小池酸素工業株式会社 有価証券報告書 第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 小池酸素工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      小池酸素工業株式会社(E00794)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
      【事業年度】                    第96期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    小池酸素工業株式会社
      【英訳名】                    KOIKE   SANSO   KOGYO   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  小池 英夫
      【本店の所在の場所】                    東京都江戸川区西小岩三丁目35番16号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場
                         所」で行っております。)
      【電話番号】                    03(3624)3111            (代表) 
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役副社長執行役員管理部長  冨岡 恭三
      【最寄りの連絡場所】                    東京都墨田区太平二丁目10番10号ユナイトビル錦糸町3階
                         (2018年9月3日より最寄りの連絡場所は東京都墨田区太平三丁目4番8号
                         から上記に移転しております。)
      【電話番号】                    03(3624)3111            (代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役副社長執行役員管理部長  冨岡 恭三
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         小池酸素工業株式会社           城北支店
                         (埼玉県川口市領家三丁目10番19号)
                         小池酸素工業株式会社           千葉支店
                         (千葉県市原市八幡海岸通47番地)
                         小池酸素工業株式会社           京浜支店
                         (神奈川県横浜市鶴見区元宮二丁目4番55号)
                         小池酸素工業株式会社           名古屋支店
                         (愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町12番地9)
                         小池酸素工業株式会社           大阪支店
                         (大阪府東大阪市高井田西三丁目8番19号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第92期       第93期       第94期       第95期       第96期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         45,948       46,134       42,639       44,393       46,217
     売上高
                   (百万円)         1,623       1,994       1,852       1,534       1,212
     経常利益
     親会社株主に帰属する当
                   (百万円)          911      1,203       1,268        754       514
     期純利益
                   (百万円)         3,042        506      1,372       1,507        155
     包括利益
                   (百万円)         29,219       29,401       30,417       31,528       31,372
     純資産額
                   (百万円)         56,264       55,244       53,899       55,318       55,274
     総資産額
                    (円)        660.05       662.46      6,862.70       7,102.47       7,052.76
     1株当たり純資産額
                    (円)        22.00       29.06       306.49       182.38       124.40
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        48.56       49.64       52.70       53.13       52.80
     自己資本比率
                    (%)         3.53       4.40       4.54       2.61       1.76
     自己資本利益率
                    (倍)        16.62        9.46       9.92       16.01       18.47
     株価収益率
     営業活動による
                   (百万円)         3,881       2,903       2,080       2,032       1,016
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)        △ 1,574      △ 1,006        195     △ 1,227       △ 665
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)        △ 1,701      △ 1,297      △ 1,578      △ 1,638       △ 726
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         8,166       8,678       9,236       8,457       8,094
     残高
                            1,119       1,084       1,038       1,049       1,068
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 153  )     ( 151  )     ( 152  )     ( 151  )     ( 156  )
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年
           度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って
           適用した後の指標等となっております。
         4.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第94期の期首に
           当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第92期       第93期       第94期       第95期       第96期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                   (百万円)         26,677       28,035       26,718       27,778       28,229
     売上高
                   (百万円)         1,192       1,533       1,426       1,075        879
     経常利益
                   (百万円)          879      1,111        954       686       286
     当期純利益
                   (百万円)         4,028       4,028       4,028       4,028       4,028
     資本金
                   (千株)        45,229       45,229       45,229        4,522       4,522
     発行済株式総数
                   (百万円)         21,798       21,982       23,093       23,767       23,553
     純資産額
                   (百万円)         40,474       39,574       39,628       40,935       40,955
     総資産額
                    (円)       526.58       531.06      5,579.59       5,743.14       5,692.02
     1株当たり純資産額
                            7.00       7.00       9.00       70.00       80.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
                    (円)        21.23       26.84       230.70       165.99        69.25
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)        53.86       55.55       58.28       58.06       57.51
     自己資本比率
                    (%)         4.20       5.08       4.24       2.93       1.21
     自己資本利益率
                    (倍)        17.23       10.25       13.18       17.59       33.18
     株価収益率
                    (%)         33.0       26.1       39.0       42.2       115.5
     配当性向
                             332       332       336       344       349
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 74 )      ( 74 )      ( 81 )      ( 77 )      ( 77 )
                    (%)        170.3       132.0       149.3       147.0       122.3
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)               (%)       ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                             450       403       322      3,070       3,030
                    (円)
     最高株価
                                                 (310)
                             202       250       215      2,694       1,998
                    (円)
     最低株価
                                                 (265)
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第92期の1株当たり配当額7円には、特別配当1円を含んでおります。
         4.第94期の1株当たり配当額9円には、特別配当2円を含んでおります。
         5.第96期の1株当たり配当額80円には、創業100周年記念配当20円を含んでおります。
         6.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
         7.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の
           期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した
           後の指標等となっております。
         8.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第94期の期首に
           当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
           なお、第94期の1株当たり配当額については、当該株式併合前の配当額を記載しております。
           また、第95期の株価については、株式併合後の最高株価及び最低株価を記載し、                                     ( )   内に株式併合前の最
           高株価及び最低株価を記載しております。
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      2【沿革】
      1936年12月       1918年ガス溶接・切断機器および高圧ガスの製造販売を目的として創業した小池製作所を小池酸素株
             式会社とし会社設立
      1937年6月       商号を株式会社小池製作所と改称
      1941年5月       商号を小池熔断機株式会社と改称
      1953年1月       商号を小池酸素工業株式会社と改称
      1958年8月       川口酸素工業株式会社、小池アセチレン株式会社、大阪小池酸素株式会社の三社を吸収合併
      1961年11月       精機工場を千葉県市川市に設置
      1963年7月       千葉工場を千葉県市原市に設置
      1969年10月       東京証券取引所市場第二部に上場
      1971年7月       群馬工場を群馬県伊勢崎市に設置
      1974年4月       コイケアメリカ株式会社を米国イリノイ州に設立(2000年12月コイケアロンソン株式会社に統合)
      1974年6月       小池酸素工業株式会社と英国BOC社の出資により株式会社小池ビーオーシーを東京都江戸川区に設立
             (1978年4月株式会社小池メディカル(現・連結子会社)に改称)
      1975年8月       株式会社群馬コイケ(現・連結子会社)を群馬県伊勢崎市に設立
      1978年4月       小岩工場と自動機工場を統合し、ガス溶断機工場を千葉県市川市に設置
      1982年5月       コイケヨーロッパ・ビー・ブイ(現・連結子会社)をオランダ北ホラント州に設立
      1985年8月       ケー・エヌ・アロンソン株式会社(1991年8月コイケアロンソン株式会社(現・連結子会社)に改
             称)を米国デラウェア州に設立し、生産工場をニューヨーク州に設置
      1987年7月       プラズマ・レーザー技術研究所を埼玉県川越市に設置(1998年6月千葉県市川市に移設)
      1988年7月       白井総合ガスセンターを千葉県白井市に設置
      1988年8月       コイケコリア・エンジニアリング株式会社(現・連結子会社)を韓国慶尚北道に設立
      1989年3月       コイケコリア・エンジニアリング株式会社溶断機工場が完成、生産開始
      1993年3月       ガス溶断機工場を千葉県千葉市(千葉土気緑の森工業団地)に移設、KOIKEテクノセンターと改称
      1993年4月       尾道工場を広島県尾道市に設置
      1995年3月       株式会社市川総合ガスセンターを千葉県市川市に設立
      1995年10月       東京支店を千葉県市川市に移設
      1998年3月       東京支店を東京都江東区に移設
      1998年10月       兵庫工場を兵庫県神崎郡に設置
      2002年10月       中国支店を広島県尾道市に開設
      2002年10月       小池酸素(唐山)有限公司(現・連結子会社)を中国河北省に設立
      2003年11月       小池酸素(唐山)有限公司にて生産開始
      2006年4月       宇部デリバリーセンターを山口県宇部市に設置
      2007年5月       菅沼産業株式会社を株式取得により子会社化(2016年4月                           東京酸商株式会社を吸収合併し、コイケ酸
             商株式会社(現・連結子会社)に改称)
      2008年10月       コイケエンジニアリング・ジャーマニー有限会社をドイツヘッセン州に設立
      2009年3月       川口總合ガスセンター株式会社へ資本参加し、川口充塡工場を閉鎖
      2009年12月       精機工場を千葉県千葉市(千葉土気緑の森工業団地)に移設、KOIKEテクノセンターと統合し土気工
             場と改称
      2011年1月       機械販売部(現・グローバル販売部)、海外部(現・グローバル販売部)および技術部(現・機械技
             術部)を千葉県千葉市(千葉土気緑の森工業団地)に移設
             土気工場を含めて、全体をKOIKEテクノセンターと改称
      2011年4月       市川充塡工場を閉鎖し、株式会社市川総合ガスセンターに移管
      2011年5月       コイケイタリア有限会社(現・連結子会社)をイタリアトレンティーノ・アルト・アディジェ州に設
             立
      2011年7月       コイケカッティングアンドウェルディング(インド)株式会社をインドマハラシュトラ州に設立
      2011年10月       コイケアロンソンブラジル有限会社をブラジルサンパウロ州に設立
      2012年11月       コイケアロンソンビオンディ有限会社を株式取得により子会社化(2013年12月コイケアロンソンブラ
             ジル有限会社を吸収合併、2015年9月コイケアロンソンブラジル有限会社(現・連結子会社)に改
             称)
      2013年4月       小池(唐山)商貿有限公司(現・連結子会社)を中国河北省に設立
      2016年9月       功池医    器械(上海)有限公司を中国上海市に設立
      2016年12月       大阪支店を大阪府東大阪市に移設
      2017年4月       関西総合ガスセンター株式会社を大阪府東大阪市に設立
      2018年4月       安浦アセチレン株式会社へ資本参加し、尾道工場を廃止
      2019年3月       株式会社コイケメディカルインドネシアをインドネシアのバンテン州に設立
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      3【事業の内容】
        当社グループ(当社および当社の関係会社)は当社、子会社21社、関連会社25社で構成され、機械装置、高圧ガス
       および溶接機材の製造、仕入、販売を行っております。
        当社グループの事業内容、各社の位置づけおよびセグメントとの関連は次のとおりです。
        なお、部門区分はセグメントと同一であります。
       機械装置
       〔中大型切断機〕
        当社が製造および販売を行うほか、子会社㈱コイケテックに製造の一部を委託しております。また、米国において
       は子会社コイケアロンソン㈱、韓国においては子会社コイケコリア・エンジニアリング㈱、中国においては子会社小
       池酸素(唐山)有限公司、欧州においては子会社コイケヨーロッパ・ビー・ブイが当社より部品の供給を受けて製造
       および販売を行っております。さらに、子会社コイケフランス㈲、コイケイタリア㈲および小池(唐山)商貿有限公
       司においても製品の販売を行っております。
        なお、子会社コイケ酸商㈱および関連会社中野酸工㈱他3社においても製品を販売しており、子会社㈱コイケテッ
       クにおいて製品の据付、保守、サービスを行っております。また、機械部品の一部を関連会社小池商事㈱を通して仕
       入れております。
       〔ガス自動切断機、ガス溶断器具〕
        当社が製造および販売を行うほか、ガス自動切断機については、中国において子会社小池酸素(唐山)有限公司が
       製造および販売を行っております。また、ガス溶断器具については、子会社㈱群馬コイケが製造を行っており当社が
       これを仕入れております。
        なお、子会社コイケアロンソン㈱他7社および関連会社中野酸工㈱他3社においても製品を販売しております。
       〔溶接機械〕
        当社が製造および販売を行うほか、子会社㈱コイケテックに製造の一部を委託しております。
        また、子会社コイケアロンソン㈱、コイケアロンソンブラジル㈲も製造および販売を行っております。
        なお、子会社コイケヨーロッパ・ビー・ブイ他6社および関連会社中野酸工㈱他3社においても製品を販売してお
       ります。
       高圧ガス

       〔酸素、窒素、アルゴン、溶解アセチレン、プロパンガス等〕
        当社が各種工業用・医療用ガスの製造、仕入、販売を行っておりますが、酸素、窒素、アルゴンについては関連会
       社川崎オキシトン㈱、新洋酸素㈱、溶解アセチレンについては当社の他子会社千葉アセチレン㈱および関連会社栃木
       共同アセチレン㈱、安浦アセチレン㈱、笑気ガス、滅菌ガス等の医療用ガスについては子会社㈱小池メディカル、プ
       ロパンガスについては関連会社小池化学㈱が製造し、当社はこれらを営業事業所、移充塡工場および子会社関西総合
       ガスセンター㈱他3社および関連会社群馬共同液酸㈱他14社を通じて、販売店または直接需要家へ販売しておりま
       す。
        なお、子会社コイケ酸商㈱および関連会社中野酸工㈱他3社においても製品を販売しております。
       〔医療機器〕
        当社が販売を行っておりますが、子会社㈱小池メディカルおよび㈱群馬コイケが製造しております。
        なお、子会社㈱小池メディカル、コイケ酸商㈱、功池医                            器械(上海)有限公司、㈱コイケメディカルインドネシ
       アにおいても製品を販売しております。
       溶接機材

       〔溶接棒、電気溶接機、安全保護具等〕
        当社が販売を行っておりますが、その一部を関連会社小池商事㈱を通して仕入れております。
        なお、子会社㈱菱小、コイケ酸商㈱および関連会社中野酸工㈱他3社においてもこれらの商品の販売を行っており
       ます。
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      (事業系統図)
        以上述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりです。
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      4【関係会社の状況】
                                          議決権の所
                           資本金               有割合又は
          名称          住所             主要な事業の内容                    関係内容
                          (百万円)                被所有割合
                                           (%)
     (連結子会社)
     ㈱小池メディカル                                           当社医療用ガス、医療機器を
                                             66
                                                製造販売している。役員の兼
            (注)3
                 東京都江戸川区            261   高圧ガス            (20)
                                                任あり。
            (注)4                                〔30〕
                                                当社溶断機器、医療機器を製
                                機械装置             70
     ㈱群馬コイケ
                                                造している。役員の兼任あ
                 群馬県伊勢崎市             30   高圧ガス            (30)
            (注)3
                                                り。
                                溶接機材            〔30〕
     コイケ酸商㈱
                                                当社溶断機器、高圧ガス、医
                                機械装置             97
                                                療機器、溶接機材を販売して
            (注)3
                 東京都台東区            100   高圧ガス            (27)
                                                いる。役員の兼任あり。
                                溶接機材            〔3〕
            (注)4
                                                当社機械装置等を製造し、北
                                             92
     コイケアロンソン㈱
                 アメリカ・           1,000
                                                米等に販売している。役員の
                                 機械装置             (1)
            (注)3     ニューヨーク州          USドル
                                                兼任あり。
                                             〔5〕
                                                当社機械装置等を欧州等に製
     コイケヨーロッパ・            オランダ・           1,498
                                                造販売している。役員の兼任
                                機械装置            100
     ビー・ブイ            北ホラント州         千ユーロ
                                                あり。資金援助あり。
                                                当社機械装置等を製造し、中
     小池酸素(唐山)
                            7,650
                                                国等に販売している。役員の
     有限公司            中国・河北省               機械装置            100
                          千USドル
                                                兼任あり。
            (注)2
     コイケコリア・                                           当社機械装置等を製造し、韓
                           797,000                  80
                                                国等に販売している。役員の
     エンジニアリング㈱
                 韓国・慶尚北道               機械装置
                          千ウォン                  (49)
                                                兼任あり。
            (注)3
     コイケフランス㈲                                           当社機械装置等をフランスに
                 フランス・             15               100
                                機械装置
                                                販売している。
            (注)3     ロレーヌ州         千ユーロ                  (95)
     コイケアロンソンブラ                                           当社機械装置等をブラジル等
                 ブラジル・            320                80
     ジル㈲                                           に製造販売している。役員の
                                機械装置
                 サンパウロ州         千レアル                  (80)
                                                兼任あり。
            (注)3
     小池(唐山)商貿有限
                                                当社機械装置等を中国に販売
                             850               100
     公司
                 中国・河北省               機械装置
                                                している。役員の兼任あり。
                           千元                 (100)
            (注)3
                 イタリア・
     コイケイタリア㈲                                           当社機械装置等をイタリアに
                 トレンティー             20               100
                                機械装置
                                                販売している。
            (注)3     ノ・アルト・          千ユーロ                  (100)
                 アディジェ州
     (持分法適用非連結子会社)
                                                当社機械装置等の据付・修理
                                             80
     ㈱コイケテック
                 千葉県千葉市
                                                を行っている。役員の兼任あ
                              19   機械装置            (44)
            (注)3
                 緑区
                                                り。
                                            〔21〕
      (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.特定子会社に該当しております。
         3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有の所有割合で内数、〔 〕内は、緊密な者又は同意している者の
           所有割合で外数となっております。
         4.㈱小池メディカルおよび             コイケ酸商㈱      については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売
           上高に占める割合が10%を超えております。
             主要な損益情報等              ㈱小池メディカル           コイケ   酸商  ㈱
              (1)   売上高              7,106百万円         7,266百万円
              (2)   経常利益
                               219百万円         203百万円
              (3)   当期純利益
                               135百万円         137百万円
              (4)   純資産額
                              2,365百万円         1,086百万円
              (5)   総資産額
                              5,644百万円         4,371百万円
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                          従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                  581   ( 64 )
      機械装置
                                                  333   ( 56 )
      高圧ガス
                                                   92   ( 23 )
      溶接機材
                                                 1,006    ( 143  )
       報告セグメント計
                                                   14   ( 3 )
      その他
      全社(共通)                                             48   ( 10 )
                                                 1,068    ( 156  )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
           向者を含む)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人
           員を( )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           349  ( 77 )              41.5              15.0           6,104,144

                                          従業員数(人)

              セグメントの名称
                                                  180   ( 41 )
      機械装置
                                                  63  ( 12 )
      高圧ガス
                                                  44  ( 11 )
      溶接機材
                                                  287   ( 64 )
       報告セグメント計
                                                  14   ( 3 )
      その他
      全社(共通)                                             48  ( 10 )
                                                  349   ( 77 )

                  合計
      (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇用
           者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しており
           ます。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループのうち当社の労働組合は、小池酸素工業労働組合と称し、2019年3月31日現在の組合員数は257名
        であります。
         なお、労使関係は安定しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)経営方針
         「ガ  ス・溶接・切断の総合製造・販売会社として世界市場での顧客の満足と信頼を獲得する                                        」ことを経営理念に
        掲げております。株主、顧客、取引先および従業員などにとって価値を高める企業であり続けるため、行動を変化
        させ、絶えず新しい技術を生み出し、人と技術と環境との調和を図ってまいります。
       (2)経営戦略等

         当社グループは創業100周年を機に2020年3月期を初年度とした5か年中期経営計画「POST100&NEXT100」を策
        定しました。この中期経営計画では主要課題として                        「世界市場での顧客満足の実現」、「すべての社員が活躍でき
        る働き方改革の実現」、「持続的成長に向けた経営体制の強化」                              を掲げるとともに、数値目標として2024年3月期
        において連結売上高550億円、経常利益率5.8%、ROE6%を達成することを目指し、「お取引先様」、「従業
        員」、「社会」、「株主」など様々なステークホルダーとともに共通価値を創造して、ゆるぎない信頼を獲得し、
        持続的な成長を実現してまいります。
       (3)経営環境

         今後の当社グループを取り巻く経営環境は、米国と中国の貿易摩擦や英国のEU離脱問題が世界経済に与える影響
        が懸念されており、先行きは不透明な状況となっております。
         このような情勢のもと、当社グループは変化する世界市場に向けた新技術・新製品の開発およびグループ会社と
        の連携と販売体制の強化に取り組んでまいります。
       (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         機械装置部門においては、働き方改革を背景とした省力化に対するニーズの高まりに対して、消耗品の自動交換
        や夜間の無人運転などが可能となる製品の開発に取り組むとともに、ガス・溶接・切断の一体販売の推進や各種展
        示会でのPRの実施などにより、拡販活動に取り組んでまいります。また、海外拠点の体制強化に向けたグローバル
        な人材育成を推進し、世界市場での競争力の強化に努めてまいります。
         高圧ガス部門においては、ガス・溶接・切断の一体販売や販売店との連携体制の強化に取り組み、拡販活動を推
        進してまいります。また、物流体制の合理化や老朽化したガス充填工場の再構築を推進し、原価低減や安全の確保
        を徹底してまいります。医療分野においては、CPAPのIoT化の推進や新製品の拡販に取り組むとともに、中国やイ
        ンドネシアなどアジアを中心とした海外市場の開拓に努めてまいります。
         溶接機材部門においては、ガス・溶接材料・溶接機器のプロセス提案による一体販売の強化や安全講習会を積極
        的に実施するとともに、「こいけ市」を始めとした各種展示会での拡販活動を推進してまいります。
         その他の部門においては、排ガス処理装置やヘリウム関連機器について新製品開発を推進し、拡販活動に取り組
        んでまいります。
      2【事業等のリスク】

        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)売上計上時期の遅延によるリスク
         当社グループでは、機械装置部門の中大型切断機、溶接機械等、高圧ガス部門の配管工事等の売上計上基準につ
        いては検収基準を採用しておりますが、取引先の受入準備の遅れや、海外への輸出については現地における政変等
        環境の悪化により据付工事の進行に支障をきたし、その結果、検収ずれが生じ、売上計上時期が遅延する可能性が
        あります。
       (2)受注生産の影響によるリスク

         当社グループでは、主に機械装置部門の中大型切断機、溶接機械等については受注生産を行っておりますが、他
        社との競争の激化による受注価格の低下、原材料価格の変動等により当社グループの経営成績に影響を与える可能
        性があります。
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       (3)売上債権管理上のリスク
         当社グループでは、売上債権の管理については取引先ごとに回収状況、滞留状況のチェックを行っております。
        今後も当社グループ全体で債権管理を強化し、滞留債権の発生防止に努めてまいりますが、取引先の業績悪化等に
        よる売上債権の回収遅延や貸倒れが発生する可能性があります。
       (4)為替相場の変動によるリスク

         当社グループの売上高に対する海外売上高の割合は、2019年3月期において21.4%となっております。そのため
        に当社グループでは為替予約等により為替変動のリスクをヘッジしておりますが、これにより当該リスクを完全に
        回避することは不可能であり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
        キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況
         当連結会計年度における世界経済は、米国経済は堅調に推移しましたが、米国と中国の貿易摩擦や英国のEU離脱
        問題が世界経済に与える影響が懸念され、先行きは不透明感が強まりました。
         一方、わが国経済は、雇用情勢の改善や個人消費の持ち直しが見られましたが、世界経済の不確実性が懸念さ
        れ、景気の先行きは予断を許さない状況で推移しました。
         当社グループの主需要先である建設業界では需要に回復の動きが見られましたが、産業機械業界・造船業界では
        市況の悪化が見られ、厳しい状況で推移しました。
         このような状況のもと、当社グループは創業100周年に向けた「グランド100トライアスロンセール」による拡販
        活動の活性化に努め、売上高は増加したものの、価格競争の激化などにより、利益は減少しました。
         この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計
        年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っておりま
        す。
        a.財政状態

         当連結会計年度末の資産合計は               552億74百万円で        、 前連結会計年度末比44百万円の減少となりました。
         当連結会計年度末の負債合計は               239億1百万円で        、 前連結会計年度末比1億11百万円の増加となりました。
         当連結会計年度末の純資産合計は                 313億72百万円で        、 前連結会計年度末比1億55百万円の減少となりました。
        b.経営成績

         当連結会計年度の経営成績は、売上高                  462億17百万円       (前年同期比      4.1%増    )、  営業利益9億65百万円          (同  27.9%
        減 )、  経常利益12億12百万円          (同  21.0%減    )、  親会社株主に帰属する当期純利益5億14百万円                      (同  31.8%減    )とな
        りました。
         セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
         機械装置は、       売上高   185億5百万円       (同  3.3%増    )、  セグメント利益9億55百万円             (同  17.6%減    )となりました。
         高圧ガスは、       売上高   167億10百万円       (同  4.0%増    )、  セグメント利益6億95百万円             (同  11.0%減    )となりました。
         溶接機材は、売上高          98億90百万円      (同  7.0%増    )、  セグメント利益3億円          (同  2.0%減    )となりました。
         その他は、      売上高   11億9百万円      (同  5.8%減    )、  セグメント利益1億63百万円             (同  53.9%増    )となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、                           80億94百万円と前連結会計年度末比3億63百万円の減少
        となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
         営業活動によるキャッシュ・フローは10億16百万円の収入(前年同期は20億32百万円の収入)となりました。
        これは主に税金等調整前当期純利益の計上と減価償却費によるものであります。
         投資活動によるキャッシュ・フローは6億65百万円の支出(前年同期は12億27百万円の支出)となりました。
        これは主に有形固定資産の取得による支出があったことによるものです。
         財務活動によるキャッシュ・フローは7億26百万円の支出(前年同期は16億38百万円の支出)となりました。
        これは主にファイナンス・リース債務の返済による支出と配当金の支払があったことによるものです。
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       ③生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                               当連結会計年度
             セグメントの名称                (自 2018年4月1日                   前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
         機械装置(百万円)                             15,239                  106.9
         高圧ガス(百万円)                              273                 74.6

          報告セグメント計(百万円)                           15,512                  106.1

         その他(百万円)                               -                 -

             合計(百万円)                         15,512                  106.1

         (注)1.金額は販売価格によっております。
            2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.受注実績

         当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称            受注高(百万円)          前年同期比(%)         受注残高(百万円)          前年同期比(%)
         機械装置                  11,801          123.1          2,489         101.9

         (注)1.金額は販売価格によっております。
            2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
            3.受注高及び受注残高につきましては、標準機・部品等の金額を含めておりません。
        c.販売実績

         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                               当連結会計年度
             セグメントの名称                (自 2018年4月1日                  前年同期比(%)
                              至 2019年3月31日)
         機械装置(百万円)                             18,505                  103.3

         高圧ガス(百万円)                             16,710                  104.0

         溶接機材(百万円)                             9,890                 107.0

          報告セグメント計(百万円)                            45,107                  104.4

         その他(百万円)                             1,109                  94.2

             合計(百万円)                         46,217                  104.1

         (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表の作成にあたって、会計上の見積りが必要となる事項については、過去の実績や将来
        計画等を考慮し、「棚卸資産の評価に関する会計基準」「金融商品に関する会計基準」「固定資産の減損に係る会
        計基準」「資産除去債務に関する会計基準」「退職給付に係る会計基準」「税効果会計に係る会計基準」等の会計
        基準に基づいて会計処理を実施しております。
         当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等                                                 (1)  連
        結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

        a.経営成績等
         1)財政状態
         (資産合計)
          当連結会計年度末の資産合計は552億74百万円で、前連結会計年度末比44百万円の減少となりました。
          流動資産合計は318億79百万円で、前連結会計年度末比3億4百万円の増加となりました。これは主に商品及
         び製品が2億80百万円増加、仕掛品が1億43百万円増加したことによるものです。
          固定資産合計は233億94百万円で、前連結会計年度末比3億49百万円の減少となりました。これは主に建物及
         び構築物が2億90百万円減少したことによるものです。
         (負債合計)
          当連結会計年度末の負債合計は239億1百万円で、前連結会計年度末比1億11百万円の増加となりました。
          流動負債合計は186億91百万円で、前連結会計年度末比3億7百万円の減少となりました。これは主に1年内
         返済予定の長期借入金が2億45百万円減少したことによるものです。
          固定負債合計は52億10百万円で、前連結会計年度末比4億18百万円の増加となりました。これは主に長期借入
         金が4億27百万円増加したことによるものです。
         (純資産合計)
          純資産合計は313億72百万円で、前連結会計年度末比1億55百万円の減少となりました。これは主に利益剰余
         金が2億25百万円増加の一方、その他有価証券評価差額金が2億9百万円減少、為替換算調整勘定が1億38百万
         円減少したことによるものです。
         2)経営成績

         (売上高)
          売上高は、      創業100周年に向けた「グランド100トライアスロンセール」による拡販活動の活性化に努め                                          、前連
         結会計年度末比       18億23百万円増加        して  462億17百万円       となりました。
         (営業利益)
          営業利益は、価格競争の激化などにより、前連結会計年度末比                              3億73百万円減少        して  9億65百万円      となりまし
         た。
         (経常利益)
          経常利益は、前連結会計年度末比                3億22百万円減少        して  12億12百万円      となりました。
         (親会社株主に帰属する当期純利益)
          親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度末比                            2億40百万円減少        して  5億14百万円      となりました。
         3)キャッシュ・フローの状況

          「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         「第2 事業の状況 2.事業等のリスク」に記載のとおりであります。
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        c.資本の財源及び資金の流動性
         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資
        を目的とした資金需要は、設備投資等によるものであります。
         当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
         短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につき
        ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
         なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は62億76百万円となっておりま
        す。また、現金及び現金同等物の残高は80億94百万円となっております。
        d.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

        (機械装置)
          売上高は、      「グランド100トライアスロンセール」の一環として拡販活動に取り組むとともに、「2018KOIKEプ
         ライベートフェア」などの展示会を開催し、多くの受注を獲得したことにより、                                     前連結会計年度末比         5億97百万
         円増加   して  185億5百万円       となりました。
          セグメント利益は、売上高が増加したものの、価格競争の激化                              などにより、      前連結会計年度末比         2億3百万円
         減少  して  9億55百万円      となりました。
          セグメント資産は、有形固定資産が減少したことにより、前連結会計年度末比                                     3億71百万円減少        して  200億82
         百万円   となりました。
        (高圧ガス)

          売上高は、      「グランド100トライアスロンセール」の一環として拡販活動を強化したことにより、                                        前連結会計
         年度末比    6億44百万円増加        して  167億10百万円       となりました。
          セグメント利益は、売上高が増加したものの、                       高圧ガスの原価および物流コストの上昇や老朽化したアセチレ
         ン容器の更新を始めとした安全面をより強化するための費用が増加したことなどにより、                                         前連結会計年度末比         85
         百万円減少     して  6億95百万円      となりました。
          セグメント資産は、受取手形及び売掛金が減少したことにより、前連結会計年度末比                                        7億4百万円減少        して
         126億75百万円       となりました。
        (溶接機材)

          売上高は、      「グランド100トライアスロンセール」の一環として「こいけ市」を始めとした展示会でのPRや溶
         接用保護面を中心とした巡回営業などの拡販活動を推進するとともに、設備関連の大型案件の受注を獲得したこ
         となどにより、       前連結会計年度末比         6億48百万円増加        して  98億90百万円      となりました。
          セグメント利益は、売上高が増加したものの、価格競争の激化                              などにより、      前連結会計年度末比         6百万円減少
         して  3億円   となりました。
          セグメント資産は、受取手形及び売掛金が増加したことにより、前連結会計年度末比                                        8億74百万円増加        して  68
         億99百万円     となりました。
        (その他)

          売上高は、      排ガス処理装置は中国での旺盛な需要を背景として受注が大幅に増加したものの、ヘリウム関連機
         器については大型案件の受注に至らず、                   前連結会計年度末比         67百万円減少      して  11億9百万円      となりました。
          セグメント利益は、          排ガス処理装置の受注増、原価低減への取組などにより                          前連結会計年度末比         57百万円増加
         して  1億63百万円      となりました。
          セグメント資産は、商品及び製品が増加したことにより、前連結会計年度末比                                     2億16百万円増加        して  8億16百
         万円  となりました。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループは、ガス・溶接・切断の「トータルシステムサプライヤー」として先端技術の研究開発およびシステ
       ム製品の開発を積極的に推進しております。
        現在の研究開発活動は機械装置部門を中心に、当社の機械技術部開発グループおよび連結子会社の技術開発部門に
       おいて、相互に緊密な連携をとりながら行っております。
        当連結会計年度における各部門の研究の目的、主要課題、研究成果および研究開発費は次のとおりであります。
        なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は                         337  百万円となっております。
       (1)機械装置

         NCレーザ切断機では、ファイバーケーブル長による制限を受けずに切断可能領域を拡大した日本初となる発振
        器搭載型ファイバーレーザー切断機をユーザーへ納入しました。また、最新機種として、発振器搭載型開先ファイ
        バーレーザー切断機「FIBERTEX-V」を2018年9月に開催した「2018KOIKEプライベートフェア」において発表しま
        した。
         NCプラズマ切断機では、中薄板向けプラズマ切断システム「SUPER-300ProⅡα」の販売を開始しました。
         CNCコントローラでは、グローバルCNCコントローラ「KATANA                             」を中小型切断機向けにコストダウンと操作性向
                                     ®
        上を図り、国内はもとより、中国、韓国およびインドなどのアジア拠点で製品化し、販売を開始しました。また、
        インダストリー4.0に向けてIoTデータを活用する「Konnection                              」においては、インターネット接続が可能なセ
                                      ®
        キュリティを強化し、クラウドシステムへの稼働状況一元収集と情報の可視化に対応した「Konnection                                                クラウド
                                                       ®
        システム」を製品化し、販売を開始しました。
         ポータブル自動機では、「2018国際ウエルディングショー」および「JIMTOF2018」において、新製品である
        「IK-12    NEXT   」と「WEL-HANDY        MULTI   NEXT   」を出展し、特許技術のクリープ機能やIoTを活用した稼働監視・集
              ®              ®
        計機能等について、多くの方々より好評を得ることができました。
         引続き様々なお客様のニーズに応えられる製品の提供に努めてまいります。
         なお、機械装置部門に係る研究開発費は、                    292  百万円であります。
       (2)高圧ガス

         高圧ガス部門では、㈱小池メディカルが中心となって医療機器の開発を行っております。当連結会計年度におい
        ては、   高気圧酸素治療用多項目モニタ装置                 を中心に開発活動に取り組んでおります。
         なお、高圧ガス部門に係る研究開発費は、                     43 百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループでは、生産設備の更新及び合理化、販売拡大のために、機械装置部門、高圧ガス部門を中心に
       1,661   百万円の設備投資を実施しました。
        機械装置部門においては、生産設備更新を中心に                       379  百万円の設備投資を実施しました。
        高圧ガス部門においては、酸素・窒素等の貸与ベッセル、病院向けの貸与医療機器を中心に                                          1,104   百万円の設備投
       資を実施しました。
        設備投資額には無形固定資産を含みます。
        なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                     2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
        事業所名                                                従業員数
               セグメント
                     設備の内容
                                      土地
                           建物及び     機械装置及            リース
       (所在地)       の名称                                          (人)
                                                その他     合計
                           構築物     び運搬具      (面積㎡)      資産
                     中大型切断
                     機・ガス自動
     KOIKEテクノセンター          機械装置                         1,159
                     切断機生産設        1,144      129           14     48   2,495     144
               溶接機材
     (千葉県千葉市緑区)                                (51,249.75)
                     備
                     販売設備
                     各種高圧ガス                   1,199
     千葉工場他4工場          高圧ガス
                              82     18          -     3   1,303      9
                     充塡設備                 (39,387.50)
               機械装置
               高圧ガス                         3,188
     東京支店他23営業所               販売設備
                            1,085      515           -     20   4,810     156
               溶接機材                      (42,613.02)
               その他
     本社                                   221
                     統括管理設備
                 -             74      0          12     1    311     40
     (東京都墨田区)                                 (504.64)
       (2)国内子会社

                                                    2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(百万円)
            事業所名     セグメント                                       従業員数
       会社名                設備の内容
                                       土地
                            建物及び     機械装置及           リース
            (所在地)     の名称                                        (人)
                                                その他     合計
                            構築物     び運搬具     (面積㎡)      資産
            東京千葉営
                       医療機器販
            業所(東京
     ㈱小池メディ            高圧ガス      売設備                  191
            都葛飾区)                   111      90        1,069      62   1,525      177
     カル            その他      医療用ガス               (1,265.43)
            他22営業所
                       生産設備
            他2工場
            本社工場      機械装置      溶断器具・
                                         -
     ㈱群馬コイケ      (群馬県伊      高圧ガス      医療用機器
                               22     56         157     2    239     61
                                         (-)
            勢崎市)      溶接機材      の生産設備
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       (3)在外子会社
                                                    2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(百万円)
            事業所名                                             従業員数
                 セグメント
      会社名                設備の内容
                            建物及び     機械装置及       土地     リース
           (所在地)     の名称                                        (人)
                                                その他     合計
                            構築物     び運搬具      (面積㎡)      資産
           本社工場
                      中大型切断
     コイケアロ      (アメリ                              73
                 機械装置     機・溶接治        670     273          -    71   1,088     103
     ンソン㈱      カ・ニュー
                                     (155,297.00)
                      具生産設備
           ヨーク州)
                      中大型切断
     小池酸素      本社工場           機・ガス自
                                         -
     (唐山)有      (中国・河     機械装置     動切断機・
                              118     101          -    18    238     142
                                        (-)
     限公司      北省)           溶断器具生
                      産設備
     コイケコリ
           本社工場
     ア・エンジ
                      中大型切断                   81
                 機械装置             146      1          -     1    230     36
           (韓国・慶
     ニアリング                 機生産設備               (10,925.00)
           尚北道)
     ㈱
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定であります。なお、金額には消費税等を含
           めておりません。
         2.提出会社の本社中には、㈱群馬コイケ(国内子会社)への貸与設備(建物及び構築物64百万円)を含めてお
           ります。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設
       備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たっては提出会社を中心に調整を図ってお
       ります。
        なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設
                              投資予定金額               着手及び完了予定年月
      会社名          セグメント                      資金調達                  完成後の
            所在地          設備の内容
      事業所名          の名称             総額     既支払額     方法                  増加能力
                                             着手      完了
                            (百万円)     (百万円)
           神奈川県     機械装置
     提出会社                販売設備・
           川崎市     高圧ガス               707      16  借入金      2019年4月      2020年6月       -
     京浜支店                賃貸住宅
           川崎区     溶接機材
     提出会社      東京都

                  -   統括管理設備         901      27  借入金      2019年9月      2020年12月        -
     本社      墨田区
                機械装置

     提出会社      群馬県                            自己資金
                高圧ガス     販売設備         250      -       2019年10月      2020年8月       -
     北関東支店      伊勢崎市                            及び借入金
                溶接機材
     提出会社      群馬県           各種高圧ガス                 自己資金

                高圧ガス               521      -       2019年10月      2020年9月      80%増加
     群馬工場      伊勢崎市           充塡設備                 及び借入金
       (2)重要な設備の除却等

         該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
      普通株式                                            17,910,000

                  計                                17,910,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数              提出日現在発行数
                                        上場金融商品取引所名又
                   (株)            (株)
        種類                                は登録認可金融商品取引               内容
               (2019年3月31日)             (2019年6月26日)            業協会名
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数
                    4,522,933             4,522,933
     普通株式
                                        (市場第二部)
                                                     100株
                    4,522,933             4,522,933             -          -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式                              資本準備金
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高               資本準備金残
        年月日       総数増減数                              増減額
                       数残高(株)        (百万円)       (百万円)               高(百万円)
                  (株)                            (百万円)
     2017年10月1日
               △40,706,399         4,522,933           -      4,028         -      2,366
     (注)
     (注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総
        数 は40,706,399株減少し、4,522,933株となっております。
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       (5)【所有者別状況】
                                                     2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分     政府及び                         外国法人等
                       金融商品     その他の
                                                       (株)
            地方公共      金融機関                           個人その他       計
                       取引業者     法人
            団体                      個人以外      個人
     株主数(人)                12     17     166      34      3    1,701     1,933
                -                                           -
     所有株式数
                    11,340       103    11,946       836       7   20,706     44,938     29,133
                -
     (単元)
     所有株式数の
                    25.23      0.23     26.58      1.86      0.02     46.07     100.00
                -                                           -
     割合(%)
     (注)1.自己株式         384,916株は、「個人その他」に3,849単元および「単元未満株式の状況」に16株を含めて記載してお
          ります。
        2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が54単元含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                      (%)
                    東京都墨田区太平二丁目10番10号ユナイト
                                              287         6.95
     小池酸素工業取引先持株会
                    ビル錦糸町3階
                                              266         6.45
     大陽日酸株式会社               東京都品川区小山一丁目3番26号
                                              261         6.33
     小池商事株式会社               東京都墨田区錦糸三丁目5番7号
                                              204         4.95
     株式会社三菱UFJ銀行               東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
                                              199         4.82
     株式会社千葉銀行               千葉県千葉市中央区千葉港1番2号
                                              174         4.21
     三井住友信託銀行株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
     あいおいニッセイ同和損害 
                                              160         3.88
                    東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
     保険株式会社
                                              152         3.69
     株式会社きらぼし銀行               東京都港区南青山三丁目10番43号
                                              113         2.73
     株式会社常陽銀行               茨城県水戸市南町二丁目5番5号
                                              105         2.56
     小池化学株式会社               東京都墨田区錦糸三丁目2番1号
                              -                1,926          46.56
            計
     (注) 上記のほか、自己株式が384千株あります。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -            -       -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -            -       -
      議決権制限株式(その他)                             -            -       -

      完全議決権株式(自己株式等)                           465,900              -       -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                          4,027,900             40,279         -
                         普通株式
                                 29,133              -       -
      単元未満株式                    普通株式
                               4,522,933               -       -
      発行済株式総数
                                   -          40,279         -
      総株主の議決権
     (注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,400株(議決権の数54個)含まれて
         おります。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式総数
                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              株式数(株)       株式数(株)       合計(株)       式数の割合
                                                       (%)
                   山口県宇部市大字東
                                 40,100        9,500       49,600          1.10
     中国アセチレン株式会社
                   須恵3903番地の3
                   東京都足立区入谷七
                                  2,000       28,000       30,000          0.66
     株式会社エイ・エム・シー
                   丁目11番12号
                   茨城県つくばみらい
                                   800       600      1,400         0.03
     ケーエム酸素株式会社
                   市伊奈東33番9号
                   東京都墨田区太平二
                                 384,900          -     384,900          8.51
     小池酸素工業株式会社              丁目10番10号ユナイ
                   トビル錦糸町3階
                       -         427,800        38,100       465,900          10.30
           計
     (注) 他人名義として所有している株式は、取引先による持株会「小池酸素工業取引先持株会」(東京都墨田区太平
         二丁目10番10号ユナイトビル錦糸町3階                   )名義のうち、相互保有株式の持株残高を記載しております。
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      2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】          会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                   株式数(株)            価額の総額(円)
      当事業年度における取得自己株式                                     345           894,164
      当期間における取得自己株式                                      50           112,800

     (注)   当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式                                               の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                            ―        ―        ―        ―

      消却の処分を行った取得自己株式                            ―        ―        ―        ―

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  ―        ―        ―        ―
      た取得自己株式
      その他
                                  ―        ―        ―        ―
      (単元未満株式の売渡請求による売渡)
      保有自己株式数                         384,916           ―     384,966           ―
     (注)1    .当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売
          渡による株式は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019                      年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式                             の買
          取りおよび売渡による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、配当政策を重要な経営課題の一つとして認識しており、安定した利益還元を継続するとともに、新製品の
       開発・新分野への進出、生産設備の増強・改善等の設備投資を積極的に行って、企業体質の強化・内部留保の充実を
       図り、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針としております。
        当社は、年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であ
       ります。
        株主配当金につきましては、当期の業績および財務状況、今後の事業展開などを総合的に勘案し、1株につき普通
       配当60円、創業100周年記念配当20円、合わせて1株につき80円と決定いたしました。
        内部留保資金につきましては、業界における競争の激化に対処し、研究開発・営業拠点・製造設備等を強化するた
       めの資金需要に備える所存であり、これは将来の利益に貢献し、株主に対する安定した配当の継続に寄与していくも
       のと考えます。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                   配当金の総額          1株当たり配当額
        決議年月日
                   (百万円)            (円)
       2019年6月26日
                          331            80
      定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ※   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、企業価値の継続的な向上を図るにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考え、迅速で正確
       な情報把握と意思決定を最重要課題としております。
      ①   企業統治の体制

       イ.企業統治の体制の概要、当該体制を採用する理由および会社の機関の内容
         2019年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議
        されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。移
        行後の企業統治の体制は以下のとおりであります。
         取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名
        (うち社外取締役2名)および監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月開
        催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦
        略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意思決定ならびに当社および関係会社の職務執行状
        況について報告されております。また、社外取締役5名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
        し、同取引所に届け出ており、企業経営の豊富な経験と高い見識に基づく客観的な視点で取締役会への助言およ
        び職務執行の監督等を行っております。
         監査等委員会は、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の妥当性・適正性を確保するため、監査等委員
        である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員である社外取締役3名は東京証券取引
        所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、取締役会、その他重要な会議お
        よび毎月開催の定例監査等委員会に出席し、客観的な視点で取締役の職務執行の確認、当社および子会社の財政
        状態の調査、妥当性・適法性の監査を実施します。職務執行に関連して重要と判断する事項について、会計監査
        人と協議します。
         当社は、上記の体制が当社グループの事業形態および運用状況に照らして、経営力の向上に効率的かつ適正で
        あると考えるため採用するものであります。
        当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。





         当社は、代表取締役の下に生産・営業・管理各部門およびグループ会社の担当役員を選任し、効率的な部門間

        の牽制を行いつつ統制を図っております。また、コンプライアンス委員会により法令・定款および当社の経営理
        念・基本方針を遵守した行動の更なる徹底を図っております。顧問弁護士は2弁護士事務所と顧問契約を締結し
        ており、必要に応じてアドバイスを受けております。
       ロ.その他の企業統治に関する事項

        ・内部統制システムの整備の状況
          当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務なら
         びに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制について、取締役会
         において以下のとおり基本方針を決定しております。
         (ⅰ) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
          (ア)コンプライアンス規程に基づき、管理部長を委員長とするコンプライアンス委員会を常設のうえ、その運
            用を図る。
          (イ)取締役が法令・定款および当社の経営理念、基本方針を遵守した行動をとるための行動規範・倫理規程を
            定め、その徹底を図るためコンプライアンス委員会は取締役教育等を行う。
          (ウ)内部監査室はコンプライアンス委員会と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。
          (エ)内部通報規程に基づき、社内および社外に通報窓口を設置、通報事項はコンプライアンス委員会に報告さ
            れる。
          (オ)上記(ア)~(エ)の活動は定期的に取締役会および監査等委員会に報告されるものとする。
         (ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
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          (ア)取締役会、経営会議等の議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る情報を社内規程に従い保存・管理
            する。
          (イ)取締役は、上記(ア)の情報を常時閲覧できるものとする。
         (ⅲ)    損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          (ア)当社およびグループ会社ごとにリスク対策に係る規程を制定し、必要に応じ研修、指導、配布等を行う。
          (イ)新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
          (ウ)内部監査室が当社およびグループ会社ごとのリスク管理の状況を監査し、取締役会および監査等委員会に
            報告する。
         (ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          (ア)当社グループ全体の中期経営計画および毎期の利益計画、部門方針の策定により、当社およびグループ会
            社の各担当部門が実施すべき具体的な施策および効率的な業務遂行体制を決定する。
          (イ)執行役員制度を導入し、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執
            行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築す
            る。
          (ウ)当社の各担当部門の役員および各グループ会社の当社経営担当役員は中期経営計画および毎期の利益計
            画、部門方針の達成状況について、定期的に取締役会に報告する。
         (ⅴ) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
          (ア)コンプライアンス確保のための研修、指導の実施により使用人への周知、徹底を図る。
          (イ)内部通報規程に基づき、社内および社外に通報窓口を設置、通報事項はコンプライアンス委員会に報告
            される。
         (ⅵ) 会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          (ア)各グループ会社の当社経営担当役員は、コンプライアンス、リスク管理の体制を構築する権限と責任を有
            し、各グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。
          (イ)当社内部監査室は、関係会社管理規程および内部監査規程に基づき、当社およびグループ会社における内
            部監査を実施し、グループ業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
          (ウ)監査等委員会がグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人および内部監査室
            との緊密な連携体制を構築する。
          (エ)当社は、グループ会社の業務の適性を確保するため、各グループ会社の当社経営担当役員、関係部署およ
            び担当事業所長を定め、関係会社管理規程に基づき管理を行い、グループ会社の経営成績、財務状況、そ
            の他重要な情報について、定期的な報告を受ける。
         (ⅶ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
          (ア)必要あるときは、内部監査室・管理部所属の職員を補助使用人とし、監査等委員会の職務の補助業務を担
            当させる。また、監査等委員会の事務局業務も併せて担当させる。
          (イ)監査等委員会の職務の補助業務を担当する補助使用人が、その業務に関して監査等委員会から指示を受け
            たときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
         (ⅷ) 前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
            補助使用人の人事異動・人事評価については監査等委員会の意見を尊重するものとする。
         (ⅸ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他
            の監査等委員会への報告に関する体制
            当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびにグループ会社の取締役、監査役
            および使用人は次の重要事項を当社の監査等委員会に報告する。
            なお、報告の方法については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との協議によ
            り決定する。
          (ア)当社および当社グループに著しい信用の低下・損害を及ぼすおそれのある事実
          (イ)当社および当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要事項
          (ウ)内部監査の実施状況
          (エ)重大な法令・定款違反
          (オ)その他上記(ア)~(エ)に準じる事項
          (カ)その他上記(ア)~(オ)の報告をした者が当該事項を報告したことを理由として、不利な取扱いを受けるこ
            とを禁止する。
         (ⅹ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          (ア)常勤の監査等委員は取締役会等その他重要な会議に出席する。
          (イ)監査等委員会は代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
          (ウ)監査等委員会は必要に応じて内部監査室、コンプライアンス委員会等に調査・報告等を要請する。
          (エ)監査等委員の職務の執行について、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、速やかに当該
            費用または債務を処理する。
         (ⅺ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備体制
            当社グループは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たないとともに、不
            当な要求にも妥協せず毅然とした態度で臨み、警察および顧問弁護士等との連携を図り組織的に対応す
            る。また、「小池酸素工業グループ行動規範」にも明記して、当社グループ全体への周知に努める。
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        ・リスク管理体制の整備の状況
          当社のリスク管理体制は、生産部門、営業部門、管理部門ごとにリスク対策に係る規程を制定し、必要に応
         じ研修・指導を行っております。また、新たに生じたリスクについては速やかに対応責任者を定め、対処する
         体制を整えております。なお、内部監査室が各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、取締役会および監査等
         委員会に報告する体制を整えております。
       ハ.責任限定契約の内容の概要

         当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423
        条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が
        定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを
        除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
      ②   当社定款における定めの概要

       イ.取締役の定数
         当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は17名以内、監査等委員である取締役は5名以内とすると
         する旨を定めております。
       ロ.取締役の選任の決議要件
         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定めております。
       ハ.自己株式の取得要件
         当社は、自己の株式の取得等会社法第165条第2項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の
         決議により自己の株式を取得できる旨を定めております。これは、自己の株式の取得等を取締役会の権限とす
         ることにより、機動的な株式取得を行うことを目的とするものであります。
       ニ.取締役の責任免除
         当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項
         の責任を、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として、取締役会の決議によって免除
         することができる旨を定めております。これは、取締役が期待される役割を果たしうる環境を整備することを
         目的とするものであります。
       ホ.株主総会の特別決議要件
         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
         の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めておりま
         す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  10 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率                -%)
                                                         所有
         役職名          氏名       生年月日                略歴            任期   株式数
                                                         (百株)
                                1996年4月     当社入社
                                2003年6月     コイケアロンソン株式会社出向
                                2011年11月     当社機械事業部業務企画室長
                                2014年6月     当社取締役
        代表取締役
                                2014年6月     当社国際部長
                  小池 英夫      1973年11月26日      生                       (注)5      185
          社長
                                2017年6月     当社常務取締役
                                2017年6月     当社国際部長兼ガス部統括
                                2017年8月     小池酸素(唐山)有限公司董事長
                                2018年4月     当社グローバル販売部長兼ガス部統括
                                2019年3月
                                     当社代表取締役社長(現任)
                                1980年4月     株式会社千葉銀行入行
                                2010年6月     同行うすい支店長
                                2011年6月     同行地域営業部主任調査役
                                2013年6月     同行広報CSR部主任調査役
        代表取締役
                                2014年4月     当社入社、管理部次長
         副社長        冨岡 恭三      1957年6月30日      生                       (注)5      52
                                2015年6月     当社取締役
        (管理部長)
                                2015年6月
                                     当社管理部長(現任)
                                2016年6月     当社常務取締役
                                2017年6月
                                     当社代表取締役副社長
                                2019年6月
                                     当社代表取締役副社長執行役員(現任)
                                1975年4月     当社入社
                                1996年11月     当社静岡営業所長
                                2001年12月     当社環境システム部部長代理
                                2009年1月     当社機械販売部次長
                                2012年6月     当社機械販売部長
                                2014年4月     当社機械生産部副部長
         取締役
                  保坂 清仁      1952年10月20日      生
                                                     (注)5      17
                                2014年6月     当社取締役
      (グローバル販売部長)
                                2015年5月     当社機械技術部長
                                2017年6月     当社常務取締役
                                2017年6月     当社機械販売部長
                                2018年4月     当社グローバル販売部担当
                                2019年3月
                                     当社グローバル販売部長(現任)
                                2019年6月
                                     当社取締役常務執行役員(現任)
                                1991年4月     当社入社
                                2001年10月     当社西関東営業所長
                                2005年10月     当社機械販売部溶接グループ部長代理
                                2008年8月     当社機械販売部次長
                                2009年9月     コイケアロンソン株式会社出向
                                2013年6月     当社機械販売部次長
         取締役
                  横野 健一      1968年1月2日      生                       (注)5      13
                                2014年4月     当社機械販売部長
     (営業部長兼溶材商品部長)
                                2014年6月     当社取締役
                                2016年6月     当社営業部長兼溶材商品部長
                                2017年10月     当社営業部長兼溶材商品部長兼西日本グ
                                     ループ長
                                2019年6月
                                     当社取締役常務執行役員(現任)
                                2019年6月
                                     当社営業部長兼溶材商品部長(現任)
                                1975年4月     株式会社神戸製鋼所入社
                                2005年4月     コベルコ建機株式会社入社、理事
                                2006年4月     同社執行役員理事
                                2007年6月     同社取締役執行役員
         取締役        小坂 敏夫      1952年11月21日      生                       (注)5      3
                                2011年6月     同社監査役
                                2015年6月
                                     同社顧問(非常勤)
                                2015年6月
                                     当社取締役(現任)
                                2017年3月
                                     コベルコ建機株式会社退社
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                                                         所有
         役職名          氏名       生年月日                略歴            任期   株式数
                                                         (百株)
                                1977年4月     大阪商船三井船舶株式会社(現株式
                                     会社商船三井)入社
                                2007年6月     同社執行役員
                                2008年6月     神戸発動機株式会社(現株式会社ジャパ
                                     ンエンジンコーポレーション)社外監査
                                     役
                                2009年6月     株式会社商船三井常務執行役員
         取締役        横田 健二      1953年4月19日      生                       (注)5      1
                                2012年6月
                                     株式会社MOLシップテック代表取締役社
                                     長
                                2017年6月     同社相談役
                                2018年6月     同社顧問(現任)
                                2018年6月
                                     当社取締役(現任)
                                2018年7月
                                     株式会社メック顧問(現任)
                                1982年6月     丸善無線電機株式会社入社
                                1984年7月     株式会社小池メディカル入社
                                2013年6月     同社監査役
                                2017年6月     同社監査役退任
         取締役
                  飯吉 浩志      1961年3月22日      生                       (注)6      1
                                2017年9月     当社入社
       (常勤監査等委員)
                                2018年3月     当社内部監査室部長代理
                                2018年6月     当社常勤監査役
                                2019年6月     当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
                                1983年4月     新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会
                                     社)入社
                                2002年3月     日鉄鋼管株式会社出向
                                2012年4月     日鐵商事株式會社(現日鉄物産株式会
         取締役
                                     社)執行役員
                  冨本 音丸      1959年7月7日      生                       (注)6      -
        (監査等委員)
                                2015年4月     同社執行役員、九州支店長
                                2017年4月
                                     同社顧問(現任)
                                2017年6月     当社監査役
                                2019年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                                1975年4月     川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会
                                     社)入社
                                2008年4月     同社理事
                                2010年4月     同社執行役員
                                2013年4月     同社常務執行役員
         取締役
                  飯塚 学      1952年10月6日      生  2014年3月     同社退社
                                                     (注)6      -
        (監査等委員)
                                2014年4月     水島鋼板工業株式会社取締役社長、水島
                                     メタルプロダクツ株式会社取締役社長
                                2017年3月     水島鋼板工業株式会社退社、水島メタル
                                     プロダクツ株式会社退社
                                2019年6月
                                     当社取締役(監査等委員)(現任)
                                1977年4月     神鋼商事株式会社入社
                                2010年6月     同社執行役員
                                2013年6月     同社取締役常務執行役員
         取締役
                  廣野 安生      1954年1月4日      生                       (注)6      -
                                2017年6月     同社顧問
        (監査等委員)
                                2018年6月     同社退社
                                2019年6月     当社取締役(監査等委員)(現任)
                                          計                 272

      (注)1.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
         2.2019年6月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等
           委員会設置会社に移行しております。
         3.取締役小坂敏夫氏、横田健二氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
         4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
           委員長 飯吉浩志、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
         5.2019年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
           時株主総会の終結の時まで。
         6.2019年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する                                                   定
           時株主総会の終結の時まで。
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        ② 社外役員の状況
       イ.社外役員の独立性
         当社においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該
        当しない場合に独立性を有すると判断します。
        (ⅰ)当社を主要な仕入先(過去3年間において相手先連結売上高の2%以上)とする企業等の業務執行者
        (ⅱ)当社の主要な販売先(過去3年間において当社連結売上高の2%以上)とする企業等の業務執行者
        (ⅲ)当社から役員報酬以外に過去3年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
         会計専門家、または法律専門家
        (ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
        (ア)    (ⅰ)~(ⅲ)までに掲げる者
        (イ)    過去3年間において当社グループの業務執行者に該当していた者
       ロ.社外取締役

         提出日現在当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は3
        名であります。
         社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の小坂敏夫氏は、元コベルコ建機株式会社の取締役執行役
        員、横田健二氏は、株式会社MOLシップテックの顧問であります。
         監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は、日鉄物産株式会社の顧問、飯塚学氏は、元JFE商事株式会社の常
        務執行役員、廣野安生氏は、元神鋼商事株式会社の取締役常務執行役員であります。
         当社は、小坂敏夫氏、横田健二氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく
        独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
         当社は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務
        執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役
        は、当社事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意
        思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、当社の経営に反映することによ
        り、一般株主の利益が確保されると考えております。
        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

        との関係
         監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基
        づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請でき
        る体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門から
        の十分な情報収集を行います。
       (3)【監査の状況】

      ①   監査等委員会監査の状況
        2019年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議さ
       れたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
        監査等委員会監査につきましては、常勤監査等委員が取締役会等その他重要会議に出席し、取締役の職務執行を
       確認するほか、当社グループの業務や財政状態の調査、妥当性・適法性の監査を実施いたします。
        監査等委員会、会計監査人および内部監査室は定期的に報告会・情報交換会を開催し、相互の連携を図ります。
       また、各監査等委員は、取締役会および監査等委員会への出席により内部監査の結果報告を受け、その内容を検証
       いたします。なお、常勤監査等委員飯吉浩志氏は、                        当社子会社の経理部門における長年の業務経験を有しており、
       財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
      ②   内部監査の状況

        内部監査につきましては、代表取締役の直轄機関として内部監査室を設置しております。内部監査室                                              は3名で構
       成され、「監査計画書」および「内部監査規程」に基づき当社グループにおける内部監査を実施し、監査結果を代
       表取締役および取締役会に報告しております。また、内部監査において判明した問題点については、被監査部門の
       責任者からその改善処置、方針等について書面による報告を行わせ、必要に応じフォローアップ監査を実施するこ
       とにより、内部監査の実効性を確保しております。
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      ③   会計監査の状況
       a.監査法人の名称
         東光監査法人
       b.業務を執行した公認会計士

         指定社員 業務執行社員 中川 治
         指定社員 業務執行社員 勝 伸一郎
         指定社員 業務執行社員 中島 伸一
       c.監査業務に係る補助者の構成

         公認会計士   6名
       d.監査法人の選定方針と理由

        当社は、「会計監査人の選定基準」に基づき、東光監査法人は独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施す
       ることができると判断し、当社の会計監査人に選任しております。
        監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
       提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条
       第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
       たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会にお
       いて、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
       e.監査役会による監査法人の評価

        当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人の評価については、監査役会が「会計監査人の
       評価基準」に基づき、会計監査人の各事業年度の計算書類及びその付属明細書の監査方法・監査結果、並びに連結
       計算書類の監査の方法及び監査結果の相当性を判断し、かつ、会計監査人の職務の遂行が適切に実施されることを
       確保するための体制に関する事項について評価を実施いたしました。
       f.監査法人の異動

        該当事項はありません。
      ④   監査報酬の内容等

       a.監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                     当連結会計年度
           区分
                 監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく          監査証明業務に基づ          非監査業務に基づく
                 く報酬(百万円)          報酬(百万円)          く報酬(百万円)          報酬(百万円)
                        26          -          26          -
        提出会社
                         6          -           6          -
        連結子会社
                        33          -          33          -
           計
       b.その他重要な報酬の内容

        該当事項はありません。
       ▲ . 監査報酬の決定方針

        監査報酬は、監査日数および監査計画等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定することを方針として
       おります。
       d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当事業年度(監査等委員会設置会社移行前)における会計監査人の報酬等については、監査役会が会計監査人の
       監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検
       証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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       (4)【役員の報酬等】
        ①    役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         当社は株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与する報酬設計としております。その内容
        は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、役位ごとの基本報酬に加えて会社業績への貢献度に応じた業績連動報
        酬や自社株報酬を導入し、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。その決定方法は、取
        締役会で一任を受けた代表取締役社長小池英夫が決定権限を有し、一定のルールに基づき決定しております。
         取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、株主総会の決議年月日は2019年6月26日
        であり、決議の内容は年額4億円以内(うち社外取締役分は2,000万円以内)としております。なお、当該定めに
        係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等の額
        については、株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は年額7,000万円としております。な
        お、当該定めに係る監査等委員である取締役は4名であります。また、2019年6月26日の株主総会において、上記
        の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の枠内で、取締役(社外取締役および監査等委員であ
        る取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額
        4,000万円以内とすることを決議しております。譲渡制限付株式付与のために対象取締役に対して支給する報酬は
        金銭債権とし、取締役は、金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について年額18,000株を
        上限に発行または処分を受けるものとしております。なお、当該定めに係る取締役(監査等委員である取締役を除
        く。)は4名であります。
         業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針については、株主と経営者の利害を共有し、企
        業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。業績連動報酬に
        係る指標は、対象期間における1株当たり配当金であり、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指すた
        め当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決定方法は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長小池英
        夫が決定権限を有し、一定のルールに基づき決定しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指
        標の目標は、70円で実績は60円であります。
        ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                             報酬等の種類別の総額(百万円)
                    報酬等の総額                            対象となる役員の員数
            役員区分
                    (百万円)                               (人)
                            固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
        取締役

                         161       111       50       -          10
        (社外取締役を除く)
        監査役
                         16       16       -       -           2
        (社外監査役を除く)
                         16       16       -       -           6
        社外役員
        (注) 上記には、期中に退任した取締役1名および2018年6月27日開催の第95期定時株主総会の終結の時をもって
           退任した取締役1名、社外取締役1名を含んでおります。
        ③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

           総額(百万円)             対象となる役員の員数(人)                       内容
                   38                  5    使用人分としての給与であります。

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       (5)【株式の保有状況】
     ① 投資株式の区分の基準及び考え方
       当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値
       の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ
       以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
     ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

      a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
       当社における政策保有株式は、取引先との関係維持・安定的な経営などを目的として、当社の中長期的な企業価値
       向上の観点から保有しているものです。重要性の高い銘柄については、当社の中長期的な企業価値向上の観点から
       当該保有方針を継続的に検証することとしております。
      b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      12             94

     非上場株式
                      20            3,462
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -             -

     非上場株式
                                     取引先持株会に加入し、継続的に買付を行って
                      3             9
     非上場株式以外の株式
                                     いるため
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
      c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

       特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                   1,054,125         1,054,125
                                  (保有目的)取引維持のため
     大陽日酸㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                     1,777         1,698
                                  (保有目的)取引維持のため
                     90,560         89,418
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     ㈱星医療酸器                                                   有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                                  に加入し、継続的に買付を行っているた
                      359         380
                                  め
                    529,876         529,876
                                  (保有目的)経営安定のため
     ㈱千葉銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                      318         453
                    391,300         391,300
                                  (保有目的)経営安定のため
     ㈱三菱UFJフィナン
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     シャル・グループ
                      215         272
                                 29/83


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                                                      小池酸素工業株式会社(E00794)
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                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     34,896         34,896
                                  (保有目的)取引維持のため
     岩谷産業㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                      124         137
                    386,358         386,358
                                  (保有目的)経営安定のため
     ㈱めぶきフィナン
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     シャル・グループ
                      109         158
                                  (保有目的)取引維持のため
                     38,424         186,016
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
     ㈱ダイヘン                                                   有
                                  に加入し、継続的に買付を行っているた
                      109         151
                                  め。なお、2018年10月1日付で株式併合
                                  が行われております。
                     20,220         20,220
                                  (保有目的)取引維持のため
     日鉄住金物産㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       90         119
                     51,134         51,134
                                  (保有目的)取引維持のため
     エア・ウォーター㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       82         106
                                  (保有目的)取引維持のため
                     78,845         73,616
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     高圧ガス工業㈱
                                                        有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                                  に加入し、継続的に買付を行っているた
                       67         65
                                  め
                     16,720         16,720
     三井住友トラスト・                             (保有目的)経営安定のため
                                                        無
     ホールディングス㈱                             (定量的な保有効果)(注)1
                       66         72
                     12,000         12,000
                                  (保有目的)取引維持のため
     デンカ㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       38         42
                     6,200         6,200
                                  (保有目的)取引維持のため
     昭和電工㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       24         27
                     8,000         8,000
                                  (保有目的)取引維持のため
     神鋼商事㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       20         30
                     12,679         12,679
                                  (保有目的)経営安定のため
     ㈱東京きらぼしフィ
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     ナンシャルグループ
                       19         32
     MS&ADインシュアラ
                     5,344         5,344
                                  (保有目的)経営安定のため
     ンスグループホール
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       18         17
     ディングス㈱
                     12,100         12,100
                                  (保有目的)取引維持のため
     大丸エナウィン㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       12         10
                     3,780         3,780
                                  (保有目的)取引維持のため
     新日鐵住金㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       7         8
     東海東京フィナン
                     4,042         4,042
                                  (保有目的)経営安定のため
     シャル・ホールディ
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       1         2
     ングス㈱
                     2,000         2,000
                                  (保有目的)取引維持のため
     ㈱名村造船所                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       0         1
     (注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
          ついて記載いたします。当社は、中長期的な企業価値向上の観点から当社企業価値の向上に資するか検証して
          おり、その結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認して
          おります。
        2.日鉄住金物産㈱は2019年4月1日付で日鉄物産㈱へと社名変更しております。
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        3.新日鐵住金㈱は2019年4月1日付で日本製鉄㈱へと社名変更しております。
       みなし保有株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                    262,000         262,000

                                  (保有目的)議決権行使権限
     大陽日酸㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                      441         422
                    200,000         200,000

                                  (保有目的)議決権行使権限
     ㈱千葉銀行                                                   有
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                      120         171
                     30,000         30,000

                                  (保有目的)議決権行使権限
     岩谷産業㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                      106         117
                     20,000         20,000

                                  (保有目的)議決権行使権限
     デンカ㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                       63         71
                     10,000         10,000

     三井住友トラスト・                             (保有目的)議決権行使権限
                                                        無
     ホールディングス㈱                             (定量的な保有効果)(注)2
                       39         43
                     15,000         15,000

                                  (保有目的)議決権行使権限
     神鋼商事㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                       38         56
                     5,000         5,000

                                  (保有目的)議決権行使権限
     昭和電工㈱
                                                        有
                                  (定量的な保有効果)(注)2
                       19         22
                     7,400         7,400

                                  (保有目的)議決権行使権限
     ㈱東京きらぼしフィ
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)2
     ナンシャルグループ
                       11         18
     (注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
        2.  当社は、みなし株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
          ついて記載いたします。当該株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
     ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                         当事業年度                      前事業年度
          区分
                     銘柄数        貸借対照表計上額の              銘柄数        貸借対照表計上額の
                     (銘柄)         合計額(百万円)             (銘柄)         合計額(百万円)
                          -           -           -           -

     非上場株式
                           2          37           2          45
     非上場株式以外の株式
                               当事業年度

          区分
                   受取配当金の           売却損益の           評価損益の
                  合計額(百万円)           合計額(百万円)           合計額(百万円)
                          -           -           -

     非上場株式
                                                15
                           1          -
     非上場株式以外の株式
                                                (6)
     (注)「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。
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     第5【経理の状況】
     1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基
       づいて作成しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

       諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
        また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
       す。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、東光監査法人によ
      る監査を受けております。
     3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
      を適切に把握し、改正等の内容を迅速かつ的確に把握するため公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参
      加するなど、情報収集を行う体制を整備しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※3 9,021
                                                        8,571
         現金及び預金
                                        ※7 14,951             ※7 14,991
         受取手形及び売掛金
                                           449              330
         有価証券
                                        ※8 4,234             ※8 4,514
         商品及び製品
                                        ※8 1,126             ※8 1,270
         仕掛品
                                         1,462              1,563
         原材料及び貯蔵品
                                           598              879
         その他
                                         △ 268             △ 242
         貸倒引当金
                                         31,575              31,879
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※3 4,439             ※3 4,149
          建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具(純額)                               1,209              1,226
          工具、器具及び備品(純額)                                340              373
                                      ※3 , ※4 9,437           ※3 , ※4 9,430
          土地
          リース資産(純額)                               1,104              1,276
                                            8              56
          建設仮勘定
                                        ※2 16,541             ※2 16,512
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           17              20
          のれん
                                           10              14
          リース資産
                                           204              236
          その他
                                           232              272
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         4,624              4,424
          投資有価証券
                                           67              77
          繰延税金資産
                                           508              414
          退職給付に係る資産
                                        ※1 1,835             ※1 1,739
          その他
                                          △ 65             △ 46
          貸倒引当金
                                         6,970              6,610
          投資その他の資産合計
                                         23,743              23,394
         固定資産合計
                                         55,318              55,274
       資産合計
                                 33/83








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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※7 8,036             ※7 7,715
         支払手形及び買掛金
                                        ※7 3,162             ※7 3,452
         電子記録債務
                                        ※3 4,080             ※3 4,078
         短期借入金
                                         ※3 417             ※3 172
         1年内返済予定の長期借入金
                                           523              596
         リース債務
                                           380              188
         未払法人税等
                                           509              419
         賞与引当金
                                           79              71
         役員賞与引当金
                                          ※8 35             ※8 10
         受注損失引当金
                                           63              173
         製品保証引当金
                                           -              43
         建物解体費用引当金
                                         1,710              1,770
         その他
                                         18,998              18,691
         流動負債合計
       固定負債
                                         ※3 206             ※3 634
         長期借入金
                                           673              795
         リース債務
                                         2,412              2,267
         繰延税金負債
                                         ※4 824             ※4 824
         再評価に係る繰延税金負債
                                           202              227
         役員退職慰労引当金
                                           166              181
         退職給付に係る負債
                                           14              23
         資産除去債務
                                           290              256
         その他
                                         4,791              5,210
         固定負債合計
                                         23,790              23,901
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,028              4,028
         資本金
                                         2,354              2,354
         資本剰余金
                                         20,310              20,535
         利益剰余金
                                         △ 920             △ 921
         自己株式
                                         25,772              25,996
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,851              1,642
         その他有価証券評価差額金
                                           -              △ 1
         繰延ヘッジ損益
                                         ※4 868             ※4 868
         土地再評価差額金
                                           592              454
         為替換算調整勘定
                                           307              223
         退職給付に係る調整累計額
                                         3,619              3,187
         その他の包括利益累計額合計
                                         2,135              2,188
       非支配株主持分
       純資産合計                                  31,528              31,372
                                         55,318              55,274
      負債純資産合計
                                 34/83






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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         44,393              46,217
      売上高
                                    ※1 , ※2 , ※3 32,246          ※1 , ※2 , ※3 33,895
      売上原価
                                         12,147              12,321
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         1,074              1,123
       運賃
                                         3,960              4,182
       給料
                                           550              680
       支払手数料
                                           391              395
       減価償却費
                                           75              -
       貸倒引当金繰入額
                                           291              202
       賞与引当金繰入額
                                           79              71
       役員賞与引当金繰入額
                                           148              133
       退職給付費用
                                           31              27
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        ※3 4,206             ※3 4,538
       その他
                                         10,809              11,356
       販売費及び一般管理費合計
                                         1,338               965
      営業利益
      営業外収益
                                           14              23
       受取利息
                                           90              101
       受取配当金
                                           179              190
       受取賃貸料
                                           55              61
       持分法による投資利益
                                           39              42
       物品売却益
                                           -              14
       貸倒引当金戻入額
                                           34              75
       その他
                                           414              509
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           85              70
       支払利息
                                           52              48
       賃貸費用
                                           28              124
       為替差損
                                           50              18
       その他
                                           217              262
       営業外費用合計
                                         1,534              1,212
      経常利益
      特別利益
                                          ※4 17             ※4 30
       固定資産売却益
       投資有価証券売却益                                    7              0
                                           -               ▶
       関係会社清算益
                                            2              0
       その他
                                           27              35
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※5 8            ※5 63
       固定資産除売却損
                                         ※6 119             ※6 54
       減損損失
       投資有価証券評価損                                    -              41
                                           -              16
       関係会社株式評価損
                                           22              13
       関係会社出資金評価損
                                           -              43
       建物解体費用引当金繰入額
                                           -              19
       和解金
                                            0              ▶
       その他
                                           152              257
       特別損失合計
                                         1,410               990
      税金等調整前当期純利益
                                           663              399
      法人税、住民税及び事業税
                                         △ 114              △ 17
      法人税等調整額
                                           548              381
      法人税等合計
                                           861              609
      当期純利益
                                           106               94
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                           754              514
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 35/83


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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                           861              609
      当期純利益
      その他の包括利益
                                           391             △ 213
       その他有価証券評価差額金
                                           -              △ 1
       繰延ヘッジ損益
                                           129             △ 156
       為替換算調整勘定
                                           124              △ 82
       退職給付に係る調整額
                                          ※ 646             ※ △ 453
       その他の包括利益合計
                                         1,507               155
      包括利益
      (内訳)
                                         1,362                82
       親会社株主に係る包括利益
                                           145               73
       非支配株主に係る包括利益
                                 36/83
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                   資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      4,028         2,354        19,928         △ 918       25,392
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 372                △ 372
      親会社株主に帰属する当
                                        754                 754
      期純利益
      自己株式の取得
                                                △ 1        △ 1
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -        382         △ 1        380
     当期末残高
                      4,028         2,354        20,310         △ 920       25,772
                            その他の包括利益累計額

                                                  非支配株主
                その他有価                            その他の包           純資産合計
                      繰延ヘッジ      土地再評価      為替換算調     退職給付に係           持分
                証券評価差                            括利益累計
                      損益      差額金      整勘定     る調整累計額
                額金                            額合計
     当期首残高
                   1,469       -     868      491      183     3,012      2,012     30,417
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 372
      親会社株主に帰属する当
                                                           754
      期純利益
      自己株式の取得                                                     △ 1
      株主資本以外の項目の当
                    382      -      -     101      123      607      123      731
      期変動額(純額)
     当期変動額合計
                    382      -      -     101      123      607      123     1,111
     当期末残高              1,851       -     868      592      307     3,619      2,135     31,528
                                 37/83









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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                   資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 4,028         2,354        20,310         △ 920       25,772
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 289                △ 289
      親会社株主に帰属する当
                                        514                 514
      期純利益
      自己株式の取得                                          △ 0        △ 0
      株主資本以外の項目の当
      期変動額(純額)
     当期変動額合計                  -         -        225         △ 0        224
     当期末残高                 4,028         2,354        20,535         △ 921       25,996
                            その他の包括利益累計額

                                                  非支配株主
                その他有価                            その他の包           純資産合計
                      繰延ヘッジ      土地再評価      為替換算調     退職給付に係           持分
                証券評価差                            括利益累計
                      損益      差額金      整勘定     る調整累計額
                額金                            額合計
     当期首残高              1,851       -     868      592      307     3,619      2,135     31,528
     当期変動額
      剰余金の配当                                                    △ 289
      親会社株主に帰属する当
                                                           514
      期純利益
      自己株式の取得
                                                           △ 0
      株主資本以外の項目の当
                   △ 209      △ 1     -    △ 138     △ 83    △ 432      52    △ 379
      期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 209      △ 1     -    △ 138     △ 83    △ 432      52    △ 155
     当期末残高              1,642      △ 1     868      454      223     3,187      2,188     31,372
                                 38/83










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,410               990
       税金等調整前当期純利益
                                         1,439              1,496
       減価償却費
                                           119               54
       減損損失
                                           17              16
       のれん償却額
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    56             △ 41
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   102              △ 87
       役員賞与引当金の増減額(△は減少)                                    0             △ 8
       受注損失引当金の増減額(△は減少)                                    3             △ 23
       製品保証引当金の増減額(△は減少)                                    12              110
       建物解体費用引当金の増減額(△は減少)                                    -              43
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    24              25
       退職給付に係る資産の増減額(△は増加)                                  △ 159               93
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   134              △ 67
                                         △ 104             △ 124
       受取利息及び受取配当金
       支払利息                                    85              70
       持分法による投資損益(△は益)                                   △ 55             △ 61
       固定資産除売却損益(△は益)                                   △ 9              33
       有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 7             △ 0
       関係会社清算損益(△は益)                                    -              △ ▶
       投資有価証券評価損益(△は益)                                    -              41
                                           -              16
       関係会社株式評価損
                                           22              13
       関係会社出資金評価損
                                           -              19
       和解金
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,838               △ 43
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   142             △ 669
       仕入債務の増減額(△は減少)                                   993             △ 117
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                    32             △ 110
                                           162             △ 123
       その他
                                         2,585              1,543
       小計
                                           114              135
       利息及び配当金の受取額
                                          △ 84             △ 71
       利息の支払額
                                         △ 582             △ 590
       法人税等の支払額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                  2,032              1,016
                                 39/83








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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 868             △ 886
       定期預金の預入による支出
                                         1,060               972
       定期預金の払戻による収入
                                         △ 449               -
       有価証券の取得による支出
                                         △ 781             △ 742
       有形固定資産の取得による支出
                                           40              47
       有形固定資産の売却による収入
                                          △ 32             △ 110
       無形固定資産の取得による支出
                                            0              -
       無形固定資産の売却による収入
                                         △ 331              △ 47
       投資有価証券の取得による支出
                                           143               0
       投資有価証券の売却による収入
                                           -              45
       関係会社の清算による収入
                                           -              △ 3
       貸付けによる支出
       貸付金の回収による収入                                    18              51
                                          △ 26               7
       その他
                                        △ 1,227              △ 665
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                    ▶              52
                                           -              600
       長期借入れによる収入
                                         △ 619             △ 417
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 625             △ 649
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                           △ 1             △ 0
       自己株式の取得による支出
                                         △ 372             △ 289
       配当金の支払額
                                          △ 23             △ 22
       非支配株主への配当金の支払額
                                        △ 1,638              △ 726
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           54              12
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 778             △ 363
                                         9,236              8,457
      現金及び現金同等物の期首残高
                                         ※ 8,457              ※ 8,094
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 40/83










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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
          1.連結の範囲に関する事項
           (1)  連結子会社の数         11 社
             連結子会社の名称
              ㈱小池メディカル
              ㈱群馬コイケ
              コイケ酸商㈱
              コイケアロンソン㈱
              コイケヨーロッパ・ビー・ブイ
              小池酸素(唐山)有限公司
              コイケコリア・エンジニアリング㈱
              コイケフランス㈲
              コイケアロンソンブラジル㈲
              小池(唐山)商貿有限公司
              コイケイタリア㈲
           (2)  主要な非連結子会社の名称等
             主要な非連結子会社
              ㈱コイケテック
              ㈱菱小
            (連結の範囲から除いた理由)
             非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び
            利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま
            す。
          2.持分法の適用に関する事項
           (1)  持分法適用の非連結子会社数               1 社
             持分法適用会社の名称
              ㈱コイケテック
           (2)  持分法非適用会社のうち主要な会社の名称等
              ㈱菱小
            (持分法を適用しない理由)
             持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等か
            らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性
            がないため持分法の適用範囲から除外しております。
          3.連結子会社の事業年度等に関する事項
            連結子会社のうち、コイケ酸商㈱、コイケアロンソン㈱、コイケヨーロッパ・ビー・ブイ、小池酸素(唐
           山)有限公司、コイケコリア・エンジニアリング㈱、コイケフランス㈲、コイケアロンソンブラジル㈲、小
           池(唐山)商貿有限公司、コイケイタリア㈲の決算日は、12月31日であります。
            連結財務諸表作成にあたっては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間
           に生じた重要な取引は、連結上必要な調整を行っております。
                                 41/83







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          4.会計方針に関する事項
           (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
            イ 有価証券
             (イ)満期保有目的の債券
                償却原価法(定額法)を採用しております。
             (ロ)その他有価証券
               時価のあるもの
                連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
               移動平均法により算定)を採用しております。
               時価のないもの
                移動平均法による原価法を採用しております。
            ロ デリバティブ
               時価法を採用しております。
            ハ たな卸資産
               当社及び連結子会社は移動平均法、個別法、総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
              下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
           (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
            イ 有形固定資産(リース資産を除く)
              当社及び国内連結子会社は定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
             く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を、在外連結子会社は定
             額法を採用しております。
              なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
               建物及び構築物         24~50年
               機械装置及び運搬具       8~12年
            ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法を採用しております。
              なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいておりま
             す。
            ハ リース資産
             所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
           (3)  重要な引当金の計上基準
            イ 貸倒引当金
              売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
             等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
            ロ 賞与引当金
              従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお
             ります。
            ハ 役員賞与引当金
              役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
            ニ 受注損失引当金
              受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
            ホ 製品保証引当金
              製品納入後に発生する補修費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく見積額を計上しておりま
             す。
            へ 建物解体費用引当金
              建物解体の支出に備えるため、当事業年度末における解体支出の見込額に基づき計上しております。
            ト 役員退職慰労引当金
              一部の連結子会社においては、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基
             づく期末要支給額を計上しております。
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           (4)  退職給付に係る会計処理の方法
            イ 退職給付見込額の期間帰属方法
              退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
             いては、給付算定式基準によっております。
            ロ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
              過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主とし
             て10年)による定額法により費用処理しております。
              数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
             定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
             理しております。
            ハ 小規模企業等における簡便法の採用
              一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
             要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
           (5)  重要なヘッジ会計の方法
            イ ヘッジ会計の方法
               繰延ヘッジ処理によっております。また、為替相場変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を
              充たしている場合には振当処理を採用しております。
            ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
               ヘッジ手段…為替予約
               ヘッジ対象…輸出取引に係る外貨建売掛債権
            ハ ヘッジ方針
               当社管理部の管理により、輸出成約見込高の範囲内で行うこととしており、投機目的の取引は行っ
              ておりません。
            ニ ヘッジ有効性評価の方法
               ヘッジ手段とヘッジ対象が対応していることを確認することにより、有効性を評価しております。
           (6)  のれんの償却方法及び償却期間
             のれんの償却については、発生年度に効果の発現する期間の見積りが可能なものについてはその年数
            で、それ以外のものについては5年間で均等償却しております。ただし、金額が僅少なものは発生年度に
            全額償却しております。
           (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
            クしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
           (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
            イ 消費税等の会計処理
               税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員
        会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
        計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
        てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
        月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
        る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
        性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
        出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
        る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

         2022年3月期の期首から適用します。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
        ります。
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         (表示方法の変更)
       (連結キャッシュ・フロー計算書)
        前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「ファイナンス・
       リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
       この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の
       「その他」に表示していた625百万円は、「ファイナンス・リース債務の返済による支出」として組み替えておりま
       す。
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の期首
       から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
        この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が374百万円減少し、
       「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が33百万円増加しております。また、「流動負債」の「繰延税金負債」が
       6百万円減少し、「固定負債」の「繰延税金負債」が334百万円減少しております。
        なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が341百万円
       減少しております。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     投資その他の資産
      その他(株式及び出資金)                              1,308百万円                   1,290百万円
      ※2 有形固定資産の減価償却累計額

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     減価償却累計額                              18,228   百万円                18,658   百万円
      ※3 担保資産及び担保付債務

         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     建物                               220百万円                   210百万円
     土地                              2,121                   1,982
     その他                                7                  -
             計                      2,349                   2,192
         担保付債務は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     短期借入金                              2,315百万円                   2,369百万円
     長期借入金及び1年内
                                     222                   545
     返済予定の長期借入金
             計                      2,537                   2,914
      ※4 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する

        法律(2001年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額
        を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純
        資産の部に計上しております。
         ・再評価の方法
           土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び路
           線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行き価格補正等の合理的な調整
           を行って算出しております。
         ・再評価を行った年月日…2002年3月31日
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     再評価を行った土地の期末における時価と
     再評価後の帳簿価額との差額(時価が帳簿                               1,372百万円                 1,404百万円
     価額を下回る金額)
     上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの                                202百万円                 181百万円
       5 保証債務

         連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     コイケカッティングアンドウェルディング(インド)㈱                            コイケカッティングアンドウェルディング(インド)㈱
                            33百万円                            64百万円
                            56                            48
     関西総合ガスセンター㈱                            関西総合ガスセンター㈱
              計              89              計             113
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       6 受取手形裏書譲渡高
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                59 百万円                  15 百万円
      ※7 連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務

         連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済
        処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手
        形、電子記録債権及び電子記録債務が連結会計年度末残高に含まれております。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     受取手形                               358百万円                   571百万円
     電子記録債権                                8                  39
     支払手形                                0                   0
     電子記録債務                                83                   88
      ※8 損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失

        の発生が見込まれる受注契約に係るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     商品及び製品                               189百万円                   85百万円
     仕掛品                                12                   50
              計                       201                   135
         (連結損益計算書関係)

      ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
        ます。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
                                     17 百万円                  21 百万円
      ※2 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
                                      3百万円                 △23百万円
      ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
                                     279  百万円                 337  百万円
      ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
                                     13百万円                   10百万円
     建物及び構築物
     機械装置及び運搬具                                1                  20
     工具、器具及び備品                                2                   0
     土地                                -                   0
             計                        17                   30
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      ※5 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
                          売却損      除却損      合計       売却損      除却損      合計
     建物及び構築物                     0百万円      0百万円      0百万円       -百万円      50百万円      50百万円
     機械装置及び運搬具                     0      0      1       0      1      1
     工具、器具及び備品                     0      5      6       0     11      11
     土地                     0     -      0       -      -      -
     その他                    -      0      0       -      -      -
              計            1      7      8       0     63      63
      ※6 減損損失

         当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    金額
           場所              用途              種類
                                                   (百万円)
                                   建物及び構築物、
         韓 国 他              事業用資産                                 114
                                  工具、器具及び備品等
         宮城県仙台市                -             のれん                   5

        当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として地域毎に、賃貸資産及び遊休資産につい

       ては物件毎にグルーピングを行っております。
        その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている事業用資産及びのれんについて、当初想定
       していた収益が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(119百万円)
       として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物79百万円、機械装置及び運搬具7百万円、工具、器
       具及び備品17百万円、土地8百万円、のれん5百万円、その他0百万円であります。
        なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、時価の算定は固定資産税評価額等、売
       却や他への転用が困難な資産は零として評価しております。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    金額
           場所              用途              種類
                                                   (百万円)
                                   建物及び構築物、
       群馬県伊勢崎市 他                事業用資産                                 14
                                  機械装置及び運搬具等
         東京都墨田区               共用資産            建物及び構築物                     40

        当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として地域毎に、賃貸資産及び遊休資産につい

       ては物件毎にグルーピングを行っております。
        その結果、建物等の解体撤去を意思決定した事業用資産及び共用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減
       額し、当該減少額を減損損失(54百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物45百万
       円、機械装置及び運搬具6百万円、工具、器具及び備品3百万円であります。
        なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却や他への転用が困難な資産は零と
       して評価しております。
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  507百万円              △348百万円
      組替調整額                                  59               41
       税効果調整前
                                        566              △307
       税効果額                               △174                 93
       その他有価証券評価差額金
                                        391              △213
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                   -              △1
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  129              △156
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  205               △53
      組替調整額                                 △26               △64
       税効果調整前
                                        179              △118
       税効果額                                △54                 36
       退職給付に係る調整額
                                        124               △82
      その他の包括利益合計
                                        646              △453
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                    株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
     発行済株式
       普通株式
                       45,229             -         40,706            4,522
       (注)1.2
         合計              45,229             -         40,706            4,522
     自己株式

       普通株式
                       3,839             3         3,457            384
       (注)1.3.4
         合計              3,839             3         3,457            384
     (注)1.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
        2.普通株式の発行済株式総数の減少40,706千株は、株式併合によるものであります。
        3.普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加0千株、単元未満
          株式の買取りによる増加2千株(株式併合前2千株、株式併合後0千株)によるものであります。
        4.普通株式の自己株式の株式数の減少3,457千株は、株式併合によるものであります。
         2.配当に関する事項

         (1)配当金支払額
                              1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)         株式の種類               配当額        基準日         効力発生日
                       (百万円)
                               (円)
      2017年6月28日
                普通株式          372        9   2017年3月31日          2017年6月29日
       定時株主総会
     (注)2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。1株当たり配当額につきまして
        は、当該株式併合前の金額を記載しております。
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                     1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)         株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                       (百万円)
                                      (円)
      2018年6月27日
                普通株式          289    利益剰余金           70   2018年3月31日         2018年6月28日
       定時株主総会
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                 当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末
                    株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
     発行済株式
       普通株式                 4,522             -           -          4,522

         合計              4,522             -           -          4,522

     自己株式

       普通株式(注)                  384            0           -           384

         合計               384            0           -           384

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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         2.配当に関する事項
         (1)配当金支払額
                              1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)         株式の種類               配当額        基準日         効力発生日
                       (百万円)
                               (円)
      2018年6月27日
                普通株式          289        70   2018年3月31日          2018年6月28日
       定時株主総会
         (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                     1株当たり
                      配当金の総額
       (決 議)         株式の種類              配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                       (百万円)
                                      (円)
      2019年6月26日
                普通株式          331    利益剰余金           80   2019年3月31日         2019年6月27日
       定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                               至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                               9,021   百万円              8,571   百万円
      預入期間が3か月を超える定期預金                               △563                 △477
      現金及び現金同等物                               8,457                 8,094
         (リース取引関係)

      ファイナンス・リース取引(借主側)
      (1)所有権移転ファイナンス・リース取引
       ① リース資産の内容
       (ア)有形固定資産
          主として、機械装置部門におけるパソコン及びその周辺機器(工具、器具及び備品)であります。
       (イ)無形固定資産
          ソフトウエアであります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                       (2)重要な減価償却資産の減
        価償却の方法」に記載のとおりであります。
      (2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

       ① リース資産の内容
       (ア)有形固定資産
          主として、機械装置部門における生産設備(機械装置及び運搬具)、高圧ガス部門におけるレンタル機器
         (工具、器具及び備品)であります。
       (イ)無形固定資産
          ソフトウエアであります。
       ② リース資産の減価償却の方法
         連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                       (2)重要な減価償却資産の減
        価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          (1)金融商品の状況に関する事項
           ①金融商品に対する取組方針
            当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達について
           は銀行借入等による方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な
           取引は行わない方針であります。
           ②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
            営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
           与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、必要に応じ取引先の信用状況を
           把握する体制としております。
            有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する
           企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
            営業債務である支払手形及び買掛金や電子記録債務、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期
           日であります。
            借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は
           主に設備投資に係る資金調達であります。
            リース債務は、設備投資を目的としたものでありますが、固定金利での契約であるため、金利の変動リス
           クはありません。
            デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物
           為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引でありま
           す。デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
           ほとんどないものと認識しております。なお、デリバティブ取引の執行・管理については取引に関する管理
           規定に従い管理部で行われ、定期的にデリバティブ取引の残高状況、評価損益状況を管理しております。
           ③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
           含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
           ることにより、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデ
           リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも
           のではありません。
          (2)金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
           することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
      ①  現金及び預金
                                 9,021            9,021             -
      ②  受取手形及び売掛金
                                14,951
                                 △268
         貸倒引当金(※1)
         受取手形及び売掛金(純額)
                                14,682            14,682              -
      ③  有価証券及び投資有価証券
         満期保有目的の債券                           449            449             0
         その他有価証券                          4,597            4,597             -
       資産計                          28,750            28,750              0
      ①  支払手形及び買掛金
                                 8,036            8,036             -
      ②  電子記録債務
                                 3,162            3,162             -
      ③  短期借入金
                                 4,080            4,080             -
      ④  1年内返済予定の長期借入金
                                  417            417            -
      ⑤  リース債務(流動)
                                  523            523            -
      ⑥  未払法人税等
                                  380            380            -
      ⑦  長期借入金
                                  206            207             1
      ⑧  リース債務(固定)
                                  673            676             2
       負債計                          17,481            17,485              ▶
      デリバティブ取引(※2)                            -            △0            △0
       (※1)     受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
       (※2)     デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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       当連結会計年度(2019年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(百万円)            差額(百万円)
                           (百万円)
      ①  現金及び預金
                                 8,571            8,571             -
      ②  受取手形及び売掛金
                                14,991
                                 △242
         貸倒引当金(※1)
         受取手形及び売掛金(純額)
                                14,749            14,749              -
      ③  有価証券及び投資有価証券
         満期保有目的の債券                           440            440            -
         その他有価証券                          4,285            4,285             -
       資産計                          28,046            28,046              -
      ①  支払手形及び買掛金
                                 7,715            7,715             -
      ②  電子記録債務
                                 3,452            3,452             -
      ③  短期借入金
                                 4,078            4,078             -
      ④  1年内返済予定の長期借入金
                                  172            172            -
      ⑤  リース債務(流動)
                                  596            596            -
      ⑥  未払法人税等
                                  188            188            -
      ⑦  長期借入金
                                  634            634            -
      ⑧  リース債務(固定)
                                  795            799             ▶
       負債計                          17,632            17,637              ▶
      デリバティブ取引(※2)                            -            △2            △2
       (※1)     受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
       (※2)     デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
            金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
            ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
          資 産
           ①現金及び預金、②受取手形及び売掛金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
           ③有価証券及び投資有価証券
            これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等か
           ら提示された価格によっております。
          負 債
           ①支払手形及び買掛金、②電子記録債務、③短期借入金、④1年内返済予定の長期借入金、⑤リース債務
           (流動)、⑥未払法人税等
            これらは短期間で決済又は納付されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
           帳簿価額によっております。
           ⑦長期借入金、⑧リース債務(固定)
            これらの時価は、元利金の合計額を、同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り
           引いた現在価値によっております。
          デリバティブ取引
           デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格等によっております。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                  区分
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           非上場株式                             26                 30
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「③有価証
          券及び投資有価証券」には含めておりません。
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     3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(2018年3月31日)
                                 1年超          5年超
                      1年以内                                10年超
                                5年以内          10年以内
                     (百万円)                               (百万円)
                                (百万円)          (百万円)
     現金及び預金                    9,021            -          -          -

     受取手形及び売掛金                    14,951            -          -          -

     有価証券及び投資有価証券

      満期保有目的の債券

      (1)国債・地方債等                     449           -          -          -

      その他有価証券のうち
      満期があるもの
      (1)国債・地方債等                      -          -          -          295
          合計                    24,421            -          -          295

       当連結会計年度(2019年3月31日)

                                 1年超          5年超
                      1年以内                                10年超
                                5年以内          10年以内
                     (百万円)                               (百万円)
                                (百万円)          (百万円)
     現金及び預金                    8,571            -          -          -

     受取手形及び売掛金                    14,991            -          -          -

     有価証券及び投資有価証券

      満期保有目的の債券

      (1)国債・地方債等                     330          109           -          -

      その他有価証券のうち
      満期があるもの
      (1)国債・地方債等                      -          -          -          284
          合計                    23,894            109           -          284

     4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

       前連結会計年度(2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     短期借入金                4,080         -       -       -       -       -

     長期借入金                 417       172        30        ▶       -       -
     リース債務                 523       369       201        75       10       17
         合計                5,021        541       231        79       10       17

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       当連結会計年度(2019年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (百万円)                                    (百万円)
                         (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     短期借入金                4,078         -       -       -       -       -

     長期借入金                 172        81       72       68       68       342
     リース債務                 596       439       246        77       18       12
         合計                4,847        520       319       146        87       355

         (有価証券関係)

         1.満期保有目的の債券
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                 連結貸借対照表
                                             時価         差額
                        種類           計上額
                                            (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
                   (1)国債・地方債等                     449         449          0
                   (2)社債                     -         -         -
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                   (3)その他                     -         -         -
                        小計               449         449          0
                   (1)国債・地方債等                     -         -         -
                   (2)社債                     -         -         -
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                   (3)その他                     -         -         -
                        小計                -         -         -
                 合計                      449         449          0
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                 連結貸借対照表
                                             時価         差額
                        種類           計上額
                                            (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
                                       440
                   (1)国債・地方債等                              440          0
                   (2)社債                     -         -         -
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                   (3)その他                     -         -         -
                        小計               440         440          0
                   (1)国債・地方債等                     -         -         -
                   (2)社債                     -         -         -
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えないもの
                   (3)その他                     -         -         -
                        小計                -         -         -
                 合計                      440         440          0
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         2.その他有価証券
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                 連結貸借対照表
                                            取得原価          差額
                        種類           計上額
                                            (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
                  (1)  株式
                                      4,105         1,262         2,843
                  (2)  債券
                    ① 国債・地方債等                      -         -         -
      連結貸借対照表計上額が
                    ② 社債                      -         -         -
      取得原価を超えるもの
                    ③ その他                      -         -         -
                  (3)  その他
                                        -         -         -
                        小計               4,105         1,262         2,843
                  (1)  株式
                                       196         262         △66
                  (2)  債券
                    ① 国債・地方債等                     295         295          -
      連結貸借対照表計上額が
                    ② 社債                      -         -         -
      取得原価を超えないもの
                    ③ その他                      -         -         -
                  (3)  その他
                                        -         -         -
                        小計                491         558         △66
                 合計                     4,597         1,820         2,776
         (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 26百万円)については、市場価格がなく、時価を把握すること
            が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                 連結貸借対照表
                                            取得原価          差額
                        種類           計上額
                                            (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
                  (1)  株式
                                      3,857         1,299         2,558
                  (2)  債券
                    ① 国債・地方債等                      -         -         -
      連結貸借対照表計上額が
                    ② 社債                      -         -         -
      取得原価を超えるもの
                    ③ その他                      -         -         -
                  (3)  その他
                                        -         -         -
                        小計               3,857         1,299         2,558
                  (1)  株式
                                       142         231         △88
                  (2)  債券
                    ① 国債・地方債等                     284         284          -
      連結貸借対照表計上額が
                    ② 社債                      -         -         -
      取得原価を超えないもの
                    ③ その他                      -         -         -
                  (3)  その他
                                        -         -         -
                        小計                427         516         △88
                 合計                     4,285         1,815         2,469
         (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 30百万円)については、市場価格がなく、時価を把握すること
            が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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         3.売却したその他有価証券
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     (1)株式                         46               2              -
     (2)債券

      ①   国債・地方債等

                               -              -              -
      ②   社債
                               -              -              -
      ③   その他
                               -              -              -
     (3)その他                         20               5              -
          合計                    66               7              -

          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                    売却益の合計額              売却損の合計額
          種類           売却額(百万円)
                                     (百万円)              (百万円)
     (1)株式                          0              0              -
     (2)債券

      ①   国債・地方債等

                               -              -              -
      ②   社債
                               -              -              -
      ③   その他
                               -              -              -
     (3)その他                         -              -              -
          合計                     0              0              -

         4.減損処理を行った有価証券

           前連結会計年度において、該当事項はありません。
           当連結会計年度において、            有価証券について58百万円(関係会社株式16百万円、その他有価証券の株式41
          百万円)減損処理を行っております。
           なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
          理を行っております。
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         (デリバティブ取引関係)
          前連結会計年度(2018年3月31日)
           1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
           2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

            通貨関連
                                             契約額等のうち
                                      契約額等                  時価
                                             1年超
          ヘッジ会計の方法          取引の種類       主なヘッジ対象
                                     (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
                    為替予約取引
           原則的処理方法          売建
                                           48        -        △0
                      ウォン       売掛金
                                           48        -        △0
                       合計
          (注)時価の算定方法
             取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

           1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
           2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

            通貨関連
                                             契約額等のうち
                                      契約額等                  時価
                                             1年超
          ヘッジ会計の方法          取引の種類       主なヘッジ対象
                                     (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
                    為替予約取引
           原則的処理方法          売建
                                           46        -        △0
                      ウォン       売掛金
                    為替予約取引
           為替予約等の
                     売建
           振当処理
                                           82        -        △1
                      人民元       売掛金
                                          128         -        △2
                       合計
          (注)時価の算定方法
             取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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         (退職給付関係)
        1.採用している退職給付制度の概要
          当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度
         を採用しております。なお、当社では退職給付信託を設定しております。
          退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
          一部の連結子会社が有する確定給付制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算してお
         り、また、一部の国内連結子会社は中小企業退職金共済制度(中退共)に加入しております。
          なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増
         退職金を支払う場合があります。
        2.確定給付制度

        (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
           退職給付債務の期首残高                               645百万円             678百万円
            勤務費用                              60             63
            利息費用                               1             1
            数理計算上の差異の発生額                             △16             △11
            退職給付の支払額                             △12             △24
           退職給付債務の期末残高                               678             707
        (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
           年金資産の期首残高                               881百万円            1,069百万円
            数理計算上の差異の発生額                              188            △65
           年金資産の期末残高                              1,069             1,004
        (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
           退職給付に係る負債の期首残高                               43百万円             49百万円
            退職給付費用                              16             15
            退職給付の支払額                             △10             △1
            その他                               0            △0
           退職給付に係る負債の期末残高                               49             63
        (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

           る資産の調整表
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
           積立型制度の退職給付債務                               561百万円             589百万円
           年金資産                             △1,069             △1,004
                                         △508             △414
           非積立型制度の退職給付債務                               166             181
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △341             △233
           退職給付に係る負債                               166             181

           退職給付に係る資産                              △508             △414
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △341             △233
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        (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
           勤務費用                               60百万円             63百万円
           利息費用                                1             1
           数理計算上の差異の費用処理額                              △16             △54
           過去勤務費用の費用処理額                               △9             △9
           簡便法で計算した退職給付費用                               16             15
           その他                                1             0
           確定給付制度に係る退職給付費用                               53             16
        (6)退職給付に係る調整額

           退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
           過去勤務費用                              △9百万円             △9百万円
           数理計算上の差異                              188            △108
              合計                            179            △118
        (7)退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
           未認識過去勤務費用                               24百万円             14百万円
           未認識数理計算上の差異                              412             304
              合計                            437             319
        (8)年金資産に関する事項

          ① 年金資産の主な内訳
            年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
            株式                             87.1%             84.8%
            その他                             12.9             15.2
               合計                         100.0             100.0
          ② 長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
           する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
        (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

           主要な数理計算上の計算基礎
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
          割引率                             0.0~0.3%             0.0~0.3%
          長期期待運用収益率                               0.0%             0.0%
        3.確定拠出制度

          当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度181百万円、当連結会計年度183百万円で
         あります。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
         繰延税金資産
          たな卸資産評価減                            206百万円            212百万円
          投資有価証券評価損                            156            206
          減損損失                            164            150
          賞与引当金                            124            125
          貸倒引当金                            104            114
          役員退職慰労引当金                            69            77
          退職給付に係る負債                            50            56
          連結会社間内部利益消去                            43            47
          ゴルフ会員権評価損                            42            43
          未払事業税                            30            21
                                      195            180
          その他
         繰延税金資産小計
                                     1,188            1,235
                                     △498            △546
          評価性引当額
         繰延税金資産合計
                                      690            689
         繰延税金負債
          固定資産圧縮積立金                          △1,859            △1,818
          その他有価証券評価差額金                           △853            △760
                                     △321            △300
          その他
         繰延税金負債合計                           △3,035            △2,879
         繰延税金負債の純額                           △2,345            △2,189
         再評価に係る繰延税金負債
                                     △824            △824
          土地再評価益
          再評価に係る繰延税金負債の額
                                     △824            △824
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                                (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
         法定実効税率
                                     30.9%            30.6%
         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                             3.0            5.8
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目                            △1.9            △2.7
         住民税均等割                             3.1            4.5
         研究開発減税等                            △3.3            △4.8
         評価性引当額の増減                             2.7            5.8
         その他                             4.4           △0.7
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     38.9            38.5
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         (資産除去債務関係)
       資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
        イ 当該資産除去債務の概要
          社有建物の解体時におけるアスベスト除去費用等であります。
        ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
          使用見込期間を取得から2年~31年と見積り、割引率は0.9%~2.1%を使用して資産除去債務の金額を計算し
         ております。
        ハ 当該資産除去債務の総額の増減
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
          期首残高                              14百万円              14百万円
          有形固定資産の取得に伴う増加額                              -              8
          時の経過による調整額                               0              0
          資産除去債務の履行による減少額                              -              -
          その他増減額(△は減少)                              -              -
          期末残高                              14              23
         (賃貸等不動産関係)

        当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の事務所等(土地を含む)を有しておりま
       す。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は102百万円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸
       費用は営業外費用に計上)、固定資産売却損は0百万円(特別損失に計上)であります。当連結会計年度における当
       該賃貸等不動産に関する賃貸損益は107百万円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であ
       ります。
        また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度

                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      連結貸借対照表計上額
          期首残高                             2,251                 2,944
          期中増減額                               692                △22
          期末残高                             2,944                 2,921
      期末時価                                 3,023                 3,299
     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は賃貸等不動産への振替(518百万円)であります。当連
           結会計年度の主な減少額は減価償却(23百万円)であります。
        3.期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額(指標等を
           用いて調整を行ったものを含む)、その他の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映している
           と考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。
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         (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          1.報告セグメントの概要
            当社グループは、中大型切断機・ガス自動切断機・ガス溶断器具・溶接機械等の製造・販売を行う機械装
           置部門と、各種工業用・医療用ガスの製造・仕入・販売を行う高圧ガス部門、溶接棒・電気溶接機・安全器
           具等の仕入・販売を行う溶接機材部門の3部門に事業を区分し、事業計画を立案し、業績評価や投資意思決
           定を行っております。
            また、上記3部門ごとに営業本部を置き、各営業本部は取り扱う製商品について国内及び海外の包括的な
           戦略を立案し、事業活動を展開しております。
            したがって、当社グループは、営業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお
           り、「機械装置」、「高圧ガス」及び「溶接機材」の3つを報告セグメントとしております。
          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

            報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
           項」における記載と概ね同一であります。
            報告セグメントの利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
            なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連
           結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度のセグメント資産については、遡及適用後の金額を
           記載しております。
          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                      その他            調整額
                                                        計上額
                                            合計
                                     (注)1            (注)2
                                                       (注)3
               機械装置      高圧ガス      溶接機材       計
     売上高

      外部顧客への
                17,908      16,065      9,242     43,216      1,177     44,393        -    44,393
      売上高
      セグメント間
                  -      -      -      -      -      -      -       -
      の内部売上高
      又は振替高
                17,908      16,065      9,242     43,216      1,177     44,393        -    44,393
         計
                1,159       781      306     2,246       106     2,353     △ 1,014       1,338
     セグメント利益
                20,454      13,380      6,024     39,859       599    40,458      14,860       55,318

     セグメント資産
     その他の項目

                 525      833      49    1,408       12    1,420       18     1,439

      減価償却費
      のれんの償却額

                  -      17      -      17      -      17      -       17
      持分法適用会社へ
                 484      -      -     484      -     484      -      484
      の投資額
      有形固定資産及び
      無形固定資産の増
                 189      799      35    1,025       -    1,025       246      1,271
      加額
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                      報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                      その他            調整額
                                                        計上額
                                            合計
                                     (注)1            (注)2
                                                       (注)3
               機械装置      高圧ガス      溶接機材       計
     売上高

      外部顧客への
                18,505      16,710      9,890     45,107      1,109     46,217        -    46,217
      売上高
      セグメント間
                  -      -      -      -      -      -      -       -
      の内部売上高
      又は振替高
                18,505      16,710      9,890     45,107      1,109     46,217        -    46,217
         計
                 955      695      300     1,950       163     2,114     △ 1,149        965
     セグメント利益
                20,082      12,675      6,899     39,657       816    40,474      14,800       55,274

     セグメント資産
     その他の項目

                 512      909      50    1,472       12    1,484       12     1,496

      減価償却費
      のれんの償却額

                  -      16      -      16      -      16      -       16
      持分法適用会社へ
                 537      -      -     537      -     537      -      537
      の投資額
      有形固定資産及び
      無形固定資産の増
                 379     1,104       50    1,535        3    1,538       122      1,661
      加額
      (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、燃焼式排ガス処理装置、
           ヘリウム液化機の製造・仕入・販売が含まれております。
         2.調整額の内容は以下のとおりであります。
           セグメント利益                                        (単位:百万円)
                                前連結会計年度                当連結会計年度

            セグメント間取引消去                              127                125

            全社費用※                            △1,182                △1,374
            棚卸資産の調整額                              33                41

            その他の調整額                               6               58
                  合計                     △1,014                △1,149

           ※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
           セグメント資産

            前連結会計年度におけるセグメント資産の調整額14,860百万円は、全社資産の金額14,860百万円であり、
           その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門
           に係る資産等であります。当連結会計年度におけるセグメント資産の調整額14,800百万円は、全社資産の金
           額14,800百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有
           価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
         3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                    (単位:百万円)
                      北米及び
               日本                アジア         欧州      その他の地域          合計
                      中南米
                35,112         3,788        3,532        1,921          39      44,393
            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
                      北米及び
               日本                アジア         欧州      その他の地域          合計
                      中南米
                14,893         1,151         494         2        -      16,541
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占
            めるものがないため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                                    (単位:百万円)
                      北米及び
               日本                アジア         欧州      その他の地域          合計
                      中南米
                36,330         3,910        3,981        1,959          36      46,217
            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

                                                    (単位:百万円)
                      北米及び
               日本                アジア         欧州      その他の地域          合計
                      中南米
                14,948         1,090         469         3        -      16,512
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占
            めるものがないため、記載を省略しております。
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                     機械装置       高圧ガス       溶接機材       その他      全社・消去        合計

                        103       13       2       0      -      119
            減損損失
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                     機械装置       高圧ガス       溶接機材       その他      全社・消去        合計

                         0      13       0       0      40       54
            減損損失
            (注)「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                     機械装置       高圧ガス       溶接機材       その他      全社・消去         合計

                         -       17       -       -       -       17
            当期償却額
                         -       17       -       -       -       17
            当期末残高
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                     機械装置       高圧ガス       溶接機材       その他      全社・消去         合計

                         -       16       -       -       -       16
            当期償却額
                         -       20       -       -       -       20
            当期末残高
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

            該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
          関連当事者との取引
           連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    資本金又           議決権等の
          会社等の名              事業の内容            関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
      種類          所在地    は出資金           所有(被所                      科目
          称又は氏名              又は職業            との関係      内容   (百万円)          (百万円)
                   (百万円)           有)割合(%)
                                                    電子記録

                                                           564
                                                    債務
                        機械部品、            当社製商品
                東京都               (被所有)           製商品の
     関連会社     小池商事㈱            15  溶接材料の            の仕入等
                                                2,015
                墨田区               直接6.4%           購入
                        販売等            役員の兼任
                                                    買掛金
                                                           180
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                    資本金又           議決権等の
          会社等の名              事業の内容            関連当事者      取引の    取引金額          期末残高
                    は出資金           所有(被所
      種類          所在地                                    科目
          称又は氏名              又は職業            との関係      内容   (百万円)          (百万円)
                   (百万円)           有)割合(%)
                                                    電子記録

                                                           568
                                                    債務
                        機械部品、            当社製商品
                東京都               (被所有)           製商品の
     関連会社     小池商事㈱            15  溶接材料の            の仕入等
                                                2,289
                墨田区               直接6.4%           購入
                        販売等            役員の兼任
                                                    買掛金
                                                           215
      (注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           製商品の購入については、市場価格等を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。
         (1株当たり情報)

                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                               至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                               7,102.47円                7,052.76円
     1株当たり当期純利益
                                     182.38円                124.40円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
          の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しております。
        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                              (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                               至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                       754                514
     (百万円)
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -                -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
                                       754                514
     利益(百万円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                4,138                4,138
         (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                                当期首   残高     当期末残高       平均利率
                 区分                                      返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                              4,080        4,078       0.99      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                               417        172      0.69      -

     1年以内に返済予定のリース債務                               523        596       -     -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                               206        634      0.71   2020年~2029年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               673        795       -  2020年~2026年

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 合計                  5,901        6,276     -        -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
           下のとおりであります。
                      1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
                       (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
           長期借入金                 81          72          68          68

           リース債務                 439          246          77          18

         【資産除去債務明細表】

          本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報                 等
     (累計期間)
                       第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(百万円)                      9,897          21,162          33,134          46,217
     税金等調整前四半期(当期)
                             82          287          501          990
     純利益(百万円)
     親会社株主に帰属する四半期
     (当期)純利益又は親会社株主
                            △16           102          149          514
     に帰属する四半期純損失(△)
     (百万円)
     1株当たり四半期(当期)
     純利益又は1株当たり四半期純                     △4.05           24.83          36.22          124.40
     損失(△)(円)
     (会計期間)

                       第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益又は1
     株当たり四半期純損失(△)                     △4.05           28.89          11.38          88.19
     (円)
                                 67/83



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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         5,362              5,566
         現金及び預金
                                        ※4 6,139             ※4 6,154
         受取手形
                                         5,957              5,984
         売掛金
                                         2,479              2,781
         商品及び製品
                                           422              402
         仕掛品
                                           11              10
         原材料及び貯蔵品
                                           72              61
         前払費用
                                           352              406
         短期貸付金
                                           268              389
         その他
                                         △ 235             △ 279
         貸倒引当金
                                        ※2 20,832             ※2 21,478
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※1 3,041             ※1 2,850
          建物
          構築物                                139              122
                                           180              164
          機械及び装置
                                           474              515
          ガス供給装置
                                            3              3
          車両運搬具
                                           94              76
          工具、器具及び備品
                                        ※1 8,429             ※1 8,429
          土地
                                           14              26
          リース資産
                                           -              44
          建設仮勘定
                                         12,378              12,232
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           87              106
          ソフトウエア
                                            ▶              11
          リース資産
                                           21              35
          その他
                                           114              153
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         3,923              3,595
          投資有価証券
                                         2,445              2,395
          関係会社株式
          関係会社出資金                               1,035               898
                                           60              90
          前払年金費用
                                           190              153
          その他
                                          △ 45             △ 41
          貸倒引当金
                                         7,609              7,091
          投資その他の資産合計
                                         20,102              19,477
         固定資産合計
                                         40,935              40,955
       資産合計
                                 68/83






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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                           43              59
         支払手形
                                        ※4 3,901             ※4 3,746
         電子記録債務
                                         5,071              5,171
         買掛金
                                        ※1 3,231             ※1 3,336
         短期借入金
                                         ※1 251             ※1 47
         1年内返済予定の長期借入金
                                            6              11
         リース債務
                                           354              329
         未払金
                                           261              278
         未払費用
                                           180              100
         未払法人税等
                                           60              63
         前受金
                                           16              16
         預り金
                                           281              256
         賞与引当金
                                           58              50
         役員賞与引当金
                                           16              -
         受注損失引当金
                                           46              68
         製品保証引当金
                                           -              43
         建物解体費用引当金
                                           111               83
         その他
                                        ※2 13,893             ※2 13,662
         流動負債合計
       固定負債
                                          ※1 47            ※1 600
         長期借入金
                                           14              29
         リース債務
                                         2,178              2,058
         繰延税金負債
                                           824              824
         再評価に係る繰延税金負債
                                           10              18
         資産除去債務
                                           199              208
         その他
                                        ※2 3,274             ※2 3,739
         固定負債合計
                                         17,167              17,402
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         4,028              4,028
         資本金
         資本剰余金
                                         2,366              2,366
          資本準備金
                                           23              23
          その他資本剰余金
                                         2,389              2,389
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           590              590
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         6,656              6,562
            固定資産圧縮積立金
                                           300              300
            別途積立金
                                         8,246              8,337
            繰越利益剰余金
                                         15,793              15,790
          利益剰余金合計
                                        △ 1,088             △ 1,089
         自己株式
                                         21,123              21,119
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,775              1,566
         その他有価証券評価差額金
                                           -              △ 1
         繰延ヘッジ損益
                                           868              868
         土地再評価差額金
                                         2,643              2,434
         評価・換算差額等合計
                                         23,767              23,553
       純資産合計
                                         40,935              40,955
      負債純資産合計
                                 69/83



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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 , ※2 27,778           ※1 , ※2 28,229
      売上高
                                        ※2 22,077             ※2 22,406
      売上原価
                                         5,700              5,822
      売上総利益
                                        ※3 4,968             ※3 5,324
      販売費及び一般管理費
                                           732              498
      営業利益
      営業外収益
                                           141              143
       受取利息及び受取配当金
                                           320              332
       受取賃貸料
                                           11              -
       為替差益
                                           29              54
       その他
                                         ※2 502             ※2 530
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           29              26
       支払利息
                                            9              11
       売上割引
                                           93              87
       賃貸費用
       為替差損                                    -              19
                                           27               3
       その他
                                         ※2 159             ※2 148
       営業外費用合計
                                         1,075               879
      経常利益
      特別利益
                                          ※4 1             ※4 3
       固定資産売却益
                                            7              -
       投資有価証券売却益
                                            0              0
       その他
                                            9              3
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※5 2            ※5 62
       固定資産除売却損
                                            7              53
       減損損失
                                           -              41
       投資有価証券評価損
                                           -              15
       関係会社株式評価損
                                            ▶             136
       関係会社出資金評価損
                                           -              43
       建物解体費用引当金繰入額
                                            0              3
       その他
                                           14              357
       特別損失合計
                                         1,069               525
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     381              266
                                            1             △ 27
      法人税等調整額
                                           382              238
      法人税等合計
                                           686              286
      当期純利益
                                 70/83







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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                  資本金
                      資本準備    その他資    資本剰余    利益準備         固定資産             利益剰余
                                       固定資産
                      金    本剰余金    金合計    金         圧縮特別    別途積立    繰越利益    金合計
                                       圧縮積立
                                           勘定積立    金    剰余金
                                       金
                                           金
     当期首残高             4,028    2,366      23   2,389     590   6,672     113    300   7,802    15,479
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △ 372   △ 372
      固定資産圧縮積立金の積立
                                         110            △ 110     -
      固定資産圧縮積立金の取崩                                  △ 126             126     -
      固定資産圧縮特別勘定積立
                                             △ 113         113     -
      金の取崩
      当期純利益                                                686    686
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                    -    -    -    -    -   △ 15   △ 113     -    444    314
     当期末残高             4,028    2,366      23   2,389     590   6,656      -    300   8,246    15,793
                    株主資本            評価・換算差額等

                           その他有              評価・換    純資産合計

                      株主資本         繰延ヘッジ     土地再評
                  自己株式         価証券評              算差額等
                      合計          損益    価差額金
                           価差額金              合計
     当期首残高             △ 1,086    20,810     1,414      -    868    2,283    23,093

     当期変動額
      剰余金の配当                 △ 372                      △ 372
      固定資産圧縮積立金の積立
                         -                       -
      固定資産圧縮積立金の取崩                   -                       -
      固定資産圧縮特別勘定積立
                         -                       -
      金の取崩
      当期純利益                  686                       686
      自己株式の取得              △ 1    △ 1                      △ 1
      株主資本以外の項目の当期
                             360     -     -    360     360
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 1    312     360     -     -    360     673
     当期末残高             △ 1,088    21,123     1,775      -    868    2,643    23,767
                                 71/83







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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                     株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                            その他利益剰余金
                  資本金
                      資本準備    その他資    資本剰余    利益準備         固定資産             利益剰余
                                       固定資産
                      金    本剰余金    金合計    金                     金合計
                                           圧縮特別    別途積立    繰越利益
                                       圧縮積立
                                           勘定積立    金    剰余金
                                       金
                                           金
     当期首残高             4,028    2,366      23   2,389     590   6,656      -    300   8,246    15,793
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                     △ 289   △ 289
      固定資産圧縮積立金の積立                                   -             -    -
      固定資産圧縮積立金の取崩                                   △ 93             93    -
      固定資産圧縮特別勘定積立
                                              -         -    -
      金の取崩
      当期純利益                                                286    286
      自己株式の取得
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計               -    -    -    -    -   △ 93    -    -    90    △ 3
     当期末残高             4,028    2,366      23   2,389     590   6,562      -    300   8,337    15,790
                    株主資本            評価・換算差額等

                           その他有              評価・換    純資産合計

                      株主資本         繰延ヘッジ     土地再評
                  自己株式         価証券評              算差額等
                      合計          損益    価差額金
                           価差額金              合計
     当期首残高

                  △ 1,088    21,123     1,775      -    868    2,643    23,767
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △ 289                      △ 289
      固定資産圧縮積立金の積立                   -                       -
      固定資産圧縮積立金の取崩                   -                       -
      固定資産圧縮特別勘定積立
                         -                       -
      金の取崩
      当期純利益                  286                       286
      自己株式の取得              △ 0    △ 0                      △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                            △ 208     △ 1    -   △ 209    △ 209
      変動額(純額)
     当期変動額合計               △ 0    △ ▶   △ 208     △ 1    -   △ 209    △ 213
     当期末残高             △ 1,089    21,119     1,566     △ 1    868    2,434    23,553
                                 72/83







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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.資産の評価基準及び評価方法
           (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
             ①子会社及び関連会社株式
               移動平均法による原価法を採用しております。
             ②その他有価証券
               市場価格のあるもの
                期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
               動平均法により算定)を採用しております。
               市場価格のないもの
                移動平均法による原価法を採用しております。
           (2)  デリバティブの評価基準及び評価方法
              時価法を採用しております。
           (3)  棚卸資産の評価基準及び評価方法
              移動平均法、個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
             定)を採用しております。
          2.固定資産の減価償却の方法
           (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
              定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日
             以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
           (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
              定額法を採用しております。
           (3)  リース資産
             ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
               自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
             ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
               リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          3.引当金の計上基準
           (1)  貸倒引当金
              売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
             り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
             ます。
           (2)  賞与引当金
              従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
           (3)  役員賞与引当金
              役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
           (4)  製品保証引当金
              製品納入後に発生する補修費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく見積額を計上しておりま
             す。
           (5)  建物解体費用引当金
              建物解体の支出に備えるため、当事業年度末における解体支出の見込額に基づき計上しております。
           (6)  退職給付引当金
              従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
             計上しております。
              過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に
             より費用処理しております。
              数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
             年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
              なお、年金資産の見込額が退職給付債務の見込額に数理計算上の差異を加減した額を超過しているた
             め、超過額を前払年金費用に計上しております。
          4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           (1)  ヘッジ会計の処理
              原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につい
             ては振当処理によっております。
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           (2)  消費税等の会計処理
              消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
           (3)  退職給付に係る会計処理
              退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連
             結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
         (表示方法の変更)

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から
       適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更し
       ております。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」265百万円は、「固定負債」の
       「繰延税金負債」2,444百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」2,178百万円として表示しており、変更
       前と比べて総資産が265百万円減少しております。
         (貸借対照表関係)

      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
         担保に供している資産
                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     建物                               215百万円                   205百万円
     土地                              2,107                   1,968
             計                      2,322                   2,174
         担保に係る債務

                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     短期借入金                              2,315百万円                   2,369百万円
     長期借入金及び1年内
                                     222                   545
     返済予定の長期借入金
             計                      2,537                   2,914
      ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                              前事業年度                   当事業年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     短期金銭債権                              3,041百万円                   3,374百万円
     短期金銭債務                              3,454                   3,495
     長期金銭債務                                22                   24
       3 保証債務

         他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、債務保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     コイケヨーロッパ・ビー・ブイ                      469百万円      コイケヨーロッパ・ビー・ブイ                      448百万円
     小池酸素(唐山)有限公司                      253      小池酸素(唐山)有限公司                      258
     コイケカッティングアンドウェルディング(インド)㈱                            コイケカッティングアンドウェルディング(インド)㈱
                            33                            64
     関西総合ガスセンター㈱                       52     関西総合ガスセンター㈱                       45
              計             809               計             816
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      ※4 期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務
         期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をして
        おります。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子
        記録債務が期末残高に含まれております。
                              前事業年度                   当事業年度

                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     受取手形                               579百万円                   533百万円
     電子記録債権                                8                  281
     電子記録債務                               231                   188
         (損益計算書関係)

      ※1 売上高には、次の商品売上高を含んでおります。
                              前事業年度                    当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
                                   16,203百万円                   16,646百万円
      ※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                    当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                             5,727百万円                   5,975百万円
      仕入高                             7,793                   8,148
     営業取引以外の取引による取引高                               311                   309
      ※3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度76%、当事業年度74%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度24%、当事業年度26%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     運賃                               833  百万円                 866  百万円
                                     225                   235
     減価償却費
                                    1,528                   1,597
     給料
                                     194                   182
     賞与引当金繰入額
                                     58                   50
     役員賞与引当金繰入額
                                     75                   43
     貸倒引当金繰入額
      ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前事業年度                    当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     機械及び装置                                -百万円                   3百万円
     ガス供給装置                                1                   0
             計                        1                   3
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      ※5 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
                              前事業年度                    当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
                          売却損      除却損      合計       売却損      除却損      合計
     建物                    -百万円      0百万円      0百万円       -百万円      49百万円      49百万円
     機械及び装置                    -      0      0       -      0      0
     ガス供給装置                    -      0      0       -      0      0
     工具、器具及び備品                    -      0      0       -      11      11
     土地                     0     -      0       -      -      -
     その他                    -      0      0       -      0      0
              計            0      2      2       -      62      62
         (有価証券関係)

        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,929百万円、関連会社株式466百万
       円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,979百万円、関連会社株式466百万円)は、市場価格がなく、時価
       を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度               当事業年度
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        投資有価証券評価損                               147百万円               194百万円
        たな卸資産評価減                               131               138
        減損損失                               137               127
        退職給付引当金                               109               109
        貸倒引当金                                84               98
        賞与引当金                                86               78
        未払事業税                                17               13
        その他                               144               150
       繰延税金資産小計
                                       858               910
        評価性引当額                              △376               △431
       繰延税金資産合計
                                       481               479
       繰延税金負債
        固定資産圧縮積立金                             △1,857               △1,816
        その他有価証券評価差額金                              △782               △690
        その他                              △19               △30
       繰延税金負債合計
                                     △2,660               △2,538
       繰延税金負債の純額
                                     △2,178               △2,058
       再評価に係る繰延税金負債
        土地再評価益                              △824               △824
       再評価に係る繰延税金負債の額
                                      △824               △824
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                  前事業年度               当事業年度
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率                               30.9%               30.6%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.0               5.1
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △2.1               △4.3
        住民税均等割                               3.0               6.1
        研究開発減税                              △2.1               △4.1
        評価性引当額の増減                               3.6               10.4
        役員賞与引当金                               1.7               2.9
        その他                              △0.2               △1.3
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                      35.8               45.4
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         (重要な後発事象)
         該当事項はありません。
        ④【附属明細表】

         【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:百万円)
                                                       減価償却

               資産の         当期首      当 期      当 期      当 期      当期末
      区 分
                                                       累  計  額
               種 類         残 高      増加額      減少額      償却額      残 高
                                        44

                          3,041        37            184     2,850       5,052
            建物
                                       (44)
                                        0
                           139                   16      122       556
            構築物                     -
                                       (0)
                                        7
                           180       62             71      164      1,876
            機械及び装置
                                       (6)
                                        0
                           474      182             140      515      2,709
            ガス供給装置
                                       (0)
      有  形
                            3      1      -       1      3      26
            車両運搬具
      固定資産
                                        13
                           94      53             58      76      595
            工具、器具及び備品
                                       (2)
                          8,429                         8,429
                                  -      -      -             -
            土地
                         [1,184]                         [1,184]
                           14      18      -       6      26       11
            リース資産
                           -      44      -      -      44       -
            建設仮勘定
                                        66
                         12,378        401             479     12,232       10,828
                計
                                       (53)
                           87      50      -      31      106       140
            ソフトウエア
                            ▶      10      -       ▶      11       10
            リース資産
      無  形
      固定資産
                           21      22       8      0      35       0
            その他
                           114       83       8      36      153       151
                計
      (注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34
           号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
         【引当金明細表】

                                                   (単位:百万円)
        科  目           当期首   残高        当期増加額           当期減少額           当期末残高

      貸倒引当金                   280           320           280           320

      賞与引当金                   281           256           281           256

      役員賞与引当金                    58           50           58           50

      受注損失引当金                    16           -           16           -

      製品保証引当金                    46           68           46           68

      建物解体費用引当金                    -           43           -           43

       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

      剰余金の配当の基準日                  3月31日

      1単元の株式数                  100株

      単元未満株式の買取り・売渡し

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
                                                 証券代行部
                        (特別口座)

       株主名簿管理人
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
       取次所                             ―――――――

       買取・売渡手数料                 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                        電子公告により行う。
                        ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
      公告掲載方法                  じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
                        当社の公告掲載URLは次のとおり。
                        https://www.koike-japan.com/jp/ir/kessan
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定
         による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権
         利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第95期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月27日関東財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年6月27日関東財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書
         (第96期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
         (第96期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日関東財務局長に提出
         (第96期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出
      (4)臨時報告書
         2018年6月29日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
         2019年3月12日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
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                                                      小池酸素工業株式会社(E00794)
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                            有価証券報告書
                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月26日

     小池酸素工業株式会社

       取締役会 御中

                              東光監査法人

                              指定社員

                                       公認会計士
                                              中川  治        印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                       公認会計士
                                              勝 伸一郎        印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                       公認会計士
                                              中島 伸一        印
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる  小池酸素工業株式会社          の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
     借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
     務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      小池
     酸素工業株式会社        及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、                                          小池酸素工業株式会社          の2019
     年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、        小池酸素工業株式会社          が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない                                               。
                                                         以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月26日

     小池酸素工業株式会社

       取締役会 御中

                              東光監査法人

                              指定社員

                                       公認会計士
                                              中川  治        印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                       公認会計士
                                              勝 伸一郎        印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                       公認会計士
                                              中島 伸一        印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる  小池酸素工業株式会社          の2018年4月1日から2019年3月31日までの第                      96 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    小池酸素
     工業株式会社      の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない                                                。
                                                         以 上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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