凸版印刷株式会社 内部統制報告書 第173期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第173期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 凸版印刷株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       凸版印刷株式会社(E00692)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      内部統制報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年6月27日

     【会社名】                      凸版印刷株式会社

     【英訳名】                      TOPPAN    PRINTING     CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            麿    秀    晴

     【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

     【本店の所在の場所】                      東京都台東区台東一丁目5番1号

     【縦覧に供する場所】                      凸版印刷株式会社本社事務所

                           (東京都千代田区神田和泉町1番地)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                       凸版印刷株式会社(E00692)
                                                            内部統制報告書
     1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       代表取締役社長麿秀晴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
      公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
      施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
      備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
      全には防止又は発見することができない可能性があります。
     2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       当社は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
      統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。
       本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上
      で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価におきまして
      は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
      統制上の要点について整備状況及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
      た。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
      に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
      び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
      理的に決定しました。
       全社的な内部統制につきましては、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を評価の対象としました。決算・財務
      に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものにつきましては、全社的な内部統
      制に準じて、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点について評価の対象としました。
       上記以外の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前事業年度の売上高(連結会社
      間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前事業年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を
      「重要な事業拠点」としました。なお、当事業年度の金額で再検討し、重要な事業拠点を変更する必要はないことを
      確認しております。
       これらの重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上、売掛金及び棚卸資
      産に至る業務プロセスは僅少な業務プロセスを除き、評価対象としました。さらに、選定された事業拠点にかかわら
      ず、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスなど、財務報告の信頼性を勘案して、重要
      性の大きい業務プロセスにつきましては、個別に評価対象に追加しております。
     3  【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
      た。
     4  【付記事項】

       該当事項はありません。
     5  【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2





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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

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