トーイン株式会社 有価証券報告書 第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 トーイン株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       トーイン株式会社(E00713)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【事業年度】                    第71期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    トーイン株式会社
      【英訳名】                    TOIN   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長        CEO兼COO  春 公明
      【本店の所在の場所】                    千葉県柏市新十余二16番地1
      【電話番号】                    04(7131)2111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役    常務執行役員経営企画統括  坂戸 正朗
      【最寄りの連絡場所】                    千葉県柏市新十余二16番地1
      【電話番号】                    04(7131)2111(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役    常務執行役員経営企画統括  坂戸 正朗
      【縦覧に供する場所】                    トーイン株式会社 東京本社
                         (東京都江東区亀戸一丁目4番2号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第67期       第68期       第69期       第70期       第71期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)     11,366,524       11,321,881       10,959,748       12,161,150       12,379,223
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)               (千円)       185,513      △ 225,747      △ 127,924       428,162       356,259
     親会社株主に帰属する当期純
     利益又は親会社株主に帰属す               (千円)       233,742      △ 230,536       △ 16,943       206,985       262,184
     る当期純損失(△)
                    (千円)       628,931      △ 446,532       325,942       702,829       267,391
     包括利益
                    (千円)      9,065,493       8,509,260       8,655,855       9,191,497       9,370,547
     純資産額
                    (千円)     16,956,110       16,077,748       16,817,205       17,944,569       19,091,828
     総資産額
                     (円)      1,650.90       1,549.07       1,650.60       1,816.52       1,851.90
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益又は1
                     (円)       42.74      △ 42.15       △ 3.16       40.15       52.09
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                     (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                     (%)        53.3       52.7       51.2       51.0       48.8
     自己資本比率
                     (%)        2.7      △ 2.6      △ 0.2       2.3       2.8
     自己資本利益率
                     (倍)        11.0      △ 10.6      △ 149.9        15.5       10.1
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)       967,471       479,810       630,606      1,023,652        857,847
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 958,610     △ 1,002,678       △ 397,175      △ 927,934     △ 1,030,691
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)       143,632       124,715       111,131      △ 260,449       726,692
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      2,491,434       2,059,989       2,395,375       2,230,883       2,779,571
     高
                             485       501       535       585       599
     従業員数
                     (人)
     〔外、平均パートタイマー
                            〔 190  〕     〔 192  〕     〔 182  〕     〔 172  〕     〔 185  〕
     数〕
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 第67期、第70期及び第71期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
           第68期及び第69期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
           た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年
           度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適
           用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第67期       第68期       第69期       第70期       第71期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)     10,944,399       10,929,622       10,527,586       11,561,592       11,643,214
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)               (千円)       205,485      △ 126,805       △ 54,842       437,611       349,538
     当期純利益又は当期純損失
                    (千円)       265,239      △ 120,706        82,894       237,278       264,192
     (△)
                    (千円)      2,244,500       2,244,500       2,244,500       2,244,500       2,244,500
     資本金
                     (株)     6,377,500       6,377,500       6,377,500       6,377,500       6,377,500
     発行済株式総数
                    (千円)      8,842,258       8,683,694       8,792,090       9,340,877       9,669,792
     純資産額
                    (千円)     16,349,218       15,944,632       16,585,101       17,893,638       19,097,114
     総資産額
                     (円)      1,616.70       1,587.73       1,684.55       1,855.84       1,921.18
     1株当たり純資産額
                            20.0       12.5       12.5       17.5       17.5
     1株当たり配当額
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当
                            ( 5.0  )     ( 5.0  )     ( 5.0  )     ( 5.0  )     ( 5.0  )
     額)
     1株当たり当期純利益又は1
                     (円)       48.50      △ 22.07       15.44       46.03       52.49
     株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり当
                     (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                     (%)        54.1       54.5       53.0       52.2       50.6
     自己資本比率
                     (%)        3.1      △ 1.4       0.9       2.6       2.8
     自己資本利益率
                     (倍)        9.7      △ 20.3       30.6       13.6       10.0
     株価収益率
                     (%)        41.2      △ 56.6       81.0       38.0       33.3
     配当性向
                             418       421       425       442       445

     従業員数
                     (人)
     〔外、平均パートタイマー
                            〔 190  〕     〔 192  〕     〔 182  〕     〔 172  〕     〔 185  〕
     数〕
                     (%)       116.9       114.2       123.3       163.5       144.0
     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                     (円)        504       560       489       869       682

     最高株価
                     (円)        392       441       398       443       426
     最低株価
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 第67期の1株当たり配当額には、                  創業60周年記念配当5円を含んでおります。
         3 第67期、第69期、第70期及び第71期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し
           ないため記載しておりません。
           第68期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
           が存在しないため記載しておりません。
         4 最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
         5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
           期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後
           の指標等となっております。
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      2【沿革】
       1958年4月        東京都江東区深川に東京印刷紙器株式会社を設立する。
       1958年4月        東京都台東区浅草田中町に印刷工場を新設する。
       1959年12月        印刷工場隣接地に紙器工場を併設する。
       1961年4月        本社を東京都台東区浅草田中町に移転する。
       1961年6月        千葉県柏市豊住に柏工場を新設する。
       1962年6月        東京都台東区浅草田中町の印刷・紙器工場を柏工場へ移設する。
       1967年5月        神奈川県平塚市に化粧品紙器専門工場を新設する。
       1969年4月        ㈱マルザンに吸収合併。同日付にて商号を東京印刷紙器㈱に変更し、旧東京印刷紙器㈱を事実上
              の存続会社とする。
       1971年3月        千葉県柏市新十余二に柏工場を移転する。
       1974年11月        東京都中央区新川に本社を移転する。
       1977年10月        平塚工場設備を柏工場へ移設し、生産を集中化する。
       1980年6月        トーイン工業株式会社を設立する。
       1980年8月        東京都中央区八丁堀に本社を移転する。
       1983年7月        柏工場内に精密塗工設備を新設する。
       1983年11月        柏工場内に樹脂パッケージ設備を新設する。
       1986年12月        TOIN   CORP.   U.S.A.を設立する。
       1987年6月        商号をトーイン株式会社に変更する。
              登記上の本店を東京都中央区八丁堀から千葉県柏市新十余二に移転する。
       1991年11月        ㈳日本証券業協会に株式が店頭登録される。
       1996年4月        千葉県柏市中十余二に化粧品及び医薬品紙器専門工場を新設する。
       1999年11月        東京都江東区亀戸に本社を移転する。
       1999年12月        TOIN   CORPORATION      U.S.A.(旧      TOIN   CORP.   U.S.A.)を売却する。
       2003年11月        トーイン工業株式会社を解散し、南柏事業所を設立する。
       2004年12月        日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場する。
       2006年5月        千葉県野田市中里に野田事業所を新設し、南柏事業所を移転する。
       2008年7月        大阪府大阪市北区堂島に大阪営業所を設立する。
       2008年8月        タイ王国に     TOIN   (THAILAND)      CO.,   LTD.を設立する。
       2010年4月        ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場す
              る。
       2013年2月        ベトナム社会主義共和国にTOIN               VIETNAM    CO.,   LTD.を設立する。
       2013年7月
              東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)
              に上場する。
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社及び当社の関係会社)                     は、当社と関係会社3社で構成されており、包装資材事業、精密塗工事
       業、その他事業の3事業を展開しております。その主たる事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係わる位置づけ
       は、次の通りであります。
       ① 包装資材事業   当社は紙器、樹脂パッケージ、ラベル、説明書等を製造販売しております。また、連結子会

                  社TOIN(THAILAND)         CO.,   LTD.では包装資材、材料の輸出入及び販売を、連結子会社TOIN
                  VIETNAM    CO.,   LTD.及び関連会社Printing             Solution     Co.,   Ltd.では紙器、樹脂パッケージ等
                  の製造販売をしております。
       ② 精密塗工事業   電子部材・記録媒体・建材等の精密塗工製品の製造を受託しております。
       ③ その他の事業   食品・化粧品・医薬部外品等の加工・セットを受託するほか、販促品等の商品を販売してお
                  ります。
        事業系統図は、次のとおりであります。

       (注)   Printing     Solution     Co.,   Ltd.は、関連会社で持分法適用会社であります。












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      4【関係会社の状況】
                                 主要な事業      議決権の所有割合
         名称         住所        資本金                          関係内容
                                  の内容        (%)
     (連結子会社)                                           包装資材、材料を売買
                 ベトナム社会
     TOIN   VIETNAM    CO.,                                     している。
                 主義共和国
                         236,030百万ドン         包装資材             100
                                                 役員の兼任あり。
     LTD.
                 (ビンズン省)
                                                 資金援助あり。
     TOIN   (THAILAND)      CO.,                                   包装資材、材料を売買
                 タイ王国
                                                 している。
     LTD.
                         12,500千バーツ        包装資材             80
                 (バンコク)
                                                 役員の兼任あり。
     (持分法適用関連会                                           材料を販売している。
     社)                                           当社の包装資材を製造
                 タイ王国
                         72,000千バーツ        包装資材             30
                                                 している。
     Printing     Solution
                 (バンコク)
     Co.,   Ltd.
                                                 役員の兼任あり。
     (注)1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
        2 TOIN        VIETNAM    CO.,   LTD.は特定子会社に該当しております。
      5【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                 447    ( 69 )
      包装資材
                                                 38    ( 2 )
      精密塗工
                                                 485    ( 71 )
       報告セグメント計
                                                  8   ( 98 )
      その他
      全社(共通)                                           106    ( 16 )
                                                 599    ( 185  )
                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員であり、パートタイマーは、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2 全社(共通)として記載されている従業員数は、セグメント別に区分できない販売部門に所属しているもの
           と管理部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           445   ( 185  )           40.4              14.9           4,624,305
                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                 293    ( 69 )
      包装資材
                                                 38    ( 2 )
      精密塗工
                                                 331    ( 71 )
       報告セグメント計
                                                  8   ( 98 )
      その他
      全社(共通)                                           106    ( 16 )
                                                 445    ( 185  )
                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、パートタイマーは、年間の平均人員を
           ( )外数で記載しております。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3 全社(共通)として記載されている従業員数は、セグメント別に区分できない販売部門に所属しているもの
           と管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社には、トーイン会という従業員のみをもって構成された社員会(外部団体には加盟していない)がありま
        す。
         なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営方針
        当社は、経営理念に基づき、お客様の立場に立って、包装資材事業を中心とした製品に関する様々なニーズにお応
       えすることが、豊かな社会への貢献につながるものと考えます。
        また、グローバルな企業競争下の社会環境において、長年の知識と技術力を基礎に技術革新に励み“よきモノづく
       り”を極め、きめ細かいサービスによりお客様のご要望にお応えすることを目指しております。
       <経営理念>

        ・お客さまに学べ  それが社会への貢献につながる
        ・技術革新に挑め  それが会社の発展につながる
        ・夢と利益を追え  それが皆の幸福につながる
       (2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社は、自己資本利益率(ROE)を会社の総合力を判断する指標として位置付け、収益の向上に努めておりま
       す。
       (3)経営環境及び対処すべき課題

        今後の見通しについては、わが国経済は、米中貿易摩擦による中国経済減速の影響などを受け、輸出の伸び悩みが
       懸念される不透明な状況で推移すると見込まれます。また、設備投資においても人手不足に伴う省人化・省力化投資
       などが下支えとなるものの海外経済減速の影響を受け、輸出企業の投資が抑制的に推移すると見込まれております。
        包装資材事業をめぐる情勢については、人手不足を背景に所得環境は改善傾向が継続すると思われますが、個人消
       費は少子高齢化の進行による将来不安を背景とした節約志向や消費増税後の消費意欲の低下などにより力強さに欠け
       ることも予想されます。また、さらなる主要材料・副資材などの値上実施が見込まれることに加え、引き続き、人件
       費の上昇やエネルギー価格・物流コストなどの上昇も想定されるなど厳しい事業環境が継続すると思われます。
        このような状況のもと、当社グループは、業容の維持・拡大のため、新規分野の開拓、差別化された商品・技術の
       開発などで競争優位性の確保・拡大に注力するとともに、引き続き、次世代を担う幹部・管理職・従業員育成のため
       の取り組みをさらに強化・充実させてまいります。
        包装資材事業については、まず営業面で、引き続き企画提案型の営業活動を継続し、化粧品分野及び医薬品分野の
       さらなる受注拡大、食品分野及び日用品分野の既存客先からの受注回復と新規客先の開拓、ラベル部門での新規分
       野・新規客先の開拓に積極的に取り組むとともに、各種製造・物流コスト上昇を考慮し、採算性を一層重視した受注
       活動に注力してまいります。また、ベトナム現地法人(TOIN                               VIETNAM    CO.,   LTD.)及びタイ現地法人(TOIN
       (THAILAND)      CO.,   LTD.)は、既存客先からの増注を図るとともに、東南アジア全域の日系企業、外資系企業並びにベ
       トナム及びタイ国内のローカル大手企業を対象に新規開拓を強化してまいります。
        生産面においては、高効率機械の安定稼動、省人化・省力化の推進、全工程にわたっての生産能力の拡大、効率的
       な生産体制の構築、品質管理・予防保全策の再徹底、外部協力会社のネットワーク拡大等を推進するとともに、ベト
       ナム現地法人(TOIN          VIETNAM    CO.,   LTD.)は、品質保証体制・柔軟性のある生産体制の一層の整備のための諸施策の
       実行を図り、当社グループの収益基盤の強化に努めてまいります。
        精密塗工事業については、展示会への出展を継続することでのマーケティング力の強化などで、新規分野・新規客
       先の需要先の開拓や新たな商品開発での事業範囲の拡大を推進するとともに、生産面では、生産体制の整備を図り、
       引き続き高品質な商品提供ときめ細かなサポートにより売上の拡大・安定と収益性の向上による事業の安定化を目指
       してまいります。
        その他事業については、デザインからアッセンブルまでの一貫性をセールスポイントに、医薬部外品・化粧品・食
       品製造の許認可を活用しつつ、定期的な商品の受注拡大に注力するとともに、生産面では、フレキシブルな生産体制
       の編成、省人化・省力化・自動化の推進等で生産力の向上を図るとともに品質保証体制を一層強化し、コスト競争力
       の強化に努めてまいります。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある
       事項には、以下のようなものがあります。
       (1)  景気や消費動向の影響について

          当社グループは化粧品や食料品・日用品分野のほか、他の幅広い分野における受注拡大を進める一方、既存
         客先を維持しつつ新たな客先の開拓に注力するなど、特定の分野や客先に偏らない営業面の多角化を進めてお
         りますが、特定の分野や大口客先に急激かつ大幅な需要の変化がおこった場合は、業績に影響を与える可能性
         があります。
       (2)  価格競争の激化による影響について
          当社グループが事業を展開する包装資材業界は厳しい状況が続いております。客先との取引条件の改善及び
         価格の維持に努めておりますが、価格競争のさらなる激化や長期化によっては、業績に影響を及ぼす可能性が
         あります。
       (3)  資材価格の変動について
          当社グループは製品の製造にあたり、板紙、樹脂原反、インキ等を原材料・副資材として使用しております
         が、これら資材価格が国際的な資源・原材料等価格の変動の影響を受けて高騰し製造原価を増加させることが
         あります。製造原価の低減に努めておりますが、資材価格の上昇に対して販売価格を改訂することが困難な場
         合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)  エネルギーコストの変動について
          当社グループは製品の製造にあたり、印刷機等の製造設備を稼動させるために大量の電力や重油・ガス等を
         使用しております。省エネに繋がる印刷技術の開発や受電設備の更新等、エネルギー効率の改善に努めており
         ますが、大幅なエネルギーコストの上昇は、業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (5)  急速な技術革新による影響について
          当社グループが事業を展開する精密塗工分野では、急速に技術革新、製品開発が進む中、客先のニーズも多
         様化、複雑化しております。引き続き、きめ細かいサポートにより客先のニーズを補足していく方針ですが、
         新たな技術の出現等により客先や競合メーカーの生産方針に変化が生じた場合は受注が減少し、業績に影響を
         及ぼす可能性があります。
       (6)  自然災害等について
          地震等の自然災害が発生した場合、生産設備の損傷等のほか、電力や交通の途絶、資材供給メーカーの被災
         等による資材調達難の発生等の可能性があります。当社グループは各種想定のもと、設備状況の見なおしや協
         力会社・資材メーカーとの連携強化等の各種施策を講じておりますが、想定を超える事態が発生した場合は、
         業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)  人材確保・育成について
          当社グループが継続的に成長するためには、優秀な人材を確保し、継続的に育成していくことが必要となり
         ます。人材の確保・育成に努めておりますが、少子高齢化や労働人口の減少等、雇用環境の変化が急速に進む
         中で、人材の獲得や育成等が計画通りに進まなかった場合には、当社グループの成長や業績に影響を及ぼす可
         能性があります。
       (8)  その他
          当社グループは、事業展開上、様々なリスクがあることを認識し、それらを出来る限り防止、分散あるいは
         回避するように努めております。しかしながら、事業を遂行するにあたり、景気低迷の拡大や長期化、世界的
         規模での金融・株式市場の混乱、為替レートの変動、海外事業におけるカントリーリスクの顕在化、法的規制
         の変更や社会情勢の変化等において、予想を超える事態が発生した場合には、売上・利益の減少など、業績及
         び財政状態に影響を与える可能性があります。
        なお、当該リスク情報につきましては、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将

       来発生しうる全てのリスクを網羅したものではありません。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1) 経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー(以下「経営成績」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当  連結会計年度におけるわが国経済は、半導体関連産業を中心とした輸出の増加やインバウンド需要の回復など
        総じて回復基調で推移いたしましたが、米中貿易摩擦問題などにより世界経済は減速傾向で推移いたしました                                                   。
         包装資材業界においては、国内の雇用・所得環境は回復傾向が続いたものの、エネルギー価格の上昇などで所得
        環境の改善が実感しにくいことに加え、少子高齢化の進行による将来不安などで、消費者マインドは慎重に推移い
        たしました。
         当社グループは、このような状況のもと、営業体制を強化し、当社の加飾技術等のアピールや企画提案型の営業
        活動を実施いたしました。また、高効率印刷機の導入などの生産体制の整備による生産の効率化・安定化、生産計
        画の精度向上、更なる品質保証体制の徹底などの諸施策を推進してまいりました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当連結会計年度末における資産は、19,091百万円となり前連結会計年度末に比べ1,147百万円増加いたしまし
        た。
         当連結会計年度末における負債は、9,721百万円となり前連結会計年度末に比べ968百万円増加いたしました。
         当連結会計年度末における純資産は、9,370百万円となり前連結会計年度末に比べ179百万円増加いたました。
        b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、売上高12,379百万円(前期比1.8%増)、営業利益332百万円(前期比18.2%
        減)、経常利益356百万円(前期比16.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益262百万円(前期比26.7%増)と
        なりました。
         セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
         包装資材事業は、売上高10,976百万円(前期比2.5%増)、セグメント利益744百万円(前期比4.8%減)となり
        ました。
         精密塗工事業は、売上高790百万円(前期比0.7%減)、セグメント利益158百万円(前期比19.0%減)となりま
        した。
         その他事業は、売上高は611百万円(前期比6.0%減)、セグメント利益126百万円(前期比14.5%増)となりま
        した。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ548百万円増加し、2,779百万円とな
        りました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、857百万円の収入(前年同期比16.2%減)とな
        りました。これは主に、仕入債務の減少132百万円、法人税等の支払額222百万円等の支出があったものの、税金等
        調整前当期純利益384百万円、減価償却費826百万円等の収入があったことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,030百万円の支出(前年同期比11.1%増)と
        なりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出934百万円があったことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、726百万円の収入(前年同期は260百万円の支
        出)となりました。これは主に、借入金の純増額850百万円があったことによるものであります。
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        ③生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2019年3月31日)
                                 8,463,585                     1.1
     包装資材(千円)
     精密塗工(千円)                             562,820                    7.5
      報告セグメント計(千円)                            9,026,406                     1.4
     その他(千円)                             343,021                   △11.3
           合計(千円)                      9,369,427                     0.9
      (注)金額は製造原価をもって表示しており、消費税等は含まれておりません。
       b.受注実績

         当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称            受注高(千円)          前年同期比(%)           受注残高(千円)           前年同期比(%)
                      11,017,653
     包装資材                               0.7       2,375,137              1.8
     精密塗工                  784,553            △1.3          44,396           △12.1
      報告セグメント計                 11,802,206              0.5       2,419,533              1.5
                                                        △22.0
     その他                  585,127            △5.7          95,052
          合計            12,387,334              0.2       2,514,586              0.3
      (注) 金額は販売価額をもって表示しており、消費税等は含まれておりません。
       c.販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                             当連結会計年度
          セグメントの名称                  (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                             至 2019年3月31日)
     包装資材(千円)                            10,976,659                      2.5
     精密塗工(千円)                             790,692                   △0.7
      報告セグメント計(千円)                            11,767,352                      2.2
     その他(千円)                             611,871                   △6.0
           合計(千円)                      12,379,223                      1.8
      (注)1.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで
           あります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                 相手先
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                           金額(千円)         割合(%)        金額(千円)         割合(%)
            株式会社資生堂                    -        -     1,288,095           10.4
           (※)前連結会計年度における株式会社資生堂の販売実績は総販売実績に対する割合が10%未満であるた
              め、記載しておりません。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

         連結財務諸表の作成においては、連結決算日における資産・負債の金額及び報告期間における収益・費用の金額
        に影響を与える見積り及び判断を行わなければなりません。当社グループは、特に連結財務諸表の作成において以
        下の重要な会計方針が、大きな影響を及ぼすものと考えております。
         a.貸倒引当金

         b.退職給付に係る負債
         c.役員退職慰労引当金
        なお、詳細については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のため

        の基本となる重要な事項」をご参照ください。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        1)財政状態
         当連結会計年度末における資産は19,091百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,147百万円増加いたしまし
        た。これは主に、現金及び預金が548百万円、有形固定資産が269百万円、投資有価証券が257百万円増加したこと
        によるものであります。
         負債は9,721百万円となり、前連結会計年度末に比べ968百万円増加いたしました。これは主に、設備関係電子記
        録債務が増加したことなどにより流動負債のその他が198百万円、借入金が850百万円増加したことによるものであ
        ります。
         純資産は9,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ179百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が
        174百万円増加したことによるものであります。
        2)経営成績

         売上高は、包装資材事業が増収となり、前連結会計年度に比べ218百万円増収の12,379百万円となりました。
         売上原価は、前連結会計年度に比べ208百万円増加の10,117百万円となりました。売上原価率は、前連結会計年
        度に比べ0.2ポイント上がり81.7%となりました。
         販売費及び一般管理費は、人件費の増加などにより、前連結会計年度に比べ83百万円増加の1,929百万円となり
        ました。
         この結果、営業利益は、前連結会計年度に比べ73百万円減益の332百万円となりました。
         営業外収益は、前連結会計年度に比べ3百万円増加の96百万円となりました。
         営業外費用は、前連結会計年度に比べほぼ横ばいの72百万円となりました。
         この結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ71百万円減益の356百万円となりました。
         親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益は減少しましたが、特別損失や税金費用が減少したことなどによ
        り、前連結会計年度に比べ55百万円増益の262百万円となりました。
        3)キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績の状況の概要 ②キャッシュ・
        フローの状況」に記載のとおりであります。
        4)経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループの経営に影響を与える大きな要因としては、景気や消費動向による受注の動向、価格競争による製
        品価格の動向、資材価格の変動、精密塗工分野における急速な技術革新による受注の動向などがあります。
         これらに対し、企画提案型の営業活動を継続し、新規分野・新規客先の開拓に積極的に取り組むとともに、採算
        性を一層重視した受注活動に注力してまいります。また、差別化された商品・技術の開発などで競争優位性の確
        保・拡大に注力するとともに、省人化・省力化の推進、効率的な生産体制の構築、品質管理・予防保全策の徹底等
        を推進してまいります。
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        5)資本の財源及び資金の流動性
         当社グループの運転資金需要の主なものは、製品を製造するための材料費及び製造費、商品の仕入、販売費及び
        一般管理費等の営業費用でございます。また、設備資金需要としましては、工場の建物や生産設備等の固定資産投
        資等でございます。
         運転資金及び設備資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金でまかなっており、海外子会社のも
        のを含め当社において一元管理しております。借入金の調達については、設備計画等に基づく資金需要、既存借入
        金の返済等を考慮して、調達規模等を適宜判断して実施しております。
        6)経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成

         当社は、自己資本利益率(ROE)を会社の総合力を判断する重要な指標として位置付けております。当連結会
        計年度における自己資本利益率(ROE)は2.8%(前年同期比0.5ポイント改善)でした。引き続き指標が改善さ
        れるよう取り組んでまいります。
        7)セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

       (包装資材事業)
         新規取引先開拓や既存客先からの受注拡大に向け、営業体制強化を継続するとともに、当社の加飾技術等のア
        ピールや企画提案型の営業活動を継続的、かつきめ細かく実施いたしました。その結果、国内の食品分野及び日用
        品分野の売上はやや低迷いたしましたが、化粧品分野の売上が好調に推移いたしました。また、海外においては、
        ベトナム現地法人(TOIN             VIETNAM    CO.,   LTD.)の売上が引き続き増収基調を維持し、タイ現地法人(TOIN
        (THAILAND)      CO.,   LTD.)も底堅く推移したことなどにより、売上高は10,976百万円(前期比2.5%増)となりまし
        た 。
         利益面については、高効率印刷機の導入などの生産体制の整備による生産の効率化・安定化、生産計画の精度向
        上、更なる品質保証体制の徹底などの諸施策を推進してまいりました。また、ベトナム現地法人(TOIN                                                 VIETNAM
        CO.,   LTD.)においても、生産体制の整備の進展により、生産性・採算性を向上させてまいりました。しかしなが
        ら、エネルギー価格・物流コストの上昇に加え、期央以降は、主要材料・副資材などの値上げ、人手不足に伴う人
        件費の上昇、新規導入設備が本格稼動までに時間を要したことでの外注加工費と減価償却費の負担増、また、各種
        製造・物流コストの上昇を十分に吸収できなかったことなどにより減益となりました。
         セグメント資産は、有形固定資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ299百万円増加の11,406百万円と
        なりました。
       (精密塗工事業)
         継続的な展示会出展によるマーケティング活動を通じて積極的な営業活動を展開したことにより新製品の受注を
        獲得したものの、既存品の受注減少により、売上高は前期比でほぼ横ばいの790百万円(前期比0.7%減)となりま
        した。
         利益面については、エネルギー価格・物流コストの上昇や人件費の上昇などで減益となりました。
         セグメント資産は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少の419百万円となりました。
       (その他事業)
         受託包装において自動化ラインの定期的な受注品の確保や化粧品分野の企画品を受注したものの、食品分野の受
        注が減少したことにより、売上高は611百万円(前期比6.0%減)となりました。
         利益面については、自動化ラインの活用、柔軟性のある生産体制の編成などにより増益となりました。
         セグメント資産は、前連結会計年度末に比べ22百万円増加の774百万円となりました。
      4【経営上の重要な契約等】

        技術支援及び営業協力の契約
           相手方の名称             国名      契約締結日                契約の内容
       Printing     Solution     Co.,   Ltd.    タイ王国      2005年9月15日         1.技術的知識、情報及びノウハウの提供
                                      2.営業活動の協力及び仲介
      5【研究開発活動】

         当社グループの研究開発は、営業、製造の各部門において、お得意先の製品開発、販売促進、コストダウン等の
        様々な要求に対応するために、新素材の採用、加工技術の開発、機械の改良等を行っております。
         なお、研究開発費については、そのほとんどが包装資材事業に係るものであり、当連結会計年度の研究開発費
        の総額は    66,721   千円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度における設備投資の総額は、                      1,135   百万円であります。主なものの内訳は、次のとおりでありま
       す。
        包装資材事業において           生産効率の改善、品質保証、原価低減等を目的とした設備投資                             1,072   百万円   を実施いたしま
       した  。
        所要資金は、自己資金及び借入金でまかないました。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。
      2【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                 帳簿価額(千円)
                                                       従業
       事業所名
              セグメントの
                                                       員数
                     建物及び     機械装置及       土地
       (所在地)       名称
                                     リース資産       その他      合計
                                                      (人)
                     構築物     び運搬具      (面積㎡)
     柏第一工場         包装資材及び                    163,101
                      242,473     1,320,488             1,626      8,596    1,736,286      152
     (千葉県柏市)         管理部門                   (25,560)
                                 109,115
              包装資材         66,045      74,446              ―    1,608     251,216      35
                                 (17,083)
     柏第二工場
     (千葉県柏市)
                                  17,437
              精密塗工
                      117,330      203,081              ―    6,076     343,925      38
                                 (2,730)
     柏第三工場
              包装資材及び                   1,665,811
                      625,109     1,118,181             8,769     24,557    3,442,429      107
     (千葉県柏市)         管理部門                   (23,813)
     野田事業所                            364,113
              その他        192,501      15,097            2,381       827    574,921      8
     (千葉県野田市)                            (7,010)
     東京本社         販売部門及び
                        811     9,263       ―      ―    5,212     15,287     100
              管理部門
     (東京都江東区)
     大阪営業所
              販売部門           ―      ―      ―      ―      ―      ―   5
     (大阪市北区)
                                 2,319,579
           合計          1,244,272      2,740,559             12,777      46,878    6,364,067      445
                                 (76,197)
       (2)在外子会社

                                     帳簿価額(千円)
                                                          従業
               事業所名
                    セグメン
        会社名                                                  員数
                                      土地
                          建物及び     機械装置及
              (所在地)      トの名称
                                          リース資産      その他     合計
                                                         (人)
                          構築物    び運搬具      (面積㎡)
              (ベトナム社
     TOIN  VIETNAM   CO.,
                                         ―
              会主義共和国
                    包装資材      373,070      553,041              ―  10,686     936,798     146
                                      (20,000)
     LTD.
              ビンズン省)
     TOIN  (THAILAND)
              (タイ王国バ
                    包装資材         ―      ―      ―    2,630     847    3,477     8
     CO.,  LTD.      ンコク)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
          なお、金額には消費税を含めておりません。
        2.東京本社、大阪営業所、TOIN                (THAILAND)      CO.,   LTD.及び    TOIN   VIETNAM    CO.,   LTD.  は事務所を賃借しており、
          年間賃借料は55百万円であります。
        3.TOIN     VIETNAM    CO.,   LTD.は土地を賃借しており、年間賃借料は2百万円であります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

      当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
      (1)  重要な設備の新設等
         特記すべき事項はありません。
      (2)  重要な設備の除却等
         特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                             21,850,000

                  計                                 21,850,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月27日)
               (2019年3月31日)                         取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数
                                        JASDAQ
                     6,377,500             6,377,500
     普通株式
                                                     100株
                                        (スタンダード)
                     6,377,500             6,377,500            ―          ―
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総
                               資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高
                                (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)        (千株)
     1998年8月26日              △250        6,377          ―   2,244,500            ―   2,901,800

      (注) 取締役会の決議により、利益による自己株式の消却を実施いたしました。
       (5)【所有者別状況】

                                                    2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                       (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      8     11     52      8     2     771     852      -
     所有株式数
               -    5,371      285     9,186      416      12    48,495     63,765      1,000
     (単元)
     所有株式数の
               -     8.42     0.45     14.41      0.65     0.02     76.05     100.00       -
     割合(%)
      (注) 自己株式         1,344,253株は、「個人その他」に13,442単元及び「単元未満株式の状況」に53株を含めて記載して
          おります。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                               1,010          20.07

     山科 統               東京都世田谷区
                    東京都江東区亀戸1丁目4番2号トーイン
     トーイン共栄会                                           967         19.23
                    ㈱内
                    東京都千代田区大手町1丁目5番5号
     みずほ銀行
                    (東京都中央区晴海1-8-12
     (常任代理人 資産管理サー                                           251         5.00
                    晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
     ビス信託銀行株式会社)
                    タワーZ棟)
     東洋インキSCホールディング
                                                187         3.72
                    東京都中央区京橋2丁目2番1号
     ス㈱
     ㈱バンダイナムコホールディ
                                                182         3.63
                    東京都港区芝5丁目37番8号
     ングス
     三井住友信託銀行㈱
                    東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
     (常任代理人 日本トラス
                                                170         3.38
                    (東京都中央区晴海1-8-11)
     ティ・サービス信託銀行株式
     会社)
                    東京都江東区亀戸1丁目4番2号トーイン
                                                155         3.09
     トーイン従業員持株会
                    ㈱内
                                                127         2.52
     山科 実桜               東京都世田谷区
                                                127         2.52
     山科 進太郎               東京都世田谷区
                                                 92         1.84
     ㈱小森コーポレーション               東京都墨田区吾妻橋3丁目11番1号
                              ―                 3,271          64.99
            計
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                              -            -            -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                         -            -            -
     議決権制限株式(その他)                         -            -            -

     完全議決権株式(自己株式等)                          1,344,200           -            -

                          普通株式
     完全議決権株式(その他)                          5,032,300             50,323         -
                          普通株式
                                 1,000         -            -
     単元未満株式                    普通株式
                               6,377,500           -            -
     発行済株式総数
                              -               50,323         -
     総株主の議決権
      (注)1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
         2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式53株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                            自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                                                   対する所有株式数
     所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                            株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                   の割合(%)
                  千葉県柏市新十余二
                              1,344,200           -    1,344,200            21.08
     トーイン株式会社
                  16番地1
                      -        1,344,200           -    1,344,200            21.08
          計
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                      ―              ―
      当期間における取得自己株式                                      ―              ―

     (注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                              ―        ―       ―        ―

      消却の処分を行った取得自己株式                              ―        ―       ―        ―

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                    ―        ―       ―        ―
      得自己株式
      その他                              ―        ―       ―        ―
      保有自己株式数                          1,344,253            ―   1,344,253            ―

     (注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
         による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主の皆様への利益配分につきましては、経営の重要課題の一つと認識しており、業績、将来の事業展開
       及び財務の健全性等を勘案しつつ、安定的な利益還元を基本方針としております。
        当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回行うことを基本的な方針としております。なお、当社は、
       「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めておりま
       す。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、期末配当を1株当たり12円50銭とし、中間配当5円
       と合わせ、年間配当を1株当たり17円50銭と                     することを決定いたしました              。この結果、当事業年度の配当性向は
       33.3%となりました。
        内部留保資金につきましては、設備投資及び新規事業投資など事業基盤の強化・拡充に活用を図り、企業価値の向
       上に努めてまいります。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額         1株当たり配当額

            決議年月日
                        (千円)           (円)
          2018年10月31日
                           25,166           5.0
           取締役会決議
          2019年6月27日
                           62,915           12.5
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、変化の激しい経営環境のなかにあって、経営理念を実現し持続的成長を可能とするため、経営上の組
         織体制や仕組みを整備し、変化に応じた諸施策をスピーディに実施することで企業価値の向上を図る一方、企業
         の社会的責任を認識し、コンプライアンス及びリスク管理を経営の重要課題として位置付け、内部統制システム
         の整備・確立を推進することで、一層の経営の健全化、効率化及び透明性の向上に取り組んでおります                                               。
        ② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当社は、経営方針等の           重要事項に関する意思決定機関として取締役会、経営監視機関として客観性及び中立性
         を確保する観点から監査役制度を採用しております。                         当社の取締役は7名(うち社外取締役1名)で、毎月1回
         以上開催される取締役会において、法令、定款等に従い経営の重要事項及び会社情報の開示について審議または
         報告を行うとともに、各取締役の職務執行の監督を行い、経営の意思決定の合理化・効率化を図っております。
         また、取締役等を構成員とする経営会議を毎月3回以上開催し、業務上の重要事項について情報の共有化を図
         り、適切かつ迅速な意思決定を行っております。監査役は4名(うち社外監査役2名)で、毎月開催される監査
         役会において、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。
          また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により、各々の機能を強化するとともに意思決定の迅
         速化及び経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、経営会議の構成員であり
         ます。
          企業統治の体制図
                                 18/78














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        ③企業統治に関するその他の事項
        1)  内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
          当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を定め、当該方針に基づいて、以下の通り、そ
         の整備を推進しております。
        a.  取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ・当社は、社会の構成員としての認識に基づき、企業の社会的責任を果たすため、コンプライアンスを経営の
           最重要課題の一つとして位置付け、あらゆる法令及び社会規範等の遵守はもとより、誠実かつ公正で透明性
           の高い企業活動を遂行し、社会から信頼される企業を目指すべく、「コンプライアンス基本方針」、「コン
           プライアンス基本規程」及び「企業行動規範」を制定しております。また、従業員が担当業務においてコン
           プライアンスに基づく行動の是非を判断するために、「コンプライアンス事例集」を発刊し、従業員への指
           導及び啓蒙活動に活用しております。
          ・会社のコンプライアンスを統括・管理する組織としてコンプライアンス委員会を設置・運営し、コンプライ
           アンスに関する体制・仕組みの構築及び充実強化を図っております。
          ・財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制システ
           ムを構築し、その有効性を適切に評価・報告する体制を整備し、運用しております。
        b.  取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          ・取締役の職務執行に係る文書(電磁的記録を含む)を取締役会規則等の社内規程に基づき、検索可能かつ適
           切な方法により10年間保存することとしております。
        c.  損失の危険管理に関する規程その他の体制
          ・当社は、経営理念を実現するため、リスク管理を経営の重要課題の一つとして位置付け、リスクの的確な把
           握と適切なコントロール・未然防止に努めるとともに、リスクが顕在化したときの対策などを含めたリスク
           管理体制の強化に取り組み、経営の健全性の維持及び長期安定的な収益の確保を目指すため、「リスク管理
           方針」、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を制定しております。
          ・損失の危険管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置・運営し、経営に悪影響を及ぼす重大リスク
           の選定及び当該リスクに対する責任部署のリスクマネジメントを管理・監督しております。
        d.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ・取締役等で構成する経営会議において、経営の重要事項の審議、各部門の業務執行状況の把握を行い、迅速
           かつ的確な意思決定と情報の共有化を図っております。
          ・ 経営会議その他の会議において中期計画、年度計画及び予算の進捗状況を確認し、所要の対策を決定してお
           ります   。
        e.  当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
          ・企業集団における業務の適正を確保するために「経営理念」「コンプライアンス基本方針」「リスク管理方
           針」及び「企業行動規範」を当社及び子会社で共有化するとともに、その周知徹底を図っております。
          ・当社の海外事業を統括する取締役及び子会社取締役は、定期的に業務執行状況・経営成績等について当社取
           締役会へ報告するとともに、経営上のリスク発生懸念等の重要事項については事前に報告し協議しておりま
           す。
          ・当社は、毎事業年度ごとの当社及び子会社の経営目標を定め、経営会議で承認しております。
        f.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用
          人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の指示の実効性の確保に関する事項
          ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、速やかに配置することとしておりま
           す。
          ・取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の異動、評価、賃金等については、監査役の同意を得るも
           のとしております。
          ・当該使用人は、監査役の指揮命令を優先して従事するものとしております。
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        g.  当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役(監査役会)に報告するための体制ならびに報告をした者が当該

          報告をしたことを理由に不当な取り扱いを受けないことを確保する体制
          ・当社及び子会社の取締役及び使用人が、定例的に監査役または監査役会に提出すべき議事録、稟議書その他
           の書類を定めております。
          ・当社取締役会に報告された事項を除き、次の事実を認めた当社及び子会社の取締役及び使用人は、直ちにそ
           れを監査役に報告するものとして関連規程に定めております。
           ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
           ・不正行為または法令、定款に違反する重大な行為
           ・重大な事故・災害等の発生
          ・ 上記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、報告を求め
           ることができるものとしております。
          ・ 監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱
           いを行うことを禁止し、その旨を当該報告者に通知することとしております。
        h.  監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又
          は債務の処理に係る方針に関する事項
          ・監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたとき
           は、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務に必要でないと立証できる場合を除き、速やかに当該費用等
           を処理することとしております。
        i.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          ・代表取締役と監査役は、定期的に経営方針、経営の課題、会社を取りまくリスク、監査役の監査環境、監査
           上の重要課題等について意見交換を行い、相互の認識と理解を深めております。
          ・監査役は、経営会議その他重要な会議に出席し、必要な意見を述べることができることとしております。
        2)  責任限定契約の内容の概要

          当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同
         法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
         度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
        3)  取締役の定数

          当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
        4)  取締役の選任及び解任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
        5)  取締役会で決議することができる株主総会決議事項

        a.  自己の株式の取得
           当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規
          定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております                                              。
        b.  中間配当
           当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議
          によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております                                            。
        6)  株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めてお
         ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
         を目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  11 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1976年4月      当社入社
                                1993年6月      取締役
                                2002年6月      常務取締役
                                2006年6月      取締役副社長社長補佐兼購買部・
                                      事業所統括
        代表取締役社長
                  春 公明      1953年3月28日      生  2008年2月      取締役副社長社長補佐兼管理統括              (注)3       22
         CEO兼COO
                                      部門長
                                2009年4月      代表取締役社長兼最高執行責任者
                                2009年4月      TOIN  (THAILAND)     CO.,  LTD.代表
                                      取締役
                                2013年6月      代表取締役社長CEO兼COO(現任)
                                1974年4月      当社入社
                                2002年6月      取締役
                                2006年6月      常務取締役営業部門長
                                2011年6月      専務取締役執行役員パッケージ事
                                      業統括
                                2013年6月      取締役副社長執行役員パッケージ
                                      事業統括兼海外事業本部営業担当
                                      本部長
                                2013年6月      TOIN  (THAILAND)     CO.,  LTD.取締
         取締役
                                      役
        副社長執行役員
                 橋本 善行      1949年6月4日      生  2014年4月      Printing    Solution    Co.,  Ltd.取    (注)3       19
     海外統括兼社長補佐兼パッ
                                      締役(現任)
      ケージ事業戦略推進統括
                                2015年4月      TOIN  (THAILAND)     CO.,  LTD.代表
                                      取締役会長(現任)
                                2015年6月      取締役副社長執行役員海外事業統
                                      括兼パッケージ事業管掌
                                2017年2月      取締役副社長執行役員海外統括兼
                                      社長補佐兼パッケージ事業管掌
                                2019年2月      取締役副社長執行役員海外統括兼
                                      社長補佐兼パッケージ事業戦略推
                                      進統括(現任)
                                1979年4月      当社入社
                                2004年6月      取締役開発事業部門長
                                2006年4月      Printing    Solution    Co.,  Ltd取締
                                      役副社長
                                2008年8月      TOIN  (THAILAND)     CO.,  LTD.代表
                                      取締役社長
                                2009年2月      取締役新規事業統括部門長兼海外
                                      事業本部長
                                2009年6月      常務取締役執行役員新規事業統括
         取締役
                                      部門長兼海外事業本部長
        専務執行役員
                  甫坂 健      1955年10月20日      生
                                2011年3月      常務取締役執行役員機能材事業統              (注)3      15
     生産統括兼技術本部長兼柏工
                                      括
          場長
                                2013年6月      TOIN  (THAILAND)     CO.,  LTD.代表
                                      取締役会長
                                2013年6月      専務取締役執行役員機能材事業統
                                      括兼海外事業本部生産担当本部長
                                2015年6月      取締役専務執行役員機能材事業統
                                      括兼ラベル事業本部長兼技術本部
                                      長兼柏工場長
                                2017年2月      取締役専務執行役員生産統括兼技
                                      術本部長兼柏工場長(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1980年4月      当社入社
                                2006年6月      取締役営業部門室長
                                2007年3月      取締役営業部門副部門長兼営業本
                                      部長
         取締役                      2009年6月      執行役員営業本部長
                                2015年6月      取締役常務執行役員パッケージ事
        専務執行役員         市倉 由幸      1957年12月2日      生                      (注)3       12
      営業統括兼営業本部長                               業統括兼営業本部長
                                2017年2月      取締役常務執行役員営業統括兼営
                                      業本部長
                                2018年2月      取締役専務執行役員営業統括兼営
                                      業本部長(現任)
                                1979年4月      ㈱日本興業銀行入行
                                2002年4月      ㈱みずほ銀行
                                2007年5月      みずほスタッフ㈱専務取締役
                                2008年6月      みずほ情報総研㈱常務執行役員
                                2012年4月      当社社長付部長
                                2013年2月      執行役員経営企画本部長
         取締役
                                2013年6月      常務取締役執行役員経営企画本部
        常務執行役員         坂戸 正朗      1956年11月27日      生                      (注)3       5
                                      長
        経営企画統括
                                2015年4月      TOIN  (THAILAND)     CO.,  LTD.取締
                                      役(現任)
                                2015年4月      Printing    Solution    Co.,  Ltd.取
                                      締役(現任)
                                2015年6月      取締役常務執行役員経営企画統括
                                      (現任)
                                1977年4月      当社入社
                                1996年1月      第三工場長
                                1999年3月      生産計画部長
                                2002年3月      納入計画部門長
                                2002年6月      取締役納入計画部門長
         取締役
                                2004年3月      取締役生産管理部門長
        常務執行役員          森 雄吾      1952年6月14日      生
                                                    (注)3       14
                                2009年6月      執行役員製造管理本部長
        生産管理本部長
                                2010年2月      執行役員製造本部長
                                2011年3月      執行役員生産計画本部長
                                2015年6月      常務執行役員生産管理本部長
                                2017年6月      取締役常務執行役員生産管理本部
                                      長(現任)
                                1970年4月      東洋インキ製造㈱入社
                                2004年6月      同社執行役員
                                2006年6月      同社取締役
         取締役        平田 英敏      1948年3月31日      生  2007年6月      同社常務執行役員              (注)3       -
                                2011年6月      東洋インキSCホールディングス㈱
                                      常勤監査役
                                2015年6月      当社取締役(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1977年4月      当社入社
                                2002年3月      管理部長
                                2004年6月      取締役管理部門長兼総務部長
                                2009年6月      執行役員管理本部長
                                2010年2月      執行役員購買・物流本部長兼物流
                                      管理部長
         監査役
                 埴淵 正伯      1954年1月23日      生
                                                    (注)4       9
                                2011年3月      執行役員管理本部長兼管理部長
         (常勤)
                                2015年2月      執行役員パッケージ製造部門管理
                                      部長
                                2015年6月      監査役(現任)
                                2016年1月      TOIN  VIETNAM   CO.,  LTD.監査役
                                      (現任)
                                1997年11月      税理士資格取得
                                1999年7月      芝税務署長
         監査役        友原 征夫      1941年8月5日      生                      (注)4       31
                                2000年8月      税理士事務所開業
                                2008年6月
                                      当社監査役(現任)
                                1998年4月      東京弁護士会弁護士登録
                                      柳瀬法律事務所(現 丸の内中央
                                      法律事務所)入所
                                1998年5月      ㈱メガハウス非常勤監査役
                                      (現任)
                                2008年6月      ㈱バンダイ社外監査役(現任)
         監査役        山本 昌平      1962年12月31日      生                      (注)4       5
                                2009年6月      当社監査役(現任)
                                2014年6月      ナラサキ産業㈱社外取締役
                                      (現任)
                                2015年4月      丸の内中央法律事務所パートナー
                                      (現任)
                                2015年6月      三信電気㈱社外監査役(現任)
                                1983年3月      ㈱バンダイ入社
                                2001年4月      同社経理部ゼネラルマネージャー
                                2001年6月      当社取締役
                                2005年9月      ㈱バンダイナムコホールディング
         監査役        平澤 勝敏      1949年1月31日      生        ス監査役
                                                    (注)4       10
                                2007年6月      当社取締役退任
                                2010年6月      ㈱バンダイ監査役
                                2013年6月
                                      当社監査役(現任)
                                2014年6月      ㈱バンダイ監査役退任
                                         計                 146
     (注)1 取締役平田英敏は、社外取締役であります。
        2 監査役友原征夫及び山本昌平は、社外監査役であります。
        3 取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
        4 監査役の任期は、埴淵正伯は2019年6月27日、友原征夫は2016年6月29日、山本昌平及び平澤勝敏は2017年6
          月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
        5 当社では、       経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により、各々の機能を強化するとともに意思決定
          の迅速化及び経営効率の向上を図るため                   、執行役員制度を導入しております。
          取締役を兼務している者を除いた執行役員は10名で、営業本部副本部長杉山雄一、社長付高橋太、トーインベ
          トナム社長田島誠二、技術本部品質管理部長伊能敬和、営業本部副本部長赤坂茂敏、経営企画本部長兼経営企
          画部長岡田康宏、営業本部副本部長兼特販部長堀内正、営業本部副本部長兼第六営業部長青木勇人、パッケー
          ジ製造本部長佐野光技、総務本部長兼総務部長宮城明夫であります。
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        ② 社外役員の状況
          当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
        1)  社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係そのほかの利害関係
            社外取締役平田英敏氏は、当社が属する業界の専門知識と東洋インキ製造㈱(現東洋インキ㈱及び現東洋
           インキSCホールディングス㈱)での取締役及び監査役の経験を有しており、その幅広い見識を当社の経営
           に反映していただくことは更なるガバナンス向上に資するものと考え選任いたしました。なお、当社と同社
           の間には、原材料等の仕入取引があります。
            会社と社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事
           項はありません。
            社外監査役友原征夫氏は、税理士としての経験と見識を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・
           監査に十分な役割を果たしています。また、同監査役を、東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取
           引所に届出しております。
            社外監査役山本昌平氏は、弁護士としての経験と見識を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・
           監査に十分な役割を果たしています。
        2)  社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
            社外取締役は、業界の専門知識並びにグローバル企業での経営及び監督の経験を有した外部者としての立
           場で、取締役会への出席等を通じて取締役の経営に対し、有益な助言・提言をいただけるものと考えており
           ます。
            社外監査役は、それぞれ専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締
           役の職務執行状況について監督し、経営監視の実効性を高め、当社の企業統治の向上に十分な役割を果たし
           ております。
        3)  社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
            社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、そ
           の選任にあたっては、一般株主との利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立
           性に関する判断基準等を参考にしております。
        4)  社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
            社外取締役は、上記2)に記載のとおりであります。
            社外監査役については、当社は監査役会を設置しており、監査役4名のうち2名が社外監査役でありま
           す。社外監査役は取締役会への出席等により、それぞれの専門分野の経験及び見識から意見を述べるなど、
           客観的に独立した経営を監視する機能が十分に整備されていると考えております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

         統制部門との関係
          社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に参加し、各取締役の職務執行の監督又は監
         査を行っております。また、代表取締役との定期的な面談等において経営の重要課題等について報告を受けると
         ともに、常勤監査役より経営会議の内容の報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行の監督又は監査を行って
         おります。
          社外監査役は、毎月開催される監査役会において、常勤監査役より内部監査、監査役監査及び会計監査に関す
         る重要な事項について報告を受けております。また、四半期毎に監査役会に出席している会計監査人より、会計
         監査に関する重要な事項について報告を受けております。
                                 24/78







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       (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
           監査役は、監査役会で定める監査の方針や業務の分担等に従い、取締役会その他の重要会議への出席、取締
          役からの聴取や重要な書類の閲覧等により厳正な監査を実施しております。
           会計監査人との連携につきましては、会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行うなど、綿密な連携を
          図り、また、会計監査人の監査に必要に応じて立会い、その結果の報告を受け、監査の方法及び結果の相当性
          を評価しております。
           なお、    常勤監査役埴淵正伯氏は、長年当社の経理部に在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事した
          後、管理部門担当取締役等を歴任し、また、監査役平澤勝敏氏は、長年グローバル企業において企業会計業務
          及び監査業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、                                          監査役友原征夫氏
          は、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
        ② 内部監査の状況

           会社業務全般に係る内部監査部門として、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、専任
          の1名がその任に当たっております。                  内部監査室は、内部統制管理組織であるコンプライアンス委員会及びリ
          スク管理委員会に出席し、その業務の適正性を確認しております。
           会計監査人との連携につきましては、会計監査人と定期的に情報及び意見の交換を行うなど、綿密な連携を
          図っております。
        ③ 会計監査の状況

          a.監査法人の名称
            興亜監査法人
          b.業務を執行した公認会計士
            近田 直裕
            柿原 佳孝
          c.監査業務に係る補助者の構成
           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
          d.監査法人の選定方針と理由
           当社は、監査法人の選定において、監査法人が会計監査人に必要とされている専門性、独立性及び品質管理
          を有しており、監査実施体制に問題が無いことなどを総合的に勘案し選定しております。
           監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会
          計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
           また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
          同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
          れる株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
          e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
           監査役会は、会計監査人の監査に必要に応じて立会い、定期的に情報及び意見の交換を行い、また監査実施
          状況の報告等を受け、監査法人の専門性及び独立性の有無、品質管理体制の問題、監査の有効性と効率性等に
          ついて確認を行っており、興亜監査法人の監査の方法及び結果の相当性を評価し、問題はないと認識しており
          ます。
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        ④ 監査報酬の内容等
         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による
        改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置
        を適用しております。
          a.監査公認会計士等に対する報酬

                       前連結会計年度                       当連結会計年度

         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
                      12,600             -         13,200             -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                      12,600             -         13,200             -

         計
          b.その他重要な報酬の内容

            該当事項はありません。
          c.監査報酬の決定方針
            該当事項はありません。
          d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
            取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
           した理由は、社内関係部署及び会計監査人から必要な書類を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の報酬等
           の額、その他契約内容が適切であるか検証いたしました結果、同意することが相当であると判断したためで
           あります。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
          当社の役員の報酬等は、「固定報酬」、「業績連動報酬」及び「退職慰労金」で構成されております。
          「固定報酬」は、取締役及び監査役に対して月額払いで支給され、取締役は職責、常勤・非常勤及び実績等を
         勘案して取締役会の決議により、監査役は常勤・非常勤別、経歴等を勘案して監査役の協議により各人別に金額
         を決定します。
          「業績連動報酬」は、原則として事業年度の経営成績を評価して、職責、常勤・非常勤別及び実績等を評価・
         勘案して、取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役の協議により各人別に金額を決定し、当事業年度終
         了後に支給します。
          指標については、各年度の目標達成へのインセンティブを目的としており、経営成績を最も反映している指標
         として連結営業利益を設定しており目標達成率で評価しております。
          指標の目標及び実績は、2018年度目標は連結営業利益400百万円、2018年度実績は連結営業利益332百万円であ
         ります。
          「退職慰労金」は、在任期間、職責に基づく係数等による金額の算定方法が規程に定められており、株主総会
         の決議により決定します。
          当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その
         権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議されている報酬限度額の範囲内で役員報酬の体系及び支給額を決
         定しております。
          当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限
         度額は年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内とす
         るものであります。
          当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、固定報酬については株主総会終了後の取
         締役会において、業績連動報酬については4月開催の取締役会において支給額を決定しております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                       対象となる
                    報酬等の総額
                                                       役員の員数
          役員区分
                     (千円)
                                         退職慰労引当
                                                        (人)
                            固定報酬      業績連動報酬              退職慰労金
                                          金繰入
     取締役
                      147,005       112,065       14,000       20,940         -       6
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                       14,149       12,360        800       989        -       2
     (社外監査役を除く。)
                       14,066       12,720        500       846        -       3
     社外役員
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       (5)【株式の保有状況】
     ①   投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である株式投資の区分について、純投資目
      的である投資株式は、当社と継続的な取引関係がなく、また相互保有や支配目的ではない、余資の運用のために配当
      や値上がり益等を得る目的で保有している株式としております。
     ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
          当社は、取引関係を強化するために、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながると判断でき
         るものについて、政策的に株式を保有しております。
          株式の保有の合理性について、個別銘柄ごとに現在の取引内容等の取引状況や将来の収益性等と保有目的が合
         致しているかを確認し、取締役会において定期的に検証を行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      2           2,400

     非上場株式
                      15          2,670,970
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      2           8,126
     非上場株式以外の株式                                持株会による買付け
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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        c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
          特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    139,496         139,496

     ㈱資生堂                             関係強化                      無
                   1,114,154          950,386
                     92,308         92,308

     ㈱バンダイナムコ
                                  関係強化                      有
     ホールディングス
                    479,078         322,616
                     71,955         70,558

                                  関係強化
     森永製菓㈱
                                                        無
                                  持株会の買付けによる増加
                    345,745         330,564
                     34,224         34,224
     アサヒグループホー
                                  関係強化                      無
     ルディングス㈱
                    168,724         193,947
                     23,328         23,328

     ピジョン㈱
                                  関係強化                      無
                    105,559         112,091
                     24,200         12,100

     ヱスビー食品㈱
                                  関係強化                      無
                    100,793         139,876
                     20,839         20,839

     森永乳業㈱
                                  関係強化                      無
                     78,250         90,232
                     22,542         22,176

                                  関係強化
     ㈱ツムラ                                                   無
                                  持株会の買付けによる増加
                     75,854         81,055
                     53,000         53,000

     ㈱小森コーポレー
                                  関係強化                      有
     ション
                     66,356         71,126
                     8,599         8,599

     日本紙パルプ商事㈱
                                  関係強化                      有
                     35,687         36,934
                    155,107         155,107

     ㈱みずほフィナン
                                  関係強化                      有
     シャルグループ
                     26,569         29,687
                     46,980         46,980

     ㈱三菱UFJフィナ
                                  関係強化                      有
     ンシャル・グループ
                     25,839         32,745
                     5,200         5,200

     三井住友トラスト・
                                  関係強化                      有
     ホールディングス㈱
                     20,675         22,396
                     25,533         25,533

     王子ホールディング
                                  関係強化                      有
     ス㈱
                     17,541         17,464
                     6,497         6,497

     ㈱ニコン                             関係強化                      無
                     10,141         12,318
     (注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、現在の取引状況や将来の収益性等を総合的
        に勘案し、検証しております。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、興亜監査法人
       による監査を受けております。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握し、連結財務諸表等に適正に反映できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
       しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       2,239,275              2,787,948
         現金及び預金
                                      ※3 2,713,051             ※3 2,703,370
         受取手形及び売掛金
                                      ※3 1,152,887             ※3 1,212,832
         電子記録債権
                                        451,735              394,889
         商品及び製品
                                        505,453              507,541
         仕掛品
                                        245,286              263,112
         原材料及び貯蔵品
                                        205,971              191,858
         その他
                                        △ 1,000             △ 1,000
         貸倒引当金
                                       7,512,660              8,060,552
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       5,090,433              5,108,835
          建物及び構築物
                                      △ 3,369,087             △ 3,491,493
            減価償却累計額
                                      ※2 1,721,345             ※2 1,617,342
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             13,461,129              13,419,034
                                      △ 10,341,151             △ 10,125,433
            減価償却累計額
                                      ※2 3,119,978             ※2 3,293,601
            機械装置及び運搬具(純額)
                                      ※2 2,319,579             ※2 2,319,579
          土地
                                         45,945              42,016
          リース資産
                                        △ 22,844             △ 26,608
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             23,101              15,407
          建設仮勘定                              101,890              310,155
                                        356,045              365,188
          その他
                                       △ 296,821             △ 306,776
            減価償却累計額
            その他(純額)                             59,223              58,412
                                       7,345,118              7,614,498
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                50,302              32,519
         投資その他の資産
                                      ※1 2,637,686             ※1 2,894,749
          投資有価証券
                                        398,800              492,558
          その他
                                            -           △ 3,050
          貸倒引当金
                                       3,036,486              3,384,258
          投資その他の資産合計
                                       10,431,908              11,031,276
         固定資産合計
                                       17,944,569              19,091,828
       資産合計
                                 31/78







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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※3 1,439,618
                                                      1,333,607
         支払手形及び買掛金
                                      ※3 1,708,575             ※3 1,678,949
         電子記録債務
                                        350,000              350,000
         短期借入金
                                       ※2 750,000             ※2 849,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         8,480              8,378
         リース債務
                                        165,822               67,471
         未払法人税等
                                         70,327              57,078
         未払消費税等
                                        119,000              124,000
         賞与引当金
                                       ※3 862,999            ※3 1,061,150
         その他
                                       5,474,824              5,529,635
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2 2,239,000             ※2 2,990,000
         長期借入金
                                         17,102               8,696
         リース債務
                                        602,829              658,783
         繰延税金負債
         退職給付に係る負債                                225,334              330,394
                                        164,847              187,624
         役員退職慰労引当金
                                         29,134              16,147
         その他
                                       3,278,248              4,191,645
         固定負債合計
                                       8,753,072              9,721,280
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,244,500              2,244,500
         資本金
                                       2,901,824              2,901,824
         資本剰余金
                                       3,502,967              3,677,069
         利益剰余金
                                       △ 711,990             △ 711,990
         自己株式
                                       7,937,301              8,111,404
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       1,184,221              1,336,486
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 1,335              △ 796
         繰延ヘッジ損益
                                        120,399               71,389
         為替換算調整勘定
                                        △ 97,605             △ 197,435
         退職給付に係る調整累計額
                                       1,205,680              1,209,644
         その他の包括利益累計額合計
                                         48,515              49,499
       非支配株主持分
                                       9,191,497              9,370,547
       純資産合計
                                       17,944,569              19,091,828
      負債純資産合計
                                 32/78







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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       12,161,150              12,379,223
      売上高
                                      ※1 9,908,960            ※1 10,117,280
      売上原価
                                       2,252,190              2,261,943
      売上総利益
                                    ※2 , ※3 1,845,940           ※2 , ※3 1,929,632
      販売費及び一般管理費
                                        406,250              332,310
      営業利益
      営業外収益
                                         1,653              2,524
       受取利息
                                         27,761              36,612
       受取配当金
                                         57,809              50,945
       持分法による投資利益
                                         6,574              6,734
       その他
                                         93,798              96,816
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         51,815              50,320
       支払利息
                                         18,693              22,231
       為替差損
                                         1,378               315
       その他
                                         71,886              72,867
       営業外費用合計
                                        428,162              356,259
      経常利益
      特別利益
                                        ※4 8,644            ※4 28,771
       固定資産売却益
                                         6,530                -
       補助金収入
                                            -            5,345
       受取保険金
                                         15,174              34,117
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※5 21,531
                                                          -
       固定資産売却損
                                        ※6 22,170             ※6 1,987
       固定資産除却損
                                            -             740
       投資有価証券評価損
                                         5,747                -
       解約違約金
                                            -            3,050
       貸倒引当金繰入額
                                         6,517                -
       その他
                                         55,967               5,777
       特別損失合計
                                        387,369              384,599
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   171,365              128,467
                                         3,848             △ 7,857
      法人税等調整額
                                        175,214              120,609
      法人税等合計
                                        212,154              263,989
      当期純利益
                                         5,168              1,805
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                        206,985              262,184
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 33/78







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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        212,154              263,989
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        484,743              152,264
       その他有価証券評価差額金
                                           816              539
       繰延ヘッジ損益
                                        △ 27,276             △ 47,399
       為替換算調整勘定
                                         23,569             △ 99,830
       退職給付に係る調整額
                                         8,822             △ 2,173
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        ※ 490,674               ※ 3,401
       その他の包括利益合計
                                        702,829              267,391
      包括利益
      (内訳)
                                        695,016              266,148
       親会社株主に係る包括利益
                                         7,813              1,243
       非支配株主に係る包括利益
                                 34/78















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                    2,244,500         2,901,824         3,371,453         △ 603,179        7,914,598
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 65,240                 △ 65,240
      親会社株主に帰属する
                                       206,985                  206,985
      当期純利益
      自己株式の取得                                         △ 108,810        △ 108,810
      持分法の適用範囲の変
                                      △ 10,231                 △ 10,231
      動
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -       131,513        △ 108,810          22,703
     当期末残高               2,244,500         2,901,824         3,502,967         △ 711,990        7,937,301
                       その他の包括利益累計額

                                         非支配株主
                その他有価               退職給付に     その他の包          純資産合計
                     繰延ヘッジ     為替換算調               持分
                証券評価差               係る調整累     括利益累計
                     損益     整勘定
                額金               計額     額合計
     当期首残高           699,478     △ 2,151    124,158    △ 121,174     700,310     40,945    8,655,855
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △ 65,240
      親会社株主に帰属する
                                               206,985
      当期純利益
      自己株式の取得                                        △ 108,810
      持分法の適用範囲の変
                                              △ 10,231
      動
      株主資本以外の項目の
                 484,743       816   △ 3,758     23,569     505,369      7,569    512,938
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計           484,743       816   △ 3,758     23,569     505,369      7,569    535,642
     当期末残高
                1,184,221      △ 1,335    120,399     △ 97,605    1,205,680      48,515    9,191,497
                                 35/78








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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               2,244,500         2,901,824         3,502,967         △ 711,990        7,937,301
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 88,081                 △ 88,081
      親会社株主に帰属する
                                       262,184                  262,184
      当期純利益
      自己株式の取得
                                                            -
      持分法の適用範囲の変
                                                            -
      動
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                       -         -       174,102            -      174,102
     当期末残高               2,244,500         2,901,824         3,677,069         △ 711,990        8,111,404
                       その他の包括利益累計額

                                         非支配株主
                その他有価               退職給付に     その他の包          純資産合計
                     繰延ヘッジ     為替換算調               持分
                証券評価差               係る調整累     括利益累計
                     損益     整勘定
                額金               計額     額合計
     当期首残高           1,184,221      △ 1,335    120,399     △ 97,605    1,205,680      48,515    9,191,497
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △ 88,081
      親会社株主に帰属する
                                               262,184
      当期純利益
      自己株式の取得                                           -
      持分法の適用範囲の変
                                                 -
      動
      株主資本以外の項目の
                 152,264       539   △ 49,010    △ 99,830     3,963      984    4,948
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計           152,264       539   △ 49,010    △ 99,830     3,963      984   179,050
     当期末残高           1,336,486       △ 796    71,389    △ 197,435    1,209,644      49,499    9,370,547
                                 36/78








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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        387,369              384,599
       税金等調整前当期純利益
                                        744,773              826,138
       減価償却費
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  22,497              22,776
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 25,959              105,059
                                        △ 29,414             △ 39,137
       受取利息及び受取配当金
                                         51,815              50,320
       支払利息
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 311,352              △ 71,411
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 271,986               31,456
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 349,172             △ 132,131
                                        238,396             △ 103,908
       その他
                                       1,155,312              1,073,763
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  39,955              53,974
                                        △ 51,424             △ 51,970
       利息の支払額
                                        △ 92,953             △ 222,901
       法人税等の支払額
                                        △ 27,236               4,982
       その他
                                       1,023,652               857,847
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 920,452             △ 934,355
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 7,977             △ 8,126
       投資有価証券の取得による支出
                                         5,000              15,000
       保険積立金の解約による収入
                                        △ 8,580            △ 109,488
       長期前払費用の取得による支出
                                         4,075              6,277
       その他
                                       △ 927,934            △ 1,030,691
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 35,162             △ 35,414
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                        600,000             1,600,000
       長期借入れによる収入
                                       △ 651,000             △ 750,000
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 108,810                 -
       自己株式の取得による支出
                                        △ 65,231             △ 87,634
       配当金の支払額
                                         △ 244             △ 258
       その他
                                       △ 260,449              726,692
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           239            △ 5,159
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 164,491              548,688
                                       2,395,375              2,230,883
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 2,230,883              ※ 2,779,571
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 37/78








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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

          1.連結の範囲に関する事項
            連結子会社の数          2 社
             主要な連結子会社の名称
              TOIN   (THAILAND)      CO.,   LTD.
              TOIN   VIETNAM    CO.,   LTD.
          2.持分法の適用に関する事項

           (1)持分法適用の関連会社の数                 1 社
             主要な会社名
              Printing     Solution     Co.,   Ltd.
           (2)   持分法適用会社のPrinting             Solution     Co.,   Ltd.の決算日は12月31日であり、同決算日現在の財務諸表
              を使用しております。
          3.連結子会社の事業年度等に関する事項

            連結子会社のTOIN          (THAILAND)      CO.,   LTD.及びTOIN       VIETNAM    CO.,   LTD.の決算日は12月31日であります。
            連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から
           連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
          4.会計方針に関する事項

           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
            ①その他有価証券
             時価のあるもの
              連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
             は総平均法により算定しております。)
             時価のないもの
              総平均法による原価法
            ②デリバティブ
              時価法
            ③たな卸資産
             商品、製品、仕掛品
              当社及び     TOIN   (THAILAND)      CO.,   LTD.は、先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下
             に基づく簿価切下げの方法により算定)
              TOIN    VIETNAM    CO.,   LTD.は、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
             下げの方法により算定)
             原材料、貯蔵品
              総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
                                 38/78






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           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
            ①有形固定資産(リース資産を除く)
              当社は定率法、連結子会社は定額法
               ただし、柏第三工場、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月
              1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
               なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
               建物及び構築物    8~38年
               機械装置及び運搬具  4~10年
            ②無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法
               なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によってお
              ります。
            ③リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
           (3)重要な引当金の計上基準
            ①貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
            ②賞与引当金
             従業員賞与の支給に充てるため支給見込額に基づき計上しております。
            ③ 役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規による必要額を計上しております。
           (4)退職給付に係る会計処理の方法
            ① 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては、給付算定式基準によっております。
            ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
            により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
           (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
             外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
            ております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相
            場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めてお
            ります。
           (6)重要なヘッジ会計の方法
            ① ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理によっております。
            ②ヘッジ手段とヘッジ対象
             ヘッジ手段・・デリバティブ取引(金利スワップ取引)
             ヘッジ対象・・借入金の金利
            ③ヘッジ方針
             変動金利を固定金利に変換する目的で利用しております。
            ④ヘッジの有効性評価の方法
             ヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められることを
            定期的に確認しております。
           (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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         (未適用の会計基準等)
           ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
           ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
            計基準委員会)
           (1)概要

             国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包
            括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第
            15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度
            から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基
            準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたも
            のです。
             企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15
            号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を
            取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実
            務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するこ
            ととされております。
           (2)適用予定日

             2022年3月期の期首から適用します。
           (3)当該会計基準等の適用による影響

             「収益認識に関する会計基準」               等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
            中であります。
         (表示方法の変更)

         (連結キャッシュ・フロー計算書)
            前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期前払
           費用の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしまし
           た。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
            この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ
           ロー」の「その他」に表示していた△4,505千円は、「長期前払費用の取得による支出」△8,580千円、「そ
           の他」4,075千円として組み替えております。
         (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

            「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
           会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区
           分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変
           更しております。
            この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が56,481千円減
           少し、「投資その他の資産」の「その他」が282千円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金
           負債」が56,199千円減少しております。
            なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が
           56,199千円減少しております。
            また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
           係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
           ております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7
           項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)                               191,103千円                  221,379千円
          ※2 担保資産及び担保付債務

             担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物及び構築物                              1,063,884千円                  1,024,474千円
     機械装置及び運搬具                              1,174,383                  1,559,484
     土地                              1,825,673                  1,825,673
               計                     4,063,941                  4,409,632
             担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                               750,000千円                  849,000千円
     長期借入金                              2,239,000                  2,990,000
               計                     2,989,000                  3,839,000
      上記の担保資産及び担保付債務は、全て工場財団抵当並びに当該債務であります。

          ※3 期末日満期手形

             期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、期末日が金融機関の休日でし
            たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形、電子記録債権及び電子記
            録債務の金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      受取手形                              105,495千円                 100,242千円
      電子記録債権                              24,605                 52,879
      支払手形                                291                  ―
      電子記録債務                              20,005                 26,271
      流動負債その他(設備関係支払手形及び設
                                   315,492                 224,866
      備関係電子記録債務)
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         (連結損益計算書関係)
          ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま
            れております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                          131,486    千円                        129,918    千円
          ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     給与賞与                               610,505    千円              653,728    千円
                                     407,111                  415,338
     荷造運送費
                                     33,522                  35,302
     賞与引当金繰入額
                                     22,497                  22,776
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     27,546                  28,695
     退職給付費用
          ※3 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                           59,187   千円                         66,721   千円
          ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                8,644千円                 28,771千円
          ※5 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                21,531千円                    ―
          ※6 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                                   ―               1,313千円
     機械装置及び運搬具                                20,447                   548
     その他                                1,722                   125
               計                       22,170                  1,987
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         (連結包括利益計算書関係)
          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                              698,479千円                  219,401千円
      組替調整額                                △1                  -
       税効果調整前
                                     698,477                  219,401
       税効果額                            △213,734                  △67,136
       その他有価証券評価差額金
                                     484,743                  152,264
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                               △572                  △571
      組替調整額                               1,748                  1,348
       税効果調整前
                                      1,175                   777
       税効果額                              △359                  △237
       繰延ヘッジ損益
                                       816                  539
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                              △27,276                  △47,399
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                               1,190               △122,091
      組替調整額                               22,378                  22,260
       税効果調整前
                                     23,569                 △99,830
       税効果額                                -                  -
       退職給付に係る調整額
                                     23,569                 △99,830
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                               8,822                 △2,173
     その他包括利益合計
                                     490,674                   3,401
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                    株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式

      普通株式                 6,377,500              ―          ―      6,377,500

           合計             6,377,500              ―          ―      6,377,500

     自己株式

      普通株式 (注)                 1,158,252           186,001             ―      1,344,253

           合計             1,158,252           186,001             ―      1,344,253

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加186,001株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加186,000株、単元
        未満株式の買取りによる増加1株であります。
          2.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
       (決議)
                株式の種類                             基準日        効力発生日
                          (千円)          (円)
     2017年6月29日
                 普通株式            39,144          7.50    2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
     2017年10月31日
                 普通株式            26,096          5.00    2017年9月30日         2017年12月5日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
       (決議)
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
                      (千円)             当額(円)
     2018年6月28日
               普通株式         62,915    利益剰余金           12.50    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当連結会計年度期首          当連結会計年度増加          当連結会計年度減少          当連結会計年度末株
                    株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          式数(株)
     発行済株式

      普通株式                 6,377,500              ―          ―      6,377,500

           合計             6,377,500              ―          ―      6,377,500

     自己株式

      普通株式                 1,344,253              ―          ―      1,344,253

           合計             1,344,253              ―          ―      1,344,253

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     2.配当に関する事項
           (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
       (決議)         株式の種類                             基準日        効力発生日
                          (千円)          (円)
     2018年6月28日
                 普通株式            62,915          12.50    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
     2018年10月31日
                 普通株式            25,166          5.00    2018年9月30日         2018年12月4日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり配
       (決議)
               株式の種類              配当の原資                 基準日        効力発生日
                      (千円)             当額(円)
     2019年6月27日
               普通株式         62,915    利益剰余金           12.50    2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                                  2,239,275千円              2,787,948千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                   △8,391              △8,376
     現金及び現金同等物                                  2,230,883              2,779,571
         (リース取引関係)

          (借主側)
           ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             有形固定資産
              事務機器(工具、器具及び備品)及び企業バス等の車両(機械装置及び運搬具)であります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。余資は
            主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するた
            めに利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク

             営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
            た、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
             投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
            ます。
             営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であ
            ります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
             借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、弁済日は最長で決算日後6年であり
            ます。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取
            引)を利用してヘッジしております。
             デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取
            引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方
            法等については、前述の「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事
            項(6)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照ください。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社は、営業債権については、与信管理ルールに従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
            し、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減
            を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
             デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
            ほとんどないと認識しております。
            ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             当社は、外貨建ての営業債権債務について、同じ外貨建ての債権債務のリスクは相殺され、その相殺の
            範囲を超える金額は少額であるため、リスクは僅少であると認識しております。また、借入金に係る支払
            金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
             投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
             当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性
            の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っておりま
            す。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等につ
            いては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(2018年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           2,239,275           2,239,275               ―
     (2)受取手形及び売掛金                           2,713,051           2,713,051               ―
     (3)電子記録債権                           1,152,887           1,152,887               ―
     (4)投資有価証券                           2,443,442           2,443,442               ―
              資産計                  8,548,657           8,548,657               ―
     (1)支払手形及び買掛金                           1,439,618           1,439,618               ―
     (2)電子記録債務                           1,708,575           1,708,575               ―
     (3)短期借入金                            350,000           350,000              ―
     (4)長期借入金(1年内返済予定を含む)                           2,989,000           2,994,474             5,474
              負債計                  6,487,193           6,492,668             5,474
     デリバティブ取引(※)                            (1,924)           (1,924)              ―
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は(   )で示しております。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           2,787,948           2,787,948               ―
     (2)受取手形及び売掛金                           2,703,370           2,703,370               ―
     (3)電子記録債権                           1,212,832           1,212,832               ―
     (4)投資有価証券                           2,670,970           2,670,970               ―
              資産計                  9,375,122           9,375,122               ―
     (1)支払手形及び買掛金                           1,333,607           1,333,607               ―
     (2)電子記録債務                           1,678,949           1,678,949               ―
     (3)短期借入金                            350,000           350,000              ―
     (4)長期借入金(1年内返済予定を含む)                           3,839,000           3,845,166             6,166
              負債計                  7,201,557           7,207,723             6,166
     デリバティブ取引(※)                            (1,147)           (1,147)              ―
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は(   )で示しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
          (1)   現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (4)   投資有価証券
            これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
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         負 債
          (1)   支払手形及び買掛金、(2)            電子記録債務、(3)         短期借入金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
           ます。
          (4)   長期借入金(1年内返済予定を含む)
            長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現
           在価値により算定しております。なお、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、ま
           た、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
           ため、当該帳簿価額によっております。
         デリバティブ取引

          注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     投資有価証券

       非上場株式                                194,243                   223,779
      これらについては、          市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めており
     ません。
         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      2,239,275             ―         ―         ―

     受取手形及び売掛金                      2,713,051             ―         ―         ―
     電子記録債権                      1,152,887             ―         ―         ―
             合計              6,105,214             ―         ―         ―

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      2,787,948             ―         ―         ―

     受取手形及び売掛金                      2,703,370             ―         ―         ―
     電子記録債権                      1,212,832             ―         ―         ―
             合計              6,704,152             ―         ―         ―

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         4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金               750,000       719,000       630,000       505,000       270,000       115,000

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金               849,000       950,000       825,000       590,000       397,500       227,500

         (有価証券関係)

          1.その他有価証券
            前連結会計年度(2018年3月31日)
                              連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
                  (1)株式                 2,421,046           711,318         1,709,728
                  (2)債券                     ―          ―          ―
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他                     ―          ―          ―
                      小計            2,421,046           711,318         1,709,728

                  (1)株式                  22,396          25,753          △3,356

                  (2)債券                     ―          ―          ―
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)その他                     ―          ―          ―
                      小計              22,396          25,753          △3,356

                合計                   2,443,442           737,071         1,706,371

       (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,140千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                              連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                              額(千円)
                  (1)株式                 2,650,295           719,444         1,930,851
                  (2)債券                     ―          ―          ―
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他                     ―          ―          ―
                      小計            2,650,295           719,444         1,930,851

                  (1)株式                  20,675          25,753          △5,077

                  (2)債券                     ―          ―          ―
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)その他                     ―          ―          ―
                      小計              20,675          25,753          △5,077

                合計                   2,670,970           745,197         1,925,773

       (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額2,400千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
          て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          2.  減損処理を行った有価証券

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            当連結会計年度において、有価証券について740千円(非上場株式740千円)減損処理を行っております。
            なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復
           可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
         (デリバティブ取引関係)

          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
          2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

           金利関連
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                                      契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
                 金利スワップ取引

     原則的処理方法
                                        90,000        66,000        △1,924
                  変動受取・固定支払          長期借入金
                                        90,000        66,000        △1,924
                   合計
      (注)   時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                                      契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
                 金利スワップ取引

     原則的処理方法
                                        66,000        42,000        △1,147
                  変動受取・固定支払          長期借入金
                                        66,000        42,000        △1,147

                   合計
      (注)   時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は、確定給付年金制度を設けております。
            また、確定給付年金制度の対象外である執行役員については、退職一時金制度を設けております。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      退職給付債務の期首残高                                1,159,741千円                1,187,681千円
       勤務費用                                78,143                81,673
       利息費用                                 5,840                5,978
       数理計算上の差異の発生額                                 3,572               87,358
       退職給付の支払額                               △59,616                △41,160
      退職給付債務の期末残高                                1,187,681                1,321,532
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      年金資産の期首残高                                 908,448千円                962,347千円
       期待運用収益                                27,253                28,870
                                                      △34,732
       数理計算上の差異の発生額                                 4,763
       事業主からの拠出額                                74,557                75,812
       退職給付の支払額                               △52,675                △41,160
      年金資産の期末残高                                 962,347                991,137
           (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      積立型制度の退職給付債務                                1,172,196千円                1,297,404千円
      年金資産                                △962,347                △991,137
                                       209,848                306,266
      非積立型制度の退職給付債務                                  15,485                24,127
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 225,334                330,394
      退職給付に係る負債                                 225,334                330,394

      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 225,334                330,394
           (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      勤務費用                                  78,143千円                81,673千円
      利息費用                                  5,840                5,978
      期待運用収益                                △27,253                △28,870
      数理計算上の差異の費用処理額                                  22,378                22,260
      確定給付制度に係る退職給付費用                                  79,109                81,042
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           (5)退職給付に係る調整額
            退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      数理計算上の差異                                  23,569千円               △99,830千円
           (6)退職給付に係る調整累計額

            退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      未認識数理計算上の差異                                △97,605千円               △197,435千円
           (7)年金資産に関する事項

            ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      債券                                     39%                38%
      株式                                     29                29
      オルタナティブ                                     29                24
      その他                                     3                9
        合 計                                  100                100
      (注) オルタナティブは、主にヘッジファンドへの投資であります。
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

            主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      割引率                                    0.51%                0.51%
                                                         3.00%
      期待運用収益率                                    3.00%
      予想昇給率                                    1.88%                1.95%
         (ストック・オプション等関係)

          該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            繰越欠損金(注)                             67,182千円              69,840千円
            貸倒引当金                               306             1,239
            賞与引当金                             36,414              37,944
            役員退職慰労引当金                             50,443              57,413
                                         39,085              40,685
            退職給付に係る負債
            会員権評価損                             36,938              36,938
                                         51,667              43,492
            その他
           繰延税金資産小計                              282,036              287,552
            税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                               -           △69,840
                                           -          △151,848
            将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
           評価性引当額小計                             △224,966              △221,689
           繰延税金資産合計
                                         57,070              65,863
           繰延税金負債
            固定資産圧縮積立金                            △119,364              △116,429
            その他有価証券評価差額金                            △522,149              △589,286
                                        △18,103              △18,619
            その他
           繰延税金負債合計                             △659,617              △724,335
           繰延税金負債の純額                             △602,547              △658,472
          (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
            当連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超      2年超      3年超      4年超
                     1年以内                              5年超      合計
                          2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                     (千円)                             (千円)      (千円)
                          (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
            税務上の繰越欠
                       2,950     25,500      18,092      14,908      8,388       -    69,840
            損金(※)
            評価性引当額         △2,950     △25,500      △18,092      △14,908      △8,388        -   △69,840
            繰延税金資産            -      -      -      -      -      -      -
           (※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
                                          30.9%              30.6%
           法定実効税率
           (調整)
                                           5.6              4.3
            交際費等永久に損金に算入されない項目
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △1.4              △1.9
            住民税均等割                               3.4              3.4
            評価性引当額                               9.5              0.7
            税額控除                              △2.9              △4.9
            連結子会社の税率差異                               1.3              0.7
            子会社の留保利益金                               2.4              1.1
                                          △3.6              △2.6
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                               45.2              31.4
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         (企業結合等関係)
          該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

           イ 当該資産除去債務の概要
             当社は、本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債
            務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産
            賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事
            業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
           ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

            この見積にあたり、使用見込期間は入居から25年間としております。
           ハ 敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の増減

                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日            (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)            至 2019年3月31日)
              期首残高                            1,729千円            1,501千円
              当事業年度の負担に属する償却による減少額                            △228            △228
              期末残高                            1,501            1,273
         (賃貸等不動産関係)

          該当事項はありません。
         (公共施設等運営事業関係)

          該当事項はありません。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
            経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
            す。
             当社は、製品の区分別のセグメントから構成されており、「包装資材事業」、「精密塗工事業」の2つ
            を報告セグメントとしております。
             「包装資材事業」は、紙器、樹脂パッケージ、ラベル、説明書等を製造販売しております。「精密塗工
            事業」は、電子部材・記録媒体・建材等の精密塗工製品の製造を受託しております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と同一であります。
             報告セグメントの利益又は損失は、営業損益ベースの数値であります。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                       連結財務諸
                      報告セグメント
                                     その他             調整額
                                                       表計上額
                                            合計
                                     (注)1             (注)2
                                                       (注)3
                  包装資材      精密塗工        計
     売上高

                 10,713,847        796,510     11,510,357        650,792     12,161,150           -  12,161,150
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                      -      -      -      -      -      -      -
      売上高又は振替高
                 10,713,847        796,510     11,510,357        650,792     12,161,150           -  12,161,150

          計
                   782,826      195,551      978,378      110,742     1,089,120      △ 682,870      406,250

     セグメント利益
                 11,106,217        440,450     11,546,667        751,804     12,298,472       5,646,096      17,944,569
     セグメント資産
     その他の項目

                   649,044       51,188      700,232       21,682      721,915       22,858      744,773
      減価償却費
      有形固定資産及び無
                   640,969      138,790      779,759       41,147      820,907       2,688     823,595
      形固定資産の増加額
      (注)   1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品・化粧品・医薬部外品等の
          加工・セットを受託するほか、販促品等の商品を販売しております。
         2.     調整額は以下の通りであります。
         (1)セグメント利益の調整額△682,870千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります                                                 。
           全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
         (2)セグメント資産の調整額5,646,096千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります                                                 。
           全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資
           産であります。
         (3)減価償却費の調整額22,858千円は、各報告セグメントに配分していない減価償却費であります。
         (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,688千円は、各報告セグメントに配分していない全社資
           産の設備投資額であります。
         3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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             当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                       連結財務諸
                      報告セグメント
                                     その他             調整額
                                                       表計上額
                                            合計
                                     (注)1             (注)2
                                                       (注)3
                  包装資材      精密塗工        計
     売上高

                 10,976,659        790,692     11,767,352        611,871     12,379,223           -  12,379,223
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部
                      -      -      -      -      -      -      -
      売上高又は振替高
                 10,976,659        790,692     11,767,352        611,871     12,379,223           -  12,379,223

          計
                   744,985      158,339      903,325      126,759     1,030,084      △ 697,774      332,310

     セグメント利益
                 11,406,212        419,744     11,825,957        774,196     12,600,153       6,491,674      19,091,828
     セグメント資産
     その他の項目

                   711,911       68,529      780,440       23,009      803,450       22,688      826,138
      減価償却費
      有形固定資産及び無
                  1,072,048        47,310     1,119,358        4,840    1,124,198        11,478     1,135,676
      形固定資産の増加額
      (注)   1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品・化粧品・医薬部外品等の
          加工・セットを受託するほか、販促品等の商品を販売しております。
         2.     調整額は以下の通りであります。
         (1)セグメント利益の調整額△697,774千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります                                                 。
           全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
         (2)セグメント資産の調整額6,491,674千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります                                                 。
           全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資
           産であります。
         (3)減価償却費の調整額22,688千円は、各報告セグメントに配分していない減価償却費であります。
         (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額11,478千円は、各報告セグメントに配分していない全社資
           産の設備投資額であります。
         3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                      包装資材          精密塗工           その他           合計

     外部顧客への売上高                  10,713,847            796,510          650,792         12,161,150

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
            (2)有形固定資産

                               (単位:千円)
               日本       東南アジア          合計

                6,235,479        1,109,639        7,345,118

           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高が、いずれも連結損益計算書の売上高の10%未満のため、記載を省略しておりま
            す。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                      包装資材          精密塗工           その他           合計

     外部顧客への売上高                  10,976,659            790,692          611,871         12,379,223

           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
             す。
            (2)有形固定資産

                               (単位:千円)
               日本       東南アジア          合計

                6,674,222         940,276       7,614,498

           3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
          顧客の名称又は氏名                     売上高               関連するセグメント名
      株式会社資生堂                               1,288,095      包装資材事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          1.関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
            連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                     資本金又          議決権等の所
          会社等の名                事業の内容            関連当事者     取引の内     取引金額         期末残高
                     は出資金          有(被所有)
       種類          所在地                                    科目
          称又は氏名                又は職業            との関係     容     (千円)         (千円)
                     (千円)          割合(%)
                                (被所有)
      主要株主                                自己株式の     自己株式
          山科実桜       -     -     -                    54,405     -    -
      の近親者                          直接     2.5   取得     の取得
                                (被所有)

      主要株主                                自己株式の     自己株式
          山科進太郎
                 -     -     -                    54,405     -    -
      の近親者                                取得     の取得
                                直接     2.5
       (注)1.議決権等の所有(被所有)割合は、自己株式取得後のものであります。
          2.取引条件及び取引条件の決定方針等
              取得方法は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取得価格
              は2017年11月20日の終値によるものであります。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

             該当事項はありません。
          2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

           (1)親会社情報
             該当事項はございません。
           (2)重要な関連会社の要約財務情報

             重要な関連会社は        Printing     Solution     Co.,   Ltd.  であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
                               (単位:千円)
                     Printing     Solution     Co.,   Ltd.
                   前連結会計年度           当連結会計年度

      流動資産合計                 953,792           972,004
      固定資産合計                1,262,403           1,453,939
      流動負債合計                1,370,123           1,361,249

      固定負債合計                 171,652           277,247
      純資産合計                 674,419           787,446

      売上高                2,911,710           2,869,563

      税引前当期純利益                 241,090           212,487
      当期純利益                 193,044           169,950
                                 58/78







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         (開示対象特別目的会社関係)
          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産                                1,816.52円                1,851.90円

     1株当たり当期純利益                                 40.15円                52.09円

      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益               (千円)                206,985                262,184

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                      206,985                262,184
      益(千円)
      期中平均株式数(株)                              5,155,181                5,033,247
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首残高       当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                (千円)       (千円)       (%)
     短期借入金                            350,000       350,000      1.475        -
     1年以内に返済予定の長期借入金                            750,000       849,000      1.350        -
     1年以内に返済予定のリース債務                             8,480       8,378     1.898        -
                                                   2020年4月1日~
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                           2,239,000       2,990,000       1.137
                                                   2025年3月31日
                                                   2020年4月1日~
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                             17,102        8,696     1.329
                                                   2021年9月30日
     その他有利子負債
      リース未払金(1年以内)                             28,812       12,209      2.479    2019年4月1日~
      リース未払金(1年超)                             12,209         -     -   2019年8月30日
                 合計                3,405,604       4,218,284         -      -
      (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.その他有利子負債「リース未払金(1年以内)」、「リース未払金(1年超)」は、連結貸借対照表ではそ
           れぞれ流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金               950,000           825,000           590,000           397,500
                      7,499           1,196
     リース債務                                         -           -
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
                        3,104,152          6,224,110
     売上高(千円)                                        9,434,439          12,379,223
     税金等調整前四半期(当期)純
                         112,258          293,191          443,792          384,599
     利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                          84,342          191,333
                                              310,355          262,184
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利
                          16.76          38.01          61.66          52.09
     益(円)
     (会計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失(△)                     16.76          21.26          23.65          △9.57
     (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,968,142              2,432,804
         現金及び預金
                                       ※3 546,058             ※3 520,532
         受取手形
                                      ※3 1,152,887             ※3 1,212,832
         電子記録債権
                                      ※2 2,069,815             ※2 2,051,448
         売掛金
                                        428,539              371,405
         商品及び製品
                                        496,686              491,540
         仕掛品
                                        166,094              180,510
         原材料及び貯蔵品
                                         55,767              66,816
         前払費用
                                       ※2 200,419             ※2 267,358
         その他
                                        △ 1,000             △ 1,000
         貸倒引当金
                                       7,083,411              7,594,248
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 1,270,166             ※1 1,217,426
          建物
                                         30,706              26,846
          構築物
                                      ※1 2,443,091             ※1 2,731,477
          機械及び装置
                                         6,612              9,081
          車両運搬具
                                         43,855              46,878
          工具、器具及び備品
                                      ※1 2,319,579             ※1 2,319,579
          土地
                                         19,576              12,777
          リース資産
                                        101,890              310,155
          建設仮勘定
                                       6,235,479              6,674,222
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           57               9
          商標権
                                         42,300              27,630
          ソフトウエア
                                         3,524              3,524
          電話加入権
                                         45,881              31,164
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       2,446,582              2,673,370
          投資有価証券
                                        166,845              166,845
          関係会社株式
                                       1,116,710              1,116,710
          関係会社出資金
                                        482,500              432,500
          関係会社長期貸付金
                                         4,933              88,416
          長期前払費用
                                        311,294              322,686
          その他
                                            -           △ 3,050
          貸倒引当金
                                       4,528,866              4,797,479
          投資その他の資産合計
                                       10,810,227              11,502,866
         固定資産合計
                                       17,893,638              19,097,114
       資産合計
                                 61/78






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※3 609,194
                                                       581,451
         支払手形
                                      ※3 1,708,575             ※3 1,678,949
         電子記録債務
                                       ※2 763,260             ※2 692,114
         買掛金
                                        350,000              350,000
         短期借入金
                                       ※1 750,000             ※1 849,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         7,478              7,334
         リース債務
                                       ※2 361,156             ※2 215,506
         未払金
                                        235,516              229,621
         未払費用
                                        162,955               65,901
         未払法人税等
                                         70,327              57,078
         未払消費税等
                                         80,993              77,425
         預り金
                                        119,000              124,000
         賞与引当金
                                       ※3 172,865             ※3 523,277
         その他
                                       5,391,323              5,451,663
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※1 2,239,000             ※1 2,990,000
         長期借入金
                                         14,756               7,421
         リース債務
                                        585,970              641,507
         繰延税金負債
                                        127,728              132,958
         退職給付引当金
                                        164,847              187,624
         役員退職慰労引当金
                                         29,134              16,147
         その他
                                       3,161,437              3,975,659
         固定負債合計
                                       8,552,761              9,427,322
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,244,500              2,244,500
         資本金
         資本剰余金
                                       2,901,800              2,901,800
          資本準備金
                                           24              24
          その他資本剰余金
                                       2,901,824              2,901,824
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        369,000              369,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        270,715              264,058
            固定資産圧縮積立金
                                       2,400,000              2,400,000
            別途積立金
                                        683,940              866,708
            繰越利益剰余金
                                       3,723,656              3,899,767
          利益剰余金合計
                                       △ 711,990             △ 711,990
         自己株式
                                       8,157,990              8,334,101
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       1,184,221              1,336,486
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 1,335              △ 796
         繰延ヘッジ損益
                                       1,182,886              1,335,690
         評価・換算差額等合計
                                       9,340,877              9,669,792
       純資産合計
                                       17,893,638              19,097,114
      負債純資産合計
                                 62/78




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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 11,561,592             ※1 11,643,214
      売上高
                                      ※1 9,401,325             ※1 9,523,916
      売上原価
                                       2,160,266              2,119,297
      売上総利益
                                      ※2 1,729,483             ※2 1,791,605
      販売費及び一般管理費
                                        430,783              327,692
      営業利益
      営業外収益
                                        ※1 13,323             ※1 12,115
       受取利息
                                        ※1 39,269             ※1 52,551
       受取配当金
                                         6,025              7,475
       その他
                                         58,618              72,142
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         51,162              49,996
       支払利息
                                           627              300
       その他
                                         51,789              50,296
       営業外費用合計
                                        437,611              349,538
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 8,129            ※3 28,771
       固定資産売却益
                                         6,530                -
       補助金収入
                                            -            5,345
       受取保険金
                                         14,659              34,117
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 21,531
                                                          -
       固定資産売却損
                                        ※5 22,170             ※5 1,987
       固定資産除却損
                                            -             740
       投資有価証券評価損
                                            -            3,050
       貸倒引当金繰入額
                                         5,747                -
       解約違約金
                                         6,517                -
       その他
                                         55,967               5,777
       特別損失合計
                                        396,304              377,878
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   163,999              125,523
                                        △ 4,974             △ 11,837
      法人税等調整額
                                        159,025              113,686
      法人税等合計
                                        237,278              264,192
      当期純利益
                                 63/78








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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                            その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                          利益剰余金
                    資本準備金               利益準備金
                         剰余金     合計          固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        縮積立金          余金
     当期首残高          2,244,500     2,901,800        24  2,901,824      369,000     277,988    2,400,000      504,629    3,551,618
     当期変動額
      固定資産圧縮積立
                                          4,531         △ 4,531       -
      金の積立
      固定資産圧縮積立
                                         △ 11,804          11,804       -
      金の取崩
      剰余金の配当
                                                   △ 65,240    △ 65,240
      当期純利益                                              237,278     237,278
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -     -     -     -     -   △ 7,272       -   179,311     172,038
     当期末残高          2,244,500     2,901,800        24  2,901,824      369,000     270,715    2,400,000      683,940    3,723,656
                  株主資本           評価・換算差額等

                                        純資産合計
                         その他有価
                    株主資本合          繰延ヘッジ     評価・換算
               自己株式          証券評価差
                    計          損益     差額等合計
                         額金
     当期首残高          △ 603,179    8,094,763      699,478     △ 2,151    697,326    8,792,090
     当期変動額
      固定資産圧縮積立
                       -                     -
      金の積立
      固定資産圧縮積立
                       -                     -
      金の取崩
      剰余金の配当              △ 65,240                    △ 65,240
      当期純利益               237,278                     237,278
      自己株式の取得         △ 108,810    △ 108,810                    △ 108,810
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                    484,743       816   485,559     485,559
      (純額)
     当期変動額合計          △ 108,810      63,227     484,743       816   485,559     548,786
     当期末残高          △ 711,990    8,157,990     1,184,221      △ 1,335   1,182,886     9,340,877
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                            その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                          利益剰余金
                    資本準備金               利益準備金
                         剰余金     合計          固定資産圧          繰越利益剰     合計
                                             別途積立金
                                        縮積立金          余金
     当期首残高          2,244,500     2,901,800        24  2,901,824      369,000     270,715    2,400,000      683,940    3,723,656
     当期変動額
      固定資産圧縮積立
                                                            -
      金の積立
      固定資産圧縮積立
                                          △ 6,657          6,657       -
      金の取崩
      剰余金の配当                                             △ 88,081    △ 88,081
      当期純利益
                                                    264,192     264,192
      自己株式の取得
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                  -     -     -     -     -   △ 6,657       -   182,768     176,110
     当期末残高          2,244,500     2,901,800        24  2,901,824      369,000     264,058    2,400,000      866,708    3,899,767
                  株主資本           評価・換算差額等

                         その他有価               純資産合計
                    株主資本合          繰延ヘッジ     評価・換算
               自己株式          証券評価差
                    計          損益     差額等合計
                         額金
     当期首残高          △ 711,990    8,157,990     1,184,221      △ 1,335   1,182,886     9,340,877
     当期変動額
      固定資産圧縮積立
                       -                     -
      金の積立
      固定資産圧縮積立
                       -                     -
      金の取崩
      剰余金の配当              △ 88,081                    △ 88,081
      当期純利益               264,192                     264,192
      自己株式の取得
                       -                     -
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                    152,264       539   152,804     152,804
      (純額)
     当期変動額合計             -   176,110     152,264       539   152,804     328,915
     当期末残高
               △ 711,990    8,334,101     1,336,486       △ 796   1,335,690     9,669,792
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.資産の評価基準及び評価方法
           (1)有価証券の評価基準及び評価方法
              子会社株式及び関連会社株式
               総平均法による原価法
              その他有価証券
              時価のあるもの
               事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
               (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
              時価のないもの
               総平均法による原価法
           (2)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
              時価法
           (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
              商品、製品、仕掛品
               先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
              原材料、貯蔵品
               総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
          2.固定資産の減価償却の方法
           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法
              ただし、柏第三工場、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月
             1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物     8~38年
             機械及び装置 10年
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
             よっております。
           (3)リース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
          3.引当金の計上基準
           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
            権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
           (2)賞与引当金
             従業員賞与の支給に充てるため支給見込額に基づき計上しております。
           (3)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
            上しております。また、執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規による必要額を計上してお
            ります。
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、給付算定式基準によっております。
             数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
            により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
           (4)役員退職慰労引当金
             役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規による必要額を計上しております。
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          4.重要なヘッジ会計の方法

           (1)ヘッジ会計の方法
              繰延ヘッジ処理によっております。
           (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
             ・ヘッジ手段
              デリバティブ取引(金利スワップ取引)
             ・ヘッジ対象
             借入金の金利
           (3)ヘッジ方針
              変動金利を固定金利に変換する目的で利用しております。
           (4)ヘッジの有効性評価の方法
              ヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められること
             を定期的に確認しております。
          5.その他財務諸表作成のための重要な事項
           (1)  退職給付に係る会計処理
              退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれ
             らの会計処理の方法と異なっております。
           (2)消費税等の会計処理
              消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
       ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
       しております。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」54,955千円は、「固定負債」の
       「繰延税金負債」640,925千円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」585,970千円として表示しており、変更
       前と比べて総資産が54,955千円減少しております。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
             担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          建物                        1,063,884千円                 1,024,474千円
          機械及び装置                        1,174,383                 1,559,484
          土地                        1,825,673                 1,825,673
                  計                 4,063,941                 4,409,632
             担保に係る債務

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          1年内返済予定の長期借入金                          750,000千円                 849,000千円
          長期借入金                        2,239,000                 2,990,000
                  計                 2,989,000                 3,839,000
         上記の担保資産及び担保付債務は、全て工場財団抵当並びに当該債務であります。

          ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
          短期金銭債権                         146,166千円                 182,262千円
          短期金銭債務                         10,618                 4,026
          ※3 期末日満期手形

             期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、期末日が金融機関の休日でし
            たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形、電子記録債権及び電子記
            録債務の金額は、次のとおりであります。
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
          受取手形                           105,495千円               100,242千円
          電子記録債権                            24,605               52,879
          支払手形                             291               -
          電子記録債務                            20,005               26,271
          流動負債その他(設備関係支払手形及び設
                                     315,492               224,866
          備関係電子記録債務)
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         (損益計算書関係)
       ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
         営業取引による取引高
          売上高                          99,854千円                116,405千円
          仕入高                          111,008                 33,359
          原材料有償支給高                          17,754                   -
         営業取引以外の取引                           24,661                 27,873
       ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度64%、当事業年度65%、一般管理費に属する費用のおおよ

         その割合は前事業年度36%、当事業年度35%であります。
          販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         荷造運送費                           381,993    千円             387,009    千円
         給与賞与                           580,485                621,185
                                     33,522                35,302
         賞与引当金繰入額
                                     22,497                22,776
         役員退職慰労引当金繰入額
                                     27,546                28,695
         退職給付費用
                                     24,642                23,808
         減価償却費
       ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                当事業年度
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
         機械及び装置                             8,099千円                28,751千円
         車両運搬具                              29                19
                 計                     8,129                28,771
       ※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                当事業年度
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
         機械及び装置                            21,531千円                    -
       ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                当事業年度
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
         建物                              - 千円              1,313千円
         機械及び装置                            20,447                  537
         車両運搬具                              -                11
         工具、器具及び備品                              28                125
         ソフトウェア                             1,693                  -
                 計                    22,170                 1,987
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         (有価証券関係)
         子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式33,100千円、関連会社株式133,745千
        円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式33,100千円、関連会社株式133,745千円)は、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        貸倒引当金                             306千円           1,239千円
        賞与引当金                           36,414            37,944
        役員退職慰労引当金                           50,443            57,413
        退職給付引当金                           39,085            40,685
        会員権評価損                           36,938            36,938
        その他                           48,515            40,753
        繰延税金資産小計
                                   211,702            214,973
        評価性引当額                          △156,157            △150,765
       繰延税金資産合計
                                   55,544            64,208
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                          △119,364            △116,429
        その他有価証券評価差額金                          △522,149            △589,286
       繰延税金負債合計
                                  △641,514            △705,715
       繰延税金負債の純額
                                  △585,970            △641,507
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                 前事業年度             当事業年度
                               (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
       法定実効税率                             30.9%             30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             4.8             4.0
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △1.3             △1.8
        住民税均等割                             3.3             3.5
        評価性引当額                             5.1            △1.4
        税額控除                            △2.8             △5.0
        その他                             0.1             0.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                    40.1             30.1
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                        減価償却
                        当期首   残高    当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
       区分        資産の種類
                        (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                        (千円)
     有形固定資産       建物            1,270,166        44,790        124     97,405     1,217,426      3,194,207

            構築物              30,706        -      -     3,860      26,846      178,623
            機械及び装置            2,443,091       856,391       5,343     562,661     2,731,477      9,707,320
            車両運搬具              6,612      5,798        0     3,330      9,081      95,201
            工具、器具及び備品              43,855      19,312        125     16,163      46,878      289,548
            土地
                         2,319,579         -      -      -   2,319,579         -
            リース資産
                          19,576        -      -     6,799      12,777      24,971
            建設仮勘定             101,890     1,134,557       926,292        -    310,155        -
                 計        6,235,479      2,060,850       931,885      690,221     6,674,222      13,489,872
     無形固定資産       商標権               57      -      -      47       9      -
            ソフトウエア              42,300        -      -     14,669      27,630        -
            電話加入権              3,524        -      -      -     3,254        -
                 計          45,881        -      -     14,717      31,164        -
      (注)1 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
                      増加額(千円)          包装資材事業                 820,601
             機械及び装置
         2       建設仮勘定の増加額の多くは本勘定に振り替えられているため、その主な内容の記載は省略しております。
         【引当金明細表】

                      当期首   残高     当期増加額        当期減少額        当期末残高

           科目
                      (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                    1,000        4,050        1,000        4,050

                        119,000                        124,000

     賞与引当金                           124,000        119,000
     役員退職慰労引当金                   164,847         22,776           ―     187,624

       (2)【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

        該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                                 ――――

       買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他や
                        むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        http://www.toin.co.jp/houtei/index.html
      株主に対する特典                  なし
     (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
          (1)   会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          (2)   会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          (3)   株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書
                    事業年度          自 2017年4月1日            2018年6月28日
       及びその添付書類
                   (第70期)          至 2018年3月31日            関東財務局長に提出
       並びに確認書
     (2)  内部統制報告書                                  2018年6月28日
       及びその添付書類                                  関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書            (第71期          自 2018年4月1日            2018年8月10日
       及び確認書             第1四半期)          至 2018年6月30日            関東財務局長に提出
                   (第71期          自 2018年7月1日            2018年11月9日
                    第2四半期)          至 2018年9月30日            関東財務局長に提出
                   (第71期          自 2018年10月1日            2019年2月12日
                    第3四半期)          至 2018年12月31日            関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書            2018年7月2日関東財務局長に提出
                   金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
                   9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月20日

     トーイン株式会社

       取締役会 御中

                              興亜監査法人

                                指定社員

                                        公認会計士
                                               近田 直裕         ㊞
                                業務執行社員
                                指定社員

                                        公認会計士        柿原 佳孝         ㊞
                                業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるトーイン株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
     照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
     表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トー
     イン株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、トーイン株式会社の2019年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、トーイン株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以上

      ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月20日

     トーイン株式会社

       取締役会 御中

                              興亜監査法人

                                指定社員

                                        公認会計士
                                               近田 直裕         ㊞
                                業務執行社員
                                指定社員

                                        公認会計士        柿原 佳孝         ㊞
                                業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるトーイン株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第71期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トーイン
     株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以上

      ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

         社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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