ワイエスフード株式会社 有価証券報告書 第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 ワイエスフード株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     ワイエスフード株式会社(E03451)
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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    福岡財務支局長
      【提出日】                    令和元年6月27日
                          第25期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
      【事業年度】
      【会社名】                    ワイエスフード株式会社
                          Y.S.FOOD     CO.,LTD.
      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  緒方 正憲
                          福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
      【本店の所在の場所】
                          0947(32)7382(代表)
      【電話番号】
                          取締役管理本部長          岩下 征吾 
      【事務連絡者氏名】
                          福岡県田川郡香春町大字鏡山字金山552番8
      【最寄りの連絡場所】
                          0947(32)7382(代表)
      【電話番号】
                          取締役管理本部長          岩下 征吾
      【事務連絡者氏名】
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第21期       第22期       第23期       第24期       第25期
             決算年月             平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

     売上高                (千円)     1,901,325       1,806,155       1,793,160       1,713,904           -

     経常利益又は経常損失(△)                (千円)       12,592      △ 35,530      △ 43,711      △ 190,256          -

     親会社株主に帰属する当期純損失

                     (千円)      △ 33,695       △ 7,276     △ 105,759      △ 263,680          -
     (△)
                     (千円)      △ 40,594        9,925     △ 120,391      △ 227,333          -

     包括利益
                     (千円)     1,993,047       1,983,608       1,848,852       1,602,154           -

     純資産額
                     (千円)     4,377,098       4,247,660       4,027,717       3,765,981           -

     総資産額
                      (円)      514.60       512.16       477.36       413.67         -

     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純損失(△)                (円)      △ 9.33      △ 1.87      △ 27.30      △ 68.08         -

     潜在株式調整後1株当たり当期純

                      (円)        -       -       -       -       -
     利益
                     (%)        45.5       46.7       45.9       42.5        -
     自己資本比率
                     (%)       △ 1.7      △ 0.4      △ 5.5      △ 15.2        -

     自己資本利益率
                     (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
     営業活動による
                     (千円)       77,171       111,947       △ 31,914      △ 37,641         -
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                     (千円)     △ 244,227       △ 5,459     △ 106,764       △ 99,038         -
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                     (千円)      384,272      △ 116,306      △ 121,084       △ 84,415         -
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                     (千円)      831,819       822,000       562,237       341,142          -
     期末残高
                             110        99       91       87       -
     従業員数
                     (人)
     (ほか、平均臨時雇用者数)                        ( 37 )      ( 26 )      ( 20 )      ( 17 )      ( - )
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在
         しないため記載しておりません。
        3.株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
        4.平成31年3月に関係会社株式を譲渡し、連結子会社が存在しなくなったため、平成31年3月期より連結財務諸
         表を作成しておりません。
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       提出会社の経営指標等
              回次             第21期       第22期       第23期       第24期       第25期
             決算年月            平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月       平成31年3月

                     (千円)     1,827,007       1,791,944       1,790,416       1,690,583       1,601,905

     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                (千円)       2,400      △ 36,838       △ 6,645     △ 186,965      △ 144,519

     当期純損失(△)                (千円)      △ 39,644      △ 106,414       △ 73,451      △ 296,422       △ 76,840

     持分法を適用した場合の投資利益                (千円)         -       -       -       -     △ 1,871

                     (千円)     1,002,050       1,002,050       1,002,050       1,002,050       1,002,050

     資本金
                     (株)     3,873,000       3,873,000       3,873,000       3,873,000       3,873,000

     発行済株式総数
                     (千円)     2,091,989       1,988,366       1,888,626       1,605,273       1,494,037

     純資産額
                     (千円)     4,459,681       4,249,393       4,057,664       3,750,318       3,389,604

     総資産額
                     (円)       540.14       513.39       487.63       414.47       385.75

     1株当たり純資産額
                             5.00       5.00       5.00        -       -
     1株当たり配当額
                     (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                      (   -  )    (   -  )    (   -  )    (   -  )    (   -  )
     1株当たり当期純損失(△)                (円)      △ 10.98      △ 27.48      △ 18.96      △ 76.53      △ 19.83
     潜在株式調整後1株当たり当期純
                     (円)         -       -       -       -       -
     利益
                     (%)        46.9       46.7       46.5       42.8       44.0
     自己資本比率
                     (%)       △ 1.9      △ 5.2      △ 3.8      △ 17.0       △ 4.9

     自己資本利益率
                     (倍)         -       -       -       -       -

     株価収益率
                     (%)         -       -       -       -       -

     配当性向
     営業活動による
                     (千円)         -       -       -       -    △ 53,196
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                     (千円)         -       -       -       -     115,011
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                     (千円)         -       -       -       -   △ 148,389
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                     (千円)         -       -       -       -     239,934
     期末残高
                             108        99       91       86       79
     従業員数
                     (人)
     (ほか、平均臨時雇用者数)                        ( 36 )      ( 26 )      ( 20 )      ( 17 )      ( 14 )
                     (%)       143.4       122.6       127.1       185.9       117.1
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み TOPIX)                (%)       ( 130.9   )    ( 116.5   )    ( 133.6   )    ( 154.8   )    ( 147.0   )
                     (円)        357       497       287       750       577

     最高株価
                     (円)        208       235       224       241       236

     最低株価
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな
         いため記載しておりません。
        3.株価収益率については、1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
        4.平成27年3月期、平成28年3月期、平成29年3月期及び平成30年3月期の                                    持分法を適用した場合の投資利益に
         ついては    、連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。
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        5.平成27年3月期、平成28年3月期、平成29年3月期及び平成30年3月期の営業活動によるキャッシュ・フ

         ロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末
         残高については、連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。
        6.最高株価及び最低株価は東京証券取引所                     JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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      2【沿革】
        当社の前身は、現在顧問の緒方正年が昭和45年4月福岡県田川郡香春町において、個人で「ラーメンセンター山小
       屋」を創業したことに始まります。平成4年10月フランチャイズ・チェーン(以下「FC」という)本部を開設し、
       平成6年5月にワイエスフード株式会社を資本金30百万円で設立いたしました。
        主な変遷は、以下のとおりであります。
        年月                            事項
      平成   6年  5月     飲食店の経営及びFC店の加盟募集等を目的としてワイエスフード株式会社を設立。
      平成   6年  9月     関連会社ワイエスシステム株式会社を設立。厨房機器の直営店への供給及びFC加盟店への販売
               を開始。
      平成   7年  2月     福岡県田川郡香春町大字鏡山に本社事務所を新設。
      平成   7年  8月     北九州市小倉南区に直営1号店となる「山小屋曽根バイパス店」をオープン。
      平成   8年  3月     飲食店向け厨房機器設備を販売するワイエスシステム株式会社を100%子会社とする。
      平成   8年12月       福岡県田川郡香春町鏡山香春工業団地に新社屋・新工場を新設。
      平成11年11月         四国地方における直営1号店「山小屋フジグラン松山店」をオープン。
      平成12年     8月     中国地方における直営1号店「山小屋パルティフジ竹原店」をオープン。
      平成13年     3月     関東地方における直営1号店「山小屋メルクス新習志野店」をオープン。
      平成13年     6月     大分県宇佐市に焼肉併設タイプの直営店舗として「山小屋メルクス宇佐店」をオープン。
      平成13年12月         北九州市八幡西区に「ばさらか」1号店がFC店舗としてオープン。
      平成14年     3月     社団法人日本フランチャイズ・チェーン協会正会員となる。
      平成14年     6月     ISO9001認証、本社にて取得。
      平成14年     7月     出店数100店舗(直営31店、FC69店)達成。
      平成16年     4月     「すりごま」を製造販売する大幸食品株式会社の株式を取得し100%子会社とする。
      平成16年     8月     香春工業団地内において隣接する不動産を購入し、本社機能の移転を行う。
      平成17年     2月     株式会社    ジャスダック証券取引所に株式を上場。
      平成17年12月         生産工場の新設・稼動。500店舗へ食材を安定供給できる生産体制を整える。
      平成18年     5月     タイにおいて合弁会社YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.を設立し、子会社化する。
      平成18年     7月     子会社ワイエスシステム株式会社を吸収合併。
               香春本店を移転新築オープン。
      平成18年     9月     YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.がタイ国内で「筑豊ラーメン山小屋」1号店となるトンロー店を
               オープン。
      平成20年     5月     YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.がタイ国内で「ばさらか」1号店となるラチャヨーティン店をオー
               プン。
      平成20年     9月     ふくおか製麺株式会社を連結子会社として設立。
      平成21年     8月     中国1号店となる「山小屋深圳店」をオープン。
      平成22年     3月     YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.が持分法適用関連会社となる。
      平成22年     4月     株式会社    ジャスダック証券取引所と            株式会社    大阪証券取引所の合併に伴い、              株式会社    大阪証券取
               引所JASDAQ(         株式会社    大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場。
      平成22年     9月     台湾1号店となる「山小屋台北店」をオープン。
      平成23年     3月     YAMAGOYA(THAILAND)CO.,LTD.の株式を全て譲渡したため、持分法適用関連会社から除外。
      平成24年     1月     インドネシア1号店となる「山小屋                 UOB  PLAZA店」をオープン。
      平成24年     4月     マレーシア1号店となる「ソラリス                 デゥタマス      パブリカ店」をオープン。
      平成25年     3月     フィリピン1号店となる「一康流 マニラ店(現                       一康流シャングリラプラザ店)」をオープン。
      平成25年     3月     マカオ1号店となる「高士徳店」をオープン。
      平成25年     7月     株式会社大阪証券取引所と株式会社東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、株式会社東京証券
               取引所   JASDAQ(スタンダード)              に上場。
      平成26年     4月     ミャンマー1号店となる「山小屋 ヤンゴン店」をオープン。
               「山小屋蒲生店」にて、居酒屋ブランド「牛もつダイニングY's                              KITCHEN」を併設オープン。
      平成26年     7月
               ベトナム1号店となる「山小屋 ホーチミン店」をオープン。
      平成26年     8月
               株式会社アスラポート・ダイニング(現                   株式会社JFLAホールディングス)と資本業務提携契約を
      平成27年     3月
               締結。
               オーストラリア1号店となる「一康流 メルボルンCBD店」をオープン。
      平成27年     3月
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        年月                            事項

      平成27年     4月     子会社ふくおか製麺株式会社を吸収合併。
      平成27年     9月     当社の100%子会社であった「大幸食品株式会社」の全株式を「株式会社PLANA」に譲渡。
      平成27年11月         遣唐拉麺1号店となる「遣唐拉麺山西晋城店」をオープン。
      平成27年12月         東京都新宿区に「東京炭火焼鶏               ワインと日本酒トリゴヤ」1号店となる「高田馬場3丁目店」
               をオープン。
      平成28年     3月     ポーランドにおいて、合弁会社「Japan                   Traditionals       Sp.z.o.o」を設立し、持分法適用関連会
               社とする。
      平成28年     4月     「山小屋吉田店」が「九州麺匠の味やまごや吉田店」としてリニューアルオープン。
      平成28年     5月     台湾において「台灣威斯食品股份有限公司」を非連結子会社として設立。
               「株式会社      Zing's」を連結子会社として設立。
      平成28年     7月
               「株式会社日本美容研究所」を連結子会社として設立。
      平成28年     8月
               イギリス1号店となる「ヤマゴヤ                シャフツベリーアベニュー店」をオープン。
      平成28年     9月
               オーストラリア        メルボルンに新ブランド「カツキング」をオープン。
      平成28年10月
               香港において「YSFOOD           HK  Ltd.」を非連結子会社として設立。
      平成29年     2月     韓国において、合弁会社「JKF              Inc.」を設立し、持分法適用関連会社とする。
               韓国   釜山において、1号店となる「うどん駅                   萇山店」(うどん&居酒屋形態)をオープン。
      平成29年     6月
               フリーブランド1号店となる「みちくさらーめん                       Kentaro」を北九州市小倉北区へオープン。
      平成29年12月
               「ワイエス商事株式会社」を連結子会社として設立。
      平成30年     3月
               ラオス人民民主共和国において、YSFOOD                   HK  Ltd.の合弁会社となる「JAPAN              FOOD   and  Beverage
               Co.,LTD」を設立し、非持分法適用会社とする。
      平成30年     4月
               マレーシアにおいて、合弁会社「YAMAGOYA                    MALAYSIA     SDN  BHD」を設立し、非持分法適用会社と
               する。
      平成30年     5月
               ラオス人民民主共和国1号店となる「山小屋                     View   Mall店」をオープン。
      平成31年     3月
               連結子会社であった「株式会社Zing’s」、「ワイエス商事株式会社」、「株式会社日本美容研
               究所」の株式を譲渡し、非連結(単体)会社となる。
      令和元年     5月     韓国において、合弁会社「JKF              Inc.」(持分法適用関連会社)を清算結了。
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      3【事業の内容】
       当社及び当社グループ(当社の関係会社)は、                       当社(ワイエスフード株式会社)、子会社2社及び関連会社3社によ
      り 構成されており、ラーメン店及びラーメン店のフランチャイズ・チェーン本部の経営と飲食店用厨房機器の販売、不
      動産の賃貸としております。
       当社  の事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
      (1)外食事業

         国内・海外において、下記のブランドを主力に厳選された食材を使用し、自社工場で製造した麺、焼豚等の食材
        を販売しております。また、ラーメンのフランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導業務を行っておりま
        す。
         平成31年3月末日現在の店舗数は156店舗(直営店5店舗、FC店101店舗、海外50店舗)となっております。
                 「筑豊ラーメン山小屋」、「ばさらか」、「一康流」、                          「九州麺匠の味やまごや」、
                 「牛もつダイニングY's           KITCHEN」、「やまごや」            、 「遣唐拉麺」、「廣竜軒」、
        取扱ブランド
                 「一茶」、「ラーメン酒場             やまごや」
      (2)不動産賃貸事業
         当社が所有する店舗用地等の不動産賃貸事業を行っております。
      (3)外販事業
         当社は、ラーメン等の製品を主要販売品目とする外販に加え、インターネット通販サイトにおける通信販売およ
        び一般小売先向け卸し、委託販売による小売りを行なっております。
      (4)その他
         当社は、    飲食店用の厨房設備の販売を、フランチャイズ・チェーン加盟店などに行っております。
      事業の系統図は、次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
       当社の関係会社は、非連結子会社及び持分法を適用していない関連会社であるため、記載を省略しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)提出会社の状況
                                                   平成31年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
            79    ( 14 )        44.52              11.81            3,681,847
                                         従 業 員 数 (人)

               セグメントの名称
                                                    56   ( 14 )
      外食事業
                                                    -   ( - )
      不動産賃貸事業
                                                    2   ( - )
      外販事業
                                                    58   ( 14 )
       報告セグメント計
                                                    -   ( - )
      その他
      全社(共通)                                              21   ( - )
                                                    79   ( 14 )
                  合計
     (注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを
          含んでおります。)であり、( )書は、外書で臨時雇用者(パートタイマーを含みます。)の期中平均人員
          (1日8時間換算)を記載しております。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3.外食事業の従業員数の内訳は、直営店部門9(11)名及び海外事業部5名並びに営業本部17名であり、生産本部
          に所属する就業人員25(3)名について記載しております。
        4.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも
          のであります。
        5.不動産賃貸事業及びその他事業の従業員数については、他の事業セグメント内に兼務する従業員が含まれてい
          るため、従業員数を「-」としております。
       (2)労働組合の状況

         労働組合は結成しておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
      (1)経営方針
       当社は、下記の経営理念ならびに行動基範を経営の基本方針とし、ラーメン店及びラーメン店のフランチャイ
      ズ・チェーン本部の経営と飲食店用厨房機器の販売、不動産の賃貸及び美容関連・健康食品並びにデザイン事業
      等、幅広く展開しております。
      「経営理念」

      ・「味」へのこだわり
      ・共存共栄
      ・業界No.1への挑戦
      「基本理念」

      ・私たちは、「一杯のラーメンをお客様に満足していただく」という創業当時からの理念にのっとり、「美味しさ」
       と「快適な食の空間」を追求し、「一品一品の商品」と「一人一人のお客様」に誠実であり続けることに努めま
       す。
      ・「筑豊ラーメン」を創生し、継承する企業の一員として誇りを持ち、社会生活において信頼される人間になりま
        す。
      ・私たちは、企業の社会的責任を自覚し、法令、公正な商習慣および社会通念にのっとり、かつ透明な企業活動を推
       進するように努めます。
      「行動規範」

      ・すべての利害関係者と公平・公正で透明な関係を維持します。
      ・すべての人の基本的人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける行為はしません。
      ・営業活動において法令と社会通念に反する判断・行動をとりません。
      ・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、経済的な利益を供与しません。
      ・取引上の優位的立場および職務上の立場を利用し、取引先に不当な不利益を及ぼすことや、個人的な利益・便宜の
       供与を受けることはしません。
      ・日頃から地域との調和を図り、地域貢献に念頭をおいて、地域社会・地域商店街等との共存共栄に取り組みます。
      (2)   経営戦略及び経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

        今後の当社の経営環境につきましては、消費者の節約志向に加え、猛暑や台風など相次ぐ自然災害の国内経済への
       影響により原材料の安定調達が出来ず、原材料価格の高騰や継続的な採用難・パートアルバイトの時給の上昇に加
       え、働き方改革や人手不足などを背景とした人件費関連コストの上昇等から、国内FC店舗における店舗閉鎖及び営
       業時間の短縮等が起因となり、食材取引高の減収が続く等、依然として厳しい状況が続いております。
        当社は、第22期(平成28年3月期)以降第24期(平成30年3月期)まで3期連続経常損失を計上しており、当事業年

       度におきましても営業損失71百万円、経常損失144百万円となっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生
       じさせるような事象又は状況が存在しております。
        当社では当該事象又は状況を解消するため、以下の施策を進め、収益構造を抜本的に改革していくとともに、財務
       基盤の強化を図ります。
        一方、資金面に関しましては、運転資金の調達など取引金融機関からの継続的な支援協力を得ており、今後とも資
       金調達や資金繰りの安定化に努めてまいります。
       1)不採算事業の縮小及び外食事業への原点回帰

        これまで、関係会社における「美容・健康事業」「越境EC事業」といった新規事業での収益源の獲得に向けて出
       資をしてまいりましたが、債務超過の状況が続いていることと、今後の大きな改善が見込めないと判断したため、平
       成31年3月に関係会社株式の譲渡を行い、当社のグループ事業からの撤退を行っております。
        今後は、当社の主要事業である「外食事業」において、国内外における不採算店舗の見直しを図ると同時に、店舗
       設備へのメンテナンス及びリニューアルに加え、店舗毎の周年記念セールやお客様感謝セールの実施を取組むこと
       で、新規顧客の獲得を図り、収益性の向上に努めてまいります。
        また、居抜き物件を活用し小規模低コスト型での出店を可能とした、ワンコインラーメン形態の店舗(新たなブラ
       ンド)を確立しており、今後は、福岡市内、北九州市内だけでなく、東京都心部や関西方面等の人口が多い地域での
       出店を図ると同時に、「山小屋」「ばさらか」「一康流」ブランドとの差別化を図ったFC加盟の展開を進め、食材
       取引高の増加を進めてまいります。
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       2)固定資産の売却

        収益性の高い賃貸物件を除き、不動産評価(資産価値)の高い物件の売却を実施し、有利子負債の返済、外食事業
       における店舗出店資金やメンテナンス及びリニューアルでの資金に充当いたします。
       3)本部機能の効率化による経費削減

        当社は、管理機能の実態分析を行い、組織体系の変更による人員配置の見直しによって業務の効率化を図り、間接
       部門から営業部門への人員再配置等を行っております。こうした施策により、追加的な採用を最小限に留め人件費を
       抑制してまいります。
       4)経営方針の明確化と経営資源の最適化

        当社の会議体である業績会議、取締役会において継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況の解消に向けての
       施策・試案・進捗状況の確認等の横断的な議論・判断の場とすべく運営いたします。
        このような会議体において採算性を重視した経営方針による経営効率化を推進中であり、経営陣と従業員が目的意
       識の共有化を図るとともに経営の客観性及び透明性の向上を図ってまいります。
       上記施策により計画上、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消できると考えて

       おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断し、「                                     第5    経理の状況       1   財務諸表等
        (1)財務諸表        注記事項」     は記載しておりません。
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      2【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
      能性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
       (1)事業展開について
         ①  直営店舗の開発について
          当社は、ラーメン店の経営及びラーメン店のFC本部の経営と、飲食店の厨房設備の販売、不動産の賃貸を主
         な事業内容としており、ラーメン店「筑豊ラーメン山小屋」「ばさらか」等の店舗展開を直営店及びFC加盟店
         で行っております。なお、平成31年3月末日現在の総店舗数は156店舗(うち、直営店5店舗、FC店101店舗、
         海外50店舗)となっております。
          当社は、店舗数の拡大が業容拡大の重要な経営戦略の一つとして考えており、ロードサイド及びショッピング
         センター等の商業施設へ今後も出店することを予定しております。そのため店舗物件に関する情報入手ルートの
         幅を広げておりますが、出店計画地域に適当な物件が見つからない場合や、出店時期の遅延が生じた場合には、
         当初出店計画が達成できず、当社の事業計画及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
         ②  FC加盟店の展開及び運営について
          今後の事業拡大に際しては、当社はFC加盟店による出店を積極的に進めることを方針の一つとして考えてお
         ります。そのためには「筑豊ラーメン山小屋」、「ばさらか」、「一康流」、「遣唐拉麺」、「やまごや」、
         「一茶」等のブランドの知名度を高めることが重要であり、そのことが有力なFC加盟先の獲得につながると考
         えております。当社では現在、ウェブサイトなどの媒体を使ってFC加盟店募集を行う他、FC加盟希望者向け
         事業説明会を実施しております。
          当社は、FC加盟店に対して店舗の運営指導を行っておりますが、指導の及ばない範囲内でFC加盟店の受け
         る顧客からの苦情及び芳しくない評判等は、当社のイメージに悪影響を与え、事業に影響を及ぼす可能性があり
         ます。その他、当社のFC本部としての機能に対する評価が不十分な場合や、当社に起因しないFC加盟先の諸
         事情を理由として、FC加盟先が当社のFC事業の出店の凍結もしくはFC加盟契約の解消又は新規FC加盟希
         望者が減少する可能性があり、FC加盟店の出店数が計画どおり確保できず当社の今後の出店政策及び事業展開
         に支障をきたし、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)人材の確保・育成について
         当社は、直営店の店舗展開及びFC事業の展開を図るため、人材の確保を積極的に行っていく必要がありま
        す。特にスーパーバイザー及び店舗の人材の確保及び育成が重要であると考え、求人・採用活動を積極的に取り
        組み、採用後はOJTによる教育及び研修制度等による従業員に対する教育の充実と人材の育成に取組んでおり
        ます。しかし、人材の確保育成が当社の出店計画に追いつかない場合には、店舗におけるサービスの質の低下や
        店舗展開ができず、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)食材の安全性・安定供給について
         近年、食品を取り巻く環境においては、外食産業における食中毒問題、BSE(牛海綿状脳症)、高病原性鳥
        インフルエンザ、残留農薬、異物混入、偽装表示などの問題が生じたことで、従来以上に食材の安全性について
        の関心が、以前にも増して高まっております。当社では、食材の安全かつ安定的な確保に慎重に取り組む方針で
        ありますが、食材市況に大幅な変動が生じた場合や、当社の求める食材の供給が滞った場合、並びに食材の安全
        性に関わる不安により消費者の外食離れが生じた場合などには、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可
        能性があります。
       (4)原材料価格の変動について
         当社において使用される原材料等には、市場の需給動向によりその価格が変動するものがあります。当社で
        は、複数企業から安定的な購買を行っておりますが、原材料等の価格が急激かつ大幅に上昇した場合には、原価
        及びコストの上昇に繋がり、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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       (5)法的規制について
         当社の主な法的規制として工場及び店舗での営業全般に関して、食品衛生法の規制を受けております。
         当社では、食品衛生法に基づき、所轄保健所から営業許可証を取得し、本社工場及びFC加盟店を含む全店舗
        に食品衛生責任者を配置しております。また、衛生管理マニュアル等でFC加盟店を含む全社員に衛生管理につ
        いて周知徹底させておりますが、当社の営業活動の中で、当該法令に抵触した場合は営業停止等の行政処分を受
        けることとなります。
         当社では設立以来、食中毒の発生等で行政処分を受けた事例はありませんが、当社の衛生管理諸施策にもかか
        わらず、当社の店舗において行政処分がなされた場合等は当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
           許認可等              有効期間             関連法令             関連諸官庁等
           営業許可証              5年~8年             食品衛生法           厚生労働省・各保健所

       (6)役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社との取引について
        第25期事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                  関係内容

                          議決権等の                       取引           期末
                資本金
       会社等の              事業の内容
             住所             所有(被所               取引の内容       金額     科目     残高
        名称         (千円)     又は職業
                               役員の     事業上
                         有)割合(%)                      (千円)           (千円)
                               兼任等     の関係
                                   加盟店契
                                   約の締結
                                   不動産賃
                          被所有
            福岡県
                                   貸契約の    食材の売買           売掛金(注1)       4,672
                 1,000               -               52,845
      ㈱BMC
                     飲食業     直接0.27
                                   締結    不動産の賃貸            預り金(注1)       15,970
            田川郡
                                   人材派遣
                           %
                                   契約の締
                                   結
                                   加盟店契

                                   約の締結
            福岡県
                     デザイン
                                   不動産賃    固定資産の取得
                 5,000          -     -               54,382      -     -
      ㈱Zing's
           北九州市
                     業
                                   貸契約の
                                   締結
      上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       (注)1.    売掛金については食材売上高及び店舗設備販売並びに家賃等、預り金については店舗売上金が、それぞれ
           含まれております。
         2.  取引条件及び取引条件の決定方針等
          (1)食材の販売について
           食材売上につきましては、市場価格、総原価等を勘案して交渉の上決定しております。
          (2)不動産の賃貸について
           賃貸料につきましては、市場価格を勘案して交渉の上決定しております。
          (3)固定資産の取得について
           固定資産の取得につきましては、市場価格を勘案して交渉の上決定しております。
       (7)当社の商標権について
         当社の商標「筑豊ラーメン山小屋」(商標登録第5648939号平成26年2月14日登録)「ばさらか」(商標登録第
        5785803号平成27年8月14日登録)に関しまして、その用語の一部が一般的に使用される普通名詞であることか
        ら、今後類似商標の出現及び無断使用等、商標権を侵害される可能性がありますが、かかる事態が生じた場合は
        速やかに排除勧告、差止請求等法的措置により知的財産としての社有資産保護を行っていく所存です。
       (8)減損会計による損失の発生の可能性について
         当社は、店舗及び生産設備などの資産を保有しており、すべての資産について精査をした結果、前事業年度、
        当事業年度において、土地の継続的な時価の下落、賃貸借契約満了により閉店が確定した店舗について、店舗に
        おける営業収益の低下等による減損損失を計上しております。
         しかしながら、今後においても時価の低下、当該資産の収益性の低下により投資回収が見込めなくなった場合
        には一定の条件の下、回収可能性を反映させ帳簿価額を減額し損失が発生する可能性があります。
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       (9)継続企業の前提に関する重要事象等について

         当社は、第22期(平成28年3月期)以降第24期(平成30年3月期)まで3期連続の経常損失を計上しており、当
        事業年度におきましても営業損失71百万円、経常損失144百万円となっていることから、継続企業の前提に重要な
        疑義を生じさせるような状況が存在しております。
         しかしながら、当事業年度末において、現金及び預金残高は294百万円であり、必要な運転資金を確保している
        こと、さらに、有利子負債1,341百万円(総資産の39.5%)を有しております                                    が、  遅滞無く返済されていること
        から、財務面に支障はないものと考えております。
         さらに、かかる状況を早期に解消又は改善するため、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・
        フローの状況の分析(5)継続企業の前提に関する重要な事象等を改善するための対応策等」に記載した各施策を推
        進することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関す
        る事項」の記載はしておりません。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)   経営成績等の状況の概要
        当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の
       概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況
        当事業年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績など緩やかな回復傾向にあるものの、本年10月に予定される消
       費増税や、米中の貿易摩擦等の海外情勢による景気への影響が懸念され、依然として先行きは不透明な状況が続いて
       おります。
        このような状況の中、当社におきましては、「一杯のラーメンをお客様に満足していただく」という創業当時から
       の理念にのっとり、「美味しさと快適な食の空間」の追求、「食の安心・安全」の維持向上に取組み、お客様一人一
       人に誠実であり続けることに、より一層邁進してまいるとともに、過去の成功体験に依存することなく、市場動向に
       合わせ、既存事業の運営体制の見直しによる収益構造の改善及び新規事業の創出、新規市場への進出を進めると同時
       に、外食事業におきましては、既存ブランドである「山小屋」「ばさらか」とは異なるオリジナルブランドでの出店
       を実行する等、従来の枠にとらわれない事業領域の再構築を進めてまいりました。
        この結果、当事業年度の            経営成績    は、売上高     1,601   百万円(    前期比5.2%減       ) 、営業損失71百万円(前期は営業損失
       32百万円)     、 経常損失144百万円(前期は経常損失186百万円)                       、 当期純損失76百万円(前期は当期純損失296百万
       円)となりました。
        なお、当社は第22期(平成28年3月期)以降第24期(平成30年3月期)まで3期連続経常損失を計上しており、これ
       まで、関係会社における「美容・健康事業」「越境EC事業」といった新規事業での収益源の獲得に向けて出資をし
       てまいりましたが、債務超過の状況が続いていることと、今後の大きな改善が見込めないと判断したため、平成31年
       3月に関係会社株式の譲渡を行い、当社のグループ事業からの撤退を行っているため、第3四半期会計期間まで連結
       業績を開示しておりましたが、当事業年度末より非連結での業績を開示しております。
        セグメントの業績は、次のとおりでありますが、上記で述べたとおり、関係会社株式の譲渡を行ったことにより、

       第3四半期会計期間まで開示しておりました報告セグメントの中で「美容健康事業」「外販事業(越境EC事業)」
       等の事業セグメントにつきましては記載を省いていることから、対前事業年度との増減については記載しておりませ
       ん。
         当社の事業については、ラーメン店及びラーメン店のフランチャイズ・チェーン本部の経営を主とした「外食事
        業」、当社が所有する店舗用地等の不動産賃貸を主とした「不動産賃貸事業」、ラーメン等の製品を主要販売とし
        た「外販事業」を報告セグメントとしております。
        1)外食事業
          当事業年度におきましては、新規顧客獲得と既存顧客のリピート率向上を図るため、季節限定・地域限定メ
         ニューの導入に加え、バイきんぐ小峠氏とのタイアップ企画となる「小峠ラーメン」といった販促セールを実施
         する等、店舗売上高及び食材出荷の増加に努めてまいりましたが、猛暑や台風など相次ぐ自然災害に加え、既存
         の国内FC店舗の減少(当事業年度は16店舗減)及び営業時間の縮小の影響もあり、店舗売上高及び食材取引高
         が減収となりました。
          この結果、当事業年度の売上高は1,465百万円となり、営業損失4百万円となりました。
          店舗数の増減については、前事業年度末に比べ6店舗減少し156店舗(直営店5店舗、FC店101店舗、海外50
         店舗)となりました。店舗数の増減については、19店舗(直営店1店舗、FC店7店舗、海外11店舗)の新規出
         店及び、契約満了及び中途解約による店舗の閉店25店舗(FC店16店舗、海外9店舗)であります。
        2)不動産賃貸事業

          当社が所有する店舗用地等の有効活用を目的とした賃貸事業を行っております。
          当事業年度の売上高は50百万円、営業利益20百万円となりました。
        3)外販事業

          当社は、ラーメン等の製品を主要販売品目とする外販に加え、インターネット通販サイトにおける通信販売及
         び一般小売先向け卸し、委託販売による小売りを行っております。
          当事業年度における外販事業の売上高は82百万円となり、営業損失28百万円となりました。
        4)その他

          当社は、飲食店用の厨房設備の販売を、FC加盟店などに行っております。
          当事業年度におきましては、その他事業の売上高は2百万円となり、営業利益0百万円となりました。
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       ②キャッシュ・フロー
        当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の獲得が115百万円あっ
       たものの、営業活動による資金の支出が53百万円あったことに加え、財務活動による資金の支出が148百万円あった
       ことにより、前事業年度に比べ86百万円資金は減少し、当事業年度末は239百万円となりました。
        各キャッシュ・フローの状況と増減要因は、以下のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果、支出した資金は53百万円となりました。
        これは主に、税引前当期純損失64百万円の計上等があったことによるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果、獲得した資金は115百万円となりました。
        これは主に、有形固定資産の取得による支出が107百万円及び貸付けによる支出が135百万円あったものの有形固定
       資産の売却による収入が361百万円あったことによるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果、支出した資金は148百万円となりました。
        これは主に、短期借入金の純増額が100百万円及び長期借入れによる収入が400百万円あったものの、長期借入金の
       返済による支出が648百万円あったことによるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
     (1)生産実績
       当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                 金額(千円)            構成比(%)            前期比(%)
                               1,241,515               100
     外食事業                                                    △4.2
                               1,241,515               100
             合計                                            △4.2
     (注)1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
        2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3.不動産賃貸事業及びその他については、生産を行っていないため記載しておりません。
     (2)受注実績

        当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
     (3)販売実績

       当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                 金額(千円)            構成比(%)            前期比(%)
     外食事業                          1,465,767               91.5             -
     不動産賃貸事業                           50,618              3.1            -
     外販事業                           82,768              5.2            -
      報告セグメント計                          1,599,155               99.8             -
     その他                            2,749             0.2            -
             合計                  1,601,905              100.0            △5.2
     (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
        2.当社の主な販売先は不特定多数の一般消費者とFC加盟店であり、販売実績の総販売実績に対する割合が100
          分の10以上の販売先は該当ありません。
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        4.前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。
          したがって、セグメント別の前期比は「-」となっております。
       外食事業セグメントの販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。
         外食事業の部門別名称                  金額(千円)            構成比(%)            前期比(%)
                                249,721
      直営店部門                                         15.6            -
                               1,216,046
      フランチャイズ部門                                         75.9            -
          外食事業合計
                               1,465,767               91.5            -
     (注)1.構成比は、売上高に対する部門別売上高の比率であります。
        2.前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。
          したがって、前期比は「-」となっております。
       外食事業セグメントのうち直営店部門の地域別販売実績は、次のとおりであります。
                                    当事業年度
                                 (自 平成30年        4月  1日
          地域
                                  至 平成31年       3月31日)
                   店舗数        金額(千円)            構成比(%)            前期比(%)

         岡山県              -          25,057             10.0             -

         福岡県              5         224,663             90.0             -
          合計              5         249,721             100.0             -
     (注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。また、前期比は売上高の比較数値であります。
        2.店舗数は当事業年度末の数値であり、当事業年度中に閉鎖した店舗の売上高は閉鎖までの期間の数値が含ま
          れております。
           なお、岡山県については、直営店からFC店へ転換したことにより、当事業年度末の店舗数が「-」となっ
          ております。
        3.前事業年度は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。
          したがって、前期比は「-」となっております。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針及び見積
        当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
        この財務諸表の作成に当たりましては、必要と思われる見積は、合理的な基準に基づいて実施しております。
       ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当期の経営成績の概況当事業年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績など緩やかな回復傾向にあるものの、本
       年10月に予定される消費増税や、米中の貿易摩擦等の海外情勢による景気への影響が懸念され、依然として先行きは
       不透明な状況が続いております。
        外食産業におきましては、消費者の節約志向に加え、猛暑や台風など相次ぐ自然災害の国内経済への影響により原
       材料の安定調達が出来ず、原材料価格の高騰や継続的な採用難・パートアルバイトの時給の上昇によりに加え、働き
       方改革や人手不足などを背景とした人件費関連コストの上昇等、依然として厳しい状況が続いております。
        このような状況の中、当社におきましては、「一杯のラーメンをお客様に満足していただく」という創業当時から
       の理念にのっとり、「美味しさと快適な食の空間」の追求、「食の安心・安全」の維持向上に取組み、お客様一人一
       人に誠実であり続けることに、より一層邁進してまいるとともに、過去の成功体験に依存することなく、市場動向に
       合わせ、既存事業の運営体制の見直しによる収益構造の改善及び新規事業の創出、新規市場への進出を進めると同時
       に、外食事業におきましては、既存ブランドである「山小屋」「ばさらか」とは異なるオリジナルブランドでの出店
       を実行する等、従来の枠にとらわれない事業領域の再構築を進めてまいりました。
        利益面におきましては、既存の国内FC店舗の減少(当事業年度は16店舗減)及び営業時間の縮小等の影響によ
       り、食材取引高が大きく減収となったことに加え、平成30年10月に賃貸物件の売却を行ったことによる、賃貸収入の
       減収により、当事業年度の売上高は1,601百万円(前期比5.2%減)となりました。
        また、営業利益におきましては、食材取引高の減収に伴う売上総利益の減益に加え、福岡市や北九州市への大きな
       出店コスト(投資活動におけるキャッシュ・フロー、「有形固定資産の取得による支出」△107百万円)に伴う、減
       価償却費や小額設備費の増加、さらに、前事業年度において「一般国道201号香春拡幅工事」に伴う店舗移転費用
       や、「山小屋」から新ブランドへの転換に係ったリニューアルコストの影響もあり、営業損失71百万円(前期は営業
       損失32百万円)となりました。
        上記で述べた内容をふまえ、当社は新規事業や新ブランドの確立に向けて、莫大なコストを投入していることか
       ら、継続的な営業損失が発生しており、第2「事業の状況」2事業等のリスクで記載のとおり、継続企業の前提に重
       要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
        当社では当該事象又は状況を解消するため「(5)継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策等」
       や第2「事業の状況」1「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」でも記載している施策を進め、収益構造を抜
       本的に改革していくとともに、財務基盤の強化を図ります。
        特に営業利益におきましては、継続的な採用難・パートアルバイトの時給の上昇に加え、働き方改革や人手不足な
       どを背景とした人件費関連コストの上昇等の問題を解消するために、店舗オペレーションの簡素化・効率化を図ると
       ともに、居抜き物件を活用した小スペースかつ低コスト型の店舗として、平成31年3月に北九州市小倉北区へワンコ
       インラーメン「やまごや            紺屋町店」を出店しており、既存の「山小屋」「ばさらか」ブランドとの差別化を図り、
       今後のFC加盟展開におけるひとつの武器として当社の今後の展望における重要なブランドのひとつでありますの
       で、当期は同ブランドの展開を4店舗行う予定としており、令和2年3月期会計年度における国内出店計画につきま
       しては、国内5店舗(山小屋1店舗、やまごや4店舗)を計画しております。
       また、既存店舗の増収対策として、店舗毎に周年記念セールやお客様感謝セールを実施し、新規顧客の獲得を目的と
       した販促活動を4月より導入しておりますので、店舗売上高の増収による食材取引高の増加にも繋がるものと判断し
       ております。
        資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、事業活動のために必要な資金の確保と流動性を維持

       するために、出店及び改装に必要な設備資金は、投資活動のキャッシュ・フローにおける借入金による資金調達を基
       本としております。
        資本の財源についての分析は、「第2事業の状況 3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
       の状況の分析(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。
        また、経営方針、経営戦略、経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「1経営方

       針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。
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      (3)継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策等
        当社には、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
       るような状況が存在しております。
        当社では当該事象又は状況を解消するため、以下の施策を進め、収益構造を抜本的に改革していくとともに、財務
       基盤の強化を図ります。
       ①不採算事業の縮小及び外食事業への原点回帰

        これまで、関係会社における「美容健康事業」「越境EC事業」といった新規事業での収益源の獲得に向けて出資
       をしてまいりましたが、債務超過の状況が続いていることと、今後の大きな改善が見込めないと判断したため、平成
       31年3月に関係会社株式の譲渡を行い、当社のグループ事業からの撤退を行っております。
        今後は、当社の主要事業である「外食事業」において、国内外における不採算店舗の見直しを図ると同時に、店舗
       設備へのメンテナンス及びリニューアルに加え、店舗毎の周年記念セールやお客様感謝セールの実施を取組むこと
       で、新規顧客の獲得を図り、収益性の向上に努めてまいります。
        また、居抜き物件を活用し小規模低コスト型での出店を可能とした、ワンコインラーメン形態の店舗(新たなブラ
       ンド)を確立しており、今後は、福岡市内、北九州市内だけでなく、東京都心部や関西方面等の人口が多い地域での
       出店を図ると同時に、「山小屋」「ばさらか」「一康流」ブランドとの差別化を図ったFC加盟の展開を進め、食材
       取引高の増加を進めてまいります。
       ②固定資産の売却

        収益性の高い賃貸物件を除き、不動産評価(資産価値)の高い物件の売却を実施し、有利子負債の返済や、外食事
       業における店舗出店舗資金やメンテナンス及びリニューアルでの資金に充当いたします。
       ③本部機能の効率化による経費削減

        当社は、管理機能の実態分析を行い、組織体系の変更による人員配置の見直しによって業務の効率化を図り、間接
       部門から営業部門への人員再配置等を行っております。こうした施策により、追加的な採用を最小限に留め人件費を
       抑制してまいります。
       ④経営方針の明確化と経営資源の最適化

        当社の会議体である業績会議、取締役会を継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況の解消に向けての施策・
       試案・進捗状況の確認等の横断的な議論・判断の場とすべく運営いたします。
        このような会議体において採算性を重視した経営方針による経営効率化を推進中であり、経営陣と従業員が目的意
       識の共有化を図るとともに経営の客観性及び透明性の向上を図ってまいります。
        上記施策により計画上、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消できると考え

       ており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
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      4【経営上の重要な契約等】
      (1)「筑豊ラーメン山小屋」FC加盟契約
        当社は、「筑豊ラーメン山小屋」FCを展開するために、FC加盟店との間にFC加盟契約を締結しております。
       契約内容の要旨は、次のとおりであります。
     名称         筑豊ラーメン山小屋 FC加盟契約
     内容         当社が所有する商標・サービスマーク等の使用許可及びフランチャイズシステムのノウハウの提供
     契約期間         契約締結の日から5年間
               契約期間満了に際して両当事者が再契約を希望する場合は、期間満了の3か月前にFC本部にて両
     再契約
               当事者の意思確認を行い記名捺印した書面を取り交わすものとする。
               加盟金   契約時に60万円
     契約条件         保証金   契約時に100万円
               再契約料  再契約時に5万円
               固定ロイヤリティ 月額2万円
     ロイヤリティ
               変動ロイヤリティ FC本部の供給する麺の枚数に一定の金額を乗じた額。
      (2)「ばさらか」FC加盟契約
        当社は、「ばさらか」FCを展開するために、FC加盟店との間にFC加盟契約を締結しております。契約内容
       の要旨は、次のとおりであります。
     名称         ばさらか基本契約
     内容         当社が所有する商標・サービスマーク等の使用許可及びフランチャイズシステムのノウハウの提供
               契約締結の日から1年間であり、契約期間満了の3か月前までに書面による意思表示がない場合、
     契約期間
               同一条件をもってさらに1年間自動的に更新されるものとする。
               加盟金   契約時に60万円
               保証金   契約時に100万円
     契約条件
               商標使用料 月額2万円
      (3)「筑豊ラーメン山小屋」チェーン加盟契約
        当社は、「筑豊ラーメン山小屋」FCの展開を図るため、法人のFC加盟希望者に対して「地区本部契約」を締
       結しております。契約内容の要旨は、次のとおりであります。
     名称         筑豊ラーメン山小屋チェーン加盟契約
               当社は、FC加盟店が、特定地域内における「筑豊ラーメン山小屋」FCのフランチャイズ本部業
     内容
               務の一部を代行して行う権利を付与する。
               契約締結の日から5年間であり、以後契約更新は3年ごとに行うものとし両当事者の合意がなされ
     契約期間
               た場合に限り更新を行う。
               イニシャルフィー 契約時に1,000万円
               コミッション   FC加盟契約が成立した場合、地区本部はFC加盟契約金及び保証金の合計額
                        を総本部に納入する。そのうち総本部は地区本部に対し一定額を支払う。
     契約条件
                        ただし、保証金は一定額を地区本部預りとする。
               指導委託料    FC加盟店売上の1%
      (4)「ばさらか地区権利者契約」チェーン加盟契約
        当社は、「ばさらか」FC加盟店の獲得を図るため、特定のFC加盟希望者に対して「ばさらか地区権利者契約」
       を締結しております。契約内容の要旨は、次のとおりであります。
               ばさらか地区権利者契約
     名称
               当社は、FC加盟店が、特定地域内における「ばさらか」FCの出店開発活動を独占的に行う権利
     内容
               を付与する。
               契約期間満了に際して両当事者が再契約を希望する場合は、期間満了の3か月前にFC本部にて両
     契約期間
               当事者の意思確認を行い記名捺印した書面を取り交わすものとする。
               報酬 地区権利者に対し、FC加盟店が販売した当社指定商品の月間販売実績の5%を支払う。
               加盟金 15坪未満 30万円
                   15坪以上 60万円
                   全額地区権利者に支払う。
     契約条件
               保証金 15坪未満 50万円
                   15坪以上 100万円
               当社の預り金とする。
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      (5)   資本業務提携契約
        当社は、平成27年3月2日に株式会社アスラポート・ダイニング(現 株式会社JFLAホールディングス)と資
       本業務提携契約を締結しております。
        具体的な資本・業務提携の内容は、下記のとおりであります。
        ①  資本提携内容
          当社と株式会社JFLAホールディングスは、両社の業績向上を目的とした業務提携に係る協議の過程で、
         業務提携の効果を最大にするためには相互株式を継続保有し、将来にわたり確固たる関係を構築していくこと
         が重要であり、業務提携と併せて相互に資本関係を構築することが有用であると判断いたしました。相互出資
         については、両社株式の流通性、事業の経済性評価、財務状況等を総合的に勘案した上で両社協議の結果、資
         本提携を行うことで合意いたしました。
          当社と株式会社JFLAホールディングスは、双方の経営資源を有効に活用することはもちろん、信頼関係
         強化及び収益基盤を確立するために、株式会社JFLAホールディングスが当社の保有する自己株式287,300株
         を自己株式処分により取得することで合意いたしました。なお、株式会社JFLAホールディングスが所有す
         る当社株式の所有割合は、発行済株式総数に対して7.42%の割合となりました。
        ②  業務提携内容
          業務提携の詳細については、以下の事項をはじめとして、今後、両社間で協議、決定してまいります。
           イ.国内外における未出店地域への共同展開とその協力
           ロ.国内外での外食運営ノウハウの相互利用
           ハ.生産設備及び物流拠点の相互利用
           ニ.材料、備品等の共同購入など調達の多様化及び効率化
           ホ.人材交流による組織の活性化
      (6)合弁事業契約関係

       契約

             相手先       契約締結年月日                契約項目                 摘要
       会社
                                                関連会社名

           株式会社JFLA
                                                Japan   Traditionals
           ホールディングス
       当社             平成27年12月8日         食品の製造、卸業および小売
                                                Sp.z.o.o
                                                当社出資比率
           株式会社三久食品
                                                34.00%
      5【研究開発活動】

        特記すべき事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社は、販売力確保のため、外食事業に重点を置いた設備投資を行っております。当事業年度の設備投資(敷金及
       び保証金を含む。金額には消費税等を含めておりません。)の内訳は、次のとおりであります。
        セグメントの名称                    当事業年度           前年同期増減率
                              102             -  %

         外食事業                       百万円
                               1            -

         不動産賃貸事業                        〃           〃
         外販事業                      -   〃          -  〃
                               -            -
                                 〃           〃
         その他
                              104             -
         小計                        〃           〃
                               3            -
         消去又は全社                        〃           〃
                              107             -
         合計                        〃           〃
        前年同期増減率につきましては、前期が連結決算であり子会社との未実現利益の消去等が存在するため、「-」と
       しております。
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      2【主要な設備の状況】
       当社における主要な設備は、以下のとおりであります。なお、金額には消費税等を含んでおりません。
                                                  平成31年3月31日現在
                                      帳簿価額(千円)

                                                          従業
       事業所名       セグメントの
                      設備の内容                                    員数
       (所在地)          名称
                            建物及び構      機械装置及       土地
                                                          (人)
                                               その他      合計
                              築物     び運搬具      (面積㎡)
     新北九州空港店他

                                          82,967                 9
     4店舗           外食事業
                                                 954    131,451
                       店舗設備       45,410      2,119
                                         (1,513)                 (11)
     (北九州市小倉南区          (直営店部門)
     他)
     ばさらか庄内店他           外食事業
                                         845,117
                                                          -
     54店舗         (フランチャイ        賃貸設備       419,068      11,630            5,642    1,281,459
                                         (21,879)
                                                          (-)
     (福岡県飯塚市他)           ズ部門)
                                          81,348                 25

     本社工場(福岡県
                外食事業       生産設備       61,494      10,766            1,824     155,433
                                         (10,384)                  (3)
     田川郡香春町)
     エンポリアム長尾

                                         352,996
                不動産                                          -
      他9件                 賃貸設備       240,460         ▶            0   593,460
                                         (8,685)
                賃貸事業                                          ( - )
     (福岡市城南区他)
     本社         全社的管理業
                                          48,074
                       その他設                                    45
                                                1,874     126,476
     (福岡県田川郡香春          務・販売業務               75,150      1,377
                                         (16,781)
                        備                                  (-)
     町)         等
                                        1,410,504
                                                          79
        合計          ―       ―     841,584      25,897            10,295    2,288,282
                                         (59,245)
                                                         (14)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であります。
        2.従業員数の( )書は、外書きで臨時雇用者の期中平均人員を記載しております。
        3.上記のほか、主な賃借及びリース設備として、次のものがあります。
         事業所名                           従業員数       土地の面積       年間の賃借料又は
                 セグメントの名称          設備の内容
        (所在地)                            (人)       (㎡)      リース料(千円)
     曽根バイパス店他37店舗
                                     8
                   外食事業
      (福岡県北九州市小倉                     店舗設備等                   4,394          123,474
                                    (11)
                 (直営店部門等)
      南区東貫他)
     (注)従業員数の( )書は、外書きで臨時雇用者の期中平均人員を記載しております。
        4.上記外食事業のうち、直営店部門の地域別内訳は次のとおりであります。
                                    帳簿価額(千円)
                                                         従業
       地域         設備の内容                                         員数
                          建物及び      機械装置及        土地
                                                         (人)
                                             その他      合計
                          構築物      び運搬具       (面積㎡)
                                                           9
                 店舗設備                       82,967
                                               954    131,451
       福岡県                     45,410       2,119
            (新北九州空港店他4店舗)                            (1,513   )               (11)
                                                           9
                                        82,967
       合計            ―         45,410       2,119            954    131,451
                                        ( 1,513   )
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率を総合的に勘案しております。
        なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修等の計画は次のとおりであります。
      (1)重要な設備の新設
        該当事項はありません。
      (2)重要な改修

        該当事項はありません。
      (3)重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                               8,000,000

                  計                             8,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (令和元年6月27日)
               (平成31年3月31日)                         取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                    単元株式数
                                        JASDAQ
                   3,873,000             3,873,000
     普通株式
                                                    100株
                                        (スタンダード)
                   3,873,000             3,873,000             -           -
        計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
            該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

            該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

            該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

            該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日
                数増減数(株)        数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
      平成25年10月1日
                 3,834,270        3,873,000           -    1,002,050           -     799,750
      (注)
       (注)普通株式を1株につき100株の割合で株式分割したことによる増加であります。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   平成31年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
                                                        株式の状
       区分                             外国法人等
           政府及び
                      金融商品      その他の
                                                        況(株)
           地方公共      金融機関                            個人その他        計
                      取引業者       法人
            団体
                                 個人以外       個人
     株主数
             -        3     14      44      11      5    1,898      1,975     -
     (人)
     所有株式
     数       -      1,142      1,564     14,970       592      23    20,434      38,725       500
     (単元)
     所有株式
     数の割合       -      2.95      4.04     38.66      1.53      0.06     52.76     100.00      -
     (%)
      (注)「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2                               単元含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   平成31年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
           氏名又は名称                    住所
                                             (株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
                       福岡県田川郡香春町大字鏡山1632-1                      737,500           19.04
     ㈱テクノバンク・サンケン
                       東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6                      287,300           7.42
     ㈱JFLAホールディングス
                                             239,300           6.18
     緒方 正年                  北九州市小倉北区
                                             148,200           3.83
     緒方 正憲                  福岡県田川郡香春町
                                             116,200           3.00
     緒方 秀憲                  北九州市小倉南区
                                             103,000           2.66
     緒方 康憲                  福岡県田川郡福智町
                       福岡県朝倉市甘木714                      93,000           2.40
     ㈱老松醤油松岡本家
     大陽製粉㈱                  福岡市中央区那の津4-2-22                      77,000           1.99
                       福岡市博多区博多駅前3-1-1                      62,500           1.61
     ㈱西日本シティ銀行
     アサヒビール㈱                  東京都墨田区吾妻橋1-23-1                      47,900           1.23
                               -            1,911,900            49.36
             計
     (注)上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が200株あります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成31年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                               -           -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                         -           -            -
      議決権制限株式(その他)                         -           -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                         -           -            -

                          普通株式
      完全議決権株式(その他)                          3,872,500             38,725         -
                          普通株式
                                   500       -            -
      単元未満株式                    普通株式
                                3,873,000           -            -
      発行済株式総数
                               -              38,725         -
      総株主の議決権
     (注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
        また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
           該当事項はありません。
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

            該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

            該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

            該当事項はありません。
      3【配当政策】

        当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識しており、厳しい経済状況の中で、収益力
       の向上、財務体質の改善など経営基盤の強化に努め、安定的な配当を行うことを基本方針といたしております。
        当社は、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、この剰余金の配当の決定機関を株主総会としております。
        ただし、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中
       間配当をすることができる旨定款に定めております。
        しかしながら、平成31年3月期の配当につきまして                         は、業績及び利益剰余金の状況等を勘案し、                     誠に遺憾ではあり
       ますが、無配とさせていただきます                 。今後におきましては、早期に株主各位へ配当を再開できるよう、業績を回復
       し、経営体質・財務基盤の強化に努めてまいります。
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業の継続的な成長を実現するため経営が適正
        かつ効率的に運営されているかを監視する仕組みの充実が重要であると確認しております。
         また、企業価値を継続的に高めることにより、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先様、従業員の利益を最大
        化することを目指し、社会から信頼され健全な経営を行うため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な位
        置づけとして確認しております。
        ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社は監査役会制度を採用しており、監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されております。取
        締役会は、取締役5名で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款に定められた事項の決議及
        び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督機関と
        して機能しております。また、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定及び機動的な経営の
        実現を目指しております。
         業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るた
        め、以下の体制を採用しております。
          (a)取締役会






             取締役会は、取締役会規程に基づき、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催することと
           しており、法令で定められた事項のほか、経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。
             また、取締役の業務執行の監督機関としても位置付けております。取締役会は、代表取締役社長の緒方
           正憲を議長とし、取締役である原亮一、岩下征吾、中村行男、茅嶋祐一と代表取締役社長を含む5名で構
           成されております。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
             また、監査役である森弘之、杉山耕司、田吹多祥(社外監査役)、吉田彰宏(社外監査役)の4名が取
           締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっており、社外監査役は取締役会での監査機能の
           強化を図るため独立した立場で参画しております。
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          (b)監査役会

             当社は監査役会制度を採用し、監査役会要綱および監査役監査要領を基に監査役会を運用しておりま
           す。監査役会はその目的として、監査に関する情報の交換および監査に必要な情報の提供などの報告をう
           け、監査役相互の意見交換及び議題に関する事項について検討するところの協議をおこない、合意を必要
           とする事項を決議することをおこないます。また、監査役会を構成する各監査役は法に定めるところの業
           務及び財産の状況の調査をおこない業務報告を受けることの出来る権限に基づき、いつでも本社・工場・
           店舗等の業務現場を応査する権限を有し、業績会議や取締役会等の重要な会議等の場所と機会に臨席し、
           必要に応じて意見を述べ、提言や助言をおこない、予見されまた発生した事態の損失の危険を除去する目
           的に有効な是正すべき勧告をおこなう権限を有します。
             監査役会は1名の常勤監査役と3名の非常勤監査役で構成され、その氏名は以下のとおりです。
             各監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、その権限を行使して監査をおこ
           ない、その監査内容は監査役会に報告されます。また、会計監査人や内部監査部門と連携し、課題や情報
           を意見交換するなどして互いの監査実務の有効性を保ち、必要に応じて監査内容の報告を受け、監査役会
           の監査機能の充実に役立てます。
                                       (令和元年6月13日現在)
                    役職名                    氏名
             常勤監査役(議長)                  森 弘之
             監査役                  杉山耕司
             社外監査役                  田吹多祥
             社外監査役                  吉田彰宏
          (c)会計監査人

             当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
          (d)コンプライアンス委員会

             当社は、コンプライアンスの向上を図ることを目的として、コンプライアンス委員会を設置しておりま
           す。コンプライアンス委員会は、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する権限があり、コンプ
           ライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。コンプライアンス委員会は取締役であ
           る茅嶋祐一を委員長とし、取締役である原亮一、岩下征吾、中村行男及び従業員2名の計6名により構成
           されております。
        ③   企業統治に関する        その他の    事項

          (a)内部統制システムの整備の状況
             当社の内部統制システムといたしましては、稟議規程、業務管理に関する諸規程を整備し、関係法令の
           改定・内部統制の機能整備に応じて適宜諸規程の改正を実施しております。
          (b)リスク管理体制の整備の状況

             当社のリスク管理体制は、各部署及び監査室で行っております。また、取締役及び監査役と、各部部長
           を含めた業績会議を毎月1回開催しており各部門から、経営管理に関する報告及び業務執行上の問題点につ
           いて討議を行い、具体的な諸施策の決定を行っております。
          ( c ) 責任限定契約の内容の概要

             当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)・監査役
           との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる(ただし、                                              当 契
           約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする)旨を定款に定めております。現在、当該定款
           に基づき当社が責任限定契約を締結している役員は、常勤監査役を除く監査役3名であります。
          (d)   取締役の選任の決議要件

             当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
           株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
             また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  9 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                         所有株
                                                         式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                         (株)
                                平成  6年  5月  当社取締役副社長
                                平成13年    4月  取締役副社長兼経営管理本部長兼総務
                                     部長
                                平成19年    6月  代表取締役社長
         取締役社長                       平成22年    4月  代表取締役社長兼営業本部長兼生産本
                  緒方 正憲     昭和44年11月24日       生       部長
        (代表取締役)                                            (注)2    148,200
         海外本部長                       平成23年    3月  代表取締役社長兼営業本部長兼生産本
                                     部長兼お客様相談室長
                                平成24年    3月  代表取締役社長兼海外本部長(現任)
                                平成28年    3月  Japan   Traditionals      Sp.z.o.o取締役
                                     (現任)
                                平成  8年  6月  当社入社
                                平成11年    7月  取締役営業部長
                                平成14年    6月  取締役営業本部長
                                平成16年    1月  取締役営業本部長兼営業支援部長
                                平成16年    7月  取締役営業本部長
                                平成17年10月      取締役営業支援部長
          取締役
                  中村 行男      昭和47年5月28日      生
                                                     (注)2    18,900
        新規事業部長                       平成19年    7月  取締役店舗品質管理部長
                                平成21年    7月  取締役直営事業部長兼エリア担当
                                平成22年    4月  取締役内部監査室長
                                平成23年    2月  取締役営業部長
                                平成26年    7月  取締役営業企画部長
                                平成30年    3月  取締役新規事業部長(現任)
                                平成  2年  4月  株式会社福岡ファコムセンタ入社
                                平成  8年  9月  当社入社
                                平成14年    7月  取締役情報システム部長
          取締役                      平成17年10月      取締役人事部長
                  茅嶋 祐一      昭和44年8月10日      生                       (注)2    11,100
         営業部長
                                平成20年    4月  取締役営業企画部長
                                平成20年10月      取締役
                                平成27年    3月  取締役外販部長
                                平成30年    3月
                                     取締役営業部長(現任)
                                平成  5年  4月  エス・バイ・エル株式会社入社
                                平成  7年  1月  当社入社
                                平成14年    7月  取締役営業部長
                                平成17年10月      取締役直営事業部長
          取締役
                  原  亮一      昭和49年8月6日      生                       (注)2    15,500
         営業本部長                       平成21年    7月  取締役直営事業部長兼エリア担当
                                平成22年    4月  取締役生産部長
                                平成24年    3月  取締役営業本部長兼営業企画部長
                                平成26年    7月  取締役営業本部長(現任)
                                平成20年10月      株式会社エバーライフ入社
                                平成21年12月      当社入社
                                平成22年    4月  経理部長
          取締役
         管理本部長         岩下 征吾      昭和47年9月25日      生  平成24年    3月  管理本部長               (注)2     4,000
         生産本部長
                                平成26年    6月  取締役管理本部長
                                平成31年    3月  取締役管理本部長兼
                                     生産本部長(現任)
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                                                         所有株
                                                         式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                         (株)
                                平成12年    9月  医療法人 恵祐会入社
          監査役
                                平成13年    9月  当社入社
                  森  弘之      昭和36年7月15日      生                       (注)3     1,300
          常勤
                                平成15年    9月  監査役就任(現任)
                                平成14年11月      有限会社 アートスタジオすぎやま設
                                     立 代表取締役就任
                                平成18年    5月  株式会社アートウィズへ社名変更
          監査役        杉山 耕司     昭和23年10月10日       生                       (注)3    11,700
                                     取締役就任(現任)
                                平成19年    6月  当社監査役就任(現任)
                                昭和47年    4月  株式会社福岡相互銀行(現株式会社西
                                     日本シティ銀行)入行
                                平成13年    7月  同社 久留米支店長
          監査役        田吹 多祥      昭和24年1月10日      生                       (注)4      -
                                平成16年    2月  株式会社エヌシーマネジメント代表取
                                     締役
                                平成24年    6月  当社監査役就任(現任)
                                昭和59年    4月  株式会社山口銀行入行
                                平成19年    4月  同行 システム部次長
                                平成20年    6月  同行 システム部共同化推進室長
                                平成23年    4月  株式会社もみじ銀行システム部副部長
                                     同行 システム部長
                                平成23年10月
                                平成25年    5月  株式会社山口銀行システム部長
                                平成28年    1月  株式会社山口フィナンシャルグループ
                                     IT統括部長
          監査役        吉田 彰宏      昭和36年9月1日      生                       (注)5      -
                                平成28年    6月  株式会社山口銀行取締役就任
                                平成29年    6月  同行 取締役退任
                                平成29年    6月  株式会社山口フィナンシャルグループ
                                     執行役員就任
                                     IT・業務統括本部長
                                平成30年    6月  株式会社北九州銀行取締役 監査等委
                                     員就任   (現任)
                                     当社監査役就任(現任)
                                                         210,700
                              計
     (注)1.監査役田吹多祥及び              吉田  彰宏  は 、社外監査役であります。
       2.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
       3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
       4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所(JASDAQ市場)の定めに基づく独立役員として指定し、同
         取引所に届け出ております。
       5.監査役吉田彰宏は、平成30年3月期に係る定時株主総会締結の時をもって、辞任した監査役吉富真二の補欠と
         して選任された監査役であります。その任期は、当社定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了時(平
         成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までであります。
        ② 社外役員の状況

          当社の社外監査役は、          田吹多祥    氏、吉田彰宏      氏の2   名であり、社外取締役は選任しておりません。
          効率的な経営と適切な経営監視機能の確保のためには、当社の業務に精通した社内取締役による取締役会と
         社外監査役2名を含む4名の監査役による監査役会との構成が、当社の企業規模等に照らして相応しい体制で
         あると考えております。
          当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたもの
         はありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外
         役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
          田吹多祥    氏、吉田彰宏      氏 は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に
         反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
          また、   田吹多祥    氏、吉田彰宏      氏 と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
        ③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

          社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うととも
         に、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社
         外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部
         統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。
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       (3)【監査の状況】
         「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による
        改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年
        度に係る有価証券報告書から適用しております。
        ①   監査役監査の状況
         当社における監査役監査は、監査役制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成され
        ており、うち2名が社外監査役であります。
         なお、常勤監査役          森弘之氏    は、当社の総務部に平成13年9月から平成15年9月まで当社に在籍し、通算2年にわた
        り総務・人事・経理の管理業務全般に従事し、また、社外監査役                              田吹多祥氏、吉田彰宏氏は、長年にわたる銀行
        員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職
        責を実効的に果たしております。
        当事業年度において監査役会を毎月回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
           氏 名             開催回数                  出席回数

         森  弘之                       16回                  16回
         杉山 耕司                       16回                  15回
         田吹 多祥                       16回                  15回
                       16回  (内、就任来10回)
         吉田 彰宏                                         10回
         監査役会監査は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁
        書類を閲覧し、本社、工場及び主要な店舗において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社に対し営業
        の報告を求める手続きを取っております。また、代表取締役との意見交換、会計監査人からの監査計画報告及び会
        計監査結果報告などの会議を定例化して実施しております。
         また、常勤監査役はその常勤性を基にして、予防監査を主たる目処とした本社・工場・店舗などの作業現場を含
        む事業領域全体に任意に臨場・臨店を行い、視察をおこなうと共に現場担当者に事象の説明や状況の報告を受ける
        などして適宜・適時の業態把握を行い、業務運用の妥当性や仕組みの有効性、内部統制の適正運用等に関する評価
        や検証等をおこないます。また、その内容・結果等については必要に応じて取締役や各部署の管理監督者に意見や
        提言等を行い、さらに監査役会にその内容の報告をおこなっております。
        ②   内部監査の状況

         当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、その構成は内部監査室長1名です。内部監査室は、年度
        監査計画に基づいて、独立的かつ客観的な立場から業務の適切性、規程や法令順守の状況などを監査し評価して、
        改善に関する提言等を行うとともに、代表取締役に内部監査結果を報告します。
         また、内部監査室は、監査役会との緊密な連携を図るため、相互の監査計画、期中に実施した内部監査結果など
        について情報交換を行っております。更に、会計監査人との間では、監査人の監査状況について意見交換するとと
        もに、求めに応じて内部監査の実施状況、内部監査報告書を報告するなどの連携を図っております。
      ③   会計監査の状況

       a.監査法人の名称
          三優監査法人
       b.継続監査期間

          10年間
       c.業務を執行した公認会計士

          吉川   秀嗣
          大神    匡
       d.監査業務に係る補助者の構成

          公認会計士  5名
       e.監査法人の選定方針と理由

           会計監査人の選定については、当社の広範な業務内容に対応し、且つ、海外へ事業展開している当社に対し
          て迅速に対応し効率的な監査業務を実施することが可能な一定規模を有する監査法人であること、監査の実施
          体制が確立され、監査期間などの具体的な監査実施計画及び監査報酬の見積額が合理的かつ妥当であること、
          過去の監査実績などを基に総合的に判断し選定しております。
           現会計監査人は、三優監査法人であり、経験豊富な監査実績などから上記選定方針を満たしていると判断し
          選定いたしました。
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       f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

           監査役会において、年度を通じておこなわれる監査法人の会計監査・内部統制監査等に関する内容のほか、
          監査法人の概要・業態等を調査した内容、会社計算規則第131条に基づく監査に関する品質管理全般の状況等
          について検討し、更に実務に関わる機会の多い当社経理部門・内部監査部門からも意見を聴取するなどして総
          合的に評価します。
      ④   監査報酬の内容等

       a.監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(千円)            酬(千円)
                      18,000              -

      提出会社
                        -            -

      連結子会社
                      18,000              -

         計
                当事業年度

      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
          (千円)              (千円)
               19,600                -

       b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

          該当事項はありません。
       c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針

          監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会社法第399条の規定に基づき監査役
         会の同意を得ております。
       e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会において監査報酬等の適切性の評価を、監査役(会)との連携程度や監査実務における誠実性等の定
         性的評価と、同業他社を目安とする他の監査法人の一般的な監査報酬の相場などを調査した定数的評価でおこな
         い、当社の規模や業種・業態に応じた一般的に公正妥当と総合評価されるものと判断して同意しております。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締
        役の報酬は取締役会の協議により、監査役の報酬は監査役会の協議により各々決定しております。
         なお、平成8年3月22日開催の臨時株主総会での決議により、取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分
        の報酬を除く)は年額180,000千円であり、監査役報酬限度額は年額18,000千円となっております。
        ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)
                   報酬等の総額                                  対象となる
           役員区分
                     (千円)                                役員の員数(人)
                             固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
                       40,814        37,700          -       3,114           5
         取締役
         監査役
                        6,325        5,760          -        565         2
         (社外役員を除く)
                        2,400        2,400          -        -         2
         社外役員
        (注)1.株主総会の決議(平成8年3月22日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼取締役の使用人分の報酬
              を除く)は年額180,000千円であり、監査役報酬限度額は年額18,000千円であります。
           2.  報酬等の総額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額3,680千円(取締役5名3,114千円、
              監査役1名565千円)を含めております。
        ③   報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
         該当事項はありません。
        ④   使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
         該当事項はありません。
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       (5)【株式の保有状況】
        ① 投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保
         有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株
         式)に区分しております。
        ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

          a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
            の内容
             当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦
            略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要
            と判断する企業の株式を保有しています。
             当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減を
            していく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検
            証し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その
            検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施に
            よっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
          b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      1           79,321
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -             -

     非上場株式
                      -             -             -
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
      c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

      特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                    199,300         199,300

     ㈱JFLAホール                             優先的な取引を行い、業務提携より強固
                                                        有
     ディングス                             な関係を築くため
                     79,321         117,387
      (注)平成30年8月1日に商号が「㈱アスラポート・ダイニング」から「㈱JFLAホールディングス」に変更と
         なっております。
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        ③   保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(千円)            (銘柄)         合計額(千円)
                           5         8,251             2           0

     非上場株式
                           1        29,880             1        38,680
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                   合計額(千円)           合計額(千円)           合計額(千円)
                          -           -        △ 11,748

     非上場株式
                          160           -        △ 8,800
     非上場株式以外の株式
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     第5【経理の状況】
      1.財務諸表の作成方法について
         当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号                                                。以
       下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
        による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
        条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
         また、前事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)は連結財務諸表を作成しており、キャッ
        シュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報は記載しておりません。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31
        日まで)の財務諸表について、三優監査法人による監査を受けております。
      3.連結財務諸表について

         「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当
        社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の
        財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいもの
        として、連結財務諸表は作成しておりません。
         なお、当社は、平成31年3月20日付で連結子会社である株式会社Zing'sの発行済株式の全株式を譲渡し、また、
        平成31年3月29日付で株式会社日本美容研究所及びワイエス商事株式会社の一部株式を譲渡したことにより、連結
        子会社が存在しなくなりました。
      4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

         当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
        を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入
        し、公益財団法人財務会計基準機構及び株式会社プロネクサス主催の経理・財務関連セミナー等に参加しておりま
        す。
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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       ※1 384,039             ※1 294,470
         現金及び預金
                                        165,801              156,375
         売掛金
                                        101,066               91,755
         商品及び製品
                                         1,230              1,515
         仕掛品
                                         14,350              15,156
         原材料及び貯蔵品
                                         17,593              16,414
         前払費用
                                        103,599              114,795
         その他
                                        △ 14,490             △ 36,778
         貸倒引当金
                                        773,191              653,704
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※1 869,721             ※1 828,065
          建物(純額)
                                        ※1 14,900             ※1 13,518
          構築物(純額)
          機械及び装置(純額)                               23,631              25,897
          車両運搬具(純額)                                 85               0
          工具、器具及び備品(純額)                               7,721              10,295
                                      ※1 1,534,051             ※1 1,410,504
          土地
                                           -              132
          建設仮勘定
                                      ※2 2,450,110             ※2 2,288,414
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         64,673              48,196
          ソフトウエア
                                         3,618              2,907
          その他
                                         68,292              51,104
          無形固定資産合計
                                 38/76











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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
         投資その他の資産
                                        156,067              117,453
          投資有価証券
                                         63,856              27,860
          関係会社株式
                                           25              15
          出資金
                                        132,536              233,091
          長期貸付金
                                         75,000                -
          関係会社長期貸付金
          破産更生債権等                               3,500              3,500
                                         11,072              15,181
          長期前払費用
                                        221,283              263,956
          その他
                                        △ 3,500                -
          投資損失引当金
                                       △ 201,118             △ 264,677
          貸倒引当金
                                        458,724              396,380
          投資その他の資産合計
                                       2,977,127              2,735,899
         固定資産合計
                                       3,750,318              3,389,604
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         79,788              66,005
         買掛金
                                       ※1 200,000             ※1 300,000
         短期借入金
                                       ※1 481,003             ※1 417,296
         1年内返済予定の長期借入金
                                         91,414              41,823
         未払金
                                         25,909              23,120
         未払費用
                                         9,443              18,886
         未払法人税等
                                         7,700              25,703
         未払消費税等
                                         7,242              4,349
         前受金
                                        111,212              103,333
         預り金
                                           593              571
         前受収益
                                         9,488              9,530
         賞与引当金
                                           561              262
         ポイント引当金
                                         11,730                67
         その他
                                       1,036,090              1,010,951
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 808,866             ※1 624,325
         長期借入金
                                         15,484               3,013
         繰延税金負債
                                         62,195              59,438
         退職給付引当金
                                         54,255              57,935
         役員退職慰労引当金
                                         56,073              69,207
         資産除去債務
                                        112,080               70,694
         その他
                                       1,108,955               884,615
         固定負債合計
                                       2,145,045              1,895,566
       負債合計
                                 39/76







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                       1,002,050              1,002,050
         資本金
         資本剰余金
                                        799,750              799,750
          資本準備金
                                         31,838              31,838
          その他資本剰余金
                                        831,588              831,588
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         2,772              2,772
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       △ 281,770             △ 358,611
            繰越利益剰余金
                                       △ 278,998             △ 355,838
          利益剰余金合計
                                       1,554,639              1,477,799
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         50,633              16,237
         その他有価証券評価差額金
                                         50,633              16,237
         評価・換算差額等合計
                                       1,605,273              1,494,037
       純資産合計
      負債純資産合計                                  3,750,318              3,389,604
                                 40/76














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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      売上高
                                       1,280,796              1,252,496
       商品及び製品売上高
                                        409,786              349,408
       その他の売上高
                                       1,690,583              1,601,905
       売上高合計
      売上原価
                                         92,404              101,066
       商品及び製品期首たな卸高
                                        299,719              306,428
       当期商品仕入高
                                        371,860              331,584
       当期製品製造原価
                                        763,983              739,079
       合計
                                         4,887              4,391
       他勘定振替高
                                        101,066               91,755
       商品及び製品期末たな卸高
                                        658,029              642,932
       商品及び製品売上原価
                                        236,433              203,714
       その他の事業売上原価
                                        894,463              846,647
       売上原価合計
                                        796,119              755,257
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         3,668              3,680
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        244,134              253,322
       従業員給料
                                         7,024              7,610
       賞与引当金繰入額
                                         5,418              5,186
       退職給付費用
                                         4,324              8,447
       貸倒引当金繰入額
                                         23,185              25,759
       減価償却費
                                         68,205              68,549
       賃借料
                                           561              262
       ポイント引当金繰入額
                                        472,356              453,876
       その他
                                        828,879              826,695
       販売費及び一般管理費合計
      営業損失(△)                                  △ 32,759             △ 71,437
      営業外収益
                                         6,531              6,393
       受取利息
                                           160              957
       受取配当金
                                         2,172              4,277
       違約金収入
                                         9,563              6,151
       その他事業収入
                                         5,284              6,435
       その他
                                         23,713              24,214
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         14,021              13,195
       支払利息
                                        150,753               77,400
       貸倒引当金繰入額
                                         13,145               6,700
       その他
                                        177,919               97,295
       営業外費用合計
      経常損失(△)                                  △ 186,965             △ 144,519
                                 41/76






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
      特別利益
                                         ※1 427           ※1 186,537
       固定資産売却益
                                         6,289                -
       保険解約返戻金
                                         35,036                -
       移転補償金
                                           -             3,526
       関係会社株式売却益
                                           -             1,156
       資産除去債務履行差額
                                         41,753              191,220
       特別利益合計
      特別損失
                                         39,538              14,234
       関係会社株式評価損
                                           -            29,738
       関係会社株式売却損
                                        ※2 8,335
                                                         -
       固定資産売却損
                                           -            11,748
       投資有価証券評価損
                                        ※3 11,533             ※3 2,381
       固定資産除却損
                                         3,500                -
       投資損失引当金繰入額
                                        ※4 84,007             ※4 53,539
       減損損失
                                        146,915              111,642
       特別損失合計
      税引前当期純損失(△)                                  △ 292,127              △ 64,941
                                         4,295              11,899
      法人税、住民税及び事業税
                                         4,295              11,899
      法人税等合計
      当期純損失(△)                                  △ 296,422              △ 76,840
                                 42/76













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     【製造原価明細書】

                              前事業年度                   当事業年度
                          (自    平成29年4月1日               (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)                 至   平成31年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ   材料費
                              229,328         61.7         205,953         62.1
     Ⅱ   労務費
                              101,209         27.2          88,663         26.7
     Ⅲ   経費
                               41,136                   37,252
                      ※                 11.1                   11.2
        当期総製造費用                              100.0                   100.0
                              371,674                   331,869
                               1,416                   1,230
        期首仕掛品たな卸高
         合計
                              373,090                   333,099
                               1,230                   1,515
        期末仕掛品たな卸高
        当期製品製造原価                      371,860                   331,584
      原価計算の方法
       当社の原価計算は、組別総合原価計算を採用しております。
      (注)※主な内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自    平成29年4月1日             (自    平成30年4月1日
                   項目
                               至   平成30年3月31日)              至   平成31年3月31日)
             水道光熱費(千円)                        12,494                 9,712

             消耗品費(千円)                        7,207                 5,972

             減価償却費(千円)                        17,572                16,249

     【その他の事業売上原価明細書】

                              前事業年度                   当事業年度
                          (自    平成29年4月1日               (自    平成30年4月1日
                           至   平成30年3月31日)                 至   平成31年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
           区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     1.租税公課                         18,539         7.8         17,137         8.4
     2.減価償却費                         59,961         25.4          56,003         27.5
     3.賃借料                         110,623         46.8         102,102         50.1
                               47,310                   28,470
     4.その他                                  20.0                   14.0
        その他の事業売上原価                              100.0                   100.0
                              236,433                   203,714
                                 43/76






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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                 その他利益
                  資本金                                剰余金
                              その他資本      資本剰余金                   利益剰余金
                        資本準備金                   利益準備金
                               剰余金       合計                   合計
                                                 繰越利益
                                                  剰余金
     当期首残高             1,002,050       799,750       31,838      831,588       2,772      34,017      36,789
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 19,365     △ 19,365
      当期純損失(△)                                            △ 296,422     △ 296,422
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      -      -   △ 315,787     △ 315,787
     当期末残高             1,002,050       799,750       31,838      831,588       2,772     △ 281,770     △ 278,998
                  株主資本        評価・換算差額等

                                    純資産合計
                       その他有価証券       評価・換算
                 株主資本合計
                        評価差額金       差額等合計
     当期首残高             1,870,427        18,198      18,198     1,888,626
     当期変動額
      剰余金の配当
                   △ 19,365                  △ 19,365
      当期純損失(△)            △ 296,422                  △ 296,422
      株主資本以外の項目の
                          32,434      32,434      32,434
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                  △ 315,787       32,434      32,434     △ 283,353
     当期末残高             1,554,639        50,633      50,633     1,605,273
                                 44/76










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                                                            有価証券報告書
          当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                 その他利益
                  資本金                                剰余金
                              その他資本      資本剰余金                   利益剰余金
                        資本準備金                   利益準備金
                               剰余金       合計                   合計
                                                 繰越利益
                                                  剰余金
     当期首残高             1,002,050       799,750       31,838      831,588       2,772     △ 281,770     △ 278,998
     当期変動額
      当期純損失(△)                                            △ 76,840     △ 76,840
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -      -      -    △ 76,840     △ 76,840
     当期末残高
                  1,002,050       799,750       31,838      831,588       2,772     △ 358,611     △ 355,838
                  株主資本        評価・換算差額等

                                    純資産合計
                       その他有価証券       評価・換算
                 株主資本合計
                        評価差額金       差額等合計
     当期首残高             1,554,639        50,633      50,633     1,605,273
     当期変動額
      当期純損失(△)             △ 76,840                  △ 76,840
      株主資本以外の項目の
                         △ 34,395     △ 34,395     △ 34,395
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   △ 76,840     △ 34,395     △ 34,395     △ 111,235
     当期末残高             1,477,799        16,237      16,237     1,494,037
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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                      (単位:千円)
                                   当事業年度
                                (自 平成30年4月1日
                                至 平成31年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税引前当期純損失(△)                                 △ 64,941
                                         99,947
       減価償却費
                                         53,539
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  85,847
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                    41
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  3,680
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,756
                                        △ 7,350
       受取利息及び受取配当金
                                         13,195
       支払利息
                                         14,234
       関係会社株式評価損
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  11,748
       投資有価証券売却損益(△は益)                                  26,212
       有形固定資産除売却損益(△は益)                                △ 185,951
       売上債権の増減額(△は増加)                                  9,425
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  8,220
       未収入金の増減額(△は増加)                                  3,656
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 13,783
       未払金の増減額(△は減少)                                 △ 30,226
                                        △ 66,155
       その他
                                        △ 41,414
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  7,481
                                        △ 13,266
       利息の支払額
                                        △ 5,996
       法人税等の支払額
                                        △ 53,196
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
       定期預金の増減額(△は増加)                                  2,994
                                       △ 107,397
       有形固定資産の取得による支出
                                        361,803
       有形固定資産の売却による収入
                                       △ 135,675
       貸付けによる支出
                                         28,037
       貸付金の回収による収入
                                        △ 20,000
       投資有価証券の取得による支出
                                        △ 13,338
       関係会社株式の取得による支出
                                         5,387
       関係会社株式の売却による収入
                                        △ 5,602
       保険積立金の積立による支出
                                         △ 210
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         11,919
       敷金及び保証金の回収による収入
                                        △ 12,675
       資産除去債務の履行による支出
                                         △ 231
       その他
                                        115,011
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 100,000
                                        400,000
       長期借入れによる収入
                                       △ 648,247
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 142
       配当金の支払額
                                       △ 148,389
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 86,574
                                        326,509
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 239,934
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
         (1)子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法
         (2)その他有価証券
           時価のあるもの
              決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
            動平均法により算定)
           時価のないもの
             移動平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
           総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         3.固定資産の減価償却の方法
         (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日
           以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物      3年~47年
             機械及び装置  2年~16年
         (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
         4.引当金の計上基準
         (1)貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
          権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         (2)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
         (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
          す。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により
           費用処理しております。
            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)
           による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
         (4)役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給見込額を計上し
          ております。
         (5)ポイント引当金
           将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎にして当事業年度末において使用
          されると見込まれる額を計上しております。
         (6)投資損失引当金
           子会社等への投資に係る損失に備えて、財政状態並びに将来の回復見込等を勘案して必要と認められる額
          を計上しております。
         5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
          しか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
          業年度の費用として処理しております。
         (未適用の会計基準等)

         ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日         企業会計基準委員会)
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                    平成30年3月30日         企業会計基準
           委員会)
         (1)概要
          国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
         会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASB
         においてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606
         は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、
         収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
          企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
         合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
         とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
         目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2)適用予定日

          令和4年3月期の期首から適用します。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
           ます。
         (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記を変更しております。
       これによる財務諸表に与える影響はありません。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
      し、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに
      従って記載しておりません。
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         (貸借対照表関係)
     ※1  担保資産及び担保付債務
      担保に供している資産は、次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       定期預金                            10,008   千円                10,009   千円
       建物                            424,380                   354,038
       構築物                             4,549                   4,802
       土地                            819,806                   729,806
        計                           1,258,745                   1,098,657
      担保付債務は、次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                            (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       短期借入金                            106,043    千円               118,437    千円
       1年内返済予定の長期借入金                            387,138                   333,104
       長期借入金                            669,651                   569,302
        計                           1,162,832                   1,020,844
     ※2  有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            (平成30年3月31日)                   (平成31年3月31日)
       減価償却累計額                         1,936,709     千円              1,845,669     千円
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         (損益計算書関係)
     ※1  固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 平成29年4月         1日         (自 平成30年4月         1日
                            至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
                                    千円                   千円
       土地                              263                △40,000
       建物                              -                226,338
       機械及び装置                              24                  199
       車両運搬具                              138                   -
        計                              427                 186,537
     (注)当事業年度において同一物件の売却により発生した固定資産売却益と固定資産売却損は相殺し、損益計算書上では
        固定資産売却益として表示しています。
     ※2  固定資産売却損の主な内容は、次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 平成29年4月         1日         (自 平成30年4月         1日
                            至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
                                    千円
       土地                             8,208                    -
       機械及び装置                              127                   -
        計                             8,335                    -
     ※3  固定資産除却損の主な内容は、次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 平成29年4月         1日         (自 平成30年4月         1日
                            至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
       建物、構築物                            10,842   千円                 413  千円
       機械及び装置                              482                   138
       工具、器具及び備品                              207                   34
       撤去費用等                              -                 1,795
        計                            11,533                   2,381
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     ※4  減損損失

     前事業年度(自 平成29年4月              1日 至 平成30年3月31日)
     当事業年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
           用途              場所              種類             減損損失
     店舗資産等              福岡県 他14店舗              建物・その他                      57,937千円

     その他事業設備              福岡県田川郡              建物・その他                      8,767千円

     福利厚生施設              福岡県田川郡              土地                      14,913千円

     遊休資産              福岡県田川郡              その他                      2,388千円

      当社は、店舗等については継続的な収支の把握を行っている単位を、遊休資産については各資産単位を一つの資産グ

     ループとしております。
      閉店を決定した店舗及び契約満了に伴う閉店並びに継続的に営業損失を計上している店舗資産については、資産の帳
     簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(57,937千円)として計上しました。その内訳は、建物51,036千円および
     その他6,901千円であります。
      また、「その他」セグメントに帰属する設備について、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、
     帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(8,767千円)として計上しました。その内訳は、建物5,522千円および
     その他3,245千円であります。
      福利厚生施設の資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失
     (14,913千円)として計上しました。
      事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
     し、減損損失(2,388千円)として計上しました。
      なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。回収可能価額を正味売却価額によ
     り測定する場合の時価は、不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価基準に基づく評価額を使用しております。その他
     の資産の正味売却価額は譲渡見込額より算定しており、売却見込みがないものは正味売却価額をゼロとしております。
     当事業年度(自 平成30年4月              1日 至 平成31年3月31日)

     当事業年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
           用途              場所              種類             減損損失
     店舗資産等              福岡県 他9店舗              建物・土地・その他                      51,786千円

     不動産賃貸事業              福岡県福岡市              建物・工具器具備品                      1,752千円

      当社は、店舗等については継続的な収支の把握を行っている単位を、遊休資産については各資産単位を一つの資産グ
     ループとしております。
      閉店を決定した店舗及び契約満了に伴う閉店並びに継続的に営業損失を計上している店舗資産については、資産の帳
     簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(51,786千円)として計上しました。その内訳は、建物12,853千円、土地
     33,547千円及びその他5,385千円であります。
      不動産賃貸事業の設備について、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価
     額まで減額し、減損損失(1,752千円)として計上しました。その内訳は、建物894千円及び工具器具備品858千円であ
     ります。
      なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。回収可能価額を正味売却価額によ
     り測定する場合の時価は、不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価基準に基づく評価額を使用しております。その他
     の資産の正味売却価額は譲渡見込額より算定しており、売却見込みがないものは正味売却価額をゼロとしております。
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         (株主資本等変動計算書関係)
          前事業年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当事業年度期首株式          当事業年度増加株式          当事業年度減少株式          当事業年度末株式数
                    数(株)          数(株)          数(株)             (株)
     発行済株式

      普通株式                 3,873,000              -          -       3,873,000
           合計             3,873,000              -          -       3,873,000

          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
                株式の種類                             基準日        効力発生日
     (決議)                     (千円)          (円)
     平成29年6月28日
                 普通株式            19,365            5  平成29年3月31日         平成29年6月29日
     定時株主総会
           (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

             該当事項はありません。
     当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当事業年度期首株式          当事業年度増加株式          当事業年度減少株式          当事業年度末株式数
                    数(株)          数(株)          数(株)             (株)
     発行済株式

      普通株式                 3,873,000              -          -       3,873,000

           合計             3,873,000              -          -       3,873,000

          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
             該当事項はありません。
           (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
             該当事項はありません。
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         (キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                    当事業年度
                                 (自 平成30年4月         1日
                                  至 平成31年3月31日)
     現金及び預金                                   294,470千円
     預入期間が3か月を超える定期預金                                  △54,535
     現金及び現金同等物                                   239,934
         (金融商品関係)

           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社  は、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は
            主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
              営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
             投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
              長期貸付金は顧客の信用リスクに晒されております。
             営業債務である買掛金は、ほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
             借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後11年であり
            ます。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              当社は、営業債権及び長期貸付金について、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
             し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
             を図っております。
            ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
              当社  は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市
             況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
              当社  は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流
             動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
              金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
           とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            当事業年度(平成31年3月31日)

                            貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                            294,470           294,470              -

     (2)売掛金                            156,375
                                 △6,560
        貸倒引当金(※)
                                 149,815           149,815              -

     (3)投資有価証券

        その他有価証券                         109,201           109,201              -

     (4)長期貸付金                            233,091

                                △167,533
        貸倒引当金(※)
                                  65,558           66,211             652

              資産計                   619,045           619,698             652

     (1)買掛金                            66,005           66,005             -

     (2)  短期借入金                          300,000           300,000              -
     (3)長期借入金                           1,041,622           1,040,261             1,360
              負債計                  1,407,627           1,406,267             1,360

      (※)売掛金及び長期貸付金については対応する貸倒引当金を控除しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資 産
         (1)現金及び預金、(2)売掛金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
         ております。
         (3)投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項
         については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         (4)長期貸付金
          当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将
         来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
         負 債

         (1)買掛金、(2)短期借入金
          これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
         ております。
         (3)長期借入金
          これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
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         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                   (単位:千円)
                              当事業年度

             区分
                            (平成31年3月31日)
     非上場株式                                 8,251

     関係会社株式                                27,860

     これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」に
     は含めておりません。
         3.金銭債権の決算日後の償還予定額

           当事業年度(平成31年3月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       294,470            -         -         -

     売掛金                       156,375            -         -         -

     長期貸付金                       91,402         91,139         23,104         27,444
             合計               542,248          91,139         23,104         27,444

         4.借入金の決算日後の返済予定額

           当事業年度(平成31年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金               300,000          -       -       -       -       -

     長期借入金               417,296       300,850       187,421        89,243       10,286       36,523
          合計          717,296       300,850       187,421        89,243       10,286       36,523

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         (有価証券関係)
           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
          1.子会社株式及び関連会社株式
            子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式9,824千円、関連会社株式
           18,035千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
           ません。
          2.その他有価証券

            当事業年度(平成31年3月31日)
                               貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価(千円)           差額(千円)
                                 (千円)
                  (1)株式                  29,880           4,649          25,230

                  (2)債券                     -          -          -
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
                  (3)その他                     -          -          -
                      小計              29,880           4,649          25,230

                  (1)株式                  79,321          85,300          △5,979

                  (2)債券                     -          -          -
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
                  (3)その他                     -          -          -
                      小計              79,321          85,300          △5,979

                合計                    109,201           89,950          19,251

     (注)非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額8,251千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、記載しておりません。
          3.減損処理を行った有価証券

           当事業年度(平成31年3月31日)
            当事業年度において、有価証券について25,983千円(子会社株式14,234千円、その他有価証券11,748千
           円)減損処理を行っております。
            また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、期末において発行会社の財政
           状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場
           合を除き、減損処理を行うこととしております。
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         (退職給付関係)
           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
          1.採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   当事業年度
                               (自 平成30年4月         1日
                                至 平成31年3月31日)
     退職給付債務の期首残高                                  65,560千円
      勤務費用                                  5,782
      利息費用                                   448
      数理計算上の差異の発生額                                △4,616
      退職給付の支払額                                △9,673
     退職給付債務の期末残高                                  57,501
           (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                   当事業年度
                                (平成31年3月31日)
     非積立型制度の退職給付債務                                  57,501千円
     未認識数理計算上の差異                                   1,937
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  59,438
     退職給付引当金                                  59,438

     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  59,438
           (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   当事業年度
                               (自 平成30年4月         1日
                                至 平成31年3月31日)
     勤務費用                                   5,782千円
     利息費用                                    448
     数理計算上の差異の費用処理額                                    685
     確定給付制度に係る退職給付費用                                   6,916
           (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

             主要な数理計算上の計算基礎
                                   当事業年度
                                (平成31年3月31日)
     割引率                                    0.7%
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         (税効果会計関係)
         1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度             当事業年度
                                  (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
                                       (千円)             (千円)
          繰延税金資産
           賞与引当金                             2,894             2,906
           未払事業税                             1,575             2,451
           税務上の繰越欠損金(注)                            115,591             107,929
           貸倒引当金                            65,760             91,943
           退職給付引当金                            18,969             18,128
           役員退職慰労引当金                            16,547             17,670
           投資有価証券評価損                            20,541             25,619
           関係会社株式評価損                            12,059             10,941
           たな卸資産評価損                             2,382             2,405
           減損損失                            69,737             76,408
                                        27,427             26,591
           その他
          繰延税金資産小計                             353,487             382,998
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                               -         △107,929
                                          -         △265,265
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
          評価性引当額小計                            △346,488             △373,195
          繰延税金資産合計
                                        6,999             9,803
          繰延税金負債
           その他有価証券評価差額金                           △15,484              △3,013
                                       △6,999             △9,803
           その他
          繰延税金負債合計                            △22,483             △12,816
          繰延税金負債の純額                            △15,484              △3,013
        (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
        当事業年度(平成31年3月31日)

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                                (千円)      (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越
                  13,299      24,608      27,816        -     1,413      40,792      107,929
        欠損金(※)
        評価性引当額         △13,299      △24,608      △27,816         -    △ 1,413     △40,792      △107,929
        繰延税金資産            -      -      -      -      -      -      -

        (※)    税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

         2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

          となった主要な項目別の内訳
           税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
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         (持分法損益等)
          前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたので、該当事項はありません。
                                    当事業年度
                                 (自 平成30年4月1日
                                  至 平成31年3月31日)
     関連会社に対する投資の金額                                     18,035千円
     持分法を適用した場合の投資の金額                                     14,451

     持分法を適用した場合の投資損失の金額                                     1,871

         (資産除去債務関係)

           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
          資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

           イ.当該資産除去債務の概要
             商業施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
           ロ.当該資産除去債務の金額の算定方法
             使用見込期間を5年から40年と見積り、割引率は0.03%から2.2%を使用して資産除去債務の金額を計算
            しております。
           ハ.当該資産除去債務の総額の増減
                                当事業年度
                              (自   平成30年4月1日
                               至  平成31年3月31日)
     期首残高                                67,748千円
                                     13,679
     有形固定資産の取得に伴う増加額
                                     1,610
     時の経過による調整額
                                    △13,831
     資産除去債務の履行による減少額
                                     69,207
     期末残高
         (賃貸等不動産関係)

           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
           当社では、福岡県その他の地域において、賃貸用の商業施設等(土地を含む。)を有しております。当事業
          年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は75,973千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原
          価に計上)であります。
           また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                    (単位:千円)
                                当事業年度

                            (自 平成30年4月         1日
                             至 平成31年3月31日)
     貸借対照表計上額
         期首残高                            2,109,999

         期中増減額                            △259,168

         期末残高                            1,850,831

     期末時価                                2,198,541

     (注)    1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除                                      した金額であります。
         2.期中増減額のうち、            当事業年度の主な増加額は、新規店舗の出店等59,601千円                           が増加したためであります。
           主な減少額は減価償却費49,989千円、除売却123,959千円、業態変更による減少105,724千円及び減損損失
           38,341千円であります。
         3.   期末の時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額(指標等を用いて調整を行ったも
           のを含む。)であります。
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         (セグメント情報等)
           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
         当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源
        の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社の事業については、ラーメン店及びラーメン店のフランチャイズ・チェーン本部の経営を主とした「外食
        事業」、所有する店舗用地等の不動産賃貸を主とした「不動産賃貸事業」、ラーメン等の製品を主要販売とした
        「外販事業」を報告セグメントとしております。
         各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。
             事業区分                    主要製品及び事業内容
         外食事業              飲食の提供、ラーメン用食材等の製造及びFC加盟店等への販売

         不動産賃貸事業              店舗用地等の不動産賃貸(FC加盟店以外)

         外販事業              当社の生産製品を主要に外販

           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま
        す。
         報告セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

             当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                       報告セグメント
                                                        財務諸表
                                       その他           調整額
                                                        計上額
                                             合計
                                       (注)1           (注)2
                     不動産賃貸
                                                        (注)3
                外食事業           外販事業       計
                       事業
     売上高

     (1)外部顧客への売
                1,465,767       50,618      82,768    1,599,155        2,749    1,601,905          -  1,601,905
       上高
     (2)セグメント間の
                    -      -      -      -      -      -      -      -
       内部売上高又は
       振替高
                1,465,767       50,618      82,768    1,599,155        2,749    1,601,905          -  1,601,905
         計
     セグメント利益又は
                 △ 4,246     20,449     △ 28,840     △ 12,637       422   △ 12,214     △ 59,223     △ 71,437
     損失(△)
                2,078,422       598,046      19,708    2,696,178        1,433    2,697,611       691,992     3,389,604
     セグメント資産
     その他の項目

                 71,806      16,343        -   88,150        -   88,150      11,797      99,947
      減価償却費
                 51,786      1,752        -   53,539        -   53,539        -   53,539
      減損損失
      有形固定資産及び
                 102,356       1,929        -   104,286         -   104,286       3,322     107,608
      無形固定資産の増
      加額
      (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を
          含んでおります。
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        2.調整額の内容は、以下のとおりであります。
                                        (単位:千円)
                セグメント損失                      当事業年度

     全社費用(注)                                     △59,223

     セグメント間取引消去                                        -
     合計                                     △59,223

     (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
                                        (単位:千円)

                セグメント資産                      当事業年度

     全社資産(注)                                      691,992

     セグメント間取引消去                                        -
     合計                                      691,992

      (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社建物及び管理部門に係る資産等であります。
     その他の項目

                                        (単位:千円)
                 減価償却費                     当事業年度

     全社費用(注)                                      11,797

     セグメント間取引消去                                        -
     合計                                      11,797

      (注)全社費用は、主に本社資産に係る減価償却費であります。
                                        (単位:千円)

          有形固定資産及び無形固定資産の増加額                            当事業年度

     全社資産                                       3,322

     セグメント間取引消去                                        -
     合計                                       3,322

        3.セグメント利益又は損失(△)は、財務諸表の営業損失(△)と調整を行っております。

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          【関連情報】

           当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
             本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産

             本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
            を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客の売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略してお
            ります。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
             セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
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         【関連当事者情報】
           前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりま
          す。したがって前事業年度の記載はしておりません。
          財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
              当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                             議決権等の
                   資本金又
                        事業の内          関連当事
          会社等の名                   所有(被所                 取引金額           期末残高
      種類         所在地    は出資金     容又は職          者との関     取引の内容            科目
          称又は氏名                   有)割合
                                              (千円)           (千円)
                    (千円)     業          係
                             (%)
                                       資金の貸付
                                       (注)2
          株式会社日                                         短期貸付金       25,000
               福岡県          美容・健     所有     役員の兼任
                                                 -
                                       商品代金及
     子会社    本美容研究           20,000                              長期貸付金       75,000
                              直接10%     資金援助            35,253
               福岡市          康事業
                                       び経費等の
                                                   立替金
          所(注)1                                                34,410
                                       立替(注)3
          ワイエス商
                                       資金の貸付
               福岡県              所有     役員の兼任
                                               30,000
                                       (注)2
          事株式会社
     子会社               35,000    外販事業                          長期貸付金       28,000
                                  資金援助
                              直接14%                  2,000
               福岡市
                                       資金の回収
          (注)1
        取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注)1.株式会社日本美容研究所及びワイエス商事株式会社については、平成31年3月29日に各社の株式を一部売却
          したことにより、関連当事者ではなくなっております。なお、取引金額については関連当事者であった期間
          の取引金額を、期末残高については関連当事者に該当しなくなった時点での残高をそれぞれ記載しておりま
          す。
        2.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        3.商品代金及び経費等の立替は、実際発生額を精算したものであります。
          関連当事者との取引

           財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
              当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
                             議決権等の
                   資本金又     事業の内
          会社等の名                   所有(被所      関連当事者と           取引金額          期末残高
                   は出資金
      種類         所在地         容又は職                取引の内容            科目
          称又は氏名                   有)割合      の関係           (千円)          (千円)
                    (千円)     業
                             (%)
     役員及び
     その近親
     者が議決                                   食材の販
                             被所有
               福岡県                    食材の販売                売掛金(注)1       4,672
     権の過半    ㈱BMC            1,000   飲食業                売・不動産       52,845
               田川郡              直接0.27%      不動産の賃貸
                                                   預り金   (注)1    15,970
     数を所有                                   の賃貸
     している
     会社
     役員及び
     その近親
     者が議決
               福岡県          デザイン          食材の販売      固定資産の
     権の過半    ㈱Zing's            5,000          -                54,382      -     -
               北九州市          業          不動産の賃貸      取得
     数を所有
     している
     会社
     役員及び                                   食材の販
                        個人事業          当社代表取締                売掛金(注)1       2,328
     その近親    中村友輝       -     -          -          売・不動産       22,669
                        主          役の近親者
                                                   預り金   (注)1     3,056
     者                                   の賃貸
     役員及び                                   食材の販
                        個人事業          当社取締役の                売掛金(注)1       4,065
     その近親    金子弘之       -     -          -          売・不動産       42,137
                        主          近親者                預り金   (注)1     4,972
     者                                   の賃貸
        上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高については消費税等が含まれております。
      (注)1.売掛金については食材売上高及び家賃等、預り金については店舗売上金が、それぞれ含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (1)食材の販売について
            食材売上につきましては、市場価格、総原価等を勘案して交渉の上決定しております。
          (2)不動産の賃貸について
            賃貸料につきましては、市場価格を勘案して交渉の上決定しております。
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         (1株当たり情報)
                                  前事業年度                当事業年度
                               (自 平成29年4月         1日       (自 平成30年4月         1日
                                至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                                414円47銭                385円75銭
     1株当たり当期純損失(△)                                △76円53銭                △19円83銭

      (注)   1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
         2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                               (自 平成29年4月         1日       (自 平成30年4月         1日
                                至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
      当期純損失(△)(千円)                              △296,422                △76,840
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -

      普通株式に係る当期純損失(△)(千円)                              △296,422                △76,840

      普通株式の期中平均株式数(株)                              3,873,000                3,873,000

         (重要な後発事象)

           該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価
                                          償却累計額            差引当期末残
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                  又は償却累               高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                            計額           (千円)
                                           (千円)
     有形固定資産

                               197,115
      建物            2,084,998        70,013           1,957,896      1,129,830        64,254      828,065
                               (13,748)
                                4,881
      構築物             109,250       3,678           108,046       94,528       2,736      13,518
                               (2,023)
                                12,591
      機械及び装置             543,064       11,800            542,273      516,376       8,226      25,897
                               (1,169)
      車両運搬具              6,536        -      -     6,536      6,536        84       0
                                13,455
      工具、器具及び備品             108,919       13,229            108,693       98,397       7,858      10,295
                               (2,763)
                               123,547
      土地            1,534,051          -         1,410,504          -      -   1,410,504
                               (33,547)
      建設仮勘定               -      132       -      132       -      -      132
                               351,591
       有形固定資産計           4,386,820        98,855           4,134,084      1,845,669        83,161     2,288,414
                               (53,250)
     無形固定資産
      ソフトウエア             137,763         -      -    137,763       89,566      16,476      48,196

                                  401
      その他              6,349        -           5,947      3,040       309     2,907
                                (283)
                                  401
       無形固定資産計            144,112         -          143,711       92,607      16,786      51,104
                                (283)
                                  888
        長期前払費用            11,072       4,996            15,181        -      -    15,181
     (注)1.当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
                           姪浜出店にかかる増加                       49,287
                           元祖山小屋香春創業店の移転リニューアル
        建物          増加額(千円)                                11,415
                           に係る増加
                           アガリヤオープンに係る増加                        7,997
                           北九州市小倉北区の建物売却に係る減少                       164,901
        建物                   山小屋新習志野店閉店に伴う除却                       13,509
                  減少額(千円)
                           元祖山小屋香春創業店の減損損失                       10,976
                           北九州市小倉北区の土地売却に係る減少                       90,000
        土地
                           北九州市若松区の土地の減損損失                       33,547
        2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】
                               当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (千円)       (千円)       (%)
     短期借入金                            200,000       300,000        0.61       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            481,003       417,296        0.86       -

     1年以内に返済予定のリース債務                              -       -      -      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                            808,866       624,325        0.88   令和2年~令和11年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              -       -      -      -

     その他有利子負債                              -       -      -      -

                合計                1,489,869       1,341,622          -      -

      (注)1.平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりで
           あります。
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     長期借入金               300,850           187,421            89,243           10,286

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         【引当金明細表】
                                    当期減少額         当期減少額
                   当期首残高         当期増加額                          当期末残高
          区分                          (目的使用)         (その他)
                    (千円)         (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
      貸倒引当金                215,608         138,617           -       52,770        301,455

      投資損失引当金                 3,500          -         -       3,500          -

      賞与引当金                 9,488         9,530         9,488          -       9,530

      ポイント引当金                  561         262         561         -        262

      役員退職慰労引当金                 54,255         3,680          -         -       57,935

       (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額51,840千円、回収による取崩額930千円であり
          ます。
          投資引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額3,500千円であります。
         【資産除去債務明細表】

                   当期首残高           当期増加額           当期増加額           当期末残高
         区分
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
     不動産賃貸借契約に
     基づく原状回復義務                  67,748           15,289           13,831           69,207
     等
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 資産の部
         イ . 現金及び預金
                  区分                          金額(千円)
     現金                                              3,541

     預金

      当座預金                                             34,099
      普通預金                                            202,293

      定期預金                                             30,535

      定期積金                                             24,000
                  小計                                 290,928

                  合計                                 294,470

         ロ.売掛金

          (イ)相手先別内訳
                 相手先                          金額(千円)
     EASIAN    PTE.LTD.

                                                   13,156
     ㈱White-Wall                                              9,050
     椿 健太郎                                              7,568

     倉増 幸一                                              5,941

     ㈱BMC                                              4,672

     その他                                             115,986
                  合計                                 156,375

          (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                           回収率(%)         滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                     (A)  +  (D)

                                            (C)            2
                                               ×  100
         (A)         (B)         (C)         (D)
                                          (A)  +  (B)          (B)
                                                       365
         165,801        1,431,489         1,440,914          156,375           90.21         41.07

      (注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
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         ハ.商品及び製品
                  品目                          金額(千円)
     商品

      骨(ラーメン用食材)                                             9,096

      店舗備品類(皿、丼、作業着等)                                             7,376
      調味料                                             4,864
      その他                                             15,704
                  小計                                 37,041

     製品

      焼豚                                             39,679

      調整済醤油                                             8,974
      調味料                                             5,064

      その他                                              994
                  小計                                 54,713

                  合計                                 91,755

         ニ.  仕掛品

                  品目                          金額(千円)
     調味料                                              1,250

     焼豚                                               264
                  合計                                  1,515

         ホ . 原材料及び貯蔵品

                  品目                          金額(千円)
     原材料

      調味料                                             9,044

      小麦粉                                             2,015
                  小計                                 11,060

     貯蔵品

      包装材料                                             2,220

      店舗備品類                                             1,621
      その他                                              253

                  小計                                  4,096

                  合計                                 15,156

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         ヘ.長期    貸付金
                 相手先                          金額(千円)
     ㈱日本美容研究所                                              75,000

     ワイエス商事㈱                                              58,000
     ㈱九州エコ・シティ                                              36,391

     TOP  TEN  GROUP
                                                   20,907
     当社加盟オーナー                                              18,000

     その他                                              24,791
                  合計                                 233,091

        ② 負債の部

         イ.買掛金
                 相手先                          金額(千円)
     西日本フード㈱                                              11,208

     佐佐井㈱                                              7,795
     佐賀県農業協同組合                                              7,776

     あいしん食品㈱                                              5,522

     八洋食品㈱                                              4,930

     その他                                              28,772
                  合計                                 66,005

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       (3)【その他】
           当事業年度における四半期情報等
     (累計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          当事業年度
                         349,440
     売上高(千円)                              823,007         1,236,529          1,601,905
     税引前四半期純利益又は
     税引前四半期(当期)純損失                    △30,240          △69,207           26,435         △64,941
     (△)(千円)
     四半期純利益又は
     四半期(当期)純損失(△)                    △30,548          △71,493            4,551         △76,840
     (千円)
     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期(当期)純
                          △7.88          △18.45            1.17         △19.83
     損失(△)(円)
     (会計期間)                第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は
     1株当たり四半期純損失                     △7.88          △10.57           19.63         △21.01
     (△)(円)
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  9月30日、3月31日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
       取扱場所
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
       株主名簿管理人
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店

       買取手数料                        ―

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故やその他
      公告掲載方法                  やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                        http://www.ys-food.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第24期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)平成30年6月28日福岡財務支局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
        平成30年6月28日福岡財務支局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書
       (第25期第1四半期)(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)平成30年8月14日福岡財務支局長に提出
       (第25期第2四半期)(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)平成30年11月14日福岡財務支局長に提出
       (第25期第3四半期)(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)平成31年2月14日福岡財務支局長に提出
       (4)臨時報告書
        平成30年6月29日福岡財務支局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
       (5)訂正報告書
        訂正報告書(上記有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書)を平成30年11月14日に福岡財務支局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                  令和元年6月26日

     ワイエスフード株式会社

       取締役会 御中

                            三優監査法人

                            指定社員

                                      公認会計士        吉川 秀嗣        ㊞
                            業務執行社員
                            指定社員

                                      公認会計士        大神 匡        ㊞
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ているワイエスフード株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、す
     なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記
     及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ワイエス
     フード株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ
     シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、                                           ワイエスフード株式会社           の
     平成31年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、        ワイエスフード株式会社           が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
     た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
     て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
           す。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 76/76









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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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