株式会社かわでん 有価証券報告書 第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社かわでん
カテゴリ 有価証券報告書

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     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東北財務局長
      【提出日】                    2019年6月24日
      【事業年度】                    第98期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社かわでん
      【英訳名】                    KAWADEN    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  信岡 久司
      【本店の所在の場所】                    山形県南陽市小岩沢225番地
      【電話番号】                    0238-50-0203
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役専務取締役 経営管理本部長  光藤 淳一
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区港南3丁目8番1号 5階
      【電話番号】                    03-6433-0135
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役専務取締役 経営管理本部長  光藤 淳一
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社かわでん東京本社
                         (東京都港区港南3丁目8番1号 5階)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       提出会社の経営指標等
              回次             第94期       第95期       第96期       第97期       第98期

             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高             (百万円)         19,298       20,597       19,207       18,832       19,430

                   (百万円)         2,383       2,445       1,626       1,613       1,235

     経常利益
                   (百万円)         1,449       1,719       1,028       1,292        889

     当期純利益
     持分法を適用した場合の投
                   (百万円)           -       -       -       -       -
     資利益
                   (百万円)         2,124       2,124       2,124       2,124       2,124
     資本金
                    (株)      4,192,000       4,192,000       4,192,000       4,192,000       4,192,000

     発行済株式総数
                   (百万円)         9,802       11,258       12,115       13,206       13,766

     純資産額
                   (百万円)         15,927       16,303       17,828       18,010       19,643

     総資産額
                    (円)       3,059.79       3,514.42       3,782.08       4,122.87       4,297.82

     1株当たり純資産額
                            60.00       70.00       70.00       80.00       80.00

     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                           ( 25.00   )    ( 35.00   )    ( 35.00   )    ( 35.00   )    ( 40.00   )
     額)
                    (円)        452.54       536.91       320.91       403.63       277.63
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)         61.5       69.1       68.0       73.3       70.1
     自己資本比率
                    (%)         15.9       16.3        8.8       10.2        6.6

     自己資本利益率
                    (倍)         5.4       4.4       7.1       6.3       10.6

     株価収益率
                    (%)         13.3       13.0       21.8       19.8       28.8

     配当性向
     営業活動によるキャッ
                   (百万円)         1,968       1,127       2,034       1,082       1,463
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                   (百万円)          △ 94      △ 894      △ 495      △ 378      △ 465
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                   (百万円)         △ 164      △ 281      △ 214      △ 153      △ 136
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                   (百万円)         6,047       5,999       7,323       7,873       8,733
     残高
                    (人)         732       757       783       775       778
     従業員数
                    (%)        174.4       172.8       172.9       196.8       228.8

     株主総利回り
     (比較指標:東証業種別株
     価指数 電気機器平均(配              (%)        ( 137.0   )    ( 107.4   )    ( 136.4   )    ( 169.5   )    ( 151.3   )
     当込み))
                    (円)        2,696       3,300       2,365       2,760       3,350
     最高株価
                    (円)        1,260       2,010       1,950       2,025       2,510

     最低株価
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      (注)1.売上高には、消費税等は含めておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
         4.従業員には、季節工、パートタイマー、及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
         5.最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
      2【沿革】

        1926年3月1日         川﨑電気商会を東京都目黒区原町に創業者 川﨑 勇により創立
        1940年6月20日         川﨑電気株式会社設立(資本金10万円)
        1940年6月         東京都目黒区原町に東京営業部開設
        1945年6月         戦時疎開により工場を創業者の郷里、現山形県南陽市に移転新築(一貫生産工場として操
                  業)
        1945年10月         本社を現在地に移転
        1946年8月         商工省重要指定工場に指定
        1960年10月         本社工場長期設備計画第Ⅰ期工事完成
        1962年11月         山形県に本社を置く企業としての初の上場(東京証券取引所市場第二部)
        1963年10月         本社工場長期設備計画第Ⅱ期工事完成
        1974年7月         東京営業部 東京都港区芝浦へ移転
        1994年4月         佐賀県佐賀市大和町に九州工場完成
        1996年8月         英文商号を「Kawasaki           Electric     Corporation」から「KAWADEN              CORPORATION」に変更
        1996年12月         山形工場がISO9001の認証取得
        1997年1月         九州工場がISO9002の認証取得(2003年12月よりISO9001へ移行)
        1998年2月         山形工場がISO14001の認証取得
        2000年4月         東京本社 東京都大田区南蒲田へ移転
        2000年9月         民事再生手続開始の申立てを行う
        2000年12月         上場廃止
        2001年6月         川﨑電気マニュファクチャリング㈱等の主要な子会社3社解散決議
        2001年7月         民事再生法に基づく再生計画の認可決定が確定
        2001年8月         100%減資と同時に18億円の第三者割当増資を行い新生川﨑電気㈱のスタートを切る
        2002年7月         再生債権の弁済を行い民事再生手続が終結
        2004年8月         ブランド名「KAWADEN」と商号の統一を図るため、『㈱かわでん』に商号を変更
        2004年11月         日本証券業協会に株式を店頭登録
        2004年12月         日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
        2005年9月         山形工場検査棟増設
        2006年6月         山形工場カチオン電着塗装設備稼働開始
        2007年8月         九州工場板金工場棟増設
         2008年8月          山形工場第2検査棟増設
         2010年4月          ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場
         2013年7月          東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に
                  上場
         2016年6月          山形工場新塗装ライン稼動開始
        2017年12月         東京本社 東京都港区港南へ移転
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      3【事業の内容】
       (1)当社の事業内容について
         当社は、ビルならびに工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤などの配電制
        御設備をカスタムメイドで製作(顧客が指定する製品仕様に従い、一品毎に製作)する大手専業メーカーで、1940
        年の設立以来長い歴史を有しております。
         なお、当社は配電制御設備製造事業の単一セグメントとなっております。
       (2)当社製品について

         当社の製品は、日本国内の大型・中型オフィスビル、病院、学校、工場、大型マンション等に設置されておりま
        す。機能により高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤等に区分されますが、多くの場合、それら一式を配電制御設備
        として受注しております。製品は重量物であり、かつ容積が嵩むこと、更にカスタムメイドの場合は納期が建築物
        の建築工程に深く組み込まれていること、受注から製造までの間に顧客から仕様変更を要求されることが多いこと
        等の特性により、国内の建築物向けとして、海外での生産には不向きな製品であり、ほとんどが国内企業によりま
        かなわれているものと思われます。
         外注に多くを依存する競合他社が多い中、当社は社内で研究から設計、製造、販売、アフターサービスまでの事
        業部門を有しており、柔軟な対応が可能な体制を敷いております。
        [事業系統図]

         事業系統図は次のとおりであります。
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       [製品設置イメージ]
       (3)当社が属する市場・競合他社について









         当社の製品は、日本国内の大型・中型オフィスビル、病院、学校、工場、大型マンション等に設置されており、
        これらの新築、リニューアル時に当社製品に対する需要が発生します。そのため、当社は国内の民間設備投資の動
        向による影響を強く受け易いと言えます。
         配電制御設備市場の業界団体である日本配電制御システム工業会に属するメンバー(正会員)は、2019年3月時
        点で約350社ありますが、その他地場需要に依存する零細企業や下請け中心に営む企業等が存在しており、全体で
        のメーカー数は2,000社にものぼると言われており、これらのほとんどは未公開企業により占められています。
         更に配電制御設備業界は標準的な型の配電制御設備を製造する標準型市場と、納入先にあわせてカスタマイズし
        て製造するカスタム型市場の二つに分かれます。当社はカスタム型市場に属し、現在のところこの市場に公開企業
        はなく、当社がこの市場において競合企業として認知できる企業は未公開企業のみとなっております。
       (4)改善活動について

         当社は永年積み重ねてきた生産方式に日々改善を加えております。徹底した生産拠点の効率性を追求し、製品品
        質の向上とリードタイムの短縮、コスト低減を目指し、改善活動に取り組んでおります。
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      4【関係会社の状況】
        該当事項はありません。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
               778             40.6              16.9           5,738,720

      (注)1.従業員数には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
         2.平均年間給与は、2019年3月末日に在籍する正規従業員に対する支払給与額(税込)の平均であり、基準賃
           金のほか時間外勤務手当等基準外賃金・賞与を含んでおります。
       (2)労働組合の状況

         当社には、かわでん労働組合が組織(組合員数371人)されており、JAM(Japanese                                         Association      of
        Metal,Machinery,and          Manufacturing       Workers)に属しております。
         なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       (1)会社の経営の基本方針
        当社は、「電気に生きる-電気と共に発展する社会と共生し、人々の暮らしに貢献する」という創業の経営理念を
       基に配電制御設備の製作一筋に歩み続け、業界トップクラスの専業メーカーとしてわが国産業界の発展に寄与して参
       りました。得意先各社様より寄せられております高い信頼は、当社が「品質と納期」を至上命題として、長い歴史の
       中で積み重ねてまいりました企業努力の結果であります。現在、創業の経営理念に付け加えて『顧客満足度120%達
       成』を経営目標とし、お客様のご要望にお答えすべく、設計部、営業所をエリア毎に統括する支社を全国に7箇所配
       置し、フレキシブルで迅速な対応を行うことを心がけております。特に営業、設計、板金、塗装、組立、メンテナン
       スサービスと一貫したサービスをきめ細やかにご提供することが出来る万全の体制で取組んでおり、「製品とサービ
       スの融合」によって『盤業界のオンリーワン〈唯一の存在〉』を目指し積極的に取組んでいきたいと考えておりま
       す。
       (2)中長期的な会社の経営戦略

        『顧客満足度120%達成』の追求によりお客様からの強い支持を獲得し、収益率を維持した上での市場シェアの拡
       大を図る方針です。加えて、採算面で良好であり、かつ景気に左右されにくい「リニューアル事業の強化」を図って
       まいります。リニューアル事業は、老朽化・グレードアップのためのリフォーム・オフィスビル等のOA化に伴う消
       費電力の増加により需要が生まれるものであります。
        リニューアル事業は既存の経営資源を活用することができるため、新たな設備投資が不要であり、効率的な市場拡
       大を目指すことが可能であると考えております。
        そして、技術開発力の強化、品質の向上、サービス体制の拡充等によるさらなる経営基盤の充実強化を促進させ、
       お客様から120%満足いただける社風作りで社会貢献できる企業を目指しております。
       (3)目標とする経営指標

        当社は、株主の視点から見た収益性を重視する観点から株主資本利益率(ROE)を主要な経営指標として位置づ
       け、常にコスト削減意識を持ち収益改善に努めるとともに、資本効率の向上を目指し、企業経営に取組んでまいりま
       す。
       (4)経営環境及び対処すべき課題

        当社の業績は国内の建設業界なかんずく民間非住宅建築投資の動向に強く影響を受けており、民間非住宅建築投資
       は、2006年度をピークに減少傾向でありましたが、2011年度より回復の兆しが見られ、現在も緩やかな回復基調で推
       移しております。
        しかしながら、当社をとりまく環境では、受注・価格競争は依然厳しい状況が継続しております。このような経営
       環境の下において、当社の経営理念に基づき以下の項目を事業上及び財務上の課題として認識しております。当社が
       認識している対処すべき事業上及び財務上の課題は、次のとおりです。
       ①更なる品質の向上について

        当社は永年積み重ねてきた生産方式に日々改善を加えてまいりました。改善活動は徹底した生産拠点の効率性を追
       求し、製品品質の向上とリードタイムの短縮、コスト削減を目指すものであります。また、当社は山形、九州の両工
       場でISO9001を取得し品質管理を徹底しております。今後当社がカスタム型配電制御設備大手専業メーカーとして
       の地位を維持するためには、何より製品品質の維持・向上が必要であり、ひいてはそれを支える生産技術の向上が不
       可欠であります。今後は従前の改善活動を更に強化したうえで、生産技術の向上に努める所存であります。
       ②リニューアル事業への取組みについて

        当社が取り組む配電制御設備市場にはビルの新築時のものと、配電制御設備のみの入替え、改良によるものがあり
       ます。後者による市場(以下「リニューアル市場」という。)では、現存の設備を納入した業者に再発注される場合
       が多く、長期に亘ってカスタム型配電制御設備大手専業メーカーであった当社が受注を獲得し易い市場であると同時
       に、顧客と長期的な関係を築くことにより継続的な収益に繋がる可能性もあります。
        当社は従来よりリニューアル市場に特に着目し、リニューアル向け売上を数値目標化し、当市場での当社のプレゼ
       ンス向上に努めてまいりました。
        今後も同市場向けの売上高比率を40%超へ向上させ、収益の向上及び安定化を図る所存であります。
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       ③生産コストの低減
        当社は改善活動の積み重ねにより、継続的に生産コストの低減を行ってまいりました。今後も一層の固定費削減と
       設計段階から標準化・モジュール化に取組み製造コストの削減、生産性の向上を行い、更なるコストの低減に努めて
       まいります。
       ④リードタイムの短縮について

        当社は前述の改善活動の積み重ねにより、日々リードタイム短縮に取組んでおります。配電制御設備は通常建設工
       事日程に深く組み込まれており、納期遅れは大きな問題となるため、リードタイムの短縮は生産コストの低減のみな
       らず納期遅れによるクレームを未然に防ぐ他、競合他社との差別化に繋がります。当社はリードタイムの維持、更な
       る短縮を行うことにより、他社との違いを鮮明に打ち出し、更なる競争力の強化を行う所存であります。
       ⑤環境への対応

        当社は従来より環境への配慮を重要課題ととらえ、山形工場で1998年にISO14001を取得し、環境重視・省エネ
       ルギー製品の拡充を行っております。また、環境会計を2000年より導入し、エネルギー等の数値管理を行い、省エネ
       ルギーとリサイクル等の事業活動をより強化してまいりました。昨今の企業にCSR(企業の社会的責任)に配慮し
       た企業運営への要求が強まる傾向に対応して、当社は環境への配慮を意識した企業運営を一層推進していく所存であ
       ります。
       ⑥与信管理体制の強化

        昨今の経済環境における企業の倒産件数は減少傾向で推移しておりますが、世界経済を巡る不確実性は大きく景気
       の先行きは依然として不透明な状況となっております。このような状況下において当社は、営業部門において得意先
       別与信限度管理と売掛金の回収の強化を図り、経理部門においては債権管理を徹底することにより、貸倒れの発生を
       防ぐ所存であります。
       ⑦自己株式の管理

        当事業年度末の自己株式の残高は1,862百万円(988,786株)であり、発行済株式総数の23.58%を所有しておりま
       す。当該自己株式は、資本政策の柔軟性・機動性を確保するため取得しておりますが、自己株式の処分につきまして
       は今後の対処すべき課題の一つと認識しております。
       ⑧企業としての社会的責任とコンプライアンス意識の向上

        当社は永年培ってきた「KAWADEN」ブランドに責任と誇りを持ち、法令・社会倫理を遵守していく企業とし
       ての社会的責任を負っていると考えております。そのため全社をあげてコンプライアンス意識を高め健全な企業活動
       を継続させていくことに努める所存であります。
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      2【事業等のリスク】
        以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら
       れる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これら
       のリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価
       証券に関する投資判断は、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
        なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、2019年3月31日現在において当社が判断したものであり、不確実性
       を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
       ①当社の事業内容と特徴について

        当社は、ビルならびに工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤などの配電制御
       設備をカスタムメイドで製作(顧客が指定する製品仕様に従い、一品毎に製作)する大手専業メーカーで、1940年の
       設立以来長い歴史を有しております。
       (イ)当社事業の属する市場の特徴と動向について
        当社の製品は、日本国内の大型・中型オフィスビル、病院、学校、工場、大型マンション等に設置されており、機
       能により高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤等に区分されますが、多くの場合、それら一式を配電制御設備として受
       注しております。製品は重量物であり、かつ容積が嵩むこと、更にカスタムメイドの場合は納期が建築物の建築工程
       に深く組み込まれていること、受注から製造までの間に顧客から仕様変更を要求されることが多いこと等の特性によ
       り、国内の建築物向けとして、海外での生産には不向きな製品であり、輸出にも不向きな製品です。当社が製品を納
       入する施設は大型マンションを除いて多くが非居住用施設であり、当社の製品への需要はこれら施設への建築投資時
       に発生することから、当社は国内の民間非住宅建築投資の動向による影響を強く受けると言えます。
        民間非住宅建築投資は近時、緩やかな回復基調で推移しているものの、2006年度をピークに減少傾向が続いていた
       経緯もあり、今後民間非住宅建築投資が悪化し、当社製品への需要が減少した場合には、                                         当社の業績に悪影響を及ぼ
       す可能性があります。
      (ロ)配電制御設備事業の競争状況について

       当社が事業を展開する配電制御設備の市場の特徴は、国内の民間非住宅建築投資の動向による影響を強く受けやす
      い点、新技術・新製品の開発・導入が頻繁になされることなく、従来の製品や技術が長く利用されるという点、製品
      の性能面での差別化が難しくそのため価格競争に陥りがちであるという点、及び製品の納期が建築物の建築工程に深
      く組み込まれ、受注から製造までの間に顧客から仕様変更を要求されることが多いという点があげられます。した
      がって、当社の将来における競争力は、以下のような点に依拠していると当社は考えます。
       (a)顧客ニーズにきめ細やかに対応したプレサービス、アフターサービス
       (b)建設不況に伴う製品の価格下落に対応できる生産技術の向上や管理費の効率化等によるコスト削減
       (c)顧客からの仕様変更に常に対応し、建築工程に組み込まれる製品を納期に確実に納入することができるという顧
         客の信用の維持
       (d)製品の性質上長期間となりやすい受注から製品納入までの期間に耐えうる財務面での信用力
       これらの課題に対して当社は継続的な生産効率の改善や、リードタイムの短縮、営業体制の強化等の対策を行って
      おりますが、一方でコスト削減等には限界があり、製品の価格下落に対応できるようなコストの削減を行うことがで
      きない可能性があります。また、顧客からの仕様変更の内容や程度によっては、十分それに対応することができず、
      その結果、当社は顧客からの信用を維持できない可能性もあります。かかる場合、当社は競争力を維持できず、当社
      の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (ハ)四半期業績について

        四半期ごとに当社の業績を見た場合、その時期に検収される案件の金額、利益率により、売上高、利益ともに変動
       するため、ある四半期の業績は必ずしも他の四半期の業績や年次の業績を示唆するものではないことにご注意くださ
       い。
       (ニ)特定顧客への売上依存度について

        2019年3月期における当社売上高のうち㈱きんでん、関工商事㈱に対する売上高の構成比はそれぞれ18.7%、
       10.8%となっております。各社とは、納入数量、価格等に関する長期納入契約は締結しておりません。
        当社は今後共、各社と良好かつ緊密な関係を維持・拡大する方針ですが、各社の事業方針、営業施策により当社と
       の取引関係を維持できない場合、あるいは当社との取引が相当程度減少した場合、当社の業績が悪影響を受ける可能
       性があります。
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       (ホ)特定の仕入先からの仕入依存度及び特定メーカーへの依存度について
        2019年3月期における当社の原材料仕入高のうち㈱立花エレテックからの仕入高は23.9%となっております。これ
       は、配電制御設備の主要部品である電気機器類のうち当社が最も多く使用している三菱電機㈱製品について、㈱立花
       エレテックから購入していることによるものです。
        当社が三菱電機㈱製品を最も多く使用しているのは、品揃え、コスト、利便性等を考慮してのことです。当社とい
       たしましては、今後とも良好な関係を維持していく方針ですが、万が一、㈱立花エレテックからの購入が困難な状況
       に陥った場合、三菱電機㈱製品の仕入先を変更することにより対応は十分可能であると考えられるものの仕入先を変
       更するまでの間一時的に業務に必要な電気機器類を入手できず、当社の業績が悪影響を受ける可能性があります。
        また、上記の通り配電制御設備の主要部品である電気機器類のうち当社が最も多く使用している製品は、三菱電機
       ㈱製品であり、万が一、三菱電機㈱製品の購入が困難な状況に陥った場合、他社製品に切り替えることにより対応は
       可能と考えられますが、他社製品により代替するまでの間一時的に業務に必要な電気機器類を入手できず、当社の業
       績が悪影響を受ける可能性があります。
       (ヘ)原材料の価格変動による影響について

        当社使用の原材料のうち、鉄板、銅バーの購入価格は市況による変動を受けることがあります。当該変動分につい
       ては必ずしも販売価格に反映されているとは限らず、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (ト)製造原価が販売価格に反映されないリスク

        当社の事業遂行上は、受注から製造までの間に顧客から製品の仕様変更を要求されることが頻繁にありますが、国
       内建設業界における慣行を前提とした場合、かかる仕様変更に伴う製造原価の増加が販売価格に反映されるとは限り
       ません。
        当該仕様変更に伴い製造原価が増加した場合、当社は徹底した顧客サービス、リードタイムの短縮などによる差別
       化を行い、販売価格に製造原価の上昇分を反映すべく努力致しますが、競争力維持の観点等から、交渉の結果常に販
       売価格を上げられるとは限らず、場合によっては製造原価が販売価格を上回る可能性もあります。
       (チ)受注から売掛金の回収までの期間が長期間に亘るリスク

        当社の製品は顧客が指定する製品仕様に従い、一品毎に製作するカスタムメイドであること、受注から製造までの
       間に顧客から仕様変更を要求されることが多いこと、納期が建築物の建築工程に深く組み込まれ、顧客の依頼により
       納期も頻繁に変更されること、売上は顧客による検収後に計上するため、一連の製品納入の最後に納品した時点でそ
       れ以前に納品した製品も含めて一括して顧客による検収が行われることもあること等の理由により、受注から顧客に
       よる検収までの期間が、長い場合には、12ヶ月を超える場合があります。
        このように受注から検収までの期間が長期間に亘ることは、当社の製品の特質及び国内建設業界の慣行上やむを得
       ないことではありますが、その期間中に、顧客からの注文の取消しや顧客の倒産その他なんらかの理由により受注後
       に製品の納入又は検収にまで至らない可能性があります。
        また、検収後顧客に対する売上債権の回収までに要する期間も、通常約2ヶ月かかります。当社は顧客に対する与
       信管理の徹底を図っておりますが、製品の検収後において、顧客の倒産等により売掛金の回収が行えない可能性があ
       ります。かかる事態が発生した場合、当社の業績が悪影響を受ける可能性があります。
       ②売上計上について

        当社の製品は、その納期が建築物の建築工程に深く組み込まれ、また、顧客の依頼により納期も頻繁に変更される
       こともあり、建築工程の遅れ、又は納期の変更により、製品納入が当初予定していた時期よりも遅れる可能性があり
       ます。また、建築工程の進捗状況に応じて、一部の製品を先に納入する場合でも、その時点で検収が行われず、一連
       の製品納入の最後に納品した時点でそれ以前に納品した製品も含めて一括して顧客による検収が行われる場合もあり
       ます。
        当社は売上を顧客による製品検収後に計上するため、上記のような理由により、製品の納入又は検収が当初予定の
       時期よりも遅れた場合には、売上計上が遅れることになり、当社の業績が変動する可能性があります。
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       ③製品の欠陥について
        当社はISO(国際標準化機構)による品質保証規格に従って製品を製造しており、品質には万全を期しておりま
       すが、製品に欠陥が生じた場合、停電による損害や最悪の場合は火災が発生し当社製品を備える建物への延焼による
       損害等が発生する可能性があります。また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、この保険により
       最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。さらに、引続き当社がこのような保険に許
       容できる条件で加入できるとは限りません。製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社の
       評価に重大な影響を与え、それにより受注・売上が減少し、当社の業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性がありま
       す。
       ④法的規制について

        当社工場には、板金、プレス、塗装、メッキの各工程があるため、主に騒音規制法、水質汚濁防止法並びに毒物及
       び劇物取締法の規制を受けております。そのため、これらの法的規制の変更があった場合には、そのための対応費用
       を追加計上する必要が生じ、当社の業績が悪影響を受ける可能性があります。
       ⑤生産拠点の一極集中リスクについて

        地震等の自然災害や火事、爆発等の事故によって、当社の製造拠点等が壊滅的な損害を受ける可能性があります。
       特に、当社はその生産の大部分(2019年3月期においては、約7割)を山形工場で行っており、九州工場の生産能力
       は山形工場よりかなり低いため、山形工場が自然災害等により壊滅的な損害を被った場合、当社の生産は深刻な影響
       を受け、売上が大幅に低下し、更に、山形工場の修復又は代替のために巨額の費用を要することとなる可能性があり
       ます。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)経営成績等の状況の概要
      ①財政状態及び経営成績の状況
        当事業年度におけるわが国経済は、良好な雇用環境を背景に増加基調が継続し、総じて緩やかな景気回復での推移
       となりましたが、海外経済の不確実性が懸念されるなど依然として先行きの不透明な状況が続いております。
        当業界におきましては、企業収益が回復基調で推移していることを背景に首都圏ではオフィス・商業施設の更新な
       ど民間設備投資は緩やかながらも増加傾向が継続しております。しかしながら労務費や資材価格の上昇傾向に加え、
       受注価格競争は依然厳しい状況となっております。
        このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、営業活動の強化やお客様対応の充実に加え更なる品質の向
       上を目標に掲げ、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開いたしました。これにより売上高は19,430百万円
       (前期比3.2%増)となりました。利益につきましては、受注・価格競争の激化により粗利益率が低下した結果、営
       業利益は1,236百万円(前期比11.6%減)、経常利益は1,235百万円(前期比23.5%減)となりました。当期純利益は
       889百万円(前期比31.2%減)となりました。
      ②キャッシュ・フローの状況
        当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、投資活動によるキャッシュ・フローで
       465百万円の資金の減少及び財務活動によるキャッシュ・フローで136百万円の資金の減少があったものの、営業活動
       によるキャッシュ・フローで1,463百万円の資金の増加となりました。この結果、前事業年度末比860百万円
       (10.9%)増加し、8,733百万円となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        当事業年度における営業活動による資金の増加は1,463百万円となりました(前期は1,082百万円の増加)。これは
       たな卸資産の増加額732百万円など資金の減少があったものの、税引前当期純利益の計上1,234百万円など資金の増加
       があったことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        当事業年度における投資活動による資金の減少は465百万円となりました(前期は378百万円の減少)。これは山形
       工場及び九州工場における板金設備の更新及び、全社的なシステム更新などに伴う有形固定資産の取得による支出
       284百万円などの資金の減少があったことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        当事業年度における財務活動による資金の減少は136百万円となりました(前期は153百万円の減少)。これは長期
       借入れによる収入350百万円の資金の増加があったものの、長期借入金の返済による支出279百万円及び配当金の支払
       額271百万円など資金の減少があったことによるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       a.生産実績
     当事業年度における生産実績は次のとおりであります。
             区分                生産高(千円)                   前期比(%)
     配電制御設備                            20,019,033                     108.7

              計                   20,019,033                     108.7

      (注) 表示金額は、販売価格によっており、消費税等は含んでおりません。
       b.受注実績

     当事業年度における受注実績は次のとおりであります。
            区分           受注高(千円)          前期比(%)         受注残高(千円)           前期比(%)
     配電制御設備                    18,557,664             94.1       14,665,468             94.4

             計            18,557,664             94.1       14,665,468             94.4

      (注) 表示金額には、消費税等は含んでおりません。
       c.販売実績

     当事業年度における販売実績は次のとおりであります。
             区分                販売高(千円)                   前期比(%)
     配電制御設備                            19,430,593                     103.2

              計                   19,430,593                     103.2

      (注)1.表示金額には、消費税等は含んでおりません。
         2.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。
                    前事業年度                         当事業年度
                 (自 2017年4月1日                         (自 2018年4月1日
                  至 2018年3月31日)                         至 2019年3月31日)
             販売先        金額(千円)         割合(%)         販売先        金額(千円)         割合(%)

            ㈱きんでん            3,364,389         17.9     ㈱きんでん            3,634,200         18.7

            関工商事㈱            2,027,483         10.8     関工商事㈱            2,100,684         10.8

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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       文中における将来に関する事項は、当事業年度末(2019年3月31日)現在において判断したものであります。

     ①重要な会計方針及び見積り

       当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財
      務諸表の作成に当りまして、経営陣による会計方針の選択・適用と、資産、負債の評価などの会計上の判断・見積りが
      含まれております。
     ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

      1)財政状態
       (流動資産)
        売掛金442百万円減少及び受取手形428百万円減少などがあったものの、現金及び預金が860百万円増加、電子記録
       債権が779百万円増加いたしました。これらの結果、流動資産合計は前事業年度末比1,452百万円(10.4%)増加し、
       15,353百万円となりました。
       (固定資産)
        ソフトウェアの増加などにより無形固定資産が94百万円増加したことに加え、投資有価証券の増加などにより投資
       その他の資産が78百万円増加いたしました。これらの結果、固定資産合計は前事業年度末比180百万円(4.4%)増加
       し、4,289百万円となりました。
       (流動負債)
        仕入債務の増加により買掛金が309百万円増加に加え、未払法人税等が380百万円増加いたしました。これらの結
       果、流動負債合計は前事業年度末比939百万円(25.0%)増加し、4,699百万円となりました。
       (固定負債)
        長期借入金が75百万円増加及び退職給付引当金が40百万円増加いたしました。これらの結果、固定負債合計は前事
       業年度末比132百万円(12.7%)増加し、1,177百万円となりました。
       (純資産)
        前事業年度の期末配当144百万円及び当事業年度の中間配当128百万円があったものの、当期純利益889百万円の計
       上により利益剰余金が617百万円増加いたしました。これらの結果、純資産合計は前事業年度末比560百万円
       (4.2%)増加し、13,766百万円となりました。
      2)経営成績

       (営業損益)
        受注価格競争が依然として継続する中、当社は顧客満足度120%を目標に技術開発の強化、品質の向上、サービス
       体制の拡充等による経営基盤の充実強化に努めましたため、売上高は前事業年度に比べて3.2%増収の19,430百万円
       となりました。
        売上原価は前事業年度の13,638百万円から3.9%増加し14,166百万円となりました。
        販売費及び一般管理費については、前事業年度の3,795百万円から231百万円増加し、4,027百万円となりました。
       売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は20.7%となっております。
        以上の結果、営業利益は前事業年度の1,399百万円に対し11.6%減益の1,236百万円となりました。
       (営業外損益)

        営業外収益・費用は前事業年度の214百万円の収益(純額)から1百万円の費用(純額)となりました。減少の主な
       要因は、前事業年度において諸手当見積差額221百万円の計上があったことなどによるものであります。
        この結果、経常利益は前事業年度の1,613百万円に対し23.5%減益の1,235百万円となりました。
       (特別損益)

        特別損失は固定資産除却損1百万円を計上し、この結果、税引前当期純利益は前事業年度の1,598百万円に対し
       22.8%減益の1,234百万円となりました。
       (当期純利益)

        税金費用については、法人税、住民税及び事業税が前期より増加し、税金費用344百万円計上いたしました。この
       結果、当期純利益は前事業年度の1,292百万円に対し31.2%減益の889百万円となりました。
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      3)キャッシュ・フローの状況
        当事業年度のキャッシュ・フローの状況につきましては「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フロー
       の状況」に記載のとおりであります。
      4)経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社は、株主の視点から見た収益性を重視する観点から株主資本利益率(ROE)を主要な経営指標として位置づ
       け、常にコスト削減意識を持ち収益改善に努めるとともに、資本効率の向上を目指し、企業経営に取組んでおりま
       す。
        目標とする具体的な数値は設定しておりませんが、当事業年度のROEは6.6%となっております。今後につきま
       しても当該指標の向上に努めてまいります。
      5)資本の財源及び資金の流動性

        当社の運転資金需要のうち主なものは、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造費、販売費及び一般管
       理費等の営業費用によるものであります。営業費用の主なものは、人件費であります。
        当社は現在、運転資金及び設備投資資金につきましては内部資金または借入により資金調達することとしておりま
       す。
        借入による資金調達に関しましては、安定的な長期借入金で調達することを原則としております。
        当社は健全な財務状態、営業活動を基盤としたキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社の成長を維持する
       ために将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達することが可能と考えております。
        また、当社は資本政策の柔軟性・機動性を確保するため自己株式を取得しております。
        なお、自己株式の取得の状況は「第4 提出会社の状況、2 自己株式の取得等の状況」に記載のとおりでありま
       す。
      4【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

       当社は、電気とともに発展する社会と共生し、人びとの暮らしに貢献することが進むべき道と考え、社会から求めら
      れているテーマを探求し製品の研究開発を行っております。
       デザインや機能性能向上の製品開発はもとより、製品をご使用して頂くお客様を始め、当社の製品に関係するすべて
      の方の声を拾い製品開発に取り入れるよう努めております。
       主な取り組みといたしまして、省スペースを狙った-かわでん製-電源切替器の機能拡張開発、将来的な電気工事作
      業員の減少を想定した、作業員の負担減に貢献する省施工盤の開発、停電作業時間の短縮に貢献する試験検査機器の開
      発などがございます。
       2019年4月からは技術力向上を目的とし新たに技術本部を立ち上げ、今後さらに多くのお客様にご愛用いただくこと
      を目指し、お客様のニーズを取り込んだ拡張と機能アップのための研究開発に努めてまいります。
       当事業年度における研究開発費の総額は38百万円であります。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
       当事業年度における設備投資額は、334百万円であります。
        主な内容は、山形工場及び九州工場における板金設備の更新や全社的なシステムの更新などによる増加でありま
       す。
        なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
                                                   2019年3月31日現在
                                     帳簿価額(千円)

                                                         従業
           事業所名
                    設備の内容                                      員数
          (所在地)                建物及び構      機械装置及        土地
                                                         (人)
                                              その他       合計
                          築物      び運搬具      (面積㎡)
                    本社機能

                                        209,511
       本社及び山形工場等
                    配電盤類        859,708      468,093             149,077     1,686,392      415
                                        (82,861)
       (山形県南陽市)
                    生産設備
                                        376,498
       九州工場            配電盤類
                            551,749      129,476             18,865     1,076,589      149
                                        (81,157)
       (佐賀県佐賀市)            生産設備
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含めておりませ
           ん。
         2.現在休止中の主要設備はありません。
         3.上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
           主要な賃借及びリース設備
               事業所名              設備の内容                        リース契約残高
                                         賃借料又はリース料
            東京本社及び首都圏支社
                        本社機能、販売業務、設計業務                年間賃借料       50,622千円            -
            (東京都港区)
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設等
                                               着手及び完了
                           投資予定金額(千円)
                                                予定年月
         事業所名                                               完成後の
                  設備の内容                    資金調達方法
        (所在地)                                                増加能力
                            総額     既支払額              着手     完了
                工場設備、建屋改修
         山形工場                             自己資金及び        2019年     2020年
                工事及び新塗装工場           2,651,660       46,090
       (山形県南陽市)                               借入金        4月     6月
                建設等
                                                         -
         九州工場       工場設備及び建屋改                      自己資金及び        2019年     2020年
                            319,110        -
                                                        (注)1
       (佐賀県佐賀市)         修工事等                      借入金        4月     3月
                                      自己資金及び        2019年     2020年
          全社      社内システム更新等            179,552        -
                                      借入金        4月     3月
      (注)1.完成後の増加能力につきましては現在精査中であります。
         2.上記金額には消費税等は含まれておりません。
       (2)重要な設備の除却等

         重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           14,400,000

                  計                                14,400,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                  (株)
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年6月24日)
               (2019年3月31日)                         取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                    単元株式数
                                        JASDAQ
                    4,192,000             4,192,000
     普通株式
                                                    100株
                                        (スタンダード)
                    4,192,000             4,192,000             -           -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総                       資本準備金増
                               資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       数増減数        数残高                       減額
                                (千円)        (千円)              高(千円)
                 (株)        (株)                      (千円)
      2013年4月1日
                 4,150,080        4,192,000           -    2,124,550           -     531,587
        (注)
      (注)2013年4月1日付をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が4,150,080株増加しております。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数           100 株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                 金融機関                           個人その他       計    (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)         -      3     14     59     28      1    1,123     1,228     -
     所有株式数
               -     447     385    20,966      2,383       1   17,732     41,914      600
     (単元)
     所有株式数の
               -     1.1     0.9     50.0      5.7     0.0     42.3     100.0     -
     割合(%)
     (注)自己株式988,786株は、「個人その他」に9,887単元、「単元未満株式の状況」に86株含めて記載しております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在

                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
           氏名又は名称                    住所
                                            (株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                        東京都目黒区下目黒5丁目19-15                    350,000           10.92

     富士化学塗料株式会社
                        東京都豊島区西池袋1丁目4-10                    257,700           8.04

     株式会社光通信
                        東京都中央区銀座7丁目14-13
                                            209,000           6.52
     株式会社エム・アイ・ピー
                        日土地銀座ビル3階
                        東京都千代田区丸の内1丁目8-1                    115,000           3.59
     佐藤商事株式会社
                        大阪府大阪市西区西本町1丁目13-
                                            108,500           3.38
     株式会社立花エレテック
                        25
                        東京都港区芝浦4丁目8-33                    100,000           3.12
     株式会社関電工
                        大阪府大阪市北区本庄東2丁目3-
                                            100,000           3.12
     株式会社きんでん
                        41
     STATE STREET       BANK AND TRUST 
                        東京都港区港南2丁目15-1
                                            100,000           3.12
     COMPANY 505224 (常任代理人 株
                        品川インターシティA棟
     式会社みずほ銀行)
                        山形県南陽市小岩沢225                     95,800           2.99
     かわでん従業員持株会
     STATE STREET BANK AND TRUST 
     CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02                   東京都港区港南2丁目15-1
                                             85,300           2.66
     505002 (常任代理人 株式会社み
                        品川インターシティA棟
     ずほ銀行)
                               -            1,521,300            47.49
             計
     (注)1.前事業年度末において主要株主でなかった富士化学塗料株式会社は、当事業年度末現在では主要株主となって
          おります。
        2.株式会社光通信及びその共同保有者である株式会社ブロードピークより2019年3月14日付で大量保有報告書
          (変更報告書)が関東財務局に提出されておりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式
          数の確認ができておりませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。
        3.株式会社光通信及びその共同保有者である株式会社ブロードピークより2019年6月12日付で当社株式に係わる
          大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局に提出されておりますが、当社として実質所有株式数の確認がで
          きておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
                                                    発行済株式(自
                                                    己株式を除
                                            所有株式数
              氏名又は名称                  住所                    く。)の総数に
                                             (株)
                                                    対する所有株式
                                                    数の割合(%)
           株式会社光通信               東京都豊島区西池袋1丁目4-10                      303,800          9.48
           株式会社ブロードピーク               東京都豊島区西池袋1丁目4-10                        100        0.00

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       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                       内容
                                   -       -            -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -
      議決権制限株式(その他)                             -       -            -

      完全議決権株式(自己株式等)                           988,700          -            -

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                          3,202,700             32,027          -
                         普通株式
                                  600       -            -
      単元未満株式                    普通株式
                               4,192,000           -            -
      発行済株式総数
                                   -         32,027          -
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株         他人名義所有株         所有株式数の合
      所有者の氏名又
                                                   対する所有株式数
                所有者の住所
                         式数(株)         式数(株)         計(株)
      は名称
                                                   の割合(%)
               山形県南陽市小岩
                            988,700           -      988,700          23.58
     株式会社かわでん
               沢225番地
                      -      988,700           -      988,700          23.58
         計
     (注)「自己株式等」の「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」の欄に含まれない単元未満株式が86株ありま
        す。なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の中に含まれております。
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
       会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                  区分                  株式数(株)             価額の総額(円)

       当事業年度における取得自己株式                                   35            94,380

       当期間における取得自己株式                                   -              -

       (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取りによる株式は含まれておりません。
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       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           988,786           -    988,786           -
     (注) 当期間における処理状況の「その他」及び「保有自己株式数」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日
        までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
      3【配当政策】

        当社は株主への利益還元を重要な経営課題の一つに掲げており、将来の事業展開と経営体質の強化のための内部留
       保を考慮し、かつ安定的な配当を行うことを目標としたうえで、利益に応じた配当を実施していくことを基本方針と
       しております。
        また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき中間配当として1株当たり40円を実施し、期末配当40円とし
       て年間80円を決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は28.8%となりました。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、
       市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。
        また、今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するために取得しました自己株式の処分につきましては検討してい
       きたいと考えております。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め
       ております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                       配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                        (千円)           (円)
          2018年11月7日
                           128,129             40
           取締役会決議
          2019年6月21日
                           128,128             40
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
     (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
      当社は、株主重視の基本方針のもとに、企業価値を高めるべく、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確
     に対応できる経営体制の構築に努めております。この方針のもとに、経営の意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を
     図るため、1999年6月より執行役員制度を導入しております。
     ①企業統治の体制

     <企業統治の体制の概要>
     イ.会社の機関の内容
     ・取締役会
      取締役会は、当社の業務執行の意思決定を行なうとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。取
     締役会は月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定いたし
     ました。
     ・監査役会
      当社は監査役制度を採用しております。社外監査役は2名であります。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及
     び監査計画に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、監査法人による監査並びに内部監査室による監査に
     も随時立会い取締役、執行役員の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。
     ・経営会議
      社長以下常勤取締役をメンバーとし、取締役会決議事項以外の重要な意思決定及び事業計画の審議を行っております。
     ・製造・販売戦略会議
      社長以下常勤取締役、本部長、工場長、支社長をメンバーとし、事業計画の進捗管理及び全社的な意思統一のための審
     議の場として開催しております。
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     ロ.情報開示体制
      投資家向け情報開示につきましては、情報開示責任者および経営企画室を中心に、迅速かつ正確な情報開示を行う体制
     の構築に努めました。また、決算情報開示の早期化に努める一方、四半期ごとの決算発表や、自社のホームページによる
     情報の速やかな開示を通じて、株主各位や投資家の皆様とのタイムリーなコミュニケーションを推進しております。
     <企業統治の体制を採用する理由>

      当社の取締役会は取締役11名(うち社外取締役3名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、当
     社の経営環境・内部の状況について深い知見を有する取締役による相互のチェックに加え、幅広い知識や専門性を有した
     社外取締役並びに監査役によって適切な業務の執行及び監査機能がついているものと考えており、当該企業統治の体制を
     採用しております。
     <内部統制システムの整備の状況>
      当社の内部管理組織は、営業部門・製造部門と総務・経理等の業務を統括する管理部門とに区分され、相互牽制が働く
     組織となっております。
     <リスク管理体制の整備の状況>
      社内に社長をトップとする「緊急連絡網」を構築し、昼夜、休日を問わず、緊急事態発生に即座に対応する体制を備え
     ております。
      昨今の企業不祥事件発生に鑑み、経営トップが折に触れて役職員に対し、私的面を含めて法令遵守が何より優先するこ
     とを訴えており、社長直轄の諮問機関である「リスク管理委員会」の分科会として「コンプライアンス分科会」を設置
     し、コンプライアンス違反に関する問題事案への対応と再発防止策の検証・審議を実施しております。
      市場クレームの根絶を目標に「社内クレーム制度」を充実させ、製品不良発生の未然防止に努めております。
     <責任限定契約の内容の概要>
     ・当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容
     の概要は次のとおりであります。
      監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、有限責任監査法人トーマツに故意又は重大な過失があった場合を除
     き、有限責任監査法人トーマツの会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、又は受
     けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、当社に対する損害賠
     償責任の限度とする。
     ・当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、
     当該契約の内容の概要は次のとおりであります。
      当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が会社法第423条第1項に基づき損害賠償責任を
     負う場合において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な
     過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を当該損害賠償責任の限度とする。
     ②取締役の定数

      当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
     ③取締役会で決議できる株主総会決議事項

     ・自己株式の取得
      当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款
     に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自
     己の株式を取得することを目的とするものであります。
     ・中間配当
      当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な
     利益還元を行うことを目的とするものであります。
     ④取締役選任の決議要件

      当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
     し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものと
     する旨定款に定めております。
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     ⑤株主総会の特別決議要件
      当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決
     権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株
     主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま
     す。
       (2)【役員の状況】

        ① 役員一覧
        男性  14 名 女性    0 名 (役員のうち女性の比率             0 %)
                                                        所有株式数
          役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                1964.4月     当社入社
                                1989.6月     当社取締役首都圏営業本部長
                                2001.6月     当社代表取締役社長
         取締役会長         西谷 賢     1940年8月5日      生
                                                   (注)3     50,000
                                2005.6月     当社代表取締役社長執行役員
                                2017.6月     当社取締役会長(現任)
                                1973.4月     当社入社

                                2001.8月     当社執行役員首都圏支社長
                                2009.6月     当社取締役執行役員営業本部営業開
         取締役社長                            発部長
                  信岡 久司      1955年1月16日      生                      (注)3     5,900
        (代表取締役)
                                2012.4月     当社取締役執行役員営業本部長
                                2013.6月     当社取締役常務執行役員営業本部長
                                2017.6月     当社代表取締役社長(現任)
                                1999.3月     当社入社経営管理本部経営管理部長

                                1999.6月     当社執行役員経営管理本部経営管理
                                     部長
                                2001.8月     当社常勤監査役
                                2006.6月     当社取締役常務執行役員経営管理本
         専務取締役
                                     部長
        (代表取締役)          光藤 淳一      1942年9月26日      生                      (注)3     2,100
                                2009.10月     当社取締役常務執行役員経営管理本
     経営管理本部長兼経営企画室長
                                     部長兼経営企画室長
                                2017.6月     当社専務取締役経営管理本部長兼経
                                     営企画室長
                                2019.6月     当社代表取締役専務取締役経営管理
                                     本部長兼経営企画室長(現任)
                                1980.4月     当社入社
                                2004.4月     当社営業本部北海道・東北支社長
                                2013.4月     当社執行役員営業本部首都圏第一支
                                     社長
         常務取締役
                                2015.6月     当社取締役執行役員営業本部副本部
                  相澤 利雄      1957年1月1日      生                      (注)3     5,100
         営業本部長
                                     長兼首都圏第一支社長
                                2017.4月     当社取締役執行役員営業本部副本部
                                     長
                                2017.6月
                                     当社常務取締役営業本部長(現任)
                                1980.6月     当社入社

                                2006.7月     当社執行役員技術本部長兼品質保証
                                     部長
                                2011.6月     当社取締役執行役員製造本部山形工
          取締役
                  武田 吉史      1952年11月2日      生                      (注)3     5,100
                                     場長
         製造本部長
                                2017.4月     当社取締役執行役員製造本部副本部
                                     長
                                2017.6月     当社取締役常務執行役員製造本部長
                                     (現任)
                                 22/65



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                                                        (株)
                                1983.4月     当社入社
                                     当社執行役員社長室長兼経営管理本
                                2006.7月
                                     部総務部長
          取締役
                                2017.4月     当社上席執行役員社長室長兼経営管
         社長室長         武田 昌宏      1959年7月11日      生                      (注)3     2,600
                                     理本部総務部長
      兼経営管理本部副本部長
                                2017.6月     当社取締役執行役員社長室長兼経営
                                     管理本部副本部長
                                2019.6月     当社取締役常務執行役員社長室長兼
                                     経営管理本部副本部長(現任)
                                1981.4月     当社入社
                                2012.4月     当社執行役員製造本部山形工場副工
                                     場長兼技術部長
                                2017.5月     当社上席執行役員製造本部山形工場
          取締役
                  加藤 晶彦      1958年3月28日      生
                                                   (注)3     1,900
                                     長
         技術本部長
                                2017.6月     当社取締役執行役員製造本部副本部
                                     長兼山形工場長
                                2019.4月     当社取締役執行役員技術本部長(現
                                     任)
                                1982.4月     当社入社

                                2014.4月     当社執行役員営業本部首都圏第二支
          取締役
                                     社長
        営業本部副本部長          三ツ橋 聖治      1959年5月17日      生                      (注)3     1,500
                                     当社上席執行役員営業本部西日本支
                                2017.4月
        兼西日本支社長
                                     社長
                                2017.6月     当社取締役執行役員営業本部副本部
                                     長兼西日本支社長(現任)
                                1967.4月     建設省入省
                                1968.4月     会計検査院入庁
                                1996.3月     会計検査院官房審議官退職
                                1996.4月     財団法人社会保険健康財団
                                2005.4月     帝京平成大学教授
          取締役        奥村 勇雄      1945年2月2日      生
                                                   (注)3       -
                                2012.4月     刈谷市入札監視委員会委員長(現
                                     任)
                                2014.4月     独立行政法人国際協力機構調達部外
                                     部評価委員(現任)
                                2015.6月     当社取締役(現任)
                                1985.9月     横河電機株式会社入社

                                2008.4月     同社小峰工場長
                                2012.4月     横河マニュファクチャリング株式会
                                     社代表取締役社長
          取締役        眞鍋 嘉利      1957年9月27日      生                      (注)3       -
                                2013.4月     横河マニュファクチャリング株式会
                                     社代表取締役社長兼横河電機株式会
                                     社執行役員生産本部長
                                2017.6月     当社取締役(現任)
                                1987.4月     大和証券株式会社入社

                                2012.4月     同社法人本部事業法人第六部長
                                2014.4月     同社参与事業法人担当
          取締役        竹内 正樹      1963年9月17日      生                      (注)3       -
                                2016.6月     同社退社
                                2016.7月     株式会社万房代表取締役(現任)
                                2017.6月     当社取締役(現任)
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          役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                1969.4月     当社入社
                                2001.8月     当社執行役員営業技術本部資材部長
          監査役
                  伊藤 禎昭      1954年6月19日      生
                                                   (注)4       -
                                2013.5月     当社執行役員業務管理部長
         (常勤)
                                2017.4月     当社上席執行役員業務管理部長
                                2018.6月
                                     当社監査役(現任)
                                1968.4月     大蔵省(現財務省)入省
                                1998.7月     大蔵省退官
                                2006.6月     株式会社トマト銀行取締役社長
                                2014.6月     株式会社トマト銀行取締役会長
          監査役        中川 隆進      1944年8月2日      生
                                                   (注)5       -
                                2014.6月     学校法人東京経済大学理事・評議員
                                     (現任)
                                2015.6月     株式会社トマト銀行退任
                                2015.6月     株式会社トマト銀行相談役(現任)
                                2016.6月
                                     当社監査役(現任)
                                1973.4月     弁護士登録 第一東京弁護士会
          監査役        荒木 新五      1949年3月17日      生                      (注)5       -
                                2016.6月     当社監査役(現任)
                                       計
                                                        74,200
      (注)1.取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
         2.監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
         3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(退任した監査役の任期満了の時)
         5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
         6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
           役2名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 伊藤 禎昭の補欠監査役です。また、補
           欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹
           は、社外監査役の要件を満たしております。
           補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
                                             所有株式数
             氏名      生年月日               略歴
                                              (株)
                          1990.4月     当社入社
                          2014.4月     当社執行役員関西・中部支社長
            丸山 秀人      1963年10月2日生
                                               500
                          2018.6月
                               当社執行役員業務管理部長(現任)
                          2018.6月
                               当社補欠監査役(現任)
                          1969.4月     株式会社日本長期信用銀行

                               (現 株式会社新生銀行)入行
                          1993.10月     同行広島支店長
                          1998.6月     川﨑電気株式会社(現 株式会社か
                               わでん)専務取締役経営管理本部長
            千葉 徹     1947年2月8日生
                                               1,500
                          2005.6月     当社退社
                          2012.6月     佐藤マネージメント事務所副代表
                               (現任)
                          2017.6月
                               当社補欠監査役(現任)
           補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
                                 24/65






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         7.当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の
           とおりです。
             常務執行役員         製造本部長                        武田 吉史
             常務執行役員         社長室長兼経営管理本部副本部長                        武田 昌宏
             執行役員         技術本部長                        加藤 晶彦
             執行役員         営業本部副本部長兼西日本支社長                        三ツ橋 聖治
             上席執行役員         営業本部開発担当部長                        山本 博史
             上席執行役員         経営管理本部経営管理部長                        神保 能郎
             上席執行役員         製造本部山形工場長                        江頭 俊朗
             執行役員         営業本部業務管理部長                        丸山 秀人
             執行役員         営業本部エンジニアリング部長                        浅沼 知明
             執行役員         営業本部東北支社長                        河合 秀樹
             執行役員         KPS推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装                        田代 正
                      メッキグループマネジャー
             執行役員         内部監査室長                        山下 孝司
             執行役員         KPS推進室長兼技術本部品質保証部長                        遠藤 公泰
             執行役員         製造本部山形工場副工場長兼生産管理部長兼発送                        皆川 速一
                      チームリーダー
             執行役員         経営管理本部総務部長                        野邑 秀二
             執行役員         営業本部営業開発部長                        中井 康爾
        ② 社外役員の状況

         当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
         社外取締役 奥村          勇雄氏は、会計検査院職員、大学教授(財政学・金融論)等、豊富な経験と専門知識を有し
        ており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えております。また、当社は奥村                                                勇雄氏を
        東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
         社外取締役 眞鍋          嘉利氏は、製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識
        を有しており、当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は眞鍋                                           嘉利氏を東京証券取
        引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
         社外取締役 竹内          正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験を
        当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は竹内                                    正樹氏を東京証券取引所の定めに基
        づく独立役員として届け出ております。
         社外監査役 中川          隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取
        締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は中川                                                   隆
        進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
         社外監査役 荒木          新五氏は、弁護士および法科大学院教授としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期
        待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待でき
        るものと考えております。また、当社は荒木                     新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
        ります。
         なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
         当社と社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
         社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席してお
        り、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊
        密な連携を図っております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
        社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査
        室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っ
        ております。
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       (3)【監査の状況】
     ① 監査役監査の状況
         ・監査役監査の組織、人員、及び手続き
            当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名並びに社外監査役2名であります。各監査役は、監査
           役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し取締役、執行
           役員の職務執行に対し、厳正なる監査を行っております。
     ② 内部監査の状況

         イ.内部監査の組織、人員及び手続き
            当社の内部監査組織は専従スタッフ1名、兼任スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置し、内部
           監査規程に則り毎年度計画的に内部監査を実施しております。
         ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
            内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の相互連携については随時、相互に情報交換を行い、監査の計
           画及び結果の報告によって緊密な連携を図っております。
     ③ 会計監査の状況

         イ.監査法人の名称
            会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
         ロ.業務を執行した公認会計士の氏名

            業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。なお、継続監査年数はいずれも7年以下でありま
           す。
                           氏名
            指定有限責任社員 業務執行社員                        瀬戸  卓
            指定有限責任社員 業務執行社員                        今江 光彦
         ハ.監査業務に係る補助者の構成

            監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他5名です。
         ニ.監査法人の選定方針と理由

            当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しており
           ます。
            当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することができないと判断した場合には、会計監査人の
           解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会
           に提出いたします。
            会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全
           員の同意により解任いたします。
         ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

            当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等
           の実務指針」に基づき、監査人の独立性、品質管理状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等に
           ついて評価を行っております。
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     ④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
                前事業年度                            当事業年度
      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬

          (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               30,000                -            30,000                -

     ⑤ その他重要な報酬の内容
          該当事項はありません。
     ⑥ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
          該当事項はありません。
     ⑦ 監査報酬の決定方針
          監査報酬の決定方針は定めておりません。
       (4)【役員の報酬等】

      役員報酬等
     ① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                                                       対象となる
                    報酬等の総額
                                                       役員の員数
          役員区分
                     (千円)
                                   ストック
                                                        (人)
                            基本報酬              賞与     退職慰労金
                                  オプション
     取締役
                      172,930       111,450         -     61,480         -       8
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                       24,245       9,600        -     5,645       9,000         2
     (社外監査役を除く。)
                       26,200       24,000         -     2,200        -       5
     社外役員
     ② 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

        当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
     ③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

        該当事項はありません。
     ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

        該当事項はありません。
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       (5)【株式の保有状況】
     ① 投資株式の区分の基準及び考え方
      当社は、保有目的が純投資である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動
     や配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式に区分しております。
      なお、当社が現時点で保有する株式は全て、純投資目的以外の投資株式であります。
     ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

     イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
      当社が配電制御設備事業の専業メーカーとして今後も更に成長を続けていくためには、開発・生産・販売等の過程にお
     いて様々な企業との協力関係が不可欠であります。そのために取引先との取引関係等の維持・強化、また地域社会との良
     好な関係維持のために総合的に判断して政策保有株式として保有しております。
      また、保有の意義につきましては定期的に検証を行っております。
     ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      9           8,770

     非上場株式
                      15           337,137
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      2           84,687
     非上場株式以外の株式                                取引関係等の強化のため
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
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     ハ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
        特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     70,080         70,080

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     ㈱立花エレテック                                                   有
                                  有
                    116,543         147,658
                     20,000           -

     住友不動産㈱
                                  取引関係等の強化のため                      無
                     91,720           -
                     37,000         37,000

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     ㈱戸上電機製作所                                                   有
                                  有
                     57,498         84,397
                     26,400         26,400
                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     佐藤商事㈱
                                                        有
                                  有
                     23,892         30,808
                     34,000         34,000

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     ㈱フジクラ                                                   無
                                  有
                     14,178         24,548
                     77,000         77,000

     フィデアホールディ
                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
                                                        無
     ングス㈱
                                  有
                     10,087         14,938
                     84,375         84,375

     ㈱じもとホールディ                             取引関係等の維持・強化のための継続保
                                                        無
     ングス                             有
                     9,787         15,862
                     3,040         3,040

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     東北電力㈱
                                                        無
                                  有
                     4,292         4,319
                     2,200         2,200

     第一生命保険ホール
                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
                                                        無
     ディングス㈱
                                  有
                     3,383         4,273
                      800         800

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     ㈱北弘電社                                                   無
                                  有
                     2,840         3,140
                      528         528

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     イオンモール㈱
                                                        無
                                  有
                      960        1,177
                      500         500

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     ㈱イクヨ                                                   無
                                  有
                      883         760
                      785         215

                                  取引関係等の維持・強化のため
     東急建設㈱
                                                        無
                                  取引先持株会を通じた株式の取得
                      652         249
                      100         100

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     ㈱中電工                                                   無
                                  有
                      225         287
                      100         100

                                  取引関係等の維持・強化のための継続保
     新日本空調㈱
                                                        無
                                  有
                      193         158
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     (注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
        2.定量的な保有効果については個別の記載が困難でありますが、保有の合理性につきましては、保有目的、取引
          状況等により検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
     ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

       該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい
       て作成しております。
      2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
      で)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表について

        当社には子会社が存在しないことから連結財務諸表は作成しておりません。
      4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行なっております。具体的には、会計基準等の内容を適
       切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基
       準機構へ加入し、また監査法人等が主催する研修会への参加等をしております。
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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       7,873,028              8,733,698
         現金及び預金
                                      ※2 1,331,404              ※2 902,541
         受取手形
                                       ※2 418,818            ※2 1,198,741
         電子記録債権
                                       2,855,842              2,413,605
         売掛金
                                        607,192             1,179,781
         製品
                                        375,414              446,744
         仕掛品
                                        293,449              385,878
         原材料
                                         29,179              34,371
         前払費用
                                        118,807               59,768
         その他
                                        △ 1,532             △ 1,505
         貸倒引当金
                                       13,901,604              15,353,627
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       4,619,255              4,691,081
          建物
                                      △ 3,182,817             △ 3,277,972
            減価償却累計額
                                      ※1 1,436,438             ※1 1,413,109
            建物(純額)
                                        456,069              465,589
          構築物
                                       △ 408,605             △ 413,611
            減価償却累計額
            構築物(純額)                             47,464              51,978
          機械及び装置                             2,171,391              2,269,405
                                      △ 1,530,995             △ 1,678,328
            減価償却累計額
            機械及び装置(純額)                             640,396              591,077
          車両運搬具                               52,781              52,371
                                        △ 46,689             △ 45,877
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                              6,091              6,493
          工具、器具及び備品                              810,271              887,486
                                       △ 663,615             △ 699,626
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             146,656              187,859
                                       ※1 589,136             ※1 589,136
          土地
                                         22,131              22,131
          リース資産
                                        △ 14,961             △ 17,494
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              7,169              4,636
                                         9,378              46,090
          建設仮勘定
                                       2,882,732              2,890,382
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         8,960              8,960
          借地権
                                         12,726              12,726
          電話加入権
                                         83,906              69,642
          ソフトウエア
                                         20,510              128,818
          ソフトウエア仮勘定
                                           108               75
          その他
                                        126,210              220,222
          無形固定資産合計
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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
         投資その他の資産
                                        341,350              345,908
          投資有価証券
                                           519              519
          出資金
                                         35,654              40,698
          長期前払費用
                                        131,330              123,223
          差入保証金
                                         4,229              7,229
          会員権
          保険積立金                              170,924              160,123
                                        413,189              498,444
          繰延税金資産
                                         3,112              3,055
          その他
                                       1,100,310              1,179,202
          投資その他の資産合計
                                       4,109,253              4,289,807
         固定資産合計
                                       18,010,857              19,643,434
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       1,747,366              2,056,627
         買掛金
                                       ※1 533,328             ※1 600,000
         短期借入金
                                       ※1 258,197             ※1 253,998
         1年内返済予定の長期借入金
                                         2,638              2,252
         リース債務
                                        492,922              579,655
         未払金
                                            -           380,503
         未払法人税等
                                         59,279              24,112
         未払消費税等
                                         99,364              123,739
         未払費用
                                         13,116               8,227
         前受金
                                        113,734              143,378
         預り金
                                        440,000              527,000
         賞与引当金
                                       3,759,948              4,699,496
         流動負債合計
       固定負債
                                       ※1 162,664             ※1 237,801
         長期借入金
                                         5,007              2,755
         リース債務
                                        729,115              769,357
         退職給付引当金
                                        130,180              149,842
         役員退職慰労引当金
                                         17,351              17,351
         資産除去債務
                                       1,044,320              1,177,108
         固定負債合計
                                       4,804,268              5,876,604
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       2,124,550              2,124,550
         資本金
         資本剰余金
                                        531,587              531,587
          資本準備金
                                        945,230              945,230
          その他資本剰余金
                                       1,476,817              1,476,817
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                       11,299,273              11,916,322
            繰越利益剰余金
                                       11,299,273              11,916,322
          利益剰余金合計
                                      △ 1,862,194             △ 1,862,288
         自己株式
                                       13,038,447              13,655,401
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        168,141              111,428
         その他有価証券評価差額金
                                        168,141              111,428
         評価・換算差額等合計
                                       13,206,588              13,766,830
       純資産合計
                                       18,010,857              19,643,434
      負債純資産合計
                                 33/65



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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                       18,832,706              19,430,593
      売上高
      売上原価
                                        923,544              607,192
       製品期首たな卸高
                                       13,321,706              14,739,382
       当期製品製造原価
                                       14,245,251              15,346,574
       合計
                                       ※1 607,192            ※1 1,179,781
       製品期末たな卸高
                                       13,638,059              14,166,793
       製品売上原価
                                       5,194,646              5,263,800
      売上総利益
                                    ※2 , ※3 3,795,597           ※2 , ※3 4,027,305
      販売費及び一般管理費
                                       1,399,048              1,236,494
      営業利益
      営業外収益
                                           76              82
       受取利息
                                         13,489               9,191
       受取配当金
                                         10,229               7,006
       受取賃貸料
                                         15,291              17,241
       保険配当金
                                        221,245                 -
       諸手当見積差額
                                         24,850              33,314
       その他
       営業外収益合計                                 285,182               66,837
      営業外費用
                                         5,410              5,410
       支払利息
                                         41,704              42,563
       売上債権売却損
                                         17,071              10,263
       売上割引
                                         5,370              5,370
       閉鎖工場等関連費用
                                         1,108              4,569
       その他
                                         70,664              68,177
       営業外費用合計
                                       1,613,566              1,235,154
      経常利益
      特別利益
                                         ※4 285             ※4 499
       固定資産売却益
                                           285              499
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※5 3,000             ※5 1,637
       固定資産除却損
                                         12,610                 -
       減損損失
                                         15,611               1,637
       特別損失合計
                                       1,598,240              1,234,017
      税引前当期純利益
                                        186,287              406,493
      法人税、住民税及び事業税
                                        119,000              △ 61,800
      法人税等調整額
      法人税等合計                                   305,287              344,693
                                       1,292,953               889,324
      当期純利益
                                 34/65







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        【製造原価明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                     注記                 構成比                   構成比
            区分               金額(千円)                   金額(千円)
                     番号                 (%)                   (%)
     Ⅰ 材料費                         7,283,484        54.7           8,003,334        54.0

     Ⅱ 労務費                         3,213,834        24.1           3,520,993        23.8

                              2,827,496                   3,286,385

     Ⅲ 経費                ※1                 21.2                   22.2
       当期総製造費用                              100.0                   100.0

                              13,324,814                   14,810,713
                               372,306                   375,414
       期首仕掛品たな卸高
        合計

                              13,697,121                   15,186,127
                               375,414                   446,744
       期末仕掛品たな卸高
       当期製品製造原価                      13,321,706                   14,739,382

      原価計算の方法

       原価計算の方法は、個別原価計算によっております。材料費は、実際原価を賦課しており、労務費及び経費は見積工
      数を基準として予定配賦率で配賦し、差額は原価差額として処理し、期末に棚卸資産及び売上原価へ調整配賦しており
      ます。
      (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                   項目           (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
             外注加工費(千円)                           887,211               1,230,743
             業務委託費(千円)                           921,110                914,254
             電力料(千円)                           123,507                132,526
             減価償却費(千円)                           290,812                306,678
                                 35/65










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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                 資本金                     剰余金            自己株式     株主資本合計
                           その他資本      資本剰余金           利益剰余金
                      資本準備金
                           剰余金      合計           合計
                                      繰越利益剰
                                      余金
     当期首残高            2,124,550      531,587      945,230     1,476,817     10,230,556      10,230,556     △ 1,861,723     11,970,201
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 224,236     △ 224,236          △ 224,236
      当期純利益                                 1,292,953      1,292,953           1,292,953
      自己株式の取得                                              △ 470     △ 470

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -  1,068,716      1,068,716       △ 470   1,068,246
     当期末残高
                 2,124,550      531,587      945,230     1,476,817     11,299,273      11,299,273     △ 1,862,194     13,038,447
                  評価・換算差額等

                その他有価           純資産合計
                      評価・換算
                証券評価差
                      差額等合計
                額金
     当期首残高
                  145,499      145,499    12,115,700
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 224,236
      当期純利益                      1,292,953
      自己株式の取得                        △ 470

      株主資本以外の項目の

                  22,641      22,641      22,641
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             22,641      22,641    1,090,887
     当期末残高
                  168,141      168,141    13,206,588
                                 36/65








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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                 資本金                     剰余金            自己株式     株主資本合計
                           その他資本      資本剰余金           利益剰余金
                      資本準備金
                           剰余金      合計           合計
                                      繰越利益剰
                                      余金
     当期首残高            2,124,550      531,587      945,230     1,476,817     11,299,273      11,299,273     △ 1,862,194     13,038,447
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 272,275     △ 272,275          △ 272,275
      当期純利益                                  889,324      889,324           889,324
      自己株式の取得

                                                    △ 94     △ 94
      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -   617,048      617,048       △ 94   616,954
     当期末残高            2,124,550      531,587      945,230     1,476,817     11,916,322      11,916,322     △ 1,862,288     13,655,401
                  評価・換算差額等

                その他有価           純資産合計
                      評価・換算
                証券評価差
                      差額等合計
                額金
     当期首残高            168,141      168,141    13,206,588
     当期変動額
      剰余金の配当                      △ 272,275
      当期純利益                       889,324
      自己株式の取得                        △ 94

      株主資本以外の項目の

                 △ 56,712     △ 56,712     △ 56,712
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計            △ 56,712     △ 56,712     560,241
     当期末残高            111,428      111,428    13,766,830
                                 37/65








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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,598,240              1,234,017
       税引前当期純利益
                                        357,424              358,244
       減価償却費
                                         12,610                 -
       減損損失
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                △ 721,815                △ 27
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                  30,783              40,242
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 55,000              87,000
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,870              19,662
                                        △ 13,565              △ 9,274
       受取利息及び受取配当金
                                        △ 15,291             △ 17,241
       保険配当金
                                         5,410              5,410
       支払利息
       固定資産除売却損益(△は益)                                  2,650              1,137
       売上債権の増減額(△は増加)                                  66,730              86,288
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 281,978             △ 732,637
       仕入債務の増減額(△は減少)                                △ 122,517              309,260
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                △ 125,428              △ 35,167
                                        721,797                 -
       長期未収入金の増減額
       その他の資産の増減額(△は増加)                                 △ 20,693             △ 13,456
       その他の負債の増減額(△は減少)                                △ 296,216              128,143
                                            -           △ 6,210
       その他
                                       1,703,228              1,455,391
       小計
                                         28,856              26,515
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 5,236             △ 5,497
       利息の支払額
                                       △ 644,576              △ 17,562
       法人税等の支払額
                                            -            4,373
       その他の収入
                                       1,082,272              1,463,220
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 300,065             △ 284,822
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 45,201             △ 106,109
       無形固定資産の取得による支出
                                         △ 298            △ 84,687
       投資有価証券の取得による支出
                                        △ 84,839              △ 1,925
       差入保証金の差入による支出
                                         21,139               2,390
       差入保証金の回収による収入
                                        △ 11,989             △ 15,667
       その他の支出
                                         42,317              24,916
       その他の収入
                                       △ 378,937             △ 465,905
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 166,664               66,672
       長期借入れによる収入                                 150,000              350,000
                                       △ 241,950             △ 279,062
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 470              △ 94
       自己株式の取得による支出
                                       △ 223,646             △ 271,521
       配当金の支払額
                                        △ 3,982             △ 2,638
       その他
                                       △ 153,385             △ 136,645
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   549,950              860,669
                                       7,323,078              7,873,028
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 7,873,028              ※ 8,733,698
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
           により算定しております。)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
         2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
         (1)製品及び仕掛品
            個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         (2)原材料
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         3.固定資産の減価償却の方法
         (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            建物(建物附属設備を含む)、構築物並びに機械及び装置は定額法、それ以外は定率法であります。
            ただし、2016年3月31日以前に取得した製造部門以外の建物附属設備及び構築物については定率法であ
            ります。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物及び構築物    2~50年
            機械及び装置     2~7年
            工具、器具及び備品  2~20年
         (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法
            なお、自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しておりま
            す。
         (3)リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         4.引当金の計上基準
         (1)貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         (2)賞与引当金
            従業員への賞与支給に備えるため支給見込額に基づき計上しております。
         (3)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
            上しております。
            ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、期間定額基準によっております。
            ② 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)に
            よる定額法により費用処理しております。
            数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
            数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
         (4)役員退職慰労引当金
            役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく当事業年度末要支給額を計上
            しております。
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         5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
            キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
            及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に
            償還期限の到来する短期投資からなっております。
         6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
            消費税等の会計処理
            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準
          委員会)
         (1)概要
           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
          な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
          FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
          Tppic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
          おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針を合わせて公表されたものです。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
          整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
          ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮す
          べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
          す。
         (2)適用予定日

           2022年3月期の期首から適用します。
         (3)当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
          ります。
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         (表示方法の変更)
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期
          首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
          示する方法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示されていた「繰延税金資産」236百万円
          は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」413百万円に含めて表示しております。
          (貸借対照表)

           前事業年度において、「無形固定資産」の「ソフトウェア」に含めておりました「ソフトウェア仮勘定」
          は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるた
          め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「ソフトウェア」に表示しておりました
          104,416千円は、「ソフトウェア」83,906千円、「ソフトウェア仮勘定」20,510千円として組み替えておりま
          す。
          (キャッシュ・フロー計算書)

           前事業年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の支出」に含めておりました「投
          資有価証券の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表
          示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の
          「その他の支出」に表示しておりました△12,288千円は、「投資有価証券の取得による支出」△298千円、
          「その他の支出」△11,989千円として組み替えております。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                                304,554千円                 291,346千円
     土地                                364,327                 364,327
               計                      668,881                 655,673
         担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     長期借入金                                66,666千円                 50,002千円
     1年内返済予定の長期借入金                                150,006                  99,998
     短期借入金                                283,328                 350,000
               計                      500,000                 500,000
      ※2 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日
        が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     受取手形                                81,223千円                 99,155千円
     電子記録債権                                76,914                 156,196
               計                      158,137                 255,352
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         (損益計算書関係)
      ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており
        ます。
                前事業年度                            当事業年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                           20,842   千円                         39,184   千円
      ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度75%、当事業年度70%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度25%、当事業年度30%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     運搬費                                670,533    千円              812,635    千円
                                    1,380,453                 1,457,375
     給料・賞与及び手当
     賞与引当金繰入額                                163,489                 195,204
      ※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

                前事業年度                            当事業年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                           44,194   千円                         38,722   千円
      ※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     機械装置                                  -千円                 499千円
     車両運搬具                                  285                  -
               計                        285                 499
      ※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     建物                                  154千円                 111千円
     機械及び装置                                 2,401                   471
     車両運搬具                                   0                 0
     工具、器具及び備品                                  379                 203
     解体撤去費用                                  65                 851
               計                       3,000                 1,637
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         (株主資本等変動計算書関係)
         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
                      株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   4,192,000             -          -      4,192,000

            合計             4,192,000             -          -      4,192,000

     自己株式

      普通株式(注)                    988,551            200          -       988,751

            合計              988,551            200          -       988,751

     (注)自己株式の増加200株は、単元未満株式の買取による増加であります。
         2.配当に関する事項
          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     2017年6月23日
                  普通株式            112,120           35   2017年3月31日         2017年6月26日
     定時株主総会
     2017年11月8日
                  普通株式            112,115           35   2017年9月30日         2017年12月1日
     取締役会
          (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     2018年6月22日
               普通株式         144,146      利益剰余金            45   2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
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                                                            有価証券報告書
         当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
                      株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   4,192,000             -          -      4,192,000

            合計             4,192,000             -          -      4,192,000

     自己株式

      普通株式(注)                    988,751            35          -       988,786

            合計              988,751            35          -       988,786

     (注)自己株式の増加35株は、単元未満株式の買取による増加であります。
         2.配当に関する事項
          (1)配当金支払額
                          配当金の総額        1株当たり配当
                  株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)       額(円)
     2018年6月22日
                  普通株式            144,146           45   2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
     2018年11月7日
                  普通株式            128,129           40   2018年9月30日         2018年12月3日
     取締役会
          (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             当額(円)
     2019年6月21日
               普通株式         128,128      利益剰余金            40   2019年3月31日         2019年6月24日
     定時株主総会
         (キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
       現金及び預金勘定                            7,873,028千円                 8,733,698千円
       預入期間が3ケ月を超える定期預金                                -                 -
       現金及び現金同等物                            7,873,028                 8,733,698
         (リース取引関係)

       1.ファイナンス・リース取引
         所有権移転外ファイナンス・リース取引
        ①   リース資産の内容
         有形固定資産
          主として、山形工場における車両であります。
        ②   リース資産の減価償却の方法
          重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
        1.金融商品の状況に関する事項
        (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。
        (2)金融商品の内容及びそのリスク
          営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
          投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
         す。
          営業債務である買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
          借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3年でありま
         す。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
        (3)金融商品に係るリスク管理体制
         ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          当社は、与信管理規定に従い、営業債権について、審査部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
         することに加え販売部門が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収
         懸念の早期把握や軽減を図っております。
         ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業
         との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
         ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
         維持などにより流動性リスクを管理しております。
        (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
         とにより、当該価額が変動することがあります。
        2.金融商品の時価等に関する事項

            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
           とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
           前事業年度(2018年3月31日)

                         貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
       (1)  現金及び預金

                              7,873,028            7,873,028                -
       (2)  受取手形
                              1,331,404            1,331,404                -
       (3)  電子記録債権

                               418,818            418,818               -
       (4)  売掛金

                              2,855,842            2,855,842                -
       (5)  投資有価証券
                               332,579            332,579               -
        資産計                      12,811,674            12,811,674                 -

       (1)  買掛金

                              1,747,366            1,747,366                -
       (2)  短期借入金
                               533,328            533,328               -
       (3)  未払金

                               492,922            492,922               -
       (4)  長期借入金
                               420,862            420,340              521
        負債計                       3,194,479            3,193,958               521

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           当事業年度(2019年3月31日)
                         貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                           (千円)
       (1)  現金及び預金

                              8,733,698            8,733,698                -
       (2)  受取手形

                               902,541            902,541               -
       (3)  電子記録債権
                              1,198,741            1,198,741                -
       (4)  売掛金

                              2,413,605            2,413,605                -
       (5)  投資有価証券
                               337,137            337,137               -
        資産計                      13,585,724            13,585,724                 -

       (1)  買掛金

                              2,056,627            2,056,627                -
       (2)  短期借入金
                               600,000            600,000               -
       (3)  未払金

                               579,655            579,655               -
       (4)  未払法人税等

                               380,503            380,503               -
       (5)  長期借入金
                               491,799            490,631             1,167
        負債計                       4,108,586            4,107,418              1,167

         長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しています。
     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、(4)売掛金
             これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
           によっております。
          (5)投資有価証券
             株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記
           事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債

          (1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
          よっております。
          (5)長期借入金
             元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
            ております。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                 区分
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           非上場株式                             8,770                 8,770
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)投
          資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
           前事業年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)
                                                       (千円)
                                      (千円)          (千円)
           預金                  7,868,225            -         -         -
           受取手形                  1,331,404            -         -         -

           電子記録債権                   418,818           -         -         -

           売掛金                  2,855,842            -         -         -

                合計            12,474,291             -         -         -

           当事業年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内
                                                       10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
           預金                  8,729,579            -         -         -
           受取手形                   902,541           -         -         -

           電子記録債権                  1,198,741            -         -         -

           売掛金                  2,413,605            -         -         -

                合計            13,244,467             -         -         -

        4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

          前事業年度(2018年3月31日)
                              1年超      2年超
                       1年以内
                              2年以内      3年以内
                       (千円)
                              (千円)      (千円)
           短期借入金             533,328         -      -

           長期借入金             258,197      124,867       37,797
               合計         791,525      124,867       37,797

          当事業年度(2019年3月31日)

                              1年超      2年超
                       1年以内
                              2年以内      3年以内
                       (千円)
                              (千円)      (千円)
           短期借入金             600,000         -      -

           長期借入金             253,998      154,461       83,340
               合計         853,998      154,461       83,340

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         (有価証券関係)
         前事業年度(2018年3月31日)
          1.その他有価証券
                               貸借対照表計上額            取得原価

                                                    差額(千円)
                        種類
                                 (千円)          (千円)
                        株式          332,579          104,465          228,113

      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
                                  332,579          104,465          228,113
                        小計
                                    -          -          -

                        株式
      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えないもの
                                    -          -          -
                        小計
                                            104,465

                 合計                 332,579                    228,113
         当事業年度(2019年3月31日)

          1.その他有価証券
                               貸借対照表計上額            取得原価

                                                    差額(千円)
                        種類
                                 (千円)          (千円)
                        株式          326,398          175,285          151,112

      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えるもの
                                  326,398          175,285          151,112
                        小計
                                  10,739          13,867         △3,128

                        株式
      貸借対照表計上額が取得
      原価を超えないもの
                                  10,739          13,867         △3,128
                        小計
                                            189,152

                 合計                 337,137                    147,984
                                 49/65












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         (デリバティブ取引関係)
         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3
        月31日)ともにデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
         (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。
       確定給付企業年金制度(積立型制度であります)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
       退職一時金制度(非積立型制度であります)では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
     2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         退職給付債務の期首残高                           1,939,618     千円           1,896,511     千円
          勤務費用                           122,839               124,052
          利息費用                            4,441               4,343
          数理計算上の差異の発生額                           △29,741                 5,001
          退職給付の支払額                          △140,646                △65,611
         退職給付債務の期末残高                           1,896,511               1,964,297
       (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         年金資産の期首残高                            875,264    千円            926,534    千円
          期待運用収益                            2,625               2,779
          数理計算上の差異の発生額                            38,130                3,794
          事業主からの拠出額                           105,131               109,117
          退職給付の支払額                           △94,618               △47,150
         年金資産の期末残高                            926,534               995,076
       (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         積立型制度の退職給付債務                           1,358,143     千円           1,398,880     千円
         年金資産                           △926,534               △995,076
                                     431,609               403,803
         非積立型制度の退職給付債務                            538,367               565,417
         未積立退職給付債務                            969,976               969,221
         未認識数理計算上の差異                           △240,860               △199,863
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            729,115               769,357
         退職給付引当金                            729,115               769,357

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            729,115               769,357
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       (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
         勤務費用                            122,839    千円            124,052    千円
         利息費用                             4,441               4,343
         期待運用収益                            △2,625               △2,779
         数理計算上の差異の費用処理額                             57,288               42,204
         その他                             4,063                 -
         確定給付制度に係る退職給付費用                            186,007               167,820
       (5)年金資産に関する事項

        ① 年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
           一般勘定                            31.2  %             32.3  %
           株式                            34.2               33.1
           債券                            31.3               31.4
           その他                            3.3               3.2
             合 計                         100.0               100.0
        ② 長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
         多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
          割引率                             0.2  %              0.2  %
          長期期待運用収益率                             0.3  %              0.3  %
         (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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         (税効果会計関係)
        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度               当事業年度
                                  (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
           繰延税金資産
            退職給付引当金                            千円               千円
                                    222,084               234,342
            賞与引当金
                                    134,020               160,519
            減損損失
                                     54,647               52,968
            投資有価証券評価損
                                     15,541               15,541
            役員退職慰労引当金
                                     39,652               45,641
            未払事業税
                                     2,894               26,195
            その他
                                    115,572               115,679
           繰延税金資産小計
                                    584,410               650,885
           評価性引当額                        △111,210               △115,885
           繰延税金資産合計
                                    473,200               535,000
           繰延税金負債
            その他有価証券評価差額金                        △60,010               △36,555
           繰延税金負債合計
                                   △60,010               △36,555
           繰延税金資産の純額
                                    413,189               498,444
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

          なった主要な項目別の内訳
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           法定実効税率
                                       30.7   %           30.5   %
           (調整)
            交際費等永久に損金算入されない項目
                                        0.5              0.8
            住民税均等割等
                                        1.4              2.0
            評価性引当額の増減
                                      △13.7                0.3
            税額控除
                                        -            △4.5
            その他
                                        0.2             △1.2
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                       19.1              27.9
         (持分法損益等)

         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3
        月31日)ともに関連会社はなく該当事項はありません。
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         (資産除去債務関係)
       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        イ   当該資産除去債務の概要
          山形工場の工場棟建物の解体時におけるアスベスト除去費用につき資産除去債務を計上しております。
          また東京本社事務所の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として
         認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関す
         る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金
         額を費用に計上する方法によっております。
        ロ   当該資産除去債務の金額の算定方法
          負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を16~35年と見積もっております。な
         お、当該工場棟建物については、既に使用見込期間を経過していることから、割引計算を行っておりません。
        ハ   当該資産除去債務の総額の増減
                                    前事業年度              当事業年度

                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
           期首残高                            23,236千円              17,351千円
           時の経過による調整額                              7              -
           資産除去債務の履行による減少額                            5,891                -
           期末残高                            17,351              17,351
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
            当社は配電制御設備製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

            前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
             1.製品及びサービスごとの情報
               単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
              載を省略しております。
             2.地域ごとの情報

              (1)売上高
               本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
              (2)有形固定資産
               本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
             3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                 顧客の氏名又は名称                   売上高            関連するセグメント名
              ㈱きんでん                          3,364,389      配電制御設備製造事業

              関工商事㈱                          2,027,483      配電制御設備製造事業
            当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

             1.製品及びサービスごとの情報
               単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記
              載を省略しております。
             2.地域ごとの情報

              (1)売上高
               本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
              (2)有形固定資産
               本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
             3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
                 顧客の氏名又は名称                   売上高            関連するセグメント名
              ㈱きんでん                          3,634,200      配電制御設備製造事業

              関工商事㈱                          2,100,684      配電制御設備製造事業
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            該当事項はありません。
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          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
           前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

         前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3
        月31日)ともに、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
         (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                             4,122円87銭                 4,297円82銭
     1株当たり当期純利益                              403円63銭                 277円63銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                  当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     1株当たり当期純利益

      当期純利益(千円)                               1,292,953                  889,324

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                 -

      普通株式に係る当期純利益(千円)                               1,292,953                  889,324

      普通株式の期中平均株式数(株)                               3,203,334                 3,203,226

        3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                               13,206,588                 13,766,830

     純資産の部の合計額から控除する金額
                                         -                 -
     (千円)
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)                               13,206,588                 13,766,830
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期
                                     3,203,249                 3,203,214
     末の普通株式の数(株)
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                  当期首   残高    当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額      差引当期末残
         資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     償却累計額       (千円)     高(千円)
                                            (千円)
     有形固定資産
      建物

                  4,619,255        75,947       4,121     4,691,081      3,277,972        99,165     1,413,109
      構築物

                   456,069       9,520        -    465,589      413,611       5,005      51,978
      機械及び装置            2,171,391       105,083       7,070     2,269,405      1,678,328       153,931      591,077
      車両運搬具              52,781       4,354      4,764      52,371      45,877       3,952      6,493
      工具、器具及び備品             810,271      103,055       25,840      887,486      699,626       61,373      187,859

      土地             589,136        -      -    589,136        -      -    589,136

      リース資産              22,131        -      -     22,131      17,494       2,532      4,636

      建設仮勘定              9,378      56,901      20,188      46,090        -      -     46,090
        有形固定資産計           8,730,416       354,862       61,985     9,023,292      6,132,910       325,961     2,890,382

     無形固定資産

      借地権
                    8,960        -      -     8,960        -      -     8,960
      電話加入権
                    12,726        -      -     12,726        -      -     12,726
      ソフトウエア             193,615       24,973      90,719      127,869       58,227      32,193      69,642
      ソフトウエア仮勘定              20,510      112,158       3,850     128,818        -      -    128,818
      その他               200       -      -      200      124       33      75
        無形固定資産計            236,012      137,131       94,569      278,574       58,352      32,226      220,222
     長期前払費用
                    35,654       6,303      1,259      40,698        -      -     40,698
     (注)1.     機械及び装置の当期増加の主なものは、山形工場及び九州工場における板金設備の更新などに伴う増加による
          ものであります。
        2.工具器具及び備品の当期増加の主なものは、全社的なシステムの更新などに伴う増加によるものであります。
         【社債明細表】

          該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                             当期首   残高      当期末残高        平均利率
               区分                                      返済期限
                             (千円)         (千円)        (%)
     短期借入金                          533,328         600,000       0.812        -

     1年以内に返済予定の長期借入金                          258,197         253,998       0.496        -

     1年以内に返済予定のリース債務                           2,638         2,252       -      -

     長期借入金                                             2020年4月30日~
                                162,664         237,801       0.512
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                             2022年3月25日
     リース債務                                             2020年4月30日~
                                 5,007         2,755       -
     (1年以内に返済予定のものを除く)                                             2022年3月31日
     その他有利子負債                             -         -      -      -
               合計                 961,836        1,096,807         -      -

      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
           貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年毎
           の返済予定額の総額
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
            長期借入金               154,461          83,340           -         -

            リース債務                1,457         1,298           -         -

         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首   残高     当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                      (千円)        (千円)                        (千円)
                                      (千円)        (千円)
      貸倒引当金                   1,532        1,505          -       1,532        1,505

      賞与引当金                  440,000        527,000        440,000           -      527,000

      役員退職慰労引当金                  130,180         26,962         7,300          -      149,842

      (注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。
         【資産除去債務明細表】

          当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における
         負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略して
         おります。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
          当事業年度(2019年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
        ① 現金及び預金
          区分               金額(千円)
      現金                        4,119
      預金
       当座預金                        998
       普通預金                     8,675,983
       定期預金                       50,000
       別段預金                       2,597
           計                 8,729,579
          合計                  8,733,698
        ② 受取手形

          相手先                金額(千円)
      ㈱Q-mast                         203,600

      三親電材㈱                         161,942
      末廣屋電機㈱                         97,522
      東北電化工業㈱                         55,030
      ㈱四電工                         42,534
      その他                         341,911
           合計                    902,541
     決済期日別内訳

        期日        2019年4月          5月       6月       7月       8月       合計
     金額(千円)             308,466       205,848       213,351       131,650        43,224      902,541

        ③ 電子記録債権

          相手先                金額(千円)
      住友商事マシネックス㈱                         570,893
      東テク㈱                         364,694
      ㈱Q-mast                         90,300
      浅海電気㈱                         65,805
      昭和電機産業㈱                         49,235
      その他                         57,812
           合計                  1,198,741

     決済期日別内訳

        期日        2019年4月          5月       6月       7月       8月       合計
     金額(千円)             409,545       286,910       246,522       255,762          -   1,198,741

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        ④ 売掛金
              相手先                   金額(千円)
      ㈱きんでん                              302,962

      ㈱関電工                              218,069

      関工商事㈱                              210,401

      ㈱ユアテック                              198,788

      東光電気工事㈱                              149,601

      その他                             1,333,783

              合計                     2,413,605

          売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                          回収率(%)          滞留期間(日)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                     (A)  +  (D)
                                          (C)             2
                                              ×  100
        (A)         (B)         (C)         (D)
                                        (A)  +  (B)          (B)
                                                      365
        2,855,842        20,980,302         21,422,539         2,413,605             89.9           46
      (注) 上記金額には、消費税等を含めております。
        ⑤ たな卸資産

          製品
          区分               金額(千円)
      配電制御設備                      1,179,781

          合計                  1,179,781

          仕掛品

          区分               金額(千円)
      設計仕掛品                       326,088

      製造仕掛品                       120,655
          合計                   446,744

          原材料

          区分               金額(千円)
      購入部品                        95,691

      電気部品                        49,888

      計器類                        17,823

      特殊材                        16,285

      電線                        37,097

      その他                       169,091

          合計                   385,878

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        ⑥ 買掛金
          相手先               金額(千円)
      ㈱立花エレテック                       442,852

      山形富士電機㈱                       226,772

      ㈱テンショウ                       101,889

      共立継器㈱                        76,016

      ㈱上和電機                        70,025

      その他                      1,139,070

          合計                  2,056,627

       (3)【その他】

           当事業年度における四半期情報等
     (累計期間)              第1四半期           第2四半期           第3四半期           当事業年度
     売上高(千円)                 4,010,356           9,207,313          14,646,698           19,430,593
     税引前四半期(当期)
                        50,298          573,168           998,312          1,234,017
     純利益(千円)
     四半期(当期)純利益
                        26,196          373,366           653,310           889,324
     (千円)
     1株当たり四半期(当
                         8.18          116.56           203.95           277.63
     期)純利益(円)
     (会計期間)              第1四半期           第2四半期           第3四半期           第4四半期

     1株当たり四半期純利
                         8.18          108.38           87.39           73.68
     益(円)
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  事業年度末日の翌日から3箇月以内

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 ──────
       買取手数料                 無料

                        電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむ
                        を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告記載URL
                        http://www.kawaden.co.jp/
      株主に対する特典                  該当事項なし
     (注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
        ることができません。
        ・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        ・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        ・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第97期) (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                2018年6月25日東北財務局長に提出
     (2)内部統制報告書及びその添付書類

        事業年度(第97期) (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                 2018年6月25日東北財務局長に提出
     (3)四半期報告書及び確認書

        (第98期第1四半期) (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日東北財務局長に提出
        (第98期第2四半期) (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月9日東北財務局長に提出
        (第98期第3四半期) (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月13日東北財務局長に提出
     (4)臨時報告書

        2018年6月26日東北財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
        2019年3月20日東北財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
     (5)臨時報告書の訂正報告書

        2018年9月12日東北財務局長に提出
        2018年6月26日提出の臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果)に係る訂正報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項ありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月21日

     株式会社かわでん

       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              瀬戸  卓        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              今江 光彦        印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社かわでんの2018年4月1日から2019年3月31日までの第98期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     かわでんの2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状
     況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     <内部統制監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社かわでんの2019年3
     月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することができない可能性がある。
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     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続きが実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
     性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結
     果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社かわでんが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
     統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
     に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

          途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 65/65














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。