はごろもフーズ株式会社 有価証券報告書 第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 はごろもフーズ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                     はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【事業年度】                    第90期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    はごろもフーズ株式会社
      【英訳名】                    HAGOROMO     FOODS   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  池田 憲一
      【本店の所在の場所】                    静岡県静岡市清水区島崎町151番地
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っています。)
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    静岡県静岡市駿河区南町11番1号 静銀・中京銀静岡駅南ビル3階
      【電話番号】                    (054)288-5200
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役経営企画本部長  後藤 佐恵子
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         はごろもフーズ株式会社東京支店
                         (東京都中央区八丁堀一丁目5番2号                  はごろもビル)
                         はごろもフーズ株式会社名古屋支店
                         (愛知県名古屋市中区新栄町二丁目9番地 スカイオアシス栄)
                         はごろもフーズ株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市都島区片町二丁目2番48号                    JEI京橋ビル)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第86期        第87期        第88期        第89期        第90期
            決算年月            2015年3月        2016年3月        2017年3月        2018年3月        2019年3月

                   (千円)      74,573,726        77,849,172        79,298,976        79,856,091        79,920,570

     売上高
                   (千円)      2,054,290        3,089,233        2,992,943        1,694,465        1,868,952

     経常利益
     親会社株主に帰属する当期

                   (千円)      1,907,083        1,787,555        1,758,477        1,659,218         993,995
     純利益
                   (千円)      3,272,021        △ 11,975      2,604,314        2,074,994         780,175

     包括利益
                   (千円)      23,041,218        22,745,419        24,969,116        26,676,514        27,116,648

     純資産額
                   (千円)      46,101,217        45,603,062        46,824,181        48,028,490        47,470,924

     総資産額
                   (円)      1,223.80        1,208.17        1,326.51        2,834.50        2,881.41

     1株当たり純資産額
                   (円)       101.28        94.95        93.41       176.30        105.62

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                   (円)         -        -        -        -        -
     当期純利益
                   (%)        50.0        49.9        53.3        55.5        57.1
     自己資本比率
                   (%)         9.0        7.8        7.4        6.4        3.7

     自己資本利益率
                   (倍)        11.4        12.7        14.8        15.1        25.0

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                   (千円)      1,779,903        2,053,616        1,732,074        1,912,272        2,620,852
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (千円)      △ 462,432       △ 654,479       △ 911,172       △ 923,493      △ 2,066,779
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (千円)      △ 612,596      △ 1,236,961       △ 1,430,353        △ 906,611       △ 883,724
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (千円)      1,508,072        1,668,715        1,058,837        1,140,820         810,711
     残高
                            720        702        707        718        703
     従業員数
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( 165  )      ( 148  )     ( 148  )      ( 128  )      ( 131  )
      (注)1 売上高は消費税等は含みません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
         3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっています。
         4 当社は2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。第89期の期首に当該
           株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しています。
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       (2)提出会社の経営指標等
             回次             第86期       第87期       第88期       第89期       第90期
            決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)     72,970,467       76,386,551       78,010,175       78,730,074       78,848,142

     売上高
                    (千円)      1,970,111       3,056,075       3,033,925       1,612,225       1,785,738

     経常利益
                    (千円)      1,789,871       1,989,172       1,774,048       1,093,111        927,195

     当期純利益
     資本金               (千円)      1,441,669       1,441,669       1,441,669       1,441,669       1,441,669

                    (千株)       20,650       20,650       20,650       20,650       10,325

     発行済株式総数
                    (千円)     22,715,537       23,277,631       25,417,647       26,458,408       26,754,682

     純資産額
                    (千円)     46,537,601       47,060,463       48,501,763       47,764,777       47,006,782

     総資産額
                    (円)      1,206.51       1,236.44       1,350.34       2,811.33       2,842.95

     1株当たり純資産額
                            15.00       20.00       18.00       18.00       27.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (内、1株当たり中間配当額)                      ( 7.50  )     ( 7.50  )     ( 7.50  )     ( 9.00  )     ( 9.00  )
                    (円)       95.06       105.65        94.24       116.15        98.52

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)        48.8       49.5       52.4       55.4       56.9
     自己資本比率
                    (%)        8.4       8.6       7.3       4.2       3.5

     自己資本利益率
                    (倍)        12.1       11.4       14.6       22.9       26.8

     株価収益率
                    (%)        15.8       18.9       19.1       31.0       27.4

     配当性向
                    (名)        567       557       564       677       670

     従業員数
                    (%)       109.4       116.6       134.6       131.6       132.3

     株主総利回り
     (比較指標:TOPIX)               (%)       ( 128.3   )    ( 112.0   )    ( 125.7   )    ( 142.7   )    ( 132.3   )
                                                         2,785
                    (円)       1,224       1,420       1,494       1,430
     最高株価
                                                        (1,394)
                                                         2,561
                    (円)       1,049       1,122       1,161       1,300
     最低株価
                                                        (1,322)
      (注)1 売上高は消費税等は含みません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
         3 第87期の1株当たり配当額20円は、創業85周年記念配当5円を含みます。
         4 第88期の1株当たり配当額18円は、株式会社マルアイ合併記念配当3円を含みます。
         5 第89期の従業員数が増加した主な要因は、2017年4月1日付で連結子会社であった株式会社マルアイを吸収
           合併したためです。
         6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっています。
         7   当社は2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。第89期の期首に当該
           株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しています。なお、
           第89期の1株当たり配当額については、当該株式併合前の実際の配当額を記載しています。また、第90期の
           株価については株式併合後の最高株価および最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高株価および最
           低株価を記載しています。
         8 最高株価および最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものです。
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      2【沿革】
        当社は、その源を漁業用縄卸売業等を営む後藤磯吉(初代)が、1931年5月鮪油漬缶詰事業を起こしたところにおき
       ます。同事業は戦時下1942年10月に静岡県缶詰株式会社に統合されましたが、戦後同社の解散にともない、改めて缶
       詰製造事業を再開しました。
        年月                            沿革
       1947年7月         静岡県清水市(現・静岡市)に株式会社清水屋を資本金350千円にて設立。
       1947年8月         商号を後藤物産株式会社に変更。
       1948年5月         商号を後藤物産罐詰株式会社に変更。
       1950年3月         静岡県清水市(現・静岡市)に清水プラントを新設(2006年12月、老朽化により閉鎖)。
       1950年10月         商号を後藤罐詰株式会社に変更。
       1951年2月         焼津食品合資会社・焼津水産缶詰株式会社を吸収合併。静岡県焼津市に焼津プラントを新設。
       1956年5月         東京営業所(現・東京支店)を開設。
       1956年10月         後藤漁業株式会社を吸収合併。
       1958年11月         鮪油漬缶詰類の製品名「シーチキン」を商標登録。
       1961年7月         名古屋営業所(現・名古屋支店)を開設。
       1962年3月         大阪営業所(現・大阪支店)を開設。
       1962年10月         静岡県清水市(現・静岡市)にマカロニ類製造工場(パスタプラント)を新設。
       1969年7月         商号をはごろも罐詰株式会社に変更。
       1976年11月         福島県福島市に東北はごろも株式会社を資本金10百万円にて設立。
       1978年10月         静岡県焼津市にフィッシュエキス・フィッシュミール製造工場(現・バイオプラント)を新設。
       1987年7月         ペットフード販売のため子会社、株式会社シーエイディを資本金10百万円にて設立。
       1987年9月         東北はごろも株式会社を吸収合併。
       1987年12月         商号をはごろもフーズ株式会社に変更。
       1988年3月         静岡県焼津市の焼津プラントを同市内に移転・新設。
       1988年6月         タイ国バンコックにバンコック駐在員事務所を開設。
       1990年12月         物流体制強化のため子会社、セントラル物流株式会社(現・連結子会社                                 セントラルサービス㈱)を
               資本金10百万円にて設立。
               インドネシア国に鮪・鰹缶詰製造の合弁会社(                      P.T.アネカ・ツナ・インドネシア)を設立。
       1991年10月
       1998年4月         静岡県焼津市の焼津プラント内にチルドプラントを新設。
       2000年2月         東京証券取引所市場第二部に上場。
       2000年9月         静岡県焼津市に包装米飯製造工場(サンライズプラント)を新設。
       2001年3月         株式会社シーエイディを吸収合併。
       2005年4月         株式会社マルアイ、マルアイ商事株式会社(現・連結子会社)、愛食興産株式会社(2005年9月に株
               式会社マルアイと合併)の全株式を取得。
       2010年5月         株式会社マルアイの販売部門を、当社とマルアイ商事株式会社(現・連結子会社)に事業譲渡しグ
               ループの販売体制を再編。
       2012年1月         静岡県静岡市のパスタプラントを、閉鎖した清水プラント跡地に移転・新設し、富士山パスタプ
               ラントに名称変更。
       2017年4月
               株式会社マルアイを吸収合併。
       2018年3月
               本社を静岡県静岡市駿河区に移転。
       2018年4月
               マルアイ商事株式会社をはごろも商事株式会社に商号変更。
       2018年11月
               HIC(はごろもイノベーションセンター)を開設。
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社、子会社2社および関連会社1社で構成され、食品事業を主な事業内容とし、他に不動産賃
       貸等の事業を行っています。
        なお、当社グループは食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、セグメント情報を記載していないこ
       とから、事業部門別に記載しています。
        当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりです。

        食品事業 :当社は、缶詰類・パスタ・包装米飯・かつお削りぶし・のりおよびその他製品の製造販売を行ってい
              ます。
              子会社であるはごろも商事㈱は、ギフト等の販売を行っています。
              子会社であるセントラルサービス㈱は、当社の物流業務のうち製品出荷手配および運送業者への運賃
              支払などの運送事務等を行っています。
              関連会社であるP.T.アネカ・ツナ・インドネシアは、ツナ製品等の製造委託先です。
        その他事業:当社は、不動産賃貸他を行っています。
        事業の系統図は次のとおりです。

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      4【関係会社の状況】
       (1)連結子会社
                          資本金               議決権の所有
         名称          住所            主要な事業の内容                     関係内容
                          (千円)                 割合(%)
                               進物用品の製造販                  製品の供給
     はごろも商事㈱           名古屋市熱田区          10,000                  100.0
                               売                  役員の兼任等あり
                                                 運送事務委託
     セントラルサービス㈱           静岡市清水区          20,000     運送業             100.0
                                                 役員の兼任等あり
       (2)持分法適用の関連会社

                          資本金               議決権の所有
         名称          住所            主要な事業の内容                     関係内容
                         (千米ドル)                  割合(%)
     P.T.アネカ・ツナ・                                           製品の製造委託
                 インドネシア国          25,000     缶詰等の製造販売              33.0
      インドネシア                                            役員の兼任等あり
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      5【従業員の状況】
       (1)  連結会社の状況
         セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりです。
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(名)
              事業の部門等の名称
                                                  206  ( 4)

      営業部門
                                                  335  (120)
      製造部門
                                                  162  ( 7)
      管理部門
                                                  703  ( 131  )

                  合計
      (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト)は年間の平均人員を(                                                 )内に外
        数で記載しています。
       (2)  提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
                  従業員数(名)           平均年齢(歳)          平均勤続年数(年)           平均年間給与(円)
                       534          42.56           19.16         5,265,624

     職員
                       136          36.39            7.26         2,392,918
     現業員
                       670          41.31           16.74         4,742,534

      合計または平均
      (注)    1 従業員数は就業人員です。
         2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含みます。
       (3)  労働組合の状況

          労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。
      (1)会社の経営の基本方針

        当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指します」の経営理念のもと、健全な企業活動の成果を消費者・
       従業員・投資家・取引先等に還元し、社会的責任を果たします。
        「人と自然を、おいしくつなぐ」をコーポレートメッセージとし、笑顔がおいしい食シーンのお手伝いをすること
       を使命と考えています。
      (2)目標とする経営指標

        当社グループは、収益力の観点から売上高経常利益率を、株主重視の観点から株主資本利益率(ROE)を指標と
       して捉え、これらの基調的な改善に努めています。
      (3)経営環境

        米中貿易摩擦により世界経済の減速感がさらに強まりました。食品業界においては、原料価格の変動や労働力不足
       にともなう人件費や物流費が上昇したことにより、製品価格の改定が相次ぎました。
        また、2019年10月に予定されている消費税率の改定により、消費者の節約志向がさらに強まることも見込まれてお
       り、業界の先行きは不透明感が強まっています。
      (4)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

        当連結会計年度を初年度とする中期経営計画で、以下の基本方針を掲げ、その実現に向けて推進しています。
       ① 安心・安全な製品づくりと安定供給体制構築

        ○積極的な設備投資による安心・安全な製品づくりと安定供給体制構築
        ○技術者・研究者の人財育成による安心・安全な製品づくり
        ○自社・協力工場での食品安全マネジメントシステムFSSC22000等の資格取得
        ○協力工場との取組強化
        ○品質保証と品質管理の区分を明確にした品質保証体制づくり
       ②人財開発および人事諸制度の改革と本社体制の整備・強化
        ○中長期的な人財の戦略的育成制度の整備と採用活動の強化
        ○時代に即した処遇(福利厚生も含む)制度の見直し
        ○女性・高齢者の積極活用、単身赴任制度等の見直し
        ○職場の安全衛生体制の確立と働き方改革の推進
        ○環境変化や従業員の価値観の変化に対応した新人事制度の構築
       ③シェアNO.1製品の育成
        ○市場占有率の高い製品・製品群の一層のシェアアップ
        ○簡便包装、簡便容器化の一層の推進や新容器を使った製品・シリーズの育成
        ○低糖質パスタ「ポポロスパCarbOFF(カーボフ)」等の特長ある製品の育成・強化
       ④新製品・新チャネルへの積極的なチャレンジ
        ○時代を先取りした新製品の積極的な開発
        ○伸長著しい通信販売や中食分野、海外市場等への積極的な取り組み
       ⑤SKU(製品数)削減による事業・業務の見直し
        ○大胆なSKU削減による、各業務の合理化・効率化・高度化の推進
        ○一部事業の抜本的見直しと強化策の再検討
       ⑥情報システム機能の強化
        ○経営の観える化、迅速な意思決定を実現する情報システムの構築
        ○AI・IoTの積極活用の調査・研究
        ○これらを推進するための組織・人財の整備
        上記の事項を推進することで、安心安全で、安定的な製品の供給体制を構築するとともに、それを支える人財の育

       成に努めます。
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      2【事業等のリスク】
         有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
        可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
      (1) 食品の安心・安全問題について

         近年、食品業界においては、品質や安全の重要性が問われる問題が発生しており、食品の安全性に対する消費者
        の関心・要求は、さらに高まっています。当社グループでは製品の安心・安全に対する取り組みを経営の最重要課
        題と位置付け、製造委託先を含め、品質重視の基本方針のもとにフードディフェンスを含めた異物混入防止対策や
        品質保証体制の強化に努めていますが、一般的な食品の品質について当社の想定を超える異常な事態が発生した場
        合、または当社製品に直接関係がない場合であっても、風評などにより当社製品のイメージが低下するなどの事態
        が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (2) 主原料や製品等の価格変動について

         当社グループの主力製品であるツナ製品の主原料は、まぐろ・かつおです。また、パスタ製品の主原料はデュラ
        ム小麦粉です。これらは天産物ゆえに漁獲量や収穫量が増減します。また、世界的な需要拡大や資源問題により新
        たな漁獲規制や輸出規制等が発生する事態も予想されます。これらにより市場価格が変動します。
         主原料に加え、製品・半製品・前処理済み原料等を海外協力工場等から仕入れています。これらは、為替相場に
        より仕入価格が変動するため、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (3) 製造・物流委託先等への依存について

         当社グループでは、社外に製造を委託し製品調達を依存している製品群があります。また、物流業務も社外に委
        託しています。これら委託先の経営や業務にトラブルなどが発生した場合、製品供給に支障をきたすことや調達コ
        ストの上昇など、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (4) インドネシア国における事業展開について

         当社グループは、インドネシア国にツナ缶製造の関連会社(持分法適用会社)を保有しており、同国における政
        治不安や経済情勢の悪化、法規制等の改正にともなうリスクが存在します。これらのリスクが顕在化した場合に当
        社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (5) 自然災害・疫病について

         地震・洪水等の自然災害ないしは疫病の大流行により、当社グループの本社・工場・製造委託先の協力工場、な
        らびに資材供給元に非常事態が発生し、操業を停止せざるを得ない事態に至ることが懸念されます。
         特に、当社グループの本社・工場が立地する静岡県・愛知県には、南海トラフ地震の発生が予想されています。
        当社グループにおいては、この地震を想定し、従業員の安全確保、中核事業の早期復旧を行う事業継続計画を策定
        し、随時見直しを行っています。しかしながら、交通・通信・ライフライン等の社会基盤の被災も予想され、企業
        活動の遂行に支障が生じる懸念があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の状況の概要
       ①財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦による中国経済の減速など先行きの不透明感が強まりまし
       た。食品業界においては、原料価格の変動や労働力不足にともなう人件費や物流費が上昇したことにより、製品価格
       の改定が相次ぎました。
        当連結会計年度は、当社を代表するブランドである「シーチキン」の誕生60周年にあたります。このため、当連結
       会計年度においては、新たに製作したイベント車両「シーチキン号」を活用したPR活動やテレビCM「シーチキン
       食堂」と連動した販売促進活動を展開し、ブランド力の強化を図りました。
        一方、主要な原材料であるまぐろ類は、漁獲規制の強化等の影響を受け高値で推移しています。このため、当社で
       は、きはだまぐろ・かつお等の原材料をバランスよく調達し、製品の安定供給と適正価格による販売に努めました。
        この結果、当連結会計年度の売上高は、原料事情の悪化等により価格改定した業務用製品の売上が減少したもの
       の、家庭用ツナ製品の販売が伸長したことにより、799億20百万円(前期比0.1%増)となりました。利益面では、広
       告宣伝費が増加したものの、ツナや乾物製品などの価格改定や新製品の開発・育成などが奏功し、営業利益は15億59
       百万円(同10.9%増)となりました。海外関連会社による持分法投資利益や受取配当金が増加したことにより経常利
       益は18億68百万円(同10.3%増)となりました。特別損失にマカロニ製品の回収費用や旧本社事務所の固定資産除却
       損と事務所の移転費用を計上しました。加えて、税務上の繰越欠損金を持つ連結子会社を吸収合併したことによる特
       殊要因のあった前連結会計年度に比べて税金費用が増加したため、親会社株主に帰属する当期純利益は9億93百万円
       (同40.1%減)となりました。
        なお、当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っ
       ていませんが、製品群別の販売動向は以下のとおりです。
       表:製品群別売上高(連結)                             (単位:千円、%)

                              前期            当期           増減
               製品群
                            金額      構成比       金額      構成比      金額      率
                            34,209,628       42.8     35,738,228       44.7    1,528,600       4.5
            ツナ
                            5,121,345       6.4     5,170,753       6.5     49,408      1.0
            デザート
         家
                            7,785,079       9.8     7,886,935       9.9    101,856      1.3
            パスタ&ソース
         庭
         用
                            7,765,413       9.7     7,804,850       9.8     39,437      0.5
            総菜
         食
                            5,287,205       6.6     4,992,675       6.2   △294,530      △5.6
            削りぶし・のり・ふりかけ類
       製
         品
       品
                            3,632,793       4.6     3,614,494       4.5    △18,298      △0.5
            ギフト・その他食品
                            63,801,464       79.9     65,207,938       81.6    1,406,473       2.2
                  計
                            13,863,535       17.4     12,620,108       15.8   △1,243,427       △9.0
          業務用食品
                            1,768,446       2.2     1,652,168       2.1   △116,277      △6.6
          ペットフード・バイオ他
                            79,433,446       99.5     79,480,215       99.5     46,768      0.1
                 計
                             422,644      0.5      440,354      0.5     17,710      4.2
        その他
                            79,856,091       100.0     79,920,570       100.0      64,478      0.1
               合計
       (注)1.上記金額は消費税等を含みません。
        「ツナ」では、2018年11月に価格改定したきはだまぐろ製品の販売機会が減少していますが、油を使用せずに油漬

       けのおいしさを再現した「オイル不使用シーチキン」や使い切りタイプのパウチ容器の「シーチキンSmile」が好調
       でした。加えて、まぐろの塊肉を真空パック包装し、常温での流通を可能にした新製品「サラダシーチキン」が伸長
       し、売上高は前期比4.5%増加しました。
        「デザート」では、価格競争の影響を受けたパウチ容器のフルーツが低調でしたが、個食タイプの「朝からフルー
       ツ」シリーズが好調で売上高は同1.0%増加しました。
        「パスタ&ソース」では、製品回収の影響によりマカロニ製品が減少しましたが、健康志向にマッチした低糖質パ
       スタ「ポポロスパCarbOFF(カーボフ)」や「低糖質パスタソースCarbOFF」シリーズが好調で売上高は1.3%増加しま
       した。
        「総菜」では、主力の「シャキッとコーン」が価格競争の影響を受けて販売機会が減少しましたが、健康ニーズ、
       個食ニーズにマッチしたパウチ容器入りの「さば」「さんま」「いわし」を使った健康シリーズの販売が伸長し、売
       上高は同0.5%増加しました。
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        「削りぶし・のり・ふりかけ類」では、新製品を追加して品揃えを強化した「きざみのりシリーズ」が好調でした
       が、原料価格の高騰により価格改定した花かつお・削りぶしの販売機会が減少し、売上高は同5.6%減少しました。
        「ギフト・その他食品」では、個食ニーズにマッチした包装米飯「パパッとライス」が伸長しましたが、市場の縮
       小が続くギフト製品が低調で、売上高は同0.5%減少しました。
        「業務用製品」では、製品の価格競争の激化に加え、原料価格や物流費の上昇を受けて、ツナ、デザート、総菜、
       乾物製品の価格改定を行ったこと等により販売数量が減少し、売上高は同9.0%減少しました。
        「ペットフード・バイオ他」では、まぐろ原料の供給が減少したことによる生産数量の減少で、売上高は同6.6%
       減少しました。
       ②キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、3億30百万円減少                                            し、8億10百万円
       となりました。
        当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度の営業活動により増加した資金は26億20百万円(前年同期は19億12百万円の増加)となりまし
       た。これは主に、たな卸資産の増加があったものの、税金等調整前当期純利益を計上したことや売上債権が減少し
       たこと、および減価償却費の計上によるものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度の投資活動により減少した資金は20億66百万円(前年同期は9億23百万円の減少)となりまし
       た。これは主に、有形固定資産の取得支出によるものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        当連結会計年度の財務活動により減少した資金は8億83百万円(前年同期は9億6百万円の減少)となりまし
       た。これは主に、長期借入金の返済や配当金の支払によるものです。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       a.  生産実績
         当連結会計年度における製品群別生産実績は次のとおりです。
                                     金額(千円)              前期比(%)
                  品目
               ツナ                        39,931,503                4.9

               デザート                         5,456,328               △6.0
               パスタ&ソース                         8,348,868                4.0

       家庭用食品        総菜                         8,379,110                2.8

               削りぶし・のり・ふりかけ類                         5,242,950               △5.0

               ギフト・その他食品                         4,015,022               △5.1

                       計                 71,373,783                2.2

      業務用食品                                  16,180,163               △7.7

      ペットフード・バイオ他                                   1,598,880               △5.6

                  合計                      89,152,827                0.1

      (注)    1 金額は販売価額で表示しています。
         2 生産実績には外注仕入実績を含みます。
         3 上記金額は消費税等を含みません。
       b.  受注実績

         当社グループは受注生産を行っていません。
       c.  販売実績

         当社グループは主として卸売業者に販売しています。当連結会計年度の販売実績は次のとおりです。
                                       金額(千円)             前期比(%)
                  品目
                   ツナ                      35,738,228                4.5

                   デザート                       5,170,753               1.0

                   パスタ&ソース                       7,886,935               1.3

           家庭用食品        総菜                       7,804,850               0.5

                   削りぶし・のり・ふりかけ類                       4,992,675              △5.6

      製品
                   ギフト・その他食品                       3,614,494              △0.5
                         計               65,207,938                2.2

          業務用食品                               12,620,108               △9.0

          ペットフード・バイオ他                               1,652,168              △6.6

                     計                    79,480,215                0.1

     その他                                     440,354              4.2

                  合計                      79,920,570                0.1

      (注)    1 上記金額は消費税等を含みません。
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         2 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりです。
                           前連結会計年度                   当連結会計年度
                         (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
            相手先               至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                        金額(千円)          割合(%)         金額(千円)          割合(%)

      伊藤忠商事㈱                   25,323,685             31.7       25,696,865             32.2

      三井物産㈱                   15,445,958             19.3       15,721,990             19.7

      三菱商事㈱                   12,494,284             15.7       12,519,444             15.7

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      (2)  経営者の視点による         経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。

       ①重要な会計方針および見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準にもとづき作成され
        ています。
         この連結財務諸表の作成に当たっては、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因にもとづき、
        見積りおよび判断を行っていますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるために、これらの見積りと異な
        る場合があります。
         なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                                    経理の状況      1  連結財務諸表等        (1)
        連結財務諸表       注記事項     連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しています。
       ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        当社グループの製品の原材料の多くは天産物であり、年度や季節により漁獲量や収穫量が増減します。また、食
       糧需給のバランスや資源問題による規制の影響等の様々な要因で市場価格が変動します。一方、製品の販売は、主
       に卸店等を経由した後に量販店で販売される形態であり、原材料等の市場価格の変動を製品の販売価格に反映させ
       るには一定期間を要するため、販売奨励金を有効に活用しながら、販売数量と利益の最適化を目指します。さら
       に、当社グループは、ツナ製品を製造する海外関連会社における持分法による投資利益や、保有する取引先等の株
       式からの受取配当金を含めた売上高経常利益率を重視しています。
        このような背景を踏まえ、当社グループは単年度ではなく中長期的な視点で、各種製品の市場シェアの向上と利
       益の基調的な改善と株主重視の観点から株主資本利益率(ROE)を指標として捉え、これらの基調的な改善に取
       り組んでいます。
        当連結会計年度を初年度とする中期経営計画(2018年4月~2021年3月の3ケ年)は、『SMILE90』と名付
       け、「収益基盤の強化(選択と集中)」を基本方針に掲げました。人口の減少に加え、各種規制の緩和・撤廃にと
       もなう輸入製品との競合も想定されており、今後も、開発・生産・販売の各局面において、独創力・競争力を具備
       した製品やサービスを提供し続けることで、持続的な収益の維持・改善を目指します。
        当連結会計年度においては、製品の集約化を進め、販売・管理・開発業務の迅速化と効率化を図りました。特
       に、乾物製品や業務用製品においては、不採算製品の改廃や価格改定を実施しました。また、健康志向や簡便性を
       追及した価値訴求型の新製品の開発に積極的に取り組みました。これらにより、得意分野での一層のシェアアップ
       を図り、各カテゴリーにおける№1製品の育成に努めました。一方で、製品の品質保証体制の更なる強化と安定調
       達を目指し、2018年11月には、旧本社(静岡市清水区)を増改築し、製品の研究・開発や品質管理・分析等を行う
       拠点「はごろもイノベーションセンター」を開設しました。また、「シーチキン食堂」を中心とした広告宣伝活動
       を引き続き展開し、特に学生から30代の年齢層の消費者に当社ブランドへの関心や認識を高めることで、継続的に
       製品の購買意欲を喚起するような施策を進めました。
        このような施策を実施した             結果、当連結会計年度における売上高経常利益率は、前期比0.2ポイント上昇し、
       2.3%となりましたが、株主資本利益率(ROE)は、同2.7ポイント下落し、3.7%となりました。詳細は、「(1)
       経営成績等の状況の概要            ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりです。
       ③財政状態の分析

         当社グループの資産構成は、流動資産が約60%、有形固定資産が約20%、投資有価証券が約15%、その他の資産
        が約5%で、他の食品製造業者と比べて有形固定資産の比率が低いと認識しています。この背景としては、多品種
        の製品を安定的に生産し、市場に供給するため、国内外約80か所の協力工場に製品の製造を委託していることによ
        るものです。
         当社グループの生産設備等の投資計画は、使用年数や生産性等を考慮し、設備の更新時期が短期間に集中しない
        よう計画的に実施することとしています。
         自己資本に蓄積した利益等は、配当金として株主へ還元する一方で、将来の生産設備の更新に充てることで、投
        資と調達のバランスを意識しています。
         なお、2020年には、静岡市清水区にツナ製品を生産する新清水プラントの稼働を予定しています。
         当連結会計年度末における財政状態の分析は次のとおりです。
       a.  資産
         当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より5億57百万円減少して、474億70百万円となりました。
        これは主に、商品及び製品が12億36百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が14億9百万円、投資有価証券が
        5億16百万円減少したことによるものです。
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       b.  負債
         当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末より9億97百万円減少して、203億54百万円となりました。
        これは主に、1年内返済予定の長期借入金が5億円、支払手形及び買掛金が3億97百万円減少したことによるもの
        です。
       c.  純資産
         当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末より4億40百万円増加して、271億16百万円となりまし
        た。これは主に、その他有価証券評価差額金が3億91百万円減少したものの、利益剰余金が6億55百万円、退職給
        付に係る調整累計額が1億3百万円増加したことによるものです。
         この結果、当連結会計年度末における自己資本比率は57.1%、1株当たり純資産額は2,881円41銭となりまし
        た。
         また、株主資本利益率(ROE)については、前期比2.7ポイント下落し3.7%となりました。これは、純資産が
        前期比1.6%増加したものの、親会社株主に帰属する当期純利益が前期比40.1%減少したこと等によるものです。
       ④資本の財源および資金の流動性

         当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関からの借入等により資金調達を行っています。当
        社グループの資金調達の方針は、必要資金を円滑かつ効率的に調達することにあります。
         今後の資金需要の主なものとしては、当社の新清水プラントの建設があり、自己資金および借入金による資金調
        達を予定しています。
         なお、キャッシュ・フローにつきましては、                      「 (1)  経営成績等の状況の概要            ②キャッシュ・フローの状況」に
        記載しています。
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      4【経営上の重要な契約等】
       該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指す」という経営理念のもと、技術開発と製品開発の両面から研
       究開発に取り組んでいます。
        技術開発分野では、ツナの原料の一層の有効的な利用を進めるため、製造の各工程の製造技術について研究を進め
       ました。
        新製品開発分野では、以下のとおり進めました。
        ◎ ツナ…「サラダシーチキン」、「オイル不使用シーチキン」2品(Lフレーク、マイルド)、「シーチキン
         Smile」2品(Lフレークひまわり油、マイルドキャノーラ)、「はごろも煮                                    DHA/EPA」
        ◎デザート…「ぜんざい」、「栗ぜんざい」、「おしるこ」、「ぜんざい                                   カロリー30%オフ」
        ◎パスタ&ソース…「CarbOFFエルボ」、「CarbOFFフジッリ」、「低糖質蟹のトマトクリームCarbOFF」
        ◎総菜…「いわしで健康            しょうが煮」、「さば           水煮」、「さば        みそ煮」、「シャキッとコーンクリーム」
        ◎削りぶし・のり・ふりかけ類…「サラのり                     オリーブオイル&ソルト」、「デコふり                   チャーハン風味」2品(ど
         うぶつえん、すいぞくかん)、「ふりかけ」2品(シーチキンマヨネーズ、はごろも煮)
        ◎その他食品…「食後の血糖値の上昇が気になる方のパパッとライス」
        ◎ペットフード…「おいしく健康」3品(コラーゲン配合、グルコサミン配合、オリゴ&DHA配合)、「無一物
         パウチ」2品(ぶり、鶏ささみ&なんこつ)
        なお、当連結会計年度における研究開発費は                     、 165,705    千 円です。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        第90期(2018年4月1日~2019年3月31日)
        当連結会計年度においては、製造設備の更新および合理化を中心とする継続的な設備投資を実施した結果、当社グ
       ループの設備投資の総額は            1,821,454     千円となりました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主な設備は次のとおりです。
                                                 (2019年3月31日現在)
                                      帳簿価額(千円)

               セグメントの
        事業所名                                                従業員数
                       設備の内容
        (所在地)                                                 (人)
                 名称            建物及び      機械装置      土地
                                              その他      合計
                              構築物    及び運搬具      (面積㎡)
     焼津プラント          食品事業       缶詰生産設備        813,652      561,736     491,039     68,016    1,934,445        153
     (静岡県焼津市)                                    (19,345)
     富士山          食品事業       パスタ生産設        873,197      239,685      93,706     1,580    1,208,169        61
     パスタプラント                 備                   (3,243)
     (静岡市清水区)
     バイオプラント          食品事業       フィッシュ        176,349      114,725     103,835      3,821     398,732       11
     (静岡県焼津市)                 ミール・                   (3,522)
                      フィッシュエ
                      キス生産設備
     サンライズプラント          食品事業       包装米飯生産        109,223      89,914     435,001      5,500     639,639       22
     (静岡県焼津市)                 設備                   (17,000)
     はごろもイノベー          食品事業       その他設備        589,816      64,115     236,568     551,222     1,441,723        56
     ションセンター                                    (1,848)
     (静岡市清水区)
     はごろもビル          不動産賃貸事       その他設備        270,693        12   200,044     47,997     518,747       44
     (東京都中央区)          業                           (325)
     熱田プラント          食品事業       鰹等削り節生        110,304      317,862      18,036     1,187     447,390       110
     (名古屋市熱田区)                 産設備                   (3,547)
     木曽岬プラント          食品事業       海苔製品
                              225,821      177,783     145,453     13,711     562,771       86
                      生産設備
     (三重県桑名郡木曽
                                         (11,016)
     岬町)
     木曽岬第二プラント          食品事業       節原料
                                                -
                               93,849        0  538,369           632,218        2
                      冷蔵設備
     (三重県桑名郡木曽
                                         (9,878)
     岬町)
     (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産および建設仮勘定の合計です。なお、金額に
          は消費税等を含みません。
        2 生産能力に重要な影響を及ぼす休止中の設備はありません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設等
                               投資予定金額                   着手及び完了予定
        事業所名                                   資金調達
               セグメン    トの
                       設備の内容
        (所在地)
                 名称
                                           方法
                               総額     既支払額
                                                  着手      完了
                              (千円)      (千円)
                                         自己資金および
     新清水プラント
                             4,800,000         -
               食品事業       缶詰生産設備                           2019年   4月   2020年10月
                                           借入金
     (静岡市清水区)
     (注)上記金額は消費税等を含みません。
       (2)重要な設備の除却等

        重要な影響を及ぼす設備の除却等はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                                      41,300,000

                  計                                    41,300,000

     (注)2018年6月28日開催の定時株主総会において、当社普通株式について2株を1株に併合する株式併合議案が承認可
        決されています。これにより、株式併合の効力発生日である2018年10月1日をもって、発行可能株式総数は
        41,300,000株減少し、41,300,000株となっています。
        ②【発行済株式】

                事業年度末現在           提出日現在
                                    上場金融商品取引所
                 発行数(株)          発行数(株)
         種類                           名又は登録認可金融                内容
                (2019年3月31日)          (2019年6月27日)          商品取引業協会名
                                     東京証券取引所
                   10,325,365          10,325,365
        普通株式                                         単元株式数100株
                                     (市場第二部)
                   10,325,365          10,325,365           ―             ―
         計
     (注)2018年6月28日開催の定時株主総会において、当社普通株式について2株を1株に併合する株式併合議案および単
        元株式数の変更議案が承認可決されています。これにより、株式併合の効力発生日である2018年10月1日をもっ
        て、発行済株式総数は10,325,366株減少し、10,325,365株に、単元株式数は1,000株から100株に変更となっていま
        す。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金
          年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                    (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2018年10月1日 (注)             △10,325,366        10,325,365           -   1,441,669           -    942,292

     (注)2018年6月28日開催の定時株主総会において、当社普通株式について2株を1株に併合する株式併合議案が承認可
        決されています。これにより、株式併合の効力発生日である2018年10月1日をもって、発行済株式総数は
        10,325,366株減少し、10,325,365株となっています。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
                                                        株式の状
        区分                             外国法人等
               政府及び
                                                        況
                         金融商品     その他の               個人
               地方公共     金融機関                                計
                                                        (株)
                         取引業者     法人               その他
               団体
                                   個人以外      個人
     株主数(人)            -     11     15     92     24      1   2,717     2,860       -

     所有株式数
                  -    7,106       87   53,096      1,074       5   41,654     103,022      23,165
     (単元)
     所有株式数の割合
                  -    6.90     0.08     51.54      1.05     0.00     40.43      100      -
     (%)
     (注)自己株式914,470           株は、「個人その他」に9,144単元、「単元未満株式の状況」に70株含まれています。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                発行済株式(自己株式を

                                          所有株式数
                                                除く。)の総数に対する
          氏名又は名称                     住所
                                           (千株)
                                                 所有株式数の割合(%)
     公益財団法人

                       静岡市清水区辻1-1-1                      4,391            46.67
     はごろも教育研究奨励会
                       静岡市清水区島崎町151
                                              798            8.49
     はごろも高翔会
                       はごろもフーズ株式会社内
                                              497            5.29

     後藤康雄                 静岡市清水区
     株式会社静岡銀行                 静岡市葵区呉服町1-10                       291            3.10

                       東京都千代田区有楽町1-13-2                       291            3.10

     農林中央金庫
                       静岡市清水区島崎町151
                                              166            1.77
     はごろもフーズ従業員持株会
                       はごろもフーズ株式会社内
                       東京都江東区新大橋2-5-2                       150            1.59
     株式会社榎本武平商店
                       静岡市駿河区国吉田1-7-37                       135            1.44

     木内建設株式会社
     三井物産株式会社                 東京都千代田区丸の内1-1-3                       108            1.15

     東洋製罐グループホールディングス
                       東京都品川区東五反田2-18-1                       86           0.91
     株式会社
             計                   ―             6,918            73.52
     (注)上記のほか、自己株式が914千株あります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                         株式数(株)          議決権の数(個)
            区分                                       内容
                                -          -         -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                           -          -         -
     議決権制限株式(その他)                           -          -         -

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                     -         -
                              914,400
                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                       9,387,800            93,878           -
                      普通株式
     単元未満株式      (注)                         23,165            -
                      普通株式                       1単元(100株)未満の株式
                            10,325,365              -         -
     発行済株式総数
                                -        93,878           -
     総株主の議決権
     (注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれています。
        2      2018年6月28日開催の定時株主総会において、当社普通株式について2株を1株に併合する株式併合議案およ
          び単元株式数の変更議案が承認可決されています。これにより、株式併合の効力発生日である2018年10月1日
          をもって、発行済株式総数は10,325,366株減少し、10,325,365株に、単元株式数は1,000株から100株に変更と
          なっています。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                 自己名義      他人名義      所有株式数       発行済株式総数
         所有者の氏名
                                所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
                      所有者の住所
          又は名称
                                 (株)      (株)      (株)     株式数の割合(%)
     (自己保有株式)
                   静岡市清水区島崎町151               914,400         -    914,400           8.86
     はごろもフーズ株式会社
                         -         914,400         -    914,400           8.86
           計
     (注)2018年6月28日開催の定時株主総会決議により、2018年10月1日付で当社普通株式2株を1株に併合しました。
      2【自己株式の取得等の状況】

         【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得および会社法第155条第9号に該当する普通
                  株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
                                               買取単価に買取対象の株
      取締役会(2018年11月13日)での決議状況
                                            38
      (取得日      2018年11月13日)
                                               式の終値を乗じた金額
      当事業年度前における取得自己株式                                      -             -
      当事業年度における取得自己株式                                      38           99,560
      残存決議株式の総数及び価額の総額                                      -             -
      当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                      -             -
      当期間における取得自己株式                                      -             -
      提出日現在の未行使割合(%)                                      -             -
     (注)1.2018年10月1           日付  の 株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条
          第4項および第5項の規定にもとづく自己株式の買取りを行ったものです。
        2.買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値です。
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       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)             価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     766           1,271,000
      当期間における取得自己株式                                      -              -

     (注)1.2018年6月28日開催の定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併
          合を行っています。当事業年度における取得自己株式766株の内訳は、株式併合前585株、株式併合後181株で
          す。
        2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い
          取りによる株式は含まれていません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                           -        -        -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                 -        -        -        -
      た取得自己株式
      その他
                                 50      118,224           -        -
      (単元未満株式の売渡請求による売渡)
      その他
                              914,302           -        -        -
      (株式併合による減少)
      保有自己株式数                        914,470           -      914,470           -
     (注)1.2018       年6月28日開催の定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併
          合を行っています。当事業年度におけるその他(単元未満株式の売渡請求による売渡)50株の内訳は                                              、株式併
          合前0株、株式併合後50株です。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          い取りによる株式は含まれていません。
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      3【配当政策】
        当社の利益配分は、収益性の向上と財務体質の強化のために内部留保の充実をはかるとともに、安定した配当を続
       けることを基本としています。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。これらの剰余金の配当
       の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会にて行っています。
        当社は、2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。このため、第90期の配当
       につきましては、株式併合前の中間配当金として1株当たり9円、株式併合後の期末配当金として1株当たり18円と
       しました。なお、株式併合後の基準で換算した1株当たり年間配当金は36円となります。
        内部留保資金につきましては、一層の品質向上と生産合理化のための投資と安定的な配当の維持への備えに充てて
       いきます。
        また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
        なお、第90期の剰余金の配当は以下のとおりです。
                              配当金の総額                  1株当たり配当額
           決議年月日
                              (百万円)                    (円)
          2018年11月13日
                                169                  9.00
           取締役会決議
          2019年6月27日
                                169                  18.00
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指します」の経営理念のもと、健全な企業活動の成果を消費
        者・従業員・投資家・取引先等に還元し、社会的責任を果たしていきます。また、「人と自然を、おいしくつな
        ぐ」をコーポレート・メッセージとし、笑顔がおいしい食シーンのお手伝いをすることを使命と考えます。
         コーポレート・ガバナンスの体制については、最重要の経営課題として研究を続けていますが、当社においては
        企業規模等を考慮し、取締役に業務執行権限を委嘱する経営管理組織が適当と考えています。各取締役はそれぞ
        れの経営判断にもとづいて委嘱事項の執行にあたり、同時に執行状況を取締役会に報告し、その監督を受けてい
        ます。
        ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       イ.企業統治体制の概要
         当社は、監査役制度を採用しています。企業統治体制の主な機関として取締役会、監査役会および会計監査人
        を設置しています。これらと連係して機能する機関として、内部監査を行う全員経営推進室を設置しています。
        (イ)取締役会
          取締役会は、16名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成さ                              れ、代表取締役社長の池田憲一が議長を務め
         ます。取締役会は、原則として月1回、必要に応じて随時開催しています。取締役会では、法令および取締役
         会規程に定められた事項について審議を行い、決議します。また、取締役会には、監査役5名(うち3名は社
         外監査役)が出席し、取締役の業務執行状況を監査しています。
          当社では、事業本部(生産・販売・開発)、経営企画本部(企画部・財務部)、サービス本部(総務部・人
         事厚生部)の各本部を設け、それぞれに本部長を置いて部門別統括管理を分掌させ、迅速な意思決定をはかっ
         ています。重要な管理業務は複数部署による相互検証・相互チェックを組み込んだ内部牽制が働く組織体制を
         とっています。
        (ロ)監査役会

          監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役3名(うち3名は社外監査                                  役)で構成され、原則として月1回
         必要に応じて随時開催しています。監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、また資料調査を行うなどに
         より取締役の業務執行を適法性の観点から監査しています。毎期、定時株主総会後には当期の監査方針等を取
         締役会において通知しています。また、内部監査を担当する全員経営推進室および会計監査人と連係を保ち監
         査効果の向上に努めています。
          社外監査役は、重要会議において必要に応じて質問し、報告を受け、意見を表明しています。また、原則と
         して月1回開催する監査役会において、常勤監査役の監査報告を受け、的確な監査業務の遂行等につき協議しま
         す。
         (ハ)全員経営推進室

           内部監査を担当する全員経営推進室は、社内各部署の業務について経営方針・規程等への準拠状況を計画的
          に監査しています。全員経営推進室長は、内部監査計画の作成にあたっては、監査効率の向上をはかるため、
          監査役および会計監査人と調整を行っています。また、内部監査結果は監査役および会計監査人にも報告して
          います。
          以上をまとめると次の図のとおりです。

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       ロ.当該体制を採用する理由







          当社は、指名委員会、報酬委員会等の任意の委員会を設置していません。当社では、各取締役に業務を所管さ
         せ 取締役会で、重要事項の決議や各取締役が業務執行状況を報告し、相互に監督を行う体制を敷いており、当社
         の企業統治は十分機能していると判断しています。
        ③内部統制システムの整備及びリスク管理の状況等

        イ.内部統制システムの整備の状況
          当社は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を会社法、会社法施行規則、金融商品取引法
         の規定にしたがい次のとおり定めています。なお、本件については企業グループ一体となって取り組むものとし
         また、その有効性を継続的に点検・評価し、改善・強化に努めるものとします。
        (イ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         a.法令遵守を経営の基本原則とし、社会的良識を備えた市民としての判断基準・行動基準をコンプライアンス
          ブックに定める。
         b.取締役会は原則として月1回、必要に応じて随時開催し、監査                               役も出席して重要事項の決定と業務執行状況
          の監督を行う。
         c.社外取締役を選任することで、取締役の監督機能を充実させるとともに、アドバイス機能の強化をはかる。
         d.内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
         e.反社会的な勢力とは如何なる面においても一切関係を持たな                              い。
        (ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           関連規程に則り保存・管理する。
        (ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           原材料、為替変動、災害、品質等に係るリスクについては、それぞれの主管部署を定め、継続的な情報収集
          と分析、および対応策の立案等リスク管理に当たる。
        (ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         a.取締役に業務執行権限を委嘱することができる。当該取締役はそれぞれの経営判断にもとづいて委嘱事項の
          執行にあたり、同時に執行状況を取締役会に報告し、その監督を受ける。
         b.事業本部(生産・販売・開発)、経営企画本部(企画部・財務部)サービス本部(総務部・人事厚生部)を
          設け、それぞれに本部長を置いて部門別統括管理を分掌させ、迅速な意思決定をはかる。
         c.予算統制は経営企画本部企画部が分掌する。また、品質保証を分掌する品質保証・技術部、品質管理を分掌
          するお客様相談部、および内部監査を分掌する全員経営推進室を各本部とは別に置く。
         d.代表取締役・本部長・社外取締役・企画部長・お客様相談部長等による本部長会議により、各本部にまたが
          る重要な経営課題を共有し、討議・調整する。
        (ホ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          a.コンプライアンスブックの配布等により遵法意識の徹底をはかる。
          b.重要な管理業務については規程に決裁権限・標準業務手順等を定める。
          c.業務管理に関する重要事項については複数部署による相互検証等を組み込んだ内部牽制の働く組織編成と
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            する。
          d.全員経営推進室が業務執行状況の適法性・効率性を内部監査する。
          e.内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
          f.反社会的な勢力とは如何なる面においても一切関係を持たない。
        (ヘ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
           監査役会の事務局を担当する総務部内に、他の業務に優先して監査役の要請に対応する使用人を予め指名
          し、配属するとともに、当該使用人に監査役の指示による調査の権限を付与する。
        (ト)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
           前号の使用人の任命・異動・考課等の決定には監査役会の事前の同意を得る。
        (チ)監査役の前々号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           前々号の使用人に対する監査役の指示は他の業務に優先するものとし、業務分掌規程にその旨を定める。
        (リ)次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
         a.取締役及び会計参与並びに使用人が監査役に報告するための体制
         (a)取締役会への出席のほか、部長会・サービス部門会議等の重要会議に監査役の出席を求める。
         (b)以下に定める事項については速やかに監査役に報告する。
           ・法令・定款違反に関する事項
           ・品質の欠陥に関する事項
           ・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
           ・決算分析および月次決算分析
           ・内部監査実施状況
          b.子会社の取締役等又はこれらの者から報告を受けた者が当社                              の監査役に報告するための体制
         (a)監査役は、子会社の取締役会に出席し、業務執行状況等の報告を受ける。
         (b)監査役は、当社の部長会・サービス部門会議等の重要会議に出席し、子会社の業務の遂行状況等の報告
           を受ける。
        (ヌ)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
          制
           当社は、監査役へ報告した当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利
          な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ内に徹底する。
        (ル)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き                                 その他の当該職務の執行について生ずる
          費用又は債務の処理に係る            方針に関する事項
           当社は、監査役が必要と認めるときは、法律や会計等の専門家を利用できるものとし、その費用は会社が
          負担する。
        (ヲ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         a.全員経営推進室長は、監査の実効性をより高めるため、監査役お                                よび会計監査人が全員経営推進室と定期
          に情報・意見を交換する機会を確保する。
         b.総務部長は、内部通報制度の通報内容を全て監査役に報告する。
        (ワ)財務報告に係る内部統制を確保するための体制
           金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うための関連規程を
          制定し、財務報告に係る内部統制を整備・運用するとともに、その評価・改善を継続的に行う。
        ロ.リスク管理体制の整備の状況

          企画部が年に1回、各部門に対しリスクヒアリングを実施し、リスクの見直しおよび対処方法等について本部
         長会議へ報告し、リスク発生時には迅速に対応できるよう管理体制の整備に努めています。
        ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

        (イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
          a.当社の取締役の一部が子会社の取締役を兼務し、重要事項の決定に関与し、業務執行状況を監督する。
          b.子会社を管理する担当部署(ユニット)を定め、定期的もしく                               は必要に応じ情報の収集・分析を行う。
          c.当社の部長会・サービス部門会議等の重要会議において、子会社の取締役等が出席し、子会社の業務の遂
           行状況を毎月報告する。
        (ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           原材料、為替変動、災害、品質等に係るリスクについて、継続的な情報収集と分析、および対応策の立案等
          リスク管理の状況を必要に応じ、それぞれの業務を分掌する取締役が取締役会に報告する。
        (ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          a.子会社を管理する担当部署(ユニット)を定めるとともに、当社グループの基本理念や方針を共有し、業
           務の整合性の確保と効率的な遂行をはかるため、関係会社管理規程を定める。
          b.重要な管理業務については規程類に当社グループ内標準の業務手順を定める。
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          c.予算統制により当社グループ内各社の業績を管理する。
          d.全員経営推進室が子会社における業務執行状況の適法性・効率性を監査する。
        (ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          a.当社グループに共通するコンプライアンスブックの配布等により遵法意識の徹底をはかる。
          b.当社グループに共通する内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
        ④取締役の定数に関する定め

          当社は、取締役の定数を17名以内にする旨を定款で定めています。
        ⑤取締役の選任及び解任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の
         1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款で定め
         ています。取締役に法令ならびに定款等への違反や社内規定に基づく懲戒等による不適格事由に抵触する事象が
         発生した場合には、取締役会が当該取締役の解任を発議し、株主総会で決議します。
        ⑥株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項

        イ.当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場                                                 合を除
          き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。
        ロ.当社は、株主への利益還元重視の観点から継続的・安定的な配当を行うため、会社法第454条第5項の                                                 規定に
          より、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨                                           を定款に定めて
          います。
        ハ.当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等を遂行するた
          め、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
        ⑦株主総会の特別決議要件

          当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要                                                  件
         について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決                                                権の3
         分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  20 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             4.76  %)
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (百株)
                               1971年4月     味の素㈱入社
                               1978年4月     当社入社
                               1980年2月     総務部長
                               1983年6月     取締役就任 総務部長
         代表取締役
                               1985年6月     常務取締役就任 総務部長
                 後藤 康雄      1949年2月14日      生                       (注)1
                                                          4,979
          会長
                               1986年6月     代表取締役社長就任
                               2005年4月     ㈱マルアイ代表取締役会長就任
                               2007年6月     代表取締役会長就任(現任)
                               2008年2月     (公財)はごろも教育研究奨励会理事長就
                                    任(現任)
                               1999年4月     三菱商事㈱入社

                               2007年4月     当社入社
                               2010年1月     生産第二部次長
                                    兼製品仕入グループマネージャー
                               2012年1月     経営企画部次長
                                    兼基幹システムプロジェクト担当
         代表取締役
                                                    (注)1
                               2012年6月     取締役就任経営企画部長
          社長        池田 憲一      1977年1月17日      生
                                                           80
                                                    (注)5
                               2013年4月     家庭用営業部長
        兼事業本部長
                               2013年7月     取締役副社長就任
                                    社長補佐兼業務改革担当
                               2014年4月     取締役副社長兼事業本部長兼業務改革担
                                    当
                               2015年4月     代表取締役社長就任(現任)
                                    事業本部長(現任)
                               1978年4月     当社入社

                               2003年6月     生産第二部長
                               2006年6月     取締役就任
                                    生産本部長補佐兼生産第二部長
                               2007年6月     生産本部長兼生産第二部長
                               2010年1月     生産本部長
                               2010年6月     常務取締役就任(現任)
                                    生産本部長兼生産第一部長
                               2011年1月     販売本部長
         常務取締役
                               2011年6月     マルアイ商事㈱代表取締役社長就任
     品質保証・技術部兼物流部担            大木 道隆      1955年1月29日      生                       (注)1
                                                           10
                               2013年2月     生産本部長兼生産第一部長
      当兼HICセンター長
                               2014年4月     事業調整室担当
                               2016年1月     事業本部長補佐
                               2016年4月     ㈱マルアイ代表取締役社長就任
                               2017年4月     事業本部長補佐(特命担当)
                               2017年6月     事業本部長補佐(特命担当兼生産担当)
                               2018年1月     品質保証・技術部兼物流部担当
                               2018年11月     品質保証・技術部兼物流部担当
                                    兼HICセンター長(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (百株)
                               1997年4月     味の素㈱入社
                               2002年6月     米国スタンフォード大学経営大学院修士
                                    課程修了
                               2002年9月     マッキンゼー・アンド・カンパニー・イ
                                    ンク・ジャパン入社
                               2004年4月     当社入社
         常務取締役                                            (注)1
                               2004年6月     取締役就任 生産本部長補佐
                 後藤 佐恵子      1974年11月19日      生
                                                          108
        経営企画本部長                                             (注)5
                               2007年6月     サービス本部副本部長
                               2008年4月     全員経営推進室長
                               2010年1月     経営企画部担当
                               2011年6月     経営企画部担当兼お客様相談部担当
                               2012年6月     常務取締役就任(現任) サービス本部長
                               2019年6月     経営企画本部長(現任)
                               1980年4月     当社入社

                               1990年1月     沖縄営業所長
                               2006年6月     経営企画部部長
                               2008年6月     総務部長
                               2009年6月     取締役就任 総務部長
         常務取締役
                  川隅 義之      1957年8月28日      生                       (注)1
                                                           59
                               2012年6月     サービス本部副本部長兼総務部長
        サービス本部長
                               2014年4月     経営企画室担当
                               2016年6月
                                    常務取締役就任(現任)
                                    事業本部長補佐(支店担当)
                               2017年9月     経営企画室担当
                               2019年6月     サービス本部長(現任)
                               1987年4月     ㈱東食入社

                               1998年7月     当社入社
                               2002年10月     バンコク駐在員事務所長
                               2010年1月     生産第二部長
                               2014年4月     デザート・総菜ユニット長
                               2014年6月     取締役就任
                                    デザート・総菜ユニット長
         常務取締役
                               2015年6月     事業本部長補佐
     事業本部副本部長兼シーチキ
                  松井 敬     1963年8月27日      生                       (注)1
                                                           19
                                    兼デザート・総菜ユニット長
     ン・デザート・総菜ユニット
                               2016年6月     常務取締役就任(現任) 事業本部長補佐
          長
                                    (ユニット担当)兼シーチキンユニット長
                               2017年9月     事業本部長補佐
                                    兼シーチキン・デザート・総菜ユニット
                                    長
                               2019年6月     事業本部副本部長
                                    兼シーチキン・デザート・総菜ユニット
                                    長(現任)
                               1982年4月     当社入社

                               1998年10月     バンコク駐在員事務所長
                               2008年1月     お客様相談部品質管理室長
         取締役
                 岩間 英幸      1959年4月11日      生
                                                    (注)1
                                                           10
                               2011年6月     お客様相談部長
       焼津プラント工場長
                               2012年6月
                                    取締役就任(現任)
                                    お客様相談部長兼環境問題担当
                               2017年6月
                                    焼津プラント工場長(現任)
                                 28/94


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                                                     はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (百株)
                               1978年4月     当社入社
                               1995年3月     札幌営業所長
                               2004年7月     福岡営業所長
         取締役
                               2007年1月     大阪支店長
     お客様相談部長兼環境問題担             見崎 修     1959年11月29日      生
                                                    (注)1
                                                           30
                               2010年1月     フードサポート部長
          当
                               2012年1月     東京支店長
                               2012年6月     取締役就任(現任) 東京支店長
                               2017年6月
                                    お客様相談部長兼環境問題担当(現任)
                               1982年4月     当社入社

                               1998年7月     営業部営業第6グループマネージャー
                               2009年6月     ㈱マルアイ取締役販売企画部長
                               2012年6月     当社名古屋支店長
                               2014年4月     第1事業部長兼乾物ユニット長
                               2014年6月     取締役就任(現任)第1事業部長
         取締役
                                    兼乾物ユニット長
     事業本部副本部長兼乾物・パ            山田 雅文      1961年9月24日      生
                                                    (注)1       25
                               2015年1月     第1事業部長兼乾物ユニット長
      スタ・米飯ユニット長
                                    兼パスタ・米飯ユニット長
                               2015年3月     乾物ユニット長
                                    兼パスタ・米飯ユニット長
                               2016年6月     パスタ・米飯ユニット長
                               2017年6月     東京支店長
                               2019年6月     事業本部副本部長
                                    兼乾物・パスタ・米飯ユニット長(現任)
                               1990年4月     当社入社

                               2011年10月     営業開発室長
                               2013年4月     家庭用営業部副部長兼第1グループマ
                                    ネージャー
         取締役
                               2014年4月     シーチキンユニット長
     サービス本部副本部長兼人事            日笠 博文      1967年8月6日      生                       (注)1
                                                           12
         厚生部長
                               2016年6月     取締役就任(現任) 乾物ユニット長
                               2017年6月     乾物・パスタ・米飯ユニット長
                               2019年6月     サービス本部副本部長兼人事厚生部長
                                    (現任)
                               1984年4月     当社入社

                               1994年1月     沖縄営業所長
                               2001年2月     甲信営業所長
                               2004年1月     金沢営業所長
                               2007年1月     福岡営業所長
                               2009年1月     家庭用営業部副部長兼営業第1グループ
         取締役
                                    マネージャー
                 飯田 智聡      1961年11月11日      生                       (注)1
                                                           -
       ギフトユニット長
                               2011年1月     販売本部長付部長
                               2011年10月     家庭用営業部次長兼第2グループマネー
                                    ジャー
                               2012年6月     静岡営業所長
                               2014年4月     名古屋支店長
                               2019年6月     取締役就任 ギフトユニット長
                                    兼はごろも商事㈱代表取締役社長(現任)
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (百株)
                               1991年4月     当社入社
                               2000年1月     沖縄営業所長
                               2008年1月     家庭用営業部営業第6グループマネー
                                    ジャー
                               2008年5月     家庭用営業部営業第6・第7グループマ
                                    ネージャー
         取締役                      2010年11月     家庭用営業部営業第6・第9グループマ
                 田村 智之      1968年8月31日      生                       (注)1
                                                           10
                                    ネージャー
         東京支店長
                               2011年1月     家庭用営業部次長兼営業第1グループマ
                                    ネージャー
                               2013年4月     営業開発室長兼第1グループマネー
                                    ジャー
                               2016年6月     大阪支店長
                               2019年6月
                                    取締役就任 東京支店長(現任)
                               1976年4月     ㈱伊勢丹入社

                               1978年1月     ㈱静岡伊勢丹転籍
                               1986年3月     当社入社
                               1996年6月     取締役就任 営業部副部長
                               1996年8月     サービス本部副本部長
                                    兼経営企画部長兼HJP推進室副室長
                               1998年4月     経営企画部長
                                                    (注)1
         取締役        後藤 清雄      1952年11月29日      生  2000年8月     生産本部長補佐兼物流部長
                                                           362
                                                    (注)5
                               2002年1月     サービス本部長
                               2002年6月     常務取締役就任 サービス本部長
                               2005年1月     サービス本部長兼経理部長
                               2006年6月     専務取締役就任 サービス本部長
                               2012年6月     取締役(非常勤、現任)
                                    セントラルサービス㈱代表取締役会長
                                    就任(現任)
                               1970年4月     日本国有鉄道本社入社

                               1982年12月     外務省出向 在カナダ日本国大使館1等
                                    書記官
                               1987年4月
                                    (国鉄民営化にともない)
                                    東海旅客鉄道㈱に配属
                               1989年6月     総合企画本部経営管理部長
                                                    (注)1
                               1996年6月     取締役就任 総合企画本部副本部長
         取締役        木村 恭平      1945年6月27日      生
                                                           10
                                                    (注)6
                               2000年6月     常務取締役就任 静岡支社長
                               2002年6月     名古屋ターミナルビル㈱代表取締役社長
                                    就任
                               2004年6月     東海キヨスク㈱常勤監査役就任
                               2011年6月     当社監査役就任
                               2015年6月
                                    当社取締役就任(現任)
                                 30/94





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                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (百株)
                               1971年7月     日本銀行入行
                               1980年9月     国際決済銀行に出向
                               1990年5月     日本銀行調査統計局企画調査課長
                               1994年4月     松山支店長
                               1996年9月     検査役
                                                    (注)1
         取締役        田口 博雄      1948年8月29日      生
                                                           5
                               1997年5月     静岡支店長
                                                    (注)6
                               2001年4月     法政大学社会学部教授就任
                               2002年4月
                                    静岡県金融アドバイザー就任(現任)
                               2011年6月     当社監査役就任
                               2015年6月     当社取締役就任(現任)
                               1970年4月     自治省入省

                               1996年9月     同 大臣官房審議官
                               2001年1月     総務省大臣官房総括審議官
                               2002年1月     同 自治財政局長
                               2004年1月     同 消防庁長官
                               2005年8月     同 事務次官
                                                    (注)1
         取締役        林 省吾     1947年3月30日      生
                                                           10
                               2006年7月     退官
                                                    (注)6
                               2006年9月     (一財)地域創造理事長
                               2012年4月     (公財)市町村職員中央研修所学長就任
                               2012年6月     当社監査役就任
                               2017年9月
                                    (一財)地域総合整備財団会長(現任)
                               2019年6月
                                    当社取締役就任(現任)
                               1971年4月     ㈱静岡銀行入社

                               1990年4月     当社へ出向
                               1994年6月     取締役就任 経営企画室長
                               1995年1月     サービス部門統轄
                                    兼経理部長兼経営企画部長
         常勤監査役         松永 年史      1948年11月16日      生                       (注)2
                                                           75
                               1999年8月     ㈱静岡銀行退社
                               2000年1月     経営企画部長
                               2002年6月     常務取締役就任 経営企画部長
                               2006年6月
                                    常勤監査役就任(現任)
                               1977年4月     当社入社

                               1997年1月     大阪支店長
                               1998年1月     東京支店長
                               1999年6月     取締役就任 東京支店長
                               2000年1月     営業部長
                               2002年6月     販売本部長補佐兼営業部長
                               2003年6月     販売本部長代行兼営業部長
         常勤監査役         溝口 康博      1952年10月20日      生
                                                    (注)3
                                                           86
                               2004年6月     常務取締役就任 販売本部長代行
                                    兼営業部長
                               2005年4月     販売本部長兼営業部長
                               2006年6月     専務取締役就任 販売本部長兼営業部長
                               2007年1月     販売本部長
                               2007年6月     代表取締役社長就任
                               2015年4月     取締役相談役
                               2015年6月     常勤監査役就任(現任)
                                 31/94


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                                                     はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                            有価証券報告書
                                                        所有株式数
         役職名         氏名      生年月日                略歴            任期
                                                        (百株)
                               1973年4月     農林中央金庫入庫
                               1993年6月     水戸支店長
                               1995年6月     農業部副部長
                               1997年6月     静岡支店長
                               1999年4月     組合金融第一本部開発部長
                               2000年7月     業務開発部長
                                                    (注)3
         監査役        向井地 純一      1950年1月10日      生
                                                           -
                               2002年3月     JAバンク企画実践部長
                                                    (注)6
                               2002年8月     全国農業協同組合中央会常務理事
                               2006年8月     同専務理事
                               2009年6月     農林中央金庫代表理事副理事長
                               2011年6月     農林中金総合研究所顧問
                               2015年6月
                                    当社監査役就任(現任)
                               1979年2月     ロチェスター大学経済学博士号取得

                               1982年4月     東京大学経済学部助教授
                               1993年12月     東京大学経済学部教授
                                                    (注)4
                               1996年4月     東京大学大学院経済学研究科教授
         監査役        伊藤 元重      1951年12月19日      生
                                                           -
                                                    (注)6
                               2007年10月     東京大学大学院経済学研究科教授兼経済
                                    学部長
                               2016年4月     学習院大学国際社会科学部教授(現任)
                               2016年6月
                                    当社監査役就任(現任)
                               1979年4月     日本銀行入行

                               1981年9月     大蔵省に出向
                               1987年9月     ロンドン駐在参事付フランクフルト駐在
                               2001年10月     下関支店長
                               2006年8月     静岡支店長
                                                    (注)3
                               2009年7月     内閣府政策参与
         監査役        武藤 清     1955年8月15日      生
                                                           -
                                                    (注)6
                               2009年10月     ㈱企業再生支援機構執行役員
                               2013年3月     ㈱地域経済活性化支援機構執行役員
                               2013年6月     ㈱北陸銀行執行役員
                               2016年6月     ㈱北陸銀行常務執行役員
                               2019年6月
                                    当社監査役就任(現任)
                                                         5,891

                          計
      (注)1 2019年6月27日開催の定時株主総会から1年間

         2 2018年6月28日開催の定時株主総会から4年間
         3 2019年6月27日開催の定時株主総会から4年間
         4 2016年6月29日開催の定時株主総会から4年間
         5 代表取締役社長池田憲一は代表取締役会長後藤康雄の女婿(娘の夫)であり、常務取締役後藤佐恵子は同会長
          の長女、取締役後藤清雄は同会長の弟です。
         6 取締役木村恭平、田口博雄、林省吾は社外取締役、監査役向井地純一、伊藤元重、武藤清は社外監査役で
          す。なお、当社は社外取締役3名および社外監査役3名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指
          定し、同取引所に届け出ています。
        ② 社外役員の状況

          当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
          各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。社外監査役林省吾氏は一
         般財団法人地域総合整備財団会長です。一般財団法人地域総合整備財団と当社との間に特別の利害関係はありま
         せん。社外監査役伊藤元重氏は、東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社および株式会社静岡銀行の社外取
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         締役です。東日本旅客鉄道株式会社および住友化学株式会社と当社との間に特別の利害関係はありません。株式
         会社静岡銀行と当社との間には資金の借入等の関係があります。
          社外取締役の選任にあたっては、独立性とともに当社や業界について一定の知見を有することを重視し、原則
         として社外監査役経験者を選任しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判
         断基準等を参考にしています。社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観
         的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした監査を行っていただけるよう、その独立性を重視
         しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
          なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとお
         りです。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
          社外取締役は、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うほ
         か、重要な業務執行の意思決定をする役割を担います。社外監査役は、重要会議において必要に応じて質問し、
         報告を受け、意見を表明しています。原則として月1回開催する監査役会において、常勤監査役の報告を受け、
         的確な監査業務の遂行等につき協議します。また、内部監査を担当する全員経営推進室および会計監査人と連係
         を保ち監査効果の向上に努めています。
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       (3)【監査の状況】
       ①監査役監査の状況
         監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、また資料調査を行うなどにより取締役の業務執行を適法性の観点
        から監査しています。毎期、定時株主総会後には当期の監査方針等を取締役会において通知しています。また内部
        監査を担当する全員経営推進室および会計監査人と連係を保ち監査効果の向上に努めています。なお、常勤監査役
        の松永年史は経理部長および経理部所管取締役を経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有していま
        す。
       ②内部監査の状況

         全員経営推進室の内部監査担当には業務経験豊富な要員5名を配置し、社内各部署の業務について経営方針・規
        程等への準拠状況を計画的に監査しています。全員経営推進室長は、内部監査計画の作成にあたっては、監査効率
        の向上をはかるため、監査役および会計監査人と調整を行っています。また、内部監査結果は監査役および会計監
        査人にも報告しています。
       ③会計監査の状況

        a.監査法人の名称
          監査法人双研社
        b.業務を執行した公認会計士

          吉澤 秀雄
          渡辺 篤
        c.監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者等4名です。
        d.監査法人の選定方針と理由

          当社は、監査法人としての独立性および品質管理体制、監査チームの独立性や専門性、業界への知見や監査報
         酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しています。監査法人双研社では、審査担当社員による監査業務全般の審
         査や、品質管理担当者による品質管理システムの整備運用状況のモニタリングなどから監査業務の実施状況を検
         証しているなど、その管理体制についても整備されていると認められます。また、当社が属する缶詰食品業界に
         も精通しているため、適任であると判断しています。
        e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

          当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して、監査法人としての独立性および品質管理体制、監査計画
         の妥当性やその遂行状況、また監査チームの独立性・編成・専門的能力などの要素毎に評価を行っています。
       ④監査報酬の内容等

        a.監査公認会計士に対する報酬
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務にもとづ            非監査業務にもとづく            監査証明業務にもとづ            非監査業務にもとづく
               く報酬(百万円)            報酬(百万円)            く報酬(百万円)            報酬(百万円)
                        32            -            33            -

      提出会社
                        -            -            -            -

      連結子会社
                        32            -            33            -

         計
                                 34/94





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        b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)

          該当事項はありません。
        c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)

          該当事項はありません。
        d.監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に関する監査報酬は、監査上の重要課題、監査日数、監査人員等の監査計画の妥当性
         を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意を得て決定しています。
        e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会計監査
         人の監査計画の内容、過年度の監査計画と実績の状況、報酬見積もりの相当性等を確認した結果、監査品質を維
         持・向上していくために合理的な水準であると判断し、同意しています。
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       (4)【役員の報酬等】
       ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は役員の報酬等の算定方法の方針を役員報酬規程に定めています。当社は安心・安全な食品を安定供給する
        社会的な使命を負っていますので、短期的な収益の拡大よりも中長期的で基調的な業績の改善を重視しています。
        取締役の報酬に関しても短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した
        報酬を基本としています。
         取締役会が決定する役員報酬規程には、それぞれの取締役の報酬は、その役割・能力・在位年数等を勘案して支
        給することが定められています。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。
         なお、当社は、1994年6月29日開催の株主総会で、取締役の報酬総額(全員分)を年額540百万円以内(使用人
        兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬総額(全員分)を年額72百万円以内と決定しました。
       ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                       報酬等の総額                             対象となる役員の
           役員区分
                        (千円)                            員数(人)
                                  固定報酬          退職慰労金
     取締役
                           349,965          293,962          56,003           11
     (社外取締役を除く)
     監査役
                           17,744          16,400          1,344            2
     (社外監査役を除く)
                           22,260          20,300          1,960            5
     社外役員
        (注)1 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
           2 上記の他、無報酬の取締役1名が存在しています。
           3 連結報酬等の総額が1億円以上の役員はいません。
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       (5)【株式の保有状況】
       ①投資株式の区分の基準及び考え方
         当社は、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする場合の株式を、
        「純投資目的である保有株式」とし、貸借対照表の流動資産に計上します。それ以外の株式については「純投資目
        的以外の目的で保有する株式」とし、貸借対照表の固定資産に計上します。
       ②保有目的が純投資目的以外である投資株式

       イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
          「純投資目的以外の目的で保有する株式」は、主に良好な取引関係の維持・向上を目的として保有しています
         が、事業内容・開示状況・株主政策および優待品等の調査・研究を目的として、同業他社等の株式を保有してい
         る場合もあります。
          保有目的が適切であり保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っている銘柄については、継続保有す
         ることとし、保有の妥当性が認められないと考える場合には縮減する方針です。なお、当社では、株式について
         は、優良かつ換金性の高い資産と認識しており、原料事情や企業活動、経済情勢等による緊急時の対策手段とし
         て利用することも想定しています。保有する株式は、毎年、個別銘柄毎に配当利回り、リスク、資本コストを精
         査し、保有の適否を取締役会で検証しています。
       ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      22          1,178,641

     非上場株式
                      56          5,336,876
     非上場株式以外の株式
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      1           13,110

     非上場株式                                製造委託先への資本参加による関係強化
                      9           4,180
     非上場株式以外の株式                                取引先持株会への定期拠出による取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      1             0

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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       ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
         特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  主力取引銀行であり資金・外為取引等を
                   2,317,625         2,317,625
                                  行っています。当社の創業時から取引を
     ㈱静岡銀行                             継続しており、事業上の関係を勘案し、                      有
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                   1,953,757         2,331,530
                                  ため継続して保有しています。
                                  原材料や製品等の輸入取引や販売の代理
                    302,000         302,000
                                  店業務を委託しています。事業上の良好
     三菱商事㈱
                                                        有
                                  な関係の維持、強化を図るため継続して
                    928,348         864,324
                                  保有しています。
                                  原材料や製品等の輸入取引や販売の代理
                    305,000         305,000
                                  店業務を委託しています。事業上の良好
     伊藤忠商事㈱
                                                        有
                                  な関係の維持、強化を図るため継続して
                    610,762         630,282
                                  保有しています。
                                  原材料や製品等の輸入取引や販売の代理
                    307,000         307,000
                                  店業務を委託しています。事業上の良好
     三井物産㈱
                                                        有
                                  な関係の維持、強化を図るため継続して
                    527,579         559,507
                                  保有しています。
                                  全国の量販店等への製品の販売取引を
                     87,100         87,100
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
     伊藤忠食品㈱
                                                        有
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                    412,418         495,599
                                  ため継続して保有しています。
                                  主力取引銀行であり同社傘下の銀行と資
                    223,100         223,100
                                  金取引、年金や証券代行事務委託等の取
     ㈱三菱UFJフィナン
                                  引を行っています。事業上の関係を勘案                      有
     シャル・グループ
                                  し、同社との良好な関係の維持、強化を
                    122,705         155,500
                                  図るため継続して保有しています。
                                  主に同社傘下の事業会社等と製品の販売
                     27,853         27,840
                                  取引を行っています。事業上の関係を勘
     ㈱セブン&アイ・                             案し、同社との良好な関係の維持、強化
                                                        無
     ホールディングス                             を図るため継続して保有しています。株
                    116,316         127,062     式数の増加は、取引先持株会への定期拠
                                  出による株式の取得です。
                                  主に中京エリアでの製品の販売取引を行
                     71,060         70,433
                                  ています。事業上の関係を勘案し、同社
                                  との良好な関係の維持、強化を図るため
     ㈱トーカン                                                   有
                                  継続して保有しています。株式数の増加
                    108,723         135,231     は、持株会への定期拠出による株式の取
                                  得です。
                                  全国の量販店等への製品の販売取引を
                     25,000         25,000
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
     加藤産業㈱
                                                        無
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     91,250         93,125
                                  ため継続して保有しています。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  主に甲信エリアでの製品の販売取引を
                     51,093         50,555
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱マルイチ産商                                                   無
                                  ため継続して保有しています。株式数の
                     54,516         51,592
                                  増加は、持株会への定期拠出による株式
                                  の取得です。
                                  主に関東エリアでの製品の販売取引を
                     41,671         41,666
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱いなげや                                                   無
                                  ため継続して保有しています。株式数の
                     53,047         75,791    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                  の取得です。
                                  主に九州エリアでの製品の販売取引を
                     26,072         25,166
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ヤマエ久野㈱
                                                        無
                                  ため継続して保有しています。株式数の
                     30,895         31,835    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                  の取得です。
                                  主にパスタの原料であるデュラム小麦粉
                     4,810         4,810
                                  を購入しています。事業上の関係を勘案
     日東富士製粉㈱
                                                        有
                                  し、同社との良好な関係の維持、強化を
                     29,581         23,063
                                  図るため継続して保有しています。
                                  主に東北エリアでの製品の販売取引を
                     16,205         15,846
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱サトー商会                                                   無
                                  ため継続保有しています。株式数の増加
                     26,852         24,395
                                  は、持株会への定期拠出による株式の取
                                  得です。
                                  主に関西エリアでの製品の販売取引を
                     23,169         23,166
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ㈱オークワ                                                   無
                                  ため継続して保有しています。株式数の
                     25,741         25,251    増加は、持株会への定期拠出による株式
                                  の取得です。
                                  同社傘下の事業会社より空缶等の容器の
                     11,000         11,000
                                  購入や製造ラインの設計・管理等を委託
     東洋製罐グループ
                                  しています。事業上の関係を勘案し、同                      有
     ホールディングス㈱
                                  社との良好な関係の維持、強化を図るた
                     24,937         17,402
                                  め継続して保有しています。
                                  主に関西エリアでの製品の販売取引を
                     13,830         13,830
     エイチ・ツー・オー
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                                        無
     リテイリング㈱
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     21,325         26,913
                                  ため継続して保有しています。
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                                                     はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                            有価証券報告書
                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  主に資金取引を行っています。事業上の
                     9,300         9,300
                                  関係を勘案し、同社との良好な関係の維
     ㈱清水銀行                                                   有
                                  持、強化を図るため継続して保有してい
                     16,907         27,518
                                  ます。
                                  全国の量販店等への製品の販売取引を
                     5,420         5,420
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
     三菱食品㈱
                                                        無
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     15,696         16,531
                                  ため継続して保有しています。
                                  主に同社傘下の事業会社等と製品の販売
                     6,300         6,110
                                  取引を行っています。事業上の関係を勘
                                  案し、同社との良好な関係の維持、強化
     イオン㈱
                                                        無
                                  を図るため継続して保有しています。株
                     14,594         11,606    式数の増加は、取引先持株会への定期拠
                                  出による株式の取得です。
                                  主に段ボールを購入しています。事業上
                     12,612         12,612
                                  の関係を勘案し、同社との良好な関係の
     レンゴー㈱
                                                        無
                                  維持、強化を図るため継続保有していま
                     13,091         11,590
                                  す。
                                  主に製品の運送・保管業務を委託してい
                     5,800         5,800
     ㈱キユーソー流通シ                             ます。事業上の関係を勘案し、同社との
                                                        無
     ステム                             良好な関係の維持、強化を図るため継続
                     11,872         15,387
                                  保有しています。
                                  主に北海道エリアでの製品の販売取引を
                     3,300         3,300
     マックスバリュ北海
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                                        無
     道㈱
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     11,550         12,144
                                  ため継続して保有しています。
                                  主に関東エリアでの製品の販売取引を
                     10,000         10,000
     ユナイテッド・スー
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
     パーマーケット・
                                                        無
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
     ホールディングス㈱
                     10,950         11,310
                                  ため継続して保有しています。
                                  主に中京エリアでの製品の販売取引を
                     9,400         9,400
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
     ㈱ヤマナカ                                                   無
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     8,112         9,324
                                  ため継続して保有しています。
                                  ペットフード専門店等への製品の販売取
                     2,622         2,609
                                  引を行っています。事業上の関係を勘案
     エコートレーディン
                                  し、同社との良好な関係の維持、強化を
                                                        無
     グ㈱                             図るため継続して保有しています。株式
                     1,416         1,818    数の増加は、取引先持株会への定期拠出
                                  による株式の取得です。
                                  主に中国エリアでの製品の販売取引を
                     1,000         1,000
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
     ㈱あじかん                                                   無
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                     1,000         1,330
                                  ため継続して保有しています。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  主に関東エリアでの製品の販売取引を
                      100         100
     ユアサ・フナショク
                                  行っています。事業上の関係を勘案し、
                                                        無
     ㈱
                                  同社との良好な関係の維持、強化を図る
                      367         378
                                  ため継続して保有しています。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     9,000         9,000
     ユニ・チャーム㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     32,967         27,261
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,195         1,195
     日清食品ホールディ
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ングス㈱
                     9,082         8,819
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     花王㈱                             する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     8,718         7,981
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     ハウス食品グループ
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
     本社㈱
                     4,450         3,535
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     東洋水産㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     4,215         4,125
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,331         1,331
     ㈱日清製粉グループ
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
     本社
                     3,380         2,807
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     カゴメ㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     3,110         3,735
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     キユーピー㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      有
                     2,655         2,887
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     アヲハタ㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     2,332         2,414
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     ライオン㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     2,330         2,143
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      500        1,000
                                  する調査・研究を目的として保有してい
     日本ハム㈱
                                                        無
                                  ます。株式数の減少は、株式併合による
                     1,992         4,360
                                  ものです。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     山崎製パン㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     1,796         2,208
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     味の素㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     1,769         1,925
                                  ます。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      400         200
                                  する調査・研究を目的として保有してい
     ヱスビー食品㈱
                                                        無
                                  ます。株式数の増加は、株式分割による
                     1,666         2,312
                                  ものです。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     ㈱安永                             する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     1,380         2,347
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      500         500
     ㈱ニチレイ                             する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     1,364         1,470
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     2,550         2,550
     JXTGホールディ
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ングス㈱
                     1,291         1,641
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      500        1,000
     ㈱永谷園ホールディ                             する調査・研究を目的として保有してい
                                                        無
     ングス                             ます。株式数の減少は、株式併合による
                     1,242         1,457
                                  ものです。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     焼津水産化学工業㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                     1,115         1,255
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     日本水産㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                      845         552
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      400         400
     ブルドックソース㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      有
                      837         888
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                     1,000         1,000
     ㈱日東ベスト                             する調査・研究を目的として保有してい                      無
                      790         910
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      190         190
     マルハニチロ㈱                             する調査・研究を目的として保有してい                      無
                      752         646
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      200         200
     日清オイリオグルー
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
     プ㈱
                      654         585
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      200         200
     昭和産業㈱
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
                      599         553
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      400         400
     ㈱T&Dホールディ
                                  する調査・研究を目的として保有してい                      無
     ングス
                      465         675
                                  ます。
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      200        1,000
     ホッカンホールディ
                                  する調査・研究を目的として保有してい
                                                        無
     ングス㈱
                                  ます。株式数の減少は、株式併合による
                      384         376
                                  ものです。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  事業内容・株主政策・株主優待品等に関
                      200        1,000
                                  する調査・研究を目的として保有してい
     丸大食品㈱
                                                        無
                                  ます。株式数の減少は、株式併合による
                      376         513
                                  ものです。
     (注)当社では、特定保有株式における定量的な保有効果の測定は困難ですが、毎期、個別銘柄毎に取引状況や配当利
       回り等について検証しています。
         みなし保有株式

          該当事項はありません。
       ③保有目的が純投資目的である投資株式

          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
        以下「連結財務諸表規則」という。)にもとづいて作成しています。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号および同条第3項
        に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則にもとづいて作成していま
        す。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)にもとづいて作成しています。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
        による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号および同条第3項に係るものについては、改正府令附則第
        2条第2項により、改正前の財務諸表等規則にもとづいて作成しています。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま
        す。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定にもとづき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31
       日まで)の連結財務諸表および事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人
       双研社による監査を受けています。
      3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容
       を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法
       人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が行う研修会への参加や会計専門誌の定期購読等を行っています。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,140,820               810,711
         現金及び預金
                                       16,526,249              15,116,473
         受取手形及び売掛金
                                       7,397,638              8,634,011
         商品及び製品
                                        100,162               81,600
         仕掛品
                                       2,920,440              3,052,374
         原材料及び貯蔵品
                                       2,264,580              1,755,181
         その他
                                         △ 736            △ 3,494
         貸倒引当金
                                       30,349,154              29,446,858
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       13,802,753              13,763,723
          建物及び構築物
                                      △ 10,048,470              △ 9,592,498
            減価償却累計額
                                      ※2 3,754,283             ※2 4,171,224
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                             9,232,165              9,667,896
                                      △ 8,008,726             △ 8,001,159
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                            1,223,439              1,666,736
                                      ※2 3,505,898             ※2 3,505,898
          土地
                                        279,472              325,593
          リース資産
                                        △ 88,763             △ 97,148
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                             190,708              228,445
                                         60,988              14,256
          建設仮勘定
                                       1,958,232              1,910,147
          その他
                                      △ 1,492,096             △ 1,424,335
            減価償却累計額
            その他(純額)                             466,135              485,811
                                       9,201,454              10,072,372
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                402,500              372,294
         投資その他の資産
                                    ※1 , ※2 7,300,643           ※1 , ※2 6,783,789
          投資有価証券
                                         8,169              7,513
          繰延税金資産
                                        175,182              211,764
          退職給付に係る資産
                                        594,992              579,793
          その他
                                        △ 3,607             △ 3,461
          貸倒引当金
                                       8,075,381              7,579,399
          投資その他の資産合計
                                       17,679,335              18,024,066
         固定資産合計
                                       48,028,490              47,470,924
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       13,215,867              12,818,697
         支払手形及び買掛金
                                       ※2 500,000
                                                         -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         37,624              44,507
         リース債務
         未払金                               5,049,114              4,767,121
                                         10,124              132,501
         未払法人税等
                                         31,247              29,652
         売上割戻引当金
                                         2,703              3,215
         販売促進引当金
                                        359,400              332,846
         賞与引当金
                                        681,862              469,918
         その他
                                       19,887,946              18,598,461
         流動負債合計
       固定負債
         リース債務                                106,531              119,525
                                        553,400              763,553
         繰延税金負債
                                        695,740              757,114
         役員退職慰労引当金
                                         7,989              10,918
         退職給付に係る負債
                                        100,367              104,703
         その他
                                       1,464,030              1,755,814
         固定負債合計
                                       21,351,976              20,354,276
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,441,669              1,441,669
         資本金
                                        942,513              942,527
         資本剰余金
                                       23,980,435              24,635,627
         利益剰余金
                                      △ 2,161,061             △ 2,162,314
         自己株式
                                       24,203,556              24,857,511
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       2,962,787              2,570,904
         その他有価証券評価差額金
                                       △ 104,082              △ 3,080
         繰延ヘッジ損益
                                        △ 80,036             △ 106,754
         為替換算調整勘定
                                       △ 305,709             △ 201,932
         退職給付に係る調整累計額
                                       2,472,957              2,259,137
         その他の包括利益累計額合計
       純資産合計                                26,676,514              27,116,648
                                       48,028,490              47,470,924
      負債純資産合計
                                 46/94








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       79,856,091              79,920,570
      売上高
                                      ※1 51,180,972             ※1 50,947,119
      売上原価
                                       28,675,119              28,973,450
      売上総利益
                                    ※2 , ※3 27,269,347           ※2 , ※3 27,413,964
      販売費及び一般管理費
                                       1,405,772              1,559,485
      営業利益
      営業外収益
                                           81              65
       受取利息
                                        137,759              162,851
       受取配当金
                                         58,851              69,952
       持分法による投資利益
                                         35,091              34,747
       仕入割引
                                         77,567              73,209
       賃貸料収入
                                         47,798              35,936
       その他
                                        357,150              376,763
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         12,497               3,348
       支払利息
                                         38,577              39,190
       賃貸収入原価
                                         17,382              24,757
       その他
                                         68,456              67,297
       営業外費用合計
                                       1,694,465              1,868,952
      経常利益
      特別利益
                                        ※4 1,180              ※4 665
       固定資産売却益
                                         1,180               665
       特別利益合計
      特別損失
                                           458               -
       貸倒引当金繰入額
                                        ※5 4,243            ※5 116,521
       固定資産除却損
                                                       ※6 425
                                           -
       固定資産売却損
                                         7,080              12,096
       投資有価証券評価損
                                         75,087              63,166
       事務所移転費用
                                        ※7 38,760            ※7 175,651
       品質関連損失
                                        125,631              367,862
       特別損失合計
                                       1,570,015              1,501,755
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   232,455              223,381
                                       △ 321,659              284,378
      法人税等調整額
                                        △ 89,203              507,759
      法人税等合計
                                       1,659,218               993,995
      当期純利益
      親会社株主に帰属する当期純利益                                  1,659,218               993,995
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       1,659,218               993,995
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        519,107             △ 391,882
       その他有価証券評価差額金
                                       △ 203,861              101,001
       繰延ヘッジ損益
                                        167,985               83,233
       退職給付に係る調整額
                                        △ 67,455              △ 6,173
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        ※ 415,775             ※ △ 213,820
       その他の包括利益合計
                                       2,074,994               780,175
      包括利益
      (内訳)
                                       2,074,994               780,175
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,441,669         942,429       22,688,258        △ 2,160,423        22,911,934
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 367,042                △ 367,042
      親会社株主に帰属する当期
                                       1,659,218                 1,659,218
      純利益
      自己株式の取得                                          △ 1,229        △ 1,229
      自己株式の処分                           83                 591         675
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         83      1,292,176          △ 638      1,291,621
     当期末残高                1,441,669         942,513       23,980,435        △ 2,161,061        24,203,556
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券                     退職給付に係る       その他の包括利益
                         繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                   評価差額金                     調整累計額       累計額合計
     当期首残高               2,443,679        99,778      △ 37,684      △ 448,591      2,057,182       24,969,116
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 367,042
      親会社株主に帰属する当期
                                                        1,659,218
      純利益
      自己株式の取得                                                   △ 1,229
      自己株式の処分                                                    675
      株主資本以外の項目の当期
                     519,107      △ 203,861       △ 42,352       142,881       415,775       415,775
      変動額(純額)
     当期変動額合計                519,107      △ 203,861       △ 42,352       142,881       415,775      1,707,397
     当期末残高               2,962,787       △ 104,082       △ 80,036      △ 305,709      2,472,957       26,676,514
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,441,669         942,513       23,980,435        △ 2,161,061        24,203,556
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 338,803                △ 338,803
      親会社株主に帰属する当期
                                        993,995                 993,995
      純利益
      自己株式の取得
                                                △ 1,370        △ 1,370
      自己株式の処分                           14                 118         132
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         14      655,192         △ 1,252        653,954
     当期末残高
                      1,441,669         942,527       24,635,627        △ 2,162,314        24,857,511
                              その他の包括利益累計額

                                                      純資産合計
                  その他有価証券                     退職給付に係る       その他の包括利益
                         繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                   評価差額金                     調整累計額       累計額合計
     当期首残高
                    2,962,787       △ 104,082       △ 80,036      △ 305,709      2,472,957       26,676,514
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 338,803
      親会社株主に帰属する当期
                                                         993,995
      純利益
      自己株式の取得                                                   △ 1,370
      自己株式の処分                                                    132
      株主資本以外の項目の当期
                    △ 391,882       101,001       △ 26,717       103,776      △ 213,820      △ 213,820
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    △ 391,882       101,001       △ 26,717       103,776      △ 213,820       440,133
     当期末残高               2,570,904        △ 3,080     △ 106,754      △ 201,932      2,259,137       27,116,648
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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,570,015              1,501,755
       税金等調整前当期純利益
                                        929,254              951,302
       減価償却費
                                         38,760              175,651
       品質関連損失
                                         75,087              63,166
       事務所移転費用
       有価証券評価損益(△は益)                                  7,080              12,096
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                   990             2,612
       その他の引当金の増減額(△は減少)                                  26,137              33,737
       退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)                                △ 112,804              △ 2,887
                                       △ 137,840             △ 162,917
       受取利息及び受取配当金
                                         12,497               3,348
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                   126             △ 158
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 58,851             △ 69,952
       有形固定資産売却損益(△は益)                                 △ 1,180              △ 239
       売上債権の増減額(△は増加)                                  81,172             1,409,776
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 597,384            △ 1,460,017
       未収入金の増減額(△は増加)                                 △ 56,058              410,204
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 579,364             △ 397,170
       未払金の増減額(△は減少)                                 △ 13,362             △ 75,371
                                        177,904              288,472
       その他
                                       2,520,908              2,683,409
       小計
       利息及び配当金の受取額                                 163,853              204,711
                                        △ 10,294              △ 2,413
       利息の支払額
                                       △ 742,899             △ 169,265
       法人税等の支払額
                                           111            198,908
       法人税等の還付額
                                           -           △ 175,651
       品質関連損失の支払額
                                        △ 19,407             △ 118,846
       事務所移転費用の支払額
                                       1,912,272              2,620,852
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 710,990            △ 1,864,966
       有形固定資産の取得による支出
                                         1,307              4,501
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 3,760             △ 17,290
       投資有価証券の取得による支出
                                       △ 210,050             △ 189,024
       その他
                                       △ 923,493            △ 2,066,779
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 500,000             △ 500,000
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 39,021             △ 43,682
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                       △ 367,042             △ 338,803
       配当金の支払額
                                        △ 1,229             △ 1,370
       自己株式の取得による支出
                                           681              132
       自己株式の処分による収入
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 906,611             △ 883,724
                                         △ 184             △ 457
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   81,983             △ 330,108
                                       1,058,837              1,140,820
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,140,820               ※ 810,711
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 51/94





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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
         連結子会社の数         2 社
         連結子会社名
          はごろも商事㈱
          セントラルサービス㈱
          なお、非連結子会社はありません。
       2.持分法の適用に関する事項

       (1)持分法適用の非連結子会社数
          該当はありません。
       (2)持分法適用の関連会社数                1 社
          会社名
           P.T.アネカ・ツナ・インドネシア
       (3)持分法適用会社であるP.T.アネカ・ツナ・インドネシアの決算日は12月31日です。連結財務諸表の作成に当
        たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しています。なお、連結決算日までの間に発生した重要な取引につい
        ては、連結上必要な調整を行っています。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。
       4.会計方針に関する事項

       (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①有価証券
         その他有価証券
          (イ)時価のあるもの
              連結決算日の市場価格等にもとづく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
             移動平均法により算定)
          (ロ)時価のないもの
              移動平均法による原価法
        ②デリバティブ
         時価法
        ③たな卸資産
         月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算
        定)
       (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に
        取得した建物付属設備および構築物については定額法)を採用しています。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物及び構築物   10~50年
         機械装置及び運搬具 4~10年
        ②無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しています。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
        年)にもとづく定額法を採用しています。
        ③リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
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       (3)重要な引当金の計上基準
        ①貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
        ②売上割戻引当金
         売上割戻金の支払いに備えるため、売上高の一定割合を計上しています。
        ③販売促進引当金
         販売奨励金の支払いに備えるため、支払見込額を計上しています。
        ④賞与引当金
         従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しています。
        ⑤役員退職慰労引当金
         役員退職慰労金の支出に備えるため、内規にもとづく期末要支給額を計上しています。
       (4)   退職給付に係る会計処理の方法
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっています。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
        額法により按分した額を費用処理することとしています。
         数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
        (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしていま
        す。
        ③未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
         未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他
        の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。
        ④小規模企業等における簡便法の採用
         連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
       (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
         外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
        す。なお、在外関連会社に持分法を適用するに当たっては、資産および負債は在外関連会社の決算日の直物為替
        相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における
        為替換算調整勘定に計上しています。
       (6)重要なヘッジ会計の方法
        ①ヘッジ会計の方法
         為替予約については振当処理を採用しています。なお、外貨建予定取引をヘッジ対象とする為替予約の振当処
        理については、連結決算日において為替予約を時価評価したことによる評価差額を連結貸借対照表に計上してい
        ます。
         また、金利スワップについては特例処理を採用しています。
        ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
         ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務および予定取引、借入金
        ③ヘッジ方針
         社内規程に定めた基本方針、取引権限、取引限度額、手続等にもとづき、為替変動リスクおよび金利変動リス
        クをヘッジしています。
        ④ヘッジの有効性評価の方法
         為替予約については、すべて製品等の購入予定にもとづくもので、キャッシュ・フローを固定化するものであ
        り、有効性の評価を省略しています。
         金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、有効性の評価を省略しています。
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       (7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

         手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
        か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
       (8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
          消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
         (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
       会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
       基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
       より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
       を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
       点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
       には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
         (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用にともなう変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基
       準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
       繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しています。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が501,684千円減少し、
       「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が4,278千円増加し、「固定負債」の「繰延税金負債」が497,406千円減
       少しています。
        なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が497,406千
       円減少しています。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
       計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しています。た
       だし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取
       扱いに従って記載していません。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 関連会社に対するもの
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)                               1,321,955千円                  1,344,278千円
      ※2 担保資産及び担保付債務

         担保資産
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物及び構築物                                258,605千円                  241,360千円
     土地                               586,715                 586,715
     投資有価証券                               466,281                 390,730
               計                     1,311,601                 1,218,806
         担保付債務

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                                500,000千円                    -千円
               計                      500,000                    -
         (連結損益計算書関係)

      ※1 期末たな卸高は、収益性の低下にともなう簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売
         上原価に含まれています。
              前連結会計年度                        当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                        (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                          至 2019年3月31日)
                        162,774    千円                    109,933    千円
      ※2 販売費及び一般管理費のうち主要なもの

                          前連結会計年度                 当連結会計年度
                        (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                         至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      販売奨励金                       17,168,265     千円           17,103,247     千円
      販売促進引当金繰入額                          2,703                 3,215
                              1,632,940                 1,770,130
      広告宣伝費
      荷造運賃                        2,054,125                 1,976,956
                              1,492,004                 1,475,331
      給料及び手当
      貸倒引当金繰入額                           531               2,758
                               210,706                 199,728
      賞与引当金繰入額
      役員退職慰労引当金繰入額                         45,238                 61,374
                               242,791                 203,396
      退職給付費用
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      ※3 研究開発費の総額

              前連結会計年度                        当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                        (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                          至 2019年3月31日)
                        154,962    千円                    165,705    千円
        研究開発費は、すべて一般管理費に計上しています。
      ※4 固定資産売却益の内訳

              前連結会計年度                        当連結会計年度
            (自 2017年4月1日                        (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                        至 2019年3月31日)
      機械装置及び運搬具                  1,180千円                         665千円
      ※5 固定資産除却損の内訳

              前連結会計年度                        当連結会計年度
            (自 2017年4月1日                        (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                        至 2019年3月31日)
      建物及び構築物                  1,482千円                        98,663千円
      機械装置及び運搬具                  1,402                        4,362
      リース資産                    -                       5,414
      その他(有形固定資産)                   490                       3,044
      無形固定資産                   867                       5,036
             計            4,243                       116,521
      ※6 固定資産売却損の内訳

              前連結会計年度                        当連結会計年度
            (自 2017年4月1日                        (自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日)                        至 2019年3月31日)
      機械装置及び運搬具                    -千円                        425千円
      ※7 品質関連損失

       前連結会計年度         (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        マカロニ製品の袋の中に製造設備の樹脂の一部が混入している可能性のあることが判明したことによる、当該製
       品および仕掛品の評価減額です。
       当連結会計年度         (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        当社が製造しているマカロニ製品に製造設備の樹脂片が混入している可能性のあることが判明し、2018年5月9
       日より当社ホームページや新聞などで公表を行うとともに、当該製品の自主回収を行っており、これらの費用など
       を計上しています。
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※    その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                734,336千円              △545,035千円
      組替調整額                                  7,080                 664
       税効果調整前
                                       741,417              △544,371
       税効果額                              △222,309                 152,489
       その他有価証券評価差額金
                                       519,107              △391,882
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                               △291,659                 144,267
       税効果額                                87,797              △43,265
       繰延ヘッジ損益
                                      △203,861                 101,001
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                105,371                30,764
      組替調整額                                134,573                88,123
       税効果調整前
                                       239,944               118,887
       税効果額                               △71,959               △35,654
       退職給付に係る調整額
                                       167,985                83,233
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                △67,455                △6,173
        その他の包括利益合計
                                       415,775              △213,820
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                     株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  20,650,731              -          -      20,650,731

            合計             20,650,731              -          -      20,650,731

     自己株式

      普通株式(注)                   1,827,630             888          500       1,828,018

            合計              1,827,630             888          500       1,828,018

      (注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加888株は、単元未満株式の買取請求による増加888株です。
         2 普通株式の自己株式の株式数の減少500株は、単元未満株式の買増請求による減少500株です。
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
        ①2017年6月29日の第88期定時株主総会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            197,642千円
         (ロ)1株当たり配当額                                    10円50銭
           (うち株式会社マルアイ合併記念配当3円を含む)
         (ハ)基準日                                  2017年3月31日
         (ニ)効力発生日                                2017年6月30日
        ②2017年11月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            169,399千円
         (ロ)1株当たり配当額                                  9円00銭
         (ハ)基準日                                    2017年9月30日
         (ニ)効力発生日                                2017年12月8日
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        2018年6月28日の第89期定時株主総会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            169,404千円
         (ロ)配当の原資                                   利益剰余金
         (ハ)1株当たり配当額                                  9円00銭
         (ニ)基準日                                  2018年3月31日
         (ホ)効力発生日                                2018年6月29日
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                     当連結会計年度期首          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                     株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式(注)2                  20,650,731              -      10,325,366          10,325,365

            合計             20,650,731              -      10,325,366          10,325,365

     自己株式

      普通株式(注)3、4                   1,828,018             804        914,352          914,470

            合計              1,828,018             804        914,352          914,470

      (注)1 当社は2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。
         2 普通株式の発行済株式の株式数の減少10,325,366株は、株式併合による減少10,325,366株です。
         3 普通株式の自己株式の株式数の増加804株は、単元未満株式の買取請求による増加766株および株式併合にと
           もなう端数株式の買取による増加38株です。
         4 普通株式の自己株式の株式数の減少914,352株は、単元未満株式の買増請求による減少50株および株式併合
           による減少914,302株です。
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
        ①2018年6月28日の第89期定時株主総会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            169,404千円
         (ロ)1株当たり配当額                                    9円00銭
         (ハ)基準日                                  2018年3月31日
         (ニ)効力発生日                                2018年6月29日
        ②2018年11月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            169,399千円
         (ロ)1株当たり配当額                                  9円00銭
         (ハ)基準日                                    2018年9月30日
         (ニ)効力発生日                                2018年12月7日
        (注)当社は、2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。2018年6月28日の
           第89期定時株主総会決議および2018年11月13日開催の取締役会決議による1株当たり配当額については、当
           該株式併合前の実際の配当額を記載しています。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
        2019年6月27日の第90期定時株主総会において、次のとおり決議しています。
         ・普通株式の配当に関する事項
         (イ)配当金の総額            169,396千円
         (ロ)配当の原資                                   利益剰余金
         (ハ)1株当たり配当額                                  18円00銭
         (ニ)基準日                                  2019年3月31日
         (ホ)効力発生日                                2019年6月28日
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                             1,140,820     千円             810,711    千円
      現金及び現金同等物                             1,140,820                  810,711
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         (リース取引関係)
     (借主側)
       ファイナンス・リース取引
        所有権移転外ファイナンス・リース取引
        (1)  リース資産の内容
          有形固定資産
          主として、太陽光発電設備およびツナ缶詰製造設備(機械装置)です。
        (2)  リース資産の減価償却の方法
          連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                     (2)  重要な減価償却資産の減
         価償却の方法」に記載のとおりです。
     (貸主側)

       オペレーティング・リース取引
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                              51,834                   52,211
     1年超                              181,419                   130,528
             合計                      233,253                   182,739
         (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         当社グループは、余資運用等は行わず、必要な運転資金を、銀行借入や受取手形および売掛金の債権の流動化に
        より必要額を調達することとしています。
         設備投資等の資金については、設備投資計画等に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達する
        こととしています。
         デリバティブ取引は、為替変動リスクおよび金利変動リスクを回避するために利用しており、投機目的のための
        取引は行わない方針です。
       (2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

         営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、当該リスクに関して、社内規
        程に則り、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理および残高管理を行うことによりリスクの軽減を図ってい
        ます。
         投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する取引先の株式であり、
        定期的に把握された時価や損益等の状況を取締役が出席する定例会議で報告しています。
         営業債務である支払手形、買掛金および未払金は、1年以内の支払期日です。営業債務の一部には、通常の営業
        過程における輸出入取引に係る為替相場の変動リスクを最小限に抑えるために、為替予約取引を利用してヘッジし
        ています。
         借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達で
        す。
         デリバティブ取引の利用に当たっては信用度の高い商社・金融機関等を契約相手とすることで、信用リスクの軽
        減を図っています。デリバティブ取引に対する基本方針、取引権限、取引限度額、手続等を社内規程により管理し
        ており、取引の実行は当該取引の担当部門が行っています。
         また、取引の状況については、取締役が出席する定例会議で報告・検討しています。
       (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含ま
        れています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、
        当該価額が変動することがあります。また注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する
        契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
       (4)信用リスクの集中

         当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち68.0%が特定の大口顧客に対するものです。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極
        めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
      (1)現金及び預金                           1,140,820           1,140,820               -
      (2)受取手形及び売掛金                           16,526,249           16,526,249               -
      (3)投資有価証券

        その他有価証券                           5,877,731           5,877,731               -
       資産計
                                23,544,801           23,544,801               -
      (1)支払手形及び買掛金                           13,215,867           13,215,867               -

                                  500,000
      (2)1年内返済予定の長期借入金                                       500,000              -
                                 5,049,114
      (3)未払金                                      5,049,114               -
      (4)未払法人税等                             10,124           10,124             -
       負債計
                                18,775,106           18,775,106               -
       デリバティブ取引(※)                           (148,668)           (148,668)               -

       (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては( )で示しています。
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        当連結会計年度(2019年3月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
      (1)現金及び預金                            810,711           810,711              -
      (2)受取手形及び売掛金                           15,116,473           15,116,473               -
      (3)投資有価証券

        その他有価証券                           5,336,876           5,336,876               -
       資産計

                                21,264,061           21,264,061               -
      (1)支払手形及び買掛金                           12,818,697           12,818,697               -

                                     -
      (2)1年内返済予定の長期借入金                                          -           -
                                 4,767,121
      (3)未払金                                      4,767,121               -
      (4)未払法人税等                            132,501           132,501              -
       負債計
                                17,718,320           17,718,320               -
       デリバティブ取引(※)                            (4,400)           (4,400)              -

       (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては( )で示しています。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         資   産
         (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (3)投資有価証券
           これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。また、有価証券に関する注記事項について
          は、注記事項「有価証券関係」に記載しています。
         負   債
         (1)支払手形及び買掛金、(2)1年内返済予定の長期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         デリバティブ取引
           注記事項「デリバティブ取引関係」に記載しています。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
              区分
                             (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
       非上場株式                               100,956                  102,634
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)
          投資有価証券」には含めていません。
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        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                   1年超         5年超
                          1年以内                             10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
       現金及び預金                    1,140,820             -         -         -
       受取手形及び売掛金                   16,526,249             -         -         -

             合計             17,667,069             -         -         -

          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                   1年超         5年超
                          1年以内                             10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
       現金及び預金                     810,711            -         -         -
       受取手形及び売掛金                   15,116,473             -         -         -

             合計             15,927,184             -         -         -

        4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
                                     -
      長期借入金              500,000          -              -       -       -
                                     -
          合計          500,000          -              -       -       -
          当連結会計年度(2019年3月31日)

           該当事項はありません。
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         (有価証券関係)
      1.その他有価証券
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                   連結貸借対照表           取得原価          差額
                               種類
                                   計上額(千円)           (千円)        (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの                          株式       5,875,912         1,681,802        4,194,110
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの                          株式         1,818         2,071        △252
                   合計                   5,877,731         1,683,874        4,193,857
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                     100,956千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
         められるため「その他有価証券」には含めていません。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                   連結貸借対照表           取得原価          差額
                               種類
                                   計上額(千円)           (千円)        (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの                          株式       5,334,994         1,685,434        3,649,560
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの                          株式         1,881         2,620        △738
                   合計                   5,336,876         1,688,054        3,648,822
     (注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額                     102,634千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
         められるため「その他有価証券」には含めていません。
      2.売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         該当事項はありません。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
      3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度において、その他有価証券の株式7,080千円減損処理を行っています。
        当連結会計年度において、その他有価証券の株式12,096千円減損処理を行っています。
        なお、減損処理に当たっては、時価のある有価証券については期末における時価が簿価に比べ30%以上下落した銘
       柄につき減損処理を行っています。また、時価のない有価証券については、期末における実質価額が著しく下落した
       銘柄につき減損処理を行っています。
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         (デリバティブ取引関係)
        1.  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         前連結会計年度(2018年3月31日)
          該当するものはありません。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

          該当するものはありません。
        2.  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

         通貨関連
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                                             契約額等
          ヘッジ会計                  主なヘッジ         契約額等                   時価
                  取引の種類                          のうち1年超
           の方法                  対象        (千円)                  (千円)
                                             (千円)
          為替予約等        為替予約取引

          の振当処理         買建            買掛金
                    米ドル                    7,213,068             -     △148,668
                    合計                 7,213,068             -     △148,668

       (注) 時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等にもとづき算定しています。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                                             契約額等
          ヘッジ会計                  主なヘッジ         契約額等                   時価
                  取引の種類                          のうち1年超
           の方法                  対象        (千円)                  (千円)
                                             (千円)
          為替予約等        為替予約取引

          の振当処理         買建            買掛金
                    米ドル                    3,067,680             -      △4,400
                    合計                 3,067,680             -      △4,400

       (注) 時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等にもとづき算定しています。
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         (退職給付関係)
      1.採用している退職給付制度の概要
        当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として企業年金制度および退職一時
       金制度ならびに確定拠出制度を採用しています。なお、連結子会社では、退職給付債務の算定に簡便法を採用してい
       ます。
        確定給付企業年金制度(すべて積立型制度です。)では、給与と勤務期間にもとづいた一時金又は年金を支給しま
       す。
        退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間にもとづいた一時金を支給します。
      2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                              4,377,952千円              4,406,095千円
          勤務費用                              203,152              196,456
          利息費用                               33,268              33,466
          数理計算上の差異の発生額                              △62,522              △79,506
          退職給付の支払額                             △148,254              △161,928
          合併による増加                               2,500                -
         退職給付債務の期末残高                              4,406,095              4,394,583
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                              4,334,086千円              4,578,624千円
          期待運用収益                               86,681              91,572
          数理計算上の差異の発生額                               42,848             △48,741
          事業主からの拠出額                              262,345              146,820
          退職給付の支払額                             △147,338              △161,928
         年金資産の期末残高                              4,578,624              4,606,347
       (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         退職給付に係る負債の期首残高                                7,116千円              5,335千円
          退職給付費用                               3,105              6,985
          退職給付の支払額                              △2,386              △1,402
          合併による減少                              △2,500                 -
         退職給付に係る負債の期末残高                                5,335              10,918
       (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                              4,403,441千円              4,394,583千円
         年金資産                             △4,578,624              △4,606,347
                                       △175,182              △211,764
         非積立型制度の退職給付債務                                7,989              10,918
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △167,193              △200,845
         退職給付に係る負債                                7,989              10,918

         退職給付に係る資産                              △175,182              △211,764
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △167,193              △200,845
        (注)簡便法を適用した制度を含みます。
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       (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         勤務費用                               203,152千円              196,456千円
         利息費用                                33,268              33,466
         期待運用収益                               △86,681              △91,572
         数理計算上の差異の費用処理額                               134,573               88,123
         簡便法で計算した退職給付費用                                3,105              6,985
         確定給付制度に係る退職給付費用                               287,417              233,459
       (6)退職給付に係る調整額

         退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         数理計算上の差異                               239,944千円              118,887千円
           合 計                             239,944              118,887
       (7)退職給付に係る調整累計額

         退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         未認識数理計算上の差異                              △426,967千円              △280,688千円
           合 計                            △426,967              △280,688
       (8)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           債券                              38.4%              41.7%
           株式                              34.5              32.7
           一般勘定                              18.8              19.4
           その他                              8.3              6.2
             合 計                           100.0              100.0
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
         る多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。
       (9)数理計算上の計算基礎に関する事項
         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしています。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          割引率                               0.8%              0.8%
          長期期待運用収益率                               2.0%              2.0%
      3.確定拠出制度

        当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度80,392千円、当連結会計年度80,950千円で
       す。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度           当連結会計年度
                               (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        減価償却超過額等                           553,948千円            466,444千円
        役員退職慰労引当金                           208,903            227,357
        税務上の繰越欠損金(注)                           357,119            179,899
        賞与引当金                           108,639            100,485
        その他                           292,182            199,878
       繰延税金資産小計
                                  1,520,794            1,174,065
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                              -        △123,896
                                     -        △587,668
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                           △700,002            △711,564
       繰延税金資産合計
                                   820,791            462,500
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                          1,231,070            1,078,581
        退職給付に係る資産                           52,537            62,803
        固定資産圧縮積立金                           77,156            77,156
                                    5,258             -
        その他
       繰延税金負債合計                           1,366,022            1,218,541
       繰延税金負債の純額                            545,231            756,040
       (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        当連結会計年度(2019年3月31日)

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                              5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (千円)                              (千円)      (千円)
                       (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
         税務上の繰越欠
                    -    39,021      39,102      26,588      19,182      56,003      179,899
         損金(※1)
         評価性引当額           -   △39,021      △39,102      △26,588      △19,182         -   △123,896
         繰延税金資産           -      -      -      -      -    56,003    (※2)56,003

        (※1)     税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
        (※2)     2017年4月1日に当社の100%子会社であった株式会社マルアイを吸収合併して引き継いだものであ
           り、翌事業年度以降の課税所得で回収可能と判断しています。
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

       た主要な項目別の内訳
                              前連結会計年度           当連結会計年度
                             (2018年3月31日)           (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                 30.2%            30.0%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                          2.1            3.0
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                     △0.7
                                △0.5
       評価性引当額の増減
                                             0.9
                                  1.0
       住民税均等割                          1.8            1.8
       持分法による投資損益                         △1.1            △1.4
       合併による影響額                         △39.8              -
       その他                          0.6            0.2
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                             33.8
                                △5.7
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         (賃貸等不動産関係)
      当社では、静岡県およびその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸倉庫、賃貸
     駐車場等を所有しています。なお、賃貸オフィスビルの一部および賃貸倉庫の一部については、当社が使用しているた
     め、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としています。
      これら賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減
     額および時価は、次のとおりです。
                                                    (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      賃貸等不動産
       連結貸借対照表計上額
          期首残高                           1,352,313                 1,328,885
          期中増減額                            △23,428                 △27,078
          期末残高                           1,328,885                 1,301,806
       期末時価                              1,487,930                 1,305,620
      賃貸等不動産として使用される部分を含む
      不動産
       連結貸借対照表計上額
          期首残高                            570,227                 544,852
          期中増減額                            △25,375                 △15,877
          期末残高                            544,852                 528,974
       期末時価                              1,383,780                 1,446,000
      (注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失額を控除した金額です。
        2 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減価償却費(52,070千円)です。当連結
         会計年度の主な減少額は減価償却費(50,433千円)です。
        3 期末時価は、主として社外の不動産鑑定士による「不動産調査報告書」にもとづく金額です。
        また、賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりです。

                                                    (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      賃貸等不動産
       賃貸収益                                97,880                100,358
       賃貸費用                                42,527                 41,540
       差額                                55,353                 58,817
       その他(売却損益等)                                  -                 -
      賃貸等不動産として使用される部分を含む
      不動産
       賃貸収益                                94,698                 96,372
       賃貸費用                                44,437                 42,522
       差額                                50,260                 53,850
       その他(売却損益等)                                  -                 -
      (注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、当社が使用している部分を含むため、当該部分の賃貸
        収益は計上されていません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)につい
        ては、賃貸費用に含まれています。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略し
         ています。
          【関連情報】

         前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
          1.製品及びサービスごとの情報
            当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高
           が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しています。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
            海外売上高がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しています。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
              顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
           伊藤忠商事㈱                            25,323,685            食品事業

           三井物産㈱                            15,445,958            食品事業

           三菱商事㈱                            12,494,284            食品事業

         当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

          1.製品及びサービスごとの情報
            当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高
           が連結損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しています。
          2.地域ごとの情報

           (1)売上高
            海外売上高がないため、該当事項はありません。
           (2)有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
           載を省略しています。
          3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
              顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
           伊藤忠商事㈱                            25,696,865            食品事業

           三井物産㈱                            15,721,990            食品事業
           三菱商事㈱                            12,519,444            食品事業
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

         当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

         該当事項はありません。
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          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
         該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

         関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
          連結財務諸表提出会社の非連結子会社および関連会社等
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                              議決権等の所
                    資本金又は
          会社等の名               事業の内容           関連当事者と            取引金額        期末残高
      種類          所在地    出資金           有(被所有)            取引の内容          科目
          称又は氏名                又は職業            の関係            (千円)        (千円)
                    (千米ドル)
                               割合(%)
          P.T.                           製品等の製造
          アネカ・                     (所有)     委託
                          缶詰等の
               インドネ                            缶詰等の仕
                          製造販売
     関連会社     ツナ・            25,000               役員の兼任、           6,717,424     買掛金   1,313,645
                               直接 33.00
               シア国                            入
                                     出向
          インドネ
          シア
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                    資本金又は           議決権等の所
          会社等の名               事業の内容           関連当事者と            取引金額        期末残高
      種類          所在地    出資金           有(被所有)            取引の内容          科目
          称又は氏名                又は職業            の関係            (千円)        (千円)
                    (千米ドル)           割合(%)
          P.T.                           製品等の製造
                               (所有)     委託
          アネカ・
                          缶詰等の
               インドネ                            缶詰等の仕
                          製造販売
     関連会社     ツナ・            25,000         直接 33.00      役員の兼任、           7,101,878     買掛金   1,519,910
               シア国                            入
          インドネ                           出向
          シア
      (注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。
         2 取引条件および取引条件の決定方針等
            P.T.アネカ・ツナ・インドネシアとの取引については、伊藤忠商事㈱を経由して行っており、上記金額
           は伊藤忠商事㈱と当社の取引金額を記載しています。また、当該取引については、伊藤忠商事㈱より提示
           された見積価格を検討のうえ決定しています。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額
                                     2,834.50    円            2,881.41円
     1株当たり当期純利益                                 176.30円                105.62円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
        2.当社は2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。前連結会計年度の期首
          当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定しています。
        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                               1,659,218                 993,995
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                     1,659,218                 993,995
     益(千円)
     期中平均株式数(株)                               9,411,262                9,411,117
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         (重要な後発事象)
     (資本準備金の額の減少)
      当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第90期定時株主総会に「資本準備金の額の減
     少の件」を付議することを決議し、同株主総会にて承認決議されました。
      1.資本準備金の額の減少の目的
      今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定にもとづき、資本準備金の額の全
     額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものです。
      2.資本準備金の額の減少の要領
     (1)減少する資本準備金の額                     942,292,956円
     (2)増加するその他資本剰余金の額                     942,292,956円
      3.資本準備金の額の減少の日程
     (1)取締役会決議日                    2019年5月13日
     (2)株主総会決議日                    2019年6月27日
                         2019年6月28日(予定)
     (3)債権者異議申述公告日
                         2019年7月29日(予定)
     (4)債権者異議申述最終期日
                         2019年8月1日(予定)
     (5)効力発生日
      4.今後の見通し
      本件は、「純資産の部」の勘定科目間の振替処理であり、純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                               当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                               (千円)       (千円)       (%)
      1年以内に返済予定の長期借入金                           500,000         -       -      -

      1年以内に返済予定のリース債務                           37,624       44,507         -      -

      長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                              -       -       -      -

      リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                           106,531       119,525         -   2020年~2025年

      その他有利子負債(長期預り金)                            34,090       34,090        3.40     取引終了時

                合計                678,246       198,122         -      -

      (注)1 平均利率については、借入金および営業保証金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
         2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
         3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりで
           す。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
      リース債務                 35,849           33,700           31,537           12,435

         【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)                         第1四半期        第2四半期        第3四半期       当連結会計年度
     売上高(千円)                          20,311,469        41,072,884        62,618,843        79,920,570
     税金等調整前四半期(当期)純利益(千円)                           606,961       1,280,460        1,982,224        1,501,755

     親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
                                417,246        876,079       1,353,531         993,995
     (千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益(円)                            44.34        93.09        143.82        105.62
     (会計期間)                         第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期

     1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期
                                  44.34        48.75        50.73       △38.20
     純損失(△)(円)
     (注)当社は2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っています。当連結会計年度の期首に当
        該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益または四半期純損失を算定しています。
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        992,922              639,700
         現金及び預金
                                       6,633,624              6,054,175
         受取手形
                                      ※2 9,872,724             ※2 9,006,277
         売掛金
                                       7,292,560              8,526,335
         商品及び製品
                                        100,162               81,600
         仕掛品
                                       2,913,405              3,045,406
         原材料及び貯蔵品
                                        148,274              206,822
         前払費用
                                      ※2 2,159,104             ※2 1,594,064
         その他
                                           -            △ 3,494
         貸倒引当金
                                       30,112,779              29,150,888
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 3,566,756             ※1 3,900,826
          建物
                                        163,011              247,257
          構築物
          機械及び装置                             1,202,988              1,598,406
                                         3,979              47,112
          車両運搬具
                                        463,953              484,242
          工具、器具及び備品
                                      ※1 3,488,855             ※1 3,488,855
          土地
                                        190,708              228,445
          リース資産
                                         60,988              14,256
          建設仮勘定
                                       9,141,241              10,009,402
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        279,447              263,623
          ソフトウエア
                                        122,684              108,408
          その他
                                        402,132              372,032
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 5,978,688             ※1 5,439,511
          投資有価証券
                                       1,076,007              1,076,007
          関係会社株式
                                           365              175
          従業員に対する長期貸付金
                                        466,086              383,779
          前払年金費用
                                        591,084              578,447
          その他
                                        △ 3,607             △ 3,461
          貸倒引当金
                                       8,108,623              7,474,459
          投資その他の資産合計
         固定資産合計                              17,651,997              17,855,893
                                       47,764,777              47,006,782
       資産合計
                                 74/94







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       12,907,338              12,494,703
         買掛金
                                       ※1 500,000
                                                         -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         37,624              44,507
         リース債務
                                      ※2 5,316,835             ※2 5,024,832
         未払金
                                        236,979              235,019
         未払費用
                                           -            123,696
         未払法人税等
                                         10,658              11,325
         前受金
                                         58,276              60,761
         預り金
                                         30,483              28,783
         売上割戻引当金
                                        335,828              314,420
         賞与引当金
                                        342,394              133,029
         その他
                                       19,776,419              18,471,077
         流動負債合計
       固定負債
                                        106,531              119,525
         リース債務
                                        641,780              815,846
         繰延税金負債
                                         2,654              2,459
         退職給付引当金
                                        689,115              748,989
         役員退職慰労引当金
                                         89,867              94,203
         その他
                                       1,529,949              1,781,023
         固定負債合計
                                       21,306,368              20,252,100
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,441,669              1,441,669
         資本金
         資本剰余金
                                        942,292              942,292
          資本準備金
                                           220              234
          その他資本剰余金
                                        942,513              942,527
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        360,417              360,417
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       1,000,000              1,000,000
            配当引当積立金
                                        180,117              180,117
            固定資産圧縮積立金
                                        200,000              200,000
            新市場開拓準備金
                                       12,000,000              12,000,000
            別途積立金
                                       9,636,047              10,224,440
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計                             23,376,582              23,964,974
                                      △ 2,161,061             △ 2,162,314
         自己株式
                                       23,599,703              24,186,858
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       2,962,787              2,570,904
         その他有価証券評価差額金
                                       △ 104,082              △ 3,080
         繰延ヘッジ損益
                                       2,858,704              2,567,824
         評価・換算差額等合計
                                       26,458,408              26,754,682
       純資産合計
                                       47,764,777              47,006,782
      負債純資産合計
                                 75/94





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 78,730,074             ※1 78,848,142
      売上高
                                      ※1 50,883,958             ※1 50,624,703
      売上原価
                                       27,846,116              28,223,438
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 26,519,836           ※1 , ※2 26,751,967
      販売費及び一般管理費
                                       1,326,279              1,471,471
      営業利益
      営業外収益
                                       ※1 164,046             ※1 204,891
       受取利息及び配当金
                                         35,091              34,747
       仕入割引
                                         96,735              92,376
       賃貸料収入
                                         57,143              47,582
       その他
                                        353,017              379,598
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         12,397               3,244
       支払利息
                                         39,760              40,428
       賃貸収入原価
                                         14,914              21,658
       その他
                                         67,071              65,331
       営業外費用合計
                                       1,612,225              1,785,738
      経常利益
      特別利益
                                        ※3 1,115              ※3 205
       固定資産売却益
                                         1,115               205
       特別利益合計
      特別損失
                                           458               -
       貸倒引当金繰入額
                                        ※4 4,243            ※4 116,508
       固定資産除却損
                                                       ※5 425
                                           -
       固定資産売却損
                                         7,080              12,096
       投資有価証券評価損
                                         75,087              63,166
       事務所移転費用
                                        ※6 38,760            ※6 175,651
       品質関連損失
                                        496,782                 -
       抱合せ株式消滅差損
                                        622,413              367,849
       特別損失合計
                                        990,927             1,418,094
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   217,130              207,610
                                       △ 319,315              283,288
      法人税等調整額
                                       △ 102,184              490,898
      法人税等合計
                                       1,093,111               927,195
      当期純利益
                                 76/94








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        【製造原価明細書】
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                      注記                構成比                 構成比
            区分                金額(千円)                 金額(千円)
                      番号                (%)                 (%)
     Ⅰ 材料費                           12,479,797        58.5          11,985,874        57.1

     Ⅱ 労務費                           1,976,369        9.2          1,925,354        9.2

     Ⅲ 外注加工費                            646,004       3.0           600,084       2.8

                                 1,896,151                 2,001,504

     Ⅳ 経費                  ※1                 8.9                 9.5
       自家製品製造費用

                                16,998,323                 16,512,817
                                 4,347,292                 4,491,700
       半製品仕入高                                20.4                 21.4
       当期総製造費用                                100.0                 100.0

                                21,345,615                 21,004,518
       期首半製品・仕掛品棚卸高                          382,307                 350,474

       合併による仕掛品受入高                          103,907                    -

                                   2,617                 1,725

       半製品他勘定受入高                ※2
         合計

                                21,834,449                 21,356,719
       期末半製品・仕掛品棚卸高                          350,474                 412,186

                                  43,494                 10,702

       半製品他勘定振替高                ※3
       当期製品製造原価

                                21,440,479                 20,933,830
      原価計算の方法
       缶詰製品等について工程別総合原価計算を行っています。
       なお、原価差額は期末において売上原価とたな卸資産に配賦しています。
     (注)※1 経費の主な内訳

                              前事業年度                  当事業年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
             項目
                           至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
      減価償却費(千円)                            448,395                  516,096
      修繕費  (千円)                            326,256                  356,913
      水道光熱費(千円)                            394,264                  414,179

        ※2 半製品他勘定受入高の内訳

                              前事業年度                  当事業年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
             項目
                            至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
      その他  (千円)                             2,617                  1,725

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        ※3 半製品他勘定振替高の内訳
                              前事業年度                  当事業年度
                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
             項目
                           至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
      未収入金  (千円)                            28,446                   5,590

      その他   (千円)                            15,048                   5,112

         合計 (千円)                         43,494                  10,702

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金

               資本金
                         その他資本     資本剰余金
                   資本準備金               利益準備金
                         剰余金      合計
                                        配当引当積     固定資産圧     新市場開拓
                                                       別途積立金
                                         立金    縮積立金      準備金
     当期首残高         1,441,669      942,292       136   942,429     360,417    1,000,000      180,117     200,000    12,000,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分                      83     83
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
      当期変動額合計
                  -     -     83     83     -     -     -     -     -
     当期末残高         1,441,669      942,292       220   942,513     360,417    1,000,000      180,117     200,000    12,000,000
                        株主資本                  評価・換算差額等

                 利益剰余金
              その他利益剰                       その他有価                 純資産合計
                                株主資本合           繰延ヘッジ      評価・換算
                余金           自己株式           証券評価差
                    利益剰余金             計           損益    差額等合計
                                       額金
                      合計
               繰越利益剰
                余金
     当期首残高          8,909,978     22,650,513     △ 2,160,423     22,874,189      2,443,679       99,778    2,543,458     25,417,647
     当期変動額
      剰余金の配当         △ 367,042     △ 367,042           △ 367,042                      △ 367,042
      当期純利益         1,093,111      1,093,111           1,093,111                       1,093,111
      自己株式の取得                     △ 1,229     △ 1,229                      △ 1,229
      自己株式の処分
                             591      675                       675
      株主資本以外の項
      目の当期変動額                                 519,107     △ 203,861      315,246      315,246
      (純額)
      当期変動額合計          726,069      726,069       △ 638    725,514      519,107     △ 203,861      315,246     1,040,760
     当期末残高
               9,636,047     23,376,582     △ 2,161,061     23,599,703      2,962,787      △ 104,082     2,858,704     26,458,408
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金

               資本金
                         その他資本     資本剰余金
                   資本準備金               利益準備金
                         剰余金      合計
                                        配当引当積     固定資産圧     新市場開拓
                                                       別途積立金
                                         立金    縮積立金      準備金
     当期首残高         1,441,669      942,292       220   942,513     360,417    1,000,000      180,117     200,000    12,000,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分                      14     14
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
      当期変動額合計            -     -     14     14     -     -     -     -     -
     当期末残高         1,441,669      942,292       234   942,527     360,417    1,000,000      180,117     200,000    12,000,000
                        株主資本                  評価・換算差額等

                 利益剰余金
              その他利益剰                       その他有価                 純資産合計
                                株主資本合           繰延ヘッジ      評価・換算
                余金           自己株式           証券評価差
                    利益剰余金             計           損益    差額等合計
                                       額金
                      合計
               繰越利益剰
                余金
     当期首残高          9,636,047     23,376,582     △ 2,161,061     23,599,703      2,962,787      △ 104,082     2,858,704     26,458,408
     当期変動額
      剰余金の配当
               △ 338,803     △ 338,803           △ 338,803                      △ 338,803
      当期純利益          927,195      927,195           927,195                       927,195
      自己株式の取得                     △ 1,370     △ 1,370                      △ 1,370
      自己株式の処分                       118      132                       132
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
                                      △ 391,882      101,001     △ 290,880     △ 290,880
      (純額)
      当期変動額合計          588,392      588,392      △ 1,252     587,154     △ 391,882      101,001     △ 290,880      296,273
     当期末残高          10,224,440      23,964,974     △ 2,162,314     24,186,858      2,570,904       △ 3,080    2,567,824     26,754,682
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
       1.有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       (2)その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等にもとづく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
        より算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
       2.デリバティブの評価基準及び評価方法

         時価法
       3.たな卸資産の評価基準及び評価方法

         製品・仕掛品・原材料
          月次総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算
         定)
       4.固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
         定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に
        取得した建物付属設備および構築物については定額法)を採用しています。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物                   10~50年
         機械及び装置             10年
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しています。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5
        年)にもとづく定額法を採用しています。
       (3)リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
       5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
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       6.引当金の計上基準
       (1)貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
       (2)売上割戻引当金
         売上割戻金の支払いに備えるため、売上高の一定割合を計上しています。
       (3)賞与引当金
         従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しています。
       (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき計上
        しています。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
         付算定式基準によっています。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
         定額法により按分した額を費用処理することとしています。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
         (10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
       (5)役員退職慰労引当金
         役員退職慰労金の支出に備えるため、内規にもとづく期末要支給額を計上しています。
       7.ヘッジ会計の方法

       (1)ヘッジ会計の方法
         為替予約については振当処理を採用しています。なお、外貨建予定取引をヘッジ対象とする為替予約の振当処
        理については、期末日において為替予約を時価評価したことによる評価差額を貸借対照表に計上しています。
         また、金利スワップについては特例処理を採用しています。
       (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
         ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務および予定取引、借入金
       (3)ヘッジ方針
         社内規程に定めた基本方針、取引権限、取引限度額、手続等にもとづき、為替変動リスクおよび金利変動リス
        クをヘッジしています。
       (4)ヘッジの有効性評価の方法
         為替予約については、すべて製品等の購入予定にもとづくもので、キャッシュ・フローを固定化するものであ
        り、有効性の評価を省略しています。
         金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、有効性の評価を省略しています。
       8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)退職給付に係る会計処理
         退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務
        諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
       (2)消費税等の会計処理
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
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         (表示方法の変更)
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
      負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」496,268千円は、「固定負債」の
      「繰延税金負債」1,138,049千円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」641,780千円として表示しており、変
      更前と比べて総資産が496,268千円減少しています。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
      (注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しています。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保資産及び担保付債務
         担保資産
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      建物                                258,605千円                 241,360千円
      土地                               586,715                 586,715
      投資有価証券                               466,281                 390,730
               計                     1,311,601                 1,218,806
         担保付債務

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      1年内返済予定の長期借入金                                500,000千円                    -千円
               計                      500,000                    -
      ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     短期金銭債権                                330,161千円                  316,740千円
     短期金銭債務                                308,937                  299,586
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         (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引高
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                              1,676,192千円                 1,454,014千円
      売上原価・販売費及び一般管理費                              2,985,114                 3,058,166
     営業取引以外の取引による取引高                                 60,130                 85,916
      ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度81%、当事業年度81%、一般管理費に属する費用のおお

         よその割合は前事業年度19%、当事業年度19%です。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     販売奨励金                               16,875,307     千円            16,833,684     千円
                                      184,290                 180,238
     賞与引当金繰入額
                                      43,326                 59,307
     役員退職慰労引当金繰入額
                                      395,537                 348,245
     減価償却費
      ※3 固定資産売却益の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     機械及び装置                                 1,115千円                  149千円
     車両運搬具                                   -                 55
               計                       1,115                  205
      ※4 固定資産除却損の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     建物                                 1,256千円                 95,527千円
     構築物                                  226                3,136
     機械及び装置                                 1,402                 4,362
     車両運搬具                                   0                 0
     工具、器具及び備品                                  490                3,031
     リース資産                                   -               5,414
     ソフトウエア                                   -                  0
     その他無形固定資産                                  867                5,036
               計                       4,243                116,508
      ※5 固定資産売却損の内訳

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     機械及び装置                                   -千円                 425千円
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                                                     はごろもフーズ株式会社(E00508)
                                                            有価証券報告書
      ※6 品質関連損失
       前事業年度       (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        マカロニ製品の袋の中に製造設備の樹脂の一部が混入している可能性のあることが判明したことによる、当該製品
       および仕掛品の評価減額です。
       当事業年度       (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        当社が製造しているマカロニ製品に製造設備の樹脂片が混入している可能性のあることが判明し、2018年5月9日
       より当社ホームページや新聞などで公表を行うとともに、当該製品の自主回収を行っており、これらの費用などを計
       上しています。
         (有価証券関係)

      子会社株式および関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式55,076千円、関連会社株式1,020,930千
     円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式55,076千円、関連会社株式1,020,930千円)は、市場価格がなく、時価
     を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        減価償却超過額等                           553,948千円            466,444千円
        役員退職慰労引当金                           206,665            224,621
        賞与引当金                           100,714            94,294
        関係会社株式評価損                           70,399            70,399
        繰越欠損金                           226,925            56,003
        投資有価証券評価損                           35,388            39,016
        事業税                            9,335           16,473
        法定福利費                           14,815            14,156
        その他                           155,006            54,012
       繰延税金資産小計
                                  1,373,198            1,035,422
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                           △561,715            △580,435
       繰延税金資産合計
                                   811,483            454,987
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                          1,231,070            1,078,581
        前払年金費用                           139,779            115,095
        固定資産圧縮積立金                           77,156            77,156
        その他                            5,258             -
       繰延税金負債合計
                                  1,453,264            1,270,833
       繰延税金負債の純額
                                   641,780            815,846
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       法定実効税率                             30.2%           30.0%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             4.3           3.0
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △1.6           △1.5
        評価性引当額の増減                             1.3           1.3
        住民税均等割                             2.8           1.9
        抱合せ株式消滅差損                            15.2            -
        合併による影響額                           △63.1             -
        その他                             0.6          △0.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   △10.3            34.6
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         (重要な後発事象)
     (資本準備金の額の減少)
      当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、2019年6月27日開催の第90期定時株主総会に「資本準備金の額の減
     少の件」を付議することを決議し、同株主総会にて承認決議されました。
      1.資本準備金の額の減少の目的
      今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定にもとづき、資本準備金の額の全
     額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものです。
      2.資本準備金の額の減少の要領
     (1)減少する資本準備金の額                     942,292,956円
     (2)増加するその他資本剰余金の額                     942,292,956円
      3.資本準備金の額の減少の日程
     (1)取締役会決議日                    2019年5月13日
     (2)株主総会決議日                    2019年6月27日
                         2019年6月28日(予定)
     (3)債権者異議申述公告日
                         2019年7月29日(予定)
     (4)債権者異議申述最終期日
                         2019年8月1日(予定)
     (5)効力発生日
      4.今後の見通し
      本件は、「純資産の部」の勘定科目間の振替処理であり、純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:    千円  )
                                                       減価償却

       区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
             建物            3,566,756       631,027       7,239     289,717     3,900,826      8,968,201

     有形固定資産
             構築物             163,011      107,354       3,008      20,099      247,257      599,614
             機械及び装置            1,202,988       740,111       10,769      333,924     1,598,406      7,855,284

             車両運搬具              3,979      72,075         0    28,942      47,112      78,329

             工具、器具及び備品             463,953      113,300       2,111      90,900      484,242     1,408,212

             土地            3,488,855          -      -      -   3,488,855          -

             リース資産             190,708       74,685       6,398      30,551      228,445       97,148

             建設仮勘定             60,988      414,036      460,768         -    14,256        -

                 計       9,141,241      2,152,590       490,294      794,134     10,009,402      19,006,790

                                                           -
     無形固定資産       ソフトウエア             279,447       99,511         0   115,334      263,623
                                                           -
             その他             122,684       63,375      47,653      29,998      108,408
                                                           -
                 計        402,132      162,886       47,653      145,333      372,032
       (注)当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
          建物     はごろもイノベーションセンター建設工事 452,216千円
          機械及び装置 低糖質マカロニ製造設備         137,812千円
         【引当金明細表】

                                                     (単位:    千円  )
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                     3,607          6,956          3,607          6,956

     売上割戻引当金                     30,483          28,783          30,483          28,783

     賞与引当金                    335,828          314,420          335,828          314,420

     役員退職慰労引当金                    689,115           59,874            -        748,989

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                   4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                   6月中

      基準日                   3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                   100株
      単元未満株式の買取り
      および買増し
                        (特別口座)
       取扱場所
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                               ───────
       買取手数料および

                        株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
       買増手数料
                        電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公
                        告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
      公告掲載方法
                        公告掲載URLは次のとおりです。
                        https://www.hagoromofoods.co.jp/
                        毎年3月31日、9月30日現在の株主名簿に記載または記録された500株以
                        上保有の株主に対し、継続保有期間3年未満の場合は参考小売価格3,000
      株主に対する特典
                        円相当の当社製品を、継続保有期間3年以上の場合は参考小売価格5,000
                        円相当の当社製品を贈呈。
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を
        請求する権利、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利
        以外の権利を行使することができません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
       (1)有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書
        事業年度 第89期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日東海財務局長に提出。
       (2)内部統制報告書およびその添付書類
        2018年6月28日東海財務局長に提出。
       (3)四半期報告書および確認書
        第90期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月8日東海財務局長に提出。
        第90期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日東海財務局長に提出。
        第90期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日東海財務局長に提出。
       (4)臨時報告書
        金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会
        における議決権行使の結果)の規定にもとづく臨時報告書
        2018年6月29日東海財務局長に提出。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                             2019年6月27日

     はごろもフーズ株式会社

       取締役会 御中

                              監査法人双研社

                            代表社員

                                     公認会計士
                                            吉澤 秀雄        ㊞
                            業務執行社員
                            代表社員

                                     公認会計士        渡辺  篤        ㊞
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるはごろもフーズ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、はご
     ろもフーズ株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、はごろもフーズ株式会社の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、はごろもフーズ株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
         が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                             2019年6月27日

     はごろもフーズ株式会社

       取締役会 御中

                              監査法人双研社

                            代表社員

                                     公認会計士
                                            吉澤 秀雄        ㊞
                            業務執行社員
                            代表社員

                                     公認会計士        渡辺  篤        ㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるはごろもフーズ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第90期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、はごろも
     フーズ株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
         が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。