北沢産業株式会社 有価証券報告書 第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 北沢産業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                       北沢産業株式会社(E01398)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【事業年度】                      第72期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      北沢産業株式会社

                          KITAZAWA     SANGYO    CO.,LTD.

    【英訳名】
    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  北 川 正 樹

    【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区東二丁目23番10号

    【電話番号】                      03(5485)5111

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長  石 塚   洋

    【最寄りの連絡場所】                      東京都渋谷区東二丁目23番2号

    【電話番号】                      03(5485)5020

    【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長  石 塚   洋

    【縦覧に供する場所】                      北沢産業株式会社 大宮支店

                           (埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番5号)

                          北沢産業株式会社 千葉支店

                           (千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号)

                          北沢産業株式会社 横浜支店

                           (神奈川県横浜市緑区青砥町623番地1                  やま喜ビル102号室)

                          北沢産業株式会社 名古屋支店

                           (愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目44番地)

                          北沢産業株式会社 大阪支店

                           (大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33号)

                          株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】
    1  【主要な経営指標等の推移】
      (1)  連結経営指標等
           回次           第68期       第69期       第70期       第71期       第72期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)     16,983,290       16,706,320       17,082,667       17,735,937       17,194,734

     経常利益            (千円)       463,932       413,302       364,083       518,342       386,424

     親会社株主に帰属する
                 (千円)        77,740       179,462       238,736       416,187       166,871
     当期純利益
     包括利益            (千円)       409,729       269,892       410,505       563,875       △ 51,991
     純資産額            (千円)      8,234,560       8,411,479       8,729,029       9,199,896       9,054,924

     総資産額            (千円)     16,812,478       16,837,272       17,001,958       17,789,541       17,227,926

     1株当たり純資産額             (円)       442.93       452.45       469.53       494.86       487.06

     1株当たり当期純利益
                 (円)        4.18       9.65       12.84       22.39        8.98
     金額
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ─
     当たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        49.0       50.0       51.3       51.7       52.6
     自己資本利益率             (%)         1.0       2.2       2.8       4.6       1.8

     株価収益率             (倍)        43.1       18.1       16.8       13.6       29.62

     営業活動による
                 (千円)       431,759       856,638       642,072      △ 279,010       887,897
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 194,853       △ 17,006      △ 124,850       124,737      △ 419,249
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 230,484       △ 92,973      △ 92,955      △ 93,008      △ 92,980
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (千円)      3,155,861       3,902,520       4,326,786       4,079,505       4,455,172
     期末残高
     従業員数             (人)         474       493       517       500       496
     (注)   1 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当連結会計
          年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
          て適用した後の指標等となっております。
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      (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第68期       第69期       第70期       第71期       第72期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)     16,896,698       16,608,705       17,007,389       17,687,199       17,155,678

     経常利益            (千円)       414,577       380,816       316,251       477,113       382,284

     当期純利益            (千円)        56,997       162,052       206,921       394,036       170,536

     資本金            (千円)      3,235,546       3,235,546       3,235,546       3,235,546       3,235,546

     発行済株式総数            (千株)        23,818       23,818       23,818       23,818       23,818

     純資産額            (千円)      8,124,433       8,290,468       8,580,541       9,015,512       8,854,050

     総資産額            (千円)     16,638,402       16,674,783       16,785,992       17,582,129       17,009,022

     1株当たり純資産額             (円)       437.00       445.94       461.54       484.94       476.26

     1株当たり配当額
                         5.00       5.00       5.00       5.00       5.00
                 (円)
     (うち1株当たり中間配
                        ( ─ )      ( ─ )      (  ― )      (  ― )      ( ─ )
     当額)
     1株当たり当期純利益
                 (円)        3.07       8.72       11.13       21.19        9.17
     金額
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ─
     当たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        48.8       49.7       51.1       51.2       52.0
     自己資本利益率             (%)         0.7       2.0       2.5       4.5       1.9

     株価収益率             (倍)        58.6       20.1       19.4       14.4       29.01

     配当性向             (%)        163.1        57.4       44.9       23.6       54.5

     従業員数             (名)         394       405       422       407       402

     株主総利回り             (%)        102.8       102.8       128.3       180.6       161.7

     (比較指標:配当込み
                 (%)      ( 128.3   )    ( 112.0   )    ( 125.7   )    ( 142.7   )    ( 132.3   )
      TOPIX)
     最高株価             (円)         195       347       238       428       320
     最低株価             (円)         165       144       138       192       200

     (注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当事業年度
          の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
          た後の指標等となっております。
        4 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    2  【沿革】
       年月                           沿革

      1951年3月       日本黒耀石工業株式会社を資本金100万円で設立する。
      1960年4月       北沢産業株式会社を資本金100万円で設立する。
             販売の地域拠点として大阪営業所を開設し、名古屋(6月)、札幌(11月)、福岡(11月)に営業所を
      1961年4月
             開設する。以後毎年各重点地域に支店ならびに営業所を設置し、販売サービス網の拡大を展開す
             る。
             製造部門の強化を目的として埼玉県入間郡大井町に川越工場を新設し「フライヤー」の増産体制
      1962年6月
             に入ると共に、業務用の食品調理機器ならびに厨房機器の製造販売体制を確立する。
             株式額面変更のため、東京都大田区所在の同一商号の別会社北沢産業株式会社(元日本黒耀石工
      1963年7月
             業株式会社)資本金100万円に合併し、東京都渋谷区中通2丁目11番地(現渋谷区東二丁目23番10
             号)に本社を設置する。
      1963年9月       株式を公開、東京店頭銘柄に登録する。
             生産部門と販売部門のコスト意識をはかる目的として川越工場を分離し、全額出資の北沢工業株
      1967年6月
             式会社を設立する。
      1969年4月       松下電器産業株式会社との共同開発により、ユニット式業務用大型冷蔵庫の販売に入る。
      1970年4月       石川島播磨重工業株式会社との業務提携により、自動食器洗浄機の販売に入る。
             ドイツ、パッツナー社(現パルックス社)との提携により、アンダーカウンタータイプの自動食器
      1974年4月
             洗浄機の販売に入る。
      1978年5月       当社全額出資の北沢工業株式会社の株式を全額売却する。
      1980年11月       省エネ型茹麺機を商品開発し、販売に入る。
      1981年9月       本社社屋増改築工事が完成する。
      1982年3月       エアー制御による弁当盛付機の販売に入る。
      1983年8月       ドイツ、パルックス社との提携により、コーヒーマシンの販売に入る。
             製菓・製パン用機器群のラインナップ及び省エネ型ガスパワーオーブンを商品開発し、製菓・製
      1984年4月
             パン業界業務用機器の販売に入る。
             アメリカ、ホバート社との代理店契約を締結、同年10月よりホバート業務用厨房機器の販売に入
      1985年4月
             る。
             ドイツ、パルックス社にて開発された真空調理法において使用されるマルチクッカーの販売に入
      1987年4月
             る。
      1989年7月       物流の効率化を目指し、埼玉県比企郡に流通センターを設置する。
      1992年9月       東京証券取引所市場第二部に上場。
      1993年1月       アメリカ、ファルコン・プロダクツ社と販売提携により、業務用家具の販売に入る。
      1995年4月       株式会社北沢キープサービス(現・連結子会社)の株式取得。
      1997年3月       サンベイク株式会社(現・連結子会社)の株式取得。
      1997年4月       ファルコン・ジャパン株式会社を設立。
      1997年11月       エース工業株式会社(現・連結子会社)の株式取得。
      1999年9月       東京証券取引所市場第一部に指定。
      2007年6月       埼玉県日高市に新流通センターを新設。
      2007年10月       連結子会社のファルコン・ジャパン株式会社を吸収合併。
      2008年9月       ドイツ、クッパーズブッシュ社との代理店契約を締結。
      2009年3月       イタリア、Dada社との代理店契約を締結。
             株式会社IHI回転機械より食器洗浄器及び回転棚の製造・販売・アフターサービスに関する事
      2011年4月
             業譲渡を受ける。
      2016年3月       全国主要都市に支店、営業所を配し、現在全国に15支店30営業所、8出張所の販売拠点を擁す。
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    3 【事業の内容】
      当社グループは当社及び子会社3社により構成されており、事業は業務用厨房機器・家具の販売を主に、これらに
     附帯する業務用厨房機器の修理・保守サービス及び業務用厨房機械器具、製菓・製パン機械器具の製造を行っている
     ほか、不動産の賃貸業務を営んでおります。
      事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに報告セグメントとの関連は、次のとおりでありま
     す。なお事業内容の区分は、報告セグメントの区分と同一であります。
             区分                         主要な会社

     業務用厨房関連事業

      業務用厨房機器・家具の販売                    当社(会社総数 1社)

      業務用厨房機器の修理・保守サービス                    当社、㈱北沢キープサービス(会社総数 2社)

      業務用厨房機械器具の製造                    エース工業㈱(会社総数 1社)

      製菓・製パン機械器具の製造                    サンベイク㈱(会社総数 1社)

     不動産賃貸事業

      不動産の賃貸                    当社(会社総数 1社)

      以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。
     (注) 全て連結子会社であります。









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    4 【関係会社の状況】
      連結子会社
                                          関係内容

                          議決権の
                 資本金    主要な事業
       名称      住所            所有割合
                               役員の兼任等
                 (千円)    の内容
                                                   設備の    業務
                           (%)
                                          営業上の取引
                                                   賃貸借    提携等
                              当社役員    当社従業員
                               (人)    (人)
     ㈱北沢キープ        埼玉県        業務用厨房                  部品の販売先            建物の
                 20,000          100.0      ―     1                  なし
     サービス        日高市        関連事業                  修理・保守管理の委託            貸与
            福岡県        業務用厨房                  部品の販売先
     サンベイク㈱            42,000          100.0      ―     ―              ―    なし
            久留米市        関連事業                  製菓製パン機械器具の仕入先
            埼玉県        業務用厨房                  部品の販売先            建物の
     エース工業㈱            70,000          100.0      ―     1                  なし
            狭山市        関連事業                  業務用厨房機械の仕入先            貸与
     (注) 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
    5  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(人)
     業務用厨房関連事業                                           472

     不動産賃貸事業                                            ▶

     全社(共通)                                            20

                合計                                496

     (2)  提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(人)               平均年令             平均勤続年数            平均年間給与(円)
                       41 才        6 ヶ月

            402                            12.9  年        4,359,151
             セグメントの名称                            従業員数(人)

     業務用厨房関連事業                                           378

     不動産賃貸事業                                            ▶

     全社(共通)                                            20

                合計                                402

     (注) 平均年間給与は時間外手当及び賞与を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       労使関係は円満に推移しており、労働組合については特に記載する事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
     (1)経営方針
      当社は、食品加工機器・厨房機器の総合販売商社として自社ブランドの商品及び世界の優れた商品を提供する事は
     もとよりキッチンコーディネイト、厨房設備設計施工、新商品開発、メンテナンスサービス、ファニチャー販売と
     いったあらゆる面からのトータルサポートを提供し、常にお客様の声に真摯に耳を傾け、市場ニーズの多様化や経営
     環境の変化にも柔軟に対応できる当社独自の企業運営を行い、株主の皆様にとって魅力ある企業集団であることを目
     指すとともに、お客様及び従業員を大切にし、社会に貢献できる企業集団であることを目指しております。
     (2)経営環境及び対処すべき課題

      当社グループ(当社及び当社の連結子会社)は同業他社との差別化を図った高付加価値商品の販売を促進し積極的
     な営業活動を展開して売上高の回復を図り利益の確保を目指しております。
      今後の課題としましては、単品販売の強化を図り、より競争力のある商品を重点的に拡販し利益率の向上に努める
     とともに、24時間365日のサービス体制を更に充実させ、お客様からの信頼確保に努めてゆきたいと考えており
     ます。
     (3)会社の支配に関する基本方針

      ①  財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
      当社は、従来より財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「旧プラン」といいま
     す。)を定めておりましたが、旧プランが有効期限の満了を迎えることを受けて、2019年5月17日開催の取締役会に
     おいて、2019年6月27日開催の定時株主総会における承認を条件として、更新することを決議し、同定時株主総会に
     おいて当該更新を内容とする議案の承認がなされました(以下更新後の基本方針を「本プラン」といいます。)。
      ②  会社の支配に関する基本方針

      当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる
     「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではあり
     ません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の
     皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
      しかしながら、大規模な株式の買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益を著しく毀損する
     もの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模な株式の買付けの
     内容について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対
     象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の
     企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
      当社当社グループ(当社及び当社の連結子会社)は同業他社との差別化を図った高付加価値商品の販売を促進し積
     極的な営業活動を展開して売上高の回復を図り利益の確保を目指しております。の財務および事業の方針の決定を支
     配する者の在り方としては、経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を
     十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えており
     ます。従いまして、企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付者は、当社の財務および事業の方
     針の決定を支配する者として不適切であると考えており、これをもって会社の財務および事業の方針の決定を支配す
     る者の在り方に関する基本方針としております。
      ③  会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

      当社を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少等の構造的変化の進展、ライフスタイルの変化による食生活の
     一層の多様化、また、先行きが不透明な経済環境などめまぐるしいものがあります。このような経営環境下におい
     て、当社では企業価値向上の取り組みとして、外食産業を中心とする業界動向に関する情報収集の強化を図ることに
     より常に変化していく顧客のニーズに的確に対応し、24時間365日サービス体制といったアフターサービスの更
     なる向上に取り組むことで、取引先からの信頼を更に強固なものにしていく所存でおります。当社グループは業務用
     厨房機器発展の一翼を担う企業としての自負を基本に、高付加価値商品の販売・自社商品の販売促進等商品差別化の
     推進を行ってまいります。また、自社商品を使用して頂くことによる効率的で安全性の高い作業環境の提案およびお
     客様のニーズを最優先に考えた提案セールス・戦略的営業の推進を図り、市場ニーズの多様化にも柔軟に対応できる
     積極的な事業展開を行っていく所存であります。今後の課題としては、更なる単品販売の強化を図っていくなかで、
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     コーヒーマシン・マルチクッカーおよびスチーム&コンベクションオーブン等競争力のある商品を重点的に拡販する
     とともに、ホテル・病院・福祉施設・加工場等の大型施設への積極的な営業活動、24時間365日サービス体制の
     一 層の充実を目指してまいります。また、当社ではPotential                             Customer(潜在的な力を持ったお客様)、Previous
     Customer(以前のお客様)への営業をPC営業と称した既存顧客の掘り起こし・独自の顧客リストを用いた戦略的な営
     業活動等、こうしたお客様への営業基盤の強化も図っております。さらに、当社では「物を売るのは人である」の観
     点に立ち、人材教育についても積極的に行っております。埼玉県日高市に所有する150名収容の会議室、40名収容の宿
     泊設備、150平方メートルのテストキッチン等を備えた研修施設において、社員研修を行っております。研修施設にお
     いては、社員研修だけでなくお客様へのセミナーの場としてフルに活用し、受注に結びつくなどの効果も得ておりま
     す。不動産賃貸事業においては、優良な入居者を確保することにより、安定的な収益の確保に努めてまいります。当
     社はこれらの施策により、安定した業績の確保と健全な財務体質を構築し、当社の企業価値および株主の皆様の共同
     の利益の確保・向上に取り組んでまいります。
      ④  会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

     とを防止するための取組み
      当社は、企業価値・株主共同の利益の保護および株主の皆様に大規模な買付けに応じるか否かを適切に判断して頂
     く時間を確保することを目的として、大規模な買付けに関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を
     設定し、特定株主グループの議決権割合を20%以上とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの
     議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除
     き、以下、当該買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)
     がなされる場合を適用対象とします。当社取締役会が設定する大規模買付ルールにおいては、①大規模買付者が事前
     に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について
     評価・検討を行うための期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというもので、その概要は以下のとおりで
     す。
       ⅰ)意向表明書の当社への事前提出

        大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、大規模買付ルールに従う旨の誓約及び以
       下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただきます。
       ⅱ)大規模買付者からの情報の提供

        当社取締役会は、上記(1)の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会に対して当初
       提供いただくべき、株主の皆様の判断および取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本
       必要情報」といいます。)のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提供していただいた情報を精査した
       結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うま
       で追加的に情報提供を求めます。
       ⅲ)取締役会による評価期間

        当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供
       を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)又は90日間
       (その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期
       間(以下「取締役会評価期間」といいます。)とします。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過
       後にのみ開始されるものとします。                 当社取締役会は、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会
       からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。
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       ⅳ)独立委員会の設置
        本プランにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者が大規模買付ルール
       を遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を著しく損なうか否かおよび対抗措置をとるか
       否か等の検討および判断については、その客観性、公正さおよび合理性を担保するため、当社は、当社取締役会
       から独立した組織として独立委員会を設置しております。当社取締役会は上記の判断を行うにあたりかかる独立
       委員会に必ず諮問することとし、独立委員会は諮問を受けた事項について当社取締役会に対して勧告することと
       します。
      ④  大規模買付行為がなされた場合の対応

       ⅰ)   大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
        大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で
       あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を
       説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応
       じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等
       をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
        但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をも
       たらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合には、当社取締役
       会は企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社法その
       他の法律および当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。
       ⅱ)   大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
        大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役
       会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の
       法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模
       買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、外部専門家等の
       意見も参考にして当社取締役会が決定します。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適
       切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。
      ⑤  本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位

     の維持を目的とするものでないことについて
       ⅰ)   買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
        本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向
       上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開
       示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。また、本プランは、経済産業省に設置された
       企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議
       論も踏まえたものです。
       ⅱ)   当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもっていること
        本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判
       断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者
       等と交渉を行うこと等を可能にするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという
       目的をもったものです。
       ⅲ)   合理的な客観的発動要件の設定
        本プランは、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していて
       も株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買付である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれが
       ある買付である場合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動され
       ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するために独立委員会の勧告を経るなどの
       仕組みを確保しているものといえます。
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       ⅳ)当社取締役の任期は1年であること
        当社は、2010年6月29日開催の定時株主総会において、当社取締役の任期を従来の2年から1年に短縮いたし
       ました。従って、本プランの有効期間中であっても、毎年の当社取締役の選任を通じても、本プランについて、
       株主の皆様のご意向を反映させることが可能となっています。
      ⑥  株主意思を重視するものであること

      当社は、2019年6月27日開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、本プランを更新いたしまし
     た。
      本プランは、有効期間を2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終
     のものに関する定時株主総会の終結の時までとするいわゆるサンセット条項が付されております。また、本プランの
     有効期間の前であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選
     任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点
     で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなって
     おります。
      ⑦  デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

       本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものであ
     り、当社株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、
     本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数
     を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。                                   また、当社は取締役の期差任期制を採用し
     ていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役の構成員の交替を一度に行うことができないため、
     その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
    2  【事業等のリスク】

      (1)  依存度の高い販売先について
        当社グループは、業務用厨房関連事業の売上高が98.0%を占めております。
         業務用厨房機器の販売先として外食産業の売上高が28.1%、デパート・スーパー等売上高が12.5%となってお
       り、これら2業種で40.6%を占めることとなっております。外食産業、デパート・スーパーともに景気の影響を多
       大に受ける販売先であり、今後の景気動向により当社の業績に影響を与える可能性があります。
      (2)  原材料の調達について
        当社グループに必要な資材調達につきましては、供給の安定、品質、価格の面から最適な調達先の選定を行って
       おりますが、需給状況などにより価格上昇する可能性があります。
      (3)  その他
        当社グループの事業活動は様々なリスクを伴っており、上記に記載されたものがリスクの全てではありません。
       リスクに対しては、不断の対策を怠らず、その未然防止を図るとともに、リスクの発生の際はその影響を最小限に
       留めるように努めてまいります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)経営成績等の概況
       ①   財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続くなど、引き続き緩やかな景気回復基
        調にありましたが、家計の節約志向は根強く続いており依然として不安定な要素を抱えたまま推移致しました。
         当社グループの主要取引先である外食・中食産業におきましても、原材料価格の上昇や人手不足による人件費
        の高騰、人口減少による市場規模の縮小など厳しい環境が続いております。
         このような状況のなかで、当社グループの当連結会計年度の売上高は171億94百万円(前年同期比3.1%
        減)となりました。 
         利益面では、営業利益3億29百万円(前年同期比31.2%減)、経常利益3億86百万円(前年同期比25.5%
        減)、親会社株主に帰属する当期純利益1億66百万円(前年同期比59.9%減)となりました
         セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

        (業務用厨房関連事業)

         業務用厨房関連事業につきましては、売上高は168億55百万円(前年同期比3.1%減)となり、前年同期
        に比べ5億39百万円の減収、営業利益は7億50百万円(前年同期比16.7%減)と前年同期に比べ1億49百
        万円の減益となりました。
        (不動産賃貸事業)

         不動産賃貸事業につきましては、売上高は3億54百万円(前年同期比0.5%増)となり、営業利益は2億1
        6百万円(前年同期比7.2%増)と前年同期に比べ14百万円の増益となりました。
       ②  キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は44億55百万円となり、前連
        結会計年度末より3億75百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ
        ります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動によって得られた資金は、8億87百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計
        上額3億65百万円、売上債権の減少額5億48百万円及びたな卸資産の減少額2億20百万円の収入と、仕入
        債務の減少額3億53百万円及び法人税の支払額3億43百万円の支出によるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動によって使用した資金は、4億19百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支
        出3億93百万円、投資有価証券の取得による支出63百万円の支出によるものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動によって使用した資金は、92百万円となりました。これは主に、配当金の支払額92百万円による
        ものです。
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     ③   生産、受注及び販売の実績
       a.生産実績
        当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      生産高(千円)             前年同期比(%)

     業務用厨房関連事業                                       842,411           △9.2

     (注)   1 金額は製造原価によっております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        3 不動産賃貸事業については該当事項はありません。
       b.受注実績

        当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
        セグメントの名称              受注高(千円)         前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)

                                    △1.8        1,296,186          △3.0

     業務用厨房関連事業                    16,815,469
     (注)   1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2 不動産賃貸事業については該当事項はありません。
      c.販売実績

        当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      販売高(千円)             前年同期比(%)

                                          16,855,478            △3.1

     業務用厨房関連事業
                                            339,256           △0.4

     不動産賃貸事業
                                                      △3.1

     合計                                      17,194,734
     (注)   1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
        2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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    (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①    重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成し
       ています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影
       響を与える見積りを必要としています。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断し
       ていますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
        当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5 経理の状況 の連結財務諸表の「連結財務諸
       表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表における
       重要な見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。
        ⅰ)  収益の認識基準
         当社グループの商品売上高は、出荷基準または検収基準により売上計上しております。売上計上基準の適用
        は当社の販売管理規程に基づいて決定しております。
        ⅱ)  貸倒引当金の計上基準
         当社グループは売上債権等の貸倒損失に備えて回収不能となる見積額を貸倒引当金として計上しておりま
        す。将来、顧客の財政状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上または貸倒損失が発生す
        る可能性があります。
        ⅲ)  有価証券の減損処理
         当社グループは金融機関や販売または仕入に係る取引会社の株式を保有しております。これらの株式は株式
        市場の価格変動リスクを負っているため、合理的な基準に基づいて有価証券の減損処理を行っており、株式市
        場が悪化した場合には多額の有価証券評価損を計上する可能性があります。
        ⅳ)  繰延税金資産の回収可能性の評価
         当社グループは繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積もっておりま
        す。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するので、その見積額が減少した場合は繰延
        税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

      (経営成績の分析)
        ⅰ)    売上高
         当連結会計年度の売上高は同業他社との競争激化の影響から、前連結会計年度に比べ5億41百万円減少
        し、171億94百万円(前年同期比3.1%減)となりました。 
        ⅱ)  売上総利益
         当連結会計年度の売上総利益は、売上高の減少の影響から、前連結会計年度に比べ1億31百万円減少
        し、 41億72百万円(前年同期比3.1%減)となりました。
        ⅲ)  営業利益
         当連結会計年度の営業利益は、売上高の減少に伴う売上総利益の影響から、前連結会計年度に比べ1億49
        百万円減少し(前年同期比31.2%減)3億29百万円となりました。
        ⅳ)  経常利益
         当連結会計年度の経常利益は、営業外収益を68百万円(前年同期比2.5%減)、営業外費用を11百万円
        (前年同期比63.4%減)を計上した結果、前連結会計年度に比べ1億31百万円減少し(前年同期比25.4%
        減)3億86百万円となりました。
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        ⅴ)  親会社株主に帰属する当期純利益
         当連結会計年度の親会社に帰属する当期純利益は、特別利益として投資有価証券売却益49百万円を計上し
        たものの、固定資産売却損32百万円、減損損失25百万円等特別損失合計70百万円を計上した結果、親会
        社株主に帰属する当期純利益は1億66百万円(前年同期比59.9%減)となりました。
      (財政状態の分析)

        ⅰ)資産
         流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.9%減少し、91億93百万円となりました。これは主に受取手形
        及び売掛金5億48百万円及び商品2億65百万円の減少と現金及び預金3億75百万円の増加が相殺された
        ものです。
         固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.1%減少し、80億34百万円となりました。これは主に、投資有
        価証券2億78百万円及び減価償却費の計上額2億54百万円による減少と土地2億33百万円及び繰延税金
        資産78百万円の増加が相殺されたものです。
        ⅱ)負債)
         流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.3%減少し、69億39百万円となりました。これは主に、支払手
        形及び買掛金3億53百万円及び未払法人税等1億51百万円の減少によるものです。
         固定負債は前連結会計年度末と比べて2.3%減少し、12億33百万円となりました。これは主に退職給付に
        係る負債28百万円の減少によるものです。
        ⅲ)純資産
         純資産は、前連結会計年度末に比べて1.6%減少し、90億54百万円となりました。これは主に、その他有
        価証券評価差額金2億39百万円の減少によるものです。
      (キャッシュ・フローの状況)

         当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要                                                ②
        キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
      (経営成績に重要な影響を与える要因)

        「第2      2  事業等のリスク」に記載のとおりであります。
      (資本の財源、資金の流動性)

        ⅰ)  資金需要
         当社グループの資金需要は、運転資金としては、商品等の仕入れに係る費用等があり、設備資金としては、
        主に日高流通センターの増設に伴う投資資金であります。当連結会計年度につきましては4億22百万円の設
        備投資をおこなっております。
        ⅱ)  財務政策
         当社グループは、現在及び将来の事業活動のために適切な水準の流動性維持及び、効率的な資金の確保を最
        優先としております。これに従い、営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めると共に、自己資金を効
        率的に活用しております。また、資金不足が生じた場合に備え、複数の金融機関より融資枠を確保しており、
        当社グループの今後の事業活動において必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能であると考えてお
        ります。
    4  【経営上の重要な契約等】

       特記事項はありません。
    5  【研究開発活動】

       特記事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】
       当社グループでは、当連結会計年度の設備投資の総額は                          422  百万円であり、セグメントごとの設備投資について示
      すと、次のとおりであります。
      (1)  業務用厨房関連事業
        当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社において、日高流通センター増設用地の取得や営業車輌の更新等を
       中心とする総額       355  百万円の投資を実施しました。
        なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (2)  不動産賃貸事業
        当連結会計年度の主な設備投資の総額は                   6 百万円であり、賃貸物件の建物の補修を中心とする投資を実施しまし
       た。
        なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (3)  全社共通
        当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社において、備品及びソフトウエアの取得及び車輌の更新等を中心と
       する総額    59 百万円の投資を実施しました。
        なお、当連結会計年度において、静岡県に有しておりました保養所施設(土地を含む。)260百万円を売却いた
       しました。
    2  【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
      (1)  提出会社
                                              (2019年3月31日現在)
                                      帳簿価額(千円)
                                                        従業
        事業所名         セグメント
                       設備の内容                                 員数
                                   機械装置
        (所在地)          の名称
                             建物及び            土地
                                                        (人)
                                    及び          その他      合計
                              構築物          (面積㎡)
                                   運搬具等
     流通センター
                 業務用厨房                        233,477
                                                ─         12
                       流通倉庫       454,420      5,535                693,433
                 関連事業                       (9,151.59)
     (埼玉県日高市)
                 管理業務・
     本社及び本社別館                   その他
                                         502,047
                                                ─   848,920
                 業務用厨房             190,908     155,964                      131
                                         (765.45)
     (東京都渋谷区)                   設備
                 関連事業
     仙台支店
                 業務用厨房       販売設備
                                         981,854
                                                  1,377,246       85
     (宮城県仙台市若林区)                          373,772      21,619             ─
                                        (5,782.37)
                 関連事業       (注)3
     他5支店7営業所
     代々木上原マンション
                       賃貸設備
                 不動産賃貸                        779,030
     (東京都渋谷区)                        1,271,540         ─         31,555     2,082,125       ─
                 事業                       (6,408.11)
                       (注)4.5
     他18施設
     (注)   1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2 帳簿価額のうち「その他」は、借地権の設定額であり、建設仮勘定は含まれておりません。
        3 仙台支店他3支店2営業所は連結会社以外へ建物の一部を賃貸しております。
        4 仙台支店他3支店2営業所建物の一部を賃貸設備として使用しております。なお、これら設備の帳簿価額の
          土地及び面積は、上記販売設備欄に含めて記載しております。
        5 上記の他、主要な賃借設備として以下のものがあります。
                                              (2019年3月31日現在)
        事業所名                              従業員数           年間賃借料
                 セグメントの名称           設備の内容
        (所在地)                               (人)           (千円)
     横浜支店
     (神奈川県横浜市南区)            業務用厨房関連事業           販売設備                  174           84,545
     他9支店22営業所
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      (2)  国内子会社
                                              (2019年3月31日現在)
                                       帳簿価額(千円)
                                                        従業
             事業所名      セグメント
      会社名                   設備の内容                               員数
                                    機械装置
             (所在地)       の名称
                               建物及び           土地
                                                        (人)
                                     及び          その他      合計
                               構築物          (面積㎡)
                                    運搬具等
           本社        管理業務・
                                           ─
                        業務用厨房機       109,211                31,555     147,345
                                                         24
     エース工業㈱      (埼玉県狭山市)        業務用厨房                   6,579
                        械製造設備      〈107,901〉                     (139,456〉
                                              〈31,555〉
                                         ( ─   )
           (注)2        関連事業
           本社        管理業務・
                                           ─
                        業務用厨房機
     サンベイク㈱      (福岡県久留米市)        業務用厨房               374     1,743           ─    2,118    12
                        械製造設備
                                         ( ─   )
           (注)3        関連事業
     (注)   1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2 帳簿価額の〈 〉内金額は提出会社から賃借しているものであり、「その他」は借地権の設定額でありま
          す。
        3 土地は提出会社以外から賃借しているものであります。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  重要な設備の新設等
                                投資予定額

                                                        完成後
                        設備の
           事業所名       セグメン                      資金調達           完了予定
     会社名                                         着手年月           の能力
           (所在地)       トの名称                        方法           年月
                         内容
                               総額
                                   既支払額
                                                        増強
                              (千円)     (千円)
         日高流通セン
      提出
                  業務用厨      センター                      2018年     2019年     収容力
         ター                     520,000     193,559     自己資金
                  房関連      建物増設                       3月     12月    30%増
     会社
         (埼玉県日高市)
    (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)  重要な設備の除却等
        該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】
      (1)  【株式の総数等】
        ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)
               普通株式                                     72,000,000

                 計                                   72,000,000

        ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
              (2019年3月31日)          (2019年6月27日)          商品取引業協会名
                                  東京証券取引所
                                            単元株式数は100株でありま
       普通株式           23,818,257          23,818,257
                                            す。
                                   市場第一部
        計         23,818,257          23,818,257           ―            ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

        ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
        ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                               2019年3月31日現在
                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                                      資本金残高
                              資本金増減額
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)
                                       (千円)
                  (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2006年3月13日             1,950,000      23,818,257         419,250      3,235,546        419,250      2,964,867
     (注) 第三者割当:発行株式数               1,950,000株、発行価格           430円、資本組入額         215円
        主な割当先 ㈱横浜銀行、㈱インテリックス、ホシザキ電機㈱ 他8社等
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      (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数               100  株)
                                                     単元未満
      区分                            外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          -     18     25     104      29      2   3,543     3,721        ―

     所有株式数
              -   29,724      1,638     61,201      5,280       7  140,132     237,982      20,057
     (単元)
     所有株式数
              -    12.49      0.69     25.72      2.22     0.00     58.88     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   1 自己株式5,227,431株は「個人その他」52,274単元(5,227,400株)及び「単元未満株式の状況」に31株
          それぞれ含めて記載しております。
        2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が37単元
          (3,700株)含めて記載しております。
      (6)  【大株主の状況】

                                               2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                                   (自己株式を
                                             所有株式数      除く。)の総数
         氏名又は名称                      住所
                                              (千株)
                                                   に対する所有
                                                   株式数の割合
                                                     (%)
     北沢持株会                東京都渋谷区東2丁目23番10号                           1,560        8.40
     株式会社光通信                東京都豊島区西池袋1丁目4番10号                           1,517        8.16

     北沢産業従業員持株会                東京都渋谷区東2丁目23番10号                            990       5.33

     株式会社北陸銀行                富山県富山市堤町通り1丁目2番26号                            921       4.95

     福島工業株式会社                大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目16番11号                            778       4.18

     株式会社インテリックス                東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号                            370       1.99

     日本トラスティ・サービス信託

                     東京都中央区晴海1丁目8番11号                            307       1.65
     銀行株式会社(信託口)
     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海1丁目8番11号                            303       1.63
     銀行株式会社(信託口5)
     日本マスタートラスト信託銀行
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号                            294       1.58
     株式会社(信託口)
     株式会社コメットカトウ                愛知県名古屋市中川区日置町9丁目109番地                            272       1.47
            計                     ―               7,315       39.35

     (注)    当社は自己株式        5,227,431株を所有しておりますが、上記大株主の状況の記載から除いております。
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      (7)  【議決権の状況】
        ①  【発行済株式】
                                               2019年3月31日現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―             ―

                     (自己保有株式)

                                          権利内容に何ら限定のない当社
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―
                     普通株式     5,227,400
                                          における標準となる株式
                     普通株式     18,570,800

     完全議決権株式(その他)                                 185,708           同上
                     普通株式       20,057

     単元未満株式                                ―            同上
     発行済株式総数                     23,818,257           ―             ―

     総株主の議決権                     ―            185,708            ―

     (注)   1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,700株
           (議決権の数37個)含まれております。
        2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が31株含まれております。
        ②  【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
                                                   総数に対する
     所有者の氏名又は名称               所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
                                                    所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
                  東京都渋谷区東二丁目
    (自己保有株式)
                                5,227,400          ─   5,227,400         21.95
                  23番10号
    北沢産業株式会社
          計              ―        5,227,400          ─   5,227,400         21.95
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    2  【自己株式の取得等の状況】
     【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)

     当事業年度における取得自己株式                                     93               25
     当期間における取得自己株式                                     ─               ─

    (注)当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
       による株式は含まれておりません。
      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度               当期間

               区分
                                     処分価額              処分価額
                             株式数(株)              株式数(株)
                                    の総額(千円)              の総額(千円)
                                                ─       ─
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             ─        ─
                                  ─       ─       ─       ─
     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                  ─       ─       ─       ─
     得自己株式
                                  ─       ─       ─       ─
     その他
     保有自己株式数                          5,227,431           ─    5,227,431           ─

    (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
       による株式は含まれておりません。
    3  【配当政策】

      当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考えており、安定的な経営基盤の確保と株主資
     本利益率(ROE)の向上に努めるとともに、安定的な配当の継続を維持しつつ、業績に応じ積極的に株主の皆様に
     還元していくことを基本方針としております。
      当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
      これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
      当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、業績を踏まえて、1株あたり5円とさせていただきまし
     た。
      内部留保資金につきましては、引続き将来の事業展開に向けた財務体質の強化や市場ニーズに応える商品開発のた
     めの資金需要に備えるとともに、安定的な配当を通じて今後も株主の皆様のご期待に添うべく努力してまいる所存で
     ございます。
      当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定
     めております。
      なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
           決議年月日             配当金の総額(千円)            1株当たり配当額(円)

     2019年6月27日        定時株主総会決議                  92,954              5.00

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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、法令はもとよりその精神を遵守することが企業の基本的な責務と認識し、公正な企業活動を通じ、株
       主・顧客の皆様をはじめとする社会から信頼され、社会に貢献できる企業を目指しております。
        そのためにも、財務情報をはじめ当社の経営活動について、迅速な情報開示を行っております。
       ②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        a.  企業統治の体制の概要
          当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会
         を設置しております。社外役員につきましては、社外取締役2名、社外監査役3名うち独立役員1名で構成
         されており、社外役員に期待される専門的な知識・経験や客観的な立場による監督機能を担っており、さら
         には内部監査室及び内部統制委員会を設置することで、十分なガバナンス体制が構築されていると考えてお
         り、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
        b.  企業統治の体制の概念図
       ③  企業統治に関するその他の事項





        a.  内部統制システムの整備の状況
          当社は、内部統制システム全般の基本方針の決定並びに内部統制システムの構築についての指導・監督は
         取締役会直轄下に内部統制委員会が行っており、内部統制委員会には監査役がオブザーバーとして関与して
         おります。
        b.  リスク管理体制の整備の状況
          当社の業務にはさまざまなリスクが伴っており、これらのリスクを回避又は低減するため、リスク管理基
         本規程を制定し、リスクの発生予防、発生後の迅速・整然かつ適切な対応が可能なリスク管理体制を図って
         おります。
          また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき必要に応じて助言を受けております。
        c.  取締役の責任免除
          当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1
         項責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲
         内で、その責任を免除できる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待さ
         れる役割を十分に発揮できるようにするためであります。
        d.  監査役の責任免除
          当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1
         項責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲
         内で、その責任を免除できる旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待さ
         れる役割を十分に発揮できるようにするためであります。
                                 21/82



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        e.  社外取締役、社外監査役及び会計監査人の責任免除
          当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結して
         おり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
          また、当社と会計監査人             永和監査法人は会社法第427条第1項の定めに基づき責任限定契約を締結してお
         り、当該契約に基づく損害賠償責任は、法令の定める額に限定しております。
         f.取締役の定数

         当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
         g.   取締役の選任決議要件

         当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
        以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
         また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
         h.  株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

         ⅰ.   自己株式の取得
           当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等
          に    より自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応し
          た機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
         ⅱ.   中間配当
           当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に
          記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨定款に定めて
          おります。これは、株主の皆様への利益還元をより機動的に行なうことを目的とするものであります。
         i.   株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
        ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
        とを目的とするものであります。
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    (2)  【役員の状況】
        ①  役員一覧
    男性  12 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1969年4月      当社入社
                              1990年1月      経営企画室長
                              1990年6月      取締役業務部長
                              1992年10月      常務取締役業務部長兼海外事業部
                                    担当
                              1993年10月      取締役大阪支店長兼近畿・中国ブ
                                    ロック担当
                              1996年1月      取締役業務部長
                              1996年4月      常務取締役業務部長
                              1996年7月      常務取締役管理本部・営業本部統
                                    括担当
                              1997年10月      常務取締役業務部長
       代表取締役
               尾 崎 光 行       1947年3月10日      生  2001年4月      専務取締役              (注)3      139
        会長
                              2002年6月      代表取締役社長
                              2004年5月      ファルコン・ジャパン株式会社
                                    (2007年10月1日付で提出会社が
                                    吸収合併)代表取締役社長
                              2005年3月      取締役株式会社北沢キープサービ
                                    ス担当
                              2005年4月
                                    代表取締役社長
                              2009年12月
                                    代表取締役社長兼営業戦略本部担
                                    当兼コーヒーマシン販売促進部担
                                    当
                              2011年4月      代表取締役社長
                              2019年4月      代表取締役会長(現任)
                              1981年4月      当社入社
                              2005年4月      購買部長
                              2007年4月      九州ブロック長
                              2008年10月      購買部長兼海外部長
       代表取締役
               北 川 正 樹       1958年1月3日      生                      (注)3      27
        社長
                              2011年6月      執行役員購買部長兼海外部長
                              2014年6月      取締役東日本営業本部長
                              2016年4月      取締役購買部長
                              2019年4月      代表取締役社長(現任)
                              1973年4月      当社入社
                              2001年4月      営業本部プロジェクトグループ長
                              2005年6月      取締役プロジェクトグループ長
                              2005年10月      取締役プロジェクトグループ長兼
                                    購買部担当
                              2007年10月      取締役プロジェクトグループ長兼
                                    購買部長
                              2008年10月      取締役プロジェクトグループ長
       常務取締役
               酒  井   保太郎
                      1946年11月5日      生                      (注)3      41
      本社営業本部長
                              2011年4月      取締役プロジェクトグループ長兼
                                    建装部長
                              2011年6月      取締役本社営業本部長兼プロジェ
                                    クトグループ長兼建装部長
                              2014年6月
                                    常務取締役本社営業本部長兼プロ
                                    ジェクトグループ長兼建装部長
                              2015年4月
                                    常務取締役本社営業本部長(現
                                    任)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1977年4月      株式会社北陸銀行入行
                              2005年6月      同経営管理部上席推進役
                              2005年7月      当社(出向受入)管理本部経理部
        取締役
                                    長
               石 塚   洋       1954年3月1日      生                      (注)3      49
       管理本部長
                              2006年6月      当社入社
                                    取締役管理本部経理部長
                              2009年12月      取締役管理本部長(現任)
                              1979年4月      当社入社
                              1995年9月      札幌支店長
                              1996年7月      北海道ブロック長
                              2004年4月      執行役員北海道ブロック長
                              2011年4月      執行役員営業戦略本部長兼コー
                                    ヒーマシン販売促進部長兼キッチ
                                    ンコンサルタント室長
        取締役
               小 山 栄 樹       1957年1月2日      生  2011年6月      取締役営業戦略本部長兼コーヒー              (注)3      40
     購買部長兼海外部長
                                    マシン販売促進部長兼キッチンコ
                                    ンサルタント室長
                              2013年4月      取締役営業戦略本部長兼キッチン
                                    コンサルタント室長
                              2019年4月      取締役購買部長
                              2019年6月      取締役購買部長兼海外部長(現
                                    任)
                              1985年4月      当社入社
                              2001年7月      営業本部第三営業部長
                              2007年10月      松本支店長
        取締役
                              2010年4月      大阪支店長兼神戸出張所長
    営業戦略本部長兼キッチ          神 田 浩 徳       1960年4月11日      生                      (注)3      30
                              2014年6月      取締役西日本営業本部長
     ンコンサルタント室長
                              2016年4月      取締役東北・関東ブロック担当
                              2019年4月      取締役営業戦略本部長兼キッチン
                                    コンサルタント室長(現任)
                              1965年4月      日本生命保険相互会社入社
                              1969年6月      公認会計士登録
                              2010年7月      財団法人金子国際文化交流財団
                                    (現  公益財団法人金子国際文化交
                                    流財団)理事長(現任)
                              2014年7月      一般財団法人会計教育研修機構監
        取締役       青 木 茂 男       1942年3月3日      生                      (注)3       3
                                    事(現任)
                              2015年7月      茨城キリスト教大学名誉教授(現
                                    任)
                              2016年4月      千葉商科大学大学院会計ファイナ
                                    ンス研究科客員教授(現任)
                              2016年6月      当社取締役(現任)
                              1973年4月      株式会社北陸銀行入行
                              2012年9月      佐藤工業株式会社取締役専務執行
                                    役員
        取締役       河 上 敏 嗣       1950年8月16日      生  2014年6月      株式会社東京富山会館代表取締役              (注)3       3
                                    社長(現任)
                              2015年9月      佐藤工業株式会社常勤顧問(退任)
                              2016年6月      当社取締役(現任)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1969年4月      石川島播磨重工業株式会社入社
                              1980年10月      石川島汎用機サービス株式会社出
                                    向
                                                         ▶
       常勤監査役        相 原 貫 二       1945年3月30日      生                      (注)4
                              2005年7月      同理事
                              2007年7月      当社非常勤顧問
                              2019年6月      当社監査役(現任)
                              1959年6月      世田谷区役所採用
                              1963年7月      藤森会計事務所入所
                              1978年3月      税理士登録
        監査役       藤 森 一 喜       1941年2月24日      生  1978年3月      藤森一喜税理士事務所開設(現              (注)4       -
                                    任)
                              1991年8月      同承継
                              2007年6月      当社監査役(現任)
                              1978年9月      株式会社辰巳法律研究所入所
                              1982年7月      同退所
                              1985年4月      弁護士登録(東京弁護士会所属)
                                    浅見東司法律事務所入所
        監査役       井 上 晴 孝       1952年4月7日      生                      (注)4       -
                              1988年4月      井上晴孝法律事務所開設
                              2007年6月      当社監査役(現任)
                              2018年7月      井上・桜井法律事務所に改称(現
                                    任)
                              1998年4月      弁護士登録
                                    舟辺・奥平法律事務所入所
                              2010年1月      舟辺・奥平法律事務所パートナー
        監査役       納 谷 全一郎       1969年1月20日      生                      (注)5       -
                              2010年2月      あきつ総合法律事務所へ改称(現
                                    任)
                              2014年6月      当社監査役(現任)
         計                                               341
     (注)   1 取締役青木茂男及び河上敏嗣は、社外取締役であります。
        2 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の3名は、社外監査役であります。
        3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
        4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
        5 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
        ②  社外役員の状況

        ⅰ.  員数
          当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
        ⅱ.当社との関係

          社外取締役及び社外監査役は、当社との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男
         氏が保有する当社株式は3,000株、同じく社外取締役である河上敏嗣氏が保有する当社株式は3,000株であり
         ます。
        ⅲ.機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

          取締役8名中2名の社外取締役は、企業経営、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客
         観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割
         を担っております。
          監査役4名中3名の社外監査役は、法務、財務、会計に通じた職務経験に基づき当社経営の監査を行って
         おります。
          社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりま
         せんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
          社外取締役となる青木茂男及び河上敏嗣は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正
         かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
          社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点
         からの公正な監査を期待して選任いたしました。
          なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております                                         。
         ③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

         内部統制部門との関係
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          社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を
         図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行ってお
         り、  会計監査人との連携を図っております。
          内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については
         「(3)監査の状況」をご参照ください。
      (3)  【監査の状況】

         ①  監査役監査の状況
         監査役会には常勤監査役1名、社外監査役3名が就任しており、常時取締役会に参加しております。取締役
        会は毎月開催される定時取締役会のほかに必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会での議論
        は十分なものであり、その経営監督機能は有効に機能していると考えております。
          また監査役、監査室及び会計監査人は各々の監査活動の効率化及び更なる質的向上に向けて、相互に様々な
        連携を図っております。
        ②  内部監査の状況

         当社の内部監査室は代表取締役社長直属の組織として設置され、専任1名で構成されております。監査役監
        査および会計監査人監査と連携をはかりながら、年間監査計画に基づき監査を行っております。内部監査の結
        果は、社長に報告され、改善事項の提言および改善状況の確認等を行っております。
         ③  会計監査の状況

        ⅰ)   監査法人の名称
          永和監査法人
         ⅱ)   業務を執行した公認会計士

          荒川 栄一
          芦澤    宗孝
        ⅲ)   監査業務に係る補助者の構成

          公認会計士3名         その他2名
         ⅳ)   監査法人の選定方針と理由

          当社が監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。
         ・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
         ・会計監査人の独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。
         ⅴ)   監査役及び監査役会による監査法人の評価

           当社の監査役及び監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考
          にして、監査法人に対して評価を行っています。なお、当社の会計監査人である永和監査法人につきまして
          は、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
         ⅵ)監査法人の異動

         (前連結会計年度)
          当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
          第70期連結財務諸表及び個別財務諸表  有限責任監査法人ハルタ
          第71期連結財務諸表及び個別財務諸表  永和監査法人
                                 26/82




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          臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
          (1)   異動に係る監査公認会計士等の名称
            就任監査公認会計士等 永和監査法人
            退任監査公認会計士等 有限責任監査法人ハルタ
          (2)   異動の年月日
            2017年6月29日
          (3)   退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
            2016年6月29日
          (4)   退任する監査公認会計監士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
            該当事項はありません。
          (5)   異動の決定または異動に至った理由及び経緯
            当社の会計監査人であった有限責任監査法人ハルタは、2017年6月29日開催の当社第70期定時株主総
           会終結の時を持って任期満了となったため、永和監査法人を新たな会計監査人として選任したものであり
           ます。なお、上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る有限責任監査法人ハルタの意見
           はありません。
         (当連結会計年度)

          該当事項はありません。
         ④  監査報酬の内容等

         ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               26,000             ―        26,000             ─
       連結子会社                  ―           ―          ─           ─

         計             26,000             ―        26,000             ─

         ⅱ)    監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

           該当事項はありません。
         ⅲ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         (前連結会計年度)
           該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
           該当事項はありません。
        ⅳ)監査報酬の決定方針
          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監
         査予定日数から算出された金額について、当社監査役会の審議を受けた後に決定しております。なお、当社と
         監査公認会計士等の独立性の保持を確認した契約を締結しております。
        ⅴ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認 
         し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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      (4)  【役員の報酬等】
        ①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議による取締役及び監査役のそれぞれの報酬総額の限度
        内において、会社への貢献、職務の内容・重要度及び職務遂行の状況並びに在任年数等を総合的に勘案し、取
        締役の報酬は社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて決定し、監査役の報酬は監査役会の協議によ
        り決定しております。
          なお、役員の報酬総額については、1993年6月29日開催の第46期定時株主総会において月額20,000千円以内
        (ただし、使用人兼務役員の使用人部分を除く)、監査役は1990年6月28日開催の第43期定時株主総会におい
        て月額3,000千円以内と決議され定めております。
        ②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(千円)
                                                  対象となる
                 報酬等の総額
        役員区分
                                                  役員の員数
                  (千円)
                                                   (名)
                          固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
    取締役
                    82,680        82,680          ─        ─        6
     (社外取締役を除く)
    監査役
                     8,160        8,160          ─        ─        1
     (社外監査役を除く)
    社外役員                13,200        13,200          ─        ─        5

     (注)   取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

       ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
       ④  使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

         重要性がないため記載しておりません
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有す
       る株式を純投資目的である株式投資、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式投資(政策保有)に区
       分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、仕入先及び販売先との良好な関係を構築す
        るための経営戦略の一環として、また、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有して
        います。
         当社は、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中
        長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、相手先企業と必要十分な対話を行い、対
        話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却をすることとしております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               2             1,511
         非上場株式以外の株式              29            2,022,626
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

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                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式              ─               ─          ─
         非上場株式以外の株式               6             10,955    取引先持ち株会を通じた株式の取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式              ─               ─
         非上場株式以外の株式              ─               ─
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                  100,000         100,000
                               (保有目的)取引先との関係強化
     福島工業㈱                                                  有
                  355,500         460,500
                  183,300         183,300
     ㈱丹青社                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  239,756         238,290
                  148,838         145,527
                               (保有目的)取引先との関係強化
     ㈱カナデン                                                  有
                  175,480         213,051
                  20,000         20,000
     ホシザキ㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  137,200         186,800
                  205,000         205,000
     ㈱オオバ                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  130,790         132,020
                  148,000         148,000
     ㈱JBイレブン                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                  120,028         133,644
                  20,000         20,000
     ㈱歌舞伎座                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  114,400         112,800
                  255,000         255,000
     昭和化学工業㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  112,710         115,005
     ほくほくフィナ
                  71,191         71,191
     ンシャルグルー                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  82,083        102,728
     プ㈱
                  42,000         42,000
     ㈱きんでん                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  77,028         74,004
                  34,272         33,003
     ㈱フジ                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                  65,425         74,619
                  12,662         12,662
     ㈱イズミ                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                  65,335         91,926
                  25,000         25,000
     ㈱コメダホール
                               (保有目的)取引先との関係強化                       無
     ディングス
                  52,600         50,777
                  71,400         71,400
     ㈱インテリック
                               (保有目的)取引先との関係強化                       有
     ス
                  49,623         76,683
                  27,475         26,411
                               (保有目的)取引先との関係強化
     ㈱ヤマザワ                                                  無
                  46,212         46,509
                  10,000         10,000
     富士急行㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                  41,600         27,880
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                  50,000         50,000
     松井建設㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  35,500         39,800
                   1,000         1,000
     東海旅客鉄道㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                  25,710         20,130
                  18,400         18,400
     東京テアトル㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       有
                  24,140         26,238
                  11,000         11,000
     ㈱ダイナック                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                  17,468         18,865
                   5,500         5,500
     ㈱ライフコーポ
                               (保有目的)取引先との関係強化                       無
     レーション
                  13,079         16,137
                   5,459         4,917
                               (保有目的)取引先との関係強化
     ㈱柿安                                                  無
                  11,802         14,254
                   8,000         8,000
     カッパ・クリエ
                               (保有目的)取引先との関係強化                       無
     イト㈱
                  11,552         10,312
                   3,547         3,381
                               (保有目的)取引先との関係強化
     ㈱大庄                                                  無
                   5,327         5,703
                   2,204         2,204
     イオン㈱                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                   5,105         4,186
                   1,818         1,754
                               (保有目的)取引先との関係強化
     ㈱マミーマート                                                  無
                   3,099         4,197
                   1,200         1,200
     マックスバリュ
                               (保有目的)取引先との関係強化                       無
     東北㈱
                   1,628         1,675
     みずほフィナン
                   7,400         7,400
     シャルグループ                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                   1,267         1,416
     ㈱
                   1,300         1,300
     ㈱ヤマウラ                           (保有目的)取引先との関係強化                       無
                   1,172         1,155
      ※ 特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性の検証方法を記載いたし
        ます。
        当社は、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った
        目的で保有していることを確認しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基
      づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

      作成しております。
    2  監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、永和監査法人に
      よる監査を受けております。
    3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
      容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
      人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の最新情報の取得に努めております。
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    1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
        ①  【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               4,079,505              4,455,172
                                     ※2  3,754,326            ※2  3,205,764
        受取手形及び売掛金
        商品                               1,631,125              1,365,309
        製品                                 3,356              2,827
        仕掛品                                24,361              11,311
        原材料及び貯蔵品                                42,660              57,327
        その他                                162,640              123,720
                                       △ 30,500             △ 28,400
        貸倒引当金
        流動資産合計                               9,667,475              9,193,033
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             6,264,533              6,016,581
                                      △ 3,823,229             △ 3,716,408
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                            2,441,304              2,300,173
         機械装置及び運搬具
                                        673,226              685,498
                                       △ 516,036             △ 553,877
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                             157,190              131,621
         土地
                                       2,543,073              2,776,815
         その他                              749,396              804,148
                                       △ 592,231             △ 641,203
           減価償却累計額
           その他(純額)                             157,164              162,945
         建設仮勘定                                 -            17,046
         有形固定資産合計                             5,298,733              5,388,601
        無形固定資産
         ソフトウエア                               19,247              50,115
         ソフトウエア仮勘定                               5,512                -
                                        52,727              52,658
         その他
         無形固定資産合計                               77,487              102,773
        投資その他の資産
         投資有価証券                             2,302,822              2,024,137
         破産更生債権等                              191,932              143,201
         長期貸付金                                353             6,994
         長期預金                              100,000              100,000
         繰延税金資産                               69,036              147,589
         その他                              253,009              250,146
         貸倒引当金                             △ 171,308             △ 128,551
         投資その他の資産合計                             2,745,845              2,543,518
        固定資産合計                               8,122,066              8,034,893
      資産合計                                17,789,541              17,227,926
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                               4,583,073              4,229,989
                                     ※1  2,119,000            ※1  2,119,000
        短期借入金
        未払法人税等                                231,581               79,976
        賞与引当金                                109,499              114,627
                                        283,476              395,831
        その他
        流動負債合計                               7,326,630              6,939,424
      固定負債
        退職給付に係る負債                                980,469              952,353
        役員退職慰労引当金                                262,456              262,716
                                        20,089              18,508
        その他
        固定負債合計                               1,263,015              1,233,578
      負債合計                                8,589,645              8,173,002
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               3,235,546              3,235,546
        資本剰余金                               2,965,130              2,965,130
        利益剰余金                               2,910,406              2,984,324
                                       △ 942,238             △ 942,264
        自己株式
        株主資本合計                               8,168,845              8,242,737
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                               1,025,019               786,001
                                         6,031              26,185
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                               1,031,050               812,187
      純資産合計                                9,199,896              9,054,924
     負債純資産合計                                 17,789,541              17,227,926
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        ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                 17,735,937              17,194,734
                                    ※1  13,431,804            ※1  13,022,071
     売上原価
     売上総利益                                  4,304,132              4,172,663
                                     ※2  3,825,207            ※2  3,843,349
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   478,924              329,314
     営業外収益
      受取利息                                   665              173
      受取配当金                                  30,260              36,241
      受取家賃                                  9,031              9,635
      為替差益                                  9,080              3,932
      受取保険金                                    -            8,394
                                        21,034               9,946
      その他
      営業外収益合計                                  70,072              68,322
     営業外費用
      支払利息                                  14,485              11,213
                                        16,168                 -
      支払手数料
      営業外費用合計                                  30,653              11,213
     経常利益                                   518,342              386,424
     特別利益
      投資有価証券売却益                                 195,058               49,578
                                        42,523                 -
      移転補償金
      特別利益合計                                 237,581               49,578
     特別損失
                                                    ※3  32,470
      固定資産売却損                                    -
                                      ※4  12,159             ※4  2,530
      固定資産除却損
      会員権売却損                                    -             228
                                       ※5  7,219            ※5  25,179
      減損損失
                                           -            10,000
      訴訟和解金
      特別損失合計                                  19,379              70,409
     税金等調整前当期純利益                                   736,545              365,593
     法人税、住民税及び事業税
                                        294,774              185,546
                                        25,583              13,174
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   320,358              198,721
     当期純利益                                   416,187              166,871
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      -              -
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   416,187              166,871
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       【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   416,187              166,871
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 133,943             △ 239,017
                                        13,745              20,154
      退職給付に係る調整額
                                      ※  147,688            ※  △  218,863
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   563,875              △ 51,991
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 563,875              △ 51,991
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                         株主資本                 その他の包括利益累計額
                                        その他    退職給付に     その他の
                                                       純資産合計
                                   株主資本
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券      係る    包括利益
                                    合計
                                        評価差額金     調整累計額     累計額合計
     当期首残高          3,235,546     2,965,130     2,587,175     △ 942,185    7,845,667      891,076     △ 7,714    883,362    8,729,029
     当期変動額
     剰余金の配当                    △ 92,955         △ 92,955                   △ 92,955
     親会社株主に帰属す
                          416,187          416,187                    416,187
     る当期純利益
     自己株式の取得                           △ 53    △ 53                   △ 53
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                   133,943     13,745     147,688     147,688
     額)
     当期変動額合計              -     -  323,231      △ 53   323,178     133,943     13,745     147,688     470,866
     当期末残高          3,235,546     2,965,130     2,910,406     △ 942,238    8,168,845     1,025,019       6,031   1,031,050     9,199,896
     当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                         株主資本                 その他の包括利益累計額
                                        その他    退職給付に     その他の
                                                       純資産合計
                                   株主資本
                資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式          有価証券      係る    包括利益
                                    合計
                                        評価差額金     調整累計額     累計額合計
     当期首残高          3,235,546     2,965,130     2,910,406     △ 942,238    8,168,845     1,025,019       6,031   1,031,050     9,199,896
     当期変動額
     剰余金の配当                    △ 92,954         △ 92,954                   △ 92,954
     親会社株主に帰属す
                          166,871          166,871                    166,871
     る当期純利益
     自己株式の取得                           △ 25    △ 25                   △ 25
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                  △ 239,017     20,154    △ 218,863    △ 218,863
     額)
     当期変動額合計              -     -   73,917      △ 25   73,891    △ 239,017     20,154    △ 218,863    △ 144,972
     当期末残高          3,235,546     2,965,130     2,984,324     △ 942,264    8,242,737      786,001     26,185     812,187    9,054,924
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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 736,545              365,593
      減価償却費                                 257,804              254,267
      有形固定資産除却損                                  12,159               2,530
      有形固定資産売却損益(△は益)                                    -            32,470
      投資有価証券売却損益(△は益)                                △ 195,058              △ 49,578
      会員権売却損益(△は益)                                    -             228
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 25,686             △ 44,856
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  3,165              5,128
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  2,132               932
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   247              260
      受取利息及び受取配当金                                 △ 30,926             △ 36,414
      支払利息                                  14,485              11,213
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 499,576              548,562
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 565,332              220,366
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 273,884             △ 353,084
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 74,542              83,050
      減損損失                                  7,219              25,179
      受取保険金                                    -           △ 8,394
      移転補償金                                 △ 42,523                 -
      訴訟和解金                                    -            10,000
                                       △ 39,168              139,688
      その他
      小計                                △ 165,169             1,207,145
      利息及び配当金の受取額
                                        30,959              36,414
      利息の支払額                                 △ 14,360             △ 11,745
      法人税等の支払額                                △ 172,962             △ 343,934
      保険金の受取額                                    -            10,017
      移転補償金の受取額                                  42,523                 -
                                           -           △ 10,000
      訴訟和解金の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 279,010              887,897
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の払戻による収入                                 100,000                 -
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 63,249             △ 63,966
      投資有価証券の売却による収入                                 295,537               52,592
      有形固定資産の取得による支出                                △ 215,172             △ 393,564
      有形固定資産の売却による収入                                  11,295              31,945
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 3,159             △ 40,587
      貸付金の回収による収入                                    80              160
      貸付けによる支出                                  △ 593            △ 6,801
      会員権の売却による収入                                    -             972
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 124,737             △ 419,249
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      自己株式の取得による支出                                   △ 53             △ 25
                                       △ 92,955             △ 92,954
      配当金の支払額
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 93,008             △ 92,980
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 247,281              375,667
     現金及び現金同等物の期首残高                                  4,326,786              4,079,505
                                     ※  4,079,505             ※  4,455,172
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社数          3  社
          連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。
      (2)   すべての子会社を連結の範囲に含めております。
    2 持分法の適用に関する事項
        持分法適用の関連会社数
          該当事項はありません。
          持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社はありません。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項
      連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4 会計方針に関する事項
      (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
        イ 有価証券
            その他有価証券
              時価のあるもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
         法により算定しております。)
              時価のないもの
                移動平均法による原価法
        ロ デリバティブ等
         時価法
        ハ たな卸資産
          ① 商品
              個別法による原価法
          ② 製品および仕掛品
              売価還元法による原価法
          ③ 原材料および貯蔵品
              最終仕入原価法
         たな卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によっております。
      (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
        イ 有形固定資産
            定率法
         ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建
        物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
          主な耐用年数は次のとおりであります。
              建物及び構築物   10~50年
              機械装置及び運搬具 4~7年
          なお、取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しておりま
        す。
        ロ 無形固定資産
            定額法
          ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
        ハ 長期前払費用
            定額法
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      (3)   重要な引当金の計上基準
        イ 貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ロ 賞与引当金
         従業員の賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
      ハ 役員退職慰労引当金
         当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給額を計上してお
       ります。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      イ 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ロ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(1年)による定額法により費用
       処理しております。
        数理計算上の差異は、それぞれ発生の翌連結会計年度に費用処理することとしております。
      ハ 小規模企業等における簡便法の採用
        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合退職要支
       給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
        イ ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
        ロ 据付工事を含む販売契約に係る収益の計上基準
         当連結会計年度に着手した据付工事を含む販売契約のうち、納品開始から90日以上で、進捗部分について成果
       の確実性が認められる販売契約については工事進行基準(販売の原価比例法)を、その他の据付工事を含む販売
       契約については検収基準を適用しております。
     (6)  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
      ます。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は税抜方式であります。
     (表示方法の変更)

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当連結会計年度                     の
      期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
      ております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」86,818千円及び「固定負
      債」の「繰延税金負債」17,802千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」69,036千円に含めて表示しておりま
      す。
                                 39/82




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    (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                           平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                     平成30年3月30日)
     (1)概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:       顧客との契約を識別する。
         ステップ2:       契約における履行義務を識別する。 
         ステップ3:       取引価格を算定する。
         ステップ4:       契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:       履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (連結貸借対照表関係)

     㯿ᄀ   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお
      ります。
       連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま
      す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        当座貸越極度額及び
                              3,600,000     千円            3,600,000     千円
        貸出コミットメントの総額
                              2,100,000     千円            2,100,000     千円
        借入実行残高
                              1,500,000     千円            1,500,000     千円
        差引額
     ※2    連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

        当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、連結会計年度末残高に含 まれ
       ております。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        40,847千円                 48,680千円
     3    偶発債務

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      (訴訟事件)
        当社は、株式会社アトリエリーブ(東京都品川区)から、2017年1月12日付けで東京地方裁判所において、株
       式会社アトリエリーブが当社に発注した新工場の内装工事等の履行時期が遅延したことにより営業機会損失が生
       じた等の主張により、損害賠償金229,362千円の支払い及び株式会社アトリエリーブの当社に対する支払義務
       61,721千円の不存在確認等を求める訴訟の提起を受け、現在係争中であります。
        本件は訴訟の帰趨によっては、当社の連結業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を
       合  理的に見積もることが困難であり、裁判において当社の考えを適切に主張していく方針であります。 
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
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      (連結損益計算書関係)
     㯿  期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれておりま
      す。
                前連結会計年度                         当連結会計年度
               (自    2017年4月1日                      (自    2018年4月1日
               至   2018年3月31日)                       至   2019年3月31日)
                        28,872   千円                      32,054   千円
     ※2   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        給料及び手当                      1,906,444     千円            1,890,852     千円
        賞与引当金繰入額                        89,841   千円              89,546   千円
        退職給付費用                        93,538   千円              71,640   千円
        貸倒引当金繰入額                       △ 9,714   千円               732  千円
        役員退職慰労引当金繰入額                          247  千円               260  千円
        法定福利費                       314,554    千円             316,288    千円
        旅費及び交通費                       185,049    千円             181,317    千円
     ※3    この内訳を示すと次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                  ― 千円
        建物及び構築物の売却損                                         26,278千円
                                 ─  千円
        土地の売却損                                         6,192千円
     ※4    この内訳を示すと次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物及び構築物の除却損                        12,072千円                  563千円
        機械装置及び運搬具の除却損                          0千円               1,079千円
        工具器具及び備品の除却損                          87千円                887千円
     ※5    減損損失

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
          用途         場所         種類         減損損失計上額
         遊休資産        栃木県那須郡           土地                7,219千円
        当社グループは、業務用厨房関連事業については管理会計上の区分を基礎として各地域ブロックを、不動産賃
       貸事業用資産及び遊休資産ついては、個別の物件ごとにグルーピングを行っております。
        遊休資産については、時価の下落により、帳簿価額を回収可能額まで減額しております。
        遊休資産の回収可能価額は固定資産税評価額に基づき算定しております。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
          用途         場所         種類         減損損失計上額
         事業用資産        広島県中区           土地・建物                  16,563千円
         事業用資産         香川県高松市         土地                  8,616千円
        当社グループは、業務用厨房関連事業については管理会計上の区分を基礎として各地域ブロックを、不動産賃
       貸事業用資産及び遊休資産ついては、個別の物件ごとにグルーピングを行っております。
        事業用資産ついては、当連結会計年度において、売上高の減少によって収益性が低下したことにより回収可能
       価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
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        事業用資産の回収可能価額は正味売却価額に基づき算定しており、その評価額は不動産鑑定評価に基づき評
       価  しております。
       (連結包括利益計算書関係)

        ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                      404,135千円                △290,061千円
                              △195,058千円                 △49,578千円
         組替調整額
                               209,077千円                △339,640千円
         税効果調整前
                               △75,134千円                 100,622千円
         税効果額
          その他有価証券評価差額金                       133,943千円                △239,017千円
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                       8,693千円                37,742千円
                                11,118千円                △8,693千円
         組替調整額
                                19,811千円                 29,049千円
         税効果調整前
                               △6,066千円                 △8,894千円
         税効果額
          退職給付に係る調整額                       13,745千円                 20,154千円
          その他の包括利益合計                       147,688千円                △218,863千円
      (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1  発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)              23,818,257              ─           ─       23,818,257
      2  自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               5,227,118              220            ―       5,227,338
      3  新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
      4  配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2017年6月29日
                普通株式          92,955          5.00    2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
     2018年6月28日
              普通株式      利益剰余金         92,954        5.00    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1  発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)              23,818,257              ─           ─       23,818,257
      2  自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               5,227,338               93            ─        5,227,431
      3  新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
      4  配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       1株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (千円)         (円)
     2018年6月28日
                普通株式          92,954          5.00    2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (千円)       配当額(円)
     2019年6月27日
              普通株式      利益剰余金         92,954         5.00    2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

       ※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                              4,079,505     千円
        現金及び預金勘定                                        4,455,172千円
        預入期間が3ヶ月を
                                  ― 千円                ─  千円
        超える定期預金
                              4,079,505     千円
        現金及び現金同等物                                        4,455,172千円
       (リース取引関係)

     所有権移転外ファイナンス・リース取引
      (貸主側)
       ①リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末残高
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                             建物及び構築物                   合計

        取得価額相当額                       758,838千円                 758,838千円
        減価償却累計額相当額                       376,770千円                 376,770千円
        期末残高相当額                       382,067千円                 382,067千円
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                             建物及び構築物                   合計

        取得価額相当額                       758,838千円                 758,838千円
        減価償却累計額相当額                       393,709千円                 393,709千円
        期末残高相当額                       365,128千円                 365,128千円
       ②未経過リース料期末残高相当額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
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        1年以内                        31,379千円                 34,076千円
        1年超                       498,749千円                 464,673千円
        合計                       530,129千円                 498,749千円
       ③受取リース料、減価償却費および受取利息相当額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        受取リース料                        84,496千円                 84,496千円
        減価償却費                        17,581千円                 16,939千円
        受取利息相当額                        56,173千円                 53,116千円
       ④利息相当額の算定方法

        リース料総額と見積残存価額の合計からリース物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各期への配分方法
      については、利息法によっております。
       (金融商品関係)

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1  金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
         当社グループは、資金運用については短期的な預金を基本とし、一時的な余資が生じた場合は安全性の高い
        金融資産で運用しております。また、運転資金は銀行借入にて調達しております。
         デリバティブ取引は、外貨建資産・負債に係る為替相場の変動リスクを回避する目的のみで行うものとして
        おります。
        (2)  金融商品の内容及びそのリスク
         営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
         有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒され
        ております。
         営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等
        の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
         短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制
         ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理
         を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
         や軽減を図っております。
         ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          投資有価証券は全て株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握をしております。
         ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
          当社は、各部署からの報告に基づき経理担当が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理し
         ております。
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       2  金融商品の時価等に関する事項
        2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
       お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照くださ
       い。)。
                    連結貸借対照表計上額
                                   時価(千円)            差額(千円)
                                  (千円)
    (1) 現金及び預金                      4,079,505            4,079,505                ―
    (2) 受取手形及び売掛金                      3,754,326            3,754,326                ―
    (3) 投資有価証券
        その他有価証券
                          2,301,311            2,301,311                ―
    (4) 長期預金                       100,000            100,663              663
          資産計                10,235,142            10,235,806                663
    (1) 支払手形及び買掛金                      4,583,073            4,583,073                ―
    (2) 短期借入金                      2,119,000            2,119,000                ―
          負債計                6,702,073            6,702,073                ―
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

       資 産

       (1)  現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
         これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
       (3)  投資有価証券
         これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
       (4)  長期預金
         これらの時価については、元利金の受取見込み額を、新規に同様の預入れを行った場合に想定される預金金
         利で割り引いて算定する方法によっております。
       負 債

       (1)  支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
         これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

              区分                連結貸借対照表計上額(千円)
    非上場株式                                        1,511

      上記については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には
     含めておりません。
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      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
                     1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                     (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
    現金及び預金                  4,079,505              ―          ―          ―
    受取手形及び売掛金                  3,754,326              ―          ―          ―
    投資有価証券
       その他有価証券                      ―          ―          ―          ―
    長期預金                      ―       100,000             ―          ―
          合計             7,833,831           100,000             ―          ―
      (注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

                    1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
                    (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     短期借入金                2,119,000            ―        ―        ―        ―
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1  金融商品の状況に関する事項
        (1)  金融商品に対する取組方針
         当社グループは、資金運用については短期的な預金を基本とし、一時的な余資が生じた場合は安全性の高い
        金融資産で運用しております。また、運転資金は銀行借入にて調達しております。
         デリバティブ取引は、外貨建資産・負債に係る為替相場の変動リスクを回避する目的のみで行うものとして
        おります。
        (2)  金融商品の内容及びそのリスク
         営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
         有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒され
        ております。
         営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等
        の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
         短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。
        (3)  金融商品に係るリスク管理体制
         ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って取引先ごとに期日及び残高の管理
         を行い、主な取引先の信用状況は定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
         や軽減を図っております。
         ②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          投資有価証券は全て株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握をしております。
         ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
          当社は、各部署からの報告に基づき経理担当が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理し
         ております。
                                 46/82






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       2  金融商品の時価等に関する事項
        2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
       お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照くださ
       い。)。
                    連結貸借対照表計上額
                                   時価(千円)            差額(千円)
                                  (千円)
                          4,455,172
    (1) 現金及び預金                                   4,455,172                ─
                          3,205,764            3,205,764
    (2) 受取手形及び売掛金                                                  ─
    (3) 投資有価証券
        その他有価証券                   2,022,626
                                       2,022,626                ─
                           100,000            100,503
    (4) 長期預金                                                  503
                          9,783,563                            503
          資産計                            9,784,067
                          4,229,989            4,229,989
    (1) 支払手形及び買掛金                                                  ─
                          2,119,000            2,119,000
    (2) 短期借入金                                                  ─
                          6,348,989            6,348,989
          負債計                                            ─
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

       資 産

       (1)  現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
         これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
       (3)  投資有価証券
         これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
       (4)  長期預金
         これらの時価については、元利金の受取見込み額を、新規に同様の預入れを行った場合に想定される預金金
         利で割り引いて算定する方法によっております。
       負 債

       (1)  支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
         これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

              区分                連結貸借対照表計上額(千円)
    非上場株式                                        1,511

      上記については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には
     含めておりません。
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      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
                     1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                     (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
                                              ─
    現金及び預金                  4,455,172              ─                    ─
                                    ─          ─          ─
    受取手形及び売掛金                   3,205,764
    投資有価証券
                                              ─
       その他有価証券                      ─          ─                   ─
                                 100,000            ─
    長期預金                      ─                             ─
                                              ─          ─
          合計             7,660,936            100,000
      (注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

                    1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内
                    (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
                                ─        ─        ─        ─
     短期借入金                 2,119,000
      (有価証券関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1  その他有価証券で時価のあるもの
                                          当連結会計年度
                                         (2018年3月31日)
                         種類
                                 連結貸借対照表          取得原価
                                                   差額(千円)
                                  計上額(千円)          (千円)
                     (1)  株式
                                    2,137,493         658,770       1,478,723
                     (2)  債券
                                        ―        ―        ―
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                     (3)  その他
                                        ―        ―        ―
                         小計          2,137,493         658,770       1,478,723
                     (1)  株式
                                     163,817        206,399        △42,581
                     (2)  債券
                                        ―        ―        ―
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                     (3)  その他
                                        ―        ―        ―
                         小計            163,817        206,399        △42,581
                 合計                   2,301,311         865,169       1,436,141
      2  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

        種類          売却額(千円)           売却益の合計額(千円)             売却損の合計額(千円)
      株式                 295,537             195,058                ―

        合計               295,537             195,058                ―
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1  その他有価証券で時価のあるもの
                                          当連結会計年度
                                         (2019年3月31日)
                         種類
                                 連結貸借対照表          取得原価
                                                   差額(千円)
                                  計上額(千円)          (千円)
                     (1)  株式                       695,083       1,157,359
                                    1,852,443
                     (2)  債券
                                        ─        ─         ─
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                     (3)  その他
                                        ─         ─         ─
                                    1,852,443
                         小計                    695,083        1,157,359
                     (1)  株式              170,183                △60,859
                                              231,042
                     (2)  債券                 ─
                                                ─         ─
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                     (3)  その他                 ─
                                                ─         ─
                                     170,183                △60,859
                         小計                    231,042
                                                    1,096,500
                 合計                   2,022,626          926,125
      2  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        種類          売却額(千円)           売却益の合計額(千円)             売却損の合計額(千円)
                        52,592             49,578               ─

      株式
                        52,592
        合計                             49,578               ─
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      (退職給付関係)
      1  採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。
       なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算
      しております。
      2  確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              1,079,263千円              1,058,182千円
          勤務費用
                                        79,057千円              77,920千円
          利息費用                                9,929千円              9,735千円
          数理計算上の差異の発生額                               △25,713千円              △42,748千円
          退職給付の支払額                               △84,354千円              △67,562千円
         退職給付債務の期末残高                              1,058,182千円              1,035,527千円
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                               126,476千円              127,913千円
          期待運用収益                               2,529千円              2,558千円
          数理計算上の差異の発生額                               △17,020千円              △5,006千円
          事業主からの拠出金                                15,929千円              16,063千円
                                          ― 千円
          退職給付の支払額                                            △10,090千円
         年金資産の期末残高                               127,913千円              131,438千円
       (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                45,361千円              50,201千円
          退職給付費用                                4,840千円              4,784千円
                                          ― 千円
          退職給付の支払額                                             △6,721千円
         退職給付に係る負債の期末残高                                50,201千円              48,265千円
       (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

         る 資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                               203,008千円              202,552千円
         年金資産                              △127,913千円              △131,438千円
                                        75,094千円              71,113千円
         非積立型制度の退職給付債務                               905,375千円              881,239千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               980,469千円              952,353千円
         退職給付に係る負債                               980,469千円              952,353千円

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               980,469千円              952,353千円
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       (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
         勤務費用                                79,057千円              77,920千円
         利息費用                                9,929千円              9,735千円
         期待運用収益                               △2,529千円              △2,558千円
         数理計算上の差異の費用処理額                                11,118千円             △8,693千円
         簡便法で計算した退職給付費用                                4,840千円              4,784千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                               102,415千円              81,188千円
       (6)退職給付に係る調整額

          退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                  至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
         数理計算上の差異                                19,811千円              29,049千円
         合計                                19,811千円              29,049千円
       (7)退職給付に係る調整累計額

          退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                                8,693千円             37,742千円
         合計                                8,693千円             37,742千円
       (8)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
           年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         債券                                  10.0%              10.3%
         株式                                  17.1%              15.4%
         生命保険一般勘定                                  72.0%              73.0%
         その他                                  0.9%              1.3%
         合計                                 100.0%              100.0%
         ②長期期待運用収益率の設定方法

           年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
          する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

          主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         割引率                                  0.92%              0.92%
         長期期待運用収益率                                  2.00%              2.00%
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      (税効果会計関係)

    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
         賞与引当金                       33,553千円                 35,429千円
         未払事業税                       15,624千円                 8,393千円
         貸倒引当金                       61,793千円                 48,058千円
         退職給付に係る負債                       299,519千円                 288,562千円
         役員退職慰労引当金                       79,213千円                 79,882千円
         商品評価損                       26,214千円                 29,292千円
         投資有価証券評価損                       86,411千円                 86,411千円
         有形固定資産減損損失                       108,552千円                 115,812千円
         会員権評価損                       28,385千円                 28,385千円
         その他有価証券評価差額金                       13,038千円                 18,635千円
                                10,935千円                 16,305千円
         その他
          繰延税金資産小計                      763,242千円                 755,170千円
         評価性引当額                       241,099千円                 252,356千円
          繰延税金資産合計                      522,143千円                 502,814千円
       繰延税金負債
         固定資産圧縮積立金                       26,283千円                 26,090千円
         その他有価証券評価差額金                       424,160千円                 329,134千円
                                                  ─  千円
                                2,661千円
         その他
          繰延税金負債合計                      453,106千円                 355,224千円
       繰延税金資産の純額                        69,036千円                147,589千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         法定実効税率                         30.6%                 30.6%
         (調整)
         交際費等永久に損金に
                                  1.9%                 3.8%
         算入されない項目
         受取配当金等永久に益金に
                                 △0.4%                 △0.9%
         算入されない項目
         住民税均等割                          8.7%                16.6%
         評価性引当額                          1.7%                 3.1%
                                  1.0%                 1.1%
         その他
         税効果会計適用後の法人税等の
                                  43.5%                 54.3%
         負担率
                                 52/82







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      (資産除去債務関係)
       事務所の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりま
      すが、当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が
      最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上
      する方法によっております。資産除去債務の金額の算定につきましては、見積金額が僅少であるため、記載を省略
      しております。
      (賃貸等不動産関係)

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1  賃貸等不動産の状況に関する事項
       当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸マンション
      (土地を含む。)を所有しております。2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は202,191千円
      (賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。
      2  賃貸等不動産の時価等に関する事項

               連結貸借対照表計上額(千円)

                                        連結決算時における時価
                                            (千円)
    当連結会計年度期首残高            当連結会計年度増減額            当連結会計年度末残高
           2,557,689            △59,060           2,498,628            4,133,924

     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.  当連結会計年度における減少理由は、主に減価償却によるものであります。
        3.時価の算定方法
          主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
         む。)であります。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1  賃貸等不動産の状況に関する事項
       当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸マンション
      (土地を含む。)を所有しております。2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は216,799千円
      (賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。
      2  賃貸等不動産の時価等に関する事項

               連結貸借対照表計上額(千円)

                                        連結決算時における時価
                                            (千円)
    当連結会計年度期首残高            当連結会計年度増減額            当連結会計年度末残高
                                               4,259,784

           2,498,628              27,686           2,526,314
     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.  当連結会計年度における増加理由は、主に賃貸割合の一部変更79,063千円及び賃貸用建物の取得3,905千円
         であります。
        4.当連結会計年度における減少理由は、主に減価償却55,282千円によるものです。
        3.時価の算定方法
          主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含
         む。)であります。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
      1  報告セグメントの概要
      (1)報告セグメントの決定方法
       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源
      の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       当社は業務用厨房機器の販売を中心に事業活動を展開しており、これらに付帯する業務用厨房機器の修理・保守
      サービス及び業務用厨房機械器具、製菓・製パン機械器具の製造を行っているほか、不動産の賃貸事業を行ってお
      ります。
       したがって、当社においては、「業務用厨房関連事業」及び「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメントとして
      おります。
      2  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢
      価格に基づいております。
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      3  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                           報告セグメント
                                              調整額      連結財務諸表
                                              (注)1      計上額(注)2
                    業務用厨房
                           不動産賃貸事業           計
                     関連事業
     売上高
      外部顧客への売上高                 17,395,366          340,570       17,735,937            ―    17,735,937

      セグメント間の内部
                          ―      12,202        12,202       △ 12,202           ―
      売上高又は振替高
           計          17,395,366          352,773       17,748,139         △ 12,202      17,735,937
    セグメント利益                   900,719        202,191       1,102,910        △ 623,986        478,924

    セグメント資産                  8,196,159        2,876,296        11,072,455        6,717,086        17,789,541

    その他の項目

     減価償却費                   150,295         63,991        214,286        43,517        257,804

     減損損失

                        7,219          ―      7,219          ―      7,219
      有形固定資産及び
                       110,533           ―     110,533        129,379        239,912
      無形固定資産の増加額
     (注) 1     調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△623,986千円には、セグメント間取引消去9,051千円及び各報告セグメントに
           配分していない全社費用△633,037千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しな
           い管理部門等に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額6,717,086千円には、セグメント間取引消去△56,529千円及び各報告セグメント
           に配分していない全社資産6,773,615千円が含まれております。全社資産は主に当社での余剰運用資金
           (現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び本社管理部門に係る資産等であります。
          (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額129,379千円は、主に建物、車輌運搬具の投資額であり
           ます。
        2  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                           報告セグメント
                                              調整額      連結財務諸表
                                              (注)1      計上額(注)2
                    業務用厨房
                           不動産賃貸事業           計
                     関連事業
     売上高
      外部顧客への売上高                 16,855,478          339,256       17,194,734            ─    17,194,734

      セグメント間の内部
                         ─      15,106        15,106       △ 15,106          ─
      売上高又は振替高
           計          16,855,478          354,363       17,209,841         △ 15,106      17,194,734
    セグメント利益                   750,727        216,799        967,527       △ 638,212        329,314

    セグメント資産                  7,598,850        2,680,636        10,279,486        6,948,440        17,227,926

    その他の項目

     減価償却費                   153,970         64,438        218,409        35,857        254,267

     減損損失                  25,179          ─      25,179          ─      25,179

      有形固定資産及び
                       355,677         6,589       362,266        59,976        422,243
      無形固定資産の増加額
     (注) 1     調整額は、以下のとおりであります。
          (1)セグメント利益の調整額△638,212千円には、セグメント間取引消去8,353千円及び各報告セグメントに
           配分していない全社費用△646,565千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しな
           い管理部門等に係る費用であります。
          (2)セグメント資産の調整額6,948,440千円には、セグメント間取引消去△61,681千円及び各報告セグメント
           に配分していない全社資産7,010,121千円が含まれております。全社資産は主に当社での余剰運用資金
           (現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び本社管理部門に係る資産等であります。
          (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額59,976千円は、主に建物、車輌運搬具の投資額であり
           ます。
        2  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
     【関連情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1  製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2  地域ごとの情報

       (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産額がないため、該当事項はありません。
      3  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、記載を省略しており
      ます。
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1  製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      2  地域ごとの情報

       (1)  売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産額がないため、該当事項はありません。
      3  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客がないため、記載を省略しており
      ます。
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
       1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ
      ります。
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                  項目
                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
       (1)  1株当たり純資産額
                                        494.86円             487.06円
        (算定上の基礎)

        連結貸借対照表の純資産の部の合計額                             9,199,896千円             9,054,924千円

        普通株式に係る純資産額                             9,199,896千円             9,054,924千円

        普通株式の発行済株式数                             23,818,257株             23,818,257株

        普通株式の自己株式数                             5,227,338株             5,227,431株

        1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
                                     18,590,919株             18,590,826株
        の数
                                   前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (自    2017年4月1日          (自    2018年4月1日
                  項目
                                  至    2018年3月31日)           至    2019年3月31日)
       (2)  1株当たり当期純利益金額
                                         22.39円             8.98円
        (算定上の基礎)

        連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                       416,187千円             166,871千円
        当期純利益
        普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益                               416,187千円             166,871千円
                                         ― 千円           ─  千円

        普通株主に帰属しない金額
        普通株式の期中平均株式数                             18,591,064株             18,590,848株

      (注)    潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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       ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
       該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (%)
                                             0.5
     短期借入金                    2,119,000         2,119,000                    ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                        ―         ─          ―      ―

                                     ─

     1年以内に返済予定のリース債務                        ―                  ―      ―
     長期借入金(1年以内に返済予定
                                     ─
                             ―                  ―      ―
     のものを除く。)
     リース債務(1年以内に返済予定
                                     ─
                             ―                  ―      ―
     のものを除く。)
                                     ─
     その他有利子負債                        ―                  ―      ―
           合計             2,119,000         2,119,000             ―      ―

     (注)「平均利率」については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        【資産除去債務明細表】

       明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を
      省略しております。
     (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
        (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高(千円)                   4,268,029           8,573,808           12,751,617           17,194,734

     税金等調整前四半期(当期)純
                                   229,443
                         113,923                     313,012           365,593
     利益金額(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                                   118,953                    166,871
                          58,428                     152,832
     (当期)純利益金額(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利
                                                         8.98
                           3.14           6.40           8.22
     益金額(円)
        (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期純利益金額
                          3.14                    1.82
                                     3.26                     0.76
     (円)
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    2 【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
        ①  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               3,808,771              4,204,737
                                      ※4  506,040            ※4  510,442
        受取手形
                                     ※1  3,238,201            ※1  2,667,601
        売掛金
        商品                               1,600,569              1,314,994
        短期貸付金                                  160              160
        前払金                                24,809              33,382
        前払費用                                51,267              49,763
                                      ※1  145,484            ※1  100,760
        その他
                                       △ 30,500             △ 28,400
        貸倒引当金
        流動資産合計                               9,344,803              8,853,441
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             6,111,502              5,884,193
                                      △ 3,692,840             △ 3,602,867
           減価償却累計額
           建物(純額)                            2,418,661              2,281,326
         構築物
                                        135,629              114,986
                                       △ 115,374              △ 98,126
           減価償却累計額
           構築物(純額)                             20,255              16,859
         機械及び装置
                                          397              397
                                         △ 149             △ 182
           減価償却累計額
           機械及び装置(純額)                               247              214
         車両運搬具
                                        358,619              370,623
                                       △ 286,234             △ 311,774
           減価償却累計額
           車両運搬具(純額)                             72,384              58,849
         工具、器具及び備品
                                        730,716              784,807
                                       △ 576,800             △ 624,670
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             153,915              160,137
         土地
                                       2,543,073              2,776,815
                                           -            17,046
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             5,208,539              5,311,249
        無形固定資産
         特許権                                155              106
         借地権                               31,555              31,555
         商標権                                279              258
         電話加入権                               19,233              19,233
         ソフトウエア                               18,687              49,835
                                         5,512                -
         ソフトウエア仮勘定
         無形固定資産合計                               75,423              100,989
                                 60/82





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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                             2,302,822              2,024,137
         関係会社株式                              173,001              173,001
         破産更生債権等                              191,932              143,201
         長期前払費用                               6,204              2,037
         繰延税金資産                               65,452              149,479
         会員権                               1,300              1,300
         長期貸付金                                353             6,994
         長期預金                              100,000              100,000
         リース投資資産                               94,711              83,662
         その他                              188,893              188,079
                                       △ 171,308             △ 128,551
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             2,953,363              2,743,342
        固定資産合計                               8,237,325              8,155,581
      資産合計                                17,582,129              17,009,022
     負債の部
      流動負債
                                     ※1  2,784,000            ※1  2,817,163
        支払手形
                                     ※1  1,920,500            ※1  1,495,282
        買掛金
                                     ※2  2,100,000            ※2  2,100,000
        短期借入金
        未払金                                113,100              123,704
        未払費用                                28,397              27,999
        未払法人税等                                219,266               77,125
        未払消費税等                                   -            88,114
                                      ※1  26,595            ※1  67,351
        前受金
        預り金                                46,557              42,536
        前受収益                                 7,171              8,495
        賞与引当金                                85,000              84,300
                                        15,876               1,461
        設備関係支払手形
        流動負債合計                               7,346,466              6,933,533
      固定負債
        退職給付引当金                                938,961              941,830
        役員退職慰労引当金                                258,700              258,700
                                      ※1  22,008            ※1  20,703
        長期預り保証金
                                          481              205
        長期前受収益
        固定負債合計                               1,220,150              1,221,438
      負債合計                                8,566,617              8,154,971
                                 61/82







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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               3,235,546              3,235,546
        資本剰余金
         資本準備金                             2,964,867              2,964,867
                                          263              263
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             2,965,130              2,965,130
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                      ※3  54,931            ※3  54,931
           土地圧縮積立金
                                       ※3  4,529            ※3  4,090
           建物圧縮積立金
                                        ※3  104             ※3  93
           構築物圧縮積立金
                                       2,672,488              2,750,519
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             2,732,053              2,809,636
        自己株式                               △ 942,238             △ 942,264
        株主資本合計
                                       7,990,492              8,068,049
      評価・換算差額等
                                       1,025,019               786,001
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               1,025,019               786,001
      純資産合計                                9,015,512              8,854,050
     負債純資産合計                                 17,582,129              17,009,022
                                 62/82












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        ②  【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高
      商品売上高                                17,334,426              16,801,315
                                        352,773              354,363
      不動産営業収入
      売上高合計                                17,687,199              17,155,678
     売上原価
      商品売上原価
        商品期首たな卸高                               1,077,883              1,600,569
                                      13,988,189              12,752,372
        当期商品仕入高
        合計                              15,066,073              14,352,941
        商品期末たな卸高                               1,600,569              1,314,994
        商品売上原価                              13,465,503              13,037,947
                                      ※1  150,582            ※1  137,563
      不動産営業原価
      売上原価合計                                13,616,086              13,175,510
     売上総利益                                  4,071,113              3,980,168
     販売費及び一般管理費
      荷造費                                  71,452              79,917
      広告宣伝費                                  57,783              65,098
      貸倒引当金繰入額                                 △ 9,714               732
      旅費及び交通費                                 167,633              163,191
      給料及び手当                                1,852,159              1,826,173
      賞与引当金繰入額                                  85,000              84,300
      退職給付費用                                  91,226              68,110
      福利厚生費                                 314,137              313,797
      減価償却費                                 145,816              135,054
      租税公課                                 121,458              113,674
                                        747,623              807,679
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                3,644,575              3,657,731
     営業利益                                   426,538              322,436
     営業外収益
      受取利息                                   827              334
      受取配当金                                  33,200              39,181
      受取家賃                                  9,031              9,635
      受取手数料                                   949              899
      受取賃貸料                                  7,670              8,350
      為替差益                                  9,080              3,932
                                        20,112               8,371
      その他
      営業外収益合計                                  80,872              70,705
     営業外費用
      支払利息                                  14,129              10,857
      支払手数料                                  16,168                 -
      営業外費用合計                                  30,297              10,857
     経常利益                                   477,113              382,284
     特別利益
      投資有価証券売却益                                 195,058               49,578
                                        42,523                 -
      移転補償金
      特別利益合計                                 237,581               49,578
                                 63/82




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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     特別損失
                                                    ※2  32,470
      固定資産売却損                                    -
                                      ※3  11,461             ※3  1,451
      固定資産除却損
      会員権売却損                                    -             228
      減損損失                                  7,219              25,179
                                           -            10,000
      訴訟和解金
      特別損失合計                                  18,681              69,330
     税引前当期純利益                                   696,013              362,533
     法人税、住民税及び事業税
                                        275,300              175,400
                                        26,676              16,596
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   301,976              191,996
     当期純利益                                   394,036              170,536
                                 64/82















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        ③  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                (単位:千円)
                         株主資本
                            資本剰余金
                資本金
                           その他資本剰余
                     資本準備金            資本剰余金合計
                             金
     当期首残高            3,235,546      2,964,867         263    2,965,130
     当期変動額
     構築物圧縮積立金の
     取崩
     建物圧縮積立金の取
     崩
     剰余金の配当
     当期純利益
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               -      -      -      -
     当期末残高            3,235,546      2,964,867         263    2,965,130
                                  株主資本

                            利益剰余金
                       その他利益剰余金
                                               自己株式     株主資本合計
                                       利益剰余金合計
                           構築物圧縮積立
              土地圧縮積立金      建物圧縮積立金            繰越利益剰余金
                             金
     当期首残高             54,931       4,412       104    2,371,524      2,430,972      △ 942,185     7,689,464
     当期変動額
     構築物圧縮積立金の
                               △ 0      0                   -
     取崩
     建物圧縮積立金の取
                         117            △ 117                   -
     崩
     剰余金の配当                              △ 92,955     △ 92,955            △ 92,955
     当期純利益                              394,036      394,036            394,036
     自己株式の取得                                            △ 53     △ 53
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               -     117      △ 0    300,963      301,081       △ 53    301,028
     当期末残高             54,931       4,529       104    2,672,488      2,732,053      △ 942,238     7,990,492
                                 65/82







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                          (単位:千円)
                 評価・換算差額等
                            純資産合計

              その他有価証券      評価・換算差額
               評価差額金       等合計
     当期首残高            891,076      891,076     8,580,541

     当期変動額
     構築物圧縮積立金の
                                -
     取崩
     建物圧縮積立金の取
                                -
     崩
     剰余金の配当                       △ 92,955
     当期純利益                        394,036
     自己株式の取得                         △ 53
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純            133,943      133,943      133,943
     額)
     当期変動額合計            133,943      133,943      434,971
     当期末残高            1,025,019      1,025,019      9,015,512
                                 66/82














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     当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                (単位:千円)
                         株主資本
                            資本剰余金
                資本金
                           その他資本剰余
                     資本準備金            資本剰余金合計
                             金
     当期首残高            3,235,546      2,964,867         263    2,965,130
     当期変動額
     構築物圧縮積立金の
     取崩
     建物圧縮積立金の取
     崩
     剰余金の配当
     当期純利益
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               -      -      -      -
     当期末残高            3,235,546      2,964,867         263    2,965,130
                                  株主資本

                            利益剰余金
                       その他利益剰余金
                                               自己株式     株主資本合計
                                       利益剰余金合計
                           構築物圧縮積立
              土地圧縮積立金      建物圧縮積立金            繰越利益剰余金
                             金
     当期首残高             54,931       4,529       104    2,672,488      2,732,053      △ 942,238     7,990,492
     当期変動額
     構築物圧縮積立金の
                               △ 10      10                   -
     取崩
     建物圧縮積立金の取
                        △ 438            438                   -
     崩
     剰余金の配当                              △ 92,954     △ 92,954            △ 92,954
     当期純利益                              170,536      170,536            170,536
     自己株式の取得                                            △ 25     △ 25
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               -    △ 438      △ 10    78,031      77,582       △ 25    77,556
     当期末残高             54,931       4,090       93   2,750,519      2,809,636      △ 942,264     8,068,049
                                 67/82







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                          (単位:千円)
                 評価・換算差額等
                            純資産合計

              その他有価証券      評価・換算差額
               評価差額金       等合計
     当期首残高            1,025,019      1,025,019      9,015,512

     当期変動額
     構築物圧縮積立金の
                                -
     取崩
     建物圧縮積立金の取
                                -
     崩
     剰余金の配当                       △ 92,954
     当期純利益                        170,536
     自己株式の取得                         △ 25
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純           △ 239,017     △ 239,017     △ 239,017
     額)
     当期変動額合計            △ 239,017     △ 239,017     △ 161,461
     当期末残高            786,001      786,001     8,854,050
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
        子会社株式及び関連会社株式
            ……総平均法による原価法
        その他有価証券
            ……時価のあるもの
          決算時の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
          より算定)
            ……時価のないもの
          移動平均法による原価法
    2 デリバティブの評価基準及び評価方法
      時価法
    3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

        商品
         ……個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
    4 固定資産の減価償却の方法

      (1)   有形固定資産
          定率法
        ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
        附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        主な耐用年数は次のとおりであります。
               建物      10年~50年
               車輌運搬具   4年~7年
        なお、取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、3年で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
          定額法
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用
        しております。
      (3)   長期前払費用
          定額法
    5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6 引当金の計上基準

      (1)   貸倒引当金
       債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)   賞与引当金
       従業員の賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)   退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上して
      おります。
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       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付
         算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(1年)による定額法により費
         用処理しております。
          数理計算上の差異は、それぞれ発生の翌事業年度に費用処理することとしております。
      (4)   役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
      ります。
    7 重要な収益及び費用の計上基準

      (1)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
        リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
      (2)据付工事を含む販売契約に係る収益の計上基準
        当事業年度に着手した据付工事を含む販売契約のうち、納品開始から90日以上で、進捗部分について成果の確実性
      が認められる販売契約については工事進行基準(販売の原価比例法)を、その他の据付工事を含む販売契約について
      は検収基準を適用しております。
    8 その他財務諸表作成のための重要な事項

     (1)退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれら
      の会計処理の方法と異なっております。
     (2)消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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     (表示方法の変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首か
      ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しており
      ます。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」80,569千円及び「固定負債」の
      「繰延税金負債」15,116千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」65,452千円に含めて表示しております。
      (貸借対照表関係)

     㯿   関係会社に対する資産及び負債で、区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであり
      ます。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       (流動資産)
           売掛金                         26,590千円                 21,643千円
         その他
                                53,702千円                 58,593千円
       (流動負債)
           支払手形                         16,594千円                 13,979千円
           買掛金                        211,681千円                 140,397千円
         その他                        426千円                 687千円
       (固定負債)
         預り保証金
                                2,400千円                 2,400千円
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     㯿   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお
      ります。
       事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        当座貸越極度額及び
                              3,600,000千円                 3,600,000千円
        貸出コミットメントの総額
        借入実行残高                      2,100,000千円                 2,100,000千円
        差引額                      1,500,000千円                 1,500,000千円
     ※3 (前事業年度)

       租税特別措置法(65条の7特定の資産の買換に関する課税の特例)の規定により、買換取得資産に対して積立てた
      もの(税効果会計適用後)であります。
          (当事業年度)

       租税特別措置法(65条の7特定の資産の買換に関する課税の特例)の規定により、買換取得資産に対して積立てた
      もの(税効果会計適用後)であります。
     ※4    会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

        当会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、会計年度末残高に含まれておりま
       す。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        40,847千円                 48,680千円
     5 保証予約

       (前事業年度)
       ㈱北沢キープサービスの金融機関からの借入金19,000千円に対し、保証予約を行っております。
          (当事業年度)

       ㈱北沢キープサービスの金融機関からの借入金19,000千円に対し、保証予約を行っております。
     6    訴訟事件

      前事業年度(2018年3月31日)
       当社は、株式会社アトリエリーブ(東京都品川区)から、2017年1月12日付けで東京地方裁判所において、 株
      式会社アトリエリーブが当社に発注した新工場の内装工事等の履行時期が遅延したことにより営業機会損失が生じ
      た等の主張により、損害賠償金229,362千円の支払い及び株式会社アトリエリーブの当社に対する支払義務61,721千
      円の不存在確認等を求める訴訟の提起を受け、現在係争中であります。
       本件は訴訟の帰趨によっては、当社の業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に
      見積もることが困難であり、裁判において当社の考えを適切に主張していく方針であります。 
      当事業年度(2019年3月31日)

       該当事項はありません。
      (損益計算書関係)

     ※1 (前事業年度)
       不動産賃貸原価の内63,991千円は減価償却費であります。
       (当事業年度)

       不動産賃貸原価の内64,438千円は減価償却費であります。
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     ※2    この内訳を示すと次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                  ― 千円
        建物の売却損                                         25,906千円
                                 ─  千円
        構築物の売却損                                          372千円
                                 ─  千円
        土地の売却損                                         6,192千円
     ※3    この内訳を示すと次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物の除却損                        11,333千円                  563千円
                                                  ─  千円
        構築物の除却損                          40千円
        車輌運搬具の除却損                           0千円                 0千円
        工具器具及び備品の除却損                          87千円                887千円
      (有価証券関係)

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       子会社株式で時価のあるものはありません。
       (注)   時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式

            区分        貸借対照表計上額(千円)
       子会社株式                     173,001
             計               173,001
        上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ります。
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       子会社株式で時価のあるものはありません。
       (注)   時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式

            区分        貸借対照表計上額(千円)
       子会社株式                     173,001
             計               173,001
        上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ります。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金                        26,027千円                 25,812千円
        未払事業税                        15,374千円                 8,726千円
        貸倒引当金                        61,794千円                 48,059千円
        退職給付引当金                       287,510千円                 288,451千円
        役員退職慰労引当金                        79,214千円                 79,213千円
        商品評価損                        26,214千円                 29,292千円
        投資有価証券評価損                        86,412千円                 86,412千円
        有形固定資産減損損失                       108,552千円                 115,812千円
        会員権評価損                        28,386千円                 28,385千円
        その他有価証券評価差額金                        13,039千円                 18,635千円
                                6,395千円                 6,536千円
        その他
         繰延税金資産小計                      738,916千円                 735,338千円
        評価性引当額                       223,019千円                 230,634千円
         繰延税金資産合計                      515,897千円                 504,704千円
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                        26,284千円                 26,090千円
                               424,160千円                 329,135千円
        その他有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                      450,444千円                 355,225千円
       繰延税金資産の純額                         65,453千円                149,479千円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        法定実効税率                          30.6%                 30.6%
        (調整)
        交際費等永久に損金に
                                  1.8%                 3.7%
        算入されない項目
        受取配当金等永久に益金に
                                 △0.4%                 △0.9%
        算入されない項目
        住民税均等割                          8.6%                16.3%
        評価性引当額                         △0.9%                  2.1%
                                  3.7%                 1.2%
        その他
        税効果会計適用後の法人税等の負
                                  43.4%                 53.0%
        担率
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       ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      償却累計額      当期償却額      差引当期末
        資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     又は償却累       (千円)     残高(千円)
                                         計額(千円)
     有形固定資産
                              249,789
                                                     2,281,326
      建物             6,111,502        22,480           5,884,193      3,602,867       108,191
                             (  1,444)
                                    114,986      98,126      2,678     16,859
      構築物              135,629         ─    20,643
                                      397      182            214

      機械及び装置                397      ─      ─                  32
                                                      58,849

      車両運搬具              358,619      33,106      21,102      370,623       311,774       46,642
                                                      160,137
      工具、器具及び備品              730,716      79,786      25,694      784,807       624,670       71,113
                               37,618
                                                     2,776,815
      土地             2,543,073       271,360           2,776,815         ─      ─
                             (23,734)
                                                      17,046
      建設仮勘定                 ―    17,046         ─     17,046        ─      ─
                              354,848                  228,659
       有形固定資産計           9,879,939       423,780           9,948,870       4,637,621            5,311,249
     無形固定資産
      特許権                461       ─       272      189       82       49      106
                                                  ─    31,555

      借地権              31,555        ─       ─     31,555         ─
                                                        258

      商標権               1,123        64      302       885      626       85
                                     19,233                  19,233

      電話加入権              19,233        ─      ─             ─       ─
                         40,465        ─                      49,835

      ソフトウエア              47,259                  87,724      37,888       9,316
      ソフトウエア仮勘定                                 ─      ─      ─      ─

                   5,512        ─     5,512
                               6,087
       無形固定資産計            105,143       40,529            139,587       38,596       9,450      100,989
                         2,037
     長期前払費用               6,204            6,204      2,037        ─       ─       ─
     (注) 1.     建物の減少理由は、川奈保養所の建物246,206千円の売却によるものです。
         2.   土地の増加理由は、日高流通センターの増設用地179,109千円、沖縄営業所の建設用地37,865千円、
          前橋営業所の建設用地29,217千円及び福井営業所の建設用地25,167千円の取得によるものです。
        【引当金明細表】

                                    当期減少額        当期減少額
                    当期首残高        当期増加額                        当期末残高
          区分                          (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)                        (千円)
                                     (千円)        (千円)
                               39,912        49,236        35,533        156,951
     貸倒引当金                  201,808
                                       85,000

     賞与引当金                   85,000        84,300                         84,300
                                                       258,700

     役員退職慰労引当金                  258,700           ─         ─         ─
     (注)      貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による
         取崩額であります。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

                  9月30日
     剰余金の配当の基準日
                  3月31日
     1単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り・
     売渡し
                  (特別口座)
       取扱場所             東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
                  日本証券代行株式会社 本店
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
                  日本証券代行株式会社
       取次所              ―
       買取・売渡手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告を
                  することが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
     公告掲載方法
                  公告掲載URL http://www.kitazawasangyo.co.jp
     株主に対する特典             該当事項はありません。
     (注) 1.      当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
          会社法第189条第2項各号に掲げる権利
          会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
          株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
          株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株の株式を売り渡すことを請求する権利
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                                                       北沢産業株式会社(E01398)
                                                            有価証券報告書
    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1) 有価証券報告書

                       (  事業年度       自  2017年4月1日
                                                 2018年6月28日
       及びその添付書類
                        (第71期)       至  2018年3月31日)                関東財務局長へ提出
       並びに確認書
                       (  事業年度       自  2017年4月1日

     (2) 内部統制報告書
                                                 2018年6月28日
                        (第71期)       至  2018年3月31日)                関東財務局長へ提出
                                  自  2018年4月1日

                       (第72期第1四半期                          2018年8月10日
     (3) 四半期報告書
                                  至  2018年6月30日)            関東財務局長へ提出
                                  自  2018年7月1日
                       (第72期第2四半期                          2018年11月14日
                                  至  2018年9月30日)            関東財務局長へ提出
                                  自  2018年10月1日
                       (第72期第3四半期                          2019年2月12日
                                  至  2018年12月31日)            関東財務局長へ提出
                       (第72期第1四半期                          2018年8月10日

                                  自  2018年4月1日
     (4) 四半期報告書の確認書
                                                関東財務局長へ提出
                                  至  2018年6月30日)
                                  自  2018年7月1日
                       (第72期第2四半期                          2018年11月14日
                                  至  2018年9月30日)            関東財務局長へ提出
                                  自  2018年10月1日
                       (第72期第3四半期                          2019年2月12日
                                  至  2018年12月31日)            関東財務局長へ提出
     (5) 臨時報告書                  金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内

                                                 2018年6月29日
                       容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
                                                関東財務局長へ提出
                       9号の2(株主総会における議決権行使の結
                       果)の規定に基づく臨時報告書であります。
                       金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内
                                                 2019年3月12日
                       容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
                                                関東財務局長へ提出
                       9号の規定に基づく臨時報告書であります。
                       (  事業年度       自  2017年4月1日

     (6) 有価証券報告書の訂正報告書
                                                 2019年3月22日
       及び確認書
                        (第71期)       至  2018年3月31日)                関東財務局長へ提出
                                  自  2018年4月1日

     (7) 四半期報告書の訂正報告書
                       (第72期第1四半期                          2019年3月22日
       及び確認書
                                  至  2018年6月30日)            関東財務局長へ提出
                                  自  2018年7月1日
                       (第72期第2四半期                          2019年3月22日
                                  至  2018年9月30日)            関東財務局長へ提出
                                  自  2018年10月1日
                       (第72期第3四半期                          2019年3月22日
                                  至  2018年12月31日)            関東財務局長へ提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   2019年6月27日

    北 沢 産 業 株 式 会 社
     取 締 役 会 御           中
                              永和監査法人

                                代     表     社     員
                                                   荒  川  栄  一
                                             公認会計士            ㊞
                                業務執行社員
                                                   芦  澤  宗  孝
                                業務執行社員             公認会計士            ㊞
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる北沢産業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借
    対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
    務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北
    沢産業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
    及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北沢産業株式会社の2019年
    3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、北沢産業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
    部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
    報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                   2019年6月27日
    北 沢 産 業 株 式 会 社
     取 締 役 会 御 中
                              永和監査法人
                                代     表     社     員
                                                   荒  川  栄  一
                                             公認会計士            ㊞
                                業務執行社員
                                                   芦  澤  宗  孝
                                業務執行社員             公認会計士            ㊞
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる北沢産業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第72期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北沢産
    業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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