株式会社ニッキ 内部統制報告書 第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ニッキ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ニッキ(E02171)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年6月27日
      【会社名】                    株式会社ニッキ
      【英訳名】                    NIKKI   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 和田 孝
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    神奈川県厚木市上依知3029番地
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ニッキ(E02171)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        取締役社長和田孝は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用
       する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
       び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
       に係る内部統制を整備及び運用しております。なお財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当
       者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取
       引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものでは
       なく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成31年3月31日を基準日として行われており、評
       価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
        評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の
       対象と決定いたしました。財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・
       財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事
       業拠点について評価の対象とし、評価の対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関連文書の閲
       覧、関係者ヘの質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が
       業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。また、業務プロセスについては、財務報告
       に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標
       として、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定し、事業目的に大きく関わ
       る勘定科目として、「売上高」「売掛金」「棚卸資産」「買掛金」「売上原価」を評価の対象といたしました。さ
       らに、財務報告への影響を勘案して、重要性の高い勘定科目として、「リスクが大きい取引を行っている事業又は
       業務に係る業務プロセスに関連する勘定科目」や「見積りや経営者による予測を必要とする業務プロセスに関連す
       る重要な勘定科目」などを評価対象に追加しております。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれの
       プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、関連文書の閲覧、担当
       者ヘの質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及
       び運用状況を評価いたしました。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、平成31年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断
       いたしました。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2








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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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