東邦亜鉛株式会社 有価証券報告書 第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 東邦亜鉛株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       東邦亜鉛株式会社(E01308)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】
     【提出書類】                     有価証券報告書

     【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2019年6月27日
     【事業年度】                     第120期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     【会社名】                     東邦亜鉛株式会社
     【英訳名】                     Toho   Zinc   Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  丸崎 公康
     【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                     東京(6212)1711(代表)
     【事務連絡者氏名】                     経理部長  田邉 正樹
     【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                     東京(6212)1711(代表)
     【事務連絡者氏名】                     経理部長  田邉 正樹
     【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          東邦亜鉛株式会社大阪支店
                          (大阪市中央区今橋三丁目3番13号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
    1【主要な経営指標等の推移】
     (1)  連結経営指標等
             回次             第116期       第117期       第118期       第119期       第120期
            決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
     売上高              (百万円)        121,093       114,144       113,952       133,625       117,551
     経常利益              (百万円)         5,567       1,007       12,541       13,157         969
     親会社株主に帰属する当期
     純利益又は親会社株主に帰              (百万円)         2,743      △ 16,221        8,814       10,373       △ 2,550
     属する当期純損失(△)
     包括利益              (百万円)         4,972      △ 19,402        8,471       11,762       △ 5,181
     純資産額              (百万円)        64,542       44,188       51,979       62,380       55,501
     総資産額              (百万円)        151,970       122,160       129,700       137,259       130,231
     1株当たり純資産額               (円)       475.28       325.40      3,827.87       4,594.05       4,087.47
     1株当たり当期純利益又は
     1株当たり当期純損失               (円)        20.20      △ 119.45       649.08       763.94      △ 187.82
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
     自己資本比率               (%)        42.47       36.17       40.08       45.45       42.62
     自己資本利益率               (%)        4.41      △ 29.84       18.33       18.14       △ 4.33
     株価収益率               (倍)        18.76         -      8.41       6.62        -
     営業活動によるキャッ
                  (百万円)         2,212       13,858        7,639       12,036        8,153
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (百万円)        △ 5,070      △ 5,619      △ 4,125      △ 6,089      △ 10,137
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (百万円)         △ 25     △ 7,030      △ 2,941      △ 2,512      △ 1,559
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                  (百万円)         8,628       9,801       10,368       13,802       10,248
     残高
     従業員数               (名)        1,180       1,188       1,089       1,210       1,278
     (注)1.連結売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第116期及び第118期、第119期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在し
          ないため記載しておりません。
        3.第117期及び第120期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、1株当たり当期純損失であ
          り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4.第117期の親会社株主に帰属する当期純損失は、豪州鉱山における減損損失の計上等によるものでありま
          す。
        5.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第118期の期首
          に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
        6.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第120期の
          期首から適用しており、第119期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
             回次             第116期       第117期       第118期       第119期       第120期
            決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
     売上高              (百万円)        103,643        97,976       101,403       118,596       105,513
     経常利益又は経常損失
                  (百万円)         8,100       4,256       10,055        5,938      △ 2,872
     (△)
     当期純利益又は当期純損失
                  (百万円)         5,489      △ 26,191        6,527       3,930      △ 2,220
     (△)
     資本金              (百万円)        14,630       14,630       14,630       14,630       14,630
     発行済株式総数               (株)     135,855,217       135,855,217       135,855,217        13,585,521       13,585,521
     純資産額              (百万円)        70,067       42,771       48,688       51,506       47,405
     総資産額              (百万円)        146,301       108,427       116,472       119,129       115,406
     1株当たり純資産額               (円)       515.97       314.97      3,585.52       3,793.21       3,491.23
     1株当たり配当額                       7.00       5.00       10.00       125.00        70.00
     (内、1株当たり中間配当
                   (円)
                            ( -)       ( -)       ( -)       ( - )      ( - )
     額)
     1株当たり当期純利益又は
     1株当たり当期純損失               (円)        40.43      △ 192.88       480.67       289.46      △ 163.53
     (△)
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
     自己資本比率               (%)        47.89       39.45       41.80       43.24       41.08
     自己資本利益率               (%)        8.18      △ 46.42       14.27        7.85      △ 4.49
     株価収益率               (倍)        9.38        -      11.36       17.48         -
     配当性向               (%)        17.3        -      20.8       43.2        -
     従業員数               (名)         655       660       664       674       697
                           123.3        94.9       181.5       172.7       113.3
     株主総利回り               (%)
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)
                           ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     最高株価               (円)        516       501       645      6,880       5,400
     最低株価               (円)        301       214       240      4,660       3,010
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第116期及び第118期、第119期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在し
          ないため記載しておりません。
        3.第117期及び第120期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、1株当たり当期純損失であ
          り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4.第117期の当期純損失は、豪州鉱山での減損損失の計上により、同鉱山の運営会社である子会社の株式を減
          損したこと等によるものであります。
        5.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第118期の期首
          に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しておりま
          す。
        6.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第120期の
          期首から適用しており、第119期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
        7.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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    2【沿革】
    1937年2月:          日本亜鉛製錬株式会社として設立
               安中製錬所を建設
    1937年6月:          電気亜鉛の製錬を開始(安中製錬所)
    1941年9月:          社名を東邦亜鉛株式会社と改める
    1942年2月:          電気銅・電気亜鉛の再生、硫酸亜鉛・硫酸銅の製造を開始(安中製錬所)
    1949年5月:          東京証券取引所に上場
               大阪証券取引所に上場
    1950年3月:          契島製錬所を買収
               電気鉛の製錬を開始(安中製錬所)
    1951年8月:          亜鉛焙焼、薄硫酸の製造を開始(安中製錬所)
               粗鉛の製造を開始(契島製錬所)
    1952年11月:          「安中運輸株式会社」を設立
    1954年6月:          酸化亜鉛の製造を開始(安中製錬所)
    1955年5月:          電気鉛の製錬を開始(契島製錬所)
    1962年4月:          硫酸の製造を開始(安中製錬所)
    1963年4月:          小名浜製錬所を建設
    1963年9月:          亜鉛焙焼、硫酸の製造を開始(小名浜製錬所)
    1966年8月:          藤岡製錬所を建設し、銑鉄の製造を開始(藤岡製錬所)
    1967年3月:          電解鉄の製錬を開始(藤岡製錬所)
    1967年7月:          「東邦キャリア株式会社」を設立
    1968年1月:          「契島運輸株式会社」を設立
    1972年1月:          「株式会社中国環境分析センター」を設立
    1973年9月:          製鋼出煙灰等から酸化亜鉛等の有価金属を回収する方法の企業化に成功
    1975年6月:          鉛遮音板をソフトカームの登録商標で販売開始
    1975年7月:          韓国高麗亜鉛社の温山製錬所に電気亜鉛の年5万トン工場の建設のための技術供与
    1977年2月:          ジャロサイト法による亜鉛浸出滓の湿式処理を開始(安中製錬所)
    1980年10月:          鉛カルシウム合金工場を建設(藤岡製錬所)
    1982年10月:          雑音防止コイル工場を建設(藤岡製錬所)
    1983年3月:          粉末冶金工場を増設(安中製錬所)
               炭酸亜鉛の製造を開始(安中製錬所)
    1985年4月:          ポット型等雑音防止コイル工場を増設(藤岡製錬所)
    1985年6月:          乾電池用亜鉛粒工場を建設(安中製錬所)
    1988年4月:          「株式会社ティーディーイー」を設立
    1988年6月:          藤岡製錬所を藤岡事業所に名称変更
    1990年4月:          使用済みニッケル・カドミウム電池のリサイクル事業を開始(小名浜製錬所)
    1991年8月:          電子部品の生産拠点として中国大連市に合作企業「大連晶亜電器有限公司」を設立
    1992年6月:          無水銀、無鉛の乾電池用亜鉛粒の販売を開始
    1994年2月:          電子部品の販売拠点として香港に「DELIGHTFUL                      PROPERTIES      LTD.(光明貿易有限公司)」を設立
    1994年3月:          粉末冶金の中国生産拠点として諸城市に合弁企業「諸城華日粉末冶金有限公司」を設立
    1995年12月:          硫酸石膏の製造を開始(安中製錬所)
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    1996年6月:          機器・資材等の海外調達体制を強化するため、中国大連市に合弁企業「大連天馬電器有限公司」
               を設立
    1998年9月:          「有限会社エキスパート東邦」を設立
    1999年12月:          使用済乾電池のリサイクル事業を開始(安中製錬所)
    2000年10月:          昭和電工㈱からの事業買収により高純度電解鉄製造設備の増設(藤岡事業所)
    2002年7月:          光明貿易有限公司を「東邦亜鉛香港有限公司」に名称変更
    2003年9月:          豪州CBH    Resources     Ltd.に出資し、当該会社を通じてエルーラ鉱山(現:エンデバー鉱山)を買
               収
    2003年10月:          「東邦亜鉛(上海)貿易有限公司」を設立
    2004年10月:          電気銀の生産能力を月間30トン体制に増強                    (契島製錬所)
    2005年1月:          鉛リサイクル事業の生産拠点として中国天津市に合弁企業「天津東邦鉛資源再生有限公司」を設
               立
    2006年3月:          古河機械金属㈱との合弁会社である群馬環境リサイクルセンター㈱の医療廃棄物処理施設完成
    2010年9月:          原料鉱石の長期的な安定確保を目的として、豪州CBH                         Resources     Ltd.を完全子会社化
    2011年9月:          亜鉛の新電解工場を建設(安中製錬所)
    2012年7月:          豪州CBH    Resources     Ltd.のラスプ鉱山が開山
    2012年9月:          電気銀の生産能力を年産400トン体制に増強(契島製錬所)
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    3【事業の内容】
      当社グループは、当社と子会社12社及び関連会社4社で構成され、非鉄金属製品の製造販売、非鉄金属資源の探査・
     開発・生産及び販売、電子部材の製造販売と環境・リサイクル事業を主な内容とし、子会社を通じ物流その他サービ
     ス事業を展開しております。
      当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
      なお、次の部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの
     区分と同一であります。
      また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財
     務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
     製錬事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       連結財務諸表提出会社(以下、「当社」という。)は、亜鉛、鉛、銀等の非鉄金

                            属製品の製造販売を行っております。
     資源事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       連結子会社のCBH       Resources    Ltd.を中心に亜鉛、鉛鉱石等の非鉄金属資源の探
                            査、開発、生産及び販売を行っております。
     電子部材事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                       ノイズフィルターを中心とする電子部品は主として中国の子会社を含む海外の加
                            工業者に加工を委託し、当社で販売しております。電解鉄、プレーティング製品
                            など電子材料は当社で製造販売を行っております。また、機器部品については、
                            中国の子会社及び当社で製造販売を行っております。
     環境・リサイクル事業・・・・・・・・・・・・・・・                       電炉ダストからのリサイクル製品である酸化亜鉛を中心に当社で製造販売を行っ
                            ております。
     土木・建築・プラントエンジニアリング事業・・・・・                       連結子会社の㈱ティーディーイーが設計施工、製造及び販売を行っております。
     その他事業
      (1)防音建材事業・・・・・・・・・・・・・・・・                       防音建材等は、当社で製造販売を行っております。
      (2)その他事業・・・・・・・・・・・・・・・・・                       物流、環境分析などのサービス部門は、主として連結子会社の安中運輸㈱、契島
                            運輸㈱、東邦キャリア㈱及び㈱中国環境分析センターが行っております。
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      事業の系統図は次のとおりであります。
     (注) ○印は連結子会社(6社)、※印は持分法適用関連会社(無し)、その他(10社)
















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    4【関係会社の状況】
                                           議決権の所
                           資本金               有割合又は
         名称           住所             主要な事業の内容                   関係内容
                                           被所有割合
                          (百万円)
                                            (%)
     (連結子会社)
                                                 当社の設備増改築
                                 土木・建築・プラ
     ㈱ティーディーイー             東京都中央区            100   ントエンジニアリ             100   メンテナンス
                                 ング
                                                 役員の兼任なし
                                                 当社の非鉄金属製品
                                                 等の運送事業
     安中運輸㈱             群馬県安中市             20   その他             100
                                                 資金援助あり
                                                 役員の兼任なし
                                                 当社の非鉄金属製品
                                                 等の運送、製品等の
     契島運輸㈱             広島県豊田郡             30   その他             100
                                                 販売
                                                 役員の兼任なし
                                                 当社の非鉄金属製品
                                                 等の運送、製品等の
                                                 販売
     東邦キャリア㈱             福島県いわき市             10   その他             100
                                                 資金援助あり
                                                 役員の兼任なし
                                                 当社の非鉄金属製錬
                                                 工程での試料採取・
     ㈱中国環境分析センター             広島県竹原市             10   その他             100
                                                 分析及び測定
                                                 役員の兼任なし
                                                 当社に対する原料鉱
                                                 石の供給
                 オーストラリア
     CBH  Resources     Ltd.                百万A.$
                                                 資金援助あり
                 ニューサウス               資源             100
     (注)2                         449
                                                 債務保証あり
                 ウェールズ州
                                                 役員の兼任あり
     (注)1.「主要な事業の内容欄」には、セグメントの名称を記載しております。
        2.特定子会社に該当しております。
        3.売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えている連結子会社
          はありません。
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    5【従業員の状況】
     (1)  連結会社の状況
                                                  2019年3月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(名)
     製  錬                                                 428
     資  源                                                 432
     電子部材                                                 135
     環境・リサイクル                                                 58
     土木・建築・プラントエンジニアリング                                                 43
       報告セグメント計                                                1,096
     その他                                                 128
     全社(共通)                                                 54
                 合計                                    1,278
     (注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除く。)であります。
        2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          るものであります。
     (2)  提出会社の状況

                                                  2019年3月31日現在
       従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
              697             41.6              17.7             5,661
              セグメントの名称                            従業員数(名)

     製  錬                                                 428
     資  源                                                  8
     電子部材                                                 135
     環境・リサイクル                                                 58
     土木・建築・プラントエンジニアリング                                                 -
       報告セグメント計                                                 629
     その他                                                 14
     全社(共通)                                                 54
                 合計                                     697
     (注)1.     従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)でありま
          す。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          るものであります。
     (3)  労働組合の状況

       当社の労働組合は、日本基幹産業労働組合連合会(基幹労連)に加盟しており、組合員数は564名であります。
       また、連結子会社に係る労働組合は、安中運輸労働組合、契島運輸労働組合、東邦キャリア労働組合並びに全日
      本海員組合であり、所属の組合員数は66名であります。
       なお、労使は、相互信頼を基盤に円満な関係を維持しております。
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    第2【事業の状況】
    1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  経営方針

       当社グループは「100年企業への挑戦」をスローガンに第11次中期3ヵ年経営計画の初年度を終えましたが、主に
      金属相場の下落や鉱山の減損を行ったこと等に伴い最終赤字を計上するに至りました。当期は金属相場の影響から
      このような結果となりましたが、本中計の前提としては、長期的には新興諸国の経済発展により亜鉛・鉛等の金属
      需要が増加し、価格は上下動を繰り返しながらも堅調に推移していくものと考えております。こうしたなかで資源
      事業を戦略的事業の柱に位置付け、当社グループの持続的な成長・発展と企業価値の最大化を図ってまいります。
       なお、第11次中期3ヵ年経営計画の主要課題は、以下のとおりであります。
      (ⅰ)資源事業では、金属価格が高い時期に生産極大化、ひいては収益極大化を図ります。また、投下資金回収と
         並行して、既存鉱山の山命延長のための探査・設備投資を実施していきます。さらに、投資に伴うリスク管
         理を厳格に行いつつ、新たな収益機会の確保として新規鉱山への参入を検討します。
      (ⅱ)製錬事業では、攻めと守りを明確にし、引き続き当社のコア事業としてのステータスを維持するように努め
         ます。
      (ⅲ)環境・リサイクル事業は、操業体制を最適化し、当社の新たなコア事業となることを目指します。
      (ⅳ)電子部材事業及び土木・建築・プラントエンジニアリング事業、その他事業は、市況に影響されない安定収
         益事業としてグループ業績に貢献するとともに、現有リソースの最大活用により、将来の種まきに注力しま
         す。
       当社グループといたしましては、以上の諸施策を鋭意遂行し、ステークホルダーの皆様のご期待にお応えしてま
      いります。また、コンプライアンス及びリスク管理の重要性を改めて認識し、内部統制システムの一層の整備・充
      実を通じて持続的な発展と企業価値の増大を図るため、総力を挙げて取り組んでまいります。
     (2)  経営環境

       2018年度の当社グループを取り巻く経営環境は、具体的には「第2                                事業の状況      3.経営者による財政状態、経
      営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載したとおりとなりますが、資源事業、製錬事業ともに、金属
      相場の下落が逆風となりました。また、製錬事業においては、買鉱条件の悪化も業績に大きな逆風となりました。
     (3)  対処すべき課題

      (ⅰ)資源事業については、既存鉱山の周辺探査や深部開発等を通じて可採鉱量を積み増し、山命の延長を図る必
         要があります。また、鉱山の資源量は有限であることから、既存鉱山以外の新たな収益源泉として新規優良
         鉱山への投資の可能性を検討し、豪州Abra鉛鉱山開発事業への参画を決定しました。今後は当鉱山の順調な
         開発と生産開始を目指してまいります。
      (ⅱ)製錬事業については、加工費の上昇など依然として厳しい環境が続くなか、徹底的なコスト低減によって相
         場の影響を少しでも排除することが大きな課題となります。リサイクル原料の活用や製造プロセスの改善な
         ど、最適な操業体制を構築する必要があります。
      (ⅲ)当社グループを取り巻く経営環境は近年大きく変化するとともに、事業の収益構造も変化しております。こ
         のような変化に対応するため、適正な財務構造の維持・構築、人材ポートフォリオの最適化を図る必要があ
         ります。
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    2【事業等のリスク】
      当社グループの経営成績、財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。な
     お、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。
     (1)  市況関連

      ① 金属価格
        製錬事業の亜鉛及び鉛の原料鉱石価格と製品価格は、LME(ロンドン金属取引所)の価格を基準としておりま
       す。
        また、鉱石の買鉱条件である製錬費(T/C)は、LME価格変動の影響を受けます。
        このため、社内予算価格を基準に適宜金属先渡取引を実施し、LME価格変動のリスクを最小限に止める努力を実
       施しておりますが、LME価格が予想以上に急激かつ大幅に変動した場合など、当社グループの経営成績及び財政状
       態に影響を及ぼす可能性があります。
      ② 為替相場

        亜鉛及び鉛の製錬事業の主原料である鉱石は、海外から輸入しておりますが、その買鉱条件である製錬費
       (T/C)は米ドル建てとなっていることと、各製品の国内販売価格は米ドル建て価格を円換算したものを基礎とし
       ているため、米ドルに対する円高は当社グループの業績に悪影響を及ぼし、円安は好影響をもたらします。この
       関係は豪州で鉱山業を営む連結子会社CBH                    Resources     Ltd.(CBH社)においても同様で、生産物である鉱石価
       格が米ドル建てであるため、豪ドル安が好影響をもたらします。
        このため、社内予算レートを基準に適宜為替先物予約を実施し、為替変動のリスクを最小限に止める努力を実
       施しておりますが、為替相場が予想以上に急激かつ大幅に変動した場合など、当社グループの経営成績及び財政
       状態に影響を及ぼす可能性があります。
      ③ 金利変動

        当社グループの主力事業である製錬事業や資源事業は、その運営や開発に多額の資金を必要とします。金利変
       動リスクを可能な限り回避するため諸手段を講じておりますが、金融情勢が大きく変化した場合、当社グループ
       の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (2)  安全・安定操業の確保

      ① 原材料の確保
        当社グループの主力事業である製錬事業の主原料である亜鉛及び鉛鉱石の確保は、経営上の重要課題です。亜
       鉛及び鉛鉱石は、CBH社のエンデバー鉱山・ラスプ鉱山及びペルー・豪州等の有力鉱山からその多くを調達し
       ております。
        従って、世界的な鉱石需給の状況や、鉱山における事故等不測の事態の発生は、当社グループの経営成績及び
       財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      ② 生産量の確保

        当社グループの主力事業である製錬事業や資源事業は市況の影響を受けやすい業態です。市況のコントロール
       は難しいことから、計画通りの生産を行うことで販売機会を確保することが当社グループの業績には重要です。
       自然災害や操業上の事故・トラブルで操業に支障が生じて計画通りの生産が行えない場合、当社グループの経営
       成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  環境問題

       国内外の事業所においては、環境関連法令に基づき、大気、排水、土壌、地下水等の汚染防止に努め、また、国
      内の管理鉱山については、鉱山保安法に基づき、坑廃水による水質汚濁の防止や堆積場の安全管理等、鉱害防止に
      努めておりますが、関連法令の改正等によっては、当社グループに新たな費用が発生する可能性があります。
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    3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以
     下「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識
     及び分析・検討内容は次のとおりであります。
      当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、前連結会計年度との比較・分析は変更後の区分に基
     づいて記載しております。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

       当連結会計年度の連結業績は以下のとおり、売上高は減収、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期
      純損益ともに減益となりました。
                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                  133,625             117,551      △16,073       ( △12  )
           営業利益                   13,102              531    △12,571       ( △96  )
           経常利益                   13,157              969    △12,188       ( △93  )
        親会社株主に帰属する

       当期純利益又は親会社株主に                       10,373            △2,550      △12,923        ( - )
       帰属する当期純損失(△)
      《経営環境》

       当連結会計年度におけるわが国経済は、引き続き緩やかに回復してきましたが、米中通商問題の動向や海外経
      済・政策に関する不確実性等、世界情勢の不安定化が強まり、先行き不透明な状況にあります。
       当社グループを取り巻く事業環境につきましては、金属相場、特に当社の主力製品である亜鉛の相場は2018年2
      月の3,600ドル超えをピークに下落に転じ、その後も米中貿易摩擦が深刻さを増すにつれ7月以降さらに急落し、9
      月には一時2,300ドルを下回る水準となりました。その後はLME(ロンドン金属取引所)指定倉庫在庫量の減少を受
      け、期の後半にかけて値を戻しましたが、期中平均では前期比で下落となりました。鉛も亜鉛と同様の理由から下
      落基調となり、期中平均では前期比で下落となりました。銀については米ドル高の影響もあり7月以降は低迷し、
      年度後半でやや値を戻したものの、期中平均では前期比で下落となりました。
       一方為替相場は、円/米ドル相場は12月から1月にかけて一時円高が進みましたが、期を通じては緩やかな円安
      (円安は製錬事業の業績にプラスの影響)傾向であり、期中平均ではほぼ前期並みとなりました。豪州でエンデ
      バー・ラスプの2つの鉱山を運営する連結子会社CBH                         Resources     Ltd.(以下、「CBH社」という。)を有する当
      社グループに影響を与える米ドル/豪ドル相場につきましては、期を通じて豪ドル安(豪ドル安は資源事業の業績
      にプラスの影響)に推移し、期中平均でも前期比豪ドル安となりました。
       加えて、鉱石需給の逼迫に起因して、原料鉱石の買鉱条件は厳しいものとなりました。亜鉛のスポット市場では
      期の後半に向けて大幅に改善しましたが、期を通じては前期比で悪化しております。これは資源事業には有利に働
      くものの、製錬事業に厳しい事業環境となりました。
      《売上高》
       当社グループの当連結会計年度の業績は、金属相場の下落に加え、減販の影響もあり、製錬事業で大きく減収と
      なったことにより、         売上高1,175億51百万円           と 前期比160億73百万円          (12%)の減収       となりました。
      《利益》
       損益面では、前期は金属相場の上昇局面、当期は下落局面と相場が逆に動き、前期比で在庫評価損益が悪化した
      ことなどから、製錬事業で大幅減益となりました。資源事業においては、主にエンデバー鉱山の生産性悪化による
      採鉱コスト高やCBH社の決算期ずれの調整などの影響から減益となり、環境・リサイクル事業も亜鉛価格の下落など
      により減益となりました。加えて、土木・建築・プラントエンジニアリング事業で不採算案件が発生したこともあ
      り、減益となりました。以上の結果、                  営業利益は5億31百万円           と 前期比125億71百万円          (96%)の減益       、経常利益も      9
      億69百万円     と 前期比121億88百万円          (93%)の減益       となりました。さらに、金属相場の前提に対する下振れ及び採掘
      計画の見直しの結果、エンデバー鉱山等で第3、第4四半期合計43億39百万円の減損損失を計上しました。これに
      より、親会社株主に帰属する当期純損失は                    25億50百万円      と 前期比129億23百万円          の減益となり、最終赤字を計上する
      に至りました。
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       セグメントの業績は次のとおりであります(以下、各セグメントの売上高には、セグメント間売上高を含みま

      す)。
      ① 製錬事業部門

                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                  95,675             82,193      △13,481       ( △14  )
       営業利益又は営業損失(△)                        3,328            △4,149       △7,478        ( - )
       《亜鉛》

        LME相場は、期初3,285ドル/トンでスタートしたのち、米国の保護主義政策等の要因から徐々に値を下げ、7
       月以降はさらに一段下落し、9月には一時2,300ドルを割る水準となりました。その後は米中の貿易摩擦の緩和期
       待やLME指定倉庫在庫量の減少などもあり値を戻したものの、期中平均では2,746ドルと前期(3,054ドル)を下回
       る結果となりました。国内価格も期中平均354千円/トンと前期(387千円)を33千円下回りました。これに加え
       て減販の影響もあり、売上高は前期比14%の減収となりました。
       《鉛》
        LME相場は、期初2,400ドル/トンでスタートしたのち、亜鉛同様値を下げ、期中平均では2,122ドルと前期
       (2,379ドル)を下回りました。国内価格も期中平均299千円/トンと前期(323千円)を24千円下回りました。さ
       らに当期は、前期の自動車バッテリー取替需要が堅調だったことの反動で減販となり、売上高は前期比14%の減
       収となりました。
       《銀》
        ロンドン銀相場は、期初16.5ドル/トロイオンスでスタートしたのち、当初は16ドルから17ドルの間で推移し
       たものの、7月以降は米ドル高の影響もあり値を下げ、期中平均は15.4ドルと前期(16.9ドル)を下回りまし
       た。国内価格も期中平均56,315円/キログラムと前期(61,635円)を5,320円下回りました。加えて、原料調達の
       関係から前期比減産・減販となった結果、売上高は前期比25%の減収となりました。
        以上のほか、硫酸などその他の製品を合わせた当事業部門の業績は、金属相場の下落に加えて減販もあり、                                                  売

       上高は821億93百万円          と 前期比134億81百万円          (14%)の減収       となりました。損益面では、急激な金属相場の下落
       から多額の在庫評価損を計上したほか、買鉱条件の悪化、加工費の負担増、西日本豪雨の影響や銀の減販などか
       ら 前期比74億78百万円         の大幅な減益となり、          41億49百万円の営業損失           に転じました。
        なお、金属相場(月平均)及び為替相場(月平均)の推移は下表のとおりであります。

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                  亜鉛            鉛            銀          為替レート
        区  分
                                     ロンドン
                                                       米ドル/
              LME相場      国内価格      LME相場      国内価格            国内価格      円/米ドル
                                      相  場
                                                       豪ドル
                 $/t      \/t      $/t      \/t     $/toz      \/kg      \/$    US$/A$
        2017年3月        2,782     361,500       2,277     315,100       17.6     65,440      113.04      0.7619
           6月     2,572     332,600       2,131     292,200       16.9     61,910      110.92      0.7550
           9月     3,120     394,300       2,377     320,700       17.4     63,610      110.74      0.7968
          12月     3,192     408,900       2,509     341,600       16.2     59,970      113.02      0.7640
        2018年3月        3,280     394,400       2,397     316,000       16.5     57,650      106.07      0.7768
           6月     3,092     389,000       2,441     333,000       16.5     59,870      110.03      0.7494
           9月     2,433     320,500       2,028     292,000       14.3     52,700      111.91      0.7197
          12月     2,626     345,100       1,965     286,000       14.7     54,320      112.51      0.7187
        2019年3月        2,851     365,800       2,055     294,900       15.3     56,120      111.24      0.7076
      ② 資源事業部門

                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                  25,656             23,080      △2,576       ( △10  )
           営業利益                   7,350             2,489      △4,860       ( △66  )
        エンデバー鉱山の粗鉱処理量は、計画減産の影響が残った前期に比べ増加しました。しかしながら、岩盤強度

       など想定を超えた採掘条件の悪化により採掘数量の減少と鉱石品位の低下を余儀なくされ、精鉱生産量は粗鉱処
       理量の増加に比して低調な伸びとなりました。この結果、同鉱山では単位当たり生産コストが高止まりとなり、
       期初からの相場下落に伴う採算の悪化なども影響しました。ラスプ鉱山においては、生産は概ね計画通りに推移
       したものの、期初からの相場下落に伴い採算が悪化しました。
        これらに加えて、決算期ずれの調整の影響などもあり、当事業部門の業績は、売上高230億80百万円と                                               前期比25
       億76百万円     (10%)    の減収、    営業利益は24億89百万円            と 前期比48億60百万円          (66%)    の大幅な減益となりまし
       た。
      ③ 電子部材事業部門

                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                   6,193             5,862       △331      ( △5  )
           営業利益                    560             589       29      ( 5 )
       《電子部品》

        産業機器向けは概ね前期並みだったものの、市場の縮小傾向が続くOA機器向けで大幅に減販、車載電装向けも
       減販となり、売上高は前期比13%の減収となりました。
       《電解鉄》
        世界のトップシェアを誇る電解鉄は、車載用特殊鋼向けが落ち込んだものの、航空機用特殊鋼や鉄鋼メーカー
       研究用途、触媒向けが堅調に推移し、売上高は前期比13%の増収となりました。
       《プレーティング》
        車載電装品やIT・デジタル機器などの接点・接続端子に使用されるプレーティング製品(金、銀、錫、ニッケ
       ル等のメッキ材)は、車載スイッチ用及び電動工具電池端子用の需要で銀メッキの販売は好調だったものの、そ
       の他の用途向けが不調だったため、売上高は前期比9%の減収となりました。
       《機器部品》
        タイヤ用バランスウエイト部門は自動車ライン向けが減少し、粉末冶金部門は一般産業機器向けが低調となっ
       たことから、売上高は前期比7%の減収となりました。
        以上の結果、当事業部門の             売上高は58億62百万円          と 前期比3億31百万円         (5%)の減収       となったものの、電解鉄

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       事業が好調だったこともあり、              営業利益は5億89百万円           と 前期比29百万円       (5%)の増益       となりました。
      ④ 環境・リサイクル事業部門

                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                   5,394             4,703       △690      ( △13  )
           営業利益                   2,011             1,325       △686      ( △34  )
        主力製品の酸化亜鉛は、亜鉛の国内価格が前期比で下落したことや減販などもあり減収となりました。使用済

       みニカド電池の処理や硫酸リサイクルなど、その他のリサイクル事業についても前期比減収となり、当事業部門
       の 売上高は47億3百万円          と 前期比6億90百万円         (13%)の減収       、 営業利益は13億25百万円            と 前期比6億86百万円
       (34%)    の減益となりました。
      ⑤ 土木・建築・プラントエンジニアリング事業部門

                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                   3,788             2,129      △1,659       ( △44  )
       営業利益又は営業損失(△)                         332            △566       △899       ( - )
        前期に大型案件が収益計上されましたが、当期はそのような案件が無かったこともあり、前期比44%の減収と

       なりました。また、不採算の案件が生じたことなどから、                           前期比8億99百万円         の減益となり、       5億66百万円の営業
       損失  に転じました。
      ⑥ その他事業部門

                                                   (単位:百万円)
                        2018年3月期             2019年3月期            増減(増減率%)
            売上高                   8,219             7,997       △221      ( △3  )
           営業利益                    513             424      △89     ( △17  )
       《防音建材(商品名:ソフトカーム)事業》

        防音建材事業は、医療向けX線遮蔽材鉛板の需要減に加え、制振遮音材も落ち込み、売上高は前期比8%の減収
       となりました。
       《運輸事業》
        運輸事業は、運送荷物やリサイクル原料等の扱い量の減少などにより、売上高は前期比7%の減収となりまし
       た。
        以上のほか、環境分析事業を合わせた当事業部門の                         売上高は79億97百万円           と 前期比2億21百万円         (3%)の減

       収 、 営業利益は4億24百万円           と 前期比89百万円       (17%)    の減益となりました。
       生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

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      ① 生産実績
        当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                   生産高(百万円)                  前年同期比(%)
     製  錬                              78,724                   86.7
     資  源                              16,636                  122.7
     電子部材                              5,830                  93.5
     環境・リサイクル                              4,593                  87.1
     土木・建築・プラントエンジニアリング                              1,915                  53.3
       報告セグメント計                             107,700                   90.1
     その他                              1,484                  91.8
             合計                     109,184                   90.1
     (注)1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
          ただし、電子部材事業、環境・リサイクル事業、土木・建築・プラントエンジニアリング、その他事業の
          生産高は、販売金額と同額であります。
        2.製錬事業には、八戸製錬㈱他委託分が含まれております。
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      ② 受注実績

        当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                            受注高        前年同期比         受注残高        前年同期比
          セグメントの名称
                           (百万円)          (%)        (百万円)          (%)
     製  錬                          175        73.9          23       179.3
     資  源                           -         -         -         -
     電子部材                         5,304         91.9         808        85.7
     環境・リサイクル                          314        104.6          -         -
     土木・建築・プラントエンジニアリング                         2,423         97.9        1,019         140.0
       報告セグメント計                         8,219         93.5        1,841         108.7
     その他                           41       105.2          -         -
             合計                8,260         93.6        1,841         108.7
     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      ③ 販売実績

        当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                   販売高(百万円)                 前年同期比(%)
     製  錬                              81,457                  85.8
     資  源                              20,544                  101.8
     電子部材                               5,861                  94.7
     環境・リサイクル                               4,703                  87.2
     土木・建築・プラントエンジニアリング                               1,915                  53.3
       報告セグメント計                              114,482                   87.8
     その他                               3,069                  93.3
             合計                     117,551                   88.0
     (注)1.総販売実績に対し、10%以上に該当する販売先はありません。
        2.セグメント間の取引については、相殺消去しております。
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  資本の財源及び資金の流動性についての分析
      ① 財務政策について
        当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原料鉱石の購入代金のほか、製造費、販売費及び一般管理費
       等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、既存鉱山の坑道掘進や周辺探査、新規鉱山の探査、鉱
       山及び国内製錬所・事業所の設備投資等によるものであります。
        当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
        短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、鉱山投資や設備投資といった長期運
       転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入や資本市場からの調達を基本としております。
        なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は528億31百万円となっております。また、当連結会計年度
       末における現金及び現金同等物の残高は102億48百万円となっております。
      ② 財政状態について

       (資産)
        当連結会計年度末の総資産は、               前連結会計年度末に比べ70億28百万円減少                    し、  1,302億31百万円        となりました。
       これは金属相場下落の影響から売上債権の金額が減少したこと、及びCBH社固定資産の円換算による目減り(CBH
       社の豪ドルでの帳簿上は設備投資による増加と減損による減少で相殺)などによるものです。
       (負債)
        負債については、        前連結会計年度末に比べ1億49百万円減少                   し、  747億30百万円       となりました。
       (純資産)
        純資産は、     親会社株主に帰属する当期純損失25億50百万円                      の計上や配当金16億97百万円の支払い、豪ドル安に
       よる為替換算調整勘定の減少などにより、                    前連結会計年度末に比べ68億78百万円減少                    し、  555億1百万円      となりま
       した。
        以上の結果、自己資本比率は当連結会計年度末において                          42.6%   となり、前連結会計年度末に比べ2.8ポイント下
       落しております。
      ③ キャッシュ・フローについて

        当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、                                           前連結会計年度末
       に比べ35億54百万円減少           し、当連結会計年度末は           102億48百万円       となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

        営業活動によるキャッシュ・フローは、                   81億53百万円の収入         ( 前期比38億83百万円の収入減              )となりました。
       金属相場の下落を背景とした製錬事業や資源事業での前期比大幅減益もあり、営業活動によるキャッシュ・フ
       ローは大幅な収入減となりました。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)

        投資活動によるキャッシュ・フローは、                   101億37百万円の支出          ( 前期比40億47百万円の支出増             )となりました。
       これは主に鉱山の開発を強化したため、設備投資が増加したことによるものです。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)

        財務活動によるキャッシュ・フローは                  15億59百万円の支出         ( 前期比9億53百万円の支出減             )となりました。これ
       は主に、有利子負債の返済が前期に比して減少したことによるものです。
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    4【経営上の重要な契約等】
      該当事項はありません。
    5【研究開発活動】

      当社グループは長年培ってきた素材、製錬等の技術をベースに鉱石中の未回収有価金属の再資源化技術の研究開発
     に努力しております。また、電子部品、電子材料の開発など社会のニーズに合致した製品開発のため長期的視野に
     立って研究開発を鋭意行っております。
      研究開発拠点としては、各製錬所に現場密着型の研究組織を配置し、製錬プロセスの高度化・効率化のための研究
     開発を行うとともに、製錬インフラを活用した環境・リサイクル事業の推進と開発に重点を置いた研究を行っており
     ます。また、電子部品、電子材料、高純度電解鉄については、東邦亜鉛テクニカルセンターが研究開発を担ってお
     り、高レベル化を目指しています。同時に大学、研究機関との共同研究、提携研究も積極的に行っております。特に
     電解鉄のさらなる需要拡大と新規用途開発を目指した研究活動に注力しております。
      なお、当連結会計年度中に支出した研究開発費は                       138  百万円、研究人員は50名であります。
      セグメント別の主な研究開発の内容は、次のとおりであります。

     (1)  製錬事業部門

      ① 製錬部門は徹底的なコストダウン及び品質向上のためのプロセス改善に取り組んでおります。特に電力代の大
       幅アップに対する技術改善やエネルギー改善に努力しております。今後とも工程効率化対策や省エネルギー対策
       に取り組んでまいります。
      ② 素材、製錬等の技術をベースとした鉱石中の未回収有価金属の再資源化技術の研究開発に努力しております。
     (2)  電子部材事業部門

      ① 電子部品
        電気電子機器の小型化、軽量化と高効率化に貢献できる様、最適構造を有する電子部品の開発はもとより、コ
       イル、トランスの性能を決定づける高機能、高性能の磁性材料研究を進めています。
      ② 電子材料・電池材料
        プレーティング材料は需要家ニーズに応えるため、より精密な製品についての技術開発を続けております。
      ③ 高純度電解鉄
        電解鉄の優れた機能をより引き出して製品化するため、大学、研究機関と提携し研究を進めております。
     (3)  環境・リサイクル事業部門

       低品位かつ難処理原料からの有価物回収に取り組んでおります。
      以上のように、顧客ニーズへの対応を第一に、従来の技術の応用のほか、新規素材、新規製品を世に送り出すた

     め、研究人員、研究インフラ、生産設備を並行して充実する努力を続けております。
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    第3【設備の状況】
    1【設備投資等の概要】
      設備投資については、生産設備の能力増強、合理化及び維持・更新などを目的として、継続的に実施しておりま
     す。
      当連結会計年度の設備投資の総額は、                  10,272   百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお
     りであります。
     (1)  製錬事業部門

       当連結会計年度の主な設備投資は、亜鉛・鉛製錬事業の生産設備の維持・更新及び能力増強・合理化等の総額
      2,263   百万円の投資を実施しました。
     (2)  資源事業部門

       当連結会計年度の主な設備投資は、オーストラリアのエンデバー鉱山及びラスプ鉱山開発を中心とした総額                                                  7,434
      百万円の投資を実施しました。
     (3)  電子部材事業部門

       当連結会計年度の主な設備投資は、電子部品・電解鉄・プレーティング・機器部品事業の生産設備の維持・更新
      等を中心とした総額         152  百万円の投資を実施しました。
     (4)  環境・リサイクル事業部門

       当連結会計年度の主な設備投資は、生産設備の維持・更新等を中心とした総額                                    201  百万円の投資を実施しました。
     (5)  土木・建築・プラントエンジニアリング事業部門

       当連結会計年度の主な設備投資は、建設機材の維持・更新等を中心とした総額                                    20 百万円の投資を実施しました。
     (6)  その他事業部門

       当連結会計年度の主な設備投資は、生産設備の維持・更新等を中心とした総額                                    158  百万円の投資を実施しました。
     (7)  全社

       各報告セグメントに該当しない本社管理部門等における設備投資であり、当連結会計年度において                                              41 百万円の投
      資を実施しました。
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    2【主要な設備の状況】
      当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
     (1)  提出会社

                                                  2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
      事業所名                                                   従業
      (所在地)      セグメントの名称         設備の内容                                    員数
                            建物及び     機械装置      土地
                                                        (名)
                                          リース資産      その他     合計
                            構築物    及び運搬具     (面積千㎡)
    安中製錬所       製錬        電気亜鉛製造設備
                                       5,305
                             2,652     1,984           -     46   9,989     223
                                       (597)
    (群馬県安中市)       電子部材        粉末冶金製造設備
    小名浜製錬所
           製錬        亜鉛鉱石焙焼設備
                                       4,938
                             1,035     2,588           54     37   8,652     93
    (福島県いわき
                                       (385)
           環境・リサイクル        酸化亜鉛製造設備
    市)
    契島製錬所
                   電気鉛製造設備
                                        306
           製錬                  1,644     1,243           -     46   3,240     175
    (広島県豊田郡
                                       (588)
                   電気銀製造設備
    大崎上島町)
                   電子部品製造設備
                                       5,461
    藤岡事業所
           電子部材        電解鉄製造設備           619     833    (310)      -     13   6,929     107
    (群馬県藤岡市)
                                        [36]
                   プレーティング設備
    鉱山管理事務所                                    21
           全社        管理業務            8     0         -     0    32     ▶
    (長崎県対馬市)                                   (261)
    本社
                                        192
           全社        販売及び管理業務            73     0         -     99    365     80
    (東京都千代田
                                       (643)
    区)
     (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
          なお、金額には消費税等を含めておりません。
        2.鉱山管理事務所の土地のなかに鉱業用地221千㎡ 9百万円が含まれております。
          本社の土地のなかに鉱業用地77千㎡ 7百万円が含まれております。
        3.上記中[  ]内は、連結会社以外へ貸与中の土地(面積千㎡)であります。
     (2)  国内子会社

                                                  2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
                                                        従業
            事業所名
                セグメントの
      会社名                設備の内容                                  員数
                  名称
            (所在地)
                                      土地
                           建物及び構     機械装置及
                                                        (名)
                                         リース資産     その他     合計
                             築物    び運搬具
                                     (面積千㎡)
                 土木・建築
           本社
                      廃水試験設
                 ・プラント
    ㈱ティーディー                                   394
                      備及び建設         5     1         -     0    402     43
           (東京都中
    イー                                   (20)
                 エンジニア
           央区)           機材等
                 リング
                      貨物用車両
           本社
                      等及びゴル                 996
    安中運輸㈱            その他             119     173          -     1   1,291      46
           (群馬県安
                      フ練習場設                 (49)
           中市)
                      備
           本社
                      貨物用車両
                                        48
    契島運輸㈱            その他     等及び小型         1    39         -     0    88     22
           (広島県竹
                                        (0)
                      フェリー
           原市)
           本社           貨物用車両
                                       228
    東邦キャリア㈱            その他     等及び自動         ▶    13         -     0    246     24
           (福島県い
                                       (12)
                      車整備工場
           わき市)
           本社
    ㈱中国環境分析                                   18
                 その他     測定機器等         30     -         -     17     66     22
           (広島県竹
    センター                                   (0)
           原市)
     (注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。
         なお、金額には消費税等を含めておりません。
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     (3)  在外子会社
                                                  2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
                                                        従業
            事業所名
                セグメントの
      会社名                設備の内容                                  員数
                  名称
            (所在地)
                                      土地
                           建物及び構     機械装置及
                                                        (名)
                                         リース資産     その他     合計
                             築物    び運搬具
                                     (面積千㎡)
           エンデバー
           鉱山
           (オースト
                      亜鉛・鉛鉱
           ラリア     資源             194     0    -     -    701     896     189
                      石生産設備
           ニューサウ
           スウェール
           ズ州)
           ラスプ鉱山
           (オースト
    CBH
           ラリア           亜鉛・鉛鉱
    Resources            資源             707    5,961      -     -   9,383    16,052      222
                      石生産設備
           ニューサウ
    Ltd.
           スウェール
           ズ州)
           シップロー
           ダー
           (オースト
                      鉱石船積設
           ラリア     資源             115     194     -     -     -    309     0
                      備
           ニューサウ
           スウェール
           ズ州)
     (注) 帳簿価額のうち「その他」は鉱業権であり、建設仮勘定を含んでおりません。
         なお、金額には消費税等を含めておりません。
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    3【設備の新設、除却等の計画】
     (1)  重要な設備の新設及び改修
       当連結会計年度末現在における重要な設備の新設及び改修計画はありません。なお、当連結会計年度後1年間の
      設備投資計画は100億45百万円であり、その主な内訳は次のとおりであります。
                                      投資予定金額        着手及び完了予定年月
       会社名                                                 完成後の
               所在地      セグメントの名称         設備の内容
      事業所名                                                 増加能力
                                    予算金額     既支払額
                                               着手    完了
                                    (百万円)     (百万円)
     当社                        亜鉛製品製造                  2019年    2020年
             群馬県安中市        製錬                  496      -            -
     安中製錬所                        設備等                  4月    3月
     当社        広島県豊田郡大                鉛製品製造設                  2019年    2020年
                     製錬                  908      5            -
     契島製錬所        崎上島町                備等                  3月    3月
     当社                        亜鉛製品製造                  2019年    2020年
             福島県いわき市        製錬                  350      -            -
     小名浜製錬所                        設備等                  4月    3月
     当社                        酸化亜鉛製造                  2019年    2020年
             福島県いわき市        環境・リサイクル                  341      -            -
     小名浜製錬所                        設備等                  4月    3月
                             電子部品・電
     当社                                          2019年    2020年
             群馬県藤岡市        電子部材        子材料製造設          322      -            -
     藤岡事業所                                           4月    3月
                             備
     CBH
             オーストラリア
                             亜鉛・鉛鉱石                  2019年    2019年
             ニューサウス        資源                 3,113      -            -
     Resources    Ltd.
                             生産設備                  1月    12月
             ウェールズ州
     エンデバー鉱山
     CBH
             オーストラリア
                             亜鉛・鉛鉱石                  2019年    2019年
     Resources    Ltd.    ニューサウス        資源                 2,955      -            -
                             生産設備                  1月    12月
             ウェールズ州
     ラスプ鉱山
     (注)1.所要資金は、自己資金ないし借入金により充当する予定であります。
        2.完成後の増加能力については、合理的な算定が困難であるため記載しておりません。
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (2)  重要な設備の除却

       生産能力に重要な影響を及ぼす設備の除却はありません。
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    第4【提出会社の状況】
    1【株式等の状況】
     (1)  【株式の総数等】
      ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                          26,400,000
                 計                                26,400,000
      ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数              提出日現在発行数           上場金融商品取引所名又
       種類          (株)             (株)         は登録認可金融商品取引               内容
              (2019年3月31日)             (2019年6月27日)            業協会名
                                                    単元株式数
                                       東京証券取引所
      普通株式            13,585,521             13,585,521                     は、100株であ
                                       (市場第一部)
                                                    ります。
        計          13,585,521             13,585,521             -           -
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

              発行済株式                               資本準備金
                     発行済株式総        資本金増減額        資本金残高               資本準備金残
       年月日       総数増減数                               増減額
                     数残高(株)        (百万円)        (百万円)               高(百万円)
               (株)                              (百万円)
     2017年10月1日
             △122,269,696         13,585,521            -      14,630          -      6,950
       (注)
     (注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っています。
     (5)  【所有者別状況】

                                                  2019年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                      単元未満株
       区分                             外国法人等                  式の状況
                       金融商品     その他の
            政府及び地
                  金融機関                          個人その他       計
                                                       (株)
            方公共団体
                       取引業者     法人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)           -     41     43     105     165      2    7,974     8,330       -
     所有株式数
                -    65,720      8,864     12,330     21,662       2   27,008     135,586      26,921
     (単元)
     所有株式数の割
                -    48.47      6.54     9.09     15.98      0.00     19.92     100.00       -
     合(%)
     (注) 自己株式数7,055株は、「個人その他」に70単元及び「単元未満株式の状況」に55株を含めて記載しておりま
         す。
     (6)  【大株主の状況】

                                                  2019年3月31日現在
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                                                   発行済株式(自
                                                   己株式を除
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    く。)の総数に
                                             (千株)
                                                   対する所有株式
                                                   数の割合(%)
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                       東京都港区浜松町2丁目11-3                       2,812         20.72
     会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1丁目8-11                       1,186         8.74
     株式会社(信託口)
     三菱商事RtMジャパン株式会社                  東京都千代田区丸の内2丁目7-2                        400        2.95
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1丁目8-11                        289        2.13
     株式会社(信託口4)
     資産管理サービス信託銀行株式会社
                       東京都中央区晴海1丁目8-12                        274        2.02
     (証券投資信託口)
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                       東京都千代田区丸の内1丁目4-5
                                              267        1.97
     (常任代理人 日本マスタートラスト
                       (東京都港区浜松町2丁目11-3)
     信託銀行株式会社)
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海1丁目8-11                        214        1.58
     株式会社(信託口5)
                       25  BANK   STREET,    CANARY    WHARF,    LONDON,
     JP  MORGAN    CHASE   BANK   385151
                       E14  5JP,   UNITED    KINGDOM                209        1.54
     (常任代理人 株式会社みずほ銀行決
     済営業部)
                       (東京都港区港南2丁目15-1)
     株式会社扇谷                  大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3-7                        200        1.48
                       EUROPEAN     BANK   AND  BUSINESS     CENTER    6,
     JP  MORGAN    BANK   LUXEMBOURG      S.A.
     1300000                  ROUTE   DE  TREVES,    L-2633
                                              188        1.39
                       SENNINGERBERG,        LUXEMBOURG
     (常任代理人 株式会社みずほ銀行決
     済営業部)
                       (東京都港区港南2丁目15-1)
             計                   -              6,044         44.51
     (注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
          日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                   2,812千株
          日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                   1,186千株
          日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)                                    289千株
          資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)                                    274千株
          日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)                                    214千株
        2.2019年4月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会
          社及び共同保有者2社が2019年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されて
          いるものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大
          株主の状況には含めておりません。
                                                   発行済株式総数
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    に対する所有株
                                            (千株)
                                                   式数の割合(%)
     野村證券株式会社                  東京都中央区日本橋1丁目9-1                        24        0.18
                       1 Angel   Lane,   London    EC4R   3AB,   United
     NOMURA    INTERNATIONAL       PLC                               141        1.04
                       Kingdom
     野村アセットマネジメント株式会社                  東京都中央区日本橋1丁目12-1                       1,514         11.15
             計                   -              1,679         12.36

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        3.2019年4月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ
          銀行及び共同保有者3社が2019年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載され
          ているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記
          大株主の状況には含めておりません。
                                                   発行済株式総数
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    に対する所有株
                                            (千株)
                                                   式数の割合(%)
     株式会社三菱UFJ銀行                  東京都千代田区丸の内2丁目7-1                        15        0.11
     三菱UFJ信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内1丁目4-5                        727        5.35

     三菱UFJ国際投信株式会社                  東京都千代田区有楽町1丁目12-1                        357        2.63

     三菱UFJモルガン・スタンレー証
                       東京都千代田区丸の内2丁目5-2                        103        0.76
     券株式会社
             計                   -              1,203         8.86
        4.2019年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀
          行株式会社及び共同保有者2社が2019年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記
          載されているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんの
          で、上記大株主の状況には含めておりません。
                                                   発行済株式総数
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    に対する所有株
                                            (千株)
                                                   式数の割合(%)
     三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内1丁目4-1                        45        0.33
     三井住友トラスト・アセットマネジ
                       東京都港区芝公園1丁目1-1                        268        1.98
     メント株式会社
     日興アセットマネジメント株式会社                  東京都港区赤坂9丁目7-1                        672        4.95
             計                   -               986        7.26

     (7)  【議決権の状況】

      ①【発行済株式】
                                                  2019年3月31日現在
            区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                       -            -            -
     議決権制限株式(自己株式等)                       -            -            -
     議決権制限株式(その他)                       -            -            -
                       (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                   -            -
                       普通株式        7,000
                       普通株式     13,551,600
     完全議決権株式(その他)                                     135,516          -
                       普通株式       26,921
     単元未満株式                                   -            -
     発行済株式総数                       13,585,521            -            -
     総株主の議決権                       -               135,516          -
      ②【自己株式等】

                                                  2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数
                            自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
     所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                            株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                     (%)
     (自己保有株式)             東京都千代田区丸の
                                7,000         -      7,000         0.05
     東邦亜鉛株式会社             内1丁目8番2号
          計            -          7,000         -      7,000         0.05
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    2【自己株式の取得等の状況】
     【株式の種類等】         会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                     44           187,580
     当期間における取得自己株式                                     -              -
     (注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
         取りによる株式は含まれておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                当期間
               区分
                                    処分価額の総額               処分価額の総額
                              株式数(株)               株式数(株)
                                      (円)               (円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                  -        -       -        -
     得自己株式
     その他                             -        -       -        -
     保有自己株式数                            7,055       -        7,055       -
     (注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          売渡による株式は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
          の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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    3【配当政策】
      利益配分につきましては、事業展開に必要な内部留保の充実にも留意しつつ、安定的な配当を継続的に行うことを
     基本といたします。ただし、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第7条の2第1項の規定により、配当
     に充当することが制限されております。
      当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、業績及び当社グループを取り巻く経営環境等を総
     合的に勘案して、期末配当を1株当たり                   70円  とさせていただきました。
      当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をするこ
     とができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことが可能であります。これ
     らの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
      安定配当を行った上で残りました内部留保資金につきましては、金属相場等の市況に大きく影響を受ける厳しい経
     営環境の中で、財務体質改善や将来の事業展開に備えるための原資として有効に活用していくこととしております。
      なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
                     配当金の総額         1株当たり配当額
          決議年月日
                     (百万円)           (円)
         2019年6月27日
                          950           70
        定時株主総会決議
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    4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社の経営理念は、適正かつ最大の収益を目指して揺るぎない企業活動を遂行することにより、当社に関係す
       るすべての人々の利益の増進と企業の発展・向上を図り、もって社会に貢献することであります。すなわち、
        ・"顧客"を満足させる良質の製品・サービスを提供する。
        ・"株主"の期待に応える業績をあげ、企業価値の増大を図る。
        ・"従業員"の生活を向上させ、働きがいのある会社にする。
        ・"地域"の一員として認められ、地域にとって存在価値のある会社を目指す。
       ということであります。
        当社はこうした経営理念を実現し、より効率的で透明性の高い経営を推進していくために、企業統治の体制や
       仕組みをさらに整備しその機能を高めていくことが、経営上の最重要課題の一つであると考えております。
      ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社のコーポレート・ガバナンスに関する主な体制は次のとおりであります。
       ⅰ)  企業統治の体制の概要









        (ア)取締役会
           当社の取締役会は、意思決定の迅速化と事業規模との適合を勘案し、当社事業に精通した3名の取締役
          (監査等委員である取締役を除く。)と社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役からなり、
          取締役会の機動的運営と監督機能の強化を図っております。
           なお、取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別し
          て、株主総会において選任され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員
          である取締役の任期は2年であります。
        (イ)執行役員制度
           当社は、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、事業部門の業務執行に当たる権限と
          責任を付与された「執行役員制度」を導入しております。なお、執行役員の任期は1年であります。
           執行役員8名(うち、2名取締役兼任)は、機動的かつ迅速に各事業部門の業務執行に当たっておりま
          す。
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        (ウ)監査等委員会
           当社は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)からなる監査等委員会を設置し、取締
          役の職務の執行の監査・監督を行います。
           なお、監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。
          また、取締役の業務執行の監督の強化に資するため、常勤監査等委員を1名選任しております。
        (エ)指名委員会/報酬委員会
           当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立社外取
          締役を主要な構成員とする指名委員会/報酬委員会を取締役会から独立した諮問委員会として設置し、独
          立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
        (オ)経営会議
           取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする経営会議を原則として毎月1回開催しております。経営
          会議においては、取締役会付議事項及び社長決裁事項を事前に協議するほか、全社的に情報を共有すべき
          事項等について活発な討議、意見交換を行っております。
        (カ)その他の各種委員会
           取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする安全衛生委員会、環境管理委員会、品質保証委員会にお
          いて、各事業所、各事業部から報告される事業活動に関するリスク管理状況とその対応について討議して
          おります。
           また、企業倫理委員会、危機管理委員会においては、全社横断的なコンプライアンスの徹底とリスク管
          理の推進に努めております。
           機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長)
                                        指名委員会
                                                     各種委員会      ※
             役職名        氏名      取締役会      監査等委員会               経営会議
                                        報酬委員会
           代表取締役社長         丸崎 公康         ◎              ○       ◎       ◎
           取締役         今井 力         ○                     ○       ○
           取締役         山岸 正明         ○                     ○       ○
           社外取締役         武藤 雅俊         ○       ◎       ◎       ○       ○
           社外取締役         多田 稔         ○       ○       ○       ○       ○
           取締役         乙葉 敏夫         ○       ○       ○       ○       ○
           常務執行役員         田島 義巳                             ○       ○
           常務執行役員         伊藤 正人                             ○       ○
           執行役員         大久保 浩                             ○       ○
           執行役員         飯塚 茂                             ○       ○
           執行役員         中川 英樹                             ○       ○
           執行役員         森田 英治                             ○       ○
           各事業部長等                                      ○
           
            理委員会となります。
       ⅱ)  当該体制を採用する理由

         当社は、取締役会の職務の執行に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、監督と業務執行を分離し、
        意思決定の機動性・迅速性の向上を目的として、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会の決議をもって、
        監査等委員会設置会社に移行いたしました。
      ③ 企業統治に関するその他の事項

       ⅰ)  内部統制システムの整備状況
         当社は、持続的な成長・発展と企業価値の最大化を図っていく上で、東邦亜鉛グループが良き企業市民とし
        て存在し行動していくために、社員一人ひとりが自覚し遵守するべき行動指針である「東邦亜鉛グループ行動
        指針」を制定しております。この行動指針に基づき法令その他の社会規範を遵守し、前述の当社の経営理念を
        適正に実現するため以下のとおり内部統制システムに関する基本方針を定めております。
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        (ア)当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ①当社は、当社の取締役、執行役員及び使用人が遵守するべきコンプライアンス・マニュアル等、コンプ
           ライアンスに関する規程を制定、運用、点検するとともに、取締役、執行役員及び使用人の法令、定款
           遵守状況の監査を有効に実施するなどコンプライアンスの充実、強化に努める。
          ②当社は、コンプライアンスに関する役員を任命するほか、社長を企業倫理委員会委員長に指名し、委員
           長は、原則として四半期に一度、企業倫理委員会を開催して、当社のコンプライアンスの取組み、運営
           状況を各委員(取締役及び執行役員)へ報告、周知する。
          ③企業倫理委員会は、CSR推進室と連携して当社のコンプライアンスの取組みを統括し、グループ内通
           報制度の運営並びに取締役、執行役員及び使用人全体の教育等を行う。
          ④当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、違法、不
           当な要求には応じないことを基本方針として定め、反社会的勢力に対しては、所轄警察署、顧問弁護士
           等とも連携し、組織的に対応する。
        (イ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役会及び経営会議の議事録その他取締役の職務の執行に関わる重要な記録、文書等については、法
          令、定款及び文書規程に基づき、適切に作成、保存及び管理を行う。
        (ウ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ①当社は、当社の損失の危険を管理するために、重要事項については、法令、定款及び社内規程等に基づ
           き取締役会及び経営会議その他の当該案件の決定機関において厳正な事前審査を実施し、リスクの把握
           及び顕在化防止に努める。
          ②当社は、当社の危機管理に関する統括責任者として社長または危機管理担当取締役を危機管理委員会委
           員長に指名し、委員長は、原則として四半期に一度、取締役及び執行役員を委員とする危機管理委員会
           を開催する。
          ③危機管理委員会においては、危機管理体制整備の進捗状況を各委員へ報告、周知し、危機管理マニュア
           ル等、損失の危険の管理に関する規程に基づき迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
        (エ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ①当社は、執行役員制度を採用し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にするとともに、
           取締役は、当社に関する経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化等、経営の効率化を図る。
          ②当社の取締役会は、当社の経営計画及びその執行方針を決定し、その達成に向けて各部署に対し経営資
           源、権限の適切な配分を行い、業務の執行状況を監督する。その体制は、現在、任期1年の取締役(監
           査等委員である取締役を除く。)3名、任期2年の監査等委員である取締役3名で構成されているが、
           引き続き、意思決定を迅速に行い得る当社の事業規模に見合った適正な体制をとる。
          ③当社は、取締役のほか、執行役員等も参加する経営会議を設置(原則として、月1回開催)し、業務の
           執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議するとともに、情報交換の円滑化を図る。
        (オ)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          ①当社の子会社の取締役の職務の執行等に係る事項の当社への報告に関する体制
          ・当社は、当社が定めるグループ会社管理規程に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情
           報について、必要に応じて当社への報告を求める。
          ②当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
          ・当社は、当社が定める危機管理マニュアルに基づき、子会社のリスクの把握を行うとともに、リスクの
           管理状況につき定期的または都度報告を受ける。
          ③当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ・当社は、各子会社について当社内の主管部を定め、当該部署が、子会社の事業内容、規模、その他の状
           況に応じて助言、指導を行うことを通じて、子会社の取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。
          ④当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ・当社は、当社が定める東邦亜鉛グループ行動指針を、子会社の全取締役及び使用人に周知徹底し、コン
           プライアンスの推進に努める。
        (カ)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員で
          ある取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
          事項
          ①監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令で
           きるものとする。
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          ②上記の監査補助業務については、補助者の指揮命令権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役
           (監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は及ばないものとする。補助者の人事に関する事項の
           う ち異動、考課、懲罰については監査補助業務の実効性を妨げるものにならないよう留意するものとす
           る。
        (キ)当社の監査等委員会への報告に関する体制
          ①当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人は、その分掌する業務に関連して次に定める事項
           があることを知った場合は、法令その他コンプライアンス・マニュアル等、社内規程に定める方法によ
           り、直接またはCSR推進室を通じ当社の監査等委員会へ速やかに適切な報告を行う。また、監査等委
           員会から業務に関する報告を求められた場合も同様とする。
           ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
           ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務の執行に関する不正行為
           ・法令、定款に違反する事実
           ・当社の重要な会議の開催予定等
          ②監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁
           止する。
        (ク)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          ①監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議や各種委員会に出席するとともに、監査等委員の職
           務を執行するために必要な情報を共有する。
          ②監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
          ③監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当社が当
           該監査等委員の職務の執行に必要でないと認めた場合を除き、速やかにその費用または債務を処理す
           る。
        (ケ)財務報告の信頼性を確保するための体制
           財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及びその他関連法令等の定めるところに適合した
          内部統制システムを整備するとともに、内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて
          是正を行う。
       ⅱ)  リスク管理体制の整備の状況

         リスク管理については、「危機管理委員会」において事業活動上のリスクを洗い出し、事業案件ごとにリス
        クの分析や対策を検討し、リスクを未然に防ぐ体制の整備などグループ全体を統括したリスク管理体制の強化
        を図っております。
         また、教育・研修においてコンプライアンス・マニュアル等を利用し、コンプライアンスの周知徹底を図る
        など、さまざまな活動を実施しております。
         なお、モニタリングについては、内部統制を維持、強化するため内部監査室による業務プロセスの定期的な
        監査を行うとともに、CSR推進室が所管する「グループ内通報制度」(ヘルプライン)を設けるなど機能強
        化を図っております。
      ④ 責任限定契約の内容の概要

        当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法
       第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
       法令に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因と
       なった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
      ⑤ 取締役の定数

        当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨
       を定款に定めております。
      ⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件

        当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
       有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議については累積投票によらない旨を
       を定款に定めております。
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      ⑦ 株主総会決議事項の取締役会での決議

       ⅰ)  自己の株式の取得
         当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の
        規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めて
        おります。
       ⅱ)  取締役の責任免除

         当社は、取締役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定
        により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任
        を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
       ⅲ)  中間配当

         当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を
        基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
      ⑧ 株主総会特別決議の要件

        当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項の定めによる決
       議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の
       2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ① 役員一覧
        男性    6 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                                     当社入社
                               1980年4月
                                     亜鉛・鉛事業本部営業部長
                               2003年3月
                                     執行役員 亜鉛・鉛事業本部副
                               2011年6月
                                     本部長兼営業部長
                                     取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事
                               2014年6月
                                     業本部長兼営業部長
                                     取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事
                               2015年3月
     取締役社長
                  丸崎 公康      1957年10月5日                           (注)3      3,200
                                     業本部長
     (代表取締役)
                                     取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事
                               2015年7月
                                     業本部長兼資材統括部長
                                     取締役兼常務執行役員 亜鉛・
                               2016年6月
                                     鉛事業本部長兼資材統括部長
                                     代表取締役社長兼亜鉛・鉛事業
                               2017年6月
                                     本部長
                                     代表取締役社長(現任)
                               2019年6月
                                     当社入社
                               1977年4月
                                     技術・開発本部技術部長
                               2002年3月
                                     執行役員 技術・開発本部長兼
                               2010年6月
                                     技術部長兼開発部長兼知的財産
                                     部長兼新電解工場建設プロジェ
                                     クトチームリーダー
                                     執行役員 技術・開発本部長兼
                               2011年9月
                                     技術部長兼開発部長兼知的財産
                                     部長
                                     取締役兼執行役員 技術・開発
                               2012年6月
     取締役
                                     本部長兼技術部長兼開発部長兼
     副社長執行役員             今井 力     1953年12月16日                           (注)3      4,700
                                     知的財産部長
     技術・開発本部長
                                     取締役兼執行役員 契島製錬所
                               2013年6月
                                     長
                                     取締役兼常務執行役員 契島製
                               2014年6月
                                     錬所長
                                     取締役兼専務執行役員 契島製
                               2016年6月
                                     錬所長
                                     取締役兼副社長執行役員 技
                               2017年6月
                                     術・開発管掌兼契島製錬所長
                                     取締役兼副社長執行役員 技
                               2018年6月
                                     術・開発本部長(現任)
                                     三菱信託銀行(株)(現三菱U
                               1980年4月
                                     FJ信託銀行(株))入社
                                     受託財産企画部副部長兼証券業
                               2003年2月
                                     務室長
                                     米国三菱信託銀行(現米国三菱
                               2004年10月
                                     UFJ信託銀行)社長
                                     三菱UFJ信託銀行(株)執行
                               2008年6月
                                     役員受託財産企画部長兼(株)
                                     三菱UFJフィナンシャル・グ
                                     ループ執行役員受託業務企画部
                                     長
     取締役
                                     当社執行役員 管理本部副本部
                               2011年6月
     専務執行役員
                                     長兼経営企画部長兼システム統
     管理本部長             山岸 正明      1958年2月2日                           (注)3      2,800
                                     括部長
     兼財務部長
                                     取締役兼執行役員 管理本部長
                               2014年6月
     兼システム統括部長
                                     兼経営企画部長兼財務部長兼経
                                     理部長兼システム統括部長
                                     取締役兼常務執行役員 管理本
                               2015年6月
                                     部長兼経営企画部長兼財務部長
                                     兼システム統括部長
                                     取締役兼常務執行役員 管理本
                               2018年3月
                                     部長兼財務部長兼システム統括
                                     部長
                                     取締役兼専務執行役員 管理本
                               2019年6月
                                     部長兼財務部長兼システム統括
                                     部長(現任)
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                                                       東邦亜鉛株式会社(E01308)
                                                            有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       (株)
                                     株式会社日本興業銀行入社
                               1978年4月
                                     株式会社みずほコーポレート銀
                               2003年4月
                                     行国際資金証券部長
                                     株式会社みずほコーポレート銀
                               2006年3月
                                     行 執行役員国際資金証券部長
                                     みずほオルタナティブインベス
                               2007年4月
     取締役
                                     トメントLLC 社長兼CEO
     (監査等委員)             武藤 雅俊      1956年1月9日              DIAMアセットマネジメント             (注)4        -
                               2011年4月
                                     株式会社 常務取締役
     (注)2
                                     みずほ第一フィナンシャルテク
                               2013年4月
                                     ノロジー株式会社 代表取締役
                                     社長
                                     同社取締役退任
                               2018年3月
                                     当社取締役(監査等委員)(現
                               2018年6月
                                     任)
                                     三菱商事株式会社入社
                               1972年4月
                                     鉄鋼本部長
                               2002年4月
                                     伯国三菱商事会社社長
                               2003年6月
     取締役
                                     三菱商事株式会社理事
                               2005年4月
     (監査等委員)             多田 稔     1950年3月16日                           (注)5       700
                                     金属グループCEO補佐
                               2006年4月
     (注)2
                                     同社退社
                               2010年6月
                                     当社監査役
                               2011年6月
                                     取締役(監査等委員)(現任)
                               2017年6月
                                     当社入社
                               1976年4月
                                     管理本部財務部長
                               2002年3月
                                     執行役員 管理本部副本部長兼
                               2011年6月
                                     財務部長
                                     執行役員 管理本部長兼財務部
                               2012年6月
     取締役
                                     長
     (監査等委員)             乙葉 敏夫      1952年7月14日                           (注)5      4,200
                                     取締役兼執行役員 総務本部長
                               2014年6月
     (注)2
                                     兼内部監査室長兼CSR推進室
                                     長
                                     取締役兼執行役員 総務本部長
                               2015年5月
                                     兼CSR推進室長
                                     取締役(監査等委員)(現任)
                               2017年6月
                             計                            15,600
     (注)1.取締役 武藤雅俊氏及び多田稔氏は、社外取締役であります。
        2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
          委員長 武藤雅俊、委員 多田稔、委員 乙葉敏夫
        3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        6.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者2名及び次
          の6名であります。
              役名        氏名                    職名
           常務執行役員          田島 義巳       亜鉛・鉛事業本部長兼環境・リサイクル事業部長兼機器部品事業部長
           常務執行役員          伊藤 正人       電子部品事業本部長兼電子部品事業部長兼藤岡事業所長
           執行役員          大久保 浩       総務本部長兼総務部長兼CSR推進室長
           執行役員          飯塚 茂      契島製錬所長
           執行役員          中川 英樹       資源事業部長兼資材統括部長
           執行役員          森田 英治       安中製錬所長
        7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
          に定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のと
          おりであります。
                                                      所有株式数
              役名       生年月日                  略歴
                                                       (株)
                                 弁護士登録
                            1997年4月
            大坂 周作       1962年4月9日
                                                        -
                                 眞田法律事務所入所
                            1999年9月
                                 弁護士登録
                            1986年4月
            志々目 昌史        1955年2月16日
                                                        -
                                 志々目法律事務所開設
                            1997年10月
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      ② 社外役員の状況
        当社は、経営の監督及び監視のために監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
        社外取締役 武藤雅俊氏及び多田稔氏には、各々金融機関や内外の資産運用会社等及び商社において培った国
       内外における豊富な経験と高い見識に基づき、特定のステークホルダーに偏ることなく独立的な観点から助言・
       提言し、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性及び相互監視機能をより強化する役割を担っていただくこと
       が期待できるため、両氏を社外取締役に選任しております。
        社外取締役 武藤雅俊氏は、当社の取引先銀行である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀
       行)を2011年3月に退職しております。当社の同行からの借入金及び同行が保有する当社株式の割合は突出して
       おらず、当社経営の意思決定に際し同行から何ら影響を受けることはありません。従いまして当社は、同行が会
       社法施行規則第2条第3項第19号ロに掲げる「主要な取引先」に該当せず、同氏の社外取締役としての独立性に
       問題がないと判断しております。
        社外取締役 多田稔氏は、当社の取引先である三菱商事株式会社を2010年6月に退職しております。当社は複
       数の商社と取引関係にありますが、当社と同社の取引高及び同社が保有する当社株式の割合は突出しておらず、
       当社経営の意思決定に際し同社から何ら影響を受けることはありません。従いまして当社は、同社が会社法施行
       規則第2条第3項第19号ロに掲げる「主要な取引先」に該当せず、同氏の社外取締役としての独立性に問題がな
       いと判断しております。
        以上のとおり、両氏は一般株主との間にも利益相反の生じる恐れはなく、株式会社東京証券取引所に独立役員
       として届け出ております。
        当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては一般株
       主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしています。
        なお、社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
      ③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

        社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で経営の監督・監視を行っております。また、監査等委
       員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換等を
       行うことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に努めています。
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     (3)  【監査の状況】
      ① 監査等委員会監査の状況
        監査等委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役2名を含む3名で構成され、原則毎月1回開催
       しております。また、監査業務の補助者として2名が兼務しております。
        各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針のもと職務分担等に従い、取締役会、経営会議等の重要な会
       議への出席、業務執行取締役等からの職務の執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社を含めた役職員からの
       報告聴取等を通じて取締役の職務の執行状況の監査・監督を行っております。また、監査等委員である取締役乙
       葉敏夫氏は、長年にわたり当社の財務部門に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関
       する相当程度の知見を有するものであります。
        なお、内部統制システムの状況についても監査等委員会が定めた内部統制システムに係る監査等委員会の監査
       の実施基準に準拠し、監視、検証を行い、さらに、財務報告に係る内部統制について業務執行取締役等及び監査
       法人から評価並びに監査の状況について報告を受け必要に応じて説明を求めています。
      ② 内部監査の状況

        内部監査については、内部監査室を設置し、監査計画に基づいて、当社及びグループ会社を対象に、経営の健
       全性、業務の効率性及び財務報告の信頼性の観点から会社業務全般にわたる内部監査を実施した上で、監査結果
       を監査等委員を含むすべての取締役に報告しております。また、会計監査人と適宜連携し、実効的な内部監査の
       実施に努めております。
        なお、有価証券報告書提出日現在の内部監査の人員は兼務者を含め6名であります。
      ③ 会計監査の状況

       a.監査法人の名称
         EY新日本有限責任監査法人
       b.業務を執行した公認会計士

         佐藤 晶、立石 康人
       c.監査業務に係る補助者の構成

         公認会計士 8名、会計士試験合格者等 6名、その他 9名
       d.監査法人の選定方針と理由

         当社は、面談、質問等を通じて、規模、海外ネットワーク、教育体制、審査体制、監査日数、監査計画、監
        査報酬などを総合的に評価し、監査法人を適切に選定しております。
         また、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
        当該監査法人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員
        会が監査法人を解任します。また、監査等委員会は監査法人が職務を適切に遂行することが困難と認められる
        場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容
        を決定いたします。
       e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

         日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、
        会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監
        査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
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      ④ 監査報酬の内容等
       a.監査公認会計士等に対する報酬
                     前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
              監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
              報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
     提出会社                  46            0           49            0
     連結子会社                  -           -           -            -
        計               46            0           49            0
         当社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金減免申請に関する確認業
        務であります。
       b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

                     前連結会計年度                       当連結会計年度
        区分
              監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
              報酬(百万円)           酬(百万円)           報酬(百万円)           酬(百万円)
     提出会社                  -           -           -           261
     連結子会社                  17            3           14            13
        計               17            3           14           275
         当社における非監査業務の内容は、新規鉱山投資案件に係る財務や海外の税務・法律に関する調査、助言、
        相談等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連相談であります。
       c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       d.監査報酬の決定方針

         当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、規程等の定めはありませんが、当社の規
        模、業務の特性及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
       e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監
        査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を
        行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の月例定額報酬については、株主総
       会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)分及び監査等委員である取締役分それぞれについ
       て月額の限度額が決定されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例定額報酬は、役
       職、役割、経験、業績等を加味した算定の基準となる報酬テーブルを、報酬委員会における審議を経て取締役会
       に付議、審議のうえ、決定しております。さらに、個々人の報酬額については、報酬委員会における助言を得た
       うえで代表取締役に一任としております。また、業務執行取締役の月例報酬の一部については、株式取得型報酬
       として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務づけております。本報酬に基づいて取得した当社株式は、少なくと
       も在任期間中は売却できないものとしております。
        取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業
       績、株主への配当金、世間の報酬水準、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬額を、定時株主総会へ
       の上程のうえ承認を得ております。各取締役への配分額については取締役会に一任とさせていただいております
       が、取締役会から再一任を受けた代表取締役が各取締役の貢献度、目標達成度などに応じて具体的な報酬額を算
       出し、報酬委員会における助言を得たうえで決定しております。ただし、社外取締役については、業務執行から
       独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、月例定額報酬のみと
       しており、賞与は支給しておりません。なお、業績連動報酬に係る指標は、上述のとおり、業績や配当等を総合
       的に勘案しており、業績につきましては特に親会社株主に帰属する当期純利益を重視しております。当該指標を
       選択した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績連動報酬基準として最も合理的であると考
       えているためであります。当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、純損失を計上しているこ
       ともあり、支給しておりません。
        各監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月
       例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定しております。
        なお、退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしまし
       た。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                                     対象となる
                                 報酬等の種類別の総額(百万円)
                       報酬等の総額
           役員区分                                          役員の員数
                        (百万円)
                                  基本報酬           賞与
                                                      (人)
     取締役(監査等委員及び社外取締役
                             92          92          0         3
     を除く。)
     取締役(監査等委員)
                              9          9          0         1
     (社外取締役を除く。)
     社外役員                         27          27          0         3
     (注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
        2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会
          において、月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。
        3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額8百
          万円以内としております。
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として
       保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有
       株式)に区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、営業取引上の目的、ブランドの維持、サプライチェーンの確保、その他の事業上の理由による場
        合、資本提携契約等に基づく場合、その他当社の企業価値向上に資する場合に、政策的に株式を保有しており
        ます。これらの保有目的の一部又は全てについて相当でないと判断される場合は、保有株式の縮減に向けた検
        討を行っております。また、取締役会において年1回、政策保有株式が保有目的に適っているか、保有に伴う
        便益やリスクが資本コストに見合っているか等を指標として、保有の適否について検証を行っております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式               17               610
         非上場株式以外の株式               23              2,292
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                             株式数の増加の理由
                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               -               -          -
                                         取引先持株会を通じた株式取得及び
         非上場株式以外の株式               3                7
                                         国内子会社からの株式取得
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               1                0
         非上場株式以外の株式               1               93
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

        特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                      当社の株
                                    保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                                               式の保有
                                     及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                (百万円)         (百万円)
     ㈱ジーエスユア
                  214,551        1,072,755
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     サコーポレー                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     464         615
     ション
                  100,100         100,100
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱ブリヂストン                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     432         460
                  106,854         106,854
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     丸一鋼管㈱                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     349         342
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                   92,209         92,209
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     新日鐵住金㈱                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     181         218
                  391,312         391,312
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱池田泉州ホー
                                                        有
     ルディングス
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     115         163
     ㈱  三  菱  UFJ
                  203,050         203,050
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     フィナンシャ                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     115         145
     ル・グループ
                                 (保有目的)企業間取引の強化
                   50,280         49,449
     ㈱淀川製鋼所                            (定量的な保有効果)(注)3                       無
                     108         142
                                 (株式数の増加)持株会を通じた株式取得
                   31,606         31,606
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     阪和興業㈱                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     102         141
                  101,522         101,522
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱神戸製鋼所                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     85         107
                  267,048         267,048
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱めぶきホール
                                                        無
     ディングス
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     78         110
                   79,000         79,000
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     佐藤商事㈱                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     73         90
                  147,000         147,000
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱群馬銀行                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     67         92
                   16,691         16,691
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     JFEホールディン
                                                        無
     グス㈱                            (定量的な保有効果)(注)3
                     31         37
     三井住友トラス
                   5,410         5,410
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ト・ホールディ                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     22         23
     ングス㈱
                   24,075         24,075
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱広島銀行                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     14         19
                                 (保有目的)企業間取引の強化
                   40,508         38,225
     日亜鋼業㈱                            (定量的な保有効果)(注)3                       無
                     14         13
                                 (株式数の増加)持株会を通じた株式取得
                   11,760         11,760
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     東京製綱㈱                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     11         25
                   15,180         15,180
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     東京産業㈱                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                      7         8
                                 (保有目的)企業間取引の強化
                   16,500          4,620
     三谷産業㈱                            (定量的な保有効果)(注)3                       有
                      ▶         2
                                 (株式数の増加)国内子会社からの株式取得
                   1,200         12,000
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     日本坩堝㈱                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                      3         ▶
     ㈱三井住友フィ
                     600         600
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ナンシャルグ                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                      2         2
     ループ
                   3,000         3,000
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     古河電池㈱                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                      2         2
                   2,482         2,482
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     ㈱東和銀行                                                   有
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                      1         3
                     -       66,300
                                 (保有目的)企業間取引の強化
     日新製鋼㈱                                                   無
                                 (定量的な保有効果)(注)3
                     -         88
     (注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
        2.新日鐵住金㈱は、2019年4月1日に日本製鉄㈱に商号変更されております。
        3.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法
          について記載いたします。当社は、取締役会において年1回、政策保有株式が保有目的に適っているか、
          保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を指標として検証しており、現状保有する政策
          保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
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        みなし保有株式
         該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5【経理の状況】
     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
      (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
       号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

       「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
       ます。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有
      限責任監査法人により監査を受けております。
       なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日
      本有限責任監査法人となりました。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の
      内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人
      財務会計基準機構へ加入し、定期的かつ継続的に情報収集をしております。
       また、EY新日本有限責任監査法人や企業情報のディスクロージャー支援をしている専門会社等の行う各種の研修
      に参加しております。
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    1【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                13,802              10,248
                                      ※8  16,814            ※8  14,027
        受取手形及び売掛金
        電子記録債権                                 3,303              2,291
        商品及び製品                                10,713              10,907
        仕掛品                                 9,901              9,101
        原材料及び貯蔵品                                21,312              22,359
        その他                                 1,923              4,050
                                         △ 17              △ 0
        貸倒引当金
        流動資産合計                                77,754              72,984
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※3  25,212            ※3  25,245
         建物及び構築物
                                       △ 17,522             △ 17,866
           減価償却累計額
                                      ※3  7,690            ※3  7,379
           建物及び構築物(純額)
                                      ※3  76,958            ※3  77,041
         機械装置及び運搬具
                                       △ 61,813             △ 63,926
           減価償却累計額
                                      ※3  15,145            ※3  13,114
           機械装置及び運搬具(純額)
         鉱業用地
                                          29              29
                                         △ 12             △ 12
           減価償却累計額
           鉱業用地(純額)                               16              16
                                  ※2 , ※3 , ※7  17,074         ※2 , ※3 , ※7  17,074
         土地
         リース資産                                152              139
                                         △ 88             △ 85
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                               63              54
         建設仮勘定
                                          740             1,041
         その他                               2,174              2,218
                                        △ 1,955             △ 1,953
           減価償却累計額
           その他(純額)                               219              264
         有形固定資産合計                               40,949              38,945
        無形固定資産
         鉱業権                               12,454              11,801
                                          52              53
         その他
         無形固定資産合計                               12,506              11,854
        投資その他の資産
                                      ※1  3,572            ※1  2,995
         投資有価証券
         退職給付に係る資産                                281              203
         繰延税金資産                                363             1,789
                                      ※1  2,480            ※1  2,108
         その他
                                         △ 649             △ 650
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               6,049              6,447
        固定資産合計                                59,505              57,247
      資産合計                                 137,259              130,231
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※8  7,728            ※8  7,067
        支払手形及び買掛金
        短期借入金                                11,462              11,828
        1年内返済予定の長期借入金                                 9,548              11,137
        コマーシャル・ペーパー                                 8,000              11,000
        リース債務                                  10               9
        未払法人税等                                  463              111
        未払費用                                 2,456              3,231
        役員賞与引当金                                  40              -
        工事損失引当金                                  -              442
                                      ※8  2,989            ※8  3,015
        その他
        流動負債合計                                42,699              47,844
      固定負債
        長期借入金                                23,608              18,866
        リース債務                                  58              48
        繰延税金負債                                  384              282
                                      ※2  4,345            ※2  4,345
        再評価に係る繰延税金負債
        退職給付に係る負債                                  145              148
        金属鉱業等鉱害防止引当金                                  33              37
        環境対策引当金                                  52              35
        関係会社事業損失引当金                                  165              102
        資産除去債務                                 2,736              2,436
                                          651              580
        その他
        固定負債合計                                32,180              26,885
      負債合計                                  74,879              74,730
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                14,630              14,630
        資本剰余金                                 9,876              9,876
        利益剰余金                                25,211              20,963
                                         △ 30             △ 30
        自己株式
        株主資本合計                                49,688              45,440
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  908              657
        繰延ヘッジ損益                                  43              110
                                      ※2  8,997            ※2  8,997
        土地再評価差額金
        為替換算調整勘定                                 2,576               180
                                          165              113
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                12,691              10,060
      純資産合計                                  62,380              55,501
     負債純資産合計                                   137,259              130,231
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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                   133,625              117,551
                                     ※1  111,840          ※1 , ※2  107,902
     売上原価
     売上総利益                                   21,784               9,649
     販売費及び一般管理費
                                      ※3  4,263            ※3  4,542
      販売費
                                     ※3 , ※6  4,417          ※3 , ※6  4,576
      一般管理費
      販売費及び一般管理費合計                                  8,681              9,118
     営業利益                                   13,102                531
     営業外収益
      受取利息                                    ▶              7
      受取配当金                                   184              101
      デリバティブ評価益                                    -              798
                                          427              292
      その他
      営業外収益合計                                   616             1,199
     営業外費用
      支払利息                                   452              395
      為替差損                                    -              262
                                          109              104
      その他
      営業外費用合計                                   562              762
     経常利益                                   13,157                969
     特別利益
                                        ※4  11            ※4  17
      固定資産売却益
      投資有価証券売却益                                    1              46
                                          -              62
      関係会社事業損失引当金戻入額
      特別利益合計                                    12              126
     特別損失
                                       ※5  483            ※5  388
      固定資産除却損
                                       ※7  100           ※7  4,339
      減損損失
      投資有価証券売却損                                    -               1
      投資有価証券評価損                                    -              178
      その他                                    6              -
      特別損失合計                                   590             4,907
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                        12,579              △ 3,812
     失(△)
     法人税、住民税及び事業税
                                         2,009               129
                                          196            △ 1,391
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    2,205             △ 1,261
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   10,373              △ 2,550
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                        10,373              △ 2,550
     帰属する当期純損失(△)
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   10,373              △ 2,550
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   △ 29             △ 250
      繰延ヘッジ損益                                   291               67
      為替換算調整勘定                                  1,000             △ 2,396
                                          127              △ 51
      退職給付に係る調整額
                                     ※1 , ※2  1,389         ※1 , ※2   △  2,630
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   11,762              △ 5,181
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  11,762              △ 5,181
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                      (単位:百万円)
                             株主資本
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高              14,630      9,876      16,189       △ 26    40,671
     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,357           △ 1,357
     親会社株主に帰属する当
                               10,373            10,373
     期純利益
     自己株式の取得                                △ 3     △ 3
     自己株式の処分                     0            0      0
     土地再評価差額金の取崩                           5            5
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                -       0    9,021       △ 3    9,017
     当期末残高              14,630      9,876      25,211       △ 30    49,688
                             その他の包括利益累計額

                                              その他の包括
                                                     純資産合計
                その他有価証券             土地再評価差      為替換算調整      退職給付に係る
                      繰延ヘッジ損益                         利益累計額合
                評価差額金            額金      勘定       調整累計額
                                              計
     当期首残高               938     △ 247     9,003      1,576       38    11,308      51,979
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 1,357
     親会社株主に帰属する当
                                                       10,373
     期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 3
     自己株式の処分                                                    0
     土地再評価差額金の取崩                                                    5
     株主資本以外の項目の当
                   △ 29      291      △ 5    1,000       127     1,383      1,383
     期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 29      291      △ 5    1,000       127     1,383      10,400
     当期末残高               908       43     8,997      2,576       165     12,691      62,380
                                  47/101









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       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                      (単位:百万円)
                             株主資本
                 資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高              14,630      9,876      25,211       △ 30    49,688
     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,697           △ 1,697
     親会社株主に帰属する当
                              △ 2,550           △ 2,550
     期純損失(△)
     自己株式の取得                                △ 0     △ 0
     自己株式の処分                                       -
     土地再評価差額金の取崩                                       -
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -    △ 4,247       △ 0   △ 4,247
     当期末残高              14,630      9,876      20,963       △ 30    45,440
                             その他の包括利益累計額

                                              その他の包括
                                                     純資産合計
                その他有価証券             土地再評価差      為替換算調整      退職給付に係る
                      繰延ヘッジ損益                         利益累計額合
                評価差額金            額金      勘定       調整累計額
                                              計
     当期首残高               908       43     8,997      2,576       165     12,691      62,380
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 1,697
     親会社株主に帰属する当
                                                       △ 2,550
     期純損失(△)
     自己株式の取得                                                   △ 0
     自己株式の処分                                                   -
     土地再評価差額金の取崩                                                   -
     株主資本以外の項目の当
                   △ 250       67      -    △ 2,396       △ 51    △ 2,630     △ 2,630
     期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 250       67      -    △ 2,396       △ 51    △ 2,630     △ 6,878
     当期末残高               657      110     8,997       180      113     10,060      55,501
                                  48/101










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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                        12,579              △ 3,812
      純損失(△)
      減価償却費                                  5,877              6,014
      減損損失                                   100             4,339
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   △ 28             △ 16
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                  △ 281               77
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   127              △ 71
      受取利息及び受取配当金                                  △ 189             △ 109
      支払利息                                   452              395
      為替差損益(△は益)                                   △ 73              298
      有形固定資産売却損益(△は益)                                   △ 5             △ 17
      有形固定資産除却損                                   347              388
      売上債権の増減額(△は増加)                                   263             3,661
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 3,743              △ 771
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,432             △ 1,609
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              178
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 361             △ 148
                                          △ 8            1,076
      その他
      小計                                  16,489               9,873
      利息及び配当金の受取額
                                          189              103
      利息の支払額                                  △ 462             △ 388
                                        △ 4,179             △ 1,435
      法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  12,036               8,153
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 3,690             △ 5,610
      有形固定資産の売却による収入                                    12              20
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 2,083             △ 4,291
      投資有価証券の取得による支出                                   △ 3             △ 3
      貸付金の回収による収入                                    0              0
                                         △ 325             △ 252
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 6,089             △ 10,137
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 3,216               433
      長期借入れによる収入                                  2,477              6,280
      長期借入金の返済による支出                                 △ 5,390             △ 9,565
      コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)                                  5,000              3,000
      自己株式の取得による支出                                   △ 3             △ 0
      配当金の支払額                                 △ 1,357             △ 1,697
                                         △ 21             △ 10
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,512             △ 1,559
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                      0             △ 10
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    3,434             △ 3,554
     現金及び現金同等物の期首残高                                   10,368              13,802
                                      ※  13,802             ※  10,248
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
    (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1.連結の範囲に関する事項
      (1)  連結子会社の数         6 社
        連結子会社の名称   ㈱ティーディーイー
                   安中運輸㈱
                   契島運輸㈱
                   東邦キャリア㈱
                   ㈱中国環境分析センター
                   CBH            Resources     Ltd.
      (2)  主要な非連結子会社の名称等
        主要な非連結子会社  東邦亜鉛香港有限公司他5社
       (連結の範囲から除いた理由)
        非連結子会社6社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利
       益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
     2.持分法の適用に関する事項
      (1)  持分法適用の関連会社数             -
      (2)  持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち、主要な会社等の名称  東邦亜鉛香港有限公司
       非連結子会社(6社)及び関連会社(4社)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う
      額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性
      がないため持分法の適用範囲から除外しております。
     3.連結子会社の事業年度等に関する事項
       連結子会社のうちCBH          Resources     Ltd.の決算日は12月31日であります。
       連結財務諸表作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に発生した連結会社間の重要
      な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一であり
      ます。
     4.会計方針に関する事項
      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ① 有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日前1ヵ月間の市場価格等の平均に基づいて算定された価額に基づく時価法(評価差額は全部純資
          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
       ② デリバティブ
         時価法
       ③ たな卸資産
         主として商品、製品、半製品、仕掛品及び原材料については先入先出法(一部移動平均法)による原価法
        (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、貯蔵品については移動平均法による
        原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
                                  50/101





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      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ① 有形固定資産(リース資産を除く)
         主として定額法によっております。
       ② 無形固定資産(リース資産を除く)
         鉱業権
          主として生産高比例法により償却しております。
         その他
          主として定額法によっております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可
         能期間(5年)に基づく定額法によっております。
       ③ リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       ④ 長期前払費用
         均等償却をしております。
      (3)  重要な引当金の計上基準
       ① 貸倒引当金
         売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
        定  の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ② 工事損失引当金
         受注工事の損失に備えるため、連結会計年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ金額
        を合理的に見積もることのできる工事について、損失見積額を計上しております。
       ③ 役員賞与引当金
         役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
       ④ 金属鉱業等鉱害防止引当金
         金属鉱業等鉱害対策特別措置法に規定する特定施設の使用終了後における鉱害防止費用の支出に備えるた
        め、同法第7条第1項の規定により石油天然ガス・金属鉱物資源機構に積立てることを要する金額相当額を計
        上しております。
       ⑤ 環境対策引当金
         「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPC
        B廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。
       ⑥ 関係会社事業損失引当金
         関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して、損失負担見込額を計上しており
        ます。
      (4)  退職給付に係る会計処理の方法
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、給付算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
        数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
         過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
        定額法により費用処理しております。
       ③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
         未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるそ
        の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
       ④ 小規模企業等における簡便法の採用
         一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
        額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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      (5)  重要な収益及び費用の計上基準
        完成工事高及び完成工事原価の計上基準
       ① 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
         工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
       ② その他の工事
         工事完成基準
      (6)  重要なヘッジ会計の方法
       ① ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特
        例処理を採用しております。
       ② ヘッジ手段とヘッジ対象
        a ヘッジ手段…金属先渡取引
          ヘッジ対象…国際相場の影響を受ける原料・製品等
        b ヘッジ手段…金利スワップ
          ヘッジ対象…借入金利息
       ③ ヘッジ方針
         原料・製品等の価格変動リスクを回避するため及び金利変動リスクの低減のためヘッジを行っております。
       ④ ヘッジの有効性評価の方法
         金属先渡取引については、ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段
        の相場変動の累計を比較する方法等により、ヘッジの有効性を判定しております。ただし、特例処理によって
        いる金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
      (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
       負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
      (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計
       年度の費用として処理しております。
    (会計方針の変更)

     該当事項はありません。
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    (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
      会)
     (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
      基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
      Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
      より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
      な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
      を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
      点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
      には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
     (2)適用予定日

       2022年3月期の期首から適用します。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
      ます。
    (表示方法の変更)

     (連結損益計算書関係)
      前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」「為替差益」「受取ロイヤリ
     ティー」「家賃従業員負担金」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示してお
     ります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」80百万円、
     「為替差益」9百万円、「受取ロイヤリティー」172百万円、「家賃従業員負担金」87百万円、「その他」76百万円
     は、「その他」427百万円として組み替えております。
     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
     一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
     税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」889百万円のうちの276百
     万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」363百万円に含めて表示しており、「流動資産」の「繰延税金資
     産」889百万円のうちの612百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」384百万円に含めて表示しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
     基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
     ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取
     扱いに従って記載しておりません。
    (追加情報)

     該当事項はありません。
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    (連結貸借対照表関係)
     ※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資その他の資産「投資有価証券」                              83 百万円                83 百万円
     投資その他の資産「その他」                              369   〃              366   〃
     ※2.土地再評価法の適用

       「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を
      改正する法律」(平成11年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額
      を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純
      資産の部に計上しております。
       「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に定める再評価の方法
      については、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税
      法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価
      格に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。
       再評価を行った年月日・・・2000年3月31日
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     再評価を行った土地の期末における時価が再
                                 7,943   百万円              8,011   百万円
     評価後の帳簿価額を下回った場合の差額
     ※3.担保資産及び担保付債務

       工場財団担保
        担保に供している資産
        下記資産に対して、取引銀行1行との間に極度額1百万円の根抵当権が設定されております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物及び構築物                             4,581   百万円              4,580   百万円
     機械装置及び運搬具他                             5,742    〃             5,620    〃
     土地                            13,785    〃             13,785    〃
              計                  24,108    〃             23,985    〃
     4.保証債務

       次の関係会社について、金融機関等からの借入に対し債務保証を行っております。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     天津東邦鉛資源再生有限公司                              - 百万円               256  百万円
     5.債権流動化に伴う買戻し義務

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     債権流動化に伴う買戻し義務                              571  百万円               507  百万円
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     6.貸出コミットメント契約
       当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
      す。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     貸出コミットメント契約の総額                             5,600   百万円              5,600   百万円
     借入実行残高                              -  〃               -  〃
             差引額                    5,600    〃             5,600    〃
     ※7.国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     土地                              53 百万円                53 百万円
     ※8.連結会計年度末日満期手形

       連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に
      決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                              27 百万円                20 百万円
     支払手形                              156   〃              162   〃
     設備関係支払手形(流動負債-その他)                              101   〃               80  〃
    (連結損益計算書関係)

     
       含まれております。
              前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                      1,462   百万円                        △ 1,305   百万円
     ※2.売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

              前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                        - 百万円                          442  百万円
     ※3.販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     商品及び製品運賃諸掛                             4,263   百万円              4,542   百万円
     従業員給与及び賞与                             1,512    〃             1,647    〃
     退職給付費用                              42  〃               43  〃
     減価償却費                              269   〃              265   〃
     研究開発費                              163   〃              138   〃
     役員賞与引当金繰入額                              40  〃               -  〃
     貸倒引当金繰入額                               0  〃              △ 16  〃
     ※4.固定資産売却益の主なものは、機械装置及び運搬具の売却によるものであります。

     ※5.固定資産除却損の主なものは、建物及び構築物、機械装置及び運搬具の除却及びその撤去費用であります。

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     ※6.一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
              前連結会計年度                            当連結会計年度
            (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                       163  百万円                          138  百万円
     ※7.減損損失

       当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          場所              用途              種類             その他
                                建物及び構築物、機械装置
     群馬県安中市              遊休・休止資産                                 -
                                及び運搬具
       当社の資産グループは、事業用資産においては管理会計上の区分ごとに、遊休・休止資産については個別単位で
      グルーピングしております。
       遊休・休止資産については、キャッシュ・イン・フローの生成が見込めず、加えて売却の可能性が極めて低く、
      帳簿価額全額を減損損失として、特別損失に計上しております。その内訳は、群馬県安中市の建物及び構築物89百
      万円、機械装置及び運搬具10百万円であります。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          場所              用途              種類             その他
     オーストラリア                           建物及び構築物、機械装置
                  資源事業資産(鉱山資産)                                 -
     ニューサウスウェールズ州                           及び運搬具、鉱業権
     オーストラリア
                  資源事業資産(探査権)              鉱業権                    -
     ニューサウスウェールズ州
       当社の資産グループは、事業用資産においては管理会計上の区分ごとに、遊休・休止資産については個別単位で
      グルーピングしております。
       オーストラリア        ニューサウスウェールズ州のエンデバー鉱山は、可採鉱量の減少や市況環境の変化もあり、投下
      資本に見合うだけの十分なキャッシュ・フローの回収が見込めないと判断し、資源事業に係る資産グループの帳簿
      価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及
      び構築物14百万円、機械装置及び運搬具2,179百万円、鉱業権2,074百万円であります。なお、当資産グループの回
      収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローの見積額がマイナスであることから、回収可
      能価額をゼロとして算定しております。
       オーストラリア        ニューサウスウェールズ州の鉱区における探査権について、今後追加の探査を行わないとの判断
      から回収可能価額をゼロと算定し、資産として計上した探査権の簿価全額を減損損失として特別損失に計上してお
      ります。その内訳は、鉱業権70百万円であります。
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    (連結包括利益計算書関係)
     ※1.その他の包括利益に係る組替調整額
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                              △43  百万円              △309   百万円
                                    △0                △45
      組替調整額
      計
                                    △43                △355
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                               502                 508
                                    △80                △411
      組替調整額
      計
                                    422                 96
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                              1,000                △2,396
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                               198                △72
                                    △15                 △1
      組替調整額
      計                               183                △74
      税効果調整前合計
                                   1,562                △2,728
                                   △173                  97
      税効果額
     その他の包括利益合計                               1,389                △2,630
     ※2.その他の包括利益に係る税効果額

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      税効果調整前                              △43  百万円              △355   百万円
                                     13                104
      税効果額
      税効果調整後                              △29                △250
     繰延ヘッジ損益:
      税効果調整前                               422                 96
                                   △130                 △29
      税効果額
      税効果調整後                               291                 67
     為替換算調整勘定:
      税効果調整前                              1,000                △2,396
                                     -                 -
      税効果額
      税効果調整後                              1,000                △2,396
     退職給付に係る調整額:
      税効果調整前                               183                △74
                                    △56                  22
      税効果額
      税効果調整後                               127                △51
     その他の包括利益合計
      税効果調整前                              1,562                △2,728
                                   △173                  97
      税効果額
      税効果調整後                              1,389                △2,630
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    (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                            当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                 当連結会計年度期首株
                   式数(千株)
                             株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                 135,855             -       △122,269            13,585
         合計              135,855             -       △122,269            13,585
     自己株式
      普通株式(注)                    62           1         △57            7
         合計                62           1         △57            7
     (注)1.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
        2.普通株式の発行済株式総数の減少122,269千株は株式併合によるものであります。
        3.普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加0千株及び単元
          未満株式の買取りによる増加1千株(株式併合前1千株、株式併合後0千株)によるものであります。
        4.普通株式の自己株式の株式数の減少57千株は、株式併合による減少であります。
    2.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額
                               1株当たり配当額
       (決議)         株式の種類                           基準日         効力発生日
                                  (円)
                        (百万円)
     2017年6月29日
                普通株式           1,357          10   2017年3月31日          2017年6月30日
     定時株主総会
     (注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。「1株当たり配当額」に
         つきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額               1株当たり
       (決議)       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                    (百万円)              配当額(円)
     2018年6月28日
              普通株式         1,697     利益剰余金           125   2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                            当連結会計年度増加           当連結会計年度減少           当連結会計年度末
                 当連結会計年度期首株
                   式数(千株)
                             株式数(千株)           株式数(千株)           株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                  13,585             -           -         13,585
         合計              13,585             -           -         13,585
     自己株式
      普通株式(注)                     7           0          -           7
         合計                 7           0          -           7
     (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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    2.配当に関する事項
     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額
                               1株当たり配当額
       (決議)         株式の種類                           基準日         効力発生日
                                  (円)
                        (百万円)
     2018年6月28日
                普通株式           1,697          125   2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額               1株当たり
       (決議)       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                    (百万円)              配当額(円)
     2019年6月27日
              普通株式          950    利益剰余金           70   2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
    (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                            13,802   百万円              10,248   百万円
     現金及び現金同等物                            13,802    〃             10,248    〃
    (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引(借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ① リース資産の内容
        有形固定資産
         主として、製錬事業における貯蔵設備(構築物)であります。
      ② リース資産の減価償却の方法
        連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減
       価償却の方法」に記載のとおりであります。
      (減損損失について)

       リース資産に配分された減損損失はありません。
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    (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は主
       に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入及びコマーシャル・ペーパーの発行によ
       り調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行って
       おりません。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外
       で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、適宜先物為替予
       約を利用してヘッジしております。
        投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
       ります。
        営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのも
       のについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、適宜先物為替予約を利用してヘッジしております。
        また、製錬事業等に係る営業債権債務は、LME(ロンドン金属取引所)の価格変動リスクに晒されておりま
       すが、適宜金属先渡取引を利用してヘッジしております。
        借入金は、主に運転資金(主として短期)及び設備投資(長期)に係る資金調達を目的としたものです。この
       うち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッ
       ジしております。
        デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替
       予約取引等、製錬事業等に係る営業債権債務のLME(ロンドン金属取引所)の価格変動リスクに対するヘッジ
       を目的とした金属先渡取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引
       であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に
       ついては、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(6)重要な
       ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、社内規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業部が主要な取引先の状況を定期的に
        モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
        期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の社内規程に準じて、同様の管理を行なってお
        ります。
         デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関等に限定しているため信用リスクはほ
        とんどないと認識しております。
       ② 市場リスク(為替、商品価格並びに金利等の変動リスク)の管理
         当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、適宜先物
        為替予約等を利用してヘッジしております。また、当社は、製錬事業等に係る営業債権債務のLME(ロンド
        ン金属取引所)の価格変動リスクを抑制するために、適宜金属先渡取引を利用しております。また、当社は、
        借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、適宜金利スワップ取引を利用しております。
         投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や発行体との関係等を勘案し
        て保有状況を継続的に見直しております。
         デリバティブ取引の執行・管理については、取締役を含む財務スタッフ及び各事業部でリスクを管理してお
        り、経営陣へも取引の都度及び定期的に報告することでリスク管理に万全を期しております。
       ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、各部署及び関係会社からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
        手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取
       引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ
       ん。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
      前連結会計年度(2018年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)             差額(百万円)
                         (百万円)
     (1)現金及び預金                         13,802             13,802               -
     (2)受取手形及び売掛金                         16,814             16,814               -

     (3)電子記録債権                          3,303             3,303              -

     (4)投資有価証券                          2,876             2,876              -

      資産計                         36,796             36,796               -

     (1)支払手形及び買掛金                          7,728             7,728              -

     (2)短期借入金                         11,462             11,462               -

     (3)コマーシャル・ペーパー                          8,000             8,000              -

     (4)長期借入金        (*1)

                              33,157             33,287              130
      負債計                         60,348             60,479              130

      デリバティブ取引          (*2)

                                72             72             -
     (*1)   1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
     (*2)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては(    )で示しております。
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      当連結会計年度(2019年3月31日)
                       連結貸借対照表計上額
                                     時価(百万円)             差額(百万円)
                         (百万円)
     (1)現金及び預金                         10,248             10,248               -
     (2)受取手形及び売掛金                         14,027             14,027               -

     (3)電子記録債権                          2,291             2,291              -

     (4)投資有価証券                          2,301             2,301              -

      資産計                         28,868             28,868               -

     (1)支払手形及び買掛金                          7,067             7,067              -

     (2)短期借入金                         11,828             11,828               -

     (3)コマーシャル・ペーパー                         11,000             11,000               -

     (4)長期借入金        (*1)

                              30,003             30,110              107
      負債計                         59,899             60,006              107

      デリバティブ取引          (*2)

                               317             317             -
     (*1)   1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
     (*2)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては(    )で示しております。
     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資 産
         (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
          によっております。
         (4)  投資有価証券
           これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に
          関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債
         (1)  支払手形及び買掛金、(2)            短期借入金、(3)        コマーシャル・ペーパー
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
          によっております。
         (4)  長期借入金
           これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後
          大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているものと考えられるため、当該帳簿価額に
          よっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される
          利率で割り引いた現在価値により算定しております。
         デリバティブ取引
          注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                 区分
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
           非上場株式                             696                694
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
          投資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                     1年超        5年超
                            1年以内                          10年超
                                    5年以内        10年以内
                           (百万円)                         (百万円)
                                    (百万円)        (百万円)
           現金及び預金                   13,795          -        -         -
           受取手形及び売掛金                   16,814          -        -         -
           電子記録債権                   3,303          -        -         -
                 合計             33,912          -        -         -
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                     1年超        5年超
                            1年以内                          10年超
                                    5年以内        10年以内
                           (百万円)                         (百万円)
                                    (百万円)        (百万円)
           現金及び預金                   10,240          -        -         -
           受取手形及び売掛金                   14,027          -        -         -
           電子記録債権                   2,291          -        -         -
                 合計             26,559          -        -         -
        4.長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                               5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (百万円)                              (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金               11,462        -      -      -      -      -
           コマーシャル・ペーパー               8,000        -      -      -      -      -
           長期借入金               9,548     11,113       7,675      1,591      2,260       966
                合計          29,010      11,113       7,675      1,591      2,260       966
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                               5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (百万円)                              (百万円)
                             (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金               11,828        -      -      -      -      -
           コマーシャル・ペーパー               11,000        -      -      -      -      -
           長期借入金               11,137       7,699      7,214      2,733      1,219        -
                合計          33,965       7,699      7,214      2,733      1,219        -
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    (有価証券関係)
     1.その他有価証券
      前連結会計年度(2018年3月31日)
                             連結貸借対照表計             取得原価
                      種類                             差額(百万円)
                             上額(百万円)            (百万円)
                 (1)  株式
                                   2,693          1,261          1,432
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも             ② 社債                  -          -          -
     の
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)  その他
                                     -          -          -
                      小計              2,693          1,261          1,432
                 (1)  株式
                                    182          313         △131
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない             ② 社債                  -          -          -
     もの
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)  その他
                                     -          -          -
                      小計               182          313         △131
               合計                    2,876          1,575          1,301
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 696百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
         て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                             連結貸借対照表計             取得原価
                      種類                             差額(百万円)
                             上額(百万円)            (百万円)
                 (1)  株式
                                   1,939           958          980
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えるも             ② 社債                  -          -          -
     の
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)  その他
                                     -          -          -
                      小計              1,939           958          980
                 (1)  株式                 362          398          △36
                 (2)  債券
                  ① 国債・地方債等                  -          -          -
     連結貸借対照表計上額
     が取得原価を超えない             ② 社債                  -          -          -
     もの
                  ③ その他                  -          -          -
                 (3)  その他
                                     -          -          -
                      小計               362          398          △36
               合計                    2,301          1,357           943
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 694百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
         て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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     2.売却したその他有価証券
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                        売却益の合計額          売却損の合計額
               種類              売却額(百万円)
                                         (百万円)          (百万円)
     (1)  株式
                                     -          -          -
     (2)  債券
      ① 国債・地方債等                               -          -          -
      ② 社債                               -          -          -
      ③ その他                               -          -          -
     (3)  その他
                                     -          -          -
               合計                     -          -          -
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                        売却益の合計額          売却損の合計額
               種類              売却額(百万円)
                                         (百万円)          (百万円)
     (1)  株式
                                     93          46           1
     (2)  債券
      ① 国債・地方債等                               -          -          -
      ② 社債                               -          -          -
      ③ その他                               -          -          -
     (3)  その他
                                     -          -          -
               合計                     93          46           1
     3.減損処理を行った有価証券

       当連結会計年度において、有価証券について178百万円(その他有価証券の株式178百万円)減損処理を行ってお
      ります。
       なお、当該株式の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合
      には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認
      められた額について減損処理を行っております。
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    (デリバティブ取引関係)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価        評価損益
        区分         取引の種類                  うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               為替予約取引
     市場取引以外の取引           売建
                 米ドル                30        -         0         0
     (注) 時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価        評価損益
        区分         取引の種類                  うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               為替予約取引
     市場取引以外の取引           売建
                 米ドル                24        -        △0         △0
     (注) 時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)  商品関連

        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価        評価損益
        区分         取引の種類                  うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               金属先渡取引
     市場取引以外の取引           売建
                 金属価格                109         -         9         9
     (注) 時価の算定方法
         取引先等から提示された価格等に基づき算定しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価        評価損益
        区分         取引の種類                  うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               金属先渡取引
                売建
                 金属価格                132         -         2         2
     市場取引以外の取引
               商品オプション取引
                売建・買建
                 金属価格               2,491          -        156         156
     (注)1.時価の算定方法
          取引先等から提示された価格等に基づき算定しております。
        2.オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約の
          ため、一括して記載しております。
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     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
      (1)  金利関連
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                            契約額等の
                                    契約額等                  時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                    (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
               金利スワップ取引
     金利スワップの特例
     処理
               変動受取・固定支払           長期借入金             12,554        11,722      (注)
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                            契約額等の
                                    契約額等                  時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                    (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
               金利スワップ取引
     金利スワップの特例
     処理
               変動受取・固定支払           長期借入金             13,402         7,761      (注)
     (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
         め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      (2)  商品関連

       前連結会計年度(2018年3月31日)
                                            契約額等の
                                    契約額等                  時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                    (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
               金属先渡取引
                売建
     原則的処理方法            金属価格          原料・製品等             10,103          -        336
                買建
                 金属価格          原料・製品等             6,306          -       △274
     (注) 時価の算定方法
         取引先等から提示された価格等に基づき算定しております。
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                                            契約額等の
                                    契約額等                  時価
     ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象                  うち1年超
                                    (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
               金属先渡取引
                売建
     原則的処理方法            金属価格          原料・製品等             12,483          -        160
                買建
                 金属価格          原料・製品等             5,222          -        △0
     (注) 時価の算定方法
         取引先等から提示された価格等に基づき算定しております。
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    (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び退職一時金制度
      を採用しております。
       確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支
      給します。
       退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
       なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支
      給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     2.確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)                        に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                              3,575   百万円            3,599   百万円
         勤務費用                               278   〃             279   〃
         利息費用                                2  〃              1  〃
         数理計算上の差異の発生額                               △21   〃             50  〃
         退職給付の支払額                              △235    〃            △183    〃
        退職給付債務の期末残高                              3,599    〃            3,748    〃
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)                      に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
        年金資産の期首残高                              3,524   百万円            3,881   百万円
         期待運用収益                                70  〃             77  〃
         数理計算上の差異の発生額                               177   〃            △21   〃
         事業主からの拠出額                               344   〃             198   〃
         退職給付の支払額                              △235    〃            △183    〃
        年金資産の期末残高                              3,881    〃            3,952    〃
      (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
        退職給付に係る負債の期首残高                               150  百万円             145  百万円
         退職給付費用                                10  〃             11  〃
         退職給付の支払額                               △15   〃             △8   〃
        退職給付に係る負債の期末残高                               145   〃             148   〃
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      (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る
       資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                              3,599   百万円            3,748   百万円
        年金資産                             △3,881     〃           △3,952     〃
                                       △281    〃            △203    〃
        非積立型制度の退職給付債務                               145   〃             148   〃
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △135    〃            △55   〃
        退職給付に係る負債                               145   〃             148   〃

        退職給付に係る資産                              △281    〃            △203    〃
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △135    〃            △55   〃
      (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
        勤務費用                               275  百万円             276  百万円
        利息費用                                2  〃              1  〃
        期待運用収益                               △70   〃            △77   〃
        数理計算上の差異の費用処理額                                23  〃             △1   〃
        過去勤務費用の費用処理額                               △38   〃             -  〃
        簡便法で計算した退職給付費用                                10  〃             11  〃
        確定給付制度に係る退職給付費用                               203   〃             209   〃
      (6)  退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
        数理計算上の差異                               198  百万円            △72  百万円
        過去勤務費用                                -  〃             -  〃
          合 計                               198   〃            △72   〃
      (7)  退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        未認識数理計算上の差異                               238  百万円             163  百万円
        未認識過去勤務費用                                -  〃             -  〃
          合 計                               238   〃             163   〃
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      (8)  年金資産に関する事項
       ① 年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        債券                                37 %             38 %
        株式                                49 〃             47 〃
        生命保険一般勘定                                12 〃             12 〃
        その他                                2 〃              3 〃
          合 計                               100  〃             100  〃
       ② 長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
        る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        割引率                               0.0  %            △0.1   %
        長期期待運用収益率                               2.0  〃             2.0  〃
        一時金選択率                              100.0   〃            100.0   〃
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    (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       税務上の繰越欠損金 (注)2                                  - 百万円           1,351   百万円
       資産除去債務                                  813   〃           731   〃
       減価償却超過額                                2,361    〃          3,371    〃
       為替差損                                  618   〃           547   〃
                                        2,039    〃          1,916    〃
       その他
      繰延税金資産小計
                                        5,832    〃          7,919    〃
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2                                  -  〃            -  〃
                                         -  〃         △4,211     〃
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計 (注)1                                △3,474     〃         △4,211     〃
      繰延税金資産合計
                                        2,358    〃          3,708    〃
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                                △392    〃          △288    〃
       海外子会社の減価償却不足額                                △727    〃          △843    〃
       たな卸資産                                △400    〃          △429    〃
       ロイヤリティー評価益                                △165    〃          △121    〃
       海外探鉱準備金                                △136    〃          △136    〃
                                        △557    〃          △382    〃
       その他
      繰延税金負債合計                                △2,379     〃         △2,201     〃
      繰延税金資産の純額                                  △21   〃          1,507    〃
      繰延税金負債
       再評価に係る繰延税金負債                               △4,345     〃         △4,345     〃
     (表示方法の変更)

      前連結会計年度において繰延税金資産の「その他」に含めていた「為替差損」、繰延税金負債の「その他」に含め
     ていた「たな卸資産」及び「ロイヤリティー評価益」は、表示上の明瞭性をより高めるため、当連結会計年度より区
     分掲記することとしました。
      また、前連結会計年度において区分掲記していた繰延税金資産の「たな卸資産評価損」、「退職給付に係る負
     債」、「未払賞与」、「未払事業税」、「連結会社間内部利益消去」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年
     度より「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しております。
      さらに、繰延税金負債の「繰延ヘッジ損益」、「固定資産圧縮積立金」、「特別償却準備金」、「退職給付に係る
     資産」、「資産除去債務に対応する除去費用」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「繰延税金負
     債」の「その他」に含めて表示しております。
      これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えをおこなっております。
      この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「たな卸資産評価損」576百万円、「退職給付に係る負債」49百万円、
     「未払賞与」233百万円、「未払事業税」55百万円、「連結会社間内部利益消去」33百万円、「その他」1,709百万円
     は、「為替差損」618百万円、「その他」2,039百万円として組替えております。
      また、前連結会計年度の繰延税金負債の「繰延ヘッジ損益」△19百万円、「固定資産圧縮積立金」△6百万円、「特
     別償却準備金」△37百万円、「退職給付に係る資産」△86百万円、「資産除去債務に対応する除去費用」△4百万円、
     「その他」△969百万円は、「たな卸資産」△400百万円、「ロイヤリティー評価益」△165百万円、「その他」△557
     百万円として組替えております。
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     (注)1.評価性引当額が737百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社CBH社において減価償
          却超過額に係る評価性引当額を1,009百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
        2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
          当連結会計年度(2019年3月31日)
                           1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                           5年超       合計
                           2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
           税務上の繰越欠損金
                        -     -     -     -     -    1,351    1,351百万円
           (a)
           評価性引当額              -     -     -     -     -     -    -百万円
                                                         (b)
           繰延税金資産              -     -     -     -     -    1,351
                                                     1,351百万円
          (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
          (b)  税務上の繰越欠損金1,351百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,351百万円を
            計上しております。当該繰延税金資産1,351百万円は、当社における税務上の繰越欠損金1,351百万円
            (法定実効税率を乗じた額)の全額について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した
            税務上の繰越欠損金は、主に当社において2019年3月期に税引前当期純損失を3,331百万円計上したこ
            とにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、全額回収可能と判断し評価性引当額を
            認識しておりません。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前連結会計年度              当連結会計年度

                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      法定実効税率
                                        30.86   %
      (調整)
                                               法定実効税率と税効果会計
       在外連結子会社の繰越欠損金の利用                               △17.59    %
                                               適用後の法人税等の負担率
                                               との差異については、税金
       連結子会社間の内部利益消去                                 5.06  %
                                               等調整前当期純損失を計上
       評価性引当額の増減                                 0.05  %
                                               しているため記載を省略し
                                               ております。
                                       △0.84   %
       その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  17.54   %
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    (企業結合等関係)
     該当事項はありません。
    (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     1.当該資産除去債務の概要
       主に連結子会社であるCBH             Resources     Ltd.が保有するエンデバー鉱山及びラスプ鉱山の閉山時の原状回復義務等
      であります。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間は操業開始時からの採掘可能年数によっており、割引率は0.4%を使用して資産除去債務の金額を計
      算しております。
     3.当該資産除去債務の総額の増減

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
       期首残高                               2,437   百万円            2,736   百万円
       時の経過による調整額                                 13  〃            12  〃
       その他増減額(△は減少)                                285   〃           △311    〃
       期末残高                               2,736   百万円            2,436   百万円
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    (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
      (1)  報告セグメントの決定方法
        当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資
       源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
        当社は、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包
       括的な戦略を立案し、当社及び所管する連結子会社を通じて、事業活動を展開しております。
        したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成された、「製錬」、「電子
       部材」、「環境・リサイクル」並びに連結子会社であるCBH                            Resources     Ltd.を基礎として構成された「資源」、
       連結子会社である㈱ティーディーイーを基礎として構成された「土木・建築・プラントエンジニアリング」の5
       つを報告セグメントとしております。
      (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

        「製錬」事業においては、亜鉛製品・鉛製品、電気銀並びに硫酸等の製造・販売をしております。
        「資源」事業においては、非鉄金属資源の探査、開発、生産及び生産物の販売をしております。
        「電子部材」事業においては、電子部品、電解鉄、プレーティング並びに機器部品等の製造・販売をしており
       ます。
        「環境・リサイクル」事業においては、酸化亜鉛の製造・販売、廃棄物処理再生等をしております。
        「土木・建築・プラントエンジニアリング」事業においては、設備等の設計施工、製造及び販売をしておりま
       す。
      (3)  報告セグメントの変更等に関する事項

        当連結会計年度より、従来「その他」に含まれていた「土木・建築・プラントエンジニアリング事業」につい
       て量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
        なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成しており、「3.報告セグメント
       ごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しており
       ます。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
       セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                        連結
                                土木・建
                                         その他         調整額    財務諸表
                                築・プラ
                                              合計
                         電子
                            環境・リ
                                         (注)1         (注)2     計上額
                 製錬    資源            ントエン      計
                            サイクル
                         部材
                                                       (注)3
                                ジニアリ
                                 ング
     売上高
      外部顧客への売上高          94,984    20,173     6,190    5,394    3,593   130,336     3,288    133,625       -  133,625
      セグメント間の内部
                  691   5,482      3    -    195   6,372    4,931    11,303    △ 11,303       -
      売上高又は振替高
         計       95,675    25,656     6,193    5,394    3,788   136,709     8,219    144,928    △ 11,303    133,625
     セグメント利益            3,328    7,350     560   2,011     332   13,583      513   14,097     △ 994   13,102
     セグメント資産           73,517    25,186    10,034     4,704    1,694   115,138     3,049    118,188     19,071    137,259
     その他の項目
      減価償却費           2,543    2,619     249    258     2  5,672     145    5,818      58   5,877
      有形固定資産及び無
                 1,513    3,837     169    262     5  5,788     115    5,903      33   5,937
      形固定資産の増加額
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                         報告セグメント
                                                        連結
                                土木・建
                                         その他         調整額    財務諸表
                                築・プラ
                                              合計
                         電子
                            環境・リ
                                         (注)1         (注)2     計上額
                 製錬    資源            ントエン      計
                            サイクル
                         部材
                                                       (注)3
                                ジニアリ
                                 ング
     売上高
      外部顧客への売上高          81,457    20,544     5,861    4,703    1,915   114,482     3,069    117,551       -  117,551
      セグメント間の内部
                  735   2,535      1    -    214   3,486    4,928     8,414    △ 8,414      -
      売上高又は振替高
         計       82,193    23,080     5,862    4,703    2,129   117,969     7,997    125,966     △ 8,414    117,551
     セグメント利益又は損
                △ 4,149    2,489     589   1,325    △ 566   △ 311    424     113     418     531
     失(△)
     セグメント資産           70,639    22,558    10,052     5,134    1,489   109,873     3,060    112,933     17,298    130,231
     その他の項目
      減価償却費           1,961    3,361     215    254     3  5,795     156    5,951      62   6,014
      有形固定資産及び無
                 2,263    7,434     152    201     20  10,072      158   10,230       41   10,272
      形固定資産の増加額
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     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防音建材、運輸、環境分析等
          を含んでおります。
        2.調整額の内容は以下のとおりであります。
          セグメント利益又は損失                                         (単位:百万円)
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
           セグメント間取引消去                                 △592             633
           全社費用※                                 △401            △215
           合計                                 △994             418
           ※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門の一般管理費であります。
          セグメント資産                                         (単位:百万円)

                                      前連結会計年度            当連結会計年度
           全社資産※                                19,071            17,298
           㬰Q桹㺌익⌰漰Ŏ㬰歟卹㸰朰湏妌자䭵⢌작퇿ࡳﺑ터Ƙ႑터ŧॏꆊ㱒㣿॓쨰獻ꅴڐ耰歏숰讌익⌰朰䈰訰
            す。
          その他の項目                                         (単位:百万円)

                                      前連結会計年度            当連結会計年度
           減価償却費※                                  58            62
           有形固定資産及び無形固定資産の増加額※                                  33            41
           㬰n᭏ꅑὓ璌묰溊뽥璘䴰漰Ŏ㬰歘ㅔ䨰묰뀰젰殑䶌地樰䑻ꅴڐ耰湮᭏ꅑὓ璌묰朰䈰訰縰夰Ȱ縰弰
            有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門の設備投資額
            であります。
        3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

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     【関連情報】
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報の中で同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                     (単位:百万円)
            日本         アジア        オセアニア           合計
             113,563          9,949         10,112         133,625
        (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

                            (単位:百万円)
            日本       オーストラリア            合計
              31,341          9,607         40,949
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるもの
      がないため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報の中で同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                     (単位:百万円)
            日本         アジア        オセアニア           合計
              97,095         11,553          8,902        117,551
        (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産

                            (単位:百万円)
            日本       オーストラリア            合計
              31,442          7,502         38,945
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるもの
      がないため、記載を省略しております。
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     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                      土木・建
                                環境・リサ      築・プラン
                 製錬      資源     電子部材                 その他     全社・消去       合計
                                 イクル     トエンジニ
                                      アリング
      減損損失             -      -      -      -      -      -     100      100
     (注)「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                      土木・建
                                環境・リサ      築・プラン
                 製錬      資源     電子部材                 その他     全社・消去       合計
                                 イクル     トエンジニ
                                      アリング
      減損損失             -    4,339       -      -      -      -      -    4,339
     (注)「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      該当事項はありません。
    【関連当事者情報】

     該当事項はありません。
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    (1株当たり情報)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 4,594.05    円          4,087.47    円
     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)                                  763.94   円          △187.82    円
     (注)1.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年
          度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しております。
        2.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失
          であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰
                                        10,373              △2,550
     属する当期純損失(△)(百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は
                                        10,373              △2,550
     親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)
     期中平均株式数(千株)                                   13,578              13,578
    (重要な後発事象)

     (豪州西オーストラリア州Abra鉛鉱山開発事業への参画)
      当社は、子会社のCBH          Resources     Ltd.(以下、CBH社)を通じた、豪州西オーストラリア州Abra鉛鉱山開発事業への
     参画につき、同権益を100%保有する豪州Galena                       Mining    Ltd.(以下、Galena社)と投資契約書を締結すること及び
     Galena社、CBH社間でAbra鉛鉱山開発事業の共同運営に関する株主間協定書を締結することを2019年4月9日の取締役
     会で決議し、同日、契約を締結いたしました。
     (1)  契約の内容

      ① CBH社(又はその子会社)が、Galena社の100%出資子会社であるAbra                                   Mining    Pty  Ltd.(以下、AMPL社)の第
        三者割当増資を90百万豪ドルで引き受け、AMPL社株式の40%を保有する。
      ② 当社及びGalena社は、AMPL社株式持分比率に応じて、Abra鉛鉱山開発事業に必要な金融機関融資をそれぞれ組
        成する。
      ③ 当社及びGalena社は、AMPL社株式持分比率に応じて、Abra鉛鉱山開発事業の生産物の引取権をそれぞれ保有す
        る。
     (2)  契約が今後の営業活動等へ及ぼす影響

       2020年3月期中(予定)に、AMPL社への投資資金を当社が金融機関より調達するとともに、これをCBH社(又はそ
      の子会社)へ出資します。AMPL社への投資完了後(2020年3月期中を予定)は、同社が持分法適用会社となり、
      2021年(予定)生産開始以降は、CBH社を通じて当社の将来の収益獲得に貢献することが期待されます。
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       ⑤【連結附属明細表】
    【社債明細表】
     該当事項はありません。
    【借入金等明細表】

                               当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (百万円)       (百万円)        (%)
     短期借入金                             11,462       11,828       0.6      -
     1年以内に返済予定の長期借入金                              9,548       11,137       0.9      -
     1年以内に返済予定のリース債務                               10        9     -     -
                                                   2020年4月~
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             23,608       18,866       1.1
                                                   2024年1月
                                                   2021年7月~
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               58       48      -
                                                   2025年3月
     その他有利子負債
      コマーシャル・ペーパー(1年以内)                             8,000       11,000       0.0      -
                合計                  52,688       52,890        -     -
     (注)1.平均利率の算出方法については、当期末残高に基づく平均利率によっております。
        2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に
          配分しているため、記載しておりません。
        3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予
          定額は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
           長期借入金              7,699          7,214          2,733          1,219
           リース債務                9          9          9          9
    【資産除去債務明細表】

     本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去
    債務明細表の記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
      当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                     30,700          58,482          90,282          117,551
     税金等調整前四半期純利益又は税
     金等調整前四半期(当期)純損失                     1,500         △2,100          △3,073          △3,812
     (△)(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期純利
     益又は親会社株主に帰属する四半                     1,223         △1,258          △2,274          △2,550
     期(当期)純損失(△)(百万円)
     1株当たり四半期純利益又は1株
     当たり四半期(当期)純損失(△)                     90.14         △92.70          △167.54          △187.82
     (円)
     (会計期間)                 第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は1株
                          90.14         △182.84           △74.84          △20.29
     当たり四半期純損失(△)(円)
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    2【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 6,767              4,681
                                      ※1 , ※7  740          ※1 , ※7  672
        受取手形
        電子記録債権                                 2,948              2,290
                                      ※1  14,179            ※1  11,854
        売掛金
        商品及び製品                                11,721              10,855
        仕掛品                                 9,603              8,805
        原材料及び貯蔵品                                20,034              20,837
        前渡金                                  636             1,742
        前払費用                                  181              184
        関係会社短期貸付金                                 1,328              1,707
                                       ※1  646           ※1  1,342
        未収入金
                                       ※1  100            ※1  201
        その他
        貸倒引当金                                 △ 18              △ 0
        流動資産合計                                68,870              65,175
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※2  2,526            ※2  2,557
         建物
                                      ※2  3,502            ※2  3,480
         構築物
                                      ※2  6,189            ※2  5,927
         機械及び装置
                                       ※2  136            ※2  113
         船舶
                                       ※2  604            ※2  609
         車両及びその他の陸上運搬具
                                       ※2  194            ※2  244
         工具、器具及び備品
         鉱業用地                                 16              16
                                    ※2 , ※6  16,209          ※2 , ※6  16,209
         土地
         リース資産                                 63              54
                                          740             1,065
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               30,184              30,279
        無形固定資産
         鉱業権                                 32              22
         ソフトウエア                                 23              19
         施設利用権                                 11              11
                                          10               9
         その他
         無形固定資産合計                                 77              62
        投資その他の資産
         投資有価証券                               3,475              2,902
         関係会社株式                               12,410              12,410
         関係会社出資金                                369              366
         関係会社長期貸付金                               2,792              2,151
                                       ※1  627            ※1  627
         破産更生債権等
                                       ※1  373            ※1  259
         長期前払費用
         前払年金費用                                 43              39
         繰延税金資産                                290             1,510
                                       ※1  257            ※1  262
         その他
                                         △ 642             △ 640
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               19,996              19,889
        固定資産合計                                50,258              50,231
      資産合計                                 119,129              115,406
                                  82/101




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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                       ※7  657            ※7  336
        支払手形
                                      ※1  6,423            ※1  6,390
        買掛金
        短期借入金                                10,881              11,281
        1年内返済予定の長期借入金                                 9,548              11,137
        コマーシャル・ペーパー                                 8,000              11,000
        リース債務                                  10               9
                                       ※1  711           ※1  1,077
        未払金
                                      ※1  2,093            ※1  2,917
        未払費用
        未払法人税等                                  304               73
        前受金                                  256              167
        前受収益                                  -               2
        役員賞与引当金                                  40              -
                                       ※7  328             ※7  67
        その他
        流動負債合計                                39,255              44,461
      固定負債
        長期借入金                                23,608              18,866
        長期預り金                                  76              72
        再評価に係る繰延税金負債                                 4,345              4,345
        リース債務                                  58              48
        金属鉱業等鉱害防止引当金                                  33              37
        環境対策引当金                                  52              35
        関係会社事業損失引当金                                  165              102
        資産除去債務                                  21              22
                                           6              8
        その他
        固定負債合計                                28,367              23,540
      負債合計                                  67,622              68,001
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                14,630              14,630
        資本剰余金
         資本準備金                               6,950              6,950
                                         2,926              2,926
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               9,876              9,876
        利益剰余金
         その他利益剰余金
           固定資産圧縮積立金                               14              12
           特別償却準備金                               85              64
           海外探鉱準備金                               308              308
                                        16,675              12,781
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               17,084              13,166
        自己株式                                 △ 30             △ 30
        株主資本合計                                41,561              37,643
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  902              653
        繰延ヘッジ損益                                  43              110
                                         8,997              8,997
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 9,944              9,761
      純資産合計                                  51,506              47,405
     負債純資産合計                                   119,129              115,406
                                  83/101




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      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                     ※1  118,596            ※1  105,513
     売上高
                                     ※1  107,792            ※1  102,999
     売上原価
     売上総利益                                   10,804               2,513
                                     ※1 , ※2  5,033          ※1 , ※2  5,205
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                    5,770             △ 2,692
     営業外収益
                                       ※1  101             ※1  88
      受取利息
                                       ※1  398            ※1  342
      受取配当金
      為替差益                                    9              -
                                       ※1  145            ※1  127
      その他
      営業外収益合計                                   654              559
     営業外費用
      支払利息                                   389              388
      為替差損                                    -              263
                                          96              87
      その他
      営業外費用合計                                   486              740
     経常利益又は経常損失(△)                                    5,938             △ 2,872
     特別利益
      固定資産売却益                                    0              0
      投資有価証券売却益                                    1              46
                                          -              62
      関係会社事業損失引当金戻入額
      特別利益合計                                    1             109
     特別損失
                                       ※3  347            ※3  388
      固定資産除却損
      減損損失                                    90              -
      投資有価証券売却損                                    -               1
      投資有価証券評価損                                    -              178
                                           5              -
      その他
      特別損失合計                                   443              568
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    5,496             △ 3,331
     法人税、住民税及び事業税                                    1,742                35
                                         △ 176            △ 1,146
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,566             △ 1,111
     当期純利益又は当期純損失(△)                                    3,930             △ 2,220
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      ③【株主資本等変動計算書】
        前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                  株主資本 
                      資本剰余金                 利益剰余金 
                                   その他利益剰余金 
                                                       株主資本
               資本金                                     自己株式 
                   資本準備        資本剰余                    利益剰余
                       その他資
                               固定資産
                                                       合計
                                   特別償却    海外探鉱    繰越利益
                   金        金合計                    金合計
                       本剰余金
                               圧縮積立
                                   準備金    準備金    剰余金
                               金
     当期首残高           14,630    6,950    2,926    9,876     17    107    -  14,380    14,505     △ 26  38,987
     当期変動額
     剰余金の配当                                     △ 1,357   △ 1,357       △ 1,357
     固定資産圧縮積立
                                 △ 3            3            -
     金の取崩
     特別償却準備金の
                                    △ 21        21            -
     取崩
     海外探鉱準備金の
                                         308   △ 308            -
     積立
     当期純利益                                      3,930    3,930        3,930
     自己株式の取得                                               △ 3   △ 3
     自己株式の処分                    0    0                            0
     土地再評価差額金
                                             5    5        5
     の取崩
     株主資本以外の項
     目の当期変動額
     (純額)
     当期変動額合計            -    -    0    0   △ 3   △ 21    308   2,294    2,578     △ 3  2,574
     当期末残高           14,630    6,950    2,926    9,876     14    85    308   16,675    17,084     △ 30  41,561
                   評価・換算差額等 

                               純資産
                           評価・換
               その他有
                   繰延ヘッ    土地再評
                               合計
                           算差額等
               価証券評
                   ジ損益    価差額金
                           合計
               価差額金
     当期首残高            933   △ 236   9,003    9,701    48,688

     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,357
     固定資産圧縮積立
                                 -
     金の取崩
     特別償却準備金の
                                 -
     取崩
     海外探鉱準備金の
                                 -
     積立
     当期純利益                          3,930
     自己株式の取得                           △ 3
     自己株式の処分                            0
     土地再評価差額金
                                 5
     の取崩
     株主資本以外の項
     目の当期変動額           △ 31    279    △ 5   242    242
     (純額)
     当期変動額合計           △ 31    279    △ 5   242   2,817
     当期末残高            902    43   8,997    9,944    51,506
                                  85/101




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        当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                  株主資本 
                      資本剰余金                 利益剰余金 
                                   その他利益剰余金 
                                                       株主資本
               資本金                                     自己株式 
                   資本準備        資本剰余                    利益剰余
                       その他資
                               固定資産
                                                       合計
                                   特別償却    海外探鉱    繰越利益
                   金        金合計                    金合計
                       本剰余金
                               圧縮積立
                                   準備金    準備金    剰余金
                               金
     当期首残高           14,630    6,950    2,926    9,876     14    85    308   16,675    17,084     △ 30  41,561
     当期変動額
     剰余金の配当                                     △ 1,697   △ 1,697       △ 1,697
     固定資産圧縮積立金
                                 △ 2            2            -
     の取崩
     特別償却準備金の取
                                    △ 21        21            -
     崩
     海外探鉱準備金の
                                                         -
     積立
     当期純損失(△)                                     △ 2,220   △ 2,220       △ 2,220
     自己株式の取得                                               △ 0   △ 0
     自己株式の処分                                                    -
     土地再評価差額金
                                                         -
     の取崩
     株主資本以外の項
     目の当期変動額
     (純額)
     当期変動額合計            -    -    -    -    △ 2   △ 21    -  △ 3,893   △ 3,917     △ 0 △ 3,918
     当期末残高           14,630    6,950    2,926    9,876     12    64    308   12,781    13,166     △ 30  37,643
                   評価・換算差額等 

                               純資産
                           評価・換
               その他有
                   繰延ヘッ
                       土地再評
                               合計
                           算差額等
               価証券評
                   ジ損益
                      価差額金 
                           合計
               価差額金
     当期首残高            902    43   8,997    9,944    51,506

     当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,697
     固定資産圧縮積立金
                                 -
     の取崩
     特別償却準備金の取
                                 -
     崩
     海外探鉱準備金の
                                 -
     積立
     当期純損失(△)                         △ 2,220
     自己株式の取得                           △ 0
     自己株式の処分                            -
     土地再評価差額金
                                 -
     の取崩
     株主資本以外の項
     目の当期変動額          △ 249    67    -   △ 182   △ 182
     (純額)
     当期変動額合計           △ 249    67    -   △ 182  △ 4,100
     当期末残高            653    110   8,997    9,761    47,405
                                  86/101




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       【注記事項】
    (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日前1ヵ月間の市場価格等の平均に基づいて算定された価額に基づく時価法(評価差額は全部純資産直
        入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法
     3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
       主として商品、製品、半製品、仕掛品及び原材料については先入先出法(一部移動平均法)による原価法(貸借
      対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、貯蔵品については移動平均法による原価法(貸
      借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
     4.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        定額法によっております。
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法によっております。
        なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
       おります。
      (3)  リース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (4)  長期前払費用
       均等償却をしております。
     5.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
       おります。
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用
       処理しております。
        また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
       年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
        なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超
       過しているため、「前払年金費用」として「投資その他の資産」に計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
        役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
      (4)  金属鉱業等鉱害防止引当金
        金属鉱業等鉱害対策特別措置法に規定する特定施設の使用終了後における鉱害防止費用の支出に備えるため、
       同法第7条第1項の規定により石油天然ガス・金属鉱物資源機構に積立てることを要する金額相当額を計上して
       おります。
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      (5)  環境対策引当金
        「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPCB
       廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。
      (6)  関係会社事業損失引当金
        関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して、損失負担見込額を計上しておりま
       す。
     6.重要なヘッジ会計の方法
      (1)  ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例
       処理を採用しております。
      (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
       a ヘッジ手段…金属先渡取引
         ヘッジ対象…国際相場の影響を受ける原料・製品等
       b ヘッジ手段…金利スワップ
         ヘッジ対象…借入金利息
      (3)  ヘッジ方針
        原料・製品等の価格変動リスクを回避するため及び金利変動リスクの低減のためヘッジを行っております。
      (4)  ヘッジの有効性評価の方法
        金属先渡取引については、ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の
       相場変動の累計を比較する方法等により、ヘッジの有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている
       金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
     7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)  退職給付に係る会計処理
        退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸
       表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
      (2)  消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年
       度の費用として処理しております。
    (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
     一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
     負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」830百万円及び「固定負債」の「繰
     延税金負債」539百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」290百万円に含めて表示しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
     (注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
     業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりませ
     ん。
    (追加情報)

     該当事項はありません。
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    (貸借対照表関係)
     ※1.関係会社に関するもの
       関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります(区分表示したものを除く)。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期金銭債権                              469  百万円               373  百万円
     長期金銭債権                              660   〃              660   〃
     短期金銭債務                             1,223    〃             1,028    〃
     ※2.担保資産及び担保付債務

       工場財団担保
        下記資産に対して、取引銀行1行との間に極度額1百万円の根抵当権が設定されております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                             1,532   百万円              1,554   百万円
     構築物                             3,049    〃             3,026    〃
     機械及び装置他                             5,742    〃             5,620    〃
     土地                            13,785    〃             13,785    〃
              計                  24,108    〃             23,985    〃
     3.保証債務

       次の関係会社について、金融機関等からの借入又は将来の鉱山の閉山費用に対し債務保証を行っております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     CBH  Resources     Ltd.
                                 2,601   百万円              2,702   百万円
     天津東邦鉛資源再生有限公司                              -  〃              256   〃
              計                   2,601    〃             2,958    〃
     4.債権流動化に伴う買戻し義務

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     債権流動化に伴う買戻し義務                              571  百万円               507  百万円
     5.貸出コミットメント契約

       当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
      す。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     貸出コミットメント契約の総額                             5,600   百万円              5,600   百万円
     借入実行残高                              -  〃               -  〃
             差引額                    5,600    〃             5,600    〃
     ※6.国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     土地                              53 百万円                53 百万円
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     ※7.期末日満期手形
       期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた
      ものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                              22 百万円                15 百万円
     支払手形                              156   〃              162   〃
     設備関係支払手形(流動負債-その他)                              101   〃               80  〃
    (損益計算書関係)

     ※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業取引
      売上高                           1,629   百万円              1,218   百万円
      仕入高                           20,530    〃             18,385    〃
     営業取引以外の取引高                              377   〃              366   〃
     ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     運賃諸掛                             2,645   百万円              2,723   百万円
     給料及び手当                              588   〃              627   〃
     退職給付費用                              36  〃               38  〃
     減価償却費                              44  〃               48  〃
     役員賞与引当金繰入額                              40  〃               -  〃
     貸倒引当金繰入額                              △ 1  〃              △ 16  〃
     おおよその割合

      販売費                             53 %                52 %
      一般管理費                             47 %                48 %
     ※3.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     建物                               6 百万円                25 百万円
     構築物                               3  〃               6  〃
     機械及び装置                              10  〃               5  〃
     工具、器具及び備品他                               0  〃               0  〃
     撤去費用等                              326   〃              349   〃
              計                    347   〃              388   〃
    (有価証券関係)

     子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式                                    12,327百万円      、関連会社株式       82百万円    、
    前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式                     12,327百万円      、関連会社株式       82百万円    )は、市場価格がなく、時価を把握
    することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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    (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度

                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      繰延税金資産
       関係会社株式評価損                                10,209   百万円           10,209   百万円
       たな卸資産評価損                                  576   〃           176   〃
       未払賞与                                  191   〃           143   〃
       貸倒引当金                                  202   〃           196   〃
       未払費用                                  -  〃           291   〃
       税務上の繰越欠損金                                  -  〃          1,287    〃
                                         664   〃           626   〃
       その他
      繰延税金資産小計
                                       11,843    〃          12,931    〃
       税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                                  -  〃            -  〃
                                         -  〃         △10,899     〃
       将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
      評価性引当額小計                                △10,946     〃         △10,899     〃
      繰延税金資産合計
                                         897   〃          2,032    〃
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                                △389    〃          △286    〃
       繰延ヘッジ損益                                 △19   〃           △48   〃
       固定資産圧縮積立金                                  △6   〃           △5   〃
       特別償却準備金                                 △37   〃           △28   〃
       海外探鉱準備金                                △136    〃          △136    〃
       資産除去債務に対応する除去費用                                  △4   〃           △4   〃
                                        △13   〃           △12   〃
       退職給付引当金(前払年金費用)
      繰延税金負債合計                                  △607    〃          △521    〃
      繰延税金資産の純額                                   290   〃          1,510    〃
      繰延税金負債
       再評価に係る繰延税金負債                               △4,345     〃         △4,345     〃
     (表示方法の変更)

      前事業年度において、区分掲記していた繰延税金資産の「未払事業税」及び「減損損失」は、重要性が乏しくなっ
     たため、当事業年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させ
     るため、前事業年度の注記の組替えをおこなっております。
      この結果、前事業年度の繰延税金資産の「未払事業税」40百万円及び「減損損失」172百万円は、「その他」212百
     万円として組替えております。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                     前事業年度              当事業年度

                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      法定実効税率
                                        30.86   %
      (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                 0.25
                                               法定実効税率と税効果会計
                                               適用後の法人税等の負担率
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                △1.69
                                               との差異については、税引
       住民税均等割                                 0.44
                                               前当期純損失を計上してい
       評価性引当額の増減                                 0.11
                                               るため記載を省略しており
                                               ます。
       税額控除                                △1.22
                                       △0.26
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                28.49
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    (重要な後発事象)
     (豪州西オーストラリア州Abra鉛鉱山開発事業への参画)
      当社は、子会社のCBH          Resources     Ltd.(以下、CBH社)を通じた、豪州西オーストラリア州Abra鉛鉱山開発事業への
     参画につき、同権益を100%保有する豪州Galena                       Mining    Ltd.(以下、Galena社)と投資契約書を締結すること及び
     Galena社、CBH社間でAbra鉛鉱山開発事業の共同運営に関する株主間協定書を締結することを2019年4月9日の取締役
     会で決議し、同日、契約を締結いたしました。
     (1)  契約の内容

      ① CBH社(又はその子会社)が、Galena社の100%出資子会社であるAbra                                   Mining    Pty  Ltd.(以下、AMPL社)の第
        三者割当増資を90百万豪ドルで引き受け、AMPL社株式の40%を保有する。
      ② 当社及びGalena社は、AMPL社株式持分比率に応じて、Abra鉛鉱山開発事業に必要な金融機関融資をそれぞれ組
        成する。
      ③ 当社及びGalena社は、AMPL社株式持分比率に応じて、Abra鉛鉱山開発事業の生産物の引取権をそれぞれ保有す
        る。
     (2)  契約が今後の営業活動等へ及ぼす影響

       2020年3月期中(予定)に、AMPL社への投資資金を当社が金融機関より調達するとともに、これをCBH社(又はそ
      の子会社)へ出資します。
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      ④【附属明細表】
    【有形固定資産等明細表】
                                          期末減価償却

                                                       差引期末
                    期首残高     当期増加額      当期減少額      期末残高     累計額又は償      当期償却額
         資産の種類                                              帳簿価額
                                           却累計額
                   (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                                      (百万円)
                                           (百万円)
    有形固定資産

     建物                10,210       282      68    10,424      7,866       225     2,557
     構築物                11,069       222      82    11,209      7,728       237     3,480
     機械及び装置                59,984      1,622       510     61,096      55,169      1,879      5,927
     船舶                 525      -      -     525      412      23     113
     車両及びその他の陸上運搬具                1,318       94      3    1,409       800      89     609
     工具、器具及び備品                1,818       120      81     1,856      1,612       69     244
     鉱業用地                  29      -      -      29      12      -      16
                     16,209        -      -    16,209
     土地                                         -      -    16,209
                    [ 13,343   ]    [ - ]    [ - ]  [ 13,343   ]
     リース資産                 152      -      -     152      98      9     54
     建設仮勘定                 740     2,665      2,341      1,065       -      -     1,065
        有形固定資産計             102,059       5,008      3,088     103,979      73,700      2,533     30,279
    無形固定資産
     鉱業権                 142      -      -     142      119       9     22
     ソフトウエア                 198       3      8     193      173       7     19
     施設利用権                 456      -      0     456      445       0     11
     その他                  62      -      -      62      53      1      9
        無形固定資産計              860       3      8     855      792      18      62
     (注)1.期首残高及び期末残高は取得価額により記載しております。
        2.土地の期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の[ ]内は内書きで、「土地の再評価に関する
          法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額で
          あります。
        3.当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
          機械及び装置       :安中製錬所          亜鉛製品製造設備等                      518百万円
                  小名浜製錬所         亜鉛鉱石焙焼設備・酸化亜鉛製造設備等                      664 〃
                  契島製錬所         鉛製品製造設備等                      324 〃
                  藤岡事業所         電子部品・電子材料製造設備等                      115 〃
                  計                              1,622 〃
          建設仮勘定       :安中製錬所          亜鉛製品製造設備等                     1,112 〃

                  小名浜製錬所         亜鉛鉱石焙焼設備・酸化亜鉛製造設備等                      814 〃
                  契島製錬所         鉛製品製造設備等                      537 〃
                  藤岡事業所         電子部品・電子材料製造設備等                      160 〃
                  その他                                41 〃
                  計                              2,665 〃
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    【引当金明細表】
                         当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高
            科目
                         (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
     貸倒引当金                         660          0         20         640

     役員賞与引当金                          40         -         40         -

     金属鉱業等鉱害防止引当金                          33          ▶         -         37

     環境対策引当金                          52         -         16         35

     関係会社事業損失引当金                         165          -         62         102

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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                  4月1日から3月31日まで
     定時株主総会                  6月中
     基準日                  3月31日
                       9月30日
     剰余金の配当の基準日
                       3月31日
     1単元の株式数                  100株
     単元未満株式の買取り
                       (特別口座)
      取扱場所                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
                       (特別口座)
      株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
      取次所                                ─────
      買取手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                       当社の公告は、電子公告とする(http://www.toho-zinc.co.jp/)。ただ
     公告掲載方法                  し、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場
                       合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
     株主に対する特典                  該当事項はありません。
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2号各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得
         を請求する権利、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする
         権利以外の権利を有しておりません。
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                                                            有価証券報告書
    第7【提出会社の参考情報】
    1【提出会社の親会社等の情報】
      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度(第119期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2018年6月28日関東財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び確認書

       (第120期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月7日関東財務局長に提出。
       (第120期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月6日関東財務局長に提出。
       (第120期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月12日関東財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

       2018年6月29日関東財務局長に提出。
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基
      づく臨時報告書であります。
       2019年2月13日関東財務局長に提出。
       金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財
      政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象-海外鉱山における減損損失の計上)
      の規定に基づく臨時報告書であります。
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                                                            有価証券報告書
    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月27日

    東邦亜鉛株式会社
     取締役会 御中
                              EY新日本有限責任監査法人

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                佐藤  晶         印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                立石 康人         印
                               業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる東邦亜鉛株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
    表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
    表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
    邦亜鉛株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
    びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東邦亜鉛株式会社の2019年3
    月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、東邦亜鉛株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
    統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
    告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管して

        おります。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                       東邦亜鉛株式会社(E01308)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月27日

    東邦亜鉛株式会社
     取締役会 御中
                              EY新日本有限責任監査法人

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                佐藤  晶         印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                                立石 康人         印
                               業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる東邦亜鉛株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第120期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東邦亜
    鉛株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しており

        ます。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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