株式会社ショーエイコーポレーション 有価証券報告書 第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社ショーエイコーポレーション
カテゴリ 有価証券報告書

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                                               株式会社ショーエイコーポレーション(E21815)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年6月26日

    【事業年度】                      第52期(自       2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    【会社名】                      株式会社ショーエイコーポレーション

    【英訳名】                      SHOEI       CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長         芝原    英司

    【本店の所在の場所】                      大阪市中央区備後町二丁目1番1号

    【電話番号】                      06-6233-2636        (代表)

    【事務連絡者氏名】                      代表取締役専務         有村    芳文

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市中央区備後町二丁目1番1号

    【電話番号】                      06-6233-2636        (代表)

    【事務連絡者氏名】                      代表取締役専務         有村    芳文

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第48期       第49期       第50期       第51期       第52期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)     14,392,046       14,560,094       14,727,685       16,166,826       17,807,429

     経常利益又は
                 (千円)      △ 13,078       102,336       483,667       540,889       501,281
     経常損失(△)
     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                 (千円)      △ 30,837       19,351       325,777       359,113       317,648
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
     包括利益            (千円)      △ 84,200       77,089       421,659       395,609       244,323
     純資産額            (千円)      1,669,087       1,697,817       2,071,116       2,424,590       2,607,424

     総資産額            (千円)      7,614,792       7,133,287       7,485,002       8,416,941       8,959,046

     1株当たり純資産額             (円)       258.85       263.31       321.20       372.78       398.57

     1株当たり当期純利益
     金額又は1株当たり当             (円)       △ 4.78       3.00       50.52       55.38       48.66
     期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     当たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        21.9       23.8       27.7       28.8       29.1
     自己資本利益率             (%)        △ 1.8       1.2       17.3       16.0       12.6

     株価収益率             (倍)          ―      68.6        9.1       15.7       18.5

     営業活動による
                 (千円)        7,178      405,719       715,119       △ 26,692       79,449
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)       260,180       △ 22,316      △ 56,339      △ 107,974      △ 131,639
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 199,120      △ 663,926      △ 376,664       151,976       △ 33,755
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)       585,868       297,315       612,524       646,201       558,655
     の期末残高
     従業員数
                          248       254       256       263       357
     (外、平均臨時             (人)
                         ( 197  )     ( 178  )     ( 178  )     ( 182  )     ( 179  )
     雇用者数)
     (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   第48期の株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
        4   従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は(                        )内に年間の平均雇用人員を外数で記載しております。
        5 第52期の従業員数が94名増加した主たる要因は、SHOEI                            PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD.においてカンボジア人
          を直接雇用することになり、88名採用したことによるものです。
        6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第52期の期首か
          ら適用しており、第51期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等
          となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第48期       第49期       第50期       第51期       第52期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月
     売上高            (千円)      8,658,740       8,798,973       8,727,354       10,090,976       11,139,497
     経常利益            (千円)       102,023       116,834       184,282       524,158       565,770
     当期純利益            (千円)        6,737       69,271       123,722       384,697       438,193
     資本金            (千円)       229,400       229,400       229,400       229,400       229,400
     発行済株式総数            (千株)        6,850       6,850       6,850       6,850       6,850
     純資産額            (千円)      1,667,307       1,689,815       1,757,816       2,103,482       2,474,094
     総資産額            (千円)      5,801,600       5,469,478       5,593,848       6,554,284       7,131,061
     1株当たり純資産額             (円)       258.58       262.07       272.61       323.41       378.19
     1株当たり配当額
                         7.50       7.50       10.00       13.00       20.00
     (うち1株当たり             (円)
                         ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     中間配当額)
     1株当たり当期純利益
                 (円)        1.04       10.74       19.19       59.33       67.12
     金額
     潜在株式調整後1株
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     当たり当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        28.74       30.90       31.42       32.09       34.69
     自己資本利益率             (%)        0.40       4.13       7.18       19.9       19.1
     株価収益率             (倍)        246.9        19.2       23.9       14.6       13.4
     配当性向             (%)       717.78        69.81       52.12       21.91       29.80
     従業員数
                          137       143       153       186       189
     (外、平均臨時             (人)
                         ( 112  )     ( 107  )     ( 109  )     ( 113  )     ( 179  )
     雇用者数)
     株主総利回り             (%)        123.5       102.8       224.7       421.9       445.6
      (比較指標:配当込み
                 (%)        130.7       116.5       133.7       154.9       147.1
     TOPIX(東証株価指数))
     最高株価             (円)         430       397       490      1,091       1,025
     最低株価             (円)         199       179       189       368       560
     (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3   従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は(                                         )内に年間の平均
          雇用人員を外数で記載しております。
        4   2018年3月期の1株当たり配当額13円には、記念配当3円を含んでおります。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を第52期の期
          首から適用しており、第51期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
        6 最高・最低株価は、2018年2月25日以前は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであ
          り、2018年2月26日以降は、東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2019年2月15日以降は、
          東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    2  【沿革】
       年月                           事項

             製袋業を主目的として、照栄製袋株式会社(資本金1百万円)を大阪市西成区千本通り(現西

      1968年2月
             成区千本中)に設立。
      1978年10月       本社を大阪市西成区南津守に移転。
      1980年7月       当社主力製品であるネオパックの特許を取得。
             株式会社ショーエイコーポレーションに社名変更。本社を大阪市西区北堀江に移転。大阪市西
      1986年7月
             成区南津守の旧本社を生産センター(現大阪センター)とする。
             ダイレクトメール発送代行業界に本格参入。トータルメディアネットワーク事業部(現メディ
      1991年4月
             アネットワーク事業)を開設。
      1997年7月       大阪営業所、東京営業所を支店に昇格。
      1998年10月       本社及び大阪支店を大阪市西区靭本町に移転。
      1999年1月       生産センターで品質保証の国際規格ISO9002(現ISO9001)を認証登録。
             神奈川県座間市さがみ野にトータルメディアネットワーク事業部(現メディアネットワーク事
      2001年7月
             業)神奈川事業所(現神奈川センター)を開設。
             大阪府堺市(現堺市中区)深井水池町にパッケージプランニング堺事業所(2006年3月                                          パッ
      2003年3月
             ケージプランニング堺センターへ名称変更)を開設。
      2003年8月       本社及び大阪支店を大阪市中央区平野町に移転。
             プライバシーマーク(個人情報保護の日本工業規格JIS                             Q15001:1999)を取
      2005年12月
             得。
      2006年9月       本社及び大阪支店を大阪市中央区備後町に移転。
      2008年12月       大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス(グロース)」に上場。
      2009年10月       東京支店を東京都千代田区岩本町に移転。
      2010年10月
             大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場
             の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(グロース)に株式を上場。
      2011年4月       名古屋営業所を支店に昇格。
      2011年7月       大阪市西成区千本南に大阪第2センター竣工。
             エコアクション21認証登録。
      2011年10月       化粧品製造業許可及び医薬部外品製造業許可を取得。
             株式会社CS及び株式会社クルーの株式を取得し連結子会社化。新たに日用雑貨品事業を立ち
      2012年10月
             上げる。
             大阪証券取引所の現物市場の東京証券取引所への統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ
      2013年7月
             (グロース)に株式を上場。
      2014年7月       東京支店を東京都千代田区九段北に移転。
      2017年8月       化粧品製造販売業許可及び医薬部外品製造販売業許可を取得。
      2018年2月       東京証券取引所JASDAQ(グロース)から東京証券取引所市場第二部に市場変更。
      2019年2月       東京証券取引所市場第二部から東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは当社、連結子会社(株式会社CS、株式会社クルー、SHOEI                                   PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD.)、非連

     結子会社(上海汐愛伺商貿有限公司)の計5社で構成されており、当社グループの主力事業でありますパッケージ事
     業を中心に、メディアネットワーク事業、日用雑貨品事業を主な事業として取り組んでおります。
     (1)  パッケージ事業

      パッケージ事業のパッケージ(袋)には、商業用パッケージと消耗用パッケージがあります。
      当社における商業用パッケージは、プラスチックフィルムを主材料としたフィルムパッケージなどの包装資材であ
     ります。これらは、顧客の製品に合わせて企画、製造する包装資材と、あらかじめ規格品として企画、製造し、小
     ロットで販売する包装資材があります。また同事業には、これらのパッケージ製品とその他の商品、包装作業などの
     加工等を複合して取り扱っているセット販売があります。セット販売の生産拠点においては液体充填、フィルムシュ
     リンク包装、ピロー包装などの設備を保有しており、フィルムパッケージ製造と連動して、商品の封入、包装作業を
     受託加工しております。
      当社における消耗用パッケージは、主にポリエチレン製品であり、これらの製品の主力生産拠点として、タイ、バ
     ンコク近郊に自社工場を保有しており、ゴミ袋、レジ袋、チャック袋、キッチン用ポリ袋、雨天用新聞包装フィルム
     などを生産しております。販売先としては量販店、新聞販売店などであります。
     (2)  メディアネットワーク事業

      メディアネットワーク事業は、パッケージ事業で培ったフィルムパッケージのノウハウから得たパッケージング及
     びラッピング技術を土台に、お客様のカタログや冊子などをプラスチックフィルムで封入及び封緘し、ダイレクト
     メールとして仕上げる作業を行っております。さらにその仕上がったダイレクトメールを一般消費者の手元に配送す
     る一気通貫型のサポートサービス(一気通貫サービス)を提供しております。従来、ダイレクトメールを発送する場
     合、フィルム封筒の企画は広告代理店、封筒の製造は印刷会社、封入・封緘作業はメール代行業者、配送は運送業者
     と、工程ごとに別々の会社に発注しておりましたが、当社はフィルムパッケージの専門メーカーとしての特性を活か
     し、ダイレクトメールのプラスチックフィルム封筒の製造から配送までの工程を、一気通貫で展開しております。
     (3)  日用雑貨品事業

      日用雑貨品事業は、中国をはじめとする海外協力メーカーとの緊密なパイプを形成し、100円ショップ、ドラッグス
     トアなどの量販店に、ポリ袋等の消耗品、日用雑貨品の企画、販売を行っております。ポリ袋等の消耗品、日用雑貨
     品を企画し、タイ、中国の海外拠点を通じて調達、輸入し、当社グループの物流拠点でピッキングした商品を全国の
     100円ショップ、ドラッグストアなどの店舗に直接、配送しております。
     (4)  その他の事業

      株式会社クルーが不動産賃貸事業を行っております。
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      事業の系統図
       当社グループの系統図及び概要は以下のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
                            資本金又は       主要な事業      議決権の所有

          名称           住所                             関係内容
                             出資金       の内容     (被所有)割合
     (連結子会社)
                                               役員の兼任
     株式会社CS
                                               当社製品等の販売
                  東京都千代田区           10,000千円     日用雑貨品         100.0%
                                               資金の援助
      (注)   5
                                               債務保証
                                               役員の兼任
     株式会社クルー
                                               当社製品等の販売
                                          100.0% 
                  大阪市中央区           67,000千円     パッケージ
                                               資金の援助
      (注)   4、6
                                               債務保証
                                               役員の兼任
     SHOEI   PLASTIC
                  タイ王国          140,000千タイ               100.0%      人員の出向
     (THAILAND)CO.,LTD.                             パッケージ
                   サムットプラカン県             バーツ             [0.0%]    製品等の仕入
      (注)   4
                                               資金の援助
     (注)   1   有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
        2   「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        3   「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であります。
        4   株式会社クルー及びSHOEI            PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD.は特定子会社であります。
        5   株式会社CSについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が
          10%を超えております。
                    ①  売上高
          主要な損益情報等                   4,438,940千円
                    ②  経常利益
                              144,944千円
                    ③  当期純利益
                              95,124千円
                    ④  純資産額
                              108,377千円
                    ⑤  総資産額
                             1,504,954千円
        6   株式会社クルーについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
          が10%を超えております。
                    ①  売上高
          主要な損益情報等                   3,018,867千円
                    ②  経常利益
                              15,057千円
                    ③  当期純利益
                               8,504千円
                    ④  純資産額
                              388,394千円
                    ⑤  総資産額
                             2,240,354千円
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    5  【従業員の状況】
     (1) 連結会社の状況
                                              (2019年3月31日現在)
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     パッケージ事業

                                                    298  (128)
     メディアネットワーク事業
     日用雑貨品事業                                                18  ( 51 )

     全社(共通)                                                41   ( -)

                合計                                    357  ( 179  )

     (注)   1   従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、最近1年間の平均雇用人員を(                                      )外数で記載しておりま
          す。
        2   全社(共通)は、総務部、経理部及び内部統制監査室並びに企画部、商品部の従業員であります。
        3   パッケージ事業とメディアネットワーク事業については、同一の従業員が複数のセグメントに従事して
          いるため、特定のセグメントに区分して従業員数を記載しておりません。
        4 前連結会計年度末に比べ従業員数が94名増加しております。主たる理由は、SHOEI                                        PLASTIC(THAILAND)
          CO.,LTD.においてカンボジア人を直接雇用することになり、88名採用したことによるものです。  
     (2)  提出会社の状況

                                              (2019年3月31日現在)
        従業員数(人)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
            189  ( 179  )            41.3             11.3           5,555,384

             セグメントの名称                            従業員数(名)

     パッケージ事業

                                                    135  (128)
     メディアネットワーク事業
     日用雑貨品事業                                                13  ( 51 )

     全社(共通)                                                41  ( -)

                合計                                    189  ( 179  )

     (注)   1   従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は、最近1年間の平均雇
          用人員を(       )外数で記載しております。
        2   平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3   全社(共通)は、総務部、経理部及び内部統制監査室並びに企画部、商品部の従業員であります。
        4   同一の従業員が複数のセグメントに従事しているため、特定のセグメントに区分して従業員数を記載し
          ておりません。
     (3)  労働組合の状況

       労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針
      当社グループは、フィルムパッケージの専門メーカーとして、創業以来、常に時代のニーズに応えながら新しい製
     品やサービスを提供するとともに、パッケージ事業で培われた技術と経験を活かし、プラスチックフィルムによるダ
     イレクトメールの封入封緘作業を中心としたメディアネットワーク事業へと発展させ、さらに商品企画開発力と海外
     品を中心とした調達力の強化によって日用雑貨品事業に取り組むなど、事業領域の拡大に積極的に取り組んでおりま
     す。当社グループは、常に「こまごまとした、煩わしい仕事こそがわが社の仕事」という方針を掲げ、パッケージ
     サービスの一気通貫メーカーとしての総合力と柔軟な対応力で、お客様がやりたくてもなかなかできない仕事を、お
     客様のご要望に沿って実現させるように進めております。
     また当社は従業員の生き甲斐や働き甲斐を通じて、少しでも世の中のお役に立つことを目指し、次の経営理念、経営
     ビジョン、経営基本方針のもと、事業活動を展開しております。
      a.経営理念
       「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、社会の進歩発展に貢献すること」
      b.経営ビジョン
       「パッケージサービスの一気通貫メーカーを目指す」
       「人が育つ企業環境、文化を創る」
      c.経営基本方針
       1.こまごまとした、煩わしい仕事こそがわが社の仕事
       2.売上最大、経費最小
       3.新規獲得は無限
       4.健全経営を目指す
       5.在庫を限りなくゼロに近づける
       6.信義に基づく経営をする
       7.環境整備
       8.経営理念の浸透
     (2)  経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

      当社グループは、成長性と収益性を追及し企業価値を高め、企業収益力の向上を達成するため、利益の拡大を経営
     目標としており、増益及び利益率の向上を重要な経営指標としております。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

      当社グループとして、常日頃より、お客様のニーズをくみ取り、従来から難しいと考えられていた常識を打ち破
     り、製販一体となってお客様の利益に貢献し、売上拡大と効率化をより一層推し進め、企業価値の創造と向上を図っ
     てまいります。アメーバ経営を進めている当社グループとしては、この「高収益企業」「企業価値の向上」は必須事
     項であります。とにかく時間当り採算表に拘れば拘るほどに「高収益企業」「企業価値の向上」に到達するものであ
     り、ベクトルを合わせ、事業を進めることによって、全従業員が会社への誇りと仕事へのやりがいが増し加わり、経
     済的な安定・豊かさと、自己実現を通して生まれる生き甲斐や働き甲斐といった人間としての「心の豊かさ」を実現
     するものであり、それは社会貢献を果たすための基盤となるものであると考えております。 
      その実現のために、今回の中期経営計画では次の7つを重要な課題と認識し、対処してまいります。 
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     < 中期経営計画を進めるための7つの重点戦略 >
     ①  ローコストオペレーションの確立
     ②  商品調達力の強化(海外ルートの開拓)
     ③  商品企画・開発力の向上
     ④  増客(直ユーザーの開拓)
     ⑤  人財
     ⑥  コーポレート・ガバナンス及び社内管理体制の徹底
     ⑦  M&Aの推進
     ①  ローコストオペレーションの確立

     「働き方改革」が叫ばれるなか、オペレーションにおいてさらなる「効率化」、「無駄の排除」を進めてまいりま
     す。国内子会社2社との統合により、経営資源の集中と効率化を図り、事業体制をより一層強化するものでありま
     す。それによって効率の良い営業体制を構築し、生産活動においてもやらなくてよい作業、管理を廃し、無駄のない
     生産体制を構築してまいります。 
     ②  商品調達力の強化(海外ルートの開拓)

     海外ルートを使った商品・製品・原材料の調達力を強化し、海外協力メーカーの開拓を進め、多様なニーズに対応で
     きる供給体制を作ってまいります。また海外品と販売促進商品(プレミアム商品)、セット販売推進のための組織強
     化も併せて行ってまいります。日用雑貨品については、組織の一体化により、リテール向け営業強化を図るととも
     に、製品の開発と集約を同時に進め、恒常的収益体質を築いてまいります。
      ③  商品企画・開発力の向上

     全社的シナジー効果を実現ためのカギとなる課題だと認識しており、そのための組織としての商品開発部門、営業支
     援部門をさらに強化していきたいと考えております。まず顧客分析や競合分析などのリサーチの強化を行い、主力商
     品の防衛策の設定や主力商品のリニューアルにより当社グループの強みを活かせる商品開発を行ってまいります。東
     京オリンピックに向けて、キーワードは「made                       in  Japan   の強化・育成」であり、統合的な商品開発体制により、全
     社に対して新商品を提供していく組織を強化してまいります。これを足掛かりに当社グループとしてのグローバル化
     も捉えた上で、海外子会社の活用と国際分業体制の確立を進めてまいります。商品、資材の調達からパッケージ、
     アッセンブリ、保管、ピッキング、物流までの一気通貫体制は当然のこと、収益拡大を図るために「充填セット販
     売」を強化、拡大していきたいと考えております。 
     ④  増客(直ユーザーの開拓) 

     当社グループ力を活用し、販促品を中心に印刷会社、紙業会社の開拓を強化するとともに、化粧品、健康食品、エス
     テなどの美容関連業界、日用雑貨品メーカー及び小売店、食品包装資材業界等の開拓を深耕させてまいります。100円
     ショップ向け商品に対する包装資材、セット販売の強化及びネット販売等、新たな開拓によって顧客創造に注力して
     まいります。また得意先をはじめとする他社とのコラボレーションによる製品の開発を手掛けるなど、商品化段階か
     らの繋がりを作ってまいります。さらに規格袋の販売体制については、中小メーカーを中心としたエンドユーザーを
     開拓するとともに、ECサイトによる直販体制強化も進めたい。ECサイトにおいては日用雑貨品事業で展開する商
     品含めた展開を図り、当社の特徴である100円ショップをはじめとする日用雑貨向け包装資材を際立たせるネット
     ショップを展開していきたいと考えております。 
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     ⑤  人財 
     企業成長にとって最も大切なことは人材をより良く活かすことであります。グループ内の守備範囲はかなり広くなっ
     ており、今いる人材を活かすために適材適所に添って活発な人材交流を行ってまいります。人材育成においては、現
     在、当社で行っている、経営理念、フィロソフィーの浸透を継続するとともに、全社にアメーバ経営を導入してまい
     ります。またメーカー、商社、広告代理店など他社で活躍されていたシニアと業務委託契約を締結し、マーケティン
     グ、新規顧客、新規仕入先、新事業、生産事業などについて指導、助言、支援していただくことにより、当社グルー
     プとしての人材の育成につながるようにしていきたいと考えております。今後とも中途採用も積極的に行い、気の利
     いた人材の確保等、積極的に行い、様々な人材の活用も進めていきたいと考えております。 
     ⑥  コーポレート・ガバナンス及び社内管理体制の徹底 

     高収益企業の体質づくりのためには、有効性と効率性を軸に内部統制、内部管理を徹底していくことが大切でありま
     す。そのために管理部門をはじめ、物流、業務部門等のバックヤードについても集約を図っており、機能性の高い組
     織とし、より一層利益の出せる体制へと進化させていきたいと考えております。 
     ⑦  M&Aの推進 

     企業収益力を大きく伸ばすに当ってM&Aを取り入れることも必要であると認識している。中期経営計画の実現にお
     いて、当社のコアビジネスを活かせる事業体、分野への進出を積極的に進めていきたい。またM&Aを進めるにおい
     ては人を送り込むなど、当社の管理下において、内部統制・内部管理の面からも指導を徹底していくようにしていき
     たいと考えております。
     (4)  経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

      今後の見通しにつきましては、世界経済は中国経済の減速や米中貿易摩擦の激化が懸念されるなど、先行き不透明
     感が払拭しきれない状況が続くものと予想されますが、中国の消費動向は底堅く、アジア各国やその他新興国の経済
     成長も期待できるものと考えております。一方、わが国経済においては引き続き企業収益及び雇用・所得環境の緩や
     かな改善が続くと期待されるものの、本年10月に実施予定の消費増税の影響や、世界経済における各国の政治リス
     ク、通商問題、金融政策の動向等、景気の先行きに不透明な状況が続くものと考えております。
      当社グループを取り巻く環境は、為替の変動や原油価格の上昇に伴う原材料価格、運賃の高騰、人手不足が深刻化
     するなど厳しい状況が続いております。当社グループは「高収益で成長性のある会社になる」ことを目指し、中期経
     営計画(2020年3月期~2022年3月期)を策定いたしました。その実現のため、グループ経営資源の集中と効率化を
     進め事業体制をより強化することを目的として、2019年4月1日付で子会社2社を吸収合併し組織を再編いたしまし
     た。この再編により、得意先の商品の販売に対する販促支援を請け負う「販促営業」と100円ショップやドラッグスト
     ア等の量販・小売店向けに商品を販売する「リテール営業」を2本柱として集約させ、それを中核に据えて中期経営
     計画を実行してまいります。前述の<中期経営計画を進めるための7つの重点戦略>をスピーディーに進めるべく取
     り組んでおります。また今後グループ経営を推進していく中で、さらなる生産性及び技術力の向上を図り、いかなる
     経営環境の変化に対しても迅速かつ効果的に対応できる経営体制の確立と、企業価値の創造と向上に努めてまいりま
     す。
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    2  【事業等のリスク】
      以下において、当社グループ(当社及び連結子会社)の経営成績及び財政状態に関して、投資家の判断に重要な影
     響を及ぼす可能性のあると考えられる主な事項を記載しております。また、当該記載は本株式への投資に関連するリ
     スク全てを網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。なお、記載された将来に関する事項は、提
     出日現在入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであります。
     (1)  原材料調達の影響について

       当社グループが素材として利用するプラスチックフィルムの仕入価格は、その原料である原油価格(ナフサ)の
      市況の影響を受けております。プラスチックフィルムは複数のメーカーから購入し、さらにその一部を海外から調
      達することにより安定的に必要な数量を確保するとともに、価格交渉により仕入価格の上昇を抑制すべく努めてお
      ります。また、仕入価格の上昇分は販売価格へ転嫁するように努めております。しかしながら、原油価格の変動や
      急激な需給変化などにより、仕入価格が著しく変動した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ
      ります。
     (2)  為替相場の変動について

       当社グループは、商品の一部を海外から調達しており、為替相場の変動の影響を受けております。為替変動によ
      るリスクに対しては為替予約等により、リスクの軽減に努めておりますが、これによってすべてのリスクを回避で
      きるものでなく、為替相場の著しい変化が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
      す。
     (3)  環境規制等の影響について

       当社グループは、環境保全を経営の重要課題であると認識し、厳格な管理を徹底しつつ事業活動を行っておりま
      す。しかしながら、今後、環境等に関する様々な法的規制の強化または社会的責任の要請等に起因して事業活動に
      制約を受けるような事象が顕在化した場合には、計画外の設備投資や環境対策費用等の追加負担が生じることとな
      り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)  特定販売先への依存について

       当社グループの2019年3月期における売上高の21.1%が特定の販売先によるものです。今後も品質、価格競争
      力、及び企画力の向上に積極的に取り組むことにより、安定取引の継続を図るとともに、新たな販売チャネルの開
      拓にも積極的に取り組んでまいります。しかしながら、何らかの理由により当該販売先の取引方針が変更され、当
      社グループとの契約更新の拒絶、解除その他の理由により契約の終了等が生じた場合には、当社グループの業績に
      影響を及ぼす可能性があります。
     (5)  外注生産について

       当社は固定費の削減等を目的として、パッケージ事業の製造工程の大半を生産委託しております。外注先につい
      ては、ISO9001による当社の品質管理基準を満たした先への発注、取引業者集会等の品質向上活動、外注検
      査員の認定をはじめとする取引業者評価等を実施しておりますが、万一、製品納入の遅れや不適合品・クレーム品
      等が発生し、お客様からの信用が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (6)  消費者の嗜好の変化について

       当社グループは、パッケージをはじめ多種多様な製品を扱っており、その商品開発においては常に消費者の嗜好
      及び需要を意識した企画開発に注力し、魅力ある新製品を開発し、販売先に提供しておりますが、消費者の嗜好及
      び需要は絶えず変化していることから、市場動向に対応できず、販売先から急に商品打ち切りとなり、大量な不良
      在庫を抱えることとなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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     (7)  個人情報の取扱いについて
       当社は、販売先の顧客の個人情報を取扱っており、当該個人情報の管理として、自社においては個人情報マネジ
      メントシステム等を整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリティ対策を講ずるとともに、全役職員を対
      象とした教育研修を実施して個人情報の適正管理に努めております。また封入作業等を依頼する外注先等に対して
      も監視、指導を徹底しております。2005年12月には、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が発行する
      プライバシーマークを取得しております。また個人情報以外の情報についても情報セキュリティ管理規程を整備
      し、体制の強化や社員教育などを通じてシステムとデータの保守・管理に万全を尽くしておりますが、これらの情
      報が当社の関係者や業務提携先の故意又は過失により、外部へ流出もしくは悪用される事態が発生した場合には、
      当社が損害賠償を含む法的責任を追及される可能性があるほか、信用の低下等により、当社グループの業績に影響
      を及ぼす可能性があります。
     (8)  海外の経済情勢等による影響について

       当社グループは、中国やタイ等のアジア地域から海外商品の調達を行っております。そのため、その調達先の政
      情の変化、経済状況の変動や通貨危機、予期せぬ法律または規制の変更、不利な租税制度、地震、水害等の自然災
      害・重大な影響を及ぼす感染症の流行といったリスクが内在されており、それらの要因による国・地域の混乱など
      により、商品の調達に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (9)  知的財産権について

       当社グループは、パッケージの製造や商品開発において、特許並びに意匠及び商標等の知的財産に関し、特許事
      務所にて適宜確認するなど可能な範囲で調査を行い対応しております。また、不正競争防止法も十分に考慮した製
      品開発、商品開発を心掛けております。しかし、事業分野における知的財産権の完全な現況を把握することは困難
      であり、当社グループが第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より、損害賠償請求及び使用差止請
      求等の訴えを起こされる可能性があります。その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
      す。
     (10)   有利子負債への依存及び金利動向の影響について

       当社グループは、主に金融機関での借入れ及び手形割引により資金調達を行っており、総資産のうち有利子負債
      の占める比率は2019年3月期末において36.2%となっております。当社としましては、有利子負債依存度の低下を
      図っており、2019年3月期末における固定金利調達割合は100.0%であることから、金利上昇局面における影響は短
      期的にはそれほど大きくないと考えております。しかしながら、今後金利が上昇し、資金調達コストが増加した場
      合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
     (11)   製造物責任について

       当社グループは、製品の企画段階から製造、販売までのあらゆる過程において、厳格な品質管理を行い、欠陥製
      品の発生を防ぐ体制を構築するとともに、万一の場合に備えて製造物責任賠償に係る保険に加入しておりますが、
      製品の欠陥が理由で事故が生じ、製造物責任法により損害賠償問題が発生した場合には、当社グループの業績に影
      響を及ぼす可能性があります。
     (12)   人材の採用・育成について

       当社グループは、今後、さらに事業を拡大し、成長を続けていくためには優秀な人材の確保が重要課題となって
      おります。新卒採用のほかにも多様な専門性を有する人材を確保すべく中途採用の実施等、幅広く優秀な人材を求
      めております。こうした人材の確保及び育成が計画通りに進まず、あるいは重要な人材が社外に流出し、競争力の
      低下や事業拡大の制約要因となる可能性が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
      す。
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     (13)   法的規制について
       当社グループは、容器包装リサイクル法、医薬品医療機器等法、貨物利用運送事業法、個人情報保護法、下請代
      金支払遅延等防止法、家庭用品品質表示法、食品衛生法等の規制を受けております。これらの法規制等の導入・強
      化・改正等に対して当社が適切に対応できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      また、今後の各種法令の新設・改正への対応に際し費用負担が生じる可能性があり、これらの事象が発生した場合
      には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社は、コンプライアンス経営を最重要課題
      として認識し、当社一丸となって法令遵守体制を推進しており、本書提出日現在におきましては、各種免許の取消
      事由は発生しておりませんが、将来、各種法令に違反した事実が認められ、事業の停止、許認可の取り消し等の罰
      則を受けた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      主要事業の許認可等の概要

      許認可等の名称           法律名       所轄官庁等         有効期間               取消事由
      医薬部外品         医薬品医療機器         大阪府       2021年8月18日まで           「医薬品、医療機器等の品質、有効性
              等法※         神奈川県       2022年12月11日まで           及び安全性の確保等に関する法律」第
      製造業許可
                       大阪府       2023年7月13日まで           75条に定められる事由に該当した場合
      医薬部外品         医薬品医療機器         大阪府       2022年8月28日まで
              等法※
      製造販売業許可
      化粧品         医薬品医療機器         大阪府       2021年8月20日まで
              等法※         神奈川県       2022年12月11日まで
      製造業許可
                       大阪府       2023年7月23日まで
      化粧品         医薬品医療機器         大阪府       2022年8月28日まで
              等法※
      製造販売業許可
      医療機器         医薬品医療機器         大阪府       2024年8月28日まで
              等法※
      製造販売業登録
      菓子製造業許可         食品衛生法         大阪市       2023年1月31日まで           小分け包装以外の製造行為は認めな
                       大阪市       2023年12月27日まで           い。
      清涼飲料水         食品衛生法         大阪市       2025年1月31日まで           原材料の下処理は認めない。

      製造業許可
      第一種貨物利用         貨物利用運送事         近畿陸運局       期間の定めなし           同法第16条(事業の停止及び登録の取
      運送事業         業法                          消し)に基づく処分または登録若しく
                                        は許可に付した条件に違反し、事業の
                                        停止及び登録の取消しを受けた場合等
       ※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称であります。
     (14)   自然災害の影響について

       当社グループは、生産拠点を大阪と神奈川に分散しており、また近畿、四国及び関東地区の外注先に製造委託し
      ていることから局地的な自然災害のリスク分散に対応した体制となっております。しかしながら、大規模な自然災
      害が発生した場合には外注先も含めて、甚大な損害を受ける可能性があり、その場合には、製品の供給体制が確保
      できなくなり急激な売上低下を起こし、また修復に多額の費用が発生することが予想され、その場合には当社グ
      ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の

      期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度
      との比較・分析を行っております。
     (1)  経営成績等の状況の概況
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおり
      であります。
      ①財政状態及び経営成績の状況
       当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境改善により緩やかな景気回復基調で推移しているも
      のの、中国経済の減速リスク、さらには米国の貿易通商政策による貿易摩擦の長期化など、政治状況・経済の不確
      実性から、景気の先行きは依然として不透明な状態が続いております。
       当社グループを取り巻く環境は、原油価格や為替の変動、配送運賃の値上げといった景気を下振れさせる懸念材
      料がある中、商品企画調達力のさらなる強化と営業社員の意識改革の推進等を図り、今期の経営戦略である販促営
      業の推進と充填セットといった新たなる案件の獲得に努めてまいりました。
       その結果、当連結会計年度における売上高は17,807百万円(前期比10.1%増)となりました。しかしながら利益
      面につきましては、タイ子会社での原油価格高騰による原料費の上昇やドル安バーツ高による為替の影響、国内に
      おいては人件費や運賃など変動費の上昇といった外部要因による影響を受け、営業利益は532百万円(前期比6.7%
      減)、経常利益は501百万円(前期比7.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は317百万円(前期比11.5%減)
      となりました。
       セグメントの状況は次のとおりであります。
      (パッケージ事業)

       当セグメントにつきましては、主たる事業である包装資材の製造・販売は大口先開拓や新規・休眠顧客の掘り起
      こしに注力し、セット案件においては取引件数が増加したことで、売上高は前期を上回ったものの、機械設備の設
      置がずれたことでフェイスマスク、健康食品の充填セットのスタートが遅れたことや、タイ子会社においては原料
      費の高騰やドル安バーツ高が続いていることによる利益の減少、国内では運賃の値上げといった変動費の上昇等が
      あったことからセグメント利益は前期を下回りました。
       その結果、売上高は9,628百万円(前期比3.9%増)、セグメント利益(営業利益)は773百万円(前期比2.3%
      減)となりました。
      (メディアネットワーク事業)

       当セグメントにつきましては、販売促進品の企画提案型営業を中心に進めていったことで、従来からの封入封緘
      案件や物流等の一気通貫案件に対する依頼が大幅に増加したことにより、売上高、セグメント利益ともに前期を上
      回りました。
       その結果、売上高は4,205百万円(前期比19.9%増)、セグメント利益(営業利益)は156百万円(前期比0.8%
      増)となりました。
      (日用雑貨品事業)

       当セグメントにつきましては、消耗品を中心に、雑貨や化粧品等の新商品の投入を積極的に進め、海外協力メー
      カーとの強いパイプによる商品調達力の向上や商品企画開発力の強化に努めたこと、また当社の強みであるポリ製
      品等の消耗品を軸に販路を地方のドラッグストア等の量販店に進めていったことから、売上高、セグメント利益と
      もに前期を上回りました。
       その結果、売上高は4,438百万円(前期比17.7%増)、セグメント利益(営業利益)は204百万円(前期比1.9%
      増)となりました。
      (その他の事業)

       その他の事業につきましては、子会社が物流倉庫の賃貸を行っており、売上高は24百万円、セグメント利益(営
      業利益)は17百万円となりました。
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       当連結会計年度末の総資産は8,959百万円となり、前連結会計年度末に比べ542百万円増加しました。
       流動資産の残高は6,032百万円となり、前連結会計年度末に比べ390百万円増加しました。これは主に商品及び製
      品等の増加によるものであります。
       固定資産の残高は2,926百万円となり、前連結会計年度末に比べ151百万円増加しました。これは主にリース資産
      等の増加によるものであります。
       流動負債の残高は5,524百万円となり、前連結会計年度末に比べ340百万円増加しました。これは主に支払手形及
      び買掛金や短期借入金等の増加によるものであります。
       固定負債の残高は826百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円増加しました。これは主に長期借入金等が
      減少した一方で、リース債務等が増加したことによるものであります。
       純資産の残高は2,607百万円となり、前連結会計年度末に比べ182百万円増加しました。これは主にその他有価証
      券評価差額金が減少した一方で、利益剰余金が増加したことによるものであります。
      ②キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が499百万
      円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出等
      により前連結会計年度末に比べ87百万円減少し、当連結会計年度末には558百万円となりました。当連結会計年度に
      おける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)

       営業活動の結果得られた資金は79百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を499百万円、減価償
      却費を132百万円計上した一方で、たな卸資産の増加額372百万円、法人税等の支払額209百万円があったこと等によ
      るものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)

       投資活動の結果使用した資金は131百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出117百万円、
      投資有価証券の取得による支出14百万円があったことによるものであります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)

       財務活動の結果使用した資金は33百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額170百万円、長期借入れに
      よる収入100百万円があったものの、長期借入金の返済による支出161百万円、リース債務の返済による支出57百万
      円、配当金の支払額84百万円があったことによるものであります。
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      ③生産、受注及び販売の実績
       a.生産実績
       生産実績を有しているのはパッケージ事業のみであるため、当連結会計年度の生産実績をパッケージ事業のみ示
      すと、次のとおりであります。
                                   当連結会計年度

                                  (自    2018年4月1日
             セグメントの名称                                   前年同期比(%)
                                  至   2019年3月31日)
     パッケージ事業                    (千円)                  6,559,732             102.7
     メディアネットワーク事業                    (千円)                      ―           ―

     日用雑貨品事業                    (千円)                      ―           ―

             合計           (千円)                  6,559,732             102.7

     (注)   1   セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2   金額は製造原価及び仕入価格によっております。
        3   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.受注実績

       当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                  当連結会計年度

                                 (自    2018年4月1日
                                 至   2019年3月31日)
       セグメントの名称
                    受注高(千円)         前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
     パッケージ事業                  10,902,449            102.7         907,864           109.9

     メディアネットワーク事業                   4,072,772            111.4         788,887           85.6

     日用雑貨品事業                       ―          ―          ―          ―

          合計            14,975,221            105.0        1,696,751            97.1

     (注)   1   セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2   金額は販売価格によっております。
        3   見込みによる商品仕入を行っているものについては、記載を省略しております。
        4   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       c.販売実績
       当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                   当連結会計年度

                                  (自    2018年4月1日
             セグメントの名称                                   前年同期比(%)
                                  至   2019年3月31日)
     パッケージ事業                    (千円)                  9,230,070             103.4
     メディアネットワーク事業                    (千円)                  4,205,172             119.9

     日用雑貨品事業                    (千円)                  4,348,186             116.7

     その他                    (千円)                   24,000           300.0

             合計           (千円)                 17,807,429             110.1

     (注)   1   セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2   主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度               当連結会計年度

                 相手先
                            販売高(千円)         割合(%)       販売高(千円)         割合(%)
          株式会社キャンドゥ                   3,326,717          20.6     3,753,589          21.1

        3   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ①重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成さ
      れております。この連結財務諸表の作成にあたって、当連結会計年度における財務状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や
      状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果
      は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
       なお、連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は、「第5                                経理の状況       1   連結財務諸表等         注記事項
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
      ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。
      (売上高)
       パッケージ事業においては、包装資材の企画・製造・販売は大口先開拓や新規・休眠顧客の掘り起こしに注力
      し、セット案件においては取引件数が増加したことで、売上高は前期を上回り、9,628百万円(前期比365百万円増
      加、3.9%増加)となりました。売上区分別には、まず製品売上は当社の主力製品であるネオパックは受注数量にお
      いて前期比横ばい、サイドシールの数量は減少となりました。全体でも下期より受注が減少したことによって、
      3,565百万円(前期比53百万円減少、1.5%減少)となりました。セット販売は取引件数は増加したものの、充填設備
      投資の遅延が要因で、フェイスマスクや健康食品の充填セット作業の開始が遅れたことによって、1,076百万円(前
      期比64百万円減少、5.6%減少)となりました。製品仕入品売上は販促品等の販売が好調で、4,986百万円(前期比482
      百万円増加、10.7%増加)となりました。
       メディアネットワーク事業においては、販売促進品の企画提案型営業を中心に進めていったことで、従来からの
      封入封緘案件や物流等の一気通貫案件に対する依頼が大幅に増加したことから、売上高は4,205百万円(前期比697百
      万円増加、19.9%増加)となりました。売上区分別には、封入封緘売上は中小口案件の増加や新規顧客開拓等によ
      り、964百万円(前期比114百万円増加、13.5%増加)となりました。物流売上も新規顧客の中小口案件の受注に加え
      て既存顧客の新規案件の増加があったことで、売上は2,912百万円(前期比600百万円増加、25.9%増加)となりまし
      た。製品販売売上は販促営業の推進によるスポット品等の獲得があったものの、328百万円(前期比16百万円減少、
      4.8%減少)となりました。
       日用雑貨品事業においては、雑貨や化粧品等の新商品の投入を積極的に進め、海外協力メーカーとの強いパイプ
      による商品調達力の向上や商品企画開発力の強化に努めたこと、また当社の強みであるポリ製品等の消耗品を軸に
      販路を地方のドラッグストア等の量販店に進めていったことから、100円ショップやドラッグストア向けの販売が伸
      びていったことで、売上高は4,438百万円(前期比667百万円増加、17.7%増加)となりました。
       その他の事業においては、株式会社クルーの物流倉庫の賃貸を行っており、売上高は24百万円(前期比16百万円増
      加、200.0%増加)となりました。
      (売上原価)

       パッケージ事業においては、タイ子会社で原油価格の高騰による原料費の上昇、そして為替でもドル安バーツ高
      が進行した影響で利益率が低下したことによって、前連結会計年度に比べて301百万円増加し、売上原価は7,443百
      万円(前期比4.2%増)、原価率77.3%(前期原価率77.1%)となりました。
       メディアネットワーク事業においては、売上高において原価率の低い製品販売の売上構成比が7.8%(前期9.8%)
      と下落したこと、対して原価率の高い物流の売上構成比は69.3%(前期65.9%)、売上額にして前期比600百万円の増
      加、前期に比べ物流の構成比と売上額が上がることにより原価率が上昇しました。それにより、前連結会計年度に
      比べて694百万円増加し、売上原価は3,885百万円(前期比21.8%増)、原価率92.4%(前期原価率91.0%)となり
      ました。
       日用雑貨品事業においては、商品開発力を強化、商品調達先の多様化を進めつつ、商品のリニューアルや新商品
      導入といった原価逓減を積極的に進めていったものの、原価率の高い量販店の売上構成比が15.6%(前期12.0%)と
      上昇、売上額にして前期比243百万円増加しました。それにより、前連結会計年度に比べて596百万円増加し、売上
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      原価は3,640百万円(前期比19.6%増)、原価率82.0%(前期原価率80.7%)となりました。
       その他の事業においては、賃貸物件である物流倉庫の固定資産税及び減価償却費を計上し、売上原価は6百万円
      の原価率28.9%となりました。
      (販売費及び一般管理費、営業利益)

       当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、売上高増加による変動費用の増加に加えて、子会社の物流拠
      点における人件費の増加や配送運賃の値上げといったものが要因で、前連結会計年度に比べて182百万円増加し、
      2,785百万円(前期比7.0%増)となり、それによって営業利益は532百万円(前期比6.7%減)、売上高営業利益率
      3.0%(前期売上高営業利益率3.5%)となりました。
      (経常利益)

       当連結会計年度における営業外収益は、為替差益及びデリバティブ評価益の計上や資材売却収入があったこと等
      により、前連結会計年度に比べ11百万円増加し、27百万円(前期比73.9%増)となりました。営業外費用は、貸倒
      引当金繰入額の計上があったこと等により、前連結会計年度に比べ12百万円増加し、58百万円(前期比28.2%増)
      となりました。         以上の結果、当連結会計年度における経常利益は501百万円(前期比7.3%減)、売上高経常利益
      率2.8%(前期売上高経常利益率3.3%)となりました。
      (親会社株主に帰属する当期純利益)

       当連結会計年度における特別損失は、投資有価証券評価損を計上したものの、前連結会計年度に比べ0百万円減
      少し、1百万円(前期比29.8%減)となりました。
       以上の結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は317百万円(前期比11.5%減)となりま
      した。
      (経営成績に重要な影響を与える要因)

       当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、「2.事業等のリスク」に記載のとおり、原油価
      格、為替相場、法的規制等の経済状況の変動等の様々なリスク要因があり、それらが当社グループの業績及び財務
      状況に重要な影響を及ぼす可能性があると認識しております。
      (資本の財源及び資金の流動性)

       当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、資金需要の主なものは、原材料の購入、外注加工費の
      支払いといった製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用、そして設備投資によるものであります。また事業
      活動に必要な資金の確保については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の増加による自己資金及び金融機関
      からの短期借入れを基本としております。なお、重要な資本的支出の予定はありません。
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      (経営戦略の現状と見通し)
       当社は、創立50年という節目の時に東証二部に市場変更し、1年未満で東証一部という公器とならせていただき
      ました。そのような中、今期の当社の経営戦略の中心は、販促営業の推進と充填セットの強化とし、販促営業は
      パッケージ事業とメディアネットワーク事業の両事業において推進してまいりました。売上高は各セグメントにお
      いて順調に増加したものの、利益面では主力のパッケージ事業の利益率が為替や原油価格の影響によって低下した
      こと、また販管費は物流費の増加等により期待に副う結果とはなりませんでした。販促営業は大手飲料メーカー、
      電鉄会社、大手アパレルメーカーなどと直接の取引を開始し順調に成果を上げているものの、充填セットの強化に
      ついては、フェイスマスク、健康食品ゼリー飲料などの設備の整備が遅れ、当事業年度の業績には寄与することが
      できませんでした。
       このような状況を総括し、当社は今期からの中期経営計画(毎年3年間の計画をローリング方式で作成する)の重
      点戦略として「高収益で成長力のある会社を目指す」を掲げ、その実現のため、本年4月に国内子会社2社を吸収
      合併し組織の再編を行いました。得意先の商品の販売に対する販促支援を請け負う「販促営業」と100円ショップや
      ドラッグストア等の量販・小売店向けに商品を販売する「リテール営業」を2本柱として集約させました。当社が
      持つ企画力、調達力、商品開発力を活かして、それぞれの営業セグメントに適した商品・製品開発を進めたいと考
      えております。「販促営業」においては、従来のように個別商品を売りに行くのではなく、袋や包装などに「販促
      のための付加価値」を付けて商品化し、これをそれぞれの顧客に販売していく。例えば、袋であれば「販促・防災
      グッズ等」に加工・商品化する。また「包装」においても、単に包むだけでなく、得意先の商品の販促支援を請負
      うように商品化を行っていくという営業スタイルにしていきます。また「リテール営業」においても、100円ショッ
      プバイヤーの意向を聞いて仕入または商品開発を行うだけでなく、商品開発部門を100円ショップや量販店向けの専
      門部隊として特化させ、商品開発に当らせるようにいたしました。今後はOEMからはじめODM(商品要望を受
      領したうえで、同社が仕様・デザインを企画から生産まで一気通貫で行う)を進めるとともに、自社商品を開発し
      ていきたいと考えております。特に「リテール営業」は今後大きな伸びシロがあり、この事業を高収益事業に転換
      させていくことが当社の飛躍に繋がると思っております。これまで培った商品調達力に加え自社商品開発を進め、
      当社の強みを活かした独自の提案を展開していきたいと考えております。充填セット事業は設備設置の遅れにより
      本格稼働が遅れましたが、今期は健康食品向け、フェイスマスク向けに本格稼働させる見込みであります。
        このような戦略を進めるに当って、特に注力するのは「ローコストオペレーションの確立」であります。「働き
      方改革」が叫ばれるなか、オペレーションにおいてさらなる「効率化」、「無駄の排除」を進め、効率の良い営業
      体制、無駄のない生産体制の構築を進めてまいりたいと考えております。
       これらの戦略を進めてまいりますものの、為替の変動や原油価格の上昇に伴う原材料価格、運賃の高騰、深刻な
      人手不足等により当社グループとしては非常に厳しい環境にあり、その懸念材料を勘案した上で、2020年3月期は
      グループ全体で、売上高19,000百万円(前期比6.7%増)、営業利益700百万円(前期比31.6%増)、経常利益682百
      万円(前期比36.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益443百万円(前期比39.4%増)の業績を見込んでおりま
      す。
      (経営者の問題認識と今後の方針について)

       内外ともに不透明な状況下にある中、前項の中期経営計画の重点戦略として掲げている「高収益で成長力のある
      会社を目指(す)」し、収益性を向上させ、成長を継続していくために、当社が取り組まなければならない課題は、
      「売上高の確保」と「利益率の改善」であります。
       「売上高の確保」については、当事業年度までセグメントはパッケージ事業に入っていた旧株式会社クルーの100
      円ショップ等向けのゴミ袋、レジ袋、キッチンパックなどの消耗品パッケージを今期からは日用雑貨品事業に移管
      することを含め、100円ショップ大手4社に対する日用雑貨等の提供によって日用雑貨品事業の売上高は大きな伸び
      を考えております。また当事業年度に設備整備が遅延した「健康食品充填及びフェイスマスク充填」も半年遅れで
      本格稼働いたします。販促営業も当該部門に特化した開発・仕入体制を整えたことで、キャンペーン受注も順調に
      推移しており今期の倍増を期待するなど、「売上高の確保」を進めてまいります。
       一方「利益率の改善」については、まず商品調達力のさらなる強化であり、それをいかにスピーディーに実現さ
      せていくかであります。商品企画開発力、調達力は今まで以上に強化して、生産部門も絡めてOEM、ODMそし
      て自社商品開発に繋げていかなければならないと考えております。次に重要な課題は営業社員の意識改革でありま
      す。販促営業、セット販売の強化はモノ売りからコト売りへの転換であり、お客様の要望を確実に把握し商品提案
      するという営業姿勢から、お客様の要望を創出するための企画提案を行うという営業姿勢への転換であります。こ
      のためには充填はじめ包装技術についての知識を深め、モノづくりを総合的に提案する力と、市場動向、社会の趨
      勢を把握し顧客に総合的な利益をもたらす販促企画を提案する力を営業社員がそなえることが重要であります。そ
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      のために、包装技術、品質管理、販促企画提案ノウハウの教育を行ってまいります。利益率の向上のためには品質
      管理は生命線であり、海外品を含め品質管理体制を進めていくために、今期からクオリティマネジメント推進室を
      品 質保証部にし、検査体制の整備を行っております。また「働き方改革」が叫ばれるなか、当社グループ全体の
      「効率化」、「無駄の排除」を進めるため、ローコストオペレーションを徹底させ、確立していきたいと考えてお
      ります。
       最後の課題は環境問題であります。当社は、繊維・雑貨商品を主な対象として様々なプラスチックフィルム製包
      装資材を製造・販売しております。また日用雑貨等の商品を陳列、販売するためのパッケージは中身の保護に欠か
      せない反面、中身の消費と同時に不要となります。人々の環境意識の高まりと地球環境の悪化は当社の事業の在り
      様とも密接に関係しています。当社としては、環境問題への取り組みは企業として果たすべき責任の一つであると
      認識し、軟包装業界で活動する当社であるからこそ、その事業が与える環境への負荷を自覚し、バイオマス素材、
      生分解性素材など素材メーカーの協力を仰ぎながら、その負荷を可能な限り抑えるための努力をしてまいります。
    4  【経営上の重要な契約等】

      連結子会社の吸収合併契約
       当社は、2019年1月15日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として当社の連結子会社である
      株式会社CS及び株式会社クルーを吸収合併することを決議し、同日付にて合併契約を締結いたしました。
       この合併契約に基づき、2019年4月1日付で当社を存続会社とする吸収合併を行いました。
       詳細につきましては、「第5                経理の状況       1   連結財務諸表等         (1)  連結財務諸表        注記事項     (重要な後発事
      象)」に記載のとおりです。
    5  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3 【設備の状況】
    1 【設備投資等の概要】

      当連結会計年度の設備投資は、パッケージ事業においては大阪第2センター作業室改修工事等の建物及び構築物や
     充填包装機等の機械装置及び運搬具を中心とする                       179,326    千円の投資を行いました。また、メディアネットワーク事業
     においては大阪センター作業室改修工事等の建物及び構築物を中心とする                                   14,909   千円の投資を行いました。そして、
     日用雑貨品事業においては岸和田センター改修工事等の建物及び構築物を中心とする                                       8,480   千円の投資を行いました。
     全社資産としては基幹システム等のソフトウエアを中心とする                             151,723    千円の投資を行いました。
      なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
    2  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                              (2019年3月31日現在)
                                       帳簿価額(千円)
                                                         従業
       事業所名        セグメント        設備の
                                                         員数
       (所在地)         の名称        内容
                            建物及び     機械装置     工具器具      土地    リース
                                                         (人)
                                                     合計
                             構築物    及び運搬具     及び備品     (面積㎡)      資産
             パッケージ事業、
    大阪センター
                     物流倉庫・DM                       326,796               20
             メディアネット
                             60,479     5,726     3,537          2,960    399,500
                     封入封緘設備                      (2,647.21)               (39)
    (大阪市西成区)
             ワーク事業
    大阪第2センター
                                           309,623               9
             パッケージ事業        充填包装設備        325,075     29,210     8,926         127,576     800,412
                                           (1,756.72)               (45)
    (大阪市西成区)
    神奈川センター         メディアネット        DM封入封緘設                                     6
                              6,081     3,252      690      ―     ―   10,025
                     備                                     (23)
    (神奈川県座間市)         ワーク事業
    岸和田センター
             日用雑貨品事業、
                                                          21
                     物流倉庫        10,499       ―   3,884       ―   62,838     77,221
    (大阪府岸和田
                                                          (66)
             パッケージ事業
    市)
    泉大津センター
             日用雑貨品事業、
                                                          4
                     物流倉庫         1,625       ―    888      ―   11,048     13,562
    (大阪府泉大津
                                                          (4)
             パッケージ事業
    市)
             パッケージ事業、
    東京本社他1支                                                      65
             メディアネット
                     販売設備         6,231      35    1,878       ―   2,010    10,156
    店・3営業所                                                     (1)
             ワーク事業
    本社
                                                          64
             全社        統括業務施設         1,578       ―    888      ―   18,541     21,008
                                                          (-)
    (大阪市中央区)
     (注)   1   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2   従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は、最近1年間の平均雇用人
          員を(     )外数で記載しております。
     (2)  国内子会社

                                              (2019年3月31日現在)
                                       帳簿価額(千円)
                                                         従業
          事業所名      セグメント       設備の
     会社名                                                    員数
          (所在地)       の名称       内容
                            建物及び     機械装置     工具器具      土地    リース
                                                         (人)
                                                     合計
                             構築物    及び運搬具     及び備品     (面積㎡)      資産
         住之江倉庫
    株式会社                                       485,711                -
         (大阪市住之      その他      物流倉庫        26,107       0     ―          ―  511,818
    クルー                                      (2,590.46)               (-)
         江区)
     (注)   1   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2   従業員数は就業人員(他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む)であり、臨時雇用者数は、最近1
          年間の平均雇用人員を(             )外数で記載しております。
        3   連結会社以外の者にすべて貸与しております。
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     (3)  在外子会社
                                              (2018年12月31日現在)
                                       帳簿価額(千円)
                                                         従業
          事業所名      セグメント       設備の
     会社名                                                    員数
          (所在地)       の名称       内容
                             建物及び     機械装置     工具器具      土地    リース
                                                         (人)
                                                     合計
                             構築物    及び運搬具     及び備品     (面積㎡)      資産
    SHOEI
         タイ王国
    PLASTIC
               パッケージ      事務所・工場・                                     155
         (サムット                     6,334    148,116      7,960       ―     ―  162,412
    (THAILAN
               事業      物流倉庫                                     (-)
    D)    プラカン県)
    CO.,LTD.
     (注)   1   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2   従業員数は就業人員(他社からの出向者を含む)であり、臨時雇用者数は、最近1年間の平均雇用人員を( 
          )外数で記載しております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       該当事項はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     25,000,000

                 計                                   25,000,000

      ②  【発行済株式】

             事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

       種類       発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                 内容
             (2019年3月31日)          (2019年6月26日)          商品取引業協会名
                                 東京証券取引所
      普通株式           6,850,000          6,850,000               単元株式数は100株であります。
                                 (市場第一部)
        計         6,850,000          6,850,000          ―             ―

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

              発行済株式        発行済株式                       資本準備金        資本準備金

                             資本金増減額        資本金残高
       年月日       総数増減数        総数残高                        増減額        残高
                              (千円)        (千円)
               (株)        (株)                       (千円)        (千円)
     2008年12月15日
                400,000       6,850,000         41,400       229,400        41,400       146,800
       (注)
     (注)    2008年12月15日を払込期日とする有償一般募集増資による新株発行400,000株(発行価格225円、引受価額207
        円、発行価額191.25円、資本組入額103.5円)発行により、資本金は229,400千円に増加し、資本準備金は
        146,800千円に増加しております。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               (2019年3月31日現在)
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                      (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     9     15     55     15      8   5,682     5,784        ―
     (人)
     所有株式数
               ―    346     475    6,069     5,197       9   56,398     68,494       600
     (単元)
     所有株式数
               ―    0.50     0.69     8.86     7.58     0.01     82.34     100.00        ―
     の割合(%)
     (注)   1   自己株式308,005株は、「個人その他」に3,080単元含まれております。なお、自己株式308,005株には単元
          株式5株が含まれております。
        2   所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てております。 
     (6)  【大株主の状況】

                                               (2019年3月31日現在)
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                           所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                            (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数
                                                   の割合(%)
     芝原    英司
                     大阪市住吉区                          2,533        38.71
     ショーエイ従業員持株会                大阪市中央区備後町2-1-1                           525       8.03

                     25  CABOT    SQUARE,CANARY        WHARF,LONDON
     MSIP   CLIENT    SECURITIES(常任
                     E14 4QA,U.K.
     代理人     モルガン・スタンレー                                       409       6.26
                     (東京都千代田区大手町1-9-7                   大手町
     MUFG証券株式会社)
                     フィナンシャルシティ            サウスタワー)
     芝原    武司
                     大阪府枚方市                           346       5.28
     稲畑産業株式会社                大阪市中央区南船場1-15-14                           142       2.17

                     東京都港区浜松町1-30-5               浜松スクエア
     グローバル・タイガー・ファン
                                                131       2.00
     ド4号投資事業有限責任組合
                     14階
     剣持 整                東京都西東京市                           108       1.65
     有村 芳文                大阪府吹田市                           73       1.12

     キョウエイ株式会社                富田林市中野東2-1-7                           70       1.07

     山下    重子

                     香川県三豊市                           61       0.93
            計                    ―                4,401        67.28

     (注)   1   上記のほか当社所有の自己株式308千株があります。
        2   所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
        3   発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てておりま
          す。
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               (2019年3月31日現在)
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―             ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―             ―
                     普通株式      308,000
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                  65,414            ―
                          6,541,400
                     普通株式
     単元未満株式                                ―             ―
                             600
     発行済株式総数                     6,850,000           ―             ―
     総株主の議決権                     ―            65,414            ―

    (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               (2019年3月31日現在)
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
     (自己保有株式)
                  大阪市中央区備後町
     株式会社ショーエイ
                                308,000       ―     308,000          4.49
                  二丁目1番1号
     コーポレーション
          計              ―         308,000       ―     308,000          4.49
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】          会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号による普通株式の取得
               区分                 株式数(株)             価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                     5               3
     当期間における取得自己株式                                     ―               ―
     (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に
        よる株式数は含めておりません。
       会社法155条第13号による普通株式の取得

               区分                 株式数(株)             価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                     ―               ―
     当期間における取得自己株式                                   11,000                 ―
     (注)1 当期間における取得自己株式は、当社の役員に対し譲渡制限付株式として割り当てた普通株式の一部を無
          償取得したものであります。
        2 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの普通株式の無償取得
          による株式は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(譲渡制限付株式報酬による
                           38,000         23,066            ―         ―
     自己株式の処分)
     保有自己株式数                      308,005            ―      319,005            ―
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    3  【配当政策】
      当社は、株主の皆様への配当を安定的かつ継続的に実施することを基本としながら、経営基盤の強化と設備投資及
     び研究開発等に必要な内部留保の充実に力を入れていくことを利益配分に関する基本方針としており、今後の利益配
     分についても、業績を念頭に、必要な内部留保資金と剰余金の配当とのバランスを勘案し、基本方針に基づいた安定
     的かつ継続的な配当を実施してまいります。
      毎事業年度における配当の回数については、当該事業年度における業績に基づき、年1回の期末配当を基本方針と
     しております。
      配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第5項に基づき中間配当を取締役会の決議によって
     行うことができる旨、定款に定めております。
      第52期事業年度は、以上の方針を勘案し、株主の皆様の日頃のご厚情にお応えするため、1株につき20.00円の普通
     配当を実施いたしました。
      内部留保資金の使途につきましては、経営基盤の強化と今後の事業展開への備えとしております。
     (注)    基準日が第52期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

              決議年月日              配当金の総額(千円)                1株当たり配当額(円)

         2019年6月25日
                                     130,839                  20.00
         定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、経営理念「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに社会の進歩発展に貢献すること」のとお
       り、株主、お客様、外注先・仕入先、役職員、地域の方々をはじめとする、会社を支えていただいているすべて
       の関係者(ステークホルダー)に対しまして、お役に立ち、信頼される会社になるために、経営の健全性・効率
       性・透明性を通じて企業としての社会的責任を果たしていくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と
       しております。
        その実現のために、経営環境の変化に応じて適宜組織体制及び制度の見直しを実行し、企業価値の最大化を図
       れるよう対処しております。
      ②   コーポレート・ガバナンス体制の概要

        当社のコーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。
    (a)コーポレート・ガバナンス体制の概要及び同体制を採用する理由








      当社は、企業価値の向上をはかる観点から、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化及びさ
     らなる経営の健全性と透明性の向上を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。取締役会において、
     経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それぞれ
     に基づいた業務執行状況を監督しております。また、透明性と客観性を担保するために社外取締役を過半数とする監
     査等委員会を設置することで議決権を持つ監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)により、取締役会の
     監査・監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。ま
     た、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用しており、中・長期での企業価
     値の最大化を図るものであります。
      当社は、取締役候補者選任及び取締役(監査等委員を除く)報酬等の決定プロセスの客観性や妥当性を確保するた
     め、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会(3名以上で構成し、その過半数
     は独立社外取締役)を設置しております。中長期的に株主価値を増大させるため、当社の持続的な成長と中長期的な
     企業価値の向上に貢献できる人物を役員とするため、選定基準及び選解任手続きを定めております。また、取締役の
     報酬制度については、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考え、株主重視の経営意識を一層高め
     ると共に、コーポレート・ガバナンスの強化を図るために、業績及び持続的な企業価値向上に対する取締役のインセ
     ンティブを高める役員報酬制度を構築しております。
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      当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。社外取締役4
     名を含む8名の取締役で構成される取締役会を定例では原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催してお
     り ます。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、監査等委員でない取締役及び執行役員、部長、室長等
     で構成される経営会議を原則月1回開催しております。また経営会議には常勤監査等委員である取締役も常時参加し
     ております(非常勤監査等委員は随時参加)。
      監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務分担に従い、監査等委員でない取締役・従業
     員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧しております。また
     会計監査人、内部統制監査室等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めてお
     ります。そのため、当該体制によって経営の客観性を確保できていると考えております。
      当社は取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンス
     がより一層強化されると判断したため、現状の体制を採用しております。
      機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長)
          役職名          氏名       取締役会       監査等委員会         経営会議
                 芝原    英司
       代表取締役社長                     ◎               ◎
                 有村    芳文
       代表取締役専務                     ○               ○
                 田中    博文
       取締役                     ○               ○
                 小倉    幹雄
       取締役                     ○               ○
                 大森    茂樹
       社外取締役                     ○        ◎        ○
                 村野    譲二
       社外取締役                     ○        ○
                 新城    学
       社外取締役                     ○        ○        ○
                 種田    ゆみこ
       社外取締役                     ○        ○
    (b )内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

     ▶ .当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
      イ.取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、当社及
        び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)全体に適用する「ショーエイコーポレーション企業行動憲
        章」「ショーエイフィロソフィ」を定める。
      ロ.「ショーエイコーポレーション企業行動憲章」の精神に則って制定された「コンプライアンス規程」に基づき
        「コンプライアンス窓口」「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する相談受付、調
        査、監督および啓蒙活動を実施する。
      ハ.法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、常勤監査等委員を窓口に
        した公益通報制度を整備し、経営会議、社内研修を通じて当社グループ役職員に周知徹底する。
      ニ.取締役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規程に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
      ホ.監査等委員会は、法令及び定款に照らし、「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員
        会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づいて取締役の職務の執行を監査、監督する。
      ヘ.取締役会は、使用人の業務執行手続きの適正を確保するため、各種社内規程を制定し遵守させる。
      ト.取締役会は、社内規程が諸法令等に適合するように制定されているかといった事項を、顧問弁護士、顧問社労
        士等の専門家に意見を求めることにより確認する。
      チ.代表取締役社長兼グループCEO直轄にて内部監査担当者                             ( 内部統制監査室長        ) を選任し、年度監査計画に基づ
        いて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支
        援を行うと同時に、内部監査の内容は、監査等委員である取締役にも報告され、経営力の強化を図る。
      リ.金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効
        性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組を整備・
        構築し、業務の改善に努める。
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      ヌ.会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適
        時性及び網羅性を確保する。
     b .当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

      イ.当社は、取締役の職務執行に係る情報及びその管理について、対象文書と保存期間及び管理方法等を文書管理
        規程において規定し、文書化もしくは電磁的媒体に記録の上、経営判断に用いた関連資料と共に保存する。
      ロ.当社は、取締役からの要請があった場合に備え、情報の種類や特性に応じて適切かつ確実な検索性の高い状態
        で保存・管理することとし、閲覧可能な状態を維持する。
     ▲ .当社の損失の危険管理に関する規程その他の体制

      イ.当社は、当社グループの経営活動上、「コンプライアンス規程」「情報セキュリティ管理規程」「危機管理規
        程」などリスクマネジメント体制を整備、構築するための方針を規定し、これに基づいて経営活動上のリスク
        を認識する。また影響、発生可能性を鑑み、重要性に応じたリスク管理を行う。
      ロ.リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるリスク対応を組織横断的に統括し、リスクマネジ
        メント活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。
      ハ.当社は、災害、事故などの重大な事態が生じた場合の当社グループにおける対応方針を「危機管理規程」等に
        おいて規定し、これに基づいて緊急事態のレベルを判定し、迅速に対応を行うことにより損害の拡大を防止す
        るとともに損失を最小限に留める。
     ▼ .当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

      イ.当社は、当社グループにおける取締役会をはじめとする各会議体の運営方針、業務分掌・職務権限に関して
        「取締役会規程」「会議管理規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限表」において規定し、取締
        役の職務、権限及び責任等を明確化する。また取締役会に付議すべき事項を定め、その他の会議体、各部門責
        任者へ権限を委譲し、業務執行全般の効率的な運営を行う。
      ロ.当社は、取締役会において当社グループ運営上の重要な意思決定及び業務執行の監査・監督を行う。また取締
        役(監査等委員である取締役を除く)は各部門と業務の進捗状況を定期的に確認することにより情報共有を迅
        速に行い、適切な経営判断を実施する。
      ハ.当社は、取締役会においてグループ・全社戦略を定め、各部門および各子会社はグループ戦略を踏まえ部署
        別、会社別の戦略を策定する。またその進捗状況を定期的に取締役会がモニタリングすることにより戦略の実
        行を担保する。
      ニ.当社は、取締役会に加えて、定期的に、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び重要業務を執行する管
        理職で構成する経営会議を開催し、経営情報の共有化を図ると共に、重要な業務執行に関する事項について協
        議し、機動的な意思決定を行い、経営の効率化を進める。                           また経営会議には常勤監査等委員である取締役も常
        時参加する     ( 非常勤監査等委員は随時参加             ) 。
      ホ.当社の本社部門は、経営管理・リスク管理・人事管理・業務管理の各項目で、取締役会の意思決定と各部門の
        戦略実行をサポートするとともに、重要な子会社に対しても同様の体制を構築し、個々の事業戦略に最適化し
        たサポートを実施する。
     e .当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

      イ.当社は、子会社の経営管理に関する方針を規程に定め、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については
        当社報告事項とすると共に、重要な意思決定については当社承認事項とすることで、適切な子会社の経営管理
        を行う。
      ロ.当社は、子会社の管理を行う所管部門を定め、子会社の管理責任者と連携して管理を行う。また子会社に関す
        る最新の情報を収集して整理保管し、必要に応じて情報を関係者に提供する。
      ハ.当社が設置する公益通報窓口は、国内当社グループの全ての役職員が利用可能とし、子会社における法令違反
        行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見・未然防止を図る。
      ニ.内部統制監査室は、子会社の管理及び業務活動について監査を実施する。
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     f .当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監

       査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確
       保に関する事項
      イ.当社の監査等委員会の職務は、内部統制監査室においてこれを補助する。
      ロ.監査等委員会の職務を補助する内部統制監査室の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に
        関する決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。
      ハ.監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受け
        ない。
     ➨ .当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該

       当するもの及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
      イ.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査役及び使用人は、当社監査等委員会に対し
        て、法定の事項に加え、経営に重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著し
        い損害を及ぼす事項、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに報告する
        ものとし、当該報告が円滑になされるよう、当社の本社部門が支援を行う。
      ロ.内部統制監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、監査等委員会から
        指示があった公益通報の調査結果についての報告、その他活動状況の報告を行うものとする。
      ハ.監査等委員会は、当社グループの取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料等、いつでも監査
        に必要な資料の提供を受けることができる。
      ニ.監査等委員会は、必要に応じていつでも当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人か
        ら説明を受けることができる。
      ホ.当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会が報告を求めた事項については迅速かつ的確に対応する。
      ヘ.当社の子会社の取締役または監査役を兼任する当社の役職員は、重要な事項が発生した場合には監査等委員会
        へ報告する。
      ト.当社グループの監査役連絡会を設置し、子会社の監査役が当社の監査等委員会に定期的に報告する。
     h .当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

       の体制
      イ.当社グループは、当社の監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇その
        他いかなる不利益な取扱いや職場環境の悪化、嫌がらせ等がないように適切な措置を執る旨を、「公益通報者
        保護規程」に明記するとともに、当社グループ役職員に周知徹底する。
     i .当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに関する方針

       に関する事項
      イ.当社は、監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、通常の監査費用は監査職
        務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその前払い及び請求に応じる。
      .その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

      イ.監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席
        するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取
        締役を除く)及び使用人からの説明を受ける。
      ロ.監査等委員会は、内部統制監査室の監査と調整をはかり、連携して監査を行う。また、監査等委員会は代表取
        締役社長(グループCEO)及び会計監査人と定期的に協議を実施し、意見及び情報の交換を行う。
      ハ.監査等委員会は、取締役会に出席する他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、社内各
        部門と定期的に相互の意思疎通を図る。
      ニ.監査等委員会は、職務を遂行するために必要と判断したときは、顧問弁護士、監査法人等の専門家による外部
        アドバイザーを活用することができる。
     k .反社会的勢力を排除するための体制

      イ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係
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        を遮断する。
      ロ.当社は、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括す
        る部署を総務部とし、当該部署が情報の管理や外部専門機関との連携を行う。
    (c ) 取締役の定数

    当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款
    で定めております。
    (d )取締役の選任の決議要件

    当社の取締役は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会で選任しております。当社は、取
    締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過
    半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨、定款に定めております。
    (e )株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

     a.  中間配当に関する事項
       当社は、株主に対する利益還元を目的として、会社法第                          454  条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって中
       間配当を実施することができる旨、定款に定めております。
     b.  自己株式取得に関する事項
       当社は、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な経営を可能にすることを目的とし、会社
       法第  165  条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取
       得することができる旨、定款に定めております。
     c.取締役の責任免除に関する事項
       当社は、会社法第        426  条第1項の規定により、取締役               ( 取締役であった者を含む。            ) の同法第    423  条第1項の責任につ
       いて、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる
       旨、定款に定めております。
    (f ) 株主総会の特別決議要件

     当社は、会社法第        309  条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、当該株主総会において議決権を行使するこ
     とができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に
     定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
     とを目的とするものであります。
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     (2)  【役員の状況】
     ①   役員一覧
    男性  7 名   女性  1 名   (役員のうち女性の比率           12.5  %)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (百株)
                               1973年4月      当社入社
       代表取締役社長
                               1982年4月      常務取締役
        兼 CEO
                芝   原   英   司
        代表執行役員               1948年12月6日      生  1988年4月      代表取締役社長               (注)2    25,330
                               2017年6月      代表取締役社長         代表執行役員グ
                                     ループCEO(現任)
                               1985年4月      日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券
                                     ㈱)入社
                               2005年10月      当社入社     社長室長
                               2005年12月      管理本部副本部長兼社長室長
                               2006年2月      管理本部長兼社長室長
                               2006年6月      取締役     管理本部長・経営企画室担
                                     当兼社長室長
                               2009年6月      常務取締役      生産部・総務部・経理
       代表取締役専務
        兼 CFO        有   村   芳   文
                       1959年4月22日      生        部担当兼社長室長               (注)2      739
       専務執行役員
                               2013年6月      専務取締役      生産部・総務部・経理
                                     部担当兼企画部長
                               2017年6月      専務取締役      専務執行役員グループ
                                     CFO兼企画部長
                               2018年4月      代表取締役専務         専務執行役員グ
                                     ループCFO      兼 企画部長
                               2019年4月      代表取締役専務         専務執行役員グ
                                     ループCFO(現任)
                               1983年4月
                                     ㈱栄屋入社
                               1994年1月
                                     当社入社
                               2012年4月
                                     第三営業部      副部長
                               2013年4月
                                     本社営業第二部        マネージャー(部
                                     長)
                               2015年12月
                                     営業本部副本部長         兼   本社営業第
      取締役 執行役員
                田   中   博   文
      メディアネットワーク                 1965年4月1日      生                       (注)2      381
                                     二部マネージャー
        営業部担当
                               2017年4月
                                     執行役員     メディアネットワーク営
                                     業部長
                               2019年4月
                                     執行役員 メディアネットワーク営
                                     業部担当
                               2019年6月
                                     取締役 執行役員 メディアネット
                                     ワーク営業部担当(現任)
                               1999年4月
                                     ㈱クルー入社
                               2005年6月
                                     ㈱CS入社
                               2010年4月
                                     同社取締役
                               2016年4月
                                     当社入社     企画部グループ戦略・企
                                     画室部長
      取締役 執行役員 
     リテール営業・包装資材営
                               2016年6月
                                     ㈱CS代表取締役社長
     業・ロジスティクス部担当
                               2017年4月
                小   倉   幹   雄                当社執行役員       CS営業連携部長
                       1974年9月14日      生                       (注)2      60
      リテール営業部長
                               2019年4月
                                     執行役員リテール営業部長            兼   ロ
      兼ロジスティクス部長
                                     ジスティクス部長
                               2019年6月
                                     取締役 執行役員        リテール営業・
                                     包装資材営業・ロジスティクス部担
                                     当  リテール営業部長兼ロジス
                                     ティクス部長      (現任)
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                                                            有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名          氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (百株)
                               1969年4月      奥村会計事務所入所
                               1979年1月      大森経営事務所設立
                               1996年8月      大成電機㈱入社        取締役
                               1997年2月      大成電機㈱と三双電機㈱が合併し、
                                     ㈱アレクソン設立
                                     同社取締役経営企画室長
                大   森   茂   樹
     取締役(常勤監査等委員)                  1947年2月3日      生                       (注)3      ―
                               1998年8月      同社取締役副社長
                               2006年7月      大森経営事務所        再開
                               2008年6月      当社監査役
                               2010年6月      当社常勤監査役
                               2017年6月      当社社外取締役(常勤監査等委員)
                                     (現任)
                               1979年4月      最高裁判所司法研究所終了(31期)
                                     大阪弁護士会登録
                                     中央総合法律事務所入所
                               2003年9月      弁護士法人中央総合法律事務所
                                     社員弁護士(現任)
                村   野   譲   二
      取締役(監査等委員)                 1951年1月30日      生                       (注)3      40
                               2008年6月      大光電機㈱監査役(現任)
                               2010年6月      当社監査役
                               2015年6月      カワセコンピュータサプライ㈱取締
                                     役監査等委員(現任)
                               2017年6月      当社社外取締役(監査等委員)(現
                                     任)
                               1987年4月      日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券
                                     ㈱)入社
                新   城     学
      取締役(監査等委員)                 1961年2月18日      生  2017年6月      ㈱ユニクエスト監査役(現任)               (注)3      ―
                                     当社社外取締役(監査等委員)(現
                                     任)
                               1994年10月      朝日監査法人(現有限責任あずさ監
                                     査法人)大阪事務所入所
                               2008年8月      株式会社ブレイン入社 同社取締役
                                     (現任)
                               2014年10月      地方独立行政法人大阪市民病院機構
                種 田 ゆ み こ
      取締役(監査等委員)                 1966年12月25日      生                       (注)3      ―
                                     社外監事(現任)
                               2018年7月      大阪中河内農業協同組合 社外監事
                                     (現任)
                               2019年6月      当社社外取締役(監査等委員)(現
                                     任)
                             計                           26,550
     (注)   1   大森茂樹、村野譲二、新城学、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。
        2   取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の
          時までであります。
        3   取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
     ②   社外役員の状況

       当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
       (a)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
         社外取締役である大森茂樹氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係
        はありません。
         社外取締役である村野譲二氏は、大光電機株式会社の社外監査役及びカワセコンピュータサプライ株式会社
        の社外取締役監査等委員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏の所属する弁護士法人中央総合法律事務所
        と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また当社株式を
        4,000株保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の
        利害関係はありません。
         社外取締役である新城学氏は、株式会社ユニクエストの監査役を兼任しておりますが、当該会社と当社との
        間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
         社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役及び地方独立行政法人大阪市民病院機構並び
        に大阪中河内農業協同組合の社外監事を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係
        及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
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         社外取締役である大森茂樹氏、村野譲二氏、新城学氏及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに
        基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
       (b)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

         社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づ
        き、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助
        言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらに当社の社外取締役は全員監査等委
        員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。
         また社外取締役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係
        に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任
        の4名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
       (c)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

         当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待さ
        れる機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
     ③   社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

      の関係
         当社の社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図
        り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に
        会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。
         内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査
        結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結
        果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制
        監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っておりま
        す。
         また内部統制部門(内部統制監査室)は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な
        対応を図っております。
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     (3)  【監査の状況】
       ①    監査等委員会監査の状況
         監査等委員会は、社外取締役4名にて構成されております。監査等委員である取締役はそれぞれ、法律の専
        門家、税務及び会計の専門家、また当社の事業環境への深い理解と見識がある者といった各分野の専門家を選
        任しており、加えて一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しております。
         監査等委員である取締役は、監査等委員会で定められた「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに
        係る監査等委員会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取
        締役の職務執行の監査を行っております。また経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べる
        と共に、取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しておりま
        す。監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しに
        くい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っております。
       ②   内部監査の状況

         代表取締役社長(グループCEO)直轄の内部統制監査室は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期
        策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長(グループCEO)及び監査
        等委員会に報告しております。代表取締役社長(グループCEO)は被監査部門に対して、監査結果を踏まえ
        て改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保し
        ております。
       ③ 会計監査の状況

        a    監査法人の名称
          EY新日本有限責任監査法人
          (注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更
             しております。
         b 業務を執行した公認会計士

          林  由佳
          井上 正彦
         c 監査業務に係る補助者の構成

          会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他12名であります。
         d 監査法人の選定方針と理由

          当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を
         図ることを目的として、効率的な監査業務を実施できる規模をもっていることや監査体制、監査人の専門
         性、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、2009年6月29日開催の第42期定時株
         主総会において、新日本有限責任監査法人(現                      EY新日本有限責任監査法人)を会計監査人に選任しておりま
         す。
          当社は、監査等委員会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合
         は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監
         査    等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監
         査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
         e 監査等委員会による監査法人の評価

          監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結
         果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っ
         ております。その結果、監査法人が有効に機能し、会計監査が適正に行われていることを確認しておりま
         す。
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       ④ 監査報酬の内容等

        a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               26,000           1,000          27,500             ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計             26,000           1,000          27,500             ―

        当社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度において財務調査に係る業務であり
       ます。
        b その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        c 監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画における監査業務の内容、
         監査日数(時間)及び過年度の実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
         d 監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由

          監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度
         の監査計画における監査項目別鑑査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認
         し、監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意
         を行っております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         役員報酬は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で支給することとしております。報酬の決定方針は、
        次のとおりであります。
         当社の取締役の報酬に関する方針は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を経営上の最重要課題と
        位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考え
        ております。また株主重視の経営意識を一層高めると共に、コーポレートガバナンスの強化を図るために、業
        績及び持続的な企業価値向上に対する取締役のインセンティブを高める役員報酬制度を構築していきたいと考
        えております。
         報酬の構成としては、業務執行取締役の報酬においては、①基本報酬(月額報酬)、②業績連動賞与、③株式
        報酬で構成しております。基本報酬(月額報酬)は経営の意思決定及び監督業務の職責に基づく対価であり、基
        本報酬と位置づけ、貢献度・評価を勘案した上での役位別係数から算定しております。
                     常務      専務     取締役      取締役      取締役     常勤監査等
          役位     取締役                                       代表権
                     取締役      取締役      副社長      社長      会長      委員
              0.9~1.1      1.1~1.3      1.3~1.5      1.5~1.7      1.7~2.2      1.0~1.6      0.5~0.8       0.4
         支給係数
                   ×  各役員の人事評価係数(評価              S 1.2、A    1.1、B    1.0、C    0.9、D    0.8)
         業績連動賞与は事業年度業績に連動するものであり、親会社株主に帰属する当期純利益の期初計画達成差額
        に予め定めた係数を乗じて支払総額を決め、役位別係数と期間における貢献度・評価を総合的に勘案の上、決
        定することとしております。
         業績連動賞与原資=(親会社株主に帰属する当期純利益実績-親会社株主に帰属する当期純利益目標)
         ×10%
         株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を
        より一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、取締役(監査等委
        員である取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間を設け中期経営計画の達成度合いに応じ「譲渡制限付
        株式報酬」として付与しております。
         業務執行取締役以外の取締役の報酬においては、基本報酬のみで構成されており、業績連動報酬や株式報酬
        の要素は含まないものとしております。
         報酬の決定方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬枠は
        2017年6月27日開催の第50期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は
        年額1億20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬を年
        額24百万円以内と定めております。当社は株主総会で承認を受けた範囲内で、月額報酬に加え、業績達成に見
        合った役員賞与の支給等を機動的に支払うものとし、その分配方法は、取締役(監査等委員である取締役を除
        く。)は指名・報酬委員会への諮問を踏まえて決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協
        議において決定するものとしております。
         株式報酬については、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等とは別枠として、譲渡制
        限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人
        分給与含まない)としており、譲渡制限解除の要件は在籍要件のみとしております。
         業務執行取締役以外の取締役については、賞与および株式報酬は支給せず、個々の役割と責任に応じた基本
        報酬のみを支給するものとしております。
         なお、指名・報酬委員会による役員評価については、以下の項目に基づいて、評価を行っております。
                  ①  売上高・営業利益・経常利益・当期純利益の達成評価
              短期                                    30ポイント
                  ②  業務改善・生産性向上・経費削減
         業績
         評価
                  ③  新規事業・新規開拓・商品開発
              中長期                                     30ポイント
                  ④  コンプライアンス(法令遵守)・内部管理・内部統制
                  ⑤  マネジメント
                  ⑥  リーダーシップ
          バリュー評価                                        40ポイント
                  ⑦  意思決定
                  ⑧  人材育成・従業員のモラールアップ
         以上、役員の報酬等の額については、事業年度の目標達成度や対象取締役の貢献度、及び「基本報酬(月額報

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        酬):業績連動賞与:株式報酬」の割合を総合的に勘案するとともに、事業年度毎に指名・報酬委員会への諮問を
        踏まえ決定するものとしております。
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                    対象となる
                     報酬等の総額
           役員区分                                         役員の員数
                       (千円)
                                             譲渡制限付
                                                      (名)
                              固定報酬       業績連動報酬
                                             株式報酬
       取締役(監査等委員を除
                         66,184        60,980          -      5,204         3
       く。)
                         ( -)       ( -)       ( -)       ( -)      ( -)
       (うち社外取締役)
       取締役(監査等委員)
                         15,501        15,501          -        -       ▶
                       ( 15,501   )   ( 15,501   )      ( -)       ( -)      ( ▶ )
       (うち社外取締役)
       (注)1      取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
          2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載して
            おりません。
          3   上記には、2017年8月9日および2018年8月8日に付与されました譲渡制限付株式の金銭債権報酬の
            うち、当事業年度の支給額を含んでおります。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式
       の価格変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資
       株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         保有後は定期的に取引関係の状況及び財務状況を検証し、年に1度、取締役会において政策保有株式の意義
        を検証し、銘柄毎に保有目的及び取引状況等の評価を実施、そのリターンやリスクが見合っているかを精査
        し、継続保有の適否を検討しております。
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       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               1             2,198
         非上場株式以外の株式               5             62,723
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―          ―
         非上場株式以外の株式               2             1,063    取引先持株会を通じた株式の取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―
         非上場株式以外の株式               ―               ―
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度
                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                               (保有目的)取引金融機関の一つであり、円
     ㈱みずほフィナ
                  178,740         178,740
                               滑な取引関係を維持するため
     ンシャルグルー                                                  無
                  30,618         34,210
     プ
                               (定量的な保有効果)(注)
                               (保有目的)得意先の一つであり、円滑な取
                   7,086         6,836
                               引関係を維持するため
     ザ・パック㈱                           (定量的な保有効果)(注)                       無
                               (株式数増加理由)取引先持株会を通じた株
                  24,059         27,586
                               式の取得
                               (保有目的)得意先の一つであり、円滑な取
                   3,000         3,000
                               引関係を維持するため
     ㈱CDG                                                  有
                   4,041         5,709
                               (定量的な保有効果)(注)
                               (保有目的)得意先の一つであり、円滑な取
                   7,203         6,841
                               引関係を維持するため
     ㈱スクロール                           (定量的な保有効果)(注)                       無
                               (株式数増加理由)取引先持株会を通じた株
                   2,701         2,880
                               式の取得
                               (保有目的)得意先の一つであり、円滑な取
     ㈱セブン&ア
                    312         312
                               引関係を維持するため
     イ・ホールディ                                                  無
                   1,302         1,423
     ングス
                               (定量的な保有効果)(注)
     (注)配当金の受取や取引実績がありますが、定量的な保有効果については、中長期的な効果を記載することが困難
        であるため、記載しておりません。保有の合理性は、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する
        政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

       該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以
      下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2018年3月23日内閣府令第
      7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係
      るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

      諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2   監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
      まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責
      任監査法人により監査を受けております。
       なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもって、EY新日本有限責任監査法人とな
      りました。
    3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
      会計基準の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、企業会計基準
      の解説等、企業会計基準委員会等の議事要旨及び資料、IASB等の詳細な検討状況等を入手しております。ま
      た、関係諸団体の行う研修に参加しております。
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     1 【連結財務諸表等】
      (1) 【連結財務諸表】
       ① 【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                646,201              558,655
                                    ※2  2,861,758            ※2  2,709,247
        受取手形及び売掛金
                                     ※2  248,307            ※2  432,896
        電子記録債権
        商品及び製品                               1,332,241              1,656,477
        仕掛品                                130,348              151,674
        原材料及び貯蔵品                                80,372              105,138
        前渡金                                40,730              45,198
        未収入金                                212,993              292,825
        その他                                94,958              86,508
                                        △ 6,116             △ 6,485
        貸倒引当金
        流動資産合計                               5,641,796              6,032,135
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                              950,898             1,024,099
                                       △ 543,717             △ 577,328
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             407,181              446,770
         機械装置及び運搬具
                                        480,218              510,219
                                       △ 283,996             △ 323,877
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                             196,222              186,341
         工具、器具及び備品
                                        151,032              165,103
                                       △ 124,175             △ 134,253
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             26,857              30,850
         土地
                                       1,125,712              1,125,712
         リース資産                              241,409              351,660
                                       △ 89,234             △ 124,308
           減価償却累計額
           リース資産(純額)                             152,175              227,352
         建設仮勘定                               3,225               495
         有形固定資産合計                             1,911,375              2,017,523
        無形固定資産
         リース資産                               50,044              162,087
                                         7,511              8,085
         その他
         無形固定資産合計                               57,555              170,172
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                              485,828              390,493
         長期貸付金                                752               -
         差入保証金                              115,101              113,560
         退職給付に係る資産                              101,965              104,852
         繰延税金資産                               49,974              62,309
                                      ※3  63,426            ※3  92,035
         その他
                                       △ 10,836             △ 24,037
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              806,213              739,214
        固定資産合計                               2,775,145              2,926,910
      資産合計                                8,416,941              8,959,046
     負債の部
      流動負債
                                    ※2  2,229,703            ※2  2,337,956
        支払手形及び買掛金
        短期借入金                               2,240,000              2,410,000
        1年内返済予定の長期借入金                                151,770              170,700
        リース債務                                52,312              92,417
        未払金                                148,161              192,118
        未払法人税等                                97,164              74,065
        未払消費税等                                30,597              31,562
        賞与引当金                                104,232               99,916
                                        130,131              116,191
        その他
        流動負債合計                               5,184,072              5,524,928
      固定負債
        長期借入金                                333,050              252,150
        リース債務                                173,423              299,021
        繰延税金負債                                75,849              48,963
        退職給付に係る負債                                78,904              71,913
        長期未払金                                145,052              145,052
                                         2,000              9,592
        その他
        固定負債合計                                808,279              826,693
      負債合計                                5,992,351              6,351,622
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                229,400              229,400
        資本剰余金                                159,176              175,478
        利益剰余金                               1,849,961              2,083,057
                                       △ 61,588             △ 54,827
        自己株式
        株主資本合計                               2,176,949              2,433,108
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                200,192              127,797
        繰延ヘッジ損益                               △ 13,446                 -
                                        60,895              46,518
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                247,641              174,316
      純資産合計                                2,424,590              2,607,424
     負債純資産合計                                  8,416,941              8,959,046
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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                 16,166,826              17,807,429
                                    ※1  12,993,417            ※1  14,490,108
     売上原価
     売上総利益                                  3,173,408              3,317,321
                                    ※2  2,602,683            ※2  2,785,095
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   570,725              532,226
     営業外収益
      受取利息                                   451              319
      受取配当金                                  3,830              5,772
      為替差益                                    -            7,536
      デリバティブ評価益                                  3,819              6,089
      資材売却収入                                  5,811              5,868
                                         2,079              2,221
      その他
      営業外収益合計                                  15,992              27,807
     営業外費用
      支払利息                                  32,429              39,155
      手形売却損                                  2,565              2,716
      支払手数料                                  2,852              1,625
      為替差損                                  6,556                -
      貸倒引当金繰入額                                    -            14,082
                                         1,424              1,171
      その他
      営業外費用合計                                  45,828              58,752
     経常利益                                   540,889              501,281
     特別利益
                                       ※3  211
                                                         -
      固定資産売却益
      特別利益合計                                   211               -
     特別損失
                                      ※4  2,483             ※4  419
      固定資産除却損
                                           -            1,324
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                  2,483              1,744
     税金等調整前当期純利益                                   538,617              499,537
     法人税、住民税及び事業税
                                        190,907              190,832
                                       △ 11,402              △ 8,944
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   179,504              181,888
     当期純利益                                   359,113              317,648
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   359,113              317,648
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   359,113              317,648
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  27,453             △ 72,394
      繰延ヘッジ損益                                 △ 15,269              13,446
                                        24,311             △ 14,376
      為替換算調整勘定
                                      ※1  36,495           ※1   △  73,324
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   395,609              244,323
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 395,609              244,323
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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       ③ 【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)

                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               229,400         146,800        1,555,327         △ 71,556       1,859,971
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 64,480                △ 64,480
     親会社株主に帰属する
                                     359,113                 359,113
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   -
     自己株式の処分                       12,376                  9,968        22,344
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -      12,376        294,633         9,968        316,977
     当期末残高               229,400         159,176        1,849,961         △ 61,588       2,176,949
                           その他の包括利益累計額

                                                   純資産合計
                その他有価証券                         その他の包括利益
                         繰延ヘッジ損益        為替換算調整勘定
                 評価差額金                          累計額合計
     当期首残高               172,738         1,822        36,584        211,145        2,071,116
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 64,480
     親会社株主に帰属する
                                                      359,113
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   -
     自己株式の処分                                                 22,344
     株主資本以外の項目の
                    27,453        △ 15,269         24,311         36,495         36,495
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                27,453        △ 15,269         24,311         36,495        353,472
     当期末残高               200,192        △ 13,446         60,895        247,641        2,424,590
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     当連結会計年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)
                                                   (単位:千円)

                                   株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               229,400         159,176        1,849,961         △ 61,588       2,176,949
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 84,552                △ 84,552
     親会社株主に帰属する
                                     317,648                 317,648
     当期純利益
     自己株式の取得                                          △ 3        △ 3
     自己株式の処分                       16,302                  6,764        23,066
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -      16,302        233,096         6,760        256,158
     当期末残高               229,400         175,478        2,083,057         △ 54,827       2,433,108
                           その他の包括利益累計額

                                                   純資産合計
                その他有価証券                         その他の包括利益
                         繰延ヘッジ損益        為替換算調整勘定
                 評価差額金                          累計額合計
     当期首残高               200,192        △ 13,446         60,895        247,641        2,424,590
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 84,552
     親会社株主に帰属する
                                                      317,648
     当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 3
     自己株式の処分                                                 23,066
     株主資本以外の項目の
                   △ 72,394         13,446        △ 14,376        △ 73,324        △ 73,324
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 72,394         13,446        △ 14,376        △ 73,324        182,834
     当期末残高               127,797           -      46,518        174,316        2,607,424
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       ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 538,617              499,537
      減価償却費                                 118,537              132,415
      のれん償却額                                  17,878                 -
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 5,446              13,570
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                  13,835              △ 4,316
      退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                 △ 6,740             △ 2,886
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  5,010             △ 6,991
      受取利息及び受取配当金                                 △ 4,282             △ 6,091
      支払利息                                  32,429              39,155
      固定資産除却損                                  2,483               419
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 211               -
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    -            1,324
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 459,101              △ 78,664
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 134,266             △ 372,528
      仕入債務の増減額(△は減少)                                 231,371              104,875
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                 △ 33,992                964
                                       △ 47,556                765
      その他
      小計                                 268,566              321,549
      利息及び配当金の受取額
                                         3,896              6,538
      利息の支払額                                 △ 32,208             △ 38,956
                                       △ 266,947             △ 209,683
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 26,692              79,449
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 88,365             △ 117,250
      有形固定資産の売却による収入                                   277               -
      無形固定資産の取得による支出                                  △ 413            △ 2,255
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 12,499             △ 14,588
      貸付金の回収による収入                                  7,536              2,928
      差入保証金の差入による支出                                 △ 23,009               △ 641
                                         8,500               169
      差入保証金の回収による収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 107,974             △ 131,639
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 460,000              170,000
      長期借入れによる収入                                 200,000              100,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 364,133             △ 161,970
      社債の償還による支出                                 △ 39,480                 -
      リース債務の返済による支出                                 △ 39,967             △ 57,220
      配当金の支払額                                 △ 64,442             △ 84,560
                                           -             △ ▶
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 151,976              △ 33,755
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   16,366              △ 1,600
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   33,676             △ 87,545
     現金及び現金同等物の期首残高                                   612,524              646,201
                                     ※1  646,201            ※1  558,655
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.  連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数         3 社
       連結子会社の名称
        株式会社CS、株式会社クルー、SHOEI                   PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD.
     (2)  非連結子会社名称等
        上海汐愛伺商貿有限公司
      (連結の範囲から除いた理由)
         非連結子会社は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    2.  持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した関連会社又は非連結子会社数
       該当事項はありません。
     (2)  持分法を適用しない非連結子会社の名称等
        上海汐愛伺商貿有限公司
      (持分法を適用しない理由)
         非連結子会社は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
    3.  連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうち、SHOEI            PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD.の決算日は12月31日であります。
      連結財務諸表の作成に当たっては、上記決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引に
     ついては、連結上必要な調整を行っております。
    4.  会計方針に関する事項

     (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①  有価証券
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
        より算定)を採用しております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
      ②  たな卸資産
        評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
         商品及び製品(標準品)…主として移動平均法を採用しております。
         製品(個別受注品)…個別法を採用しております。
         仕掛品……主として個別法を採用しております。
         原材料……主として移動平均法を採用しております。
      ③  デリバティブ
        時価法によっております。
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     (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①  有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
       4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物              3~38年
         機械装置及び運搬具              2~12年
         工具、器具及び備品              2~20年
      ②  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年間)による定額法によって
       おります。
      ③  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ①  貸倒引当金
        売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
       債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ②  賞与引当金
        従業員に支給する賞与の支出に備えて、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法

        当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
       支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
      す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
      相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
     (6)  重要なヘッジ会計の方法

      ①  ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合に
       は、振当処理を採用しております。
      ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
         ヘッジ手段……為替予約
         ヘッジ対象……外貨建金銭債務
      ③  ヘッジ方針
        為替の変動による損失を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。なお、為替予約取引は外貨建取
       引高の範囲内に限定しております。
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      ④  ヘッジ有効性の評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ
       対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較して有効性を判定しております。
     (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
     (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
      (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                            2018年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                     2018年3月30日)
     (1)概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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      (表示方法の変更)
    (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
     正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
     は固定負債の区分に表示しております。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が76,665千円減少し、「投
     資その他の資産」の「繰延税金資産」が49,974千円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が
     26,690千円減少しております。
      なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が26,690千円減
     少しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基
     準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
     し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに
     従って記載しておりません。
      (連結貸借対照表関係)

     1   受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形割引高                        49,879   千円              30,763   千円
        受取手形裏書譲渡高                         3,648   千円              3,876   千円
     ※2    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
       す。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        14,174   千円              14,214   千円
        電子記録債権                         3,762   千円              3,178   千円
        支払手形                        105,255    千円              99,813   千円
     ※3    非連結子会社に対するものは、以下のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資その他の資産「その他」
                                40,239   千円              40,239   千円
        (出資金)
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      (連結損益計算書関係)
     㯿ᄀ   期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
      ます。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                29,463   千円              25,639   千円
     ※2    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        荷造運送費                       521,472    千円             603,842    千円
        従業員給与・賞与                       913,085    千円             956,714    千円
        賞与引当金繰入額                        87,702   千円              82,038   千円
        退職給付費用                        24,297   千円              35,692   千円
        貸倒引当金繰入額                         342  千円              2,864   千円
     ※3    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        機械装置及び運搬具                         211千円                  ―千円
     ※4    固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物及び構築物                        2,388千円                   0千円
        機械装置及び運搬具                          94千円                400千円
        工具、器具及び備品                          0千円                19千円
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                        41,131千円               △109,923千円
                                  ―千円               1,324千円
          組替調整額
            税効果調整前
                                41,131千円               △108,598千円
                               △13,677千円                  36,204千円
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                        27,453千円                △72,394千円
        繰延ヘッジ損益
          当期発生額                       △22,004千円                    ―千円
         組替調整額                         ―千円              19,370千円
          税効果調整前
                               △22,004千円                  19,370千円
                                6,734千円                △5,923千円
            税効果額
            繰延ヘッジ損益                       △15,269千円                  13,446千円
        為替換算調整勘定
          当期発生額                        24,311千円                △14,376千円
         組替調整額                         ―千円                 ―千円
          税効果調整前
                                24,311千円                △14,376千円
                                  ―千円                 ―千円
            税効果額
          為替換算調整勘定
                                24,311千円                △14,376千円
             その他の包括利益合計                   36,495千円                △73,324千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1   発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
       普通株式
                    6,850,000               ―           ―       6,850,000
        合計            6,850,000               ―           ―       6,850,000
     自己株式
       普通株式
                     402,000              ―        56,000          346,000
        合計             402,000              ―        56,000          346,000
     (注)普通株式の自己株式の減少56,000株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
    2   配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり配当額
       (決議)       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       (千円)         (円)
     2017年6月27日
               普通株式         64,480          10.00     2017年3月31日          2017年6月28日
      定時株主総会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

              株式の     配当金の総額              1株当たり
       (決議)                   配当の原資               基準日         効力発生日
               種類      (千円)            配当額(円)
     2018年6月26日
              普通株式        84,552     利益剰余金        13.00     2018年3月31日          2018年6月27日
      定時株主総会
     (注)1株当たり配当額には記念配当3円が含まれております。
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    1   発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
     発行済株式
       普通株式
                    6,850,000               ―           ―       6,850,000
        合計            6,850,000               ―           ―       6,850,000
     自己株式
       普通株式
                     346,000              5        38,000          308,005
        合計             346,000              5        38,000          308,005
     (注)1 普通株式の自己株式の増加5株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
        2 普通株式の自己株式の減少38,000株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
    2   配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                     配当金の総額       1株当たり配当額
       (決議)       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       (千円)         (円)
     2018年6月26日
               普通株式         84,552          13.00     2018年3月31日          2018年6月27日
      定時株主総会
     (注)1株当たり配当額には記念配当3円が含まれております。
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

              株式の     配当金の総額              1株当たり
       (決議)                   配当の原資               基準日         効力発生日
               種類      (千円)            配当額(円)
     2019年6月25日
              普通株式       130,839     利益剰余金        20.00     2019年3月31日          2019年6月26日
      定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                     646,201千円                 558,655千円
        預入期間が3ヶ月を超える
                                ―千円                 ―千円
        定期預金
        現金及び現金同等物                     646,201千円                 558,655千円
     2   重要な非資金取引の内容

       ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        ファイナンス・リース取引に係る
                             159,579千円                 231,157千円
        資産及び債務の額
      (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引(借主側)
    所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1)リース資産の内容
      (イ)有形固定資産
         主に機械装置であります。
      (ロ)無形固定資産
         ソフトウエアであります。
     (2)リース資産の減価償却の方法
      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりで
     あります。
      (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、設備投資計画に照らして銀行借入により、必要な資金を調達しております。
       一時的な余資が発生した場合には、経済情勢、金融動向の継続的な調査に基づく取締役会の方針に基づき、資金
      効率を高めるような運用対象をつど選択して経理部が運用を実行しております。
        また、必要に応じて短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

       受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、営業債権であり、顧客の信用リスクにさらされておりますが、当該
      リスクに関しては与信管理規程に従い、取引先ごとの与信限度額の設定及び回収期日と残高の管理を行っておりま
      す。
       投資有価証券は、取引先との事業関係上保有している株式であり、市場価格の変動リスクにさらされておりま
      す。
       株式の市場価格は経理部が継続的に監視し、大きく変動した場合には取締役会に対して報告を行っております。
       支払手形及び買掛金は、営業債務であり、いずれも1年以内の支払期日です。
       借入金は主として短期のものは運転資金、長期のものは設備資金であります。
       支払手形、買掛金、借入金の有する手元流動性リスクについては、経理部が毎月資金繰予定表を作成し、支払資
      金の確保に努めることによって管理しております。
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       デリバティブ取引は、主として外貨建ての営業取引に係わる為替の変動リスクを回避することを目的とした先物
      為替予約等をヘッジ手段として利用しております。当社グループの契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行で
      あり実質的な信用リスクはないものと判断しております。取引の執行・管理については、定めた社内ルールに従っ
      て、経理部が決裁者の承認を得て行っております。
       なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前
      述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
     (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
       前連結会計年度(2018年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額               時価           差額
                            (千円)           (千円)           (千円)
    (1)現金及び預金                           646,201           646,201              ―
    (2)受取手形及び売掛金                          2,861,758           2,861,758               ―
    (3)電子記録債権                           248,307           248,307              ―
    (4)投資有価証券
          その他有価証券                          483,680           483,680              ―
             資産計                 4,239,947           4,239,947               ―
    (1)支払手形及び買掛金                          2,229,703           2,229,703               ―
    (2)短期借入金                          2,240,000           2,240,000               ―
    (3)長期借入金(*1)                           484,820           484,052            △767
             負債計                 4,954,523           4,953,756             △767
     デリバティブ取引(*2)                          (20,365)           (20,365)              ―
     (*1)1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
      いては    ( ) で示しております。
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額               時価           差額
                            (千円)           (千円)           (千円)
    (1)現金及び預金                           558,655           558,655              ―
    (2)受取手形及び売掛金                          2,709,247           2,709,247               ―
    (3)電子記録債権                           432,896           432,896              ―
    (4)投資有価証券
          その他有価証券                          388,294           388,294              ―
             資産計                 4,089,094           4,089,094               ―
    (1)支払手形及び買掛金                          2,337,956           2,337,956               ―
    (2)短期借入金                          2,410,000           2,410,000               ―
    (3)長期借入金(*1)                           422,850           421,507           △1,342
             負債計                 5,170,806           5,169,463            △1,342
     デリバティブ取引(*2)                           5,094           5,094             ―
     (*1)1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
     (*2)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
      いては    ( ) で示しております。
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    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資  産
     (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (4)投資有価証券
        投資有価証券の時価については、上場株式は取引所の価格によっております。
     負  債

     (1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3)長期借入金
        長期借入金(1年以内返済予定長期借入金含む)の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を実
       施した場合に想定される利率で割り引いて算定しております。
     デリバティブ取引

        デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。た
       だし、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、そ
       れらの時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
             区分             2018年3月31日           2019年3月31日
     非上場株式                            2,148           2,198
     非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」に含め
    ておりません。
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    (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                            1年以内
                            (千円)
     現金及び預金                          643,286
     受取手形及び売掛金                         2,861,758
     電子記録債権                          248,307
             合計                 3,753,351
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                            1年以内
                            (千円)
     現金及び預金                          554,016
     受取手形及び売掛金                         2,709,247
     電子記録債権                          432,896
             合計                 3,696,160
    (注4)短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(2018年3月31日)
                       1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                     5年超
                      2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                (千円)                                     (千円)
                       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金           2,240,000           ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金            151,770       148,600        88,900       68,150       27,400          ―
        合計        2,391,770        148,600        88,900       68,150       27,400          ―
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                       1年超       2年超       3年超       4年超
               1年以内                                     5年超
                      2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                (千円)                                     (千円)
                       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金           2,410,000           ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金            170,700       109,300        88,550       47,800        6,500         ―
        合計        2,580,700        109,300        88,550       47,800        6,500         ―
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      (有価証券関係)
    1.  その他有価証券
      前連結会計年度(2018年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
             種類
                            (千円)           (千円)           (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を

     超えるもの
     (1)  株式
                               448,045           122,826           325,218
     (2)  債券
                                  ―           ―           ―
     (3)  その他
                                  ―           ―           ―
             小計                  448,045           122,826           325,218
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
     (1)  株式
                                35,634           52,821          △17,186
     (2)  債券
                                  ―           ―           ―
     (3)  その他
                                  ―           ―           ―
             小計                   35,634           52,821          △17,186
             合計                  483,680           175,648           308,032
     (注)    非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の
        「その他有価証券」には含めておりません。
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
             種類
                            (千円)           (千円)           (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を

     超えるもの
     (1)  株式
                               356,373           137,415           218,958
     (2)  債券
                                  ―           ―           ―
     (3)  その他
                                  ―           ―           ―
             小計                  356,373           137,415           218,958
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
     (1)  株式
                                31,921           51,496          △19,575
     (2)  債券
                                  ―           ―           ―
     (3)  その他
                                  ―           ―           ―
             小計                   31,921           51,496          △19,575
             合計                  388,294           188,911           199,382
     (注)1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
        2 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
          の「その他有価証券」には含めておりません。
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    2.  減損処理を行った有価証券
       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       当連結会計年度において、投資有価証券について1,324千円(その他有価証券の株式1,324千円)減損処理を行っ
       ております。
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      (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                               契約額等のうち
                       契約額等                    時価        評価損益
             種類                   1年超
                       (千円)                   (千円)         (千円)
                                 (千円)
         為替予約取引
     市場取
          買建
     引以外
     の取引
             米ドル                 44,514            ―       △995         △995
           合計               44,514            ―       △995         △995
     (注)    時価の算定方法         取引金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                               契約額等のうち
                       契約額等                    時価        評価損益
             種類                   1年超
                       (千円)                   (千円)         (千円)
                                 (千円)
         為替予約取引
     市場取
          買建
     引以外
     の取引
             米ドル                 91,236            ―       5,094         5,094
           合計               91,236            ―       5,094         5,094
     (注)    時価の算定方法         取引金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     通貨関連
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                                         契約額等のうち
     ヘッジ会計        デリバティブ                    契約額等                   時価
                       主なヘッジ対象                    1年超
      の方法       取引の種類等                     (千円)                  (千円)
                                           (千円)
            為替予約取引
     為替予約等の
             買建         買掛金
     振当処理
              米ドル                      689,008            ―     (注2)
            為替予約取引
     原則的処理方
             買建         外貨建予定取引
     法
              米ドル                     1,322,043             ―     △19,370
                 合計                  2,011,052             ―     △19,370
     (注1)     時価の算定方法         取引金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
     (注2)     振当処理によるものはヘッジ対象とされている債権債務と一体して処理されているため、その時価は当該債
         権債務の時価に含めて記載しています。
       当連結会計年度(2019年3月31日)

                                         契約額等のうち
     ヘッジ会計        デリバティブ                    契約額等                   時価
                       主なヘッジ対象                    1年超
      の方法       取引の種類等                     (千円)                  (千円)
                                           (千円)
            為替予約取引
     為替予約等の
             買建         買掛金
     振当処理
              米ドル                      129,841            ―     (注2)
            為替予約取引
     原則的処理方
             買建         外貨建予定取引
     法
              米ドル                         ―         ―         ―
                 合計                   129,841            ―         ―
     (注1)     時価の算定方法         取引金融機関から当該取引について提示された価格等に基づき算定しています。
     (注2)     振当処理によるものはヘッジ対象とされている債権債務と一体して処理されているため、その時価は当該債
         権債務の時価に含めて記載しています。
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      (退職給付関係)
    1.  採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付企業年金制度を、国内連結子会社につきましては、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用し
     ております。なお、当社及び国内連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退
     職給付に係る負債及び資産ならびに退職給付費用を計算しております。
    2.  確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び資産の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                               至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
      退職給付に係る負債と資産の純額の期首残高                              △21,330千円              △23,060千円
       退職給付費用                              36,294千円              49,422千円
       退職給付の支払額                              △3,313千円              △9,154千円
       制度への拠出額                             △34,711千円              △50,146千円
      退職給付に係る負債と資産の純額の期末残高                              △23,060千円              △32,938千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      積立型制度の退職給付債務                               432,126千円              474,775千円
      年金資産                              △534,091千円              △579,627千円
                                    △101,965千円              △104,852千円
      非積立型制度の退職給付債務                                78,904千円              71,913千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △23,060千円              △32,938千円
      退職給付に係る負債                                78,904千円              71,913千円

      退職給付に係る資産                              △101,965千円              △104,852千円
      連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △23,060千円              △32,938千円
     (3)  退職給付費用

      簡便法で計算した退職給付費用                         前連会計年度36,294千円             当連結会計年度49,422千円
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      (税効果会計関係)
    1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                     前連結会計年度           当連結会計年度
                                     (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
        (繰延税金資産)
        未払事業税                               8,720千円           10,106千円
        賞与引当金                              32,007千円           30,671千円
        未払費用                               5,103千円           4,901千円
        たな卸資産評価損                              10,409千円            8,435千円
        長期未払金                              63,466千円           62,244千円
        貸倒引当金                               5,075千円           8,789千円
        退職給付に係る負債                               3,605千円           4,556千円
        資産除去債務                               4,492千円           5,045千円
        土地減損損失                               6,399千円           6,399千円
        土地評価損                              61,305千円           61,305千円
        税務上の繰越欠損金(注)1                              16,712千円           11,432千円
        その他有価証券評価差額金                                 ―千円         1,680千円
                                      27,563千円           15,897千円
        その他
          繰延税金資産小計
                                      244,860千円           231,465千円
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1                                 ―千円           ―千円
                                         ―千円       △116,820千円
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
         評価性引当額小計
                                     △122,635千円           △116,820千円
         繰延税金資産合計
                                      122,224千円           114,645千円
        (繰延税金負債)
        退職給付に係る資産                             △31,181千円           △32,063千円
        その他有価証券評価差額金                             △103,213千円            △68,690千円
                                     △13,704千円             △545千円
        その他
         繰延税金負債合計
                                     △148,099千円           △101,298千円
          繰延税金資産(負債)の純額
                                     △25,874千円            13,345千円
     (注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額

        当連結会計年度(2019年3月31日)
                          1年超     2年超     3年超     4年超
                     1年以内                           5年超      合計
                          2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
        税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―     ―     ―     ―   11,432    11,432千円

        評価性引当額                ―     ―     ―     ―     ―     ―    ―千円

        繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―   11,432    11,432千円

        (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
     主要な項目別の内訳
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        法定実効税率                       30.81%                 30.58%
        (調整)
         交際費等永久に損金に
                                0.60%                 1.69%
         算入されない項目
         受取配当金等永久に益金に
                               △2.00%                 △0.08%
         算入されない項目
         留保金課税の影響
                                3.32%                  ―%
         住民税均等割額
                                0.71%                 0.79%
         評価性引当額の増減
                                2.03%                 1.66%
         のれん償却額
                                1.02%                  ―%
         税額控除
                               △1.85%                   ―%
         親子会社間の税率差異
                               △0.88%                  0.51%
         その他                      △0.43%                  1.26%
        税効果会計適用後の
                               33.33%                 36.41%
        法人税等の負担率
      (賃貸等不動産関係)

       一部連結子会社では、大阪府大阪市において、賃貸用倉庫(土地を含む。)を有しております。
       2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,933千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売
      上原価に計上)であります。
       2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は24,000千円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
      売上原価に計上)であります。
       また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は下記のとおりであります。
                                                   (単位:千円)
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                           至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
              期首残高                          ―               513,841
     連結貸借対照表
              期中増減額                       513,841                  △2,023
       計上額
              期末残高                       513,841                  511,818
     期末時価                                497,650                  496,015
     (注)1      連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2   期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、事業用資産から賃貸等不動産への振替(514,188千円)
          であり、主な減少は、減価償却費(346千円)であります。
          当連結会計年度の減少額は、減価償却費(2,023千円)であります。
        3   期末時価は、路線価等に基づく金額であります。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
    1.  報告セグメントの概要
     (1)  報告セグメントの決定方法
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち独立した財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配
     分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
     (2)  各報告セグメントに属する事業の種類

      当社は、製品・サービスごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「パッケージ事業」、「メディ
     アネットワーク事業」、「日用雑貨品事業」の3つを報告セグメントとしております。
      「パッケージ事業」についてはプラスチックフィルムを主材料とした包装資材の企画、製造、販売を行い、「メ
     ディアネットワーク事業」についてはプラスチックフィルム封筒を用いてダイレクトメールの封入・封緘等の発送代
     行を行っております。「日用雑貨品事業」については日用雑貨品の企画販売を行っております。
    2.  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価
     格に基づいております。
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    3.  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                     合計
                          メディアネ
                                              (注)
                    パッケージ             日用雑貨品
                          ットワーク               計
                     事業             事業
                            事業
     売上高
       外部顧客への売上高                8,925,708      3,507,366      3,725,751      16,158,826         8,000    16,166,826

      セグメント間の内部売上高
                     337,308          ―    45,223      382,531          ―   382,531
      又は振替高
           計         9,263,016      3,507,366      3,770,974      16,541,357         8,000    16,549,357
     セグメント利益                 791,425      155,073      200,728     1,147,227         6,933    1,154,160

     セグメント資産                4,765,997      1,036,526      1,400,632      7,203,157       513,841     7,716,998

     その他の項目

       減価償却費                 86,571      17,997       3,243     107,811         346    108,158

      のれんの償却額

                        ―      ―    17,878      17,878         ―    17,878
       有形固定資産及び
                     143,566       13,502      42,697      199,765          ―   199,765
       無形固定資産の増加額
     (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                  (単位:千円)
                            報告セグメント
                                              その他
                                                     合計
                          メディアネ
                                              (注)
                    パッケージ             日用雑貨品
                          ットワーク               計
                     事業             事業
                            事業
     売上高
       外部顧客への売上高                9,230,070      4,205,172      4,348,186      17,783,429         24,000    17,807,429

      セグメント間の内部売上高
                     398,564          ―    90,754      489,319          ―   489,319
      又は振替高
           計         9,628,635      4,205,172      4,438,940      18,272,748         24,000    18,296,748
     セグメント利益                 773,001      156,283      204,524     1,133,809        17,055     1,150,865

     セグメント資産                4,905,444       998,770     1,556,141      7,460,356       512,206     7,972,563

     その他の項目

       減価償却費                 94,582      13,809       4,205     112,597       2,023     114,620

      のれんの償却額

                        ―      ―      ―      ―      ―      ―
       有形固定資産及び
                     179,326       14,909       8,480     202,716          ―   202,716
       無形固定資産の増加額
     (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。
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    4.  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                  (単位:千円)
            売上高                前連結会計年度                 当連結会計年度
     報告セグメント計                              16,541,357                 18,272,748

     「その他」の区分の売上高                                 8,000                24,000

     セグメント間取引消去                               △382,531                 △489,319

     連結財務諸表の売上高                              16,166,826                 17,807,429

                                                  (単位:千円)

             利益                前連結会計年度                 当連結会計年度
     報告セグメント計                               1,147,227                 1,133,809

     「その他」の区分の利益                                 6,933                17,055

     セグメント間取引消去                                 1,746                 1,233

     全社費用(注)                               △585,181                 △619,872

     連結財務諸表の営業利益                                570,725                 532,226

     (注)    全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                  (単位:千円)

             資産                前連結会計年度                 当連結会計年度
     報告セグメント計                               7,203,157                 7,460,356

     「その他」の区分資産                                513,841                 512,206

     セグメント間取引消去                               △63,550                 △77,468

     全社資産(注)                                763,493                1,063,952

     連結財務諸表の資産合計                               8,416,941                 8,959,046

     (注)    全社資産は、主に手元資金、本社管理部門に属する資産等、報告セグメントに帰属しない資産であります。
                                                  (単位:千円)

                 報告セグメント計            その他          調整額        連結財務諸表計上額
       その他の項目
                 前連結     当連結     前連結    当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                 会計年度     会計年度     会計年度    会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
     減価償却費             107,811     112,597      346   2,023     10,379     17,795     118,537     132,415
     のれんの償却額             17,878        ―    ―    ―     ―     ―   17,878        ―

     有形固定資産及び
                 199,765     202,716       ―    ―   61,138     151,723     260,903     354,439
     無形固定資産の増加額
     (注)    減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門に属するものであります。
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.  製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.  地域ごとの情報

     (1) 売上高
      本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

                                                  (単位:千円)
            日本                  タイ                  合計
                 1,715,660                   195,715                 1,911,375

    3.  主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     株式会社キャンドゥ                              3,326,717      日用雑貨品事業

      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    1.  製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    2.  地域ごとの情報

     (1) 売上高
      本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

                                                  (単位:千円)
            日本                  タイ                  合計
                 1,854,615                   162,908                 2,017,523

    3.  主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     株式会社キャンドゥ                              3,753,589      日用雑貨品事業

     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
      該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

      該当事項はありません。
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     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                       報告セグメント
                                            全社・消去         合計
                   メディアネット
           パッケージ事業                日用雑貨品事業           計
                    ワーク事業
     当期末残高             ―        ―        ―        ―       ―        ―
     (注)    のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

      該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
      該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

      該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
             項目
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                          372.78円                 398.57円
     1株当たり当期純利益金額                          55.38円                 48.66円

     (注)   1   潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2   1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
             項目
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                          359,113                 317,648
     普通株主に帰属しない金額(千円)                             ―                 ―

     普通株式に係る親会社株主に
                               359,113                 317,648
     帰属する当期純利益(千円)
     期中平均株式数(株)                         6,484,055                 6,528,567
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      (重要な後発事象)
       (連結子会社の吸収合併)
        当社は、2019年1月15日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として当社の連結子会社であ
       る株式会社CS及び株式会社クルーを吸収合併することを決議し、同日付にて合併契約を締結いたしました。
      (1)合併の目的

        当社及び株式会社CS並びに株式会社クルーがそれぞれ培ってきた経営資源の集中と効率化を図り、事業体制
       をより一層強化していくことを目的に、吸収合併することといたしました。
      (2)取引の概要

        ① 結合当事企業の名称                株式会社CS                  株式会社クルー

                        100円ショップ、ドラッグストア等

        ② 結合当事企業の事業内容                の量販店、専門店向けの日用雑貨品                  ポリ袋等の包装資材の企画、販売
                        の企画、販売
        ③ 企業結合日                2019年4月1日

                        当社を存続会社、株式会社CSを                  当社を存続会社、株式会社クルーを

        ④ 企業結合の法的形式
                        消滅会社とする吸収合併                  消滅会社とする吸収合併
        ⑤ 結合後企業の名称                株式会社ショーエイコーポレーション

      (3)実施する会計処理の概要

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離
      等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引と
      して会計処理を行う予定であります。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
         【社債明細表】
           該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                         当期首残高         当期末残高         平均利率

            区分                                       返済期限
                          (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                      2,240,000         2,410,000           0.55       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                       151,770         170,700          0.71       ―

     1年以内に返済予定のリース債務                       52,312         92,417          1.35       ―

     長期借入金                                              2020年4月
                           333,050         252,150          0.47
     (1年以内に返済予定のものを除く。)                                            ~2023年7月
     リース債務                                              2020年4月
                           173,423         299,021          1.33
     (1年以内に返済予定のものを除く。)                                            ~2027年9月
     その他有利子負債                          ―         ―         ―      ―
             計             2,950,555         3,224,289             ―      ―

     (注)   1   平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
          の返済予定額は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金              109,300          88,550          47,800          6,500
          リース債務               90,739          88,976          71,745          31,005

         【資産除去債務明細表】

           当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結
          会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
           (累計期間)              第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高              (千円)       4,338,057         8,651,270        13,247,435         17,807,429

     税金等調整前
                   (千円)        138,164         263,963         342,776         499,537
     四半期(当期)純利益金額
     親会社株主に帰属する
                   (千円)         69,872        171,855         219,563         317,648
     四半期(当期)純利益金額
     1株当たり
                   (円)         10.74         26.38         33.65         48.66
     四半期(当期)純利益金額
          (会計期間)             第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり
                   (円)         10.74         15.63         7.29        14.99
     四半期純利益金額
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    2  【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                256,437              332,220
                                     ※2  425,437            ※2  302,027
        受取手形
                                     ※2  248,307            ※2  251,658
        電子記録債権
                                    ※3  1,549,006            ※3  1,592,160
        売掛金
        製品                                220,279              218,905
        仕掛品                                104,037              100,775
        原材料                                 9,195              11,273
        前渡金                                25,892              22,450
                                     ※3  187,738            ※3  200,071
        未収入金
        前払費用                                44,575              56,152
                                     ※3  279,950            ※3  801,891
        その他
                                        △ 6,072             △ 5,885
        貸倒引当金
        流動資産合計                               3,344,784              3,883,702
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              362,231              407,132
         構築物                               4,271              4,439
         機械及び装置                               23,638              38,224
         車両運搬具                                266               0
         工具、器具及び備品                               12,940              20,693
         土地                              636,420              636,420
                                        147,673              224,976
         リース資産
         有形固定資産合計                             1,187,442              1,331,887
        無形固定資産
         ソフトウエア                               2,187              1,800
         電話加入権                               4,463              4,463
                                        50,044              162,087
         リース資産
         無形固定資産合計                               56,696              168,352
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                               73,959              64,921
         関係会社株式                              610,189              610,189
         出資金                                 1              1
         長期貸付金                                752               -
         関係会社長期貸付金                             1,040,090               800,000
         破産更生債権等                               10,144               7,294
         長期前払費用                               10,256              12,020
         差入保証金                               97,155              95,482
         前払年金費用                              101,965              104,852
         繰延税金資産                               28,909              43,925
         その他                               2,084              29,849
                                       △ 10,147             △ 21,418
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             1,965,361              1,747,119
        固定資産合計                               3,209,500              3,247,358
      資産合計                                6,554,284              7,131,061
     負債の部
      流動負債
                                     ※2  246,482            ※2  183,698
        支払手形
                                     ※3  708,137            ※3  693,692
        買掛金
        短期借入金                               2,240,000              2,410,000
        1年内返済予定の長期借入金                                144,700              170,700
        リース債務                                47,796              91,170
                                      ※3  53,548            ※3  74,828
        未払金
        未払費用                                69,712              83,399
        未払法人税等                                78,202              42,427
        未払消費税等                                30,597              27,537
        前受金                                  336              173
        預り金                                19,386              21,645
        賞与引当金                                99,806              96,028
                                          619              648
        その他
        流動負債合計                               3,739,326              3,895,949
      固定負債
        長期借入金                                333,050              252,150
        リース債務                                162,650              297,728
        長期未払金                                145,052              145,052
        退職給付引当金                                62,489              58,493
                                         8,233              7,592
        その他
        固定負債合計                                711,475              761,016
      負債合計                                4,450,802              4,656,966
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                229,400              229,400
        資本剰余金
         資本準備金                              146,800              146,800
                                         4,592              15,612
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                              151,392              162,412
        利益剰余金
         利益準備金                               9,500              9,500
         その他利益剰余金
           別途積立金                            1,000,000              1,000,000
                                        820,595             1,174,236
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             1,830,095              2,183,736
        自己株式                               △ 109,682              △ 97,639
        株主資本合計                               2,101,205              2,477,908
      評価・換算差額等
                                         2,277             △ 3,814
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 2,277             △ 3,814
      純資産合計                                2,103,482              2,474,094
     負債純資産合計                                  6,554,284              7,131,061
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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                    ※2  10,090,976            ※2  11,139,497
     売上高
                                    ※2  7,996,036            ※2  8,818,165
     売上原価
     売上総利益                                  2,094,940              2,321,332
                                    ※1  1,746,503            ※1  2,041,090
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   348,436              280,242
     営業外収益
                                      ※2  12,821            ※2  12,356
      受取利息
                                     ※2  111,444            ※2  220,048
      受取配当金
      デリバティブ評価益                                  69,491              87,602
      資材売却収入                                  2,070               633
                                         1,990              2,357
      その他
      営業外収益合計                                 197,817              322,999
     営業外費用
      支払利息                                  16,006              17,890
      手形売却損                                  2,565              2,716
      支払手数料                                  2,270              1,625
      貸倒引当金繰入額                                    -            14,082
                                         1,253              1,156
      その他
      営業外費用合計                                  22,095              37,471
     経常利益                                   524,158              565,770
     特別損失
                                        ※3  94
      固定資産除却損                                                   -
                                           -            1,324
      投資有価証券評価損
      特別損失合計                                    94             1,324
     税引前当期純利益                                   524,063              564,445
     法人税、住民税及び事業税
                                        132,399              138,584
                                         6,965             △ 12,332
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   139,365              126,251
     当期純利益                                   384,697              438,193
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      【パッケージ事業売上原価明細表】
                                前事業年度               当事業年度

                              (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
                         注記               構成比               構成比
             区分                 金額(千円)               金額(千円)
                         番号               (%)               (%)
     Ⅰ   材料費                            983,779      20.5          950,075      19.3
     Ⅱ   労務費

                                  256,427      5.3         257,557      5.2
     Ⅲ   経費

                         ※1        2,326,896       48.4         2,274,682       46.2
     Ⅳ   製品仕入高                           1,242,354               1,443,943

                                        25.8               29.3
       当期総製造費用

                                        100.0               100.0
                                 4,809,458               4,926,259
       仕掛品期首たな卸高                            73,665               65,454

             合計

                                 4,883,123               4,991,713
       仕掛品期末たな卸高                            65,454               61,550

       当期製品製造原価

                                 4,817,669               4,930,162
       製品期首たな卸高

                                  206,245               219,088
       製品期末たな卸高

                                  219,088               216,985
       当期パッケージ事業
                                 4,804,826               4,932,266
       売上原価
     (注)
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
               項目
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         ※1    経費に含まれる主な費用
                        外注加工費         2,204,646千円        外注加工費         2,141,535千円
                        減価償却費           40,268千円      減価償却費           52,120千円
      (原価計算の方法)

        実際原価による個別原価計算によっております。
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      【メディアネットワーク事業売上原価明細表】
                                前事業年度               当事業年度

                              (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)             至   2019年3月31日)
                         注記               構成比               構成比
             区分                 金額(千円)               金額(千円)
                         番号               (%)               (%)
     Ⅰ   材料費                            229,007      7.1         241,454      6.2
     Ⅱ   労務費

                                  212,304      6.6         220,024      5.7
     Ⅲ   経費

                                 2,777,799               3,425,060
                         ※1               86.3               88.1
       当期総役務費用

                                        100.0               100.0
                                 3,219,111               3,886,539
       役務期首たな卸高                            10,682               38,583

                         ※2
             合計

                                 3,229,793               3,925,123
       役務期末たな卸高

                                   38,583               39,224
                         ※2
       当期メディアネットワーク事業
                                 3,191,209               3,885,899
       売上原価
     (注)
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
               項目
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
         ※1    経費に含まれる主な費用
                        外注加工費          501,631千円       外注加工費          562,905千円
                        配送委託費         2,182,171千円        配送委託費         2,765,175千円
                        減価償却費           17,415千円      減価償却費           13,350千円
         ※2    役務たな卸高              役務たな卸高の内容は次のとお                 役務たな卸高の内容は次のとお
                        りであります。                 りであります。
                          当社メディアネットワーク事業                 当社メディアネットワーク事業
                        が行うダイレクトメールの封入・                 が行うダイレクトメールの封入・
                        封緘作業の前工程において発生す                 封緘作業の前工程において発生す
                        る仕掛品のことで、主に封入・封                 る仕掛品のことで、主に封入・封
                        緘作業に使用する包装資材で印刷                 緘作業に使用する包装資材で印刷
                        工程にあるもの等があげられま                 工程にあるもの等があげられま
                        す。                 す。
      (原価計算の方法)

        実際原価による個別原価計算によっております。
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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日         至  2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                 資本金
                          その他資本剰     資本剰余金合                      利益剰余金合
                     資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益剰余
                            余金      計                      計
                                           別途積立金
                                                  金
     当期首残高            229,400     146,800        -   146,800      9,500    1,000,000      500,377     1,509,877
     当期変動額
     剰余金の配当                                            △ 64,480     △ 64,480
     当期純利益                                            384,697     384,697
     自己株式の取得
     自己株式の処分                       4,592     4,592
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -    4,592     4,592       -     -   320,217     320,217
     当期末残高            229,400     146,800      4,592     151,392      9,500    1,000,000      820,595     1,830,095
                   株主資本         評価・換算差額等

                                     純資産合計

                          その他有価証     評価・換算差
                自己株式     株主資本合計
                          券評価差額金      額等合計
     当期首残高            △ 127,434     1,758,643       △ 826     △ 826   1,757,816

     当期変動額
     剰余金の配当                 △ 64,480               △ 64,480
     当期純利益                 384,697                384,697
     自己株式の取得                    -                -
     自己株式の処分            17,752     22,344                22,344
     株主資本以外の項目の
                             3,104     3,104     3,104
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計             17,752     342,561      3,104     3,104     345,665
     当期末残高            △ 109,682     2,101,205       2,277     2,277    2,103,482
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     当事業年度(自       2018年4月1日         至  2019年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                 資本金
                          その他資本剰     資本剰余金合                      利益剰余金合
                     資本準備金                利益準備金
                                                繰越利益剰余
                            余金      計                      計
                                           別途積立金
                                                  金
     当期首残高            229,400     146,800      4,592     151,392      9,500    1,000,000      820,595     1,830,095
     当期変動額
     剰余金の配当                                            △ 84,552     △ 84,552
     当期純利益                                            438,193     438,193
     自己株式の取得
     自己株式の処分                       11,020     11,020
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -   11,020     11,020        -     -   353,641     353,641
     当期末残高            229,400     146,800      15,612     162,412      9,500    1,000,000     1,174,236     2,183,736
                   株主資本         評価・換算差額等

                                     純資産合計

                          その他有価証     評価・換算差
                自己株式     株主資本合計
                          券評価差額金      額等合計
     当期首残高            △ 109,682     2,101,205       2,277     2,277    2,103,482

     当期変動額
     剰余金の配当                 △ 84,552               △ 84,552
     当期純利益                 438,193                438,193
     自己株式の取得             △ 3     △ 3               △ 3
     自己株式の処分            12,046     23,066                23,066
     株主資本以外の項目の
                            △ 6,092     △ 6,092     △ 6,092
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計             12,042     376,703     △ 6,092     △ 6,092     370,611
     当期末残高            △ 97,639    2,477,908      △ 3,814     △ 3,814    2,474,094
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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.  有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
       り算定)を採用しております。
       時価のないもの
        移動平均法による原価法を採用しております。
     (2)  関係会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
    2.  たな卸資産の評価基準及び評価方法

       評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        製品(標準品)………移動平均法を採用しております。
          (個別受注品)…個別法を採用しております。
        仕掛品……個別法を採用しております。
        原材料……主として移動平均法を採用しております。
    3.  デリバティブ

       時価法によっております。
    4.  固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4
      月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。
       なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年間)による定額法によってお
      ります。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    5.  引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
      権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
       従業員に支給する賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
      法)による退職給付債務及び年金資産の見込金額に基づき、退職給付引当金又は前払年金費用を計上しておりま
      す。
    6.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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      (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                 2018年2月16日。)を当事業年度の期首か
      ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
      更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」32,844千円及び「固定負債」の
      「繰越税金負債」3,934千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」28,909千円に含めて表示しております。
      (貸借対照表関係)

     1   受取手形割引高
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形割引高                        49,879   千円              30,763   千円
     ※2    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        14,174   千円              14,214   千円
        電子記録債権                        3,762   千円              3,178   千円
        支払手形                        50,294   千円              46,106   千円
     ※3    関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期金銭債権                       335,616千円                 877,834千円
        短期金銭債務                        7,414千円                17,435千円
     4   保証債務

      関係会社の金融機関からの借入金等に対して以下のとおり債務保証を行っております。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        株式会社CS                       316,969千円                 318,522千円
        株式会社クルー                       415,852千円                 366,545千円
               計                732,822千円                 685,068千円
      関係会社の仕入先からの仕入債務に対して以下のとおり債務保証を行っております。

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        SHOEI   PLASTIC
                                10,108千円                   ―千円
        (THAILAND)CO.,LTD.
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      (損益計算書関係)
     ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        荷造運送費                       141,618    千円             134,778    千円
        従業員給与・賞与                       742,222    千円             871,853    千円
        賞与引当金繰入額                        80,173   千円              77,602   千円
        退職給付費用                        16,900   千円              32,953   千円
        減価償却費                        13,605   千円              20,050   千円
        貸倒引当金繰入額                         349  千円               378  千円
       おおよその割合

        販売費                          8.3%                 7.2%
        一般管理費                          91.7%                 92.8%
     ※2    関係会社との取引高

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        売上高                       528,347千円                 806,848千円
        仕入高                        63,294千円                 38,000千円
        営業取引以外の取引高                       122,299千円                 307,292千円
     ※3    固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        機械装置及び運搬具                          94千円                 ―千円
      (有価証券関係)

       子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載し
      ておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        子会社株式                       610,189千円                 610,189千円
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                                                            有価証券報告書
      (税効果会計関係)
    1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        (繰延税金資産)
        未払事業税                      5,820千円                 6,953千円
        未払事業所税                      1,674千円                 1,669千円
        賞与引当金                      30,520千円                 29,365千円
        未払社会保険料等                      4,871千円                 4,697千円
        たな卸資産評価損                       775千円                 521千円
        貸倒引当金                      4,960千円                 8,349千円
        長期未払金                      44,356千円                 44,356千円
        関係会社株式評価損                      16,567千円                 16,567千円
        資産除去債務                      4,492千円                 5,045千円
        退職給付引当金                      19,109千円                 17,887千円
        その他有価証券評価差額金                        ―千円               1,680千円
                              12,002千円                 15,142千円
        その他
          繰延税金資産小計
                             145,152千円                 152,236千円
                             △71,382千円                 △75,701千円
        評価性引当額
          繰延税金資産合計
                              73,770千円                 76,535千円
        (繰延税金負債)
        前払年金費用                     △31,181千円                 △32,063千円
        その他有価証券評価差額金                     △1,003千円                    ―千円
                             △12,675千円                  △545千円
        その他
         繰延税金負債合計
                             △44,860千円                 △32,609千円
            繰延税金資産純額                      28,909千円                 43,925千円
    2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        法定実効税率                       30.81%                 30.58%
        (調整)
         交際費等永久に損金に
                                0.51%                 1.45%
         算入されない項目
         受取配当金等永久に益金に
                               △8.48%                △11.84%
         算入されない項目
         留保金課税の影響
                                3.41%                  ―%
         住民税均等割額
                                0.55%                 0.59%
         税額控除                      △1.80%                   ―%
         評価性引当額の増減
                                1.94%                 0.77%
         その他                      △0.35%                  0.82%
        税効果会計適用後の
                               26.59%                 22.37%
        法人税等の負担率
      (重要な後発事象)

      (連結子会社の吸収合併)
        当社は、2019年1月15日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として当社の連結子会社であ
       る株式会社CS及び株式会社クルーを吸収合併することを決議し、同日付にて合併契約を締結いたしました。
       この合併契約に基づき、2019年4月1日付で当社を存続会社とする吸収合併を行いました。
        詳細につきましては、「第5                経理の状況       1   連結財務諸表等         (1)  連結財務諸表        注記事項     (重要な後発
       事象)」に記載のとおりです。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:千円)
                                                     減価償却
      区分      資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                     累計額
    有形固定資産
           建物          362,231       72,748         ―    27,847      407,132      430,597
           構築物           4,271       907       ―     739     4,439      15,644

           機械及び装置           23,638      23,879         ―    9,292      38,224      127,965

           車両運搬具            266       ―      ―     266       0    14,853

           工具、器具及び
                      12,940      12,428         ―    4,674      20,693      91,355
           備品
           土地          636,420          ―      ―      ―   636,420          ―
           リース資産          147,673      113,250          ―    35,947      224,976      117,370

               計      1,187,442       223,214          ―    78,769     1,331,887       797,787

    無形固定資産

           ソフトウエア           2,187       499       ―     887     1,800         ―
           電話加入権           4,463         ―      ―      ―    4,463         ―

           リース資産           50,044      117,906          ―    5,863     162,087          ―

               計        56,696      118,406          ―    6,750     168,352          ―

     (注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
        リース資産(有形)             充填機                80,391    千円
        リース資産(無形)             基幹システム               117,906     千円
        【引当金明細表】

                                           (単位:千円)
         科目         当期首残高        当期増加額        当期減少額        当期末残高
     貸倒引当金                 16,220        20,284         9,201        27,304

     賞与引当金                 99,806        96,028        99,806        96,028

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                毎年4月1日から翌年3月31日まで

     定時株主総会                毎年6月

     基準日                毎年3月31日

     剰余金の配当の基準日                毎年3月31日、毎年9月30日

     1単元の株式数                100株

     単元未満株式の買取り・売渡し

                     東京都中央区八重洲一丁目2番1号

      取扱場所
                     みずほ信託銀行株式会社             本店証券代行部
                     東京都中央区八重洲一丁目2番1号

      株主名簿管理人
                     みずほ信託銀行株式会社
      取次所

                     ―
      買取・売渡手数料

                     株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                     当社の公告方法は、電子公告としております。
                     ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場
                     合は、日本経済新聞に掲載しております。
     公告掲載方法
                     当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                     http://www.shoei-corp.co.jp/
                     毎年3月31日現在及び9月30日現在の株主名簿に記録された1単元以上所有の株
     株主に対する特典
                     主に、QUOカード(500円分)1枚を贈呈します。
     (注)    当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
         (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利
         (2)  会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
         (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株式予約権の割当てを受ける権利
         (4)  株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】
      当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書            事業年度               自   2017年4月1日         2018年6月27日

      及びその添付書            (第51期)               至   2018年3月31日         近畿財務局長に提出。
      類並びに確認書
    (2)  内部統制報告書            事業年度               自   2017年4月1日         2018年6月27日

      及びその添付書類            (第51期)               至   2018年3月31日         近畿財務局長に提出。
    (3)  四半期報告書            第52期第1四半期               自   2018年4月1日         2018年8月9日

      及び確認書                           至   2018年6月30日         近畿財務局長に提出。
                  第52期第2四半期               自   2018年7月1日         2018年11月8日

                                 至   2018年9月30日         近畿財務局長に提出。
                  第52期第3四半期               自   2018年10月1日         2019年2月5日

                                 至   2018年12月31日         近畿財務局長に提出。
    (4)  臨時報告書            企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第                          2018年6月27日

                  9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の
                                            近畿財務局長に提出。
                  規定に基づく臨時報告書
                  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第                          2019年1月15日

                  4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
                                            近畿財務局長に提出。
                  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第                          2019年1月15日

                  7号の3(吸収合併の決定)の規定に基づく臨時報
                                            近畿財務局長に提出。
                  告書
                  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第                          2019年1月18日

                  3号(親会社又は特定子会社の異動)の規定に基づ
                                            近畿財務局長に提出。
                  く臨時報告書
    (5)  臨時報告書            訂正報告書(上記(企業内容等の開示に関する内閣                          2019年2月13日

      の訂正報告書            府令第19条第2項第7号の3(吸収合併の決定)の
                                            近畿財務局長に提出。
                  規定に基づく)臨時報告書の訂正報告書)
                  訂正報告書(上記(企業内容等の開示に関する内閣

                                            2019年2月14日
                  府令第19条第2項第7号の3(吸収合併の決定)の
                                            近畿財務局長に提出。
                  規定に基づく)臨時報告書の訂正報告書)
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月25日

    株式会社ショーエイコーポレーション
     取締役会     御中
                       EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                          林               由      佳
                                   公認会計士                    ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                          井      上      正      彦
                                   公認会計士                    ㊞
                        業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社ショーエイコーポレーションの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、
    すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社ショーエイコーポレーション及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
    会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ショーエイコーポ
    レーションの2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社ショーエイコーポレーションが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である
    と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基
    準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      㯿  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

        が別途保管しております。
      2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月25日

    株式会社ショーエイコーポレーション
     取締役会     御中
                       EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                          林               由      佳  
                                   公認会計士                    ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                          井      上      正      彦
                                   公認会計士                    ㊞
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社ショーエイコーポレーションの2018年4月1日から2019年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監
    査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社ショーエイコーポレーションの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      㯿  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

        が別途保管しております。
      2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 97/97



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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。