
     業                                                    413(177)
                               (12,462)
                              1,398,310
     不動産事業           1,410,897        84,972              3,782      15,430     2,913,394
                                                          22(6)
                             (2,517,564)
                               613,056
     その他のサービス事業
                 158,761       68,490             15,182       5,920      861,411
                               (17,103)                           105(73)
     消去又は全社            969,271      △52,039     △2,054,335         65,525       83,647     △987,930
                                                          26(4)
                             11,359,794
        合計
                27,082,585        523,305             4,845,026       1,044,694      44,855,405
                             (3,023,875)                          2,294(2,114)
      (注)1.帳簿価額の「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定であります。なお、金額に消費税等を含んでおりま
           せん。
         2.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。
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        (2)  子会社の状況
                                                    2019年3月31日現在

                                       帳簿価額(千円)
            事業所名     セグメントの                                       従業員数
       会社名                 設備の内容          機械装置
            (所在地)     名称                                        (人)
                             建物及び          土地
                                 及び運搬         リース資産     その他     合計
                             構築物         (面積㎡)
                                 具
           本社他各バス
     アルピコ交通                  自動車事業設                975,430                    580
           営業所      運輸事業            1,533,354     252,696        3,327,135      86,066   6,174,680
     ㈱                  備
                                      (55,854)                   (179)
           (松本市他)
           松電バスター
     アルピコ交通                                  311,794                    0
           ミナルビル      不動産事業      賃貸ビル設備       867,007       -         -   7,731   1,186,533
     ㈱                                  (4,134)                   (0)
            (松本市)
           ホテルブエナ
     東洋観光事業            レジャー・                     1,646,544                    123
           ビスタ            ホテル設備
                             2,224,511      21,266         50,143    114,025    4,056,491
     ㈱            サービス事業                      (7,952)                   (48)
            (松本市)
     東洋観光事業      ホテル翔峰      レジャー・                      196,500                    85
                       ホテル設備      2,254,380      8,802         24,701     37,168   2,521,552
     ㈱      (松本市)      サービス事業                      (2,115)                   (16)
           エースイン松
     東洋観光事業            レジャー・                      171,397                    13
           本            ホテル設備       723,994      596          -   8,753    904,742
     ㈱            サービス事業
                                        (608)                   (2)
            (松本市)
     東洋観光事業      双泉の宿朱白      レジャー・                      82,602                    28
                       ホテル設備       649,566     16,133          5,052    84,509    837,864
                 サービス事業
     ㈱      (諏訪市)                           (1,230)                   (16)
           本社及び各店
                       小売店舗設備               7,189,012                    514
     ㈱デリシア      舗等      流通事業
                            14,644,956      11,449        1,228,410     461,214   23,535,043
                       他               (117,939)                  (1,596)
           (松本市他)
           本社工場他各
     アルピコ自工            その他のサー      自動車修理工                613,056                    92
           工場
                              157,943     68,490         15,182     5,874    860,547
     ㈱            ビス事業      場設備                (17,103)                   (8)
           (松本市他)
      (注)1.帳簿価額の「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定であります。なお、金額には消費税等を含んでおり
           ません。
         2.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

         2019年度における設備投資計画については、確定している重要な設備投資はありません。
         又、経常的な設備更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           100,000,000

       種類株式 B                                            3,000,000

                  計                               100,987,960

     (注)    会社法下では、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致する必要はないと解され、当社におきま
       しても発行可能種類株式総数と一致いたしません。
        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月27日)
               (2019年3月31日)                         取引業協会名
                                                     当社は単元株制
                   59,488,460             59,488,460
     普通株式                                   非上場             度は採用してお
                                                     りません。
                                                     当社は単元株制
                                                     度は採用してお
                                2,886,000
     種類株式 B              2,886,000                     非上場
                                                     りません。
                                                      (注)
         計          62,374,460             62,374,460             -           -
     (注)種類株式Bの内容は次のとおりであります。

         1.B種株式に対する剰余金の配当
          (1)  当社は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。そ
             の後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、B種株式を有する株主(以下、「B
             種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)に対
             し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、
             「普通登録株式質権者」という。)                 に先立ち、下記(2)に定める額の金銭(以下、「                      B 種配当金」とい
             う。)を支払う。ただし、2018年3月31日を基準日とする                          B 種株式に対する剰余金の配当については、普
             通株主又は普通登録株式質権者と同順位かつ平等の割合の額にて支払われる。
          (2)  B種配当金
             1株あたりのB種配当金は、B種株式1株あたりの払込金額に、2.0%の配当年率を乗じて算出した額と
             する。
          (3)  非累積条項
             ある事業年度において、B種株主又はB種登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がB種配当金の
             額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
          (4)  非参加条項
             B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、B種配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、
             2018年3月31日を基準日とするB種株式に対する剰余金の配当についてはこの限りではない。
          (5)  期末配当以外の剰余金の配当
             B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、当会社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の
             配当は行わない。
         2.残余財産の分配
          (1)  当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録
             株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(2)に定義される。)
             を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、普通株主又は
             普通登録株式質権者に対し、残余財産の分配を行う。
          (2)  本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金
             の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を
             365日として日割計算した額をいう。
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          (3)  B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。
         3.特定の株主からの取得
          (1)  当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってB種株式の全部又は一部を有償で取得するこ
             とができる。
          (2)  B種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の
             規定を適用しない。
         4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
          (1)  当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株式について株式の併合又は分割は行わない。
          (2)  当社は、B種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新
             株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条
             第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
         5.金銭を対価とする取得条項
           当社は、2019年6月26日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で、B種株
           式1株につき1,000円に経過B種配当金相当額を加算した額の金銭を交付するのと引換えに発行済みのB種株
           式の全部又は一部を取得することができる(この場合、「残余財産分配日」を、「取得条項の効力発生
           日」と読み替えるものとする。)。当社がB種株式の一部を取得するときは按分比例の方法により行う。
         6 .議決権
           B種株主は、株主総会において議決権を有しない。
         7.種類株主総会
           当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種
           株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
         8.譲渡
           譲渡による     B 種株式の取得については、当会社取締役会の承認を必要とする。
       (2)【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
          記載事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         記載事項はありません。
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       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (株)
      2017年4月27日
                 23,392,230        68,580,690        1,950,138        2,450,138        1,950,138        2,623,842
        (注)1
      2017年4月28日
                △2,228,730        66,351,960            -    2,450,138           -    2,623,842
        (注)2
      2018年3月14日
                △3,977,500        62,374,460            -    2,450,138           -    2,623,842
        (注)3
      (注)1.普通株式の発行により、発行済株式総数が23,515,000株増加し、種類株式Aの自己株式取得及び消却により
           122,770株減少しております。これに伴い、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,950,138千円増加しておりま
           す。
         2.      自己株式の取得及び消却により、発行済株式総数が2,228,730株減少しております。
         3.      自己株式の消却により、発行済株式総数が3,977,500株減少しております。
       (5)【所有者別状況】
          ① 普通株式                                                2019年3月31日現在
                              株式の状況
       区分                                 外国法人等                 計
           政府及び地方            金融商品取引
                   金融機関           その他の法人                   個人その他
           公共団体            業者
                                     個人以外       個人
     株主数(人)           -      3      1      45       -      -    1,357      1,406
     所有株式数
                -   5,303,014       137,048     48,250,554          -      -   5,797,844      59,488,460
     (株)
     所有株式数の
                -     8.91      0.23      81.11        -      -     9.75     100.00
     割合(%)
          ② 種類株式 B                                                2019年3月31日現在

                              株式の状況
       区分                                 外国法人等                 計
           政府及び地方            金融商品取引
                   金融機関           その他の法人                   個人その他
           公共団体            業者
                                     個人以外       個人
     株主数(人)           -      1      -      -      -      -      -      1
     所有株式数
                -   2,886,000          -      -      -      -      -   2,886,000
     (株)
     所有株式数の
                -    100.00        -      -      -      -      -    100.00
     割合(%)
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       (6)【大株主の状況】
      普通株式
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                         所有株式数(千株)          総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                    長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3                         6,369          10.70

     サンリン株式会社
                    長野県長野市南千歳1丁目15番地3                         5,095          8.56
     高沢産業株式会社
                                             4,000          6.72

     キッセイ薬品工業株式会社               長野県松本市芳野19番48号
     損害保険ジャパン日本興亜株
                                             3,625          6.09
                    東京都新宿区西新宿1丁目26番1号
     式会社
                                             3,184          5.35
     鈴與株式会社               静岡県静岡市清水区入船町11番1号
                    長野県長野市南堀138番地1                         3,052          5.13

     ホクト株式会社
                    長野県長野市大字中御所字岡田178番地8                         2,951          4.96

     株式会社八十二銀行
                    長野県長野市大字南長野南石堂町1282番地
                                             2,950          4.95
     八十二キャピタル株式会社
                    11
                    長野県長野市大字中御所岡田218番地14                         2,950          4.95
     八十二リース株式会社
                                             2,000          3.36
     株式会社日本アクセス               東京都品川区大崎1丁目2番2号
                              -               36,179          60.82

            計
      種類株式 B                                              2019年3月31日現在

                                                   発行済株式総数に

         氏名又は名称                    住所            所有株式数(千株)          対する所有株式数
                                                   の割合(%)
     株式会社八十二銀行               長野県長野市大字中御所字岡田178番地8                         2,886         100.00
            計                  -                2,886         100.00

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       なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
                                                   2019年3月31日現在
                                                   総株主の議決権に
                                           所有議決権数
                                                   対する所有議決権
         氏名又は名称                    住所
                                            (千個)
                                                    の割合(%)
                    長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3                         6,369          10.70
     サンリン株式会社
                    長野県長野市南千歳1丁目15番地3                         5,095          8.56
     高沢産業株式会社
                                             4,000          6.72

     キッセイ薬品工業株式会社               長野県松本市芳野19番48号
     損害保険ジャパン日本興亜株
                                             3,625          6.09
                    東京都新宿区西新宿1丁目26番1号
     式会社
                                             3,184          5.35
     鈴與株式会社               静岡県静岡市清水区入船町11番1号
                    長野県長野市南堀138番地1                         3,052          5.13

     ホクト株式会社
                    長野県長野市大字中御所字岡田178番地8                         2,951          4.96

     株式会社八十二銀行
                    長野県長野市大字南長野南石堂町1282番地
                                             2,950          4.95
     八十二キャピタル株式会社
                    11
     八十二リース株式会社               長野県長野市大字中御所岡田218番地14                         2,950          4.95
     株式会社日本アクセス               東京都品川区大崎1丁目2番2号                         2,000          3.36

                              -               36,179          60.82

            計
                                 26/92













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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

                                                  「1  (1)  ②発行済株

                          種類株式B2,886,000
      無議決権株式                                         -
                                                  式」の脚注を参照
                                                      -

      無議決権株式(自己株式等)                         -                -
      議決権制限株式(自己株式等)                             -            -       -

      議決権制限株式(その他)                             -            -       -

      完全議決権株式(自己株式等)                             -            -       -

      完全議決権株式(その他)                    普通株式59,488,460                59,488,460           -

      単元未満株式                             -            -       -

      発行済株式総数                         62,374,460                -       -

      総株主の議決権                             -        59,488,460           -

        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
                                 27/92













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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
        該当事項はありません。
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

           該当事項はありません。
      3【配当政策】

         当社は、グループ全体の経営基盤の強化、企業価値の向上を図ることで財務体質を強化し、株主の皆様に対して
        は安定した配当を維持し、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余
        金の配当の決定機関は、株主総会であります。
         当事業年度につきましては、経営成績、財政状態等を総合的に勘案し、期末配当金を実施することを決定いたし
        ました。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

         決議年月日              株式の種類            配当金の総額(円)            1株当たり配当額(円)

        2019年6月26日
                       種類株式 B                  57,720,000                 20
        定時株主総会決議
        2019年6月26日
                        普通株式                 178,465,380                  3
        定時株主総会決議
                                 28/92











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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
         当社は純粋持株会社として、当社グループ統括会社としての役割を認識し、経営の透明性を高め、健全かつ迅速
        な業務運営により地域社会及び株主の皆様をはじめとするステイクホルダーの信頼を得ることを基本方針としてお
        ります。
       ①  会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
        イ.  会社の機関の内容
          当社の取締役会は、取締役10名、うち社外取締役2名で構成され、当社の業務執行の決定をするとともに、取
         締役の職務の執行を監督しております。取締役会は原則月に1回以上開催し、充分な審議を行い、経営に関する
         重要事項を決定しております。
          社外取締役は、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムのさらなる強化に資するため、その豊富な知
         見と見識を経営に反映させるとともに、客観性、独立性を有する立場から経営の公正性を高める役割を果たして
         おります。
          当社は監査役制度を採用しております。監査役会は監査役4名で、うち2名が社外監査役で構成され、取締役
         会及び経営会議をはじめ重要な会議に出席、また会社の財産状況の調査を通じ、取締役の職務遂行について監視
         を行っております。
       ②  内部統制システムの整備の状況
          当社の内部統制システムの基本方針につきましては、以下イ.~チ.のとおり定めております。
        イ.  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         ・当社の取締役及び使用人が日常の業務執行の行動指針となるべき「アルピコグループコンプライアンス基本方
         針」のもと、コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアルを制定し、コンプライアンスの重視のための
         基本方針、行動基準、推進体制を明らかにし、取締役及び使用人への周知徹底及び遵守体制を構築します。
         ・コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに担当部署へ報告する体制を構築するとともに、使用人
         が直接報告することを可能とするホットラインを設置し、運用します。
         ・市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対処するとともに、不当
         要求を拒絶し、それら勢力との取引その他一切の関係を持たない体制を整備し、運用します。
         ・業務の適切な実行を確保するため、内部監査の体制を整備し、内部監査の結果を取締役に対し報告するととも
         に、必要に応じて改善を促します。
        ロ.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
         ・取締役の職務の執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、文書管理規程に基
         づき、担当部門において適切に保存及び管理を行います。
         ・文書等は、保存媒体に応じ、適切かつ検索性の高い状態で保存します。
         ・取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧することができます。
        ハ.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         ・リスク管理規程に基づき、各部門はその担当分野に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを
         選定したうえで、対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。
         ・コンプライアンス・リスク管理推進室は、各部門で実施したリスクに関する洗い出し、評価及び管理施策実施
         の進捗状況をモニタリングします。また、リスク管理に関する教育、研修、指導を行います。
         ・リスク管理担当取締役は、当社及びアルピコグループ全体の統括責任者として、リスク管理全般に係る事項を
         所管し、当社及びアルピコグループにおけるリスク管理の遂行状況、発生したリスクへの対応状況その他必要事
         項を取締役会に報告します。
         ・コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク管理に関する事項を審議、決議する機関とします。
         ・危機管理緊急対応マニュアルに定める非常事態が発生した場合には、対策本部を設置し、その指示の下、被害
         (損失)の最小化を図ります。
        ニ.  取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
         ・当社は、定例の取締役会を原則として1ヶ月に1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督
         や、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を行います。また、取締役会の機能をより強化し経
         営効率を向上させるため、取締役(社外取締役を除く)が出席する経営会議を月3回開催し、業務執行に関する
         基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行います。
         ・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定
         します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
        ホ.  当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
         ・「アルピコグループコンプライアンス基本方針」に基づきグループ全体にわたるコンプライアンス推進活動を
         実施し、遵法意識・企業倫理意識をグループ全体に浸透させ、共通の価値観としてこれを共有します。
         ・関係会社管理規程及び稟議決裁規程等に基づき、子会社から当社へ必要な報告を行わせるとともに、子会社の
         重要業務の執行について、当社の取締役会、経営会議において審議・報告します。
                                 29/92


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         ・コンプライアンス・リスク管理推進室は、リスク管理規程に基づき、子会社がその業務の適正又は効率的な遂
         行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び連携します。
         ・監査部は、内部監査規程及び内部監査実施要領に基づき、子会社の内部監査を実施し、その監査結果を取締役
         及び監査役に報告します。
         ・監査役は、往査を含め子会社の監査を行うとともに、監査に際しては子会社の監査役と連携を図ります。
        ヘ.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人
         の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
         ・代表取締役は、監査役が求めた場合その他必要な場合には、監査役の職務を補助する使用人を配置します。
         ・当該使用人は、監査役の指揮命令に基づき業務を実施します。
         ・当該使用人の人事異動、人事考課、懲戒等は、常勤監査役の事前の同意を得ます。
        ト.  取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
         ・取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生又は発生する恐れがあるときは、監査役に速やか
         に報告します。
         ・常勤監査役は、取締役会、経営会議の経営の意思決定がなされる重要な会議に出席して、業務の執行状況を把
         握するとともに、必要に応じ当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して業務の
         執行状況その他に関する報告を求めることができるものとします。
         ・当社は、当社の監査役に報告した者に対して、これを理由とする不利益な取扱いは行いません。
        チ.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         ・監査役は、会計監査人及び監査部より監査等の報告を定期的に受け、また、取締役及び各部署との情報の共有
         化に努めます。
         ・監査役は、代表取締役と経営方針の確認、経営課題等のほか監査についての意見交換を行います。
         ・監査役の職務執行により生ずる費用は当社が負担します。
       ③  役員報酬の内容
          当社の社内取締役に対する報酬の内容は、                     グループ役員報酬ガイドラインを設け、役位と評価等により報酬額
         を決定しております。
          当社の社外取締役に対する報酬の内容は、                     その職務の性質に鑑み、役位に対して支給される報酬のみで構成し
         ております。
       ④  責任限定契約の内容の概要
          当社と社外取締役・社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定
         する契約を締結しております。当該契約に基づく損賠賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
       ⑤  取締役の定数
         当社の取締役は、3名以上18名以内とする旨を定款に定めております。
       ⑥  取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投
         票によらないものとする旨を定款に定めております。
       ⑦  取締役及び監査役の責任免除
          当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役で
         あった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、取締役会決議によって、法令の限度内において免除
         することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよ
         うにするものであります。
       ⑧  株主総会の特別決議要件
          当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが
         できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に
         定めております。
       ⑨  種類株式Bについて議決権を有しないこととしている理由
         資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
                                 30/92





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       (2)【役員の状況】
       ①  役員一覧
       男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
                                                 所有株式数
       役職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                  (株)
                           1971年4月 株式会社八十二銀行入行
                           1998年3月 同行岩村田支店長
                           2000年2月 同行融資業務部長
                           2000年6月 同行与信管理部長
                           2002年6月 同行執行役員人事部長
                           2004年6月 同行執行役員本店営業部長
                           2005年6月 同行常務取締役松本営業部長
                           2007年6月 同行常務取締役
                           2008年4月 同行取締役
                           2008年4月 松本電気鉄道株式会社(現アル
                                 ピコ交通株式会社)代表取締役
      取締役会長       堀籠 義雄      1948年4月25日生
                                              (注)3     12,000
                                 社長
                           2008年5月 当社代表取締役社長
                           2008年6月 長野エフエム放送株式会社
                                 取締役(現任)
                           2010年6月 松本電気鉄道株式会社(現アル
                                 ピコ交通株式会社)代表取締役
                                 会長(現任)
                           2015年6月 東洋観光事業株式会社代表取締
                                 役会長(現任)
                           2017年6月 当社取締役会長(現任)
                           1978年4月 株式会社八十二銀行入行
                           2000年2月 同行小布施支店長
                           2002年3月 同行東京事務所長
                           2004年6月 同行南松本支店長
                           2006年6月 同行リスク統括部長
                           2007年6月 同行執行役員本店営業部長
                           2008年6月 同行常務執行役員本店営業部長
     代表取締役社長       曲渕 文昭      1954年10月30日生        2009年6月 同行常務取締役
                                              (注)3       ―
                           2011年6月 同行代表取締役専務
                           2013年6月 同行代表取締役副頭取
                           2017年6月 当社代表取締役社長(現任)
                           2018年6月 アルピコ交通株式会社取締役
                                 (現任)
                           2018年6月 株式会社デリシア取締役(現
                                 任)
                           1980年4月 株式会社八十二銀行入行
                           2002年2月 同行上松支店長
                           2004年2月 同行営業推進部副部長
                           2005年2月 同行営業統括部副部長
                           2006年2月 同行辰野支店長
                           2008年2月 同行茅野支店長
                           2011年6月 アルピコ交通株式会社取締役
                                 (現任)
      常務取締役
      経営企画及び        塚田 進      1956年7月24日生        2011年6月 株式会社アップルランド(現株
                                              (注)3      5,000
                                 式会社デリシア)取締役(現
      財務経理担当
                                 任)
                           2011年6月 当社取締役
                           2015年6月 当社常務取締役(現任)
                           2016年12月 アルピコ自工株式会社取締役
                                 (現任)
                           2017年5月 アルピコ保険リース株式会社取
                                 締役(現任)
                                 31/92




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                                                 所有株式数
       役職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                  (株)
                           1986年3月 松本電気鉄道株式会社(現アル
                                 ピコ交通株式会社)入社
                           2011年4月 当社総務人事部長
                           2013年6月 当社執行役員総務人事部長
                           2015年5月 アルピコタクシー株式会社取締
                                 役
                           2015年5月 信州アルピコタクシー株式会社
                                 (現アルピコタクシー株式会社)
                                 取締役
       取締役
                           2015年6月 東洋観光事業株式会社取締役
             大池 洋      1961年6月29日生
                                              (注)3       ―
      総務人事担当
                           2015年6月 株式会社アップルランド(現株
                                 式会社デリシア)取締役(現
                                 任)
                           2015年6月 当社取締役総務人事部長(現
                                 任)
                           2016年6月 アルピコ交通株式会社取締役
                                 (現任)
                           2017年5月 アルピコ長野トラベル株式会社
                                 取締役(現任)
                           1991年4月 日本アジア投資株式会社入社
                           2009年7月 株式会社Siti入社
                           2012年1月 当社入社経営企画副部長
                           2013年4月 当社経営企画部長
                           2015年6月 当社執行役員経営企画部長
                           2016年6月 東洋観光事業株式会社取締役
       取締役
             三輪 裕彦      1966年12月28日生                           (注)3       ―
      経営企画担当                           (現任)
                           2017年6月 アルピコタクシー株式会社取締
                                 役(現任)
                           2017年10月 アルプス交通株式会社取締役
                           2018年6月 当社取締役経営企画部長(現
                                 任)
                           1990年4月 松本電気鉄道株式会社(現アル
                                 ピコ交通株式会社)入社
                           2008年5月 当社構造改革部長
                           2009年6月 当社経営企画部長
       取締役                     2011年6月 アルピコ交通株式会社取締役
      レジャー・                     2013年6月 同社常務取締役
             小林 史成      1966年10月28日生                           (注)3       ―
                           2013年9月 アルピコ観光サービス株式会社
      サービス
                                 (現アルピコ長野トラベル株式
      事業担当
                                 会社)代表取締役社長
                           2015年6月 東洋観光事業株式会社代表取締
                                 役社長(現任)
                           2015年6月 当社取締役(現任)
                                 32/92








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                                                 所有株式数

       役職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                  (株)
                           1982年4月 松本電気鉄道株式会社(現アル
                                 ピコ交通株式会社)入社
                           2000年3月 アルピコハイランドバス株式会
                                 社(現アルピコ交通株式会社)
                                 取締役
                           2005年8月 同社常務取締役
                           2007年3月 同社代表取締役社長
                           2008年4月 株式会社ホテル翔峰(現東洋観
       取締役
                                 光事業株式会社)取締役副社長
             三澤 洋一      1958年10月24日生                           (注)3       ―
      運輸事業担当
                           2008年10月 東洋観光事業株式会社取締役副
                                 社長
                           2010年7月 同社代表取締役社長
                           2011年6月 当社取締役
                           2015年6月 アルピコ交通株式会社代表取締
                                 役副社長
                           2017年6月 同社代表取締役社長(現任)
                           2017年6月 当社取締役(現任)
                           1982年4月 丹平中田商店株式会社入社
                           1990年8月 株式会社犬飼通作商店入社
                           2003年4月 株式会社中島ファミリー薬局入
                                 社
                           2007年6月 同社営業企画室長
                           2007年8月 株式会社マツヤ(現株式会社デ
                                 リシア)入社
       取締役
             萩原 清      1963年7月20日生                           (注)3       ―
      流通事業担当                      2014年4月 同社店舗運営部長
                           2015年5月 同社取締役店舗運営部長
                           2016年4月 株式会社デリシア取締役開発本
                                 部長
                           2017年6月 同社常務取締役開発本部長
                           2018年4月 同社代表取締役社長(現任)
                           2018年6月 当社取締役(現任)
                           1996年10月 中央監査法人(中央青山監査法
                                 人)入所
                           2000年8月 公認会計士登録
                           2002年7月 経済産業省経済産業政策局企業
                                 行動課課長補佐
                           2004年7月 中央青山監査法人マネジャー
                           2007年8月 株式会社リサ・パートナーズ
                                 ヴァイス・プレジデント
      取締役       栗元 秀樹      1971年2月24日生                           (注)3       ―
                           2013年10月 栗元公認会計士事務所所長(現
                                 任)
                           2013年10月 株式会社クーリエ・アドバイ
                                 ザーズ代表取締役社長(現任)
                           2015年5月 株式会社マツヤ(現株式会社デ
                                 リシア)社外監査役
                           2016年6月 株式会社デリシア社外監査役
                           2017年6月 当社取締役(現任)
                           1991年4月 株式会社タクトコンサルティン
                                 グ入社
                           1994年4月 同社取締役
                           2000年12月 三光ソフランホールディングス
                                 株式会社監査役(現任)
      取締役        田中 誠      1956年1月11日生
                                              (注)3       ―
                           2011年8月 税理士法人エクラコンサルティ
                                 ング代表社員(現任)
                           2014年6月 株式会社ミマキエンジニアリン
                                 グ取締役(現任)
                           2019年6月 当社取締役(現任)
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                                                 所有株式数
       役職名       氏名       生年月日              略歴           任期
                                                  (株)
                           1978年3月 松電商事株式会社(現株式会社
                                 デリシア)入社
                           2006年4月 同社執行役員業務部長
                           2008年4月 同社常務取締役
                           2011年6月 同社監査役
      監査役
             田村 桂吾      1953年9月2日生        2011年6月 東洋観光事業株式会社監査役
                                              (注)4      720
      (常勤)
                           2012年6月 当社監査役(現任)
                           2017年5月 アルピコ長野トラベル株式会社
                                 監査役(現任)
                                 アルピコ保険リース株式会社           監
                                 査 役(現任)
                           1976年4月 株式会社八十二銀行入行
                           2001年2月 同行松本流通団地支店長
                           2002年7月 同行白馬支店長
                           2004年6月 八十二リース株式会社出向
                           2004年7月 同社総務部副部長
      監査役
                           2008年4月 同社総務部財務担当部長
             下坂 正勝      1952年5月7日生                           (注)4       ―
      (常勤)
                           2010年6月 同社経理部副部長
                           2011年11月 同社経理部長
                           2012年6月 当社監査役(現任)
                           2016年12月 アルピコ自工株式会社監査役
                                 (現任)
                           1988年4月 長野県弁護士会に弁護士登録
                           1993年4月 長野県弁護士会副会長
      監査役        林 一樹      1953年7月24日生        1998年4月 長野県弁護士会副会長                  (注)4       ―
                           2011年6月 当社監査役(現任)
                           2012年4月 長野県弁護士会会長
                           1972年4月 キッセイ薬品工業株式会社入社
                           1996年7月 同社経営企画本部事業開発部次
                                 長
                           1997年4月 同社経営企画本部経営企画部次
                                 長
      監査役       草深 克臣      1949年3月11日生                           (注)4       ―
                           1999年7月 同社経営企画本部経営企画部渉
                                 外企画担当部長
                           2004年4月 同社広報部長
                           2011年4月 同社秘書室参与
                           2014年6月 当社監査役(現任)
                                    計               17,720
      (注)1.取締役栗元秀樹及び田中誠の2氏は、社外取締役であります。
         2.監査役林一樹及び草深克臣の2氏は、社外監査役であります。
         3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
         4.選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
       ②  社外役員の状況

        当社の社外取締役である栗元秀樹氏は、株式会社クーリエ・アドバイザーズの代表取締役社長であり、株式会社
       クーリエ・アドバイザーズと当社との間に特別の関係はありません。
        当社の社外取締役である田中誠氏は、税理士法人エクラコンサルティング代表社員、株式会社ミマキエンジニジ
       ニアリングの取締役及び三光ソフランホールディングス株式会社の監査役であり、当社と各社の間に特別な関係は
       ありません。
        当社の社外監査役である林一樹氏は、法律に精通した専門的見地から発言を行っております。
        当社の社外監査役である草深克臣氏は、経験豊富な業務執行者の観点から発言を行っております。
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       (3)【監査の状況】
         ①  監査役監査の状況
          当社における監査役監査は、監査役4名(うち社外監査役2名)の体制となっており、取締役会などの重要な
         会議に出席し、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監査を行うとともに、監査役による監査を軸に経営監視体
         制を整備しており、グループ内の業務活動及び諸制度の監査を担当する監査部とも連携し、コンプライアンスの
         維持に注力しております。
          なお、常勤監査役          田村桂吾氏及び下坂正勝氏は、長年管理部門にて経験を積み企業経営に関与しており、財
         務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
         ②  内部監査の状況
          当社における内部監査は、             本社各部門及び各子会社の内部監査を実施しており、監査役監査との連携を図り、
         会社の業務及び財産の状況を調査し、事業年度ごとに作成される監査計画に基づく監査を実施しております。
         ③  会計監査の状況
         イ.  監査法人の名称
          EY新日本有限責任監査法人
         ロ.  業務を執行した公認会計士
          山元清二氏
          桒野   正成  氏
         ハ.  監査業務に係る補助者の構成
          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他8名であります。
         ニ.  監査法人の選定方針と理由
          当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独
         立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためでありま
         す。
         ホ.  監査役会による監査法人の評価
          当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、会計監査人の業務執行に関して期
         中の会計監査人との連携により得た認識、財務経理部門へのヒアリング、監査法人の監査品質に関する情報等を
         審議し、評価基準に基づいて実施しております。
         ④  監査報酬の内容等
         イ.  監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                     当連結会計年度
           区分
                 監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                 く報酬(千円)          報酬(千円)          く報酬(千円)          報酬(千円)
                       37,000                     38,800
         提出会社                        6,000                     4,877
         連結子会社              9,400            -         9,800          2,000
            計           46,400           6,000          48,600           6,877

         (前連結会計年度)
          当社における非監査業務の内容は、財務報告目的の統制の                            整備・運用・評価等にかかる助言業務であります。
         (当連結会計年度)
          当社における非監査業務の内容は、財務報告目的の統制の整備・運用・評価等にかかる助言業務であります。
          また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続に基づく確認業務であります。
         ロ.  その他重要な報酬の内容
          該当事項はありません。
         ハ.  監査報酬の決定方針
          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査の内容、監査に要する時間並びに単
         価等について検討し、監査法人と充分に協議した上で決定しております。
         ニ.  監査役が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
          取締役会が提案した監査公認会計士等に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意
         をした理由は、社内関係部署及び監査公認会計士等からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査公認会
         計士等の監査計画における監査時間・配置計画、監査公認会計士等の職務執行状況及び報酬見積の相当性などを
         確認した結果、妥当であるとの結論を得たためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
        なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナン
        スの概要」に記載しております。
       (5)【株式の保有状況】

         当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号。)に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
        係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
        す。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府
        令による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則
        第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について
        当社は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
       で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表についてEY新日本有限責任
       監査法人により監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま
       す。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容や変更等を適時適切に把握し、的確に対応出来るようにするため、監査法人及び各種団体の主催する講習会に参加
       する等積極的な情報収集活動に努めております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       8,288,447              7,064,788
         現金及び預金
                                       1,665,309              1,891,341
         受取手形及び売掛金
                                       2,226,893              1,986,329
         商品及び製品
                                        211,747              202,184
         原材料及び貯蔵品
                                       1,526,355              1,440,263
         分譲土地等
                                       2,081,925              1,881,223
         その他
                                        △ 5,178             △ 7,856
         貸倒引当金
                                       15,995,500              14,458,275
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                  ※1 , ※2 , ※3 27,700,446          ※1 , ※2 , ※3 27,082,585
          建物及び構築物(純額)
                                    ※1 , ※2 , ※3 601,658          ※1 , ※2 , ※3 523,305
          機械装置及び運搬具(純額)
                                      ※3 11,411,645             ※3 11,359,794
          土地
                                      ※1 5,247,658             ※1 4,845,026
          リース資産(純額)
                                        167,581              111,578
          建設仮勘定
                                   ※1 , ※2 , ※3 1,147,471           ※1 , ※2 , ※3 933,115
          その他(純額)
                                       46,276,461              44,855,405
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                       1,659,051              1,367,691
          のれん
                                       2,464,054              2,391,417
          その他
                                       4,123,105              3,759,109
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        383,098              359,560
          投資有価証券
                                        555,324              546,436
          関係会社株式
                                         26,608              26,538
          長期貸付金
                                       1,365,985              1,365,652
          繰延税金資産
                                       2,891,941              2,838,911
          その他
                                        △ 33,895             △ 25,504
          貸倒引当金
                                       5,189,061              5,111,595
          投資その他の資産合計
                                       55,588,628              53,726,110
         固定資産合計
                                       71,584,129              68,184,385
       資産合計
                                 38/92








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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※3 7,975,253             ※3 7,863,760
         支払手形及び買掛金
                                      ※3 6,048,742             ※3 4,529,812
         1年内返済予定の長期借入金
                                       1,554,623              1,571,495
         リース債務
                                         56,891              93,765
         未払法人税等
                                        603,431              559,583
         賞与引当金
                                      ※3 4,688,623             ※3 4,647,843
         その他
                                       20,927,564              19,266,259
         流動負債合計
       固定負債
                                       25,863,498              24,551,359
         長期借入金
                                       4,610,965              4,028,745
         リース債務
                                         6,285              6,285
         繰延税金負債
                                       2,116,270              2,098,318
         資産除去債務
                                        152,701              171,699
         役員退職慰労引当金
                                       4,412,514              4,297,305
         その他
         固定負債合計                              37,162,235              35,153,714
                                       58,089,800              54,419,973
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,450,138              2,450,138
         資本金
                                       2,532,240              2,532,240
         資本剰余金
                                       8,537,475              8,840,810
         利益剰余金
                                       13,519,854              13,823,189
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         26,144              16,721
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 51,670             △ 75,499
         繰延ヘッジ損益
                                        △ 25,525             △ 58,777
         その他の包括利益累計額合計
                                       13,494,329              13,764,411
       純資産合計
                                       71,584,129              68,184,385
      負債純資産合計
                                 39/92










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        ②【連結損益及び包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       98,433,577              100,263,458
      営業収益
      営業費
                                    ※1 , ※2 69,771,221           ※1 , ※2 71,003,337
       運輸業等営業費及び売上原価
                                      ※2 27,568,597             ※2 28,024,437
       販売費及び一般管理費
                                       97,339,819              99,027,774
       営業費合計
                                       1,093,758              1,235,684
      営業利益
      営業外収益
                                         21,604              20,337
       受取利息
                                         7,338              6,513
       受取配当金
                                         12,497              11,522
       受取手数料
                                         71,606              93,087
       その他
                                        113,048              131,460
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        377,036              377,435
       支払利息
                                           859             5,915
       持分法による投資損失
                                         88,381              55,989
       その他
                                        466,276              439,339
       営業外費用合計
                                        740,529              927,804
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 82,331             ※3 71,600
       固定資産売却益
                                        140,655              142,880
       補助金収入
                                         4,051              19,307
       その他
                                        227,038              233,787
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 1,065             ※4 3,871
       固定資産売却損
                                       ※5 137,446             ※5 69,873
       固定資産除却損
                                         94,533              103,477
       工事負担金等圧縮額
                                      ※6 1,480,561              ※6 227,550
       減損損失
                                         85,221              42,616
       解体撤去費用
                                         38,275              11,326
       その他
                                       1,837,103               458,716
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                       △ 869,535              702,876
      失(△)
                                        209,138              194,121
      法人税、住民税及び事業税
                                       △ 106,080               18,296
      法人税等調整額
                                        103,058              212,417
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 972,594              490,458
      (内訳)
      親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                       △ 972,594              490,458
      帰属する当期純損失(△)
      その他の包括利益
                                        ※7 3,641            ※7 △ 9,863
       その他有価証券評価差額金
                                       ※7 △ 51,670            ※7 △ 23,828
       繰延ヘッジ損益
                                       ※7 △ 1,269              ※7 440
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                       ※7 △ 49,298            ※7 △ 33,252
       その他の包括利益合計
                                      △ 1,021,892               457,206
      包括利益
      (内訳)
                                      △ 1,021,892               457,206
      親会社株主に係る包括利益
                                 40/92




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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                      株主資本
                      資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高
                        500,000       3,118,709        11,035,409            -     14,654,119
     当期変動額
      新株の発行                 1,950,138        1,950,138                         3,900,277
      剰余金の配当
                                        △ 161,670                △ 161,670
      親会社株主に帰属する当期純損
                                        △ 972,594                △ 972,594
      失(△)
      自己株式の取得                                         △ 3,900,277       △ 3,900,277
      自己株式の消却
                               △ 2,536,607       △ 1,363,670        3,900,277           -
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                  1,950,138        △ 586,468       △ 2,497,934           -    △ 1,134,264
     当期末残高                  2,450,138        2,532,240        8,537,475           -     13,519,854
                          その他の包括利益累計額

                                            純資産合計
                    その他有価証券評               その他の包括利益
                            繰延ヘッジ損益
                    価差額金               累計額合計
     当期首残高                   23,772         -      23,772      14,677,892
     当期変動額
      新株の発行                                        3,900,277
      剰余金の配当                                        △ 161,670
      親会社株主に帰属する当期純損
                                              △ 972,594
      失(△)
      自己株式の取得                                       △ 3,900,277
      自己株式の消却                                           -
      株主資本以外の項目の当期変動
                        2,371      △ 51,670       △ 49,298       △ 49,298
      額(純額)
     当期変動額合計                   2,371      △ 51,670       △ 49,298      △ 1,183,563
     当期末残高                   26,144       △ 51,670       △ 25,525      13,494,329
                                 41/92








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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                              (単位:千円)
                                  株主資本
                      資本金       資本剰余金        利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高                  2,450,138        2,532,240        8,537,475        13,519,854
     当期変動額
      剰余金の配当                                  △ 187,123       △ 187,123
      親会社株主に帰属する当期純利
                                        490,458        490,458
      益
      株主資本以外の項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計                     -        -      303,335        303,335
     当期末残高
                       2,450,138        2,532,240        8,840,810        13,823,189
                          その他の包括利益累計額

                                            純資産合計
                    その他有価証券評               その他の包括利益
                            繰延ヘッジ損益
                    価差額金               累計額合計
     当期首残高                   26,144       △ 51,670       △ 25,525      13,494,329
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △ 187,123
      親会社株主に帰属する当期純利
                                               490,458
      益
      株主資本以外の項目の当期変動
                       △ 9,423      △ 23,828       △ 33,252       △ 33,252
      額(純額)
     当期変動額合計
                       △ 9,423      △ 23,828       △ 33,252       270,082
     当期末残高                   16,721       △ 75,499       △ 58,777      13,764,411
                                 42/92











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
                                       △ 869,535              702,876
       損失(△)
                                       3,950,776              4,083,489
       減価償却費
                                        290,986              291,359
       のれん償却額
                                       1,480,561               227,550
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  21,626              △ 5,713
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  69,468             △ 43,848
                                        △ 28,943             △ 26,850
       受取利息及び受取配当金
                                        377,036              377,435
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 1              0
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -             2,844
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 81,266             △ 67,728
       固定資産除却損                                 137,446               69,873
                                         94,533              103,477
       工事負担金等圧縮額
                                       △ 140,655             △ 142,880
       補助金収入
       持分法による投資損益(△は益)                                   859             5,915
       売上債権の増減額(△は増加)                                 295,438             △ 248,582
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 77,786              336,219
       その他の資産の増減額(△は増加)                                 121,283              146,279
       仕入債務の増減額(△は減少)                                3,432,213              △ 111,492
       長期未払金の増減額(△は減少)                                 587,011             △ 162,692
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 441,834              429,432
                                         62,850              238,209
       その他
                                       10,165,739               6,205,174
       小計
                                         28,943              26,850
       利息及び配当金の受取額
                                       △ 376,362             △ 376,544
       利息の支払額
                                       △ 168,055             △ 102,826
       法人税等の支払額
                                       9,650,265              5,752,654
       営業活動によるキャッシュ・フロー
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 5,283,133             △ 2,503,163
       有形固定資産の取得による支出
                                       △ 158,692              △ 54,849
       無形固定資産の取得による支出
                                        449,529              235,171
       固定資産の売却による収入
                                        140,655              142,880
       補助金収入
                                       △ 100,000                 -
       投資有価証券の取得による支出
                                            3             505
       投資有価証券の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                         12,052                -
       収入
                                       △ 428,279             △ 109,023
       預り保証金の返還による支出
                                        △ 15,143              125,006
       その他
                                      △ 5,383,010             △ 2,163,473
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       3,500,000              3,500,000
       長期借入れによる収入
       長期借入金の返済による支出                               △ 4,071,684             △ 6,331,068
                                        △ 10,000                -
       社債の償還による支出
                                      △ 1,728,994             △ 1,793,748
       リース債務の返済による支出
                                       3,900,277                  -
       株式の発行による収入
                                      △ 3,900,277                  -
       自己株式の取得による支出
                                       △ 161,670             △ 187,123
       配当金の支払額
                                      △ 2,472,349             △ 4,811,940
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  1,794,905             △ 1,222,758
                                       6,490,628              8,285,534
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 8,285,534             ※1 7,062,775
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
          (1)連結子会社の数           11 社
            主要な連結子会社名
            アルピコ交通㈱、アルピコ交通東京㈱、アルピコ交通大阪㈱、アルピコタクシー㈱、アルプス交通㈱、東
            洋観光事業㈱、アルピコ自工㈱、アルピコ保険リース㈱、アルピコ長野トラベル㈱、㈱デリシア、松電事
            業協同組合
          (2)主要な非連結子会社の名称等
            該当会社はありません。
          (3)連結範囲の変更
            該当会社はありません。
         2.持分法の適用に関する事項
          (1)  持分法適用の関連会社数             1 社
            会社名
            長野エフエム放送㈱
          (2)  持分法を適用していない非連結子会社
            該当会社はありません。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           ① 有価証券
             その他有価証券
             時価のあるもの
              連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
             動平均法により算定)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
           ② デリバティブ
             時価法
           ③ たな卸資産
             商品及び製品
              流通事業
               主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
             り算定)を採用しております。
              運輸事業、レジャー・サービス事業、不動産事業、その他のサービス事業
               主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
             り算定)を採用しております。
             原材料及び貯蔵品
              主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
             算定)を採用しております。
             分譲土地等
              主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
             定)を採用しております。
                                 45/92





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          (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

           ① 有形固定資産(リース資産を除く)
              主として定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
             く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
             なお、鉄道事業固定資産のうち、取替資産については取替法を採用しております。
             主な耐用年数は、以下のとおりであります。
             建物及び構築物   7~60年
             機械装置及び運搬具 3~18年
           ② 無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法を採用しております。
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいておりま
             す。
           ③ リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
          (3)  重要な引当金の計上基準
           ① 貸倒引当金
              売上債権、貸付債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により算定
             した金額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
             しております。
           ② 賞与引当金
              従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお
             ります。
           ③ 役員退職慰労引当金
              役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
          (4)  のれんの償却方法及び償却期間
             のれんの償却については、8~10年間の均等償却を行っております。
          (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
           か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (6)  重要なヘッジ会計の方法
           ①ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合に
             は特例処理を採用しております。
           ②ヘッジ手段とヘッジ対象
             ヘッジ手段…金利スワップ
             ヘッジ対象…借入金
           ③ヘッジ方針
              デリバティブ管理規程に基づき、借入金金利の変動リスクの低減のため、対象債務範囲内でヘッジを
             行っております。
           ④ヘッジ有効性評価の方法
              ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を
             比率分析により判定し判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有
             効性の評価を省略しております。
          (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
           ① 消費税等の会計処理
              消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
              ただし、控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは、投資その他の資産その他に計上し、5
             年間で均等償却を行っており、また、棚卸資産等に係るものは、販売費及び一般管理費で処理しており
             ます。
           ② 工事負担金等の会計処理
              鉄道事業等の諸施設の工事を行うにあたり、連結子会社2社は地方公共団体等より工事費の一部とし
             て工事負担金等を受けております。
              これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から
             直接減額して計上しております。
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         (会計方針の変更)
          該当事項はありません。
         (未適用の会計基準等)

         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準
         委員会)
         (1)概要

          国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
         計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
         てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
         月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
         る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
          企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
         性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
         出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
         る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2)適用予定日

          2022年3月期の期首から適用します。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
         ります。
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         (表示方法の変更)
         (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の
          区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変
          更しております。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が751,805千円減
          少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が751,805千円増加しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係
          る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
          ております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項
          に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
          (連結損益計算書関係)

           前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「雇用調整助成金」及び「営業外費
          用」の「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」
          に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組
          替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「営業外収益」に表示していた「雇用
          調整助成金」8,002千円、「その他」63,604千円は、「その他」71,606千円として、また、「営業外費用」に
          表示していた「シンジケートローン手数料」25,450千円、「その他」62,931千円は、「その他」88,381千円と
          して組み替えております。
         (追加情報)


       1.財務制限条項
         当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについて
        財務制限条項が付されております。
        (1)シンジケートローン契約(2016年3月29日締結)
         当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 14,158,282千円
          その他の借入実行残高                           1,013,351千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日におけ
        る純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日におけ
        る純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上し
        ていないこと。
        ・各年度の中間期及び決算期の連結貸借対照表及び連結損益計算書におけるネット・デット・EBITDA・レシオが
        8.0未満であること。
        (2)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)

         当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 7,033,556千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上して
        いないこと。
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        (3)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)

         当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 2,352,000千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上して
        いないこと。
        (4)シンジケートローン契約(2018年9月26日締結)

         当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 1,392,800千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純
        資産の部の金額の75%以上であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純
        資産の部の金額の75%以上であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上して
        いないこと。
        2.連結納税制度の適用

        当社及び連結子会社は、当社を連結親会社とした連結納税制度を適用しております。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                                  52,414,056     千円           54,538,258     千円
          ※2 国庫補助金等の受入れにより有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
                                  2,303,317千円                 2,335,977千円
          ※3 担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           建物及び構築物                      22,830,908千円                 21,351,375千円
           機械装置及び運搬具                        63,289                 52,193
           土地                      11,302,077                 10,710,510
           その他                        755,031                 888,707
                  計               34,951,307                 33,002,786
             上記固定資産のうち財団抵当に供している資産

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           建物及び構築物                        970,194千円                 951,591千円
           機械装置及び運搬具                        63,289                 52,193
           土地                        211,736                 211,736
           その他                        32,930                 29,044
                  計                1,278,150                 1,244,565
             担保付債務は、次のとおりであります。(預り保証金及び長期借入金には1年内返済予定分を含む)

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           買掛金                         4,313千円                 5,470千円
           預り保証金                        191,052                 138,918
           長期借入金                      26,646,040                 22,925,371
                   計               26,841,406                 23,069,761
           4 偶発債務

           (1)金融機関からの借入に対する債務保証
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           四季の森別荘地オーナー                   19件     112,780千円            13件      53,307千円
           (2)リース債務保証

                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           その他取引先                   8社      7,854千円           6社      3,548千円
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         (連結損益及び包括利益計算書関係)
          ※1 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が運輸業等営
            業費及び売上原価に含まれております。
                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
           簿価切下げ額                        61,597   千円              45,879   千円
          ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
           従業員給料手当                       9,182,815     千円             9,492,639     千円
                                  3,885,745                  4,004,543
           減価償却費
             運輸事業等営業費、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
           賞与引当金繰入額                        603,431千円                  559,583千円
          ※3 固定資産売却益の内訳

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
           土地                        46,386千円                  32,370千円
           建物及び構築物                          -               20,870
           機械装置及び運搬具                         9,044                 10,574
           その他                        26,900                  7,784
                  計                  82,331                  71,600
          ※4 固定資産売却損の内訳

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
           土地                          777千円                 3,141千円
           機械装置及び運搬具                          155                  730
           その他                          132                  -
                  計                  1,065                  3,871
          ※5 固定資産除却損の内訳

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
           建物及び構築物                        111,875    千円              59,657千円
           機械装置及び運搬具                        24,882                  9,492
           その他                          688                  723
                  計                 137,446                  69,873
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          ※6 減損損失
             当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
             前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                  場所         用途             種類
               長野県松本市          ホテル棟        土地、建物等
               長野県岡谷市他           店舗等物件10件        土地、建物等
               用途別の減損損失の内訳
               ホテル棟        1,261,998千円
               (内、建物及び構築物1,035,090千円、土地107,481千円、その他119,427千円)
               店舗等物件         218,563千円
               (内、建物及び構築物131,429千円、土地23,527千円、その他63,606千円)
                 当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業ごと又は物件・店舗ごとに、遊休資
                産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
                 当連結会計年度において、著しく時価が下落した資産グループ及び収益性が著しく低下した資
                産グループについては、近い将来の時価または収益性の回復が見込まれなかったため、帳簿価額
                を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失1,480,561千円として特別損失に計上しており
                ます。
                 なお、当該資産グループの回収可能価額は主に正味売却価額により測定しており、建物及び土
                地については不動産鑑定評価額により評価しております。
             当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                  場所         用途             種類
               長野県安曇野市他           店舗等物件8件        土地、建物等
               用途別の減損損失の内訳
               店舗等物件         227,550千円
               (内、建物及び構築物           181,749千円、土地         8,144千円、その他         37,656千円)
                 当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業ごと又は物件・店舗ごとに、遊休資
                産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
                 当連結会計年度において、著しく時価が下落した資産グループ及び収益性が著しく低下した資
                産グループについては、近い将来の時価または収益性の回復が見込まれなかったため、帳簿価額
                を回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失                        227,550千円として特別損失に計上しており
                ます。
                 なお、当該資産グループの回収可能価額は主に正味売却価額により測定しており、建物及び土
                地については不動産鑑定評価額により評価しております。
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          ※7 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
            その他有価証券評価差額金:
             当期発生額                           5,460千円             △14,688千円
             組替調整額                             1             △0
              税効果調整前                          5,461             △14,688
              税効果額                         △1,820               4,824
              その他有価証券評価差額金                          3,641             △9,863
            繰延ヘッジ損益:
             当期発生額                         △67,454              △30,851
              税効果額                         15,784               7,022
              繰延ヘッジ損益                        △51,670              △23,828
            持分法適用会社に対する持分相当額:
             当期発生額                          △1,269                440
               その他の包括利益合計                       △49,298              △33,252
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
       発行済株式
        普通株式                  35,973          23,515            -        59,488

        種類株式     A
                           4,215           -        4,215           -
        種類株式     B
                           3,000           -         114         2,886
        種類株式     C                          -

                           2,000                    2,000           -
             合計              45,188          23,515          6,329         62,374

       自己株式

        種類株式     A              1,977          2,237          4,215           -

        種類株式     B                -                             -

                                      114          114
        種類株式     C

                           2,000           -        2,000           -
             合計              3,977          2,351          6,329           -

      (注)1.普通株式の発行済株式総数の増加23,515千株は、新株の発行による増加であります。

        2.種類株式A4,215千株、種類株式B114千株及び種類株式C2,000千株の発行済株式総数の減少は、株式の消却
          による減少であります。
        3.種類株式A2,237千株及び種類株式B114千株の自己株式総数の増加は、株主総会決議による自己株式の取得
          による増加であります。
        4.種類株式A4,215千株、種類株式B114千株及び種類株式C2,000千株の自己株式総数の減少は、株式の消却に
          よる減少であります。
         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)  配当金支払額
                                     1株当たり
                              配当金の総額
          (決議)                            の配当額
                  株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                               (千円)
                                      (円)
                                107,920          3
                  普通株式      利益剰余金                    2017年3月31日         2017年6月29日
       2017年6月28日
                  種類株式A               44,750         20
                        利益剰余金                    2017年3月31日         2017年6月29日
       定時株主総会
                  種類株式B                9,000         3
                        利益剰余金                    2017年3月31日         2017年6月29日
          (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                     1株当たり
                              配当金の総額
          (決議)                            の配当額
                  株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                               (千円)
                                      (円)
                                178,465          3
                  普通株式      利益剰余金                    2018年3月31日         2018年6月28日
       2018年6月27日
       定時株主総会
                  種類株式B                8,658         3
                        利益剰余金                    2018年3月31日         2018年6月28日
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         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
       発行済株式

        普通株式                  59,488            -          -        59,488

        種類株式     B

                           2,886           -          -        2,886
             合計              62,374            -          -        62,374

         2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

          (1)  配当金支払額
                                     1株当たり
                              配当金の総額
          (決議)                            の配当額
                  株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                               (千円)
                                      (円)
                                178,465          3
                  普通株式      利益剰余金                    2018年3月31日         2018年6月28日
       2018年6月27日
       定時株主総会
                  種類株式B                8,658         3
                        利益剰余金                    2018年3月31日         2018年6月28日
          (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                     1株当たり
                              配当金の総額
          (決議)                            の配当額
                  株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                               (千円)
                                      (円)
                                178,465          3
                  普通株式      利益剰余金                    2019年3月31日         2019年6月27日
       2019年6月26日
       定時株主総会
                  種類株式B               57,720         20
                        利益剰余金                    2019年3月31日         2019年6月27日
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
           現金及び預金勘定                        8,288,447千円                7,064,788千円
           預入期間が3ヶ月を超える定期預金                         △2,912                △2,012
           現金及び現金同等物                        8,285,534                7,062,775
         (リース取引関係)

     (借主側)
      1.ファイナンス・リース取引
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
       ①   リース資産の内容
        (ア)有形固定資産
         主に、運輸事業におけるバス車両と流通事業における店舗の什器備品であります。
        (イ)無形固定資産
         ソフトウエアであります。
       ②   リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                       (2)重要な減価償却資産の
        減価償却の方法」に記載のとおりであります。
      2.オペレーティング・リース取引
         オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                                501,405                   437,417
     1年超                               2,853,954                   2,482,048
     合計                               3,355,359                   2,919,465
      (貸主側)

      1.オペレーティング・リース取引
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                          前連結会計年度                     当連結会計年度
                         (2018年3月31日)                     (2019年3月31日)
     1年内                              225,294                     221,442
                                   1,926,769                     1,695,937
     1年超
     合計                             2,152,063                     1,917,379
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。デリバ
           ティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
              営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主
             に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
             す。
              営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。長期借入
             金は、主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は、キャッシュ・フロー変動リスク及び金
             利変動リスクに晒されておりますが、一部についてデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して
             ヘッジしております。
              デリバティブ取引は、長期借入金に係るキャッシュ・フロー変動リスク及び金利変動リスクに対する
             ヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ
             対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載さ
             れている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
             ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当グループは、各事業部門における営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
             引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
             を図っております。
             ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
              当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しておりま
             す。なお、連結子会社は投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を
             把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有
             状況を継続的に見直しております。
             ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社は、各連結子会社からの報告に基づき各連結子会社が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
             に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
              金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
             額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
             を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記に
             おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
             スクを示すものではありません。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
             連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
            することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                             (千円)
         (1)現金及び預金                     8,288,447            8,288,447               -

         (2)受取手形及び売掛金                     1,665,309            1,665,309               -

         (3)投資有価証券                       192,895            192,895              -

          資産計                     10,146,652            10,146,652                -

         (1)支払手形及び買掛金                     7,975,253            7,975,253               -

         (2)1年内返済予定の長期借入
                               6,048,742            6,048,742               -
            金
         (3)  リース債務(流動負債)
                               1,554,623            1,554,623
         (4)  長期借入金

                              25,863,498            25,861,708             △1,789
         (5)  リース債務(固定負債)
                               4,610,965            4,610,965
          負債計                     46,053,081            46,051,291             △1,789

         デリバティブ取引(※1)                      (67,454)            (67,454)               -

      (※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
         ついては、( )で示しております。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                             (千円)
         (1)現金及び預金                     7,064,788            7,064,788               -

         (2)受取手形及び売掛金                     1,891,341            1,891,341               -

         (3)投資有価証券                       175,508            175,508              -

          資産計                     9,131,638            9,131,638               -

         (1)支払手形及び買掛金                     7,863,760            7,863,760               -

         (2)1年内返済予定の長期借入
                               4,529,812            4,529,812               -
            金
         (3)  リース債務(流動負債)
                               1,571,495            1,571,495               -
         (4)  長期借入金

                              24,551,359            24,549,868             △1,490
         (5)  リース債務(固定負債)                   4,028,745            4,028,745               -

          負債計                     42,545,172            42,543,681             △1,490

         デリバティブ取引(※1)                      (98,306)            (98,306)               -

      (※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
         ついては、( )で示しております。
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      (注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (3)投資有価証券
             これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金、(2)1年内返済予定の長期借入金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
            によっております。
          (3)リース債務(流動負債)、(5)リース債務(固定負債)
             これらの時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
          (4)長期借入金
             長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
            現在価値により算定しております。
         デリバティブ取引
             注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:千円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                区分
                             (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
           非上場株式                          745,527                730,488
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資
         有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           現金及び預金                  8,288,447            -         -         -

           受取手形及び売掛金                  1,665,309            -         -         -

                合計            9,953,757            -         -         -

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           現金及び預金                  7,064,788            -         -         -

           受取手形及び売掛金                  1,891,341            -         -         -

                合計            8,956,130            -         -         -

        4.  長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                               1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                                5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                       9,804,730
           長期借入金             6,048,742      4,029,692      4,029,692      4,029,692      3,969,692
           リース債務             1,554,623      1,414,393      1,184,908       904,710      640,070      466,883

                                           4,934,402      4,609,762

               合計         7,603,365      5,444,085      5,214,600                  10,271,613
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                               1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                                5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                       7,072,111
           長期借入金             4,529,812      4,529,812      4,529,812      4,469,812      3,949,812
           リース債務             1,571,495      1,336,746      1,063,620       801,192      527,727      299,458

                                           5,271,004      4,477,539

               合計         6,101,307      5,866,558      5,593,432                   7,371,570
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         (有価証券関係)
     1.その他有価証券
         前連結会計年度(2018年3月31日現在)
                              連結貸借対照表計上
                       種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
      連結貸借対照表計上額
                  株式                84,977          52,385          32,592
      が取得原価を超えるも
                       小計            84,977          52,385          32,592
      の
      連結貸借対照表計上額
                  株式                107,917          111,944          △4,026
      が取得原価を超えない
                       小計            107,917          111,944          △4,026
      もの
                合計                  192,895          164,329           28,565
         当連結会計年度(2019年3月31日現在)

                              連結貸借対照表計上
                       種類                  取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
      連結貸借対照表計上額
                  株式                65,528          46,774          18,754
      が取得原価を超えるも
                       小計            65,528          46,774          18,754
      の
      連結貸借対照表計上額
                  株式                109,979          114,857          △4,877
      が取得原価を超えない
                       小計            109,979          114,857          △4,877
      もの
                合計                  175,508          161,631           13,876
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         (デリバティブ取引関係)
     1.  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       該当事項はありません。
     2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                      前連結会計年度(2018年3月31日)
       区分         種類        主なヘッジ対象
                                   契約額等        契約額等のうち            時価
                                   (千円)        1年超(千円)           (千円)
              金利スワップ取引
      特例処理                   長期借入金           4,840,000         2,260,000           2,107
             変動受取・固定支払
              金利スワップ取引
      特例処理                   長期借入金           2,784,000         2,352,000          △12,373
             変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金           2,911,764         2,623,050          △18,881
       方法      変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金           3,212,321         2,871,804          △30,490
       方法      変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金            970,590         874,350         △6,431
       方法      変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金           1,606,711         1,404,828          △11,652
       方法      変動受取・固定支払
                  合計                   16,325,386         12,386,033          △77,719
       (注)時価の算定方法
          取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                      当連結会計年度(2019年3月31日)
       区分         種類        主なヘッジ対象
                                   契約額等        契約額等のうち            時価
                                   (千円)        1年超(千円)           (千円)
              金利スワップ取引
      特例処理                   長期借入金           2,260,000         1,680,000          △3,352
             変動受取・固定支払
              金利スワップ取引
      特例処理                   長期借入金           2,352,000         1,920,000          △16,544
             変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金           2,558,823         2,261,252          △26,411
       方法      変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金           2,950,304         2,533,278          △47,142
       方法      変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金            852,950         753,750         △8,922
       方法      変動受取・固定支払
      原則的処理        金利スワップ取引
                         長期借入金           1,411,959         1,211,059          △15,830
       方法      変動受取・固定支払
                  合計                   12,386,036         10,359,341          △118,203
       (注)時価の算定方法
          取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.採用している退職給付制度の概要
        連結子会社は、特定退職金共済制度若しくは中小企業退職金共済制度を採用しております。
      2.退職給付費用に関する事項

        中小企業退職金共済制度等の掛金(千円)                          245,047    千円
      3.その他

        一部の連結子会社における独自の退職金制度は凍結されており、債務が確定しているため、長期未払金へ計上し
       て おります。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.採用している退職給付制度の概要
        連結子会社は、特定退職金共済制度若しくは中小企業退職金共済制度を採用しております。
      2.退職給付費用に関する事項

        中小企業退職金共済制度等の掛金(千円)                          275,290    千円
      3.その他

        一部の連結子会社における独自の退職金制度は凍結されており、債務が確定しているため、長期未払金へ計上し
       て おります。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度            当連結会計年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金                           206,787千円            191,490千円
        長期未払費用等                           202,203            167,838
        貸倒引当金                           13,366            22,536
        資産除去債務                           661,613            652,323
        償却資産減損損失等                          1,535,075            1,422,299
        土地減損損失等                           598,599            581,814
        税務上ののれん                           324,120            210,003
        繰越欠損金                           991,167            890,626
        繰延ヘッジ損益                            15,784            22,807
        その他                           635,166            722,261
                                  △163,710            △130,701
        連結会社間内部利益消去
       繰延税金資産小計
                                  5,020,176            4,753,300
                                      -        △516,036
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                      -       △2,208,077
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額合計                          △2,952,218            △2,724,114
       繰延税金資産合計
                                  2,067,957            2,029,185
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △9,369            △4,945
        資産除去債務                          △236,636            △212,456
                                  △462,251            △452,416
        その他
       繰延税金負債合計                           △708,257            △669,817
       繰延税金資産(負債)の純額                           1,359,699            1,359,367
       (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

     当連結会計年度(2019年3月31日)
                     1年超       2年超       3年超       4年超
              1年以内                                   5年超       合計
                     2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
              (千円)                                  (千円)       (千円)
                     (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     税務上の繰越
                            192,452                    278,499
               52,351       93,237              247,508       26,578            890,626
     欠損金(※1)
     評価性引当額         △18,162       △17,747       △39,613       △216,117       △22,366      △202,028       △516,036
                                                      (※2)
     繰延税金資産          34,189       75,489      152,838        31,390       4,211      76,471
                                                       374,589
        (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2)     税務上の繰越欠損金890,626千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産374,589千円を計上
          しております。税務上の繰越欠損金890,626千円の内訳は、主に当社578,794千円、㈱デリシア137,389千
          円、東洋観光事業㈱103,401千円であります。当該税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産については、
          将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断して計上しております。
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内容
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      法定実効税率
                                  30.7%         法定実効税率と税効果会計適用後の法
      (調整)
                                         人税等の負担率との間の差異が法定実効
      住民税均等割額
                                 △5.6        税率の100分の5以下であるため注記を
      受取配当金の益金不算入額
                                  0.4       省略しております。
      評価性引当額
                                 △27.1
      のれん償却費
                                 △10.3
      税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
                                 △0.5
      その他
                                  0.5
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                 △11.9
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
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         (資産除去債務関係)
       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
        1.当該資産除去債務の概要
          小売施設用土地および建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
        2.当該資産除去債務の金額の算定方法
          使用見込み期間は不動産賃貸借契約から期間満了日までと見積もり、割引率は契約期間に応じた国債金利を使
         用して資産除去債務の金額を計算しております。
        3.当該資産除去債務の総額の増減
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
          期首残高                            2,130,532 千円              2,127,836 千円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                             58,669                 ―
          時の経過による調整額                             27,964              28,133
          資産除去債務の履行による減少額                            △91,905              △70,252
          その他増減額(△は減少)                              2,575             12,601
          期末残高                            2,127,836              2,098,318
         (賃貸等不動産関係)

        一部の連結子会社では、松本市その他の地域において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)を有しておりま
       す。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は221,898千円(賃貸収益は営業収益に、主な賃貸
       費用は営業費に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は246,755千円(賃
       貸収益は営業収益に、主な賃貸費用は営業費に計上)であります。
        又、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      連結貸借対照表計上額
          期首残高                        7,481,866千円                6,687,847千円
          期中増減額                        △794,018                △404,652
          期末残高                        6,687,847                6,283,194
      期末時価                            8,874,486                8,607,454
      (注)    1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は不動産取得404,226千円、減少額は用途変更△647,556千
          円、固定資産除売却△481,330千円、減価償却費△69,358千円であります。当連結会計年度の主な増加額は不
          動産取得29,899千円、減少額は用途変更△83,235千円、固定資産除売却△82,217千円、減価償却費△269,099
          千円であります。
        3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を
          行ったものを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
         1.報告セグメントの概要
           当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資
          源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
           当社は多種多様なサービスを行う事業を行っており、事業の分類別に報告セグメントを決定しており、「運
          輸事業」、「流通事業」、「レジャー・サービス事業」、「不動産事業」、「その他のサービス事業」の5つ
          を報告セグメントとしております。
           「運輸事業」は鉄道、バス、タクシー事業を行っております。「流通事業」はスーパーマーケット等を営業
          しております。「レジャー・サービス事業」はホテル、ゴルフ場、高速道路サービスエリア、旅行業等の営業
          を行っております。「不動産業」は賃貸不動産、別荘分譲販売等を行っております。「その他のサービス事
          業」は自動車整備、保険代理店、FMラジオ局等の事業を行っております。
         2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
          における記載の方法と概ね同一であります。
           報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
           セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
         3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

          前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  報告セグメント
                                                        合計
                                  レジャー・サー             その他のサービ
                      運輸       流通             不動産
                                    ビス              ス
       売上高
        外部顧客への売上高             12,674,551       71,564,549       11,813,025       1,114,575       1,266,876       98,433,577
        セグメント間の内部売上高
                       110,134       14,697      110,480       66,622      736,036      1,037,971
        又は振替高
             計         12,784,685       71,579,246       11,923,505       1,181,198       2,002,912       99,471,548
       セグメント利益                352,867       859,178       211,544       147,431       149,063      1,720,085
       セグメント資産               12,105,353       39,962,583       12,902,381       5,024,168       2,251,528       72,246,015
       その他の項目
        減価償却費              1,216,726       1,833,634        633,149       115,872       49,160      3,848,543
        持分法適用会社への投資額                 -       -       -       -    555,324       555,324

        有形固定資産及び無形固定
                      1,973,138       4,111,485       1,217,109        299,684       35,195      7,636,614
        資産の増加額
                                 67/92







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          当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  報告セグメント
                                                        合計
                                  レジャー・サー             その他のサービ
                      運輸       流通             不動産
                                    ビス              ス
       売上高
        外部顧客への売上高             12,991,058       72,549,978       12,468,388       1,153,340       1,100,693      100,263,458
        セグメント間の内部売上高
                       117,748       17,206      123,104       169,195       715,707      1,142,963
        又は振替高
             計         13,108,807       72,567,184       12,591,492       1,322,536       1,816,401      101,406,422
       セグメント利益
                       167,529      1,148,421        326,035       166,964       125,031      1,933,982
       セグメント資産
                      11,593,790       38,691,020       13,323,663       4,854,415       2,224,598       70,687,489
       その他の項目
        減価償却費              1,287,078       1,844,419        623,870       132,974       43,749      3,932,092
        持分法適用会社への投資額                 -       -       -       -    546,436       546,436

        有形固定資産及び無形固定
                      1,211,013        681,018      1,255,825        143,643       23,061      3,314,561
        資産の増加額
                                 68/92














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         4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                     (単位:千円)
               売上高                前連結会計年度                 当連結会計年度
       報告セグメント計                              99,471,548                 101,406,422
        セグメント間取引消去                             △1,037,971                 △1,142,963
       連結財務諸表の売上高                              98,433,577                 100,263,458
                                                     (単位:千円)

               利益                前連結会計年度                 当連結会計年度
       報告セグメント計                               1,720,085                 1,933,982
        セグメント間取引消去                               181,717                 225,712
        全社費用(注)                              △759,430                 △906,088
        未実現利益の調整額                              △48,613                 △17,922
       連結財務諸表の営業利益                               1,093,758                 1,235,684
          (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                     (単位:千円)

               資産                前連結会計年度                 当連結会計年度
       報告セグメント計                              72,246,015                 70,687,489
        セグメント間取引消去                             △2,432,792                 △2,778,677
        全社資産(注)                              3,183,482                 1,707,236
        未実現利益の調整額                             △1,412,576                 △1,431,662
       連結財務諸表の資産合計                              71,584,129                 68,184,385
          (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
                                                     (単位:千円)

                   報告セグメント計                 調整額            連結財務諸表計上額
        その他の項目
                前連結会計年度       当連結会計年度       前連結会計年度       当連結会計年度       前連結会計年度       当連結会計年度
       減価償却費           3,848,543       3,932,092         37,202       72,450      3,885,745       4,004,543
       有形固定資産及び無
                  7,636,614       3,314,561        175,283        39,360      7,811,897       3,353,921
       形固定資産の増加額
          (注)1.減価償却費の調整額は、連結消去額及び売上原価に含まれる減価償却費であります。
             2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、連結消去額及び全社部門の設備投資額であり
             ます。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                                    レジャー・
                                                 その他の
                         運輸      流通            不動産             合計
                                     サービス
                                                 サービス
             外部顧客への売上高           12,674,551      71,564,549      11,813,025       1,114,575      1,266,876      98,433,577

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                                    レジャー・
                                                 その他の
                         運輸      流通            不動産             合計
                                     サービス
                                                 サービス
             外部顧客への売上高           12,991,058      72,549,978      12,468,388       1,153,340      1,100,693     100,263,458

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
            記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                              レジャー・            その他の
                    運輸      流通           不動産           全社・消去        合計
                               サービス            サービス
                    51,647     164,370     1,261,998          -    2,545        -  1,480,561
             減損損失
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                              レジャー・            その他の
                    運輸      流通           不動産           全社・消去        合計
                               サービス            サービス
                      379    227,170         -      -      -      -   227,550
             減損損失
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                               レジャー・            その他の
                     運輸      流通           不動産           全社・消去        合計
                                サービス            サービス
                      5,675     285,311         -      -      -      -   290,986
             当期償却額
                     42,288    1,616,763          -      -      -      -  1,659,051
             当期末残高
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                               レジャー・            その他の
                     運輸      流通           不動産           全社・消去        合計
                                サービス            サービス
                      6,048     285,311         -      -      -      -   291,359
             当期償却額
                     36,239    1,331,451          -      -      -      -  1,367,691
             当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

          関連当事者との取引
         1.連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
          (1)役員及び個人主要株主等
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                     資本金また           議決権等の所
                           関連当事
           会社等の名                                   取引金額          期末残高
                      は出資金          有(被所有)
       種類           所在地          者との関            取引の内容             科目
           称又は氏名
                                              (千円)          (千円)
                      (千円)       係    割合(%)
                                       土地の購入
                           当社監査
           下坂  正勝
       役員
                  -     -              -           23,100     -      -
                             役          (注)
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
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         (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
       1株当たり純資産額
                                      178.33円                181.90円
       1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当
                                      △16.82円                  7.27円
       期純損失金額(△)
      (注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社
          株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在
          株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式は存
          在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
      (注)2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
         親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
       親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)                              △972,594                 490,458
       (千円)
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -              57,720

        普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

        純利益金額又は普通株式に係る親会社株主                             △972,594                 432,738
        に帰属する当期純損失金額(△)(千円)
        期中平均株式数(千株)                              57,813                59,488
        希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後                       種類株式B 2,886,000株                種類株式B 2,886,000株
       1株当たり当期純利益金額の算定に含めな
       かった潜在株式の概要                      なお、これらの概要は「第4提                なお、これらの概要は「第4提
                             出会社の状況、1株式等の状                出会社の状況、1株式等の状
                             況、(1)株式の総数等、②発行済                況、(1)株式の総数等、②発行済
                             株式」に記載のとおりでありま                株式」に記載のとおりでありま
                             す。                す。
         (重要な後発事象)

     資本金及び資本準備金の額の減少
      当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少によるその他資本剰余金への振替
     を決議いたしました。
     (1)  資本金及び資本準備金の額の減少の目的
      資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づ
     き、資本金及び資本準備金の額の減少させるものであります。
     (2)  資本金及び資本準備金の額の減少の内容
      ①減少する資本金の額    2,150,138千円
      ②減少する資本準備金の額  1,623,842千円
     (3)  資本金及び資本準備金の額の減少の方法
      発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることとい
     たします。
     (4)  日程
      ①債権者異議申述公告日   2019年6月19日
      ②定時株主総会決議日    2019年6月26日
      ③債権者異議申述最終期日  2019年7月19日
      ④効力発生日        2019年7月30日
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                      返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                            6,048,742        4,529,812        0.889       -

     1年以内に返済予定のリース債務                            1,554,623        1,571,495          -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           25,863,498        24,551,359         0.888    2020年~2036年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                            4,610,965        4,028,745          -  2020年~2026年

                 合計                38,077,828        34,681,412          -     -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日以後5年内における返
           済予定額は以下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
                               4,529,812
     長期借入金              4,529,812                       4,469,812           3,949,812
                    1,336,746

     リース債務                          1,063,620            801,192           527,727
         【資産除去債務明細表】

                  当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
         区分
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     石綿障害予防規則 
                      21,550          10,150                     31,701
                                             -
     等に基づく費用
     PCB特別措置法に基づ
                      11,565             -        11,565             -
     く費用
     契約で要求される原
                    2,094,719                               2,066,617
     状回復義務に基づく                           30,583          58,686
     費用
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       (2)【その他】
         当連結会計年度における四半期情報等
        (累計期間)            第1四半期           第2四半期           第3四半期          当連結会計年度

     売上高(千円)                 24,232,885           51,150,160           76,688,306          100,263,458

     税金等調整前四半期
     (当期)純利益金額又
     は税金等調整前四半期                 △243,748            595,228          1,216,473            702,876
     純損失金額(△)(千
     円)
     親会社株主に帰属する
     四半期(当期)純利益
     金額又は親会社株主に                 △180,651            376,790           810,532           490,458
     帰属する四半期純損失
     金額(△)(千円)
     1株当たり四半期(当
     期)純利益金額又は1株
                        △3.04            6.33          13.63           7.27
     当たり四半期純損失金
     額(△)(円)
        (会計期間)            第1四半期           第2四半期           第3四半期           第4四半期

     1株当たり四半期純利益
     金額又は1株当たり四半
                                               7.29
                        △3.04            9.37                     △6.35
     期純損失金額(△)
     (円)
                                 74/92












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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,525,591               984,996
         現金及び預金
                                        ※1 53,586             ※1 67,282
         売掛金
                                      ※1 1,144,067              ※1 222,008
         未収入金
                                        ※1 37,400             ※1 25,000
         関係会社短期貸付金
                                        ※1 87,063             ※1 11,701
         立替金
                                        ※1 75,090             ※1 76,200
         前払費用
                                        ※1 1,059             ※1 2,148
         その他
                                       3,923,858              1,389,338
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          工具、器具及び備品(純額)                               25,753              28,752
          リース資産(純額)                               5,990              4,257
                                           136               -
          建設仮勘定
                                         27,785              15,346
          その他(純額)
                                         59,665              48,356
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        168,803              156,155
          ソフトウエア
                                         1,674              2,700
          ソフトウエア仮勘定
                                        170,477              158,855
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        143,515              127,638
          投資有価証券
                                       5,280,049              5,280,049
          関係会社株式
                                       31,380,546              31,327,594
          関係会社長期貸付金
                                        390,325              216,620
          繰延税金資産
                                         63,251              54,312
          その他
                                       37,257,688              37,006,215
          投資その他の資産合計
                                       37,487,831              37,213,427
         固定資産合計
                                       41,411,689              38,602,765
       資産合計
                                 75/92









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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※1 2,881,247             ※1 2,955,887
         関係会社短期借入金
                                       6,029,692              4,529,812
         1年内返済予定の長期借入金
                                       ※1 136,618             ※1 137,345
         未払金
                                         2,792              2,996
         賞与引当金
                                         49,394              36,493
         その他
                                       9,099,745              7,662,535
         流動負債合計
       固定負債
                                       25,863,498              24,551,359
         長期借入金
                                         49,459              77,266
         役員退職慰労引当金
                                         72,052              101,032
         その他
                                       25,985,010              24,729,657
         固定負債合計
                                       35,084,756              32,392,192
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,450,138              2,450,138
         資本金
         資本剰余金
                                       2,623,842              2,623,842
          資本準備金
                                       2,623,842              2,623,842
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                       1,293,397              1,207,897
            繰越利益剰余金
                                       1,293,397              1,207,897
          利益剰余金合計
                                       6,367,378              6,281,879
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         11,225               4,192
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 51,670             △ 75,499
         繰延ヘッジ損益
                                        △ 40,445             △ 71,306
         評価・換算差額等合計
                                       6,326,933              6,210,572
       純資産合計
                                       41,411,689              38,602,765
      負債純資産合計
                                 76/92









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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業収益
                                       ※1 191,400             ※1 240,207
       関係会社経営指導料
                                       ※1 276,034             ※1 275,495
       関係会社受入手数料
                                       ※1 680,000             ※1 526,000
       関係会社受取配当金
                                       1,147,434              1,041,703
       営業収益
      販売費及び一般管理費
                                       ※2 738,528             ※2 901,608
       一般管理費
                                        738,528              901,608
       販売費及び一般管理費合計
                                        408,905              140,094
      営業利益
      営業外収益
                                       ※1 356,565             ※1 389,871
       受取利息
                                         1,628               534
       その他
                                        358,193              390,406
       営業外収益合計
      営業外費用
                                       ※1 306,177             ※1 309,912
       支払利息
                                         25,450              20,950
       支払手数料
                                         32,264               4,674
       その他
                                        363,892              335,536
       営業外費用合計
                                        403,207              194,963
      経常利益
                                        403,207              194,963
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                  △ 82,158             △ 96,849
                                        △ 64,880              190,189
      法人税等調整額
                                       △ 147,038               93,339
      法人税等合計
                                        550,246              101,624
      当期純利益
                                 77/92











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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                             資本剰余金             利益剰余金
                                        その他利益
                    資本金                    剰余金           自己株式    株主資本合計
                             その他資本     資本剰余金           利益剰余金
                        資本準備金
                             剰余金     合計           合計
                                        繰越利益剰
                                        余金
     当期首残高               500,000     673,704    2,536,607     3,210,311     2,268,491     2,268,491        -  5,978,802
     当期変動額
      新株の発行

                   1,950,138     1,950,138           1,950,138                     3,900,277
      剰余金の配当                                  △ 161,670    △ 161,670          △ 161,670

      当期純利益                                   550,246     550,246          550,246

      自己株式の取得

                                                  △ 3,900,277    △ 3,900,277
      自己株式の消却                       △ 2,536,607    △ 2,536,607    △ 1,363,670    △ 1,363,670     3,900,277        -

      株主資本以外の項目の当期変

      動額(純額)
     当期変動額合計              1,950,138     1,950,138    △ 2,536,607     △ 586,468    △ 975,094    △ 975,094       -   388,575
     当期末残高
                   2,450,138     2,623,842        -  2,623,842     1,293,397     1,293,397        -  6,367,378
                        評価・換算差額等

                                     純資産合計
                   その他有価証      繰延ヘッジ損      評価・換算差
                   券評価差額金      益      額等合計
     当期首残高                 6,869       -     6,869    5,985,672
     当期変動額
      新株の発行

                                      3,900,277
      剰余金の配当                                △ 161,670

      当期純利益                                 550,246

      自己株式の取得

                                     △ 3,900,277
      自己株式の消却                                   -

      株主資本以外の項目の当期変

                      4,356     △ 51,670     △ 47,314     △ 47,314
      動額(純額)
     当期変動額合計                 4,356     △ 51,670     △ 47,314      341,261
     当期末残高                11,225     △ 51,670     △ 40,445     6,326,933
                                 78/92





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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                             (単位:千円)
                                株主資本
                           資本剰余金          利益剰余金
                                   その他利益
                    資本金               剰余金          株主資本合計
                             資本剰余金           利益剰余金
                        資本準備金
                             合計           合計
                                   繰越利益剰
                                   余金
     当期首残高              2,450,138     2,623,842     2,623,842     1,293,397     1,293,397     6,367,378
     当期変動額
      剰余金の配当                             △ 187,123    △ 187,123    △ 187,123

      当期純利益

                                    101,624     101,624     101,624
      株主資本以外の項目の当期変

      動額(純額)
     当期変動額合計                 -     -     -   △ 85,499    △ 85,499    △ 85,499
     当期末残高              2,450,138     2,623,842     2,623,842     1,207,897     1,207,897     6,281,879
                        評価・換算差額等

                                     純資産合計
                   その他有価証      繰延ヘッジ損      評価・換算差
                   券評価差額金      益      額等合計
     当期首残高                11,225     △ 51,670     △ 40,445     6,326,933
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 187,123

      当期純利益                                 101,624

      株主資本以外の項目の当期変

                     △ 7,032     △ 23,828     △ 30,861     △ 30,861
      動額(純額)
     当期変動額合計
                     △ 7,032     △ 23,828     △ 30,861     △ 116,360
     当期末残高                 4,192     △ 75,499     △ 71,306     6,210,572
                                 79/92









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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
           その他の有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
           平 均法により算定)
         2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
           デリバティブ
             時価法
         3.固定資産の減価償却の方法
          (1)   有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法を採用しております。
            主な耐用年数は、以下の通りであります。
            工具、器具及び備品 2年~15年
          (2)   無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
          (3)   リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
         4.引当金の計上基準
          (1)  貸倒引当金
            売上債権、貸付債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により算定した
           金額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
           ます。
          (2)  賞与引当金
            従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま
           す。
          (3)  役員退職慰労引当金
            役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
         5.ヘッジ会計の方法
          (1)  ヘッジ会計の方法
            繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には
           特例処理を採用しております。
          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
            ヘッジ手段…金利スワップ
            ヘッジ対象…借入金
          (3)  ヘッジ方針
            デリバティブ管理規程に基づき、借入金金利の変動リスクの低減のため、対象債務範囲内でヘッジを行っ
           ております。
          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比率
           分析により判定し判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評
           価を省略しております。
         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           消費税等の会計処理
             消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
             ただし、控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは、投資その他の資産その他に計上し、5年
            間で均等償却を行っており、また、棚卸資産等に係るものは、販売費及び一般管理費で処理しておりま
            す。
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         (表示方法の変更)
         (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会
          計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分
          に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更し
          ております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が66,601千円減少し、「投
          資その他の資産」の「繰延税金資産」が66,601千円増加しております。
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         (追加情報)
       1.財務制限条項
         当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについ
        て財務制限条項が付されております。
        (1)シンジケートローン契約(2016年3月29日締結)
         当事業年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 14,158,282千円
          その他の借入実行残高                         1,013,351千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日におけ
        る純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日におけ
        る純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上し
        ていないこと。
        ・各年度の中間期及び決算期の連結貸借対照表及び連結損益計算書におけるネット・デット・EBITDA・レシオが
        8.0未満であること。
        (2)シンジケートローン契約(2016年5月27日締結)

         当事業年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高                    7,033,556千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2016年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上し
        ていないこと。
        (3)シンジケートローン契約(2017年9月27日締結)

         当事業年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 2,352,000千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日におけ
        る純資産の部の金額又は2017年3月に終了する決算期の末日の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上
        であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上し
        ていないこと。
        (4)シンジケートローン契約(2018年9月26日締結)

         当事業年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
          シンジケート・ローン借入実行残高 1,392,800千円
         契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
        ・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の決算期の末日の純
        資産の部の金額の75%以上であること。
        ・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前の中間期の末日の純
        資産の部の金額の75%以上であること。
        ・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上し
        ていないこと。
       2.連結納税制度の適用

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         当社及び連結子会社は、当社を連結親会社とした連結納税制度を適用しております。
         (貸借対照表関係)

        ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           短期金銭債権                      1,158,222千円                  287,885千円
           短期金銭債務                      2,923,133                 2,978,911
         2 偶発債務

           当社は下記の債務保証を行っております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          四季の森別荘地オーナー                   19件     112,780千円            13件      53,307千円
         (損益計算書関係)

        ※1 関係会社との取引
                                 前事業年度                 当事業年度

                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
          営業取引による取引高                        1,147,434千円                 1,041,703千円
          営業取引以外の取引による取引高                         362,561                 396,494
        ※2 一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
          役員報酬                        107,733    千円             156,952    千円
                                  136,244                 139,351
          給料・手当
                                   △ 402                 203
          賞与引当金繰入額
                                   18,325                 28,068
          役員退職慰労引当金繰入額
                                   62,360                 78,691
          減価償却費
                                   76,179                 99,519
          広告宣伝費
                                  186,875                 253,995
          諸手数料
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         (株主資本等変動計算書関係)
         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首株          当事業年度増加株          当事業年度減少株          当事業年度末株式
                      式数(千株)          式数(千株)          式数(千株)          数(千株)
        種類株式     A
                           1,977          2,237          4,215           -
        種類株式     B                -         114          114          -

        種類株式     C

                           2,000           -        2,000           -
             合計              3,977          2,351          6,329           -

      (注)1.種類株式A2,237千株及び種類株式B114千株の自己株式総数の増加は、株主総会決議による自己株式の取得
           による増加であります。
        2.種類株式A4,215千株、種類株式B114千株及び種類株式C2,000千株の自己株式総数の減少は、株式の消却に
          よる減少であります。
         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         自己株式の種類及び株式数に関する事項
         該当事項はありません。
         (有価証券関係)

         前事業年度(2018年3月31日現在)
          子会社株式及び関連会社株式
           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額5,280,049千円)については、市場価格がなく、時価を把握
           することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         当事業年度(2019年3月31日現在)

          子会社株式及び関連会社株式
           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額5,280,049千円)については、市場価格がなく、時価を把握
           することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       前事業年度            当事業年度
                                     (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            賞与引当金                                851  千円           913  千円
            関係会社株式評価損                              67,434            67,434
            繰越欠損金                              595,109            578,794
            繰延ヘッジ損益                              15,784            22,807
                                          17,381            28,568
            その他
            計
                                          696,561            698,518
             税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                 -        △388,202
                                             -         △91.686
             将来減算一時差異         等の合計    に係る評価性引当額
            評価性引当額合計                             △301,003            △479,888
            繰延税金資産合計
                                          395,558            218,630
           繰延税金負債

            その他有価証券評価差額金                               5,218            1,994
                                            13            14
            その他
           繰延税金負債合計                                5,232            2,009
           繰延税金資産純額                               390,325            216,620
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主な項目別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           法定実効税率                          30.7%                 30.5%
           (調整)
           受取配当金等益金不算入項目                         △51.8                 △82.3
           評価性引当額                         △16.8                  89.2
           税率変更による期末繰延税金資産
                                     △0.0                  3.0
           の減額修正
                                                      7.5
                                      1.5
           その他
           税効果会計適用後の法人税等の負
                                    △36.5                  47.9
           担率
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
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         (重要な後発事象)

     資本金及び資本準備金の額の減少
      当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少によるその他資本剰余金への振替
     を決議いたしました。
     (1)  資本金及び資本準備金の額の減少の目的
      資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づ
     き、資本金及び資本準備金の額の減少させるものであります。
     (2)  資本金及び資本準備金の額の減少の内容
      ①減少する資本金の額    2,150,138千円
      ②減少する資本準備金の額  1,623,842千円
     (3)  資本金及び資本準備金の額の減少の方法
      発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることとい
     たします。
     (4)  日程
      ①債権者異議申述公告日   2019年6月19日
      ②定時株主総会決議日    2019年6月26日
      ③債権者異議申述最終期日  2019年7月19日
      ④効力発生日        2019年7月30日
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        ④【附属明細表】
         【有価証券明細表】
           有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略
          しております。
         【有形固定資産等明細表】

                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却

       区分         資産の種類           当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
             工具器具備品                25,753      11,690        -    8,691     28,752      22,702

             リース資産                 5,990       -      -    1,733      4,257     22,461

      有形
             建設仮勘定                  136      -     136      -      -      -
     固定資産
             その他                27,785      3,505       -    15,943      15,346        -
                                                         45,163

                  計          59,665      15,195       136    26,368      48,356
             ソフトウエア                168,803      39,675        -    52,322     156,155        -

      無形
             ソフトウエア仮勘定                 1,674      2,700      1,674       -    2,700       -
     固定資産
                  計          170,477      42,375      1,674     52,322     158,855        -
     (注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
       資産の種類                         内容及び金額

      有形固定資産
                   ネットワーク入替等 11,690千円
       工具器具備品
      無形固定資産
                   Office365基盤構築・設計等 39,675千円
       ソフトウエア
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
      賞与引当金                     2,792          2,996          2,792          2,996

      役員退職慰労引当金                     49,459          28,068            262         77,266

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      株券の種類                  -(注)

      剰余金の配当の基準日                  3月31日

      1単元の株式数                  -

      株式の名義書換え

                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       取扱場所
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       株主名簿管理人
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
       名義書換手数料                 無料

       新券交付手数料                 印紙税相当額

      単元未満株式の買取り

                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       取扱場所
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       株主名簿管理人
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし電子公告よることができない事故その他のや
      公告掲載方法                  むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                        当社の公告掲載URLは次のとおり。                http://www.alpico.co.jp/ir/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
      (注) 当社は株券不発            行会社であります。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から当有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      (1)  有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度(第10期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出
      (2)  四半期報告書

       (第11期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
       (第11期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日関東財務局長に提出
       (第11期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                             2019年6月26日

     アルピコホールディングス株式会社

       取締役会 御中

                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                           山元 清二  印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                           桒野   正成  印
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるアルピコホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
     わち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アル
     ピコホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
     度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付
           する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                             2019年6月26日

     アルピコホールディングス株式会社

       取締役会 御中

                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                           山元 清二  印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                           桒野   正成  印
                        業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるアルピコホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アルピコ
     ホールディングス株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する
           形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 92/92





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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。