キッセイ薬品工業株式会社 有価証券報告書 第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 キッセイ薬品工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    キッセイ薬品工業株式会社(E00962)
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    【表紙】
    【提出書類】               有価証券報告書

    【根拠条文】               金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】               関東財務局長

    【提出日】               2019年6月25日

    【事業年度】               第74期(自       2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    【会社名】               キッセイ薬品工業株式会社

    【英訳名】               KISSEI    PHARMACEUTICAL        CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】               代表取締役会長            神   澤   陸   雄

    【本店の所在の場所】               長野県松本市芳野19番48号

    【電話番号】               0263(25)9081(代表)

    【事務連絡者氏名】               取締役財務管理部長              北   原   孝   秀

    【最寄りの連絡場所】               長野県松本市芳野19番48号

    【電話番号】               0263(25)9081(代表)

    【事務連絡者氏名】               取締役財務管理部長              北   原   孝   秀

    【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

     (1) 連結経営指標等
            回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期

           決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高              (百万円)       70,110       71,294       71,706       74,009       72,297

     経常利益              (百万円)       10,584       11,353        9,638       11,414        7,169

     親会社株主に帰属する
                   (百万円)        7,165       8,165       7,726       9,045       5,481
     当期純利益
     包括利益              (百万円)       18,327        9,510       3,508       25,044        8,903
     純資産額              (百万円)       150,720       158,125       157,783       176,092       182,707

     総資産額              (百万円)       181,484       193,345       186,801       210,821       213,522

     1株当たり純資産額               (円)     3,074.73       3,226.40       3,258.76       3,761.03       3,901.49

     1株当たり当期純利益金額               (円)      142.14       166.89       158.74       188.26       117.33

     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)        -       -       -       -       -
     当期純利益金額
     自己資本比率               (%)       82.9       81.6       84.3       83.3       85.4
     自己資本利益率               (%)        4.9       5.3       4.9       5.4       3.1

     株価収益率               (倍)       26.4       15.5       18.4       15.3       24.7

     営業活動による
                   (百万円)        6,667       5,763       6,441       8,845       6,346
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                   (百万円)       △ 3,168      △ 5,685      △ 4,671      △ 2,959      △ 2,087
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                   (百万円)      △ 10,081       △ 2,146      △ 3,766      △ 6,621      △ 2,306
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                   (百万円)       52,142       50,094       48,098       47,360       49,315
     の期末残高
                           1,883       1,908       1,905       1,903       1,907
     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)
                           ( 179  )     ( 182  )     ( 183  )     ( 177  )     ( 169  )
     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第74期の期
          首から適用しており、第73期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
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     (2) 提出会社の経営指標等
            回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期

           決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高              (百万円)       59,694       61,821       61,454       63,891       61,520

     経常利益              (百万円)        9,884       10,691        8,819       10,743        6,473

     当期純利益              (百万円)        6,765       7,880       7,400       8,633       5,064

     資本金              (百万円)       24,356       24,356       24,356       24,356       24,356

     発行済株式総数               (株)    56,911,185       54,311,185       54,311,185       51,811,185       51,811,185

     純資産額              (百万円)       147,278       157,481       156,352       173,733       180,066

     総資産額              (百万円)       174,824       185,439       179,585       201,935       205,032

     1株当たり純資産額               (円)     3,010.09       3,218.66       3,235.97       3,718.89       3,854.46

     1株当たり配当額                      42.00       44.00       46.00       48.00       50.00
                    (円)
     (内1株当たり中間配当額)
                          ( 21.00   )    ( 22.00   )    ( 23.00   )    ( 24.00   )    ( 25.00   )
     1株当たり当期純利益金額               (円)      134.21       161.06       152.04       179.67       108.40
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)        -       -       -       -       -
     当期純利益金額
     自己資本比率               (%)       84.2       84.9       87.1       86.0       87.8
     自己資本利益率               (%)        4.7       5.2       4.7       5.2       2.9

     株価収益率               (倍)       27.9       16.1       19.2       16.0       26.7

     配当性向               (%)       31.3       27.3       30.3       26.7       46.1

     従業員数                      1,528       1,536       1,518       1,512       1,504
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 96 )
                                  ( 103  )     ( 105  )     ( 102  )     ( 100  )
     株主総利回り                      148.1       104.6       119.1       119.3       122.1
                   (%)
     (比較指標:配当込みTOPIX)
                          ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     最高株価               (円)       3,845       3,975       3,130       3,410       3,690
     最低株価               (円)       2,150       2,470       1,915       2,657       2,628

     (注)   1.売上高には消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第74期の期
          首から適用しており、第73期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
          標等となっております。
        4.最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
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    2 【沿革】
       年月                           概要

      1946年8月       長野県松本市大字筑摩985番地1(現松本市埋橋1丁目)において資本金198千円を以て医薬品の
             製造及び販売を目的とする㈱橘生化学研究所を設立し事業を開始いたしました。
      1947年5月       商号を橘生薬品工業株式会社と変更いたしました。
      1949年4月       販売元として田辺製薬㈱、武田薬品工業㈱、鳥居薬品㈱、東京田辺製薬㈱、小林大薬房㈱、荒川
             長太郎(合名)の6社と契約いたしました。
      1949年4月       東京営業所を設置いたしました。
      1952年10月       大阪営業所を設置いたしました。
      1959年4月       福岡営業所を設置いたしました。
      1959年6月       販売元として東京田辺製薬㈱1社と専売契約いたしました。
      1959年6月       名古屋営業所を設置いたしました。
      1964年4月       広島営業所を設置いたしました。
      1964年10月       松本市芳野19番48号(旧松本市芳川区野溝105番地)に本社、工場及び研究所を建設、諸設備を
             一新して移転いたしました。
      1964年10月       商号をキッセイ薬品工業株式会社と変更いたしました。
      1965年4月       札幌営業所を設置いたしました。
      1966年4月       仙台営業所を設置いたしました。
      1967年12月       京都営業所を設置いたしました。
      1969年4月       松本営業所を設置いたしました。
      1969年5月       本社敷地内に中央研究所を建設いたしました。
      1969年10月       高松営業所を設置いたしました。
      1970年4月       販売元東京田辺製薬㈱との専売契約を解消し、全国の医薬品卸売業者と取引を開始いたしまし
             た。
      1977年4月       キッセイ商事株式会社を設立いたしました。(現連結子会社)
      1980年7月       本社敷地内にGMP(Good             Manufacturing       Practice)適合の製剤工場を建設いたしました。
      1985年4月       キッセイコムテック株式会社を設立いたしました。(現連結子会社)
      1985年6月       長野県穂高町(現安曇野市)にGLP(Good                     Laboratory      Practice)適合の第二研究所を建設い
             たしました。
      1986年5月       製剤工場を増設いたしました。
      1988年12月       東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。
      1989年4月       各営業所を支店に改称いたしました。
      1989年4月       関越支店を設置いたしました。
      1990年4月       横浜支店(現神奈川支店)を設置いたしました。
      1990年11月       長野県穂高町(現安曇野市)に中央研究所を建設して移転いたしました。
      1991年9月       東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。
      1991年12月       松本市に情報センターを建設いたしました。
      1994年10月       塩尻市に製剤工場を建設いたしました。
      1995年7月       東京本社を設置いたしました。
      1996年9月       長野県穂高町(現安曇野市)に製剤研究所を建設して移転いたしました。
      1997年3月       東京本社(小石川)を設置いたしました。
      2001年5月       塩尻市にヘルスケア事業センターを建設いたしました。
      2003年5月       株式会社ハシバ920を100%子会社といたしました。
      2007年4月       株式会社ハシバ920がキッセイテクノス株式会社と合併し、商号をハシバテクノス株式会社に
             変更いたしました。(現連結子会社)
      2007年4月       上越市に上越化学研究所を建設いたしました。
      2018年10月       12支店を10支店に再編成し、一部支店の名称を変更いたしました。
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    3  【事業の内容】
      当グループは、連結財務諸表提出会社(以下当社という。)と連結国内子会社3社及び非連結海外子会社1社を合
     わせた5社により構成されており、医療用医薬品の製造販売を主な内容とし、更に関連する資材の仕入・販売、シス
     テム開発・情報処理業務、建設請負業務、施設・設備管理業務、情報収集・開発支援業務及びその他サービス等の事
     業活動を展開しております。
      当グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関係は次のとおりであります。
     (医薬品事業)

      医療用医薬品の製造販売…………                当社が研究開発した医療用医薬品を製造販売するほか、一部は当社で仕入れて販
                      売しております。
      情報収集・開発支援業務…………                非連結子会社KISSEI          AMERICA,INC.が海外における医薬品の開発に係る情報を収
                      集・分析し、当社の研究開発部門に情報提供するほか、当社の研究開発部門が海
                      外の研究機関に委託した研究開発業務を円滑に進めるためのサービス業務を当社
                      の指示のもと行っております。
     (その他の事業)

      資材の仕入・販売…………………                連結子会社キッセイ商事株式会社が資材を仕入れ販売しております。当社も原材
                      料を中心とする資材を同社から仕入れているほか、当社の設備投資にあわせ固定
                      資産を調達しております。
      システム開発・情報処理業務……                連結子会社キッセイコムテック株式会社がコンピュータに関するシステムの設
                      計、開発及び情報処理業務を受託しており、当社もこれらの業務を同社に委託し
                      ております。
      建設請負業務………………………                連結子会社ハシバテクノス株式会社が建設業を営んでおります。当社も工場、研
                      究所、事務所等の新築・増改築等の工事を同社に委託しております。
      施設・設備管理業務………………                連結子会社ハシバテクノス株式会社が設備機器の運転、維持管理に関する業務を
                      受託しております。
      その他業務…………………………                連結子会社キッセイ商事株式会社が麺類の製造販売及び保険代理業を営んでおり
                      ます。
                      連結子会社キッセイコムテック株式会社が情報機器レンタル事業及び健康維持増
                      進を支援するシステムの販売を行っております。
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      事業の系統図は次のとおりであります。
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    4 【関係会社の状況】
                                               関係内容

                       資本金又           議決権の
                            主要な事業
         名称         住所
                       は出資金           所有割合
                                       役員の
                             の内容
                       (百万円)           (%)
                                            営業上の取引         設備の賃貸借
                                       兼任等
                                       (名)
     (連結子会社)
                            その他の事業
     キッセイ商事株式会社             長野県松本市         50         100.0   兼任3    資材・設備等の購入         建物の賃貸
                            (物品販売業)
                            その他の事業
                                          コンピュータ役務の         建物の賃貸・土地の
     キッセイコムテック株式会社             長野県松本市        334  (情報処理        83.0   兼任4
                                          受入         賃借
                            サービス業)
                            その他の事業
     ハシバテクノス株式会社             長野県松本市         45         100.0   兼任2    建設工事の委託         事務所の賃借
                            (建設請負業)
    5 【従業員の状況】

     (1) 連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
       医薬品事業                                         1,504    ( 100  )

             報告セグメント計                                   1,504    ( 100  )

       その他の事業                                          403   ( 69 )

                合計                                1,907    ( 169  )

     (注)    従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託職員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 
     (2) 提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
         1,504   ( 100  )            41.8             17.4           7,912,514

             セグメントの名称                            従業員数(名)

       医薬品事業                                          1,504   ( 100  )

                合計                                1,504   ( 100  )

     (注)   1.従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託職員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

     (3) 労働組合の状況

       当社に労働組合はありませんが、連結子会社の一部に労働組合が結成されております。なお、労使関係は円満に
      推移しており、特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
        下記の各項目の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     (1)  会社の経営の基本方針
       当グループは「輪と和を通じて、より大きく社会に貢献する」を経営理念とし、「株主、社員、地域、歴史・文
      化、環境」重視を基本方針とする経営を推進しております。グループの中核をなす医薬品事業は「世界の人びとの
      健康に貢献できる独創的な医薬品を開発し提供する創薬研究開発型企業を目指す」を経営ビジョンとし、「患者さ
      んのために」という観点から医薬品の研究開発、品質の高い医薬品製造、適正使用のための医薬情報活動、効率的
      な業務とトータルマーケティング体制の構築に向けて積極的に取り組んでおります。また、グループ各社は医薬品
      事業を補佐するとともに、その技術を活かし、国内外で事業活動を展開しております。
     (2)  目標とする経営指標

       当社は創薬の研究開発活動を活発に展開するとともに、領域戦略に合致した製商品・開発テーマ導入等のアライ
      アンスも積極的に行ってまいります。これら研究開発・アライアンス投資を継続的に展開することによって、一時
      的に業績という視点からは影響も懸念されますが、これらへの投資は将来における当社の収益構造を確立するため
      に必要不可欠な投資であり、その過程においては、あらゆる観点から効率性を追求し収益性を改善することによっ
      て、最終的には売上高営業利益率を向上させることを目標としております。
     (3)  中長期的な会社の経営戦略

       当社は、世界の人びとの健康に貢献できる独創的な医薬品を開発し、提供する創薬研究開発型企業として、社会
      に貢献していくことを志向しております。2017年度からスタートした中期経営計画「Co-Creation」では、以下の基
      本方針の下に、将来の安定成長のための事業基盤の強化を図ります。
       ①   創薬研究機能を一層強化し、独自性、競争優位性の高い創薬を継続的に創出する。
       ②   研究開発プロジェクトの推進と積極的なライセンスインにより、将来の成長を担う製品ポートフォリオを拡
         充する。
       ③   泌尿器、腎・透析領域におけるプレゼンスの拡大、開発後期ステージの開発品目の着実な承認取得と円滑な
         市場導入により、国内医療用医薬品売上を最大化する。
       ④   創薬のライセンスアウトにより、安定的な海外収益基盤を構築する。
     (4)  会社の対処すべき課題

       製薬産業を取り巻く環境は、構造的な変革の最中にあります。希少疾病や治療薬のない難治性疾患への取り組み
      が求められ、また生活の質(Quality                  of  life)の希求など医療ニーズが高度化、多様化する中で、新薬シーズの枯
      渇、研究開発リスクの増大などにより研究開発コストは増大し、新薬開発の困難性はますます高まっています。ま
      た、我が国においては人口の少子高齢化の進展、社会保障財源の逼迫により医療保険制度をはじめとする社会シス
      テムの変革が進められ、後発品使用促進策等の医療費抑制策が実施されています。さらに、国際情勢の見通しが不
      安定化している中でグローバル市場も大きく変化し、製薬産業には新たな市場構造への適応が求められ、企業間競
      争は熾烈を極めています。  
       このような経営環境の変化を乗り越え安定的な成長を遂げるため、当社は市場競争力の高い新薬を生み出してい
      くことにより製品ポートフォリオを拡充し、創薬研究開発型企業として持続的成長を図るための取り組みに邁進し
      ております。
       2017年度を初年度とする実行期間を5年間とした中期経営計画「Co-Creation」におきましては、以下の8項目を
      対処すべき課題とし、その早期実現に向けて注力してまいります。
       ①   独自性、競争優位性の高い創薬の創出
         当社の強みをさらに強化するとともに、専門性の深化やオープンイノベーションにより新技術を取り込み、
        継続的に創薬を創出する創薬研究基盤を構築する。
       ②   将来の成長を担う製品ポートフォリオの拡充
         経営資源を積極的に投入することにより、研究開発プロジェクトを推進するとともに、領域戦略や将来の医
        療技術の革新を見据えたライセンスインを積極的に行う。
       ③   領域戦略の強化と新製品群の上市、育成による国内医療用医薬品売上の最大化
         開発後期ステージの開発品目の製造販売承認を早期かつ着実に取得するとともに、綿密な市場分析に基づく
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        プロモーションを展開することにより、新製品群の市場獲得を推進する。
       ④   創薬のライセンスアウトによる海外収益基盤の安定化
         海外提携先との連携強化により海外収益を最大化するとともに、新たな創薬のライセンスアウトにより将来
        における海外収益基盤の安定化を図る。
       ⑤   効率的な生産体制の構築と高品質医薬品の安定供給
         新製品群の製造の早期安定化を図るとともに、製造・物流コストの効率化、顧客ニーズを踏まえた安全・安
        心な高品質医薬品の安定供給を推進する。
       ⑥   ヘルスケア事業の収益確保とビジネス拡大
         介護・高齢者領域、腎疾患領域における新製品の継続投入と在宅市場における競争優位性の確立により、収
        益性を高める。
       ⑦   戦略の実行を担う人材の育成
         高度な専門能力を有し、経営環境の変化に対応して戦略を実行する人材を計画的に育成する。
       ⑧   コンプライアンスの推進
         上場企業、生命関連産業としての使命を厳に果たす。
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    2  【事業等のリスク】
      当グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあります。な
     お、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものであります。
      (1)  医薬品の研究開発に係るリスク
        新薬の研究開発から承認・発売までは多額な費用と長い期間を要します。創薬研究において、有用な化合物を
       順調に発見できるとは限らず、また開発中の新薬あるいは効能追加等について、予測している通りの有用性を証
       明できるかどうか、いつ承認を得ることができるかを確実に予測することはできません。
      (2)  医薬品行政の動向によるリスク
        日本の医療用医薬品は、国が定める薬価基準によって薬価が決められており、定期的に薬価改定(薬価基準の引
       下げ)が実施されています。この他、疾病治療の包括化や更なる後発品使用促進策等の医療保険制度の改定があっ
       た場合は、業績あるいは財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)  他社医薬品との競合によるリスク
        販売しております医薬品と同種の適応をもつ他社医薬品との競合に加え、先発医薬品の特許が切れると発売さ
       れる同成分の後発医薬品との価格的な競合にさらされます。これらの競合は既存製品の売上に大きな影響を及ぼ
       す可能性があります。
      (4)  医薬品副作用発現によるリスク
        医薬品には、開発段階では発見できなかった未知の副作用が発現する可能性があります。予期せぬ副作用や重
       篤な有害事象が発現した場合には、その使用方法が制限されたり、場合によっては発売中止になる可能性もあり
       ます。
      (5)  製造・仕入に関するリスク
        生産設備の不具合あるいは原材料の入手の遅れ等により製造が遅滞または停止した場合や、品質上の問題の発
       生により製品回収等を行うことになった場合は、業績あるいは財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (6)  知的財産の保護の成否に関するリスク
        当グループが知的財産権を適切に保護できない場合には、他の第三者が当グループの技術等を使用して、当グ
       ループの市場における競争優位性を阻害する可能性があります。
      (7)  訴訟に関するリスク
        現在、当グループの経営に影響を与えるような訴訟は提起されておりませんが、当グループが国内外で継続し
       て事業活動を行う過程において、特許関連、製造物責任、環境関連、労務関連、その他に関し訴訟を提起される
       可能性があります。
      (8)  環境保全に関するリスク
        医薬品の研究や製造の過程で使用される化学物質等の中には、環境に影響を与える物質も含まれています。各
       事業所においては厳格な管理を実施し環境保全に努めておりますが、これらが周辺の環境汚染の原因と判断され
       た場合、事業所に対する法的な措置が講じられたり、環境の回復や改善のための費用等の発生により、業績ある
       いは財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      (9)  情報管理に関するリスク
        当グループが保有する個人情報や機密情報の保護・管理について、社内規程を制定し、また従業員教育等を通
       じて、情報流出の防止に細心の注意を払っておりますが、予期せぬ事態により情報の流出・漏洩が発生した場合
       には、当グループの社会的信用の低下等により、業績あるいは財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
      なお、上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当グループのすべてのリスクではありません。

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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい
      う。)の状況の概要並びに経営者の視点による当グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は
      次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      (1)経営成績

       売上高につきましては、全体で72,297百万円(前連結会計年度比2.3%減)となりました。そのうち大半を占める
      当グループの中核をなす医薬品事業では、昨年12月に前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬「ユリーフ錠」及び「ユ
      リーフOD錠」の特許が満了いたしましたが、主力製品における積極的な医薬情報活動を推進いたしましたことなど
      により、ユリーフ錠及びユリーフOD錠、高リン血症治療薬「ピートルチュアブル錠」、潰瘍性大腸炎治療薬「レク
      タブル2mg注腸フォーム14回」などの売上が増加いたしました。一方、昨年4月に実施されました薬価改定の影響や
      技術料売上が減少いたしましたことなどにより、売上高は前連結会計年度に比べ2,371百万円(3.7%)減少し、
      61,520百万円となりました。その他の事業では、情報サービス業、物品販売業、建設請負業のそれぞれにおきまし
      て増収となり、売上高は前連結会計年度に比べ658百万円(6.5%)増加し、10,777百万円となりました。
       売上原価につきましては、売上原価率が2.0ポイント上昇いたしました。この結果、売上総利益は前連結会計年度
      に比べ2,554百万円(5.3%)減少し、45,566百万円となりました。
       販売費及び一般管理費につきましては、販売費と一般管理費が減少いたしました一方で、研究開発費が増加いた
      しました。この結果、営業利益は前連結会計年度に比べ3,684百万円(37.3%)減少し、6,202百万円となりまし
      た。
       営業外損益では、有価証券評価損を計上いたしましたことに加えて、為替差損を計上いたしましたことなどによ
      り前連結会計年度に比べ559百万円の費用の増加となり、経常利益は前連結会計年度に比べ4,244百万円(37.2%)
      減少し7,169百万円となりました。
       特別損益では、投資有価証券売却益が減少いたしましたことに加えて、減損損失を計上したことなどにより前連
      結会計年度に比べ利益が331百万円減少いたしました。
       以上により、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度に比べ4,575百万円(39.1%)減少の7,121百万円、親会
      社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べ3,564百万円(39.4%)減少の5,481百万円となりました。
      生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

      ①  生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      生産高(百万円)             前年同期比(%)

       医薬品事業                                     46,642           2.2

             報告セグメント計                              46,642           2.2

       その他の事業                                     2,551           0.6

                合計                           49,194           2.2

     (注)   1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.金額は、販売価格によっております。
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      ②  商品仕入実績
       当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      仕入高(百万円)              前年同期比(%)

       医薬品事業                                     9,125          16.4

             報告セグメント計                               9,125          16.4

       その他の事業                                     2,219           3.6

                合計                           11,344           13.7

     (注)   1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.金額は、仕入価格によっております。
      ③  受注状況

       当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称             受注高(百万円)          前年同期比(%)          受注残高(百万円)           前年同期比(%)

        その他の事業                  9,172         3.9           3,626         26.1

          合計                9,172         3.9           3,626         26.1

     (注)   1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.医薬品事業は販売計画に基づく生産計画により生産しております。
      ④  販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                      販売高(百万円)             前年同期比(%)

     医薬品事業

       泌尿器科用薬剤                                     18,885           7.4

       腎・透析科用薬剤                                     11,568           4.2

       代謝内分泌科用薬剤                                      7,815         △20.3

       産婦人科用薬剤                                      1,830         △30.6

       眼科用薬剤                                      1,208         △15.3

       その他の薬剤                                      9,649         △10.4

       ヘルスケア食品                                      3,789          △0.2

       その他                                      6,772           0.2

              報告セグメント計                             61,520          △3.7

     その他の事業                                       10,777           6.5

                合計                           72,297          △2.3

     (注)   1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
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                            前連結会計年度                 当連結会計年度
               相手先
                        販売高(百万円)          割合(%)       販売高(百万円)          割合(%)
          アルフレッサ㈱                 11,797          15.9        11,612          16.1

          ㈱スズケン                 10,455          14.1        10,053          13.9

          ㈱メディセオ                  8,027         10.8        7,737         10.7

      (2)財政状態

      ・総資産
       当連結会計年度末の総資産は213,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,701百万円増加いたしました。流動
      資産は現金及び預金などが増加いたしましたが、受取手形及び売掛金、有価証券、たな卸資産が減少いたしましたこ
      となどにより、2,380百万円減少し95,782百万円となりました。固定資産は投資有価証券の増加などにより、5,081百
      万円増加し117,739百万円となりました。
      ・負債
       当連結会計年度末の負債は30,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,913百万円減少いたしました。流動負
      債は、支払手形及び買掛金、未払法人税等などが減少いたしましたことなどにより、3,646百万円減少し13,801百万
      円となりました。固定負債は繰延税金負債などが増加いたしましたが、退職給付に係る負債が減少いたしましたこと
      などにより、267百万円減少し、17,013百万円となりました。
      ・純資産
       当連結会計年度末の純資産は182,707百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,614百万円増加いたしました。主な
      要因は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金が増加いたしましたことなどによります。
       この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の83.3%から85.4%となりました。
      (3)キャッシュ・フロー

       当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,954百万円増
      加し、当連結会計年度末では49,315百万円(前連結会計年度末比4.1%増)となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
       営業活動の結果得られた資金は、売上債権の減少、たな卸資産の減少など資金の増加要因がありましたが、税金
      等調整前当期純利益の減少、退職給付に係る負債の減少などが資金の減少要因となり、前連結会計年度に比べ2,499
      百万円減の6,346百万円となりました。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動の結果使用した資金は、投資有価証券の売却による収入の減少がありましたが、投資有価証券の取得に
      よる支出の減少、有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前連結会計年度に比べ872百万円支出減の
      2,087百万円の支出となりました。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ4,315百万円支出減の2,306百万円の支出となりました。
      主な要因は、自己株式の取得による支出の減少です。
       なお、2020年3月期における重要な資本的支出の予定はありません。

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    4  【経営上の重要な契約等】
     (1)  技術導出契約
                契約先
     契約会社名                         契約内容            対価の受取          契約期間
            国名       社名
                        糖尿病治療薬ミチグリニドの               契約一時金          2003年3月~
      当社     韓国     JW製薬        韓国における独占的開発及               一定率のロイヤル          製品の販売を終了
                        び、販売権               ティ          するまで
                                                 2004年2月~
                        切迫早産及び喘息急性発作治
                                       契約一時金          本特許満了日と製
                        療薬ベドラドリンの日本を除
      当社     アメリカ     メディシノバ社                       一定率のロイヤル          品発売から10年目
                        く全世界における独占的開発
                                       ティ          までのいずれか遅
                        及び、販売権
                                                 い方の期間
                                                 2004年3月~
                        前立腺肥大症に伴う排尿障害                        本特許満了日と製
                                       契約一時金
      当社     韓国     JW製薬        改善薬シロドシンの韓国にお                        品発売から10年目
                                       原薬供給
                        ける独占的開発及び、販売権                        までのいずれか遅
                                                 い方の期間
                        前立腺肥大症に伴う排尿障害                        2004年4月~
                        改善薬シロドシンのアメリ               契約一時金          本特許満了日と製
      当社     アメリカ     アラガン社        カ、カナダ、メキシコ、南米               一定率のロイヤル          品発売から15年目
                        における独占的開発及び、販               ティ          までのいずれか遅
                        売権                        い方の期間
                                                 2004年12月~
                        前立腺肥大症に伴う排尿障害                        本特許満了日と製
                        改善薬シロドシンの欧州、中                        品発売から10年目
                                       契約一時金
      当社     イタリア     レコルダッチ社        東、アフリカ、オセアニアに                        までのいずれか遅
                                       原薬供給
                        おける独占的開発及び、販売                        い方の期間
                        権                        その後は2年毎自
                                                 動更新
                                                 2007年6月~
                        糖尿病治療薬ミチグリニドの
                                                   2022年6月
      当社     日本     エーザイ㈱        アセアン10カ国における独占               製剤供給
                                                 その後は1年毎自
                        的開発及び、販売権
                                                 動更新
                                                 2007年9月~
                        糖尿病治療薬ミチグリニドの
                                       契約一時金            2022年9月
      当社     日本     エーザイ㈱        中国における独占的開発及
                                       製剤供給          その後は1年毎自
                        び、販売権
                                                 動更新
                        前立腺肥大症に伴う排尿障害
                                                 2009年3月~
                        改善薬シロドシンのアセアン
                                       契約一時金            2024年3月
      当社     日本     エーザイ㈱        10カ国、インド、スリランカ
                                       製剤供給          その後は1年毎自
                        における独占的開発及び、販
                                                 動更新
                        売権
                                                 2015年11月~
                        子宮筋腫及び子宮内膜症治療
                                                 本特許満了日と製
                        薬KLH-2109の日本その他の一               契約一時金
      当社     スイス     オブシーバ社                                 品発売から15年目
                        部アジアを除く全世界におけ               製剤供給
                                                 までのいずれか遅
                        る独占的開発及び、販売権
                                                 い方の期間
     (2)  技術導入契約

                契約先
     契約会社名                         契約内容            対価の支払          契約期間
            国名       社名
                                                 2006年12月~
                        脊髄小脳変性症治療薬ロバチ               契約一時金
                                                 本特許満了日と製
      当社     日本     塩野義製薬㈱        レリンの国内での開発及び、               一定率のロイヤル
                                                 品発売から15年目
                        販売権               ティ
                                                 までのいずれか遅
                                                 い方の期間
                                                 2008年9月~
                                       契約一時金
                        中皮腫を対象とした抗CD26ヒ                        本特許満了日と製
                ワイズ・エー・
      当社     日本              ト化抗体YS110の国内での開                        品発売から15年目
                                       一定率のロイヤル
                シー㈱
                        発及び、販売権                        までのいずれか遅
                                       ティ
                                                 い方の期間
                                 14/80


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                                                    キッセイ薬品工業株式会社(E00962)
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                契約先
     契約会社名                         契約内容            対価の支払          契約期間
            国名       社名
                                       契約一時金
                        前立腺肥大症治療薬「遺伝子                        2010年4月~
                ソフィリス・バ
      当社     アメリカ              組換え型プロアエロリシン」                        開発又は販売終了
                                       一定率のロイヤル
                イオ社
                        の国内での開発及び、販売権                        するまで
                                       ティ
                ビフォー・フレ                                 2010年9月~
                                       契約一時金
                ゼニウス・メ        透析時高リン血症治療薬スク                        製品発売後10年と
      当社     スイス     ディカル・ケ        ロオキシ水酸化鉄の国内での                        後発品の発売のい
                                       一定率のロイヤル
                ア・リーナル・        開発及び、販売権                        ずれか遅い方の期
                                       ティ
                ファーマ社                                 間
                                                 2017年6月~
                ビフォー・フレ
                                                 本特許満了日、規
                                       契約一時金
                ゼニウス・メ        補体C5a受容体阻害剤「アバ
                                                 制上の販売独占期
      当社     スイス     ディカル・ケ        コパン」の国内での開発及
                                       一定率のロイヤル
                                                 間、製品発売から
                ア・リーナル・        び、販売権
                                       ティ
                                                 10年目のうち最も
                ファーマ社
                                                 遅い日までの期間
                                                 2018年10月~
                         低分子チロシンキナーゼ阻害
                ラ  イ  ジ  ェ  ル                 契約一時金
                         剤「ホスタマチニブ」の日
                                                 いずれかの当事者
      当社     アメリカ     ファーマシュー                       一定率のロイヤル
                         本、中国、韓国、台湾での開
                                                 により終結される
                ティカルズ社                       ティ
                         発及び、販売権
                                                 まで
     (3)  商品導入契約

                契約先
     契約会社名                         契約内容            対価の支払          契約期間
            国名       社名
                        フラグミン静注の国内での販                        2017年4月~
      当社     日本     ファイザー㈱                           -
                        売権                          2022年3月
                                                 1999年6月~
                        リズモンTG点眼液の国内での                          2009年11月
      当社     日本     わかもと製薬㈱                       契約一時金
                        共同販売権                        その後は1年毎自
                                                 動更新
                                                 2016年7月~
                                                   2019年6月
                アストラゼネカ        ゾラデックス1.8mgデポの国
      当社     日本                            契約一時金          その後は相手方と
                ㈱        内での販売権
                                                 合意した期間の満
                                                 了まで
                                                 2001年3月~
                大日本住友製薬        フルスタン錠の国内での販売                          2011年8月
      当社     日本                                -
                ㈱        権                        その後は1年毎自
                                                 動更新
     (4)  取引契約関係

                契約先
     契約会社名                             契約内容                 契約期間
            国名       社名
                         前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬シロドシンの
                         国内での製剤の開発、製造、販売における実施権
                         許諾及びそれにかかる共同開発及び共同販売
                                                 2001年3月~
      当社     日本     第一三共㈱                                 開発又は販売終了
                         前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬シロドシンの
                                                 するまで
                         第一三共エスファ㈱への国内でのオーソライズ
                         ド・ジェネリックの事業化に関する特許等の再実
                         施権許諾
                                                 2002年8月~
                         糖尿病治療薬ミチグリニドの国内での製剤の開                        製品発売後10年目
      当社     日本     武田薬品工業㈱        発、販売における実施権許諾及びそれにかかる共                        にかかる会計年度
                         同開発及び共同販売                        末。その後は1年
                                                 毎自動更新
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                契約先
     契約会社名                             契約内容                 契約期間
            国名       社名
                                                 2005年12月~
                         腎性貧血治療薬エポエチンカッパ(遺伝子組換
                                                 製品発売後10年
      当社     日本     JCRファーマ㈱        え)[エポエチンアルファ後続1]の国内での共
                                                 その後は1年毎自
                         同開発及び販売権
                                                 動更新
                                                 2019年3月~
                         持続型赤血球造血刺激因子製剤ダルベポエチンア
                                                 製品発売後10年
      当社     日本     JCRファーマ㈱        ルファ(遺伝子組換え)のバイオ後続品の国内で
                                                 その後は1年毎自
                         の事業化(注)
                                                 動更新
                                                 2015年3月~
                         潰瘍性大腸炎治療薬カロテグラストメチルの国内
      当社     日本     EAファーマ㈱                                 両社が終了に合意
                         での共同開発及び共同販売権
                                                 するまで
                                                 2015年3月~
                                                 本特許満了日と製
                         潰瘍性大腸炎治療薬ブデソニドの国内での共同開
      当社     日本     EAファーマ㈱                                 品発売から15年目
                         発及び共同販売権
                                                 までのいずれか遅
                                                 い方の期間
                                                 2016年3月~
                                                 本特許満了日と製
                         過活動膀胱治療薬ビベグロンの国内での共同開発
      当社     日本     杏林製薬㈱                                 品発売から15年目
                         及び共同販売権
                                                 までのいずれか遅
                                                 い方の期間
                                                 2017年3月~
                         κオピオイド受容体作動薬MR13A9の国内での共同
      当社     日本     丸石製薬㈱                                 開発又は販売終了
                         開発及び共同販売権
                                                 するまで
      (注)当該製品に係る共同研究開発契約につきましては、製造販売承認申請が行われたことをもちまして終結してお
        ります。
    5  【研究開発活動】

      当グループの中核である医薬品事業では、経営ビジョンである「世界の人びとの健康に貢献できる独創的な医薬品
     を開発し提供する創薬研究開発型企業を目指す」の実現のため、研究開発におけるコア領域を定め、積極的に研究開
     発投資を行うことにより、新薬創出と開発の加速を図っております。また、グローバル市場への進出と拡大を目指
     し、創製品の技術導出による国際展開を推進しております。
      医薬品事業における当連結会計年度の研究開発の状況は次のとおりであります。
      昨年9月に、持続型赤血球造血刺激因子製剤ダルベポエチンアルファ(一般名)のバイオ後続品JR-131(開発番
     号)について当社との共同開発先でありますJCRファーマ株式会社より承認申請が行われました。昨年10月には、ライ
     ジェルファーマシューティカルズ社(アメリカ)との間で低分子チロシンキナーゼ阻害剤R788(開発番号、一般名:
     ホスタマチニブ)につきまして、日本・中国・韓国・台湾における独占的な開発権及び販売権取得に関する契約を締
     結いたしました。また、糖尿病治療薬「グルベス配合錠」の剤形追加(口腔内崩壊錠)につきましては、本年2月に
     製造販売承認を取得いたしましたことから、薬価基準収載後の発売を予定しております。なお、脊髄小脳変性症治療
     薬KPS-0373(開発番号、一般名:ロバチレリン)につきましては、第Ⅲ相臨床試験において、主要評価項目である運
     動失調を評価するSARA合計スコアの変化量について、プラセボと比べて統計学的に有意な改善が認められなかったこ
     とから、現在、これまでの試験により得られた結果について重症度による部分集団解析などの詳細な検討を行ってお
     ります。
      その他の事業につきましては、ソフトウエア開発における先端情報技術研究への積極投資など、事業拡大に向けて
     の基盤作りを行っております。
      当連結会計年度の研究開発費の総額は                  15,711   百万円(売上高比21.7%)であります。
     (医薬品事業)

      創薬研究開発型企業として持続的成長を図るため、低分子医薬品およびバイオ医薬品による創薬研究体制を一層強
     化し、創薬テーマをスピーディーかつ継続的に臨床開発ステージに進めること及び、領域戦略に合致したライセンス
     活動により製品ポートフォリオの拡充を図っております。なお、研究開発費の総額は                                       15,555   百万円であります。
     (その他の事業)

      医療・介護等の社会課題解決に向けたシステム開発をはじめ、各分野向けパッケージソフトの開発、次世代技術の
     取り込みを推進しております。なお、研究開発費の総額は                           156  百万円であります。
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    第3 【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度の設備投資額は、総額                  1,177   百万円であります。
      セグメントごとの主な設備投資額について示すと、次のとおりであります。
     (医薬品事業)
      当事業においては、生産設備、研究機器の購入など、合わせて                             952  百万円であります。
     (その他の事業)

      当事業においては、レンタル事業用のパソコン等の情報機器など、合わせて                                   225  百万円であります。
    2 【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                                 2019年3月31日現在
                                   帳簿価額(単位:百万円)
        事業所名       セグメント                                      従業員数
                     設備の内容
        (所在地)                                              (名)
                の名称
                            建物及び
                                    土地
                                          その他      合計
                            構築物      (面積㎡)
     本社                                 2,561
               医薬品事業      統括業務施設         1,410               642     4,614       119
     (長野県松本市)                                (46,979)
     東京本社                                 2,372
                 〃      〃        245               0    2,618       88
     (東京都中央区)                                  (312)
     東京本社(小石川)                                 1,186
                 〃      〃        450               3    1,641       129
     (東京都文京区)                                  (889)
     松本工場                            松本本社に含めて
                 〃     製造設備        1,493               911     2,405       74
     (長野県松本市)                            あります
     塩尻工場                                  767
                 〃      〃        855              646     2,268       45
     (長野県塩尻市)                                (50,499)
     中央研究所                                  440
                 〃     研究設備        2,087               134     2,663       132
     (長野県安曇野市)                                (41,547)
     製剤研究所                            中央研究所に含め
                 〃      〃        270              62     333      37
     (長野県安曇野市)                            てあります
     第二研究所                                  502
                 〃      〃       1,332               41    1,876       37
     (長野県安曇野市)                                (43,985)
     上越化学研究所                                  339
                 〃      〃        485              22     847      25
     (新潟県上越市)                                (33,000)
     ヘルスケア事業センター                                 1,080
                 〃     物流設備         387               ▶    1,472       61
     (長野県塩尻市)                                (71,042)
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     (2)  国内子会社
                                                 2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(単位:百万円)
                    セグメント
             事業所名                                        従業員数
      会社名                    設備の内容
             (所在地)        の名称                                 (名)
                                 建物及び
                                       土地
                                            その他      合計
                                      (面積㎡)
                                 構築物
     キッセイ商事
            本社                             465
                    その他の事業      統括業務施設         247           37     750     37
            (長野県松本市)                            (8,256)
     株式会社
            本社                             532
                      〃      〃       546           130    1,209      162
            (長野県松本市)                           (16,976)
     キッセイコム
     テック株式会社
            東京事業所
                      〃      〃        -     -     311     311     121
            (東京都豊島区)
     ハシバテクノス
            本社                             431
                      〃      〃       236           32     700     71
            (長野県松本市)                            (5,650)
     株式会社
     (3)  在外子会社

       該当事項はありません。
     (注)    帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、賃貸用資産並びにリース資

        産であり、建設仮勘定は含んでおりません。
    3 【設備の新設、除却等の計画】

     (1) 重要な設備の新設等
       該当事項はありません。
     (2) 重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
     (3)  重要な設備の売却等

       該当事項はありません。
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    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                 種類                        発行可能株式総数(株)

                普通株式                                     227,000,000

                 計                                   227,000,000

      ② 【発行済株式】

                                      上場金融商品取引所名

             事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
       種類                               又は登録認可金融商品               内容
               (2019年3月31日)             (2019年6月25日)
                                        取引業協会名
                                       東京証券取引所           単元株式数は、
      普通株式             51,811,185            51,811,185
                                       市場第一部           100株であります。
        計            51,811,185            51,811,185           -           -
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2015年5月15日            △2,600,000        54,311,185           -     24,356         -     24,247
     2018年3月9日            △2,500,000        51,811,185           -     24,356         -     24,247

     (注)   自己株式の消却による減少であります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                                 2019年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
             政府及び
       区分                            外国法人等
                                                      株式の状況
                       金融商品     その他の                 個人
             地方公共     金融機関                                計
                                                       (株)
                       取引業者      法人               その他
                                 個人以外      個人
              団体
     株主数(名)           -     44     22     163     250      2   2,677     3,158       -
     所有株式数
                -   178,419      2,401    121,402      95,785        7  119,639     517,653      45,885
     (単元)
     所有株式数の
                -    34.47      0.46     23.45     18.51      0.00     23.11      100      -
     割合(%)
     (注)   1.株主名簿上の自己株式株は、「個人その他」に50,948単元、「単元未満株式の状況」に6株含めて記載して
          おります。
        2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ1単元
          及び10株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                                 2019年3月31日現在
                                                  発行済株式(自己株
                                            所有株式数
                                                  式を除く。)の総数
                              住         所
          氏名又は名称
                                                  に対する所有株式数
                                             (千株)
                                                    の割合(%)
     第一生命保険株式会社
                       東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
     (常任代理人        資産管理サービス信託                                  3,200          6.85
                       (東京都中央区晴海一丁目8番12号)
     銀行株式会社)
     日本トラスティ・サービス信託銀行
                       東京都中央区晴海一丁目8番11号                       2,742          5.87
     株式会社(信託口)
     株式会社八十二銀行
                       長野県長野市大字中御所字岡田178番地8
     (常任代理人        日本マスタートラスト                                  2,333          4.99
                       (東京都港区浜松町二丁目11番3号)
     信託銀行株式会社)
     株式会社みずほ銀行
                       東京都千代田区大手町一丁目5番5号
     (常任代理人        資産管理サービス信託                                  1,833          3.92
                       (東京都中央区晴海一丁目8番12号)
     銀行株式会社)
     有限会社カンザワ                  長野県松本市大手三丁目2番17号                       1,678          3.59
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                       東京都港区浜松町二丁目11番3号                       1,546          3.31
     会社(信託口)
     神澤    陸雄
                       長野県松本市                       1,541          3.30
     キッセイグループ従業員持株会                  長野県松本市芳野19番48号                       1,235          2.65
     鍋林株式会社                  長野県松本市中央三丁目2番27号                       1,222          2.62
     株式会社長野銀行                  長野県松本市渚2丁目9番38号                       1,126          2.41
             計                    -             18,459          39.51

     (注) 当社は自己株式5,094,806株を保有しておりますが、上記株主には記載しておりません。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                 2019年3月31日現在
            区分             株式数(株)           議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      -            -             -

     議決権制限株式(自己株式等)                      -            -             -

     議決権制限株式(その他)                      -            -             -

                      (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                  -             -
                      普通株式      5,094,800
                      普通株式     46,670,500
     完全議決権株式(その他)                                    466,705           -
                      普通株式       45,885

     単元未満株式                                  -             -
     発行済株式総数                      51,811,185            -             -

     総株主の議決権                      -              466,705           -

     (注)    「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株が、「議決権の数」欄に
        は、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
        また、「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式6株、及び同機構名義の株式10株が含まれておりま
        す。
      ② 【自己株式等】

                                                 2019年3月31日現在
                                                     発行済株式
                                  自己名義       他人名義      所有株式数
                                                     総数に対する
      所有者の氏名又は名称                所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
                                                     所有株式数
                                   (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(%)
     キッセイ薬品工業株式会社              長野県松本市芳野19番48号               5,094,800          -   5,094,800         9.83
           計              -         5,094,800          -   5,094,800         9.83

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    2 【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】           会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

              区分                  株式数(株)                価額の総額(円)

     当事業年度における取得自己株式                                   93               286,294

     当期間における取得自己株式                                   -                 -

     (注)    当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                               当事業年度                  当期間

              区分
                                  処分価額の総額                 処分価額の総額
                           株式数(株)                 株式数(株)
                                     (円)                 (円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                           -         -         -         -
     消却の処分を行った取得自己株式                           -         -         -         -

     合併、株式交換、会社分割に係る移転を
                                -         -         -         -
     行った取得自己株式
     その他
                                -         -         -         -
     (単元未満株式の売渡請求による売渡)
     保有自己株式数                       5,094,806         -        5,094,806         -
     (注)   1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売
          渡しによる株式は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
    3  【配当政策】

      当社は、将来にわたる経営基盤の確保に留意しながら安定的な配当を継続することを基本としております。
      当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。これらの配当の決定機関
     は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により、
     毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
      当事業年度の利益配当につきましては、期末配当1株当たり25円とし、中間配当の1株当たり25円と合わせて年間
     50円の配当を実施することを決定いたしました。
      内部留保金につきましては、今後予想される行政、制度上の変革及びグローバル化の進展に対応しながら、「患者
     さん」が求める医薬品の研究開発に積極的に投資してまいります。このことが将来の利益に貢献し、株主の皆様への
     適正な利益配分に寄与するものと考えております。
      なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                 配当金の総額          1株当たり配当額

       決議年月日
                  (百万円)            (円)
      2018年11月5日
                      1,167            25
      取締役会決議
      2019年6月25日
                      1,167            25
     定時株主総会決議
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①   企業統治の体制
       イ.  企業統治の体制の概要
         当社は、企業価値を高め、存在意義・存在価値のある企業として持続的に成長するために、コーポレート・
        ガバナンスを充実・強化することを重要な経営課題の一つに位置付けております。
         当社は、取締役会を経営の基本方針や経営上の重要な事項について意思決定する機関であるとともに、業務
        の執行状況を監督する機関であると位置付け、意思決定の迅速化と経営の透明性の向上に努めております。
         取締役会から委ねられた業務の執行に当たっては、経営体制をより強固なものとするとともに、機動力を高
        め経営力の一層の強化を図ることを目的に、最高経営責任者である代表取締役会長(CEO)が経営全般を統括
        し、最高執行責任者である代表取締役社長(COO)が事業全般の執行責任を担う体制としております。また、常
        務取締役以上の取締役をもって構成される常務会においては、CEOがこれを招集し、あらかじめ規定された討議
        事項について審議・決定しておりますほか、COOの意思決定並びに取締役会に提案・報告する経営課題について
        の検討を補佐する目的で、COOの諮問機関として業務執行会議を設置しております。
         取締役会の審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、取締役会の諮問機関として指名・
        報酬審議委員会を設置しております。指名・報酬審議委員会は、役員選解任候補者案を審議し、取締役会に対
        して、役員選解任候補者の提案を行います。また、取締役の報酬の水準等については、同委員会において審議
        し、取締役会に提案しております。
         当社は監査役制度を採用しております。監査役は社外監査役2名を含む4名で構成しています。監査役の業
        務分担は監査計画書に定められ、監査の方針、計画及び監査結果を取締役会にて報告しております。
       ロ.  会社の機関・内部統制の模式図

         当社のコーポレート・ガバナンス体制
       ハ.  企業統治の体制を採用する理由








         当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役の機能と併せ、社外取締役の登用により取締役会の機能を
        一層強化し、経営の監視機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し、現在の体制を採用しております。
         当社の監査役は社外監査役2名を含む4名であり、取締役会に出席し積極的に意見を述べているほか、社外
        監査役1名は公認会計士、1名は弁護士であり、専門的な見地に立った監査を行っております。また、社外取
        締役2名及び社外監査役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
        おります。
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       ニ.  内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
         当社は、「純良医薬品を通じて社会に貢献する/会社構成員を通じて社会に奉仕する」を経営理念として、
        当社の企業活動の基本を定めた「キッセイ薬品行動憲章」を制定し、医療用医薬品を研究・開発・製造・販売
        する生命関連企業として常に高い倫理観に立ち活動することを、経営の根幹としております。更に、全ての法
        令、規則及びその精神を遵守するために、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置するとと
        もに、「コンプライアンス・プログラム」を展開し、実践指針であるコンプライアンス・プログラムマニュア
        ルの作成・改定及び継続的な教育・研修などを実施しております。
         また、「キッセイ薬品内部統制基本方針」を制定し全社員に周知徹底するとともに、当基本方針に沿って、
        各種規定を整備しておりますほか、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の
        整備等を推進しております。
       ホ.  子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

         当社は、関係会社管理規程に基づき、関係会社がその自主性を発揮し、事業の遂行と安定成長するための指
        導・管理を行っております。また、業務担当部門責任者が出席する業務執行経営会議において関係会社の代表
        取締役社長及び役付取締役の出席を求め、当社グループの経営情報や業務活動内容の共有化を図っておりま
        す。
      ②   取締役の定数

        当社の取締役は14名以内とする旨を定款に定めております。
      ③   取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
       席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
      ④   株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

       イ.  自己の株式の取得
         当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条
        第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款
        に定めております。
       ロ.  中間配当

         当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に
        よって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
      ⑤   株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
       として、会社法第309条第2項による株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
       の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ①   役員一覧
      男性    18 名   女性    -名    (役員のうち女性の比率           -%)
                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1976年4月      当社入社
                                1982年6月      企画室長
                                1982年6月      当社取締役就任
       代表取締役会長         神   澤   陸   雄  1949年10月13日      生  1984年6月      当社常務取締役就任              (注)  5   1,541
                                1987年6月      当社専務取締役就任
                                1992年6月      当社代表取締役社長就任
                                2014年6月      当社代表取締役会長就任(現)
                                1984年4月      当社入社
                                1994年4月      研究開発本部開発企画部ロンドン
                                      オフィス所長
                                1998年4月      国際事業本部国際開発部ロンドン
                                      オフィス所長
                                2003年10月      事業開発部担当部長
                降   簱   喜   男                              (注)  5
       代表取締役社長                1962年1月12日      生                             8
                                2007年4月      事業開発部長
                                2008年6月      当社取締役就任
                                2010年6月      経営企画部長
                                2012年6月      開発本部長
                                2016年6月      当社常務取締役就任
                                2018年6月      当社代表取締役社長就任(現)
                                1975年4月      当社入社
                                2002年10月      経営企画本部財務管理部担当部長
                                2004年6月      経営企画本部財務管理部長
                                2006年6月      当社取締役就任
                佐   藤   公   衛                              (注)  5
       取締役副社長                1952年2月14日      生                            14
                                2010年6月      財務管理部長
                                2012年6月      当社常務取締役就任
                                2014年6月      当社専務取締役就任
                                2016年6月      当社取締役副社長就任(現)
                                1979年4月      当社入社
                                2008年6月      医薬営業統括本部広島支店長
                                2010年6月      医薬営業本部広島支店長
                                2010年10月      医薬営業本部流通推進部長
                                2011年10月      医薬営業本部理事流通推進部長
        常務取締役
                福   島   敬   二                              (注)  5
                        1956年1月13日      生  2012年6月      当社取締役就任                    6
       医薬営業本部長
                                2012年6月      医薬営業本部流通推進部長
                                2012年10月      医薬営業本部医薬推進部長兼流通
                                      推進部長
                                2014年6月      当社常務取締役就任(現)
                                2014年6月      医薬営業本部長(現)
                                1984年4月      当社入社
                                2007年4月      研究本部研究企画部長
                                2008年6月      研究本部創薬研究部長
                                2010年6月      研究本部理事創薬研究部長
        常務取締役
                竹   花   泰   雄                              (注)  5
                        1960年10月7日      生                            10
       経営企画部長
                                2012年6月      当社取締役就任
                                2012年6月      研究本部研究企画部長
                                2016年6月      当社常務取締役就任(現)
                                2016年6月      経営企画部長(現)
                                1980年4月      当社入社
                                2004年10月      医薬営業本部関越支店長
                                2006年10月      医薬営業統括本部大阪支店長
                                2008年6月      当社取締役就任
                                2008年6月      医薬営業統括本部副本部長兼医薬
                両   角   正   樹                              (注)  5
       取締役相談役                1955年8月2日      生                            12
                                      マーケティング本部長
                                2010年6月      医薬営業本部長
                                2012年6月      当社常務取締役就任
                                2014年6月      当社代表取締役社長就任
                                2018年6月      当社取締役相談役就任(現)
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                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1985年4月      当社入社
                                2007年10月      人事部担当部長
         取締役
                高   山        哲  1961年9月18日      生                      (注)  5    11
        人事部長
                                2010年6月      人事部長(現)
                                2014年6月      当社取締役就任(現)
                                1983年4月      当社入社
                                2005年10月      研究本部創薬研究部長
                                2007年4月      研究本部開発研究部長
         取締役
                草   間        寛                              (注)  5
                        1957年11月25日      生  2013年10月      理事信頼性保証本部長                    5
        生産本部長
                                2015年7月      理事生産本部長
                                2016年6月      当社取締役就任(現)
                                2016年6月      生産本部長(現)
                                1983年4月      当社入社
                                2006年10月      医薬営業統括本部札幌支店長
                                2010年6月      医薬営業本部札幌支店長
         取締役
                松   下   英   一                              (注)  5
                        1958年9月9日      生  2011年4月      医薬営業本部名古屋支店長                    2
        総務部長
                                2014年6月      医薬営業本部理事東京支店長
                                2016年6月      当社取締役就任(現)
                                2016年6月      総務部長(現)
                                1988年4月      当社入社
                                2011年10月      創薬研究部創薬第一研究所長
         取締役
                菊   池   伸   次                              (注)  5
                        1961年5月30日      生  2012年6月      研究本部創薬研究部長                    ▶
        研究本部長
                                2016年6月      当社取締役就任(現)
                                2016年6月      研究本部長(現)
                                1982年4月      当社入社
                                2005年10月      医薬営業統括本部京都支店長
                                2008年6月      医薬営業統括本部名古屋支店長
                                2011年4月      医薬営業本部医薬推進部長
                                2012年10月      医薬営業本部福岡支店長
                                2014年10月      医薬営業本部理事大阪支店長
         取締役
                相   良   純   徳          2016年10月      医薬営業本部理事医薬推進部長              (注)  5
                        1959年4月4日      生                             2
     医薬営業本部医薬推進部長
                                2018年5月      医薬営業本部理事医薬推進部長兼
                                      透析領域プロジェクト部長
                                2018年6月      当社取締役就任(現)
                                2018年6月      医薬営業本部医薬推進部長兼             透
                                      析領域プロジェクト部長
                                2018年10月      医薬営業本部医薬推進部長(現)
                                1986年4月      当社入社
                                2012年6月      財務管理部長(現)
         取締役
                北   原   孝   秀                              (注)  5
                        1962年3月9日      生                             5
       財務管理部長
                                2016年6月      理事財務管理部長
                                2018年6月      当社取締役就任(現)
                                1972年4月      株式会社八十二銀行入行
                                2003年6月      同行執行役員営業企画部長
                                2007年6月      同行常務取締役
                                2009年6月      同行常務取締役松本営業部長
                                2011年6月      同行退任
                                2011年6月      八十二リース株式会社代表取締役
                                      社長兼八十二オートリース株式会
                                      社代表取締役社長
                清   水   重   孝                              (注)  5
         取締役               1949年6月30日      生                             1
                                2013年6月      同社退任
                                2013年6月      八十二証券株式会社非常勤監査役
                                2014年6月      当社取締役就任(現)
                                2015年5月      株式会社マツヤ常勤監査役
                                2015年6月      八十二証券株式会社非常勤監査役
                                      退任
                                2016年3月      株式会社マツヤ常勤監査役退任
                                2016年6月      日穀製粉株式会社社外監査役(現)
                                 26/80





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                                                       所有株式数
         役職名          氏名       生年月日               略歴            任期
                                                        (千株)
                                1969年3月      野村工業株式会社入社
                                1989年7月      同社代表取締役社長
                                1989年12月      株式会社エスエヌ精機代表取締役
                                      社長
                                1995年11月      株式会社コスモ精工社外取締役
                                      (現)
                                1998年8月      台湾野村股份有限公司董事長(現)
                                2004年2月      株式会社長野日報社社外取締役
                                      (現)
                野   村        稔          2004年4月      株式会社世界最速試作センター社              (注)  5
         取締役               1946年10月24日      生                             0
                                      外取締役(現)
                                2005年6月      野村工業株式会社と株式会社エス
                                      エヌ精機が合併し、社名変更
                                      野村ユニソン株式会社代表取締役
                                      社長(現)
                                2008年8月      ドメーヌ・ドゥ・ラ・セネシャリ
                                      エール社(フランス)代表取締役
                                      社長(現)
                                2016年6月      当社取締役就任(現)
                                1980年4月      当社入社
                                2003年10月      研究本部創薬研究部長
                                2004年6月      研究本部研究企画部長
                                2007年4月      研究本部創薬研究部長
                                2008年6月      経営企画本部製品戦略部長
        常勤監査役         伊佐治    正   幸  1954年9月21日      生  2010年6月      当社取締役就任              (注)  6     8
                                2010年6月      研究本部研究企画部長
                                2012年6月      当社常務取締役就任
                                2012年6月      経営企画部長
                                2014年6月      研究本部長
                                2018年6月      常勤監査役就任(現)
                                1970年4月      当社入社
                                2004年6月      当社経営企画本部財務管理部財務
                                      経理担当部長
                米   窪   眞   人                              (注)  7
         監査役               1952年3月2日      生                             8
                                2010年6月      財務管理部参与
                                2011年6月      常勤監査役就任
                                2019年6月      監査役就任(現)
                                1969年9月      公認会計士登録
                                1974年9月      税理士登録
                                1982年10月      監査法人中央会計事務所代表社員
                上   野   紘   志                              (注)  ▶
         監査役               1940年9月11日      生  2000年5月      中央青山監査法人理事長                    2
                                2008年1月      税理士法人上野会計事務所理事長
                                2008年6月      当社監査役就任(現)
                                2015年12月      税理士法人上野会計事務所(現)
                                1976年4月      弁護士登録
                中   川   寛   道                              (注)  7
         監査役               1949年6月13日      生  1987年4月      中川寛道法律事務所所長(現)                    2
                                2011年6月      当社監査役就任(現)
                             計                            1,649
     (注)   1.取締役清水重孝及び野村稔は、社外取締役であります。
        2.監査役上野紘志及び中川寛道は、社外監査役であります。
        3.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名
          を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
           (氏名)          (生年月日)                  (略歴)              (所有株式数)
         久保田     明雄     1966年2月18日生           1998年4月        弁護士登録                  -
                              1998年4月        宮澤法律事務所入所
                              2001年4月        久保田法律事務所入所(現)
        4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
        7.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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      ②   社外取締役及び社外監査役
        当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
        社外取締役清水重孝は金融機関での豊富な知識と会社経営者としての経験と高い知見を有していることから、
       社外取締役野村稔は会社経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、それぞれ適任であると判
       断いたしました。なお、当社と両名との間には特別の利害関係はありません。
        社外監査役上野紘志は公認会計士、社外監査役中川寛道は弁護士であり、専門的な見地に立った監査を行って
       おります。なお、当社と両名との間には特別の利害関係はありません。
        当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的・中立的な外部の目による経営参画を期待しており、このことに
       より透明性の高い経営が行われるものと認識しております。社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会
       社が期待する当該機能を十分発揮しうる専門的な人材を選任できるよう努めております。
        社外取締役は、必要に応じて内部統制部門の状況を把握し、取締役会における活動等を通じて、客観的・中立
       的な観点から発言できる体制を整えております。社外監査役は、監査役会に出席し情報を共有化するとともに、
       取締役会に出席し積極的に意見を述べております。なお、社外取締役と監査役会との連携強化を目的に、非業務
       執行役員連絡会を定期的に開催し、経営監視及び監査機能の更なる向上に努めております。
        当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役2名、社外監査役2名との間で、それぞれ会社法第423
       条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約(責任限定契約)
       を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額として
       おります。
        なお、当社が定める社外役員(社外取締役及び社外監査役)を選任するための独立性に関する基準は、以下の
       とおりであります。
       <社外役員を選任するための独立性に関する基準>

        当社においては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。
         イ.当社グループの現在及び過去における業務執行者(注1)
         ロ.以下に該当する法人その他団体の現在及び過去10年間における業務執行者
          1.当社グループを主要な取引先(注2)とする法人その他団体、又は、当社グループの主要な取引先で
            ある法人その他団体
          2.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認
            会計士等の会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人その他団体である場合は、その
            団体に所属する者をいう。)
          3.現在及び過去3事業年度において、当社グループの会計監査人である監査法人
          4.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人その
            他団体
          5.当社の現在の主要株主(注4)である法人その他団体、又は、当社が現在主要株主となっている会社
          6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある上場会社
         ハ.上記に掲げる業務執行者の二親等内の親族
       (注)1.「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業

            務を執行する社員、法人が業務を執行する社員である場合における当該業務を執行する社員の職務を
            行うべき者(会社法第598条)その他これに相当する者、使用人をいう(会社法施行規則第2条第3項
            第6号)。
          2.「主要な取引先」とは、当社グループとの間の製品や役務の対価としての取引金額が、過去3事業年
            度のうちいずれかの事業年度において、連結売上高の2%を超えていることをいう。また、当社グ
            ループの資金調達において、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度末において、当社連結総資産
            の10%を超える借入先をいう。
          3.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度に
            おいて、個人の場合は1,000万円以上、法人その他団体である場合はその総収入額に占める当社グルー
            プからの支払額が2%を超えていることをいう。
          4.「主要株主」とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の10%以上の議決権を有している
            株主をいう(金融商品取引法第163条第1項)。
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     (3)  【監査の状況】
      ①   内部監査及び監査役監査の状況
        内部監査に関しては、COO直轄の監査室が人員5名で監査規程に則り、年度毎に作成する監査計画に基づき社内
       諸制度及び各部門の業務活動等の適正性に対する内部監査を実施しております。
        監査役と監査室とは、期首に監査体制、監査計画に関する会議を行うほか、毎月、監査実施状況等について意
       見交換を行っております。
        監査役監査の状況につきましては、「(1)①ハ.                        企業統治の体制を採用する理由」に記載のとおりでありま
       す。なお、常勤監査役伊佐治正幸は、当社の経営全般の管理・監督機能を担ってまいりましたことから、企業経
       営に関する豊富な経験と高度な知識を有しており、監査役米窪眞人は、当社の財務管理に係る業務を経験してお
       り財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役上野紘志は公認会計士の資格を、監査
       役中川寛道は弁護士の資格を有しております。
        更に、会計監査人による定期的な会計監査に加え、取締役、財務責任者、監査役、監査室との意見交換が行わ
       れており、会社のコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に役立てております。また、監査室、監査役及び
       会計監査人は、三様監査連絡会を定期的に開催し、お互いの監査業務をより実効性のあるものとするよう努めて
       おります。
        以上の内部監査、監査役監査、会計監査に当たっては、内部統制部門との適正な連携のもと、一連の監査業務
       が実施されております。
      ②   会計監査の状況

       イ.会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人
       ロ.業務を執行した公認会計士

                     氏名等                 継続監査年数
         指定有限責任社員
                             山   中      崇         5  年
                    公認会計士
         業務執行社員
         指定有限責任社員
                             冨  田   哲  也         2  年
                    公認会計士
         業務執行社員
        また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他の監査従事者8名であります。
       ハ.会計監査人の選定方針と理由

         監査役会は、会計監査人選定にあたり、監査法人の品質管理体制、会社法上の欠格事由の該当の有無、独立
        性及び専門性の保持、監査計画や監査チーム編成の妥当性等、総合的に勘案し決定いたします。
       ニ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

         監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に
        提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
         また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同
        意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
        る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
       ホ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価

         監査役会は、会計監査人の再任の適否について、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」を踏まえ、社
        内関係部門における監査チームの職務遂行状況等を確認の上、毎期評価を行っております。その結果、会計監
        査人の継続に問題はないと判断し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
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      ③   監査報酬の内容等
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                51           -           50           -
       連結子会社                 -           -           -           -

         計              51           -           50           -

      ④  その他重要な報酬の内容

        該当事項はありません。
      ⑤  監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

       (前連結会計年度)
        該当事項はありません。
       (当連結会計年度)

        該当事項はありません。
      ⑥  監査報酬の決定方針

        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社及び監査法人との間で必要とされる年間監査計画、往査日
       数を検討の上、報酬額を協議の上決定しております。
      ⑦  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査役会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の監査計画の内
       容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行った結果、
       適正な監査を実施するために本監査報酬が妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意い
       たしました。
     (4)  【役員の報酬等】

      ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
        当社の役員の報酬等は、基本報酬と賞与で構成しており、その額又はその算定方法の決定に関する方針は、以
       下のとおりです。
        基本報酬は、取締役としての職位(役位)に、取締役としての経験等を加味した額をもって設定しておりま
       す。  設定に際し、取締役としての職位(役位)間における額のバランスや会社業績等も考慮しております。
        賞与は、取締役としての職位(役位)に、当期の会社業績等を勘案した上で設定しております。                                             設定に際し、
       取締役としての職位(役位)間における額のバランスも考慮しております。
        当社の取締役の報酬限度額につきましては、                     2008  年6月   26 日開催の第     63 期定時株主総会において月額              50 百万円
       以内(ただし使用人分給与は含まない)とご決議いただいております。
        当社の監査役の報酬限度額につきましては、                     1995  年6月   29 日開催の第     50 期定時株主総会において月額8百万円
       以内とご決議いただいております。
        賞与につきましては、毎年の定時株主総会に議案として提案し、ご承認いただいております。
        当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、社外取締役、代表取
       締役会長(CEO)、代          表取締役社長(COO)及び人事担当取締役で構成する「指名・報酬審議委員会」であり、当
       委員会における審議を経て取締役会に提案し、審議、決定しております。
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      ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(百万円)

                                                      対象となる
                   報酬等の総額
                                                      役員の員数
          役員区分
                    (百万円)
                                  ストック
                                                       (名)
                           基本報酬               賞与     退職慰労金
                                  オプション
       取締役
                       325       311        -      13       -      14
       (社外取締役を除く。)
       監査役
                        37       34       -       3       -      3
       (社外監査役を除く。)
       社外役員                28       27       -       1       -      ▶
      ③   報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

        報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である特定投資株式(政策保有株式)
       について、当該株式発行会社との業務提携状況、取引状況等を総合的に勘案し、区分しております。
        政策保有株式につきましては、毎年取締役会にて保有の妥当性の検証を行っており、政策保有の基準を満たさ
       ない投資株式につきましては、純投資目的へ変更する場合もあります。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、政策保有株式について、取引関係及び業務提携関係の開拓と発展を通じて、当社グループの事業の
        安定と企業価値向上に資すると認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。取締役会
        は、個別の政策保有株式について、配当金・関連取引利益などの関連収益、減損確率や株価変動が当社自己資
        本へ与える影響、定性的な保有意義など、保有に伴う定量・定性両面の便益及びリスクと取引価額との関連性
        について評価・検証し、保有の継続、売却または縮小について判断しております。
       ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式              12               363
         非上場株式以外の株式              28             60,250
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式              -               -          -
         非上場株式以外の株式               1                1  取引先持株会を通じた株式の取得
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却

                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式               1                2
         非上場株式以外の株式              -               -
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       ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

                       当事業年度         前事業年度
                                                      当社の株
                                        保有目的、定量的な保有効果
                       株式数(株)         株式数(株)
           銘柄                                           式の保有
                                        及び株式数が増加した理由
                     貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                        (百万円)         (百万円)
                         3,800,000         3,800,000
     JCRファーマ株式会社                                    業務提携関係の維持・発展               無
                           24,776         23,066
                         1,077,000         1,077,000
     塩野義製薬株式会社                                    業務提携関係の維持・発展               有
                           7,379         5,913
                         2,860,000         2,860,000
     小野薬品工業株式会社                                    業務提携関係の維持・発展               有
                           6,203         9,420
                          461,560         461,560
     株式会社スズケン                                    取引関係の維持・発展               有
                           2,958         2,028
                          578,000         578,000
     第一三共株式会社                                    業務提携関係の維持・発展               有
                           2,947         2,038
                          294,500         294,500
     エーザイ株式会社                                    業務提携関係の維持・発展               有
                           1,829         1,997
                          867,900         867,900
     ゼリア新薬工業株式会社                                    業務提携関係の開拓               有
                           1,660         1,846
                          690,000         690,000
     キョーリン製薬ホールディングス
                                        業務提携関係の維持・発展               有
     株式会社
                           1,491         1,379
                         2,854,000         2,854,000
     株式会社八十二銀行                                    財務活動の円滑化               有
                           1,309         1,626
                         1,400,000         1,400,000
     メディシノバ・インク                                    業務提携関係の維持・発展               無
                           1,282         1,736
                         3,778,000         3,778,000
     わかもと製薬株式会社                                    業務提携関係の維持・発展               有
                           1,061         1,061
                          400,000         400,000
     興銀リース株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                           1,045         1,200
                          356,581         356,581
     東邦ホールディングス株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                            985         893
                          122,000         122,000
     日本新薬株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                            983         868
                                        取引関係の維持・発展、取
                          368,652         367,826
     株式会社メディパル          ホールディ
                                        引先持株会を通じた株式の               有
     ングス
                            969         801
                                        取得
                          499,700         499,700
     ホクト株式会社                                    業務提携関係の開拓               有
                            958        1,011
                          242,800         242,800
     アルフレッサ       ホールディングス
                                        取引関係の維持・発展               有
     株式会社
                            764         574
                          201,200         201,200
     株式会社CAC      Holdings
                                        取引関係の維持・発展               有
                            296         216
                          166,300         166,300
     株式会社長野銀行                                    財務活動の円滑化               有
                            279         307
                          200,000         200,000
     株式会社T&Dホールディングス                                    取引関係の維持・発展               有
                            232         337
                          292,000         292,000
     株式会社ほくやく・竹山ホール
                                        取引関係の維持・発展               有
     ディングス
                            223         246
                       当事業年度         前事業年度
                       株式数(株)         株式数(株)
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           銘柄                             保有目的、定量的な保有効果              当社の株
                               貸借対照表計上額
                      貸借対照表計上額
                                        及び株式数が増加した理由
                                                      式の保有
                        (百万円)
                                 (百万円)
                                                       の有無
                          160,777         160,777
     株式会社バイタルケーエスケー・
                                        取引関係の維持・発展               有
     ホールディングス
                            175         168
                          929,600         929,600
     株式会社みずほフィナンシャルグ
                                        財務活動の円滑化               有
     ループ
                            159         177
                          156,700         156,700
     タカノ株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                            135         145
                          110,200         110,200
     朝日印刷株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                            121         140
                           4,000         4,000
     株式会社大気社                                    取引関係の維持・発展               有
                             13         13
                           1,000         1,000
     藤森工業株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                             3         3
                           2,000         2,000
     サンリン株式会社                                    取引関係の維持・発展               有
                             1         1
                             -       677,664
     アルテオジェン・インク                                          -          無
                             -        1,712
      (注)「-」は、当該銘柄の保有目的を変更したことを示しております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                       当事業年度                   前事業年度

                           貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                   銘柄数                   銘柄数
                           上額の合計額                   上額の合計額
                   (銘柄)                   (銘柄)
                            (百万円)                   (百万円)
     非上場株式                   6          899         7          899
     非上場株式以外の株式                  13         15,004          12         8,702
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                   合計額(百万円)             合計額(百万円)             合計額(百万円)
     非上場株式                      14             -             -
     非上場株式以外の株式                      147             -           13,289
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

            銘柄                 株式数(株)              貸借対照表計上額(百万円)

     アルテオジェン・インク                               677,664                   3,204
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
      以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

      「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責
     任監査法人により監査を受けております。
       なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人となりま
     した。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、公益財団法人財
     務会計基準機構への加入や会計基準設定主体等の行う研修への参加により、会計基準等の内容を適切に把握し、また
     会計基準等の変更について的確に対応することが出来る体制を整備しております。
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    1 【連結財務諸表等】
     (1) 【連結財務諸表】
      ① 【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                24,371              26,325
        受取手形及び売掛金                                28,873              26,963
        有価証券                                23,288              23,039
        商品及び製品                                 4,933              5,847
        仕掛品                                 1,110               857
        原材料及び貯蔵品                                 9,889              7,259
        その他                                 5,698              5,491
                                          △ 1             △ 1
        貸倒引当金
        流動資産合計                                98,163              95,782
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※2  38,489            ※2  38,691
         建物及び構築物
                                       △ 28,030             △ 28,754
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             10,458               9,937
                                      ※2  12,913            ※2  12,716
         土地
         建設仮勘定                                 19              -
         その他                               15,703              16,088
                                       △ 12,698             △ 13,238
           減価償却累計額
           その他(純額)                              3,005              2,849
         有形固定資産合計                               26,396              25,503
        無形固定資産
         ソフトウエア                               1,028               907
                                          687              612
         その他
         無形固定資産合計                               1,716              1,519
        投資その他の資産
                                      ※1  81,194            ※1  86,958
         投資有価証券
         長期貸付金                                 98              118
         長期前払費用                               1,608              1,999
         繰延税金資産                                670              644
         その他                               1,026              1,046
                                         △ 54             △ 50
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               84,545              90,716
        固定資産合計                                112,658              117,739
      資産合計                                 210,821              213,522
                                 35/80






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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                 4,894              4,347
        短期借入金                                 1,757              1,764
        未払法人税等                                 2,375               465
        賞与引当金                                 2,225              1,971
        役員賞与引当金                                  26              18
        返品調整引当金                                  22              17
        売上割戻引当金                                  407              294
        販売費引当金                                  189              166
                                         5,550              4,756
        その他
        流動負債合計                                17,448              13,801
      固定負債
        長期借入金                                 1,876              1,930
        繰延税金負債                                 9,935              11,388
        役員退職慰労引当金                                  151              157
        退職給付に係る負債                                 4,623              2,750
        資産除去債務                                  114              116
                                          577              668
        その他
        固定負債合計                                17,280              17,013
      負債合計                                  34,728              30,814
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                24,356              24,356
        資本剰余金                                24,226              24,226
        利益剰余金                                102,834              106,026
                                       △ 11,607             △ 11,607
        自己株式
        株主資本合計                                139,809              143,001
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                36,752              40,326
                                         △ 859            △ 1,065
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                35,892              39,261
      非支配株主持分                                   390              444
      純資産合計                                 176,092              182,707
     負債純資産合計                                   210,821              213,522
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                   74,009              72,297
                                        25,878              26,735
     売上原価
     売上総利益                                   48,131              45,562
     返品調整引当金戻入額
                                          11              22
                                          22              17
     返品調整引当金繰入額
     差引売上総利益                                   48,120              45,566
                                    ※1 , ※2  38,232          ※1 , ※2  39,363
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    9,887              6,202
     営業外収益
      受取利息                                    33              35
      受取配当金                                  1,048              1,077
      有価証券評価益                                   387               -
                                          89              111
      その他
      営業外収益合計                                  1,558              1,224
     営業外費用
      支払利息                                    23              23
      有価証券評価損                                    -              176
      為替差損                                    -              38
                                           8              18
      その他
      営業外費用合計                                    32              257
     経常利益                                   11,414               7,169
     特別利益
                                                       ※3  1
      固定資産売却益                                    -
                                          320               3
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   320               ▶
     特別損失
                                        ※4  37             ※4  3
      固定資産処分損
                                                      ※5  49
                                          -
      減損損失
      特別損失合計                                    37              53
     税金等調整前当期純利益                                   11,697               7,121
     法人税、住民税及び事業税
                                         3,223              1,634
                                         △ 624              △ 47
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    2,598              1,586
     当期純利益                                    9,098              5,535
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     52              54
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    9,045              5,481
                                 37/80







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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                    9,098              5,535
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  15,484               3,578
                                          461             △ 209
      退職給付に係る調整額
                                      ※1  15,945             ※1  3,368
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   25,044               8,903
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  24,983               8,850
      非支配株主に係る包括利益                                    60              53
                                 38/80
















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      ③ 【連結株主資本等変動計算書】
       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                   資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 24,356         24,226        101,755        △ 12,838        137,499
     当期変動額
     剰余金の配当                                 △ 2,270                △ 2,270
     親会社株主に帰属する当
                                       9,045                 9,045
     期純利益
     自己株式の取得                                          △ 4,464        △ 4,464
     自己株式の消却                          △ 0      △ 5,695         5,695          -
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -        △ 0       1,079         1,231         2,310
     当期末残高                 24,356         24,226        102,834        △ 11,607        139,809
                        その他の包括利益累計額

                                           非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                  評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 21,268        △ 1,313        19,954          329       157,783
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 2,270
     親会社株主に帰属する当
                                                         9,045
     期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 4,464
     自己株式の消却                                                     -
     株主資本以外の項目の当
                      15,483          454       15,938          60       15,998
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                 15,483          454       15,938          60       18,309
     当期末残高                 36,752         △ 859       35,892          390       176,092
                                 39/80










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       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                   資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 24,356         24,226        102,834        △ 11,607        139,809
     当期変動額
     剰余金の配当                                 △ 2,289                △ 2,289
     親会社株主に帰属する当
                                       5,481                 5,481
     期純利益
     自己株式の取得                                           △ 0        △ 0
     自己株式の消却                                                     -
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       3,192          △ 0       3,191
     当期末残高                 24,356         24,226        106,026        △ 11,607        143,001
                        その他の包括利益累計額

                                           非支配株主持分          純資産合計
                 その他有価証券         退職給付に係る        その他の包括利益
                  評価差額金         調整累計額         累計額合計
     当期首残高                 36,752         △ 859       35,892          390       176,092
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 2,289
     親会社株主に帰属する当
                                                         5,481
     期純利益
     自己株式の取得                                                    △ 0
     自己株式の消却                                                     -
     株主資本以外の項目の当
                      3,574         △ 205        3,369          53       3,422
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                 3,574         △ 205        3,369          53       6,614
     当期末残高                 40,326        △ 1,065        39,261          444       182,707
                                 40/80










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      ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  11,697               7,121
      減価償却費                                  2,492              2,607
      減損損失                                    -              49
      引当金の増減額(△は減少)                                   217             △ 397
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 91            △ 2,174
      受取利息及び受取配当金                                 △ 1,081             △ 1,112
      支払利息                                    23              23
      為替差損益(△は益)                                    2             △ 1
      有価証券評価損益(△は益)                                  △ 387              176
      固定資産売却損益(△は益)                                    -              △ 1
      固定資産処分損                                    37               3
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 320              △ 3
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 4,142              1,910
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                   793             1,968
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                   128               16
      仕入債務の増減額(△は減少)                                    44             △ 546
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                   922             △ 219
      その他の固定負債の増減額(△は減少)                                    1              3
                                           0             △ 31
      その他
      小計                                  10,336               9,391
      利息及び配当金の受取額
                                          985              995
      利息の支払額                                   △ 23             △ 23
                                        △ 2,453             △ 4,017
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  8,845              6,346
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                   △ 75             △ 74
      定期預金の払戻による収入                                    75              75
      特定金銭信託の払戻による収入                                    66              80
      有価証券の取得による支出                                 △ 1,999                -
      有価証券の売却及び償還による収入                                  1,999                -
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,867             △ 1,093
      有形固定資産の売却による収入                                    20              152
      無形固定資産の取得による支出                                  △ 253             △ 240
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,130              △ 406
      投資有価証券の売却及び償還による収入                                   574              126
      貸付けによる支出                                   △ 61             △ 71
      貸付金の回収による収入                                    99              72
      長期前払費用の取得による支出                                  △ 403             △ 682
                                          △ ▶             △ 25
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,959             △ 2,087
                                 41/80





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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入れによる収入                                    80              -
      短期借入金の返済による支出                                   △ 80              -
      長期借入れによる収入                                   248               91
      長期借入金の返済による支出                                   △ 70             △ 30
      リース債務の返済による支出                                   △ 64             △ 77
      配当金の支払額                                 △ 2,270             △ 2,289
                                        △ 4,464               △ 0
      自己株式の取得による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 6,621             △ 2,306
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     △ 2              1
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 737             1,954
     現金及び現金同等物の期首残高                                   48,098              47,360
                                      ※1  47,360            ※1  49,315
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 42/80















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      【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1.連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社数        3 社   キッセイ商事㈱、キッセイコムテック㈱、ハシバテクノス㈱
     (2)  非連結子会社        1社    KISSEI    AMERICA,INC.
       (連結の範囲から除いた理由)
        非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重
       要な影響を及ぼしていないためであります。
    2.持分法の適用に関する事項
      非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用から
     除外しております。
    3.連結子会社の事業年度等に関する事項
      連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
    4.会計方針に関する事項
     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①   有価証券
       a.満期保有目的の債券
         償却原価法
       b.その他有価証券
         時価のあるもの
          連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
         移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
      ②   特定金銭信託
        時価法
      ③   たな卸資産
        商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品
        主として総平均法(月別)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
       により算定)
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      ①   有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法
        ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物
       附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物及び構築物                3~50年
      ②   無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法に
       よっております。
      ③   リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ④   長期前払費用
        均等償却
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     (3)  重要な引当金の計上基準
      ①   貸倒引当金
        金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      ②   賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えて、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
      ③   役員賞与引当金
        役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
      ④   返品調整引当金
        販売済製商品の返品による損失に備えて、返品実績率により算出した金額を計上しております。
      ⑤   売上割戻引当金
        連結会計年度末売掛金に対して将来発生する売上割戻に備えて、当連結会計年度中の割戻実績率により算出し
       た金額を計上しております。
      ⑥   販売費引当金
        連結会計年度末の卸店在庫に対して将来発生する販売促進に要する諸費用の支出に備えて、当連結会計年度中
       の経費実績率により算出した金額を計上しております。
      ⑦   役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当連結会計年度末支給見込額を計上しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      ①   退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
       額法により費用処理しております。
        数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
      ③   未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
        未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他
       の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
     (5)  重要な収益及び費用の計上基準
       完成工事高及び完成工事原価の計上基準
      ①   当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
        工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
      ②   その他の工事
        工事完成基準
     (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
      わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
     (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)  概要
       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日
       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
      首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
      る方法に変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,436百万円及び「固定
      負債」の「繰延税金負債」のうちの2,266百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」670百万円に含めて表
      示しており、「固定負債」の「繰延税金負債」は9,935百万円として表示しております。
      (連結貸借対照表関係)

     ※1    非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券(株式)                        467  百万円               467  百万円
     ※2    国庫補助金等の交付により、取得した建物、土地の取得価額から控除した圧縮記帳額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        建物                        798  百万円               798  百万円
        土地                        113                 113
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      (連結損益計算書関係)
     ※1    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        販売費引当金繰入額                        189  百万円               166  百万円
        給料手当・賞与                       7,996                 8,019
        賞与引当金繰入額                       1,403                 1,225
        役員賞与引当金繰入額                         26                 18
        役員退職慰労引当金繰入額                         17                 14
        退職給付費用                        677                 594
        減価償却費                        784                 909
        研究開発費                       14,179                 15,711
     ※2    一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                               14,179   百万円              15,711   百万円
     ※3    固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        有形固定資産その他                         - 百万円                1 百万円
     ※4    固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物及び構築物                         28 百万円                3 百万円
        有形固定資産その他                         8                 0
        土地                         -                 0
        計                         37                 3
     ※5    減損損失の内訳は、次のとおりであります。

             場所            用途            種類            減損損失

         長野県安曇野市            遊休資産            土地                   30百万円
         香川県高松市            賃貸資産            土地                   14百万円
         福岡県福岡市            遊休資産            建物及び土地                   4百万円
       当グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っており、事業用資産につ
      いては継続的に収支を把握している事業単位毎に、また、賃貸用資産及び遊休資産については、個別物件毎にグ
      ルーピングを行っております。
       賃貸資産及び遊休資産の減損損失額は、地価の下落等または売却の意思決定により帳簿価額を回収可能価額まで
      減額したものであり、当該減少額を減損損失(49百万円)として特別損失に計上いたしました。
       なお、賃貸資産及び遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、主として公示価格相当額また
      は処分価額等を基準として評価し算定しております。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額
                               22,543   百万円              5,201   百万円
          組替調整額                       △320                  △3
            税効果調整前                       22,223                 5,198
                              △6,739                 △1,620
            税効果額
          その他有価証券評価差額金
                               15,484                 3,578
        退職給付に係る調整額:
         当期発生額                       259                △555
                                 404                 253
         組替調整額
          税効果調整前
                                 664                △301
                               △202                  92
          税効果額
          退職給付に係る調整額                      461                △209
           その他の包括利益合計                    15,945                 3,368
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末

                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
     発行済株式
      普通株式     (注)1
                      54,311             -          2,500           51,811
         合計             54,311             -          2,500           51,811
     自己株式
      普通株式     (注)2
                      5,994           1,600           2,500           5,094
         合計              5,994           1,600           2,500           5,094
     (注)   1.普通株式の発行済株式数の減少2,500千株は取締役会決議に基づく自己株式の消却によるものであります。
        2.普通株式の自己株式の株式数の増加1,600千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得1,600千株及び単元
          未満株式の買取り0千株によるものであり、減少2,500千株は取締役会決議に基づく自己株式の消却による
          ものであります。
    2.配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額

        決議        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
      2017年6月28日
                普通株式            1,111           23   2017年3月31日         2017年6月29日
      定時株主総会
      2017年11月6日
                普通株式            1,159           24   2017年9月30日         2017年12月6日
       取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり

        決議       株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (百万円)             配当額(円)
      2018年6月27日
               普通株式         1,121    利益剰余金           24   2018年3月31日         2018年6月28日
      定時株主総会
     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度           当連結会計年度末

                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
     発行済株式
      普通株式
                      51,811             -           -         51,811
         合計             51,811             -           -         51,811
     自己株式
      普通株式     (注)
                      5,094             0           -          5,094
         合計              5,094             0           -          5,094
     (注)   普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取り0千株によるものであります。
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    2.配当に関する事項
     (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額

        決議        株式の種類                            基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
      2018年6月27日
                普通株式            1,121           24   2018年3月31日         2018年6月28日
      定時株主総会
      2018年11月5日
                普通株式            1,167           25   2018年9月30日         2018年12月6日
       取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                     配当金の総額              1株当たり

        決議       株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (百万円)             配当額(円)
      2019年6月25日
               普通株式         1,167    利益剰余金           25   2019年3月31日         2019年6月26日
      定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※1    現金及び現金同等物期末残高と連結財務諸表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                当連結会計年度

                            (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                             至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                       24,371   百万円             26,325   百万円
        有価証券勘定                       23,288                23,039
        預入期間が3ヶ月を超える定期預金                         △50                △50
        償還期間が3ヶ月を超える債券等                        △249                  -
        現金及び現金同等物                       47,360                49,315
      (リース取引関係)

     (借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
     ①   リース資産の内容
       有形固定資産
        主として、「その他」(情報機器等)であります。
     ②   リース資産の減価償却の方法
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項                                      (2)重要な減価償却資産の減価償
      却の方法」に記載のとおりであります。
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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借入による方
      針です。デリバティブは、現実の為替取引をヘッジする取引以外は行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当グルー
      プの与信管理に関する規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を
      把握する体制としています。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務
      上の関係を有する企業の株式等であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
     (3)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
      前連結会計年度(2018年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                 時価            差額

                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              24,371            24,371               -
     (2)  受取手形及び売掛金

                              28,873            28,873               -
     (3)  有価証券及び投資有価証券

                              102,709            102,709               -
           資産計                  155,954            155,954               -

     (4)  デリバティブ取引

                                -            -            -
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                       連結貸借対照表計上額                 時価            差額

                          (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)  現金及び預金
                              26,325            26,325               -
     (2)  受取手形及び売掛金

                              26,963            26,963               -
     (3)  有価証券及び投資有価証券

                              108,242            108,242               -
           資産計                  161,531            161,531               -

     (4)  デリバティブ取引

                                -            -            -
     (注)   1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金
           これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
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         (3)  有価証券及び投資有価証券
           これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格
          によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を
          ご参照下さい。
         (4)  デリバティブ取引
           該当するものはありません。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                 (単位:百万円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
               区分
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        非上場株式                             1,272                 1,270
        投資事業有限責任組合                               34                 17
        関係会社株式                              467                 467
          これらについては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められるため、「(3)                      有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
        3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)

                                         1年超      5年超

                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (百万円)                   (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                           24,371        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           28,873        -      -      -
        有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの
         (1)  債券
           国債・地方債等
                                     -      -      -      -
           社債
                                     -      -      350     1,000
           その他
                                     -      -      -      -
         (2)  その他
                                   23,243       1,378      1,812       299
                   合計                76,487       1,378      2,162      1,299
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                         1年超      5年超

                                  1年以内                   10年超
                                        5年以内      10年以内
                                  (百万円)                   (百万円)
                                        (百万円)      (百万円)
        現金及び預金                           26,325        -      -      -
        受取手形及び売掛金                           26,963        -      -      -
        有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの
         (1)  債券
           国債・地方債等
                                     -      -      -      -
           社債
                                     -      -      350     1,000
           その他
                                     -      -      -      -
         (2)  その他
                                   23,040       1,866      2,118        -
                   合計                76,328       1,866      2,468      1,000
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      (有価証券関係)
    1.売買目的有価証券
                                                    (単位:百万円)

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     連結会計年度の損益に含まれた評価差額                                     387              △176
    2.その他有価証券

      前連結会計年度(2018年3月31日)
                             連結貸借対照表            取得原価            差額

                     種類
                             計上額(百万円)            (百万円)           (百万円)
                 株式                67,853           16,219           51,634
                 債券

                  国債・地方債等

                                    -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                  社債
                                   505           500            5
     取得原価を超えるもの
                  その他                 -           -           -
                 その他                 5,475           4,382           1,092

                     小計             73,834           21,102           52,732

                 株式                 1,804           1,896           △91

                 債券

                  国債・地方債等

                                    -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                  社債
                                   842           850           △7
     取得原価を超えないもの
                  その他
                                    -           -           -
                 その他                26,228           26,306            △78

                     小計             28,875           29,053           △178

               合計                   102,709           50,155           52,554

     (注)    非上場株式等(連結貸借対照表計上額                  1,773百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
        めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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      当連結会計年度(2019年3月31日)
                             連結貸借対照表            取得原価            差額

                     種類
                             計上額(百万円)            (百万円)           (百万円)
                 株式                72,686           15,053           57,633
                 債券

                  国債・地方債等

                                    -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                  社債
                                   964           950           14
     取得原価を超えるもの
                  その他
                                    -           -           -
                 その他                 5,992           5,258            733

                     小計             79,643           21,261           58,381

                 株式                 2,710           3,160           △450

                 債券

                  国債・地方債等

                                    -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                  社債
                                   398           400           △1
     取得原価を超えないもの
                  その他
                                    -           -           -
                 その他                25,490           25,670           △179

                     小計             28,599           29,231           △632

               合計                   108,242           50,493           57,749

     (注)    非上場株式等(連結貸借対照表計上額1,755                     百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
        めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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    3.売却したその他有価証券
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                     売却額             売却益の合計額               売却損の合計額

         種類
                    (百万円)               (百万円)               (百万円)
     株式                       462               308               -
     債券

      国債・地方債等

                            -               -               -
      社債

                            -               -               -
      その他

                            -               -               -
     その他                       66               11               -

         合計                   528               320               -

      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                     売却額             売却益の合計額               売却損の合計額

         種類
                    (百万円)               (百万円)               (百万円)
     株式                        2              -               -
     債券

      国債・地方債等

                            -               -               -
      社債

                            -               -               -
      その他

                            -               -               -
     その他                       14               3              -

         合計                   16               3              -

      (デリバティブ取引関係)

       当グループは、現実の為替取引をヘッジするデリバティブ取引以外は行わない方針をとっております。なお、当
      連結会計年度においてデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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      (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
      当社及び連結子会社は、確定給付企業年金制度にキャッシュ・バランス・プランを導入しております。また、従業
     員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場
     合があります。また、確定給付企業年金制度には退職給付信託が設定されています。
    2.確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                            21,021   百万円          21,511   百万円
         勤務費用                             861             863
         利息費用                             61             61
         数理計算上の差異の発生額                             △5             367
         退職給付の支払額                            △426             △534
        退職給付債務の期末残高                            21,511             22,269
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
        年金資産の期首残高                            15,641   百万円          16,887   百万円
         期待運用収益                             391             422
         数理計算上の差異の発生額                             253            △188
         事業主からの拠出額                            1,028             1,031
         退職給付の支払額                            △426             △534
         退職給付信託の設定                             -            1,900
        年金資産の期末残高                            16,887             19,518
     (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                            21,511   百万円          22,269   百万円
        年金資産                           △16,887             △19,518
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             4,623             2,750
        退職給付に係る負債                             4,623             2,750

        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             4,623             2,750
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     (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
        勤務費用                              861  百万円            863  百万円
        利息費用                              61             61
        期待運用収益                             △391             △422
        数理計算上の差異の費用処理額                              660             508
        過去勤務費用の費用処理額                             △255             △255
        その他                              24             50
        確定給付制度に係る退職給付費用                              960             807
     (5)  退職給付に係る調整額

       退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
        過去勤務費用                             △255   百万円           △255   百万円
        数理計算上の差異                              919             △46
        合計                              664            △301
     (6)  退職給付に係る調整累計額

       退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        未認識過去勤務費用                            △1,530    百万円          △1,275    百万円
        未認識数理計算上の差異                             2,798             2,845
        合計                             1,267             1,569
     (7)  年金資産に関する事項

      ①   年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        債券                              21 %            18 %
        株式                              27             25
        現金及び預金                               1             11
        一般勘定                              51             46
        その他                               0             0
        合計                              100             100
        (注)      年金資産合計には、確定給付企業年金制度に対して設定した退職給付信託が当連結会計年度に9.7%含
          ま 
           れています。
      ②   長期期待運用収益率の設定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (8)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(割引率は加重平均で表わしております。)
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        割引率                              0.5  %            0.4  %
        長期期待運用収益率                              2.5  %            2.5  %
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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        前払研究費等
                                      3,155   百万円            3,545   百万円
        退職給付に係る負債
                                      1,428               1,438
        棚卸資産
                                       492               626
        賞与引当金
                                       678               601
        有価証券評価損
                                       438               438
        役員退職慰労金
                                       154               155
        減損損失
                                       190               150
        未払事業税
                                       202                90
        売上割戻引当金
                                       124                89
        その他                               794               745
       繰延税金資産小計
                                      7,659               7,882
                                     △1,100               △1,059
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                      6,558               6,822
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金
                                     △15,810               △17,430
        その他                               △13               △137
       繰延税金負債合計                             △15,823               △17,567
       繰延税金負債の純額                              △9,264               △10,744
        (注)    前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま

           れております。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       固定資産-繰延税金資産
                                       670  百万円             644  百万円
       固定負債-繰延税金負債                              △9,935               △11,388
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                       30.7  %             30.5  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.7               1.0
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △0.6               △1.0
       試験研究費等税額控除                               △9.5               △9.1
       住民税均等割                                0.7               1.2
       評価性引当額                               △0.0               △0.6
                                       0.2               0.3
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                22.2               22.3
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
     配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      当社は、医薬品事業を中心に事業活動を展開しており、「医薬品」を報告セグメントとしております。
    2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
     る記載と概ね同一であります。
      報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
      セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
      表示方法の変更に記載のとおり、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2

     月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産の金額については、当該会計基準等を
     遡って適用した後の金額となっております。
    3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                         その他(注)1            合計
                         医薬品          計
     売上高

      外部顧客への売上高

                           63,891         63,891         10,118         74,009
      セグメント間の内部売上高
                             -         -        5,124         5,124
      又は振替高
            計              63,891         63,891         15,242         79,134
     セグメント利益                       9,205         9,205          632        9,837

     セグメント資産                      200,715         200,715          11,883         212,599

     その他の項目

      減価償却費(注)2                      2,290         2,290          366        2,656

      有形固定資産及び
                           2,449         2,449          497        2,947
      無形固定資産の増加額(注)2
     (注)   1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス業、物品販売業及び
          建設請負業を含んでおります。
        2.減価償却費には長期前払費用の償却額が、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用の増加
          額がそれぞれ含まれております。
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      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                         その他(注)1            合計
                         医薬品          計
     売上高

      外部顧客への売上高

                           61,520         61,520         10,777         72,297
      セグメント間の内部売上高
                             -         -        4,647         4,647
      又は振替高
            計              61,520         61,520         15,424         76,944
     セグメント利益                       5,487         5,487          622        6,110

     セグメント資産                      203,818         203,818          11,676         215,494

     その他の項目

      減価償却費(注)2

                           2,357         2,357          408        2,765
      有形固定資産及び
                           1,899         1,899          325        2,224
      無形固定資産の増加額(注)2
     (注)   1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス業、物品販売業及び
          建設請負業を含んでおります。
        2.減価償却費には長期前払費用の償却額が、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用の増加
          額がそれぞれ含まれております。
    4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                   (単位:百万円)
                売上高                  前連結会計年度              当連結会計年度
     報告セグメント計                                    63,891              61,520

     「その他」の区分の売上高                                    15,242              15,424

     セグメント間取引消去                                    △5,124              △4,647

     連結財務諸表の売上高                                    74,009              72,297

                                                   (単位:百万円)

                 利益                  前連結会計年度              当連結会計年度
     報告セグメント計                                     9,205              5,487

     「その他」の区分の利益                                      632              622

     セグメント間取引消去                                      65              69

     固定資産の調整額                                     △22               56

     その他の調整額                                       7             △33

     連結財務諸表の営業利益                                     9,887              6,202

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                                                   (単位:百万円)
                 資産                  前連結会計年度              当連結会計年度
     報告セグメント計                                    200,715              203,818

     「その他」の区分の資産                                    11,883              11,676

     セグメント間取引消去                                    △1,777              △1,972

     連結財務諸表の資産合計                                    210,821              213,522

                                                   (単位:百万円)

                  報告セグメント計             その他           調整額       連結財務諸表計上額
       その他の項目
                  前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                  会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
     減価償却費               2,290     2,357      366     408    △163     △157     2,492     2,607
     有形固定資産及び
                   2,449     1,899      497     325    △301     △102     2,645     2,122
     無形固定資産の増加額
      【関連情報】

     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
                        医薬品             その他              合計

                       (百万円)             (百万円)             (百万円)
     外部顧客への売上高                       63,891             10,118             74,009
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
          日本              欧州             その他              合計
         (百万円)              (百万円)             (百万円)             (百万円)
               65,666              5,402             2,941             74,009
     (注)    売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.主要な顧客ごとの情報

                               売上高

         顧客の名称又は氏名                                    関連するセグメント名
                              (百万円)
     アルフレッサ㈱                                11,797     医薬品事業
     ㈱スズケン                                10,455     医薬品事業

     ㈱メディセオ                                 8,027    医薬品事業

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     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
    1.製品及びサービスごとの情報
                        医薬品             その他              合計

                       (百万円)             (百万円)             (百万円)
     外部顧客への売上高                       61,520             10,777             72,297
    2.地域ごとの情報

     (1)  売上高
          日本              欧州             その他              合計
         (百万円)              (百万円)             (百万円)             (百万円)
               66,143              4,176             1,977             72,297
     (注)    売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)  有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.主要な顧客ごとの情報

                               売上高

         顧客の名称又は氏名                                    関連するセグメント名
                              (百万円)
     アルフレッサ㈱                                11,612     医薬品事業
     ㈱スズケン                                10,053     医薬品事業

     ㈱メディセオ                                 7,737    医薬品事業

       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
         該当事項はありません。
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                           報告セグメント
                                          その他(注)            合計
                         医薬品          計
      減損損失                         49         49         -         49

     (注)   「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス業、物品販売業及び建設
        請負業を含んでおります。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

         該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

         該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     関連当事者との取引
      連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      1.連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等
        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                      資本金          議決権等
            会社等の名称          又は    事業の内容       の所有     関連当事者          取引金額       期末残高
       種類           所在地                        取引の内容          科目
             又は氏名         出資金     又は職業      (被所有)     との関係          (百万円)       (百万円)
                     (百万円)           割合(%)
    役員及びその近
                  長野
                                (被所有)
                         不動産賃貸業
    親者が議決権の       有限会社                                自己株式 
                  県 松      10               -          4,183    -   -
    過半数を所有し        カンザワ                    直接   6.6         の取得
                          保険代理業
                  本市
    ている会社等
     (注)   1.取引条件及び取引条件の決定方針等
          東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)に基づき決定しております。
        2.議決権等の所有(被所有)割合については、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

         該当事項はありません。
      2.連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等

        前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                      資本金          議決権等
            会社等の名称          又は    事業の内容       の所有     関連当事者          取引金額       期末残高
       種類           所在地                        取引の内容          科目
             又は氏名         出資金     又は職業      (被所有)     との関係          (百万円)       (百万円)
                     (百万円)           割合(%)
    重要な子会社の
                                          自己株式 
    役員及びその近        神澤 佑樹       -    -     -          (注)2            278   -   -
                                 -
                                           の取得
    親者等
     (注)   1.取引条件及び取引条件の決定方針等
          東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)に基づき決定しております。
        2.連結子会社キッセイコムテック株式会社代表取締役社長の近親者であります。
        当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

         該当事項はありません。
       (1株当たり情報)

                           前連結会計年度                  当連結会計年度

                          (自    2017年4月1日               (自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日)                至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                              3,761.03    円              3,901.49    円
     1株当たり当期純利益金額                               188.26   円               117.33   円

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)                                    9,045             5,481
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                      -              -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                         9,045             5,481
     当期純利益金額(百万円)
     期中平均株式数(千株)                                    48,050             46,716
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      (重要な後発事象)
       該当事項はありません。
      ⑤ 【連結附属明細表】

       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                     1,730         1,730         1.08        -
     1年以内に返済予定の長期借入金                       27         34        0.57        -

     1年以内に返済予定のリース債務                       79        110         -       -

                                                  2020年4月
     長期借入金(1年以内に返済予定
                          1,876         1,930         0.01
     のものを除く。)
                                                  ~2022年1月
                                                  2020年4月
     リース債務(1年以内に返済予定
                           221         271         -
     のものを除く。)
                                                  ~2026年2月
     その他有利子負債                       -         -         -       -
           合計               3,935         4,077          -       -

     (注)   1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.長期借入金のうち、国立研究開発法人日本医療研究開発機構からの借入金(当連結会計年度末残高1,899百
          万円)は無利息であります。
        3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定
          額は以下のとおりであります。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
              区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金                16          13          -          -
          リース債務                102          83          59          26

          国立研究開発法人日本医療研究開発機構からの借入金については、開発成功認定日等が未定であるため、上
          記の返済予定額から除いております。
       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当該連結
       会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
       より記載を省略しております。
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     (2) 【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

     売上高          (百万円)          17,851          35,665          55,255          72,297

     税金等調整前四半期
              (百万円)          3,553          4,643          5,587          7,121
     (当期)純利益金額
     親会社株主に帰属
     する四半期(当期)          (百万円)          2,741          3,337          4,270          5,481
     純利益金額
     1株当たり四半期
                (円)         58.67          71.44          91.41         117.33
     (当期)純利益金額
         (会計期間)            第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり四半期
                (円)         58.67          12.76          19.97          25.93
     純利益金額
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    2 【財務諸表等】
     (1) 【財務諸表】
      ① 【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                21,261              22,972
        特定金銭信託                                 3,771              3,612
        受取手形                                   6              ▶
                                      ※1  26,285            ※1  24,485
        売掛金
        有価証券                                23,288              23,039
        商品及び製品                                 4,882              5,792
        仕掛品                                  15              80
        原材料及び貯蔵品                                 9,916              7,302
                                      ※1  1,569            ※1  1,768
        その他
        流動資産合計                                90,997              89,058
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※2  10,524             ※2  9,919
         建物
         構築物                                256              320
         機械及び装置                               1,500              1,415
         車両運搬具                                 ▶              19
         工具、器具及び備品                                889              745
                                      ※2  11,949            ※2  11,752
         土地
         リース資産                                235              311
                                          22              -
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               25,381              24,483
        無形固定資産
         ソフトウエア                                881              782
                                          676              601
         その他
         無形固定資産合計                               1,557              1,383
        投資その他の資産
         投資有価証券                               80,703              86,342
         関係会社株式                                859              859
         従業員に対する長期貸付金                                 -              53
         長期前払費用                               1,607              2,002
         敷金及び保証金                                284              286
         その他                                595              609
                                         △ 51             △ 47
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               84,000              90,106
        固定資産合計                                110,938              115,974
      資産合計                                 201,935              205,032
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※1  1,956            ※1  1,633
        買掛金
        短期借入金                                 1,150              1,150
        リース債務                                  57              78
                                      ※1  4,081            ※1  3,919
        未払金
        未払法人税等                                 2,196               362
        賞与引当金                                 1,860              1,591
        役員賞与引当金                                  26              18
        返品調整引当金                                  22              17
        売上割戻引当金                                  407              294
        販売費引当金                                  189              166
                                          526              514
        その他
        流動負債合計                                12,474               9,745
      固定負債
        長期借入金                                 1,858              1,899
        リース債務                                  177              243
        長期未払金                                  354              354
        繰延税金負債                                10,263              11,797
        退職給付引当金                                 2,967               816
                                          106              108
        資産除去債務
        固定負債合計                                15,727              15,220
      負債合計                                  28,202              24,965
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                24,356              24,356
        資本剰余金
                                        24,247              24,247
         資本準備金
         資本剰余金合計                               24,247              24,247
        利益剰余金
         利益準備金                                940              940
         その他利益剰余金
           別途積立金                             68,100              68,100
                                        30,948              33,723
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               99,989              102,764
        自己株式                               △ 11,607             △ 11,607
        株主資本合計                                136,986              139,761
      評価・換算差額等
                                        36,746              40,305
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                36,746              40,305
      純資産合計                                 173,733              180,066
     負債純資産合計                                   201,935              205,032
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      ② 【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1  63,891            ※1  61,520
     売上高
                                      ※1  18,642            ※1  18,962
     売上原価
     売上総利益                                   45,248              42,557
     返品調整引当金戻入額
                                          11              22
                                          22              17
     返品調整引当金繰入額
     差引売上総利益                                   45,238              42,561
                                    ※1 , ※2  36,033          ※1 , ※2  37,074
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    9,205              5,487
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                  1,074              1,107
      有価証券評価益                                   387               -
      為替差益                                    0              -
                                       ※1  162            ※1  193
      その他
      営業外収益合計                                  1,626              1,300
     営業外費用
      有価証券評価損                                    -              176
      支払利息                                    15              15
      為替差損                                    -              38
                                        ※1  71            ※1  84
      その他
      営業外費用合計                                    87              314
     経常利益                                   10,743               6,473
     特別利益
      固定資産売却益                                    -               1
                                          320               3
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   320               ▶
     特別損失
      固定資産処分損                                    38               3
                                          -              49
      減損損失
      特別損失合計                                    38              53
     税引前当期純利益                                   11,025               6,425
     法人税、住民税及び事業税                                    2,996              1,439
                                         △ 603              △ 77
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    2,392              1,361
     当期純利益                                    8,633              5,064
                                 67/80








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      ③ 【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自         2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                 資本金
                            その他     資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                利益準備金
                                                  繰越利益
                           資本剰余金       合計                      合計
                                            別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高              24,356     24,247        0   24,247       940    68,100     30,282     99,323
     当期変動額
     剰余金の配当                                             △ 2,270     △ 2,270
     当期純利益                                              8,633     8,633
     自己株式の取得
     自己株式の消却                         △ 0     △ 0              △ 5,695     △ 5,695
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     △ 0     △ 0     -     -     666     666
     当期末残高              24,356     24,247       -    24,247       940    68,100     30,948     99,989
                       株主資本               評価・換算差額等

                                    その他
                                                     純資産合計
                           株主資本                 評価・換算
                   自己株式                 有価証券
                            合計                差額等合計
                                   評価差額金
     当期首残高                △ 12,838        135,088         21,263         21,263         156,352
     当期変動額
     剰余金の配当                        △ 2,270                         △ 2,270
     当期純利益                         8,633                          8,633
     自己株式の取得                △ 4,464        △ 4,464                         △ 4,464
     自己株式の消却                 5,695          -                          -
     株主資本以外の項目の当
                                       15,482         15,482         15,482
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                 1,231         1,898        15,482         15,482         17,381
     当期末残高                △ 11,607        136,986         36,746         36,746         173,733
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       当事業年度(自         2018年4月1日         至   2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                 資本金
                            その他     資本剰余金                      利益剰余金
                      資本準備金                利益準備金
                                                  繰越利益
                           資本剰余金       合計                      合計
                                            別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高              24,356     24,247       -    24,247       940    68,100     30,948     99,989
     当期変動額
     剰余金の配当                                             △ 2,289     △ 2,289
     当期純利益                                              5,064     5,064
     自己株式の取得
     自己株式の消却
     株主資本以外の項目の当
     期変動額(純額)
     当期変動額合計               -     -     -     -     -     -    2,774     2,774
     当期末残高              24,356     24,247       -    24,247       940    68,100     33,723     102,764
                       株主資本               評価・換算差額等

                                    その他
                                                     純資産合計
                           株主資本                 評価・換算
                   自己株式                 有価証券
                            合計                差額等合計
                                   評価差額金
     当期首残高                △ 11,607        136,986         36,746         36,746         173,733
     当期変動額
     剰余金の配当                        △ 2,289                         △ 2,289
     当期純利益                         5,064                          5,064
     自己株式の取得                 △ 0        △ 0                         △ 0
     自己株式の消却                          -                          -
     株主資本以外の項目の当
                                       3,558         3,558         3,558
     期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 0       2,774         3,558         3,558         6,333
     当期末残高                △ 11,607        139,761         40,305         40,305         180,066
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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
       ①  満期保有目的の債券
         償却原価法
       ②  子会社株式
         移動平均法による原価法
       ③  その他有価証券
         時価のあるもの
          期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
         より算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     (2)  特定金銭信託の評価基準及び評価方法
       時価法
     (3)  棚卸資産の評価基準及び評価方法
       商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品
       主として総平均法(月別)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
      より算定)
    2.固定資産の減価償却の方法
     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法
       ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
      属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物
                       3~50年
     (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法
       なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法によっ
      ております。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (4)  長期前払費用
       均等償却
    3.引当金の計上基準
     (1)  貸倒引当金
       金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権につい
      ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  投資損失引当金
       市場価格のない関係会社株式について、実質価額の低下による損失に備えて、その低下に相当する額を計上して
      おります。
     (3)  賞与引当金
       従業員の賞与支給に備えて、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
     (4)  役員賞与引当金
       役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
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     (5)  返品調整引当金
       販売済製商品の返品による損失に備えて、返品実績率により算出した金額を計上しております。
     (6)  売上割戻引当金
       事業年度末売掛金に対して将来発生する売上割戻に備えて、当事業年度中の割戻実績率により算出した金額を計
      上しております。
     (7)  販売費引当金
       事業年度末の卸店在庫に対して将来発生する販売促進に要する諸費用の支出に備えて、当事業年度中の経費実績
      率により算出した金額を計上しております。
     (8)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま
      す。
       過去勤務費用は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
      法により費用処理しております。
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
      定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
    4.その他財務諸表作成のための重要な事項
     (1)  退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理差異計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけ
      るこれらの会計処理の方法と異なっております。
     (2)  消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首か
     ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
     に変更しております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,262百万円を「固定負債」の「繰
     延税金負債」10,263百万円に含めて表示しております。
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      (貸借対照表関係)
     ※1    関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
                                   前事業年度             当事業年度

                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        短期金銭債権                               0 百万円             0 百万円
        短期金銭債務                              572             801
     ※2    圧縮記帳額

       有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳額は、次のとおりであります。
                                   前事業年度             当事業年度

                                  (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        建物                              798  百万円            798  百万円
        土地                              113             113
      (損益計算書関係)

     ※1    関係会社との取引高
                                   前事業年度             当事業年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
        営業取引による取引高
         売上高                              0 百万円             0 百万円
         仕入高                            3,402             3,427
        営業取引以外の取引による取引高                              243             107
     㯿ሀ   販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度49.5%、当事業年度47.8%、一般管理費に属する費用のおお

      よその割合は前事業年度50.5%、当事業年度52.2%であります。
       主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                   前事業年度             当事業年度

                                 (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                 至   2018年3月31日)           至   2019年3月31日)
        販売費引当金繰入額                              189  百万円            166  百万円
        給料手当・賞与                             7,076             7,111
        賞与引当金繰入額                             1,241             1,058
        役員賞与引当金繰入額                              26             18
        減価償却費                              792             902
        研究開発費                            14,304             15,799
       なお、研究開発費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

        賞与引当金繰入額                              459  百万円            389  百万円
        減価償却費                              724             683
        給与手当・賞与                             2,607             2,636
        研究材料費等                             8,006             9,703
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      (有価証券関係)
       子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額                       859百万円、前事業年度の貸借対照表計上額                      859百万円)は、市
      場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
      (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        前払研究費等
                                      3,155   百万円            3,545   百万円
        退職給付引当金
                                       923               848
        棚卸資産
                                       417               558
        賞与引当金
                                       567               485
        有価証券評価損
                                       417               417
        減損損失
                                       190               150
        役員退職慰労金
                                       107               107
        売上割戻引当金
                                       124                89
        未払事業税
                                       189                80
        その他                               396               369
       繰延税金資産小計                               6,490               6,653
                                      △930               △891
       評価性引当額
       繰延税金資産合計
                                      5,560               5,762
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金
                                     △15,807               △17,419
        その他
                                       △16               △140
       繰延税金負債合計                             △15,824               △17,559
       繰延税金負債の純額                             △10,263               △11,797
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

     主要な項目別の内訳
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                       30.7  %             30.5  %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.7               1.0
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △0.6               △1.1
        試験研究費等税額控除                               △9.9               △9.7
        住民税均等割                                0.7               1.2
        評価性引当額                               △0.0               △0.6
                                       0.1              △0.1
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                21.7               21.2
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
       【有形固定資産等明細表】
                                                    (単位:百万円)
                                           期末減価
                                           償却累計額            差引期末
     区分      資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高           当期償却額
                                           又は償却           帳簿価額
                                            累計額
     有形固                              28
         建物             35,994       157          36,122      26,202       757     9,919
                                   (0)
     定資産
         構築物             2,629       94      ▶    2,719      2,399       30     320
         機械及び装置             6,608       370      42    6,936      5,521       455     1,415

         車両運搬具              107      20      17     109      90      5     19

         工具、器具及び備品             7,210       261      250     7,221      6,475       404      745

                                   196
         土地             11,949        -         11,752        -      -    11,752
                                   (48)
         リース資産              489      133      150      472      161      57     311
         建設仮勘定               22      -      22      -      -      -      -

                                   714
              計        65,009      1,038           65,334      40,851      1,711     24,483
                                   (49)
     無形固
         ソフトウエア             7,498       221      121     7,597      6,814       320      782
     定資産
         その他             2,664       -     321     2,342      1,741       75     601
              計        10,162       221      443     9,939      8,556       395     1,383

     (注)   1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額にて記載しております。
        2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
       【引当金明細表】

                                                    (単位:百万円)
         科目          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高
     貸倒引当金                     51           0           ▶          47

     賞与引当金                   1,860           1,591           1,860           1,591

     役員賞与引当金                     26           18           26           18

     返品調整引当金                     22           17           22           17

     売上割戻引当金                    407           294           407           294

     販売費引当金                    189           166           189           166

     (2) 【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                4月1日から3月31日まで

     定時株主総会                6月中

     基準日                3月31日

                     9月30日
     剰余金の配当の基準日
                     3月31日
     1単元の株式数                100株
     単元未満株式の買取り・売渡し

       取扱場所              (特別口座)
                     東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                     三菱UFJ信託銀行株式会社               証券代行部
       株主名簿管理人              (特別口座)
                     東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                     三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所               ――――――
       買取・売渡手数料              株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

     公告掲載方法                電子公告
                     電子公告掲載URL           https://www.kissei.co.jp/
                     ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じ
                     たときは、日本経済新聞に掲載して行います。
     株主に対する特典                該当事項はありません。
     (注)    当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第2項各号に掲げられた権利、剰余金の
        配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単
        元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度(第73期)          (自    2017年4月1日         至   2018年3月31日)          2018年6月27日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2018年6月27日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書

       (第74期第1四半期)           (自    2018年4月1日         至   2018年6月30日)          2018年8月9日関東財務局長に提出
       (第74期第2四半期)           (自    2018年7月1日         至   2018年9月30日)          2018年11月12日関東財務局長に提出
       (第74期第3四半期)           (自    2018年10月1日         至   2018年12月31日)          2019年2月13日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書

       2018年7月3日関東財務局長に提出
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
       時報告書であります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月25日

    キッセイ薬品工業株式会社
     取締役会  御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                           山   中           崇
                                   公認会計士                 印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                           冨 田       哲 也
                                   公認会計士                 印
                         業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるキッセイ薬品工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
    連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
    書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
    キッセイ薬品工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度
    の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、キッセイ薬品工業株式会社の
    2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、キッセイ薬品工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (※)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月25日

    キッセイ薬品工業株式会社
     取締役会  御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                           山   中           崇
                                   公認会計士                 印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                           冨 田       哲 也
                                   公認会計士                 印
                         業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いるキッセイ薬品工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
    た。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キッセ
    イ薬品工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (※)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

          会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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