オーベクス株式会社 内部統制報告書 第134期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第134期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 オーベクス株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      オーベクス株式会社(E00584)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月25日

    【会社名】                      オーベクス株式会社

    【英訳名】                      AuBEX   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            栗   原   則   義

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                      東京都墨田区両国四丁目31番11号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    (注)当連結会計年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                      オーベクス株式会社(E00584)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長栗原則義は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び
     運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
     告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠
     組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
     な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完
     全には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当社の第134期事業年度(自                                2018年4月1日         至   2019年3月31日)の末日で
     ある2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る
     内部統制の評価の基準に準拠しております。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
     行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
     いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
     当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
     た。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
     から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的重要性を考慮して
     決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
     係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去後)にお
     いて3分の2を超えている1事業拠点(テクノ製品事業)を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事
     業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛
     金、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、そ
     れ以外の事業拠点をも含めた範囲について、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への
     影響を勘案し、重要性の大きい業務プロセスを評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
     たしました。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
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