株式会社石井鐵工所 有価証券報告書 第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社石井鐵工所
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      株式会社石井鐵工所(E01543)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
      【事業年度】                    第153期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社石井鐵工所
      【英訳名】                    Ishii   Iron   Works   Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 石井 宏治
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区月島三丁目26番11号
      【電話番号】                    03-4455-2503(ダイヤルイン)
      【事務連絡者氏名】                    経営管理部企画経理グループ
                         マネージャー 渡辺 修行
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区月島三丁目26番11号
      【電話番号】                    03-4455-2503(ダイヤルイン)
      【事務連絡者氏名】                    経営管理部企画経理グループ
                         マネージャー 渡辺 修行
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      株式会社石井鐵工所(E01543)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第149期       第150期       第151期       第152期       第153期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      9,128,301       11,721,944        6,996,892       6,443,733       8,533,268
     売上高
                    (千円)       426,287       161,068       300,248       503,478       779,516
     経常利益
     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                    (千円)       222,621      △ 151,924       199,297       352,248       610,150
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
                    (千円)       350,458      △ 481,253       288,013       425,027       439,352
     包括利益
                    (千円)      9,464,417       8,798,639       8,901,838       9,142,324       9,397,228
     純資産額
                    (千円)      18,203,852       18,396,783       17,053,415       17,709,636       18,986,781
     総資産額
                     (円)       256.72      2,386.67       2,414.86       2,480.18       2,549.39
     1株当たり純資産額
     1株当たり当期純利益又は
                     (円)        6.04      △ 41.21       54.06       95.56       165.53
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                     (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                     (%)        52.0       47.8       52.2       51.6       49.5
     自己資本比率
                     (%)         2.4      △ 1.7       2.3       3.9       6.6
     自己資本利益率
                     (倍)        36.3      △ 37.1       32.0       20.0       11.9
     株価収益率
     営業活動による
                    (千円)      1,961,109        △ 82,177       816,721      1,294,902         22,797
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)      △ 640,869      △ 418,102       △ 31,661     △ 1,240,147       △ 727,858
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)      △ 996,154       615,139     △ 1,084,987        104,702       704,420
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                    (千円)      1,638,720       1,723,330       1,378,029       1,537,057       1,528,290
     期末残高
                             125       127       122       116       118
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 32 )      ( 64 )     ( 101  )     ( 139  )     ( 140  )
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 2016    年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行いましたが、第150期の期首に当該株式
           併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)
           を算定しております。
         4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計
           年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡っ
           て適用した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第149期       第150期       第151期       第152期       第153期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)      6,906,701       8,606,509       6,581,975       6,315,499       8,533,268
     売上高
                    (千円)       427,736        54,769       265,796       499,212       828,332
     経常利益
     当期純利益又は
                    (千円)       210,860      △ 386,014       168,436       346,212       651,260
     当期純損失(△)
                    (千円)      1,892,000       1,892,000       1,892,000       1,892,000       1,892,000
     資本金
                     (株)     37,840,000       37,840,000        3,784,000       3,784,000       3,784,000
     発行済株式総数
                    (千円)      10,108,566        9,272,134       9,383,558       9,611,856       9,922,843
     純資産額
                    (千円)      18,678,499       18,697,249       17,426,900       18,071,227       19,405,409
     総資産額
                     (円)       274.19      2,515.10       2,545.54       2,607.56       2,691.98
     1株当たり純資産額
                     (円)          5       5       50       50       50
     1株当たり配当額
     (うち1株当たり中間配当額)               (円)         ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     1株当たり当期純利益又は
                     (円)        5.72     △ 104.71        45.69       93.92       176.68
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                     (円)         -       -       -       -       -
     当期純利益
                     (%)        54.1       49.6       53.9       53.2       51.1
     自己資本比率
                     (%)         2.1      △ 4.0       1.8       3.7       6.7
     自己資本利益率
                     (倍)        38.3      △ 14.6       37.8       20.4       11.2
     株価収益率
                     (%)        87.4      △ 47.8       109.4        53.2       28.3
     配当性向
                             124       127       122       116       118
     従業員数
                     (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 32 )      ( 64 )     ( 101  )     ( 139  )     ( 140  )
                     (%)        80.9       58.8       67.8       76.4       80.2
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPIX)                       ( 130.7   )    ( 116.6   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
                     (円)         280       230   1,914(165)          2,164       2,170

     最高株価
                     (円)         200       139   1,458(138)          1,560       1,626
     最低株価
      (注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3 2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行いましたが、第150期の期首に当該株式
           併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)
           を算定しております。
         4   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度
           の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し
           た後の指標等となっております。
         5 最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
         6   当社は、2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第151期の株価
           については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内に株式併合前の最高株価及び最低株
           価を記載しております。
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                                                      株式会社石井鐵工所(E01543)
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      2【沿革】
        当社は1900年3月、故会長石井太吉が東京月島に鉄工所を創業し、ボイラー、水力発電用水圧鉄管、各種水門、鉄
       塔、鉄槽等の製作を開始したのに始まり、その後わが国産業の振興と相まって1919年11月資本金100万円の株式会社
       に改組し、以来着実に発展を続け資本金18億92百万円となり今日に至っております。
        年月                            沿革
       1919年11月        株式会社石井鐵工所設立
       1937年1月        大阪市に大阪営業所を開設
       1937年7月        本社を月島より東京市麹町区丸ノ内有楽館に移転
       1938年5月        資本金400万円の子会社日本化学機械株式会社を200万円に減資の上吸収合併、当社蒲田工場(現
              鉄構事業統括本部)とする
       1938年12月        本社を東京市麹町区有楽町毎日会館内に移転
       1949年5月        東京証券取引所第一部に上場
       1958年9月        新潟証券取引所に上場
       1959年11月        石井溶接工業株式会社を設立
       1959年12月        本社を東京都中央区銀座数寄屋橋富士ビル内に移転
       1961年12月        大阪証券取引所第一部に上場
       1963年10月        大阪営業所を拡充し、大阪支社とする
       1967年5月        大阪支社を大阪市北区曽根崎中梅田第一ビル内に移転
       1969年8月        石井不動産管理株式会社を設立
       1969年10月        九州石井鐵工株式会社を設立
       1969年12月        イシイプラント建設株式会社を設立
       1985年5月        東京都大田区に東京総合ガスセンターを建設し、ガス事業に進出
       1988年11月        不動産の賃貸事業を開始
       1992年6月        マレーシアにアイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・バハード
              を設立(現 連結子会社)
       2000年6月        マレーシアにイシイ          エンジニアリング(マレーシア)・センディリアン・バハードを設立
       2003年4月        大阪支社を改称し、大阪営業所とする
       2003年5月        大阪証券取引所第一部の上場廃止
       2004年2月        本社を東京都中央区月島に移転
       2004年2月        石井溶接工業株式会社を解散
       2004年4月        大阪営業所を閉鎖
       2005年12月        九州石井鐵工株式会社を解散
       2006年2月        シンガポールにアイアイダブリュー・シンガポール・プライベイト・リミテッドを設立(現 連
              結子会社)
       2007年4月        タイに現地資本と合弁でアイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッドを設立
       2008年8月        台湾台北市に台湾支店を開設
       2012年3月        イシイ エンジニアリング(マレーシア)・センディリアン・バハードを解散
       2012年3月        東京総合ガスセンターを閉鎖し、ガス事業を廃止
       2013年3月        石井不動産管理株式会社を解散
       2015年6月        ブルネイ・ダルサラームにブルネイ支店を開設
       2015年9月        イシイプラント建設株式会社を吸収合併
       2016年11月        アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッドを解散
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      3【事業の内容】
        当社グループは、株式会社石井鐵工所(当社)、子会社2社及び関連会社1社で構成され、鉄構事業(油槽、その他
       の貯槽、化学工業用諸機械装置、鉄骨及び各種プール等の鉄鋼構造物の設計から、製作、据付、試運転に至るまでの
       一貫したエンジニアリング)と不動産事業を主たる業務としております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
        なお、次の2事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ
       ントの区分と同一であります。
       ①鉄構事業
                  当社、子会社のアイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリア
                  ン・バハード及びアイアイダブリュー・シンガポール・プライベイト・リミテッドが設
        油槽          計から製作、据付、試運転までを行っております。
        その他の貯槽          また、当社はアイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・
                ……
        化学工業用他          バハード及びアイアイダブリュー・シンガポール・プライベイト・リミテッドとの間で
        機械装置          工事の一部について、相互に外注契約を行っております。
                  また、当社は関連会社のエーアイ・エンジニアリング株式会社にエアードーム工法の機
                  材類を納入しております。
        鉄骨及び
                ……  当社が設計から製作、据付、試運転までを行っております。
        各種プール
       ②不動産事業          ……  当社が不動産の賃貸を行っております。
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      4【関係会社の状況】
                                           議決権の所有
                                     主要な事業
          名称            住所         資本金            又は被所有割          関係内容
                                      の内容
                                           合(%)
     (連結子会社)

     アイアイダブリュー・エン                                             役員の兼任  有
                                  500
     ジニアリング・カンパ             マレーシア                                当社と相互に工事の
                             千マレーシア        鉄構事業          100
     ニー・センディリアン・バ             ジョホール・バル                                一部を外注しており
                             リンギット
     ハード                                             ます。
                                                  役員の兼任          有
     アイアイダブリュー・シン                            300
                                                  当社と相互に工事の
     ガポール・プライベイト・             シンガポール          千シンガポール         鉄構事業          100
                                                  一部を外注しており
     リミテッド                          ドル
                                                  ます。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                 103  ( 132  )
     鉄構事業
                                                  -   ( 2 )
     不動産事業
     全社(共通)                                             15   ( 6 )
                                                 118  ( 140  )

                  合計
      (注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を(                                    )外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
         従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             118  ( 140  )           37.0              14.3             5,782
                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
                                                 103  ( 132  )
     鉄構事業
                                                  -   ( 2 )
     不動産事業
     全社(共通)                                             15   ( 6 )
                                                 118  ( 140  )

                  合計
      (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は年間の平均人員を(                                     )外数で記載しております。
         2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (3)労働組合の状況

         当社グループには、当社にのみ労働組合が組織されており、その概要は下記のとおりであります。
                                                   2019年3月31日現在
                                        組合員数

          事業所                組合名                       所属上部団体名
                                         (人)
     本社              石井鐵工所労働組合 本社分会                        ▶

                                                日本労働組合総連合会
                                                 産業別労働組合JAM
     鉄構事業統括本部              石井鐵工所労働組合 羽田分会                        72
                    合計                       76          ―

      (注) 当社の労働組合は企業内の単一組織で、事業場毎に分会を結成しております。
          なお、会社との交渉事項については、経営協議会をもって、労働条件その他の交渉を行っており、労使関係に
          ついて特記すべき事項はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
     (1)経営方針
        当社グループは、「Technological                 Contributions       for  the  world(技術を持って社会に貢献する)」を経営理念
       として日頃より技術開発に努め、各種貯槽、プラント類や鉄骨、プール等の鉄鋼構造物等、重化学工業をはじめとす
       るさまざまな産業のニーズに適合した製品を提供し、これにより産業基盤の整備に貢献することを経営の基本方針と
       しております。
     (2)目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略

        当社グループは、中期経営計画(2019年3月期~2021年3月期)を策定し、以下のとおり、経営指標と経営戦略を
       設定しております。
        ①  2021年3月期数値目標
          営業利益        13億円以上
          自己資本利益率(ROE) 8%以上
          鉄構事業営業利益率    3%以上
        ②  中期経営戦略
         鉄構事業
         ”アタリマエ+α”のスローガンと3つの戦略
          ”アタリマエ”=「誠実なものづくり」
          ”+α”=「お客様のニーズに技術で応える」
          イ.市場戦略
           ・国内:新設工事・大規模改修工事中心から開放補修工事中心へシフト
           ・海外:東南アジアにおける各種タンク設備一式工事の受注拡大
          ロ.システム構築戦略
           ・国内:地域密着型の顧客対応体制の確立
           ・海外:現地企業との連携の強化と効率的な現地体制の構築
          ハ.差別化戦略
           ・顧客への技術サポ-ト力の強化
           ・しくみの見直しや施工技術の開発によるコスト競争力の向上
         不動産事業
          基本戦略
           安定的な収益基盤の維持拡充
           イ.社有地を有効利用した不動産開発の推進
           ロ.所有不動産の適切な管理運営
        (3)会社の対処すべき課題

          当社グループを取りまく環境は、内外の諸情勢から見て、今後とも厳しい状況が予想されますが、基幹事業
         である鉄構事業の長期的・持続的成長への強固な基盤を確立することが当社グループの課題であります。
          国内では、市場環境や顧客ニーズの変化に対応し、各種タンクの開放補修工事及び新設工事・大規模改修工
         事の受注活動を行い、安定的な売上と利益の確保を目指します。
          海外では、東南アジアを中心に需要増大が予想される各種タンク設備一式工事を受注し、売上と利益の拡大
         を目指します。
          また、既存事業で蓄積した経営資源を活用し、新規事業を立ち上げ、新たな収益基盤の確立を目指します。
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      2【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、将来に関する事項は当連結会計年度末日現在において判断したものであります。
       (1)市況変動等に関わるリスク
         当社グループにおける主たる事業の鉄構事業は、受注産業ゆえに主要な顧客先の石油、電力、ガス及び重化学工
        業界の設備投資動向により受注額が大きく変動し、収益が大きく増減することがあります。それに加えて、個別工
        事ごとの規模、利益率と工事の進捗度及び完工時期との組合せにより各連結会計年度における損益が大きく変動す
        ることもあります。
         また、個々の工事は確定金額により契約を締結しておりますので、インフレ昂進期には仕入原価の上昇を吸収で
        きず、損益に影響を及ぼすことがあります。
       (2)投資に係るリスク
         当社グループは従来より原則として、取引関係のある取引先の要請により、市場性のある株式を保有してまいり
        ましたが、将来の大幅な株価下落が続く場合には保有有価証券に減損又は評価損が発生し当社グループの業績に悪
        影響を与えると共に、自己資本比率の低下を招く恐れがあります。
       (3)為替相場の変動に係るリスク
         当社グループの輸出比率は、2017年3月期は12.2%、2018年3月期は16.4%、2019年3月期は19.5%と、為替変動
        の影響を受けてきているため、今後、営業損益が為替変動の影響を受ける可能性があります。また、急激な為替変
        動により、外貨建ての債権債務の計上時期と決済時期の為替レートの差異から生ずる為替換算差損が発生する可能
        性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会
        計年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っておりま
        す。
      (1)経営成績等の状況の概要

        ①財政状態の状況
       (資産)
        当連結会計年度末の総資産は、前期末に比べ12億77百万円増加し、189億86百万円となりました。流動資産は、鉄
       構事業の増収による売掛金の増加や、海外工事に係る前渡金の計上などにより、前期末に比べ11億15百万円増加し
       65億9百万円となりました。固定資産は、市場価格下落による投資有価証券の減少があったものの、不動産事業の
       新規賃貸物件の計上などにより、前期末に比べ1億61百万円増加し124億77百万円となりました。
       (負債)

        当連結会計年度末の負債合計は、前期末に比べ10億22百万円増加し95億89百万円となりました。流動負債は、営
       業債務の増加や1年内返済予定の長期借入金の計上などにより、前期末に比べ2億41百万円増加し42億93百万円と
       なりました。固定負債は、不動産事業の新規賃貸物件建設に係る長期借入金の借入などにより、前期末に比べ7億
       80百万円増加し52億96百万円となりました。
       (純資産)

        当連結会計年度末の純資産合計は、市場価格下落によるその他有価証券評価差額金の減少があったものの、親会
       社株主に帰属する当期純利益の計上などにより、前期末に比べ2億54百万円増加し93億97百万円となりました。
        ②経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、景気は
        緩やかな回復基調で推移しました。
         このような情勢の下で、当社グループは2018年4月にスタートした中期経営計画に沿って、長期的・持続的成長
        を目指して各種の施策に取り組んでまいりました。
         この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は85億33百万円と前期に比べ32.4%増収となり、営業
        利益も前期に比べ83.5%増の7億87百万円となりました。経常利益は、前期に比べ54.8%増の7億79百万円とな
        り、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に比べ73.2%増の6億10百万円となりました。
         当連結会計年度のセグメントの経営成績は次のとおりであります。

        (鉄構事業)
         当社グループの主要な顧客先である石油、電力、ガス業界及び重化学工業界の設備投資は、好調な企業収益を背
        景に増加基調をたどりました。その結果、受注高は80億36百万円と前期に比べ0.3%増となりました。
         売上高は、完成工事高の増加などにより、前期に比べ34.3%増収の68億66百万円となりました。営業損益は、増
        収効果などにより、前期に比べ1億44百万円改善しましたが、2億28百万円の損失となりました。
        (不動産事業)

         売上高は、新規賃貸物件が稼働したことなどにより、前期に比べ25.1%増収の16億67百万円となりました。営業
        利益も、増収効果などにより、前期に比べ26.7%増の10億16百万円となりました。
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         ③キャッシュ・フローの状況
          当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ0.6%(8百万
         円)減少し、15億28百万円となりました。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動の結果得られた資金は、22百万円(前期比12億72百万円減)となりました。                                       主な増加要因は、税金等
         調整前当期純利益8億83百万円、減価償却費3億20百万円、仕入債務の増加2億97百万円、たな卸資産の減少2
         億57百万円、主な減少要因は、売上債権の増加額8億91百万円、前渡金の増加額3億37百万円、前受金の減少額
         2億38百万円、法人税等の支払額2億11百万円などであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動の結果使用した資金は、7億27百万円(前期比5億12百万円使用減)となりました。                                           これは、有形固
         定資産の取得による支出7億93百万円、投資有価証券の売却による収入1億44百万円などによるものでありま
         す。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果得られた資金は、7億4百万円(前期比5億99百万円資金増)となりました。                                           これは、長期借入
        による収入10億円、配当金の支払額1億83百万円などによるものであります                                   。
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        ④生産、受注及び販売の実績
        a.生産実績
         当連結会計年度における鉄構事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。
                セグメントの名称                      金額(千円)              前期比(%)
         鉄構事業                                  6,535,647              114.8

        (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
           2 金額は販売価格に工事進捗度を乗じて算出したものであります。
           3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        b.受注実績

         当連結会計年度における鉄構事業の受注実績を示すと、次のとおりであります。
             区分        受注高(千円)           前期比(%)         受注残高(千円)           前期比(%)
         鉄構事業               8,036,546            100.3        11,463,421             111.4

        (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
           2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        c.販売実績

         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                セグメントの名称                      金額(千円)              前期比(%)
         鉄構事業                                  6,866,062              134.3

         不動産事業                                  1,667,206              125.1

                   合計                        8,533,268              132.4

        (注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
           2 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと
              おりであります。
                  前連結会計年度                          当連結会計年度
                (自 2017年4月1日                          (自 2018年4月1日
                 至 2018年3月31日)                          至 2019年3月31日)
              相手先         金額(千円)       割合(%)          相手先         金額(千円)       割合(%)

          Brunei    Shell   Petroleum                   Brunei    Shell   Petroleum
                         847,225       13.2                 1,248,961        14.6
            Company    SDN  BHD                    Company    SDN  BHD
            出光興産株式会社             846,167       13.1
           3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
        す。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り
         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
        おります。この連結財務諸表作成に当たり重要となる会計方針については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表
        等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
         なお、この連結財務諸表の作成にあたっては、過去の実績等を勘案し合理的に判断して見積りを行っております
        が、見積り特有の不確実性があるため、将来生じる実際の結果と異なる可能性があります。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、売上高につきましては、鉄構事業の完成工事高の増加及び不動
        産事業の新規賃貸物件が稼働したことなどにより、前期に比べ20億89百万円増収の85億33百万円となりました。
         売上原価は、売上高の増加に伴い、前期に比べ16億94百万円増加の65億84百万円となりました。
         販売費及び一般管理費は、人件費の増加などにより、前期に比べ36百万円増加の11億61百万円となりました。
         営業利益は、鉄構事業の営業損失が改善したことや、不動産事業の新規賃貸物件が稼働したことなどにより、前
        期に比べ3億58百万円増益の7億87百万円となりました。
         経常利益は、資金調達に係る費用の増加などがありましたが、営業利益の増益により、前期に比べ2億76百万円
        増益の7億79百万円となりました。
         特別利益は、投資有価証券売却益76百万円、受取和解金29百万円を計上しております。
         特別損失は、固定資産除却損1百万円を計上しました。
         以上により、税金等調整前当期純利益は、前期に比べ3億62百万円増益の8億83百万円となりました。
         親会社株主に帰属する当期純利益は、税金費用が前期より1億4百万円増加したものの、前期に比べ2億57百万
        円増益の6億10百万円となりました。
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         当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、主たる事業の鉄構事業は、受注産業ゆえに主要な顧
        客先の石油、電力、ガス及び重化学工業界の設備投資動向により業績が左右されるということがあります。従っ
        て、国内外の主要顧客先の設備投資情報の入手に細心の注意を払うとともに、新規市場の開拓にも努めておりま
        す。
         当社グループは、企業利益の拡大及び株主資本の有効利用がすべてのステークホルダーの利益に合致するものと

        して「営業利益額」「自己資本利益率(ROE)」「鉄構事業の営業利益率」の3つを重要な経営指標として位置づ
        けております。2019年3月期をスタートとする中期経営計画において、これらを一定水準以上に安定化させること
        を目標に各種施策を実行しております。当連結会計年度の成績は以下の通りであります。
                                 自己資本利益率(ROE)

                       営業利益額                       鉄構事業の営業利益率
                        (千円)             (%)             (%)
                           1,300,000                8.0             3.0
        2021年3月期目標値
                            787,552               6.6            △3.3
        当連結会計年度成績
                           △512,447               △1.4             △6.3
        目標比
        (参考)
                            429,232               3.9            △7.3

        前連結会計年度成績
                            358,320               2.7             4.0
        前期比
         「営業利益額」は7億87百万円、「自己資本利益率(ROE)」は6.6%、「鉄構事業営業利益率」はマイナス3.3%
        となりましたが、すべての経営指標において前連結会計年度より改善いたしております。この結果を鑑み、2021年
        3月期にむけて目標達成となる各種施策を実行してまいります。
         当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、営業活動により22百万円の資金を獲得しましたが、羽

        田地区再開発による建設費の支出など投資活動において7億27百万円を支出いたしました。また、運転資金の借入
        や配当金の支払いなどによる財務活動におきまして7億4百万円の資金を獲得しております。資金の流動性につき
        ましては、現金及び現金同等物に加え、当社では金融機関との間でコミットメントライン契約を締結することによ
        り、流動性を確保しております。
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      4【経営上の重要な契約等】
        経営上の重要な契約等については、該当する事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当社グループでは、主として当社の鉄構セグメントにおいて研究開発活動を行っており、事業の多様化を図るため
       に、既存事業領域において事業戦略上急務となっている新製品、新工法の開発に取り組む研究開発活動を行っている
       他、将来の事業推進の核となる新技術の基礎研究開発を行っております。
        なお、当連結会計年度は、次世代エネルギー対応に向けた調査活動、工場・建設現場における溶接施工の効率化及
       び建設現場における新工法の開発に加え、新たに開発室を設け、鉄構事業周辺での新技術・新製品(新事業)の開発
       に努めております。
        また、当連結会計年度の研究開発費は                  3,330   千円であります。
        今後は、材料・溶接研究開発と新技術・新製品開発の専任部門にて、独自の研究開発の他、各公共機関、大学、異
       業種企業等と連携し、研究開発のスピード化を積極的に図っていく所存です。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度における当社グループの設備投資総額は、                           795  百万円であります。主なものは、不動産事業による
       羽田地区再開発に伴う賃貸用建物建設投資であります。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
      提出会社                                             2019年3月31日現在
                                       帳簿価額(千円)

                                                          従業
        事業所名       セグメント
                      設備の内容                                    員数
        (所在地)       の名称
                             建物     機械装置       土地
                                                          (人)
                                               その他      合計
                            及び構築物      及び運搬具      (面積㎡)
                     化学工業用
     鉄構事業統括本部                                    13,093
               鉄構事業      諸機械の        182,309       4,339            3,983     203,726     103
     (東京都大田区)                                    (14,494)
                     生産設備
     不動産事業部                不動産                  2,558,462

               不動産事業             7,534,669       93,320            7,933   10,194,385       -
     (東京都中央区他)                賃貸設備                    (52,691)
      (注)帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

      3【設備の新設、除却等の計画】

      (1)重要な設備の新設等
          当社グループでは主として当社において設備投資を行っており、当連結会計年度後の主な計画は次のとおりで
         あります。
         重要な設備の修繕
                                 投資予定金額                 着工及び完成予定年月
                  セグメン      設備の内                   資金調達
      会社名      所在地
                                総額     既支払額
                  トの名称        容                  方法
                                                  着工      完成
                               (千円)      (千円)
            東京都             不動産
      提出会社            不動産事業             580,000         ―   自己資金      2019年6月      2021年9月
            中央区            賃貸用建物
      (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                        発行可能株式総数(株)
       普通株式                                           12,000,000

                  計                                12,000,000

        ②【発行済株式】

                 事業年度末現在            提出日現在
                                     上場金融商品取引所
                  発行数(株)           発行数(株)
         種類                            名又は登録認可金融                内容
                (2019年3月31日)           (2019年6月26日)          商品取引業協会名
                                      東京証券取引所
                     3,784,000           3,784,000
     普通株式                                            単元株式数 100株
                                       (市場第一部)
                     3,784,000           3,784,000           ―            ―
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金
          年月日         総数増減数       総数残高                      増減額        残高
                    (千株)       (千株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2016年10月1日(注)               △34,056         3,784         -   1,892,000           -   1,390,995

     (注)2016     年10月1日に10株を1株とする株式併合を行いました。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                       単元未満
                                                       株式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び
                       金融商品     その他の                 個人
                                                        (株)
            地方公共     金融機関                                  計
                       取引業者      法人                その他
             団体
                                  個人以外      個人
     株主数
               -     22     21     107      24      1   2,521     2,696       -
     (人)
     所有株式数
               -   13,387       311    3,694     2,206       1   18,153     37,752      8,800
     (単元)
     所有株式数
               -    35.46      0.82     9.78     5.84     0.00     48.08     100.00        -
     の割合(%)
     (注)1.2019       年3月31日現在の自己株式は、97,927株であり「個人その他」に979単元及び「単元未満株式の状況」に
          27株を含めて記載しております。
        2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己

                                           所有株式数        株式を除く。)の
          氏名又は名称                    住所
                                            (千株)       総数に対する所有
                                                   株式数の割合(%)
                                              365         9.91

     富国生命保険相互会社                東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
                                              261         7.09
     日本生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
                                              241         6.55
     黒 田 康 敬                北海道士別市
     BANK   JULIUS    BAER   SINGAPORE
                     FLAT   A 2/F  CAINE   TOWER,    55  ABERDEEN
     FAO  MITSUTOKI     SHIGETA    AC                              145         3.94
                     STREET,    HONG   KONG
     6977000
                                              140         3.79
     石井鐵工所取引先持株会                東京都中央区月島3丁目26番11号
     日本マスタートラスト信託銀行
                                              118         3.20
                     東京都港区浜松町2丁目11番3号
     株式会社(信託口)
                                              113         3.07
     石 井 宏 治                東京都渋谷区
                                              100         2.71
     第一生命保険株式会社                東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
                                               88         2.40
     黒 田 み か                東京都渋谷区
                                               75         2.05
     株式会社三井住友銀行                東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
                               ―              1,649          44.76
            計
     (注)上記の他、当社は自己株式97千株を所有しております。
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
            区分            株式数(株)           議決権の数(個)                内容
                               -       -              -

     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                         -       -              -
     議決権制限株式(その他)                         -       -              -

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                -              -
                             97,900
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                      3,677,300             36,773           -
                     普通株式
                             8,800        -
     単元未満株式                普通株式                         1単元(100株)未満の株式
                           3,784,000          -              -
     発行済株式総数
                               -          36,773           -
     総株主の議決権
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
        また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                自己名義       他人名義      所有株式数       発行済株式総数
        所有者の氏名
                                所有株式数       所有株式数        の合計       に対する所有
                     所有者の住所
         又は名称
                                 (株)       (株)       (株)     株式数の割合(%)
     (自己保有株式)
                  東京都中央区月島三丁目
                                  97,900         -    97,900           2.59
                  26番11号
     株式会社石井鐵工所
                        ―          97,900         -    97,900           2.59
           計
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      2【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】         会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

               区分                  株式数(株)               価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                   74              140,807
     当期間における取得自己株式                                   47               93,295

     (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                  当事業年度                 当期間
                区分
                               株式数      処分価額の総額          株式数      処分価額の総額
                               (株)        (円)        (株)        (円)
                                   -         -       -         -
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式
                                   -         -       -         -

     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                   -         -       -         -
     取得自己株式
                                   -         -       -         -
     その他
     保有自己株式数                           97,927           -     97,974           -

     (注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ
        る株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社の配当に対する考え方は、株主にとっての収益性、当事業年度の業績及び今後の見通し、財務体質の状態等を
       十分考慮し、かつ、内部留保資金については、設備投資及び新製品、新技術の開発等の原資として有効活用を図る
       等、長期的視点に立って決定することを基本としております。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の配当につきましては、当事業年度の事業における成果と、今後の事業競争力と財務体質の状況を勘案
       し、1株当たり50円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は28.3%(連結配当性
       向30.2%)となりました。なお、当事業年度については中間配当は実施しておりません。
        当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定め
       ております。
        なお、当事業年度の剰余金の配当は、以下のとおりであります。
                      配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                       (千円)            (円)
          2019年6月26日
                          184,303            50.00
         定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、下記の社訓・事業目的・経営理念に立脚し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実
         現するため、全てのステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための経
         営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組むことを基本的な考え方としておりま
         す。
         <社訓>

          1.「技術報国」
          2.「仕事に魂を入れて働くこと」
          3.「創意、工夫して業務を改善し、能率を上げること」
         <事業目的>

          1.事業による企業価値の最大化
          2.事業関係者の幸福、人権尊重の精神の実現
          3.企業の社会的責任の全う
          4.事業による適正利益の追求
          5.ステークホルダーに対する利益の分配
         <経営理念>

         「社会のニーズに応える技術と誠実な『ものづくり』により企業価値を高め、社業を通じて社会に貢献する。」
        ② 企業統治の体制

          当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、複数の社外取締役(監査等委員)の議決権行使等を通
         じて独立した客観的な立場から、業務執行役員による職務執行をはじめとする経営全般に対し実効性の高い監
         督を行い、経営の公正性・透明性を確保するよう努めております。
          また、監査等委員会は、業務および財産の調査権限を有する機関として、独立した客観的な立場から取締役
         の職務の執行を監査するとともに、取締役の選解任・報酬等についての意見の決定・陳述権の行使等を通じて
         経営の監督を行っております。
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          イ.企業統治の体制の概要
           a.取締役会
              当社取締役会は、当社の最高意思決定機関として、経営の基本方針の決定、内部統制システムに関す
             る事項の決定、取締役の職務執行の監督及び最重要案件の審議・決裁を行っております。社外取締役
             (監査等委員)2名を含む取締役会は、取締役の職務執行を監督するとともに経営におけるコンプライ
             アンスの徹底に注力しております。
              議長は、代表取締役社長石井宏治が務め、構成員として大山信一、石井宏明、中西真進及び鈴木正
             則、社外取締役として井本憲邦及び河村博が務めております。
           b.監査等委員会

              当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員は3名(常勤監査等委員1名)であり、うち2
             名が社外取締役であります。
              なお、当社と監査等委員との間には、特別の利害関係はありません。
              委員長は、取締役(監査等委員)鈴木正則が務め、構成員として社外取締役である井本憲邦及び河村
             博が務めております。
           c.指名・報酬委員会

              当社は取締役、執行役員の指名・報酬について審議し、取締役会の監督機能の向上、およびコーポ
             レートガバ     ナンス体制の強化を図る事を目的として、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員
             会を設置しており、委員長は、社外取締役が務めることとしております。
              委員長は、取締役(監査等委員)井本憲邦が務め、構成員として石井宏治及び社外取締役である河
             村博が務めております。
           d.執行役員制度・経営会議

              当社は、執行役員制度を導入しており、業務執行取締役および執行役員で構成する経営会議を随時開
             催し、日常の業務遂行のスピードアップを図ると同時に、相互監視体制に基づいた経営を行っておりま
             す。
              議長は、代表取締役社長石井宏治が務め、構成員として大山信一、石井宏明、中西真進及び角島義之
             が務めております。
          ロ.当該体制を採用する理由

             当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営
            の監督と業務執行を分離し、経営に関する意思決定の迅速化を図るため、当該体制を採用しております。
          ハ.その他の企業統治に関する事項

           ・内部統制システムの整備の状況
             当社取締役会は、2016年6月28日に当社の内部統制システムに関する「内部統制基本方針」を下記のと
            おり決定しております。
            「内部統制基本方針」

             当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を
            整備いたします。
            1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

               取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制については、
              「企業行動規範」を制定し、取締役・使用人は、この規範に従って行動することとし、それに加えて
              コンプライアンスを経営の基本方針として定める「コンプライアンス基本規程」を制定し、取締役・
              使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを徹底いたします。また、コンプライアンスに関
              する研修等を実施し、取締役・使用人を参加させるとともに、内部監査や、通報者保護を徹底した内
              部通報制度の運用を通じて、未然に法令・定款違反を防止いたします。
            2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

               取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、「文書管理規程」を制定
              し、取締役の職務執行や使用人の業務執行にかかる情報を適切に保存・管理するとともに、取締役会
              や役員会等の経営に関する諸会議の議事録の作成・保存を徹底いたします。取締役は、常時これらの
              文書を閲覧できるものとします。
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            3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
               損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、「リスク管理規程」を制定し、それを適
              切に運用するとともに、リスクをトータルかつ適切に認識・評価し、リスクの影響及び発生可能性を
              勘案して、対応すべきリスクの優先順位を決定し、内部統制システムを適時・適切に見直すこととい
              たします。全社的なリスク管理を統括する部署は、リスク管理委員会とします。また、取締役会にお
              いて、部、事業部ごとにリスク管理の責任者となる取締役を定めます。
            4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

               取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制については、取締役・使用人が
              共有する全社的な目標を定め、その浸透を図ると共に、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的
              な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定め、取締役会が定期的にその
              結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目
              標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築いたします。
            5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

               子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制につい
              ては、1.で定める「企業行動規範」及び「コンプライアンス基本規程」を子会社の取締役・使用人
              にも適用し、子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを徹底いたしま
              す。
               子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、3.で定める「リスク管理規
              程」において、子会社の損失の危険をその対象に含めて管理いたします。
               子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制については、当社が子
              会社取締役から業務内容の定期的な報告を受け、必要に応じて経営指導を行い、重要案件については
              事前協議を行うことにより、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保いたします。
               子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制については、「関係会社管理
              規程」を定め、取締役会への報告体制を確立することといたします。
               その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制については、当
              社及び子会社それぞれに、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を負う取締役を任命
              すると共に、当社経営管理部において、グループ横断的にそれらを管理、推進することといたしま
              す。
            6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、他の取締役(監査等委員である取

              締役を除く。)からの独立性に関する事項、指示の実行性の確保に関する事項
               当社は、監査等委員会の情報収集活動に資するため、社内出身者で事業に精通した常勤の監査等委
              員を置くこととし、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととします。
               監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)については、監査等委
              員会と協議し、取締役会において補助使用人の設置の必要性を検討したうえで、その人数、地位(役
              職のレベル)、専属とするか兼任とするか、補助すべき期間等の事項を定めて、その職にあてること
              といたします。
               補助使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)からの独立
              性の確保については、補助使用人の報酬の変更または人事異動については監査等委員会の同意を要す
              るものといたします。
               補助使用人に対する指示の実行性の確保については、補助すべき期間(兼任の場合は、補助業務時
              間中)は、専任の係員として監査等委員会の指示に従うこととし、他の取締役からの指示は一切受け
              ないことといたします。
            7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その

              他の監査等委員会への報告に関する体制
               取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び使用人が監査等委員会に
              報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制については、取締役は、会社に著
              しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するも
              のとし、それ以外に法令・定款違反の事実やそのおそれがある場合は、早急にそれを認識した取締役
              が監査等委員会に報告することとします。
               使用人がそれらの情報を得たときには、早急に業務報告経路か、内部通報制度を使って取締役に報
              告するものとし、それを取締役が監査等委員会に報告するものとします。
               また、その他経営に関する重要な事項について、取締役が監査等委員会に随時報告することとしま
              す。それに加えて、定期的に内部通報制度の運用状況や通報内容などについて取締役が監査等委員会
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              に報告するとともに、取締役と監査等委員会との意見交換会を行い、経営に関する情報を相互に共有
              いたします。
            8.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告

              をするための体制
               子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報
              告をするための体制については、「関係会社管理規程」に基づき当社経営管理部長が子会社からの報
              告を取りまとめ、取締役会に報告することを通して当社の監査等委員会に報告するものといたしま
              す。また、内部通報制度の対象に子会社使用人を加え、子会社使用人は、業務報告経路か内部通報制
              度を使って当社担当部署に報告できるものとし、それを当社取締役が当社監査等委員会に報告するも
              のとします。
            9.監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

               監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制に
              ついては、当該報告を理由とした不利な取扱いは一切行わないこととし、その旨を当社及び子会社に
              おいて周知徹底いたします。また、「内部通報規程」に、通報したことを理由として解雇等の不利な
              取扱いを行うことを禁ずる旨を明記いたします。
            10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

               監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
              て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項については、監査等委員がその職務の執行につ
              いて、当社に対して、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払の請求等をしたときは、担当部
              署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認
              められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することといたします。
               その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを担保するために、監査等委員が経営に関す
              る各種会議に出席し、稟議書等の社内文書や各種会議の議事録の閲覧が自由にできるように配慮いた
              します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との意見交換会を行い、
              経営に関する情報を相互に共有いたします。それに加えて、外部の弁護士との面談、公認会計士との
              意見交換、内部監査室との連携等を通じて、監査等委員会が的確に情報を把握し監査できるようにい
              たします。
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           ・リスク管理体制の整備の状況
             「内部統制システムの整備の状況」の「内部統制基本方針 3.損失の危険の管理に関する規程その他
            の体制」に基づき、適切に構築・運用しております。
           ・子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況

             「内部統制システムの整備の状況」の「内部統制基本方針 5. 当社及び子会社から成る企業集団にお
            ける業務の適正を確保するための体制」に基づき、適切に構築・運用しております。
          ニ.責任限定契約の内容の概要

             当社は取締役(監査等委員)全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、
            当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認め
            られるのは、当該取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失
            がないときに限られます。
        ③ 取締役の定数

          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、7名以内、監査等委員である取締役は、4名以内と
         する旨を定款に定めております。
        ④ 取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
         株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めており
         ます。
        ⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

          イ.自己株式の取得
             当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
           できる旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得が企業環境の変化に対応し、機動的に行え
           ることを目的とするものであります。
          ロ.中間配当
             当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、
           中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うこと
           を目的とするものであります。
          ハ.取締役の責任免除
             当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含
           む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に
           定めております。
             これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる
           環境を整備することを目的とするものであります。
          ニ.監査役の責任免除
             当社は、会社法第426条第1項の規定により、第150期定時株主総会において決議された定款一部変更の
           効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令
           の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款附則に定めております。
             これは、監査等委員会設置会社への移行にあたり、定款から監査役に関する責任免除に関する規定を削
           除したため、その経過措置を定めたものであります。
        ⑥ 株主総会の特別決議事項

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の
         議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと
         を目的とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性    7 名 女性      -名 (役員のうち女性の比率              -%)
                                                          所有
                                                         株式数
          役職名          氏名       生年月日                略歴            任期
                                                         (千株)
                                 1965年10月      当社に入社
                                 1969年12月      当社取締役
                                 1973年6月      当社常務取締役
                                 1977年3月      当社専務取締役
                                 1978年12月      当社取締役副社長
         代表取締役                        1979年1月
                                       当社代表取締役社長(現職)
                  石 井 宏 治       1937年3月11日      生                       (注)4     113
                                 1992年6月      アイアイダブリュー・エンジニアリ
          社長
                                       ング・カンパニー・センディリア
                                       ン・バハード代表取締役社長(現職)
                                 2006年2月      アイアイダブリュー・シンガポー
                                       ル・プライベイト・リミテッド代表
                                       取締役社長(現職)
                                 1969年4月      当社に入社

                                 2000年4月      当社技術部長
                                 2002年6月      当社取締役
                                 2003年4月      当社国内事業部副部長
         常務取締役
                                 2004年4月      当社鉄構事業部副事業部長
         鉄構事業        大 山 信 一       1947年1月29日      生                       (注)4     11
                                 2006年7月      当社執行役員鉄構事業部長
        統括本部担当
                                 2009年4月      当社執行役員鉄構事業統括本部長
                                 2012年7月      当社常務取締役鉄構事業統括本部長
                                 2015年4月      当社常務取締役鉄構事業統括本部担
                                       当(現職)
                                 1996年4月      清水建設株式会社入社

                                 2006年5月      当社に入社
                                       当社顧問
                                 2006年6月      当社取締役
         常務取締役
                                       当社執行役員鉄構事業部副事業部長
         鉄構事業        石 井 宏 明        1969年2月20日      生  2009年4月      当社執行役員鉄構事業統括副本部長
                                                      (注)4     9
                                       兼営業本部長
         統括本部長
                                 2012年7月      当社常務取締役鉄構事業統括副本部
                                       長兼営業本部長
                                 2015年4月      当社常務取締役鉄構事業統括本部長
                                       (現職)
                                 2015年4月      株式会社三井住友銀行アジア・大洋

                                       州本部ベトナム総支配人兼ハノイ支
          取締役
                                       店長
        経営管理部長
                                 2018年5月      当社に入社
                  中 西 真 進       1964年2月6日      生
                                                      (注)4     1
                                       当社顧問
           兼
                                 2018年6月      当社取締役(現職)
        不動産事業部長
                                       当社経営管理部長兼不動産事業部長
                                       (現職)
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                                                          所有
          役職名          氏名       生年月日                略歴            任期   株式数
                                                         (千株)
                                 1970年4月      当社に入社
                                 2006年2月      当社鉄構事業部生産グループマネー
          取締役
                  鈴 木 正 則       1947年1月27日      生        ジャー
                                                      (注)5     3
        (監査等委員)
                                 2007年6月      当社常勤監査役
                                 2016年6月      当社取締役(監査等委員)(現職)
                                 1968年4月      昭和電工株式会社に入社

                                 2000年3月      同社取締役 コーポレート・リレー
                                       ション・センター長兼総務グループ
                                       長
                                 2004年3月      同社常務取締役兼常務行役員
          取締役
                  井 本 憲 邦       1945年8月20日      生  2008年1月      同社代表取締役兼専務執行役員
                                                      (注)5     1
        (監査等委員)
                                 2011年1月      同社取締役
                                 2011年3月      同社特別顧問
                                 2013年6月      当社監査役
                                 2015年6月      当社取締役
                                 2016年6月      当社取締役(監査等委員)(現職)
                                 1977年4月      東京地方検察庁検事

                                 2014年1月      名古屋高等検察庁検事長
          取締役
                  河 村  博       1952年1月16日      生
                                 2015年4月      同志社大学法学部教授(現職)               (注)5     0
        (監査等委員)
                                 2015年6月      当社監査役
                                 2016年6月      当社取締役(監査等委員)(現職)
                              計

                                                           140
      (注)1 常務取締役           石井   宏明は、代表取締役社長            石井   宏治の長男であります。
         2 取締役(監査等委員)井本               憲邦及び河村       博は、社外取締役であります。
         3 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
            委員長 鈴木       正則、委員 井本         憲邦、委員 河村         博
             なお、鈴木      正則は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事
            情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることに
            より得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
         4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
         5 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
         6 当社は、執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は次の1名であります。
             執行役員   鉄構事業副統括本部長   角 島 義 之
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        ② 社外役員の状況
           当社の社外取締役は2名で、全員監査等委員であります。当社との関係及び選任状況は以下の通りです。
             役名          氏名                当社との関係及び選任状況
                             同氏は、昭和電工株式会社の代表取締役等を歴任しておりますが、
                             現在同社を退職しております。
                             同氏による当社株式の保有は、「役員一覧」の「所有株式数」欄に
           社外取締役
                     井本 憲邦        記載の通りです。
          (監査等委員)
                             同氏については、他社の代表取締役等を歴任された経験を生かし
                             て、幅広い見地から当社の経営全般に関し、適切な指導および助言
                             をいただけるものと判断したことから、選任しております。
                             同氏は、同志社大学法学部教授をしております。なお、当社は、同
                             志社大学との間には特別の関係はありません。
                             同氏による当社株式の保有は、「役員一覧」の「所有株式数」欄に
           社外取締役
                             記載の通りです。
                     河村  博
          (監査等委員)
                             同氏については、検事及び大学教授としての豊富な知識経験に鑑
                             み、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスの充実強化等に
                             関し適切な指導および助言をいただけるものと判断し、選任してお
                             ります。
            当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記の<独立社外取締役にかかる
           独立性判断基準>の通り定めており、社外取締役は、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長
           期的な企業価値の向上を図るとともに、取締役会および監査等委員会の判断および行動の公正性をより高
           め、最良のコーポレート・ガバナンスを実現するとの観点から助言を行っております。
          <独立社外取締役にかかる独立性判断基準>

           当社取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し独立性を有して
          いると判断する。
            1.本人が、当社および子会社の業務執行者または出身者でないこと。
              また、過去5年間において、本人の近親者等(注1)が当社および子会社の業務執行者でないこと。
            2.本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
            (1)当社の大株主(注2)の業務執行者
            (2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
            (3)当社の主要な借入先(注4)の業務執行者
            (4)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
            (5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
            (6)当社の役員相互就任先の業務執行者
            (7)当社から多額の寄付又は助成を受けている団体(注6)の業務を執行する者
            3.本人の近親者等が、現在、2(1)乃至(7)に該当しないこと。
            以上

           (注)1.近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。

              2.大株主とは、事業年度末において、議決権所有割合10%以上の株主をいう。
              3.主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結総売上高または相手
                方の連結総売上高の5%を超えるものをいう。
              4.主要な借入先とは、当社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度
                末において当社又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
              5.多額とは、当社から収受している対価が年間1千万円を超えるときをいう。
              6.多額の寄付又は助成を受けている団体とは、当社から年間1千万円を超える寄付又は助成を受け
               ている団体をいう。
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        ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
         の関係
          社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外取締役(監査
         等委員)は、監査等委員会の一員として、内部監査部門である内部監査室から監査情報を入手し、監査項目ご
         とに必要に応じて連携して監査を行うこととしております。
          社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と監査等委員会監査との相互連携状況については、社外取締
         役(監査等委員)は、監査等委員会の一員として、常勤監査等委員から取締役の業務執行に係る監査に関する
         報告を受け、監査等委員会での監査に関する議論に参画することにより、取締役会が決定した内部統制が適切
         に整備及び運用されているかを監査しております。
          社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外取締役(監査
         等委員)は、監査等委員会の一員として、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監
         査現場への立会等により連携を図っております。また、社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会の一員と
         して、会計監査人から監査の結果について報告を受けております。なお、会計監査人がその職務を行う際に取
         締役の職務執行に関し、不正行為等を発見した場合にも報告を受けることとしております。
          社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と経営管理部との相互連携状況については、経営管理部は、社
         外取締役(監査等委員)に対して事前に取締役会議案の資料を配布・説明する等、取締役会における議案の審議
         に必要な情報を事前に提供する他必要に応じて監査情報を提供しております。
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       (3)【監査の状況】
         ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
           当社の内部監査の組織は、内部監査部門として内部監査室(人員2名)を設置しており、他の管理部門や業
          務部門から独立した立場で、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された
          課題等に対し改善に向けた提言やフォローアップを実施しております。
           当社の監査等委員会監査の組織は、社外取締役2名を含む監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)によ
          り監査等委員会を組織しており、法令・定款、社会的モラルに立脚した公正な立場から監査を行っておりま
          す。
           監査等委員会と内部監査室との連携状況については、内部監査室が、定期的に内部通報制度の運用状況や通
          報内容などを報告するとともに、内部監査においても、項目ごとに必要に応じて連携して監査を行うこととし
          ております。
           これらの監査と内部統制部門との関係については、それぞれの監査結果を当社の内部統制部門である経営管

          理部に伝達することとなっており、経営管理部は必要に応じて内部統制の統制内容の変更等必要な措置を行っ
          ております。
           また、内部監査室と会計監査人との連携状況については、内部監査室が、会計監査人に対して定期的に監査
          結果を報告し、意見交換を行うことで、会計監査人との相互連携を図っております。
         ② 会計監査の状況

          a.監査法人の名称
             EY新日本有限責任監査法人
             なお、新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更
            しております。
          b.業務を執行した公認会計士

             山元 清二
             鳥羽 正浩
          c.監査業務に係る補助者の構成

             当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者等4名、その他8名であ
            ります。
          d.監査法人の選定方針と理由

             当社の監査法人の選定方針は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の
            独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の選任・解任等に関する
            評価基準に照らし適当であることとしております。
          e.監査等委員会による監査法人の評価

             監査等委員会は、監査法人に対して当社の評価基準に照らし評価を行っております。その結果、適当で
            あると認められました。
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         ③ 監査報酬の内容等
           「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)
          による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)                                          ⅰからⅲの規定に
          経過措置を適用しております。
          a.監査公認会計士等に対する報酬

                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に           非監査業務に           監査証明業務に           非監査業務に
               基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
                      28,000             -         28,000             -

      提出会社
                        -           -           -           -

      連結子会社
                      28,000             -         28,000             -

         計
          b.その他重要な報酬の内容

             該当事項はありません。
          c.監査報酬の決定方針

             当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数、監査人数、当社の業務の特性等の要
            素を勘案して決定することを、基本方針としております。
          d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

             監査等委員会は、前連結会計年度の会計監査人の監査実績、当連結会計年度の監査体制、監査計画の内
            容、報酬見積りの算出根拠・算定内容の適切性・妥当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の
            報酬等の額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399第
            1項及び3項の同意をいたしました。
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       (4)【役員の報酬等】
         ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          (役員報酬の決定方針)
           当社は、役員報酬の決定方針に関して、コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条において、以下のと
          おり定めております。
         「石井鐵工所コーポレートガバナンス・ガイトライン」
          第14条 当社の役員報酬制度は、当社の業績等の評価を踏まえ、企業価値の継続的な向上を可能とするよ
             う、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計し、指名・報酬委員会にお
             ける審議を経るものとする。
            2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給す
             る月例報酬、当該事業年度の業績に連動した役員賞与並びに取締役が退任する際株主総会の決議を経
             て支給する退職慰労金によって構成される。
            3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、多様で優秀な人材を引きつけることができ
             るよう、他社の水準等を考慮して取締役会で承認された報酬基準に基づいて支給する。
            4.監査等委員である取締役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月例報酬によるも
             のとし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう、他社の水準等を考慮して監査等委員であ
             る取締役の協議によって決定し、支給する。
          (役員報酬等に係る株主総会の決議)

           当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会決議年月日は、2016年6月28
          日開催の第150期定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含めない。)と決議いただ
          いております。
           当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会決議年月日は、2016年6月28日開催の第150期定時
          株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
          (役員報酬の決定方針を決定する機関等)

           当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で
          決定いたしております。
          (役員報酬の支給割合等)

           当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されており、その支給割合の決定方
          針は、業績連動報酬は業績連動報酬以外の報酬を超えない額とすることを方針としております。また、当事業
          年度の業績連動報酬は、営業利益を主な指標として、外部環境の動向等を参考に決定しております。なお、今
          後、指名・報酬委員会により、役職ごとの報酬等の額・算定方法の方針及び業績連動報酬に係る指標の選定・
          評価方法を決定していくこととしております。
          (指名・報酬委員会の役割・活動内容)

           指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定に係る審議や、評
          価結果、固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施しております。
          (取締役会の役割・活動内容)

           取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改
          定に係る審議・決定をしております。
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         ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等に種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                    報酬等の種類別の総額(千円)
                                                      対象となる役
                          報酬等の総額
                                                       員の員数
                役員区分
                           (千円)
                                                       (人)
                                   固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
           取締役(監査等委員を除く。)                   98,598       63,018       25,540       10,040          5

           取締役(監査等委員)
                              13,104       13,104         -       -        1
           (社外取締役を除く。)
                              14,265       14,265         -       -        3
           社外役員
         ③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

           連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
         ④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

           該当事項はありません。
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       (5)【株式の保有状況】
        ①   投資株式の区分の基準及び考え方
           当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。純投資目的以外の目的である投資株
          式は、政策保有株式として保有しております。
           当社は、株式等の政策保有に関する方針に関して、コーポレートガバナンス・ガイドライン第21条にて「取
          引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、
          当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し保有することがで
          きるものとする。また、その保有効果等について検証し、取締役会において報告し、その結果、保有する意義
          や合理性が認められない場合には、各種考慮すべき事情を配慮した上で、原則売却する。」こととしておりま
          す。
        ②   保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

         a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
           内容
           保有株式については、中長期的経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点、保有に伴う便
          益のリスクが資本コストに見合っているか等を検証して、保有効果が認められることから、すべての株式につ
          いて保有することは妥当であると判断しております。
         b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                       銘柄数       貸借対照表計上額の
                      (銘柄)        合計額(千円)
         非上場株式                15           71,200

                          13          1,111,284

         非上場株式以外の株式
         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

          該当事項はありません。
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                       銘柄数      株式数の減少に係る売却
                      (銘柄)       価額の合計額(千円)
                          1           2,000

         非上場株式
                          2          142,245
         非上場株式以外の株式
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         c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
     特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  発行会社傘下の金融機関との資金調達等
                    121,200         121,200
                                  金融取引の円滑化及び国内外情報の収集
     ㈱三井住友フィナン
                                  のために保有し、保有に伴う便益やリス                      有
     シャルグループ
                                  クが資本コストに見合っているかを検証
                    469,771         540,309
                                  しております。
                                  発行会社傘下の金融機関との資金調達等
                    900,990         900,990
                                  金融取引の円滑化及び国内外情報の収集
     ㈱みずほフィナン
                                  のために保有し、保有に伴う便益やリス                      有
     シャルグループ
                                  クが資本コストに見合っているかを検証
                    154,339         172,449
                                  しております。
                                  発行会社傘下の企業との、将来の共同事
                    250,000         250,000
     アジアパイルホール
                                  業及び技術研究等のために保有し、保有
                                                        有
     ディングス㈱
                                  に伴う便益やリスクが資本コストに見
                    151,500         164,500
                                  合っているかを検証しております。
                                  鉄構事業における主要顧客である当該会
                     60,967         60,967
                                  社との取引関係の維持・強化のために保
     大阪瓦斯㈱
                                  有し、保有に伴う便益やリスクが資本コ                      有
                                  ストに見合っているかを検証しておりま
                    133,151         128,000
                                  す。
                                  発行会社傘下の金融機関との資金調達等
                     34,000         34,000
                                  金融取引の円滑化及び国内外情報の収集
     ㈱三十三フィナン
                                  のために保有し、保有に伴う便益やリス                      有
     シャルグループ
                                  クが資本コストに見合っているかを検証
                     52,462         80,920
                                  しております。
                                  地元企業としての地域情報収集のために
                    125,000         125,000
     ㈱巴コーポレーショ                             保有し、保有に伴う便益やリスクが資本
                                                        有
     ン                             コストに見合っているかを検証しており
                     43,125         67,250
                                  ます。
                                  鉄構事業における主要顧客である当該会
                     10,000         10,000
                                  社との取引関係の維持・強化のために保
     昭和電工㈱
                                  有し、保有に伴う便益やリスクが資本コ                      無
                                  ストに見合っているかを検証しておりま
                     38,900         45,000
                                  す。
                                  当該企業との、将来の共同事業及び技術
                     5,000         5,000
                                  研究等のために保有し、保有に伴う便益
     那須電機鉄工㈱
                                                        有
                                  やリスクが資本コストに見合っているか
                     19,200         19,525
                                  を検証しております。
                                  当該企業との、将来の共同事業及び技術
                     35,000         35,000
                                  研究等のために保有し、保有に伴う便益
     昭和化学工業㈱
                                                        有
                                  やリスクが資本コストに見合っているか
                     15,470         15,785
                                  を検証しております。
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                                  鉄構事業における調達先である当該会社
                     15,400         15,400
                                  との取引関係の維持・強化のために保有
     明星工業㈱
                                  し、保有に伴う便益やリスクが資本コス                      無
                                  トに見合っているかを検証しておりま
                     11,503         11,134
                                  す。
                                  鉄構事業における主要顧客である当該会
                     3,000         15,000
                                  社との取引関係の維持・強化のために保
     京葉瓦斯㈱
                                  有し、保有に伴う便益やリスクが資本コ                      無
                                  ストに見合っているかを検証しておりま
                     9,000         9,765
                                  す。
                                  発行会社傘下の保険会社との保険取引の
                     5,500         5,500
     第一生命ホールディ
                                  円滑化のために保有し、保有に伴う便益
                                                        有
     ングス㈱
                                  やリスクが資本コストに見合っているか
                     8,459         10,683
                                  を検証しております。
                                  発行会社傘下の金融機関との資金調達等
                     11,000         11,000
                                  金融取引の円滑化及び国内外情報の収集
     野村ホールディング
                                  のために保有し、保有に伴う便益やリス                      有
     ス㈱
                                  クが資本コストに見合っているかを検証
                     4,402         6,768
                                  しております。
                                  当該企業との、将来の共同事業及び技術
                       -       52,579
                                  研究等のために保有し、保有に伴う便益
     ㈱大陽日酸                                                   無
                                  やリスクが資本コストに見合っているか
                       -       84,704
                                  を検証しております。
                                  地元企業としての地域情報収集のために
                       -       50,000
                                  保有し、保有に伴う便益やリスクが資本
     乾汽船㈱
                                                        無
                                  コストに見合っているかを検証しており
                       -       43,850
                                  ます。
     (注)   「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
      みなし保有株式

       該当事項はありません。
       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
         なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
        第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
        係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
        す。
       (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
         なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
        による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
        条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限
       責任監査法人により監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま
       す。
      3 連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、会計基準等の内容及び変更等について当社への影響を適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準
       機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加
       し、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,537,057              1,528,290
         現金及び預金
                                      ※6 2,085,931             ※6 3,011,224
         受取手形及び売掛金
                                           53              933
         商品及び製品
                                         2,490              2,452
         原材料及び貯蔵品
                                      ※3 1,703,105             ※3 1,445,082
         仕掛品
                                           -            337,558
         前渡金
                                         65,395              184,636
         その他
                                         △ 661             △ 922
         貸倒引当金
                                       5,393,372              6,509,256
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       10,197,176              12,082,770
          建物及び構築物
                                      △ 3,665,951             △ 3,961,826
            減価償却累計額
                                      ※2 6,531,224             ※2 8,120,944
            建物及び構築物(純額)
          機械装置及び運搬具                              599,858              611,421
                                       △ 506,893             △ 513,761
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             92,964              97,660
                                      ※2 2,017,038             ※2 2,017,038
          土地
                                       1,217,505                  -
          建設仮勘定
                                        235,629              249,228
          その他
                                       △ 217,335             △ 224,201
            減価償却累計額
            その他(純額)                             18,294              25,027
                                       9,877,028              10,260,670
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         8,320              8,320
          施設利用権
                                         6,634              3,997
          ソフトウエア
                                         14,955              12,318
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 1,481,078             ※1 1,192,485
          投資有価証券
                                        949,960             1,018,820
          その他
                                        △ 6,760             △ 6,770
          貸倒引当金
                                       2,424,279              2,204,536
          投資その他の資産合計
                                       12,316,263              12,477,525
         固定資産合計
                                       17,709,636              18,986,781
       資産合計
                                 39/86







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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※6 1,338,411             ※6 1,634,219
         支払手形及び買掛金
                                      ※2 1,600,000             ※2 1,600,000
         短期借入金
                                                     ※2 110,000
                                           -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         70,126              69,803
         未払金
                                        122,038              219,328
         未払法人税等
                                        726,544              488,541
         前受金
                                         78,072              83,011
         賞与引当金
                                         16,676               7,462
         製品保証引当金
                                        ※3 39,942             ※3 24,754
         工事損失引当金
                                         59,774              56,252
         その他
                                       4,051,586              4,293,374
         流動負債合計
       固定負債
                                                     ※2 807,500
                                           -
         長期借入金
                                        805,513              709,545
         繰延税金負債
         役員退職慰労引当金                                235,470              218,610
                                        396,861              420,718
         退職給付に係る負債
                                       3,051,310              3,120,684
         長期預り保証金
                                         26,570              19,120
         その他
                                       4,515,725              5,296,179
         固定負債合計
                                       8,567,312              9,589,553
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,892,000              1,892,000
         資本金
                                       1,390,995              1,390,995
         資本剰余金
                                       5,601,967              6,027,810
         利益剰余金
                                       △ 162,923             △ 163,064
         自己株式
                                       8,722,039              9,147,742
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        492,600              336,775
         その他有価証券評価差額金
                                        △ 72,316             △ 87,289
         為替換算調整勘定
                                        420,284              249,485
         その他の包括利益累計額合計
                                       9,142,324              9,397,228
       純資産合計
                                       17,709,636              18,986,781
      負債純資産合計
                                 40/86








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      売上高
                                       5,111,037              6,866,062
       製品売上高
                                       1,332,696              1,667,206
       不動産事業売上高
                                       6,443,733              8,533,268
       売上高合計
      売上原価
                                      ※2 4,491,518             ※2 6,042,394
       製品売上原価
                                        398,078              541,996
       不動産事業売上原価
                                       4,889,597              6,584,391
       売上原価合計
                                       1,554,135              1,948,876
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        481,745              512,366
       従業員給料及び賞与
                                        103,002              109,943
       法定福利費
                                         47,669              51,317
       賞与引当金繰入額
                                         11,530              10,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         46,075              44,168
       退職給付費用
                                       ※1 434,881             ※1 433,488
       その他
                                       1,124,903              1,161,324
       販売費及び一般管理費合計
                                        429,232              787,552
      営業利益
      営業外収益
                                           602             3,938
       受取利息
                                         42,863              45,503
       受取配当金
                                         1,893               768
       受取賃貸料
                                         50,400                -
       製品保証引当金戻入額
                                         24,317              15,411
       その他
                                        120,076               65,622
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         26,389              35,214
       支払利息
                                           96              95
       賃貸費用
                                           -             5,484
       為替差損
                                         14,210              31,830
       支払手数料
                                         5,133              1,034
       その他
                                         45,830              73,658
       営業外費用合計
                                        503,478              779,516
      経常利益
      特別利益
                                         20,314              76,178
       投資有価証券売却益
                                           -            29,622
       受取和解金
                                         20,314              105,801
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※3 3,089             ※3 1,764
       固定資産処分損
                                         3,089              1,764
       特別損失合計
                                        520,703              883,552
      税金等調整前当期純利益
                                        180,732              303,769
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 12,277             △ 30,367
      法人税等調整額
                                        168,454              273,401
      法人税等合計
                                        352,248              610,150
      当期純利益
                                        352,248              610,150
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 41/86




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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                        352,248              610,150
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         66,627             △ 155,825
       その他有価証券評価差額金
                                         6,151             △ 14,972
       為替換算調整勘定
                                      ※1 , ※2 72,779          ※1 , ※2 △ 170,798
       その他の包括利益合計
                                        425,027              439,352
      包括利益
      (内訳)
                                        425,027              439,352
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
                                 42/86
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,892,000         1,390,995         5,434,032         △ 162,694        8,554,333
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 184,313                △ 184,313
      親会社株主に帰属する
                                        352,248                 352,248
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 228        △ 228
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      167,934         △ 228       167,706
     当期末残高                1,892,000         1,390,995         5,601,967         △ 162,923        8,722,039
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                   その他有価証券                 その他の包括利益
                           為替換算調整勘定
                   評価差額金                 累計額合計
     当期首残高
                      425,972        △ 78,468        347,504        8,901,838
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 184,313
      親会社株主に帰属する
                                                352,248
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 228
      株主資本以外の項目の
                       66,627         6,151        72,779         72,779
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                       66,627         6,151        72,779        240,485
     当期末残高                 492,600        △ 72,316        420,284        9,142,324
                                 43/86










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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,892,000         1,390,995         5,601,967         △ 162,923        8,722,039
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 184,307                △ 184,307
      親会社株主に帰属する
                                        610,150                 610,150
      当期純利益
      自己株式の取得
                                                 △ 140        △ 140
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      425,843         △ 140       425,702
     当期末残高                1,892,000         1,390,995         6,027,810         △ 163,064        9,147,742
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                   その他有価証券                 その他の包括利益
                           為替換算調整勘定
                   評価差額金                 累計額合計
     当期首残高                 492,600        △ 72,316        420,284        9,142,324
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 184,307
      親会社株主に帰属する
                                                610,150
      当期純利益
      自己株式の取得
                                                 △ 140
      株主資本以外の項目の
                      △ 155,825        △ 14,972       △ 170,798        △ 170,798
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 155,825        △ 14,972       △ 170,798         254,904
     当期末残高                 336,775        △ 87,289        249,485        9,397,228
                                 44/86










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        520,703              883,552
       税金等調整前当期純利益
                                        271,715              320,612
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 194              271
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 2,735              4,939
       製品保証引当金の増減額(△は減少)                                 △ 59,207              △ 9,213
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 15,040             △ 16,860
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                 △ 37,435              23,857
       工事損失引当金の増減額(△は減少)                                  29,689             △ 15,187
                                        △ 43,465             △ 49,441
       受取利息及び受取配当金
                                         26,389              35,214
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 20,314             △ 76,178
       売上債権の増減額(△は増加)                                1,053,921              △ 891,152
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 518,675              257,180
       前渡金の増減額(△は増加)                                    -           △ 337,558
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  90,472              297,925
       未払金の増減額(△は減少)                                 △ 80,351               △ 309
       前受金の増減額(△は減少)                                 293,363             △ 238,002
       預り保証金の増減額(△は減少)                                △ 137,882               69,374
                                         32,057             △ 39,432
       その他
                                       1,403,009               219,590
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  43,465              49,441
                                        △ 26,389             △ 35,214
       利息の支払額
                                       △ 128,392             △ 211,020
       法人税等の支払額
                                         3,209                -
       法人税等の還付額
                                       1,294,902                22,797
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 1,271,959              △ 793,493
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 4,535              △ 899
       投資有価証券の取得による支出
                                         46,893              144,245
       投資有価証券の売却による収入
       投資その他の資産の増減額(△は増加)                                 △ 8,055             △ 50,185
                                        △ 2,489             △ 27,525
       その他
                                      △ 1,240,147              △ 727,858
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 300,000                 -
       長期借入れによる収入                                    -           1,000,000
                                           -           △ 82,500
       長期借入金の返済による支出
                                       △ 184,569             △ 183,938
       配当金の支払額
                                        △ 10,728             △ 29,140
       その他
                                        104,702              704,420
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 429            △ 8,126
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   159,028              △ 8,767
                                       1,378,029              1,537,057
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 1,537,057              ※ 1,528,290
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 45/86





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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1 連結の範囲に関する事項
        連結子会社の数           2 社
         主要な連結子会社の名称
          アイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・バハード
          アイアイダブリュー・シンガポール・プライベイト・リミテッド
      2 持分法の適用に関する事項
        持分法を適用していない関連会社(エーアイ・エンジニアリング㈱)は、当期純損益及び利益剰余金等からみて、
       持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の
       適用範囲から除外しております。
      3 連結子会社の事業年度等に関する事項
        連結子会社のアイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・バハード、アイアイダブ
       リュー・シンガポール・プライベイト・リミテッドの決算日は1月31日であります。
        連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、2月1日から連結決
       算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
      4 会計方針に関する事項
       (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
         イ 有価証券
           その他有価証券
            時価のあるもの
              決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
             均法により算定)
            時価のないもの
              移動平均法による原価法
         ロ たな卸資産
          (イ)原材料
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)
          (ロ)仕掛品
            個別法による原価法
       (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
         イ 有形固定資産
           定率法
           ただし、不動産事業並びに1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1
           日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
           なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物及び構築物   4~50年
             機械装置及び運搬具 8~17年
         ロ 無形固定資産
           定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
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       (3) 重要な引当金の計上基準
         イ 貸倒引当金
           債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
           については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
         ロ 賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計
           上しております。
         ハ 製品保証引当金
           売上引渡済製品等に対する補償の費用に備えるため、個別の発生見込額を計上しております。
         ニ 工事損失引当金
           受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末の未引渡工事のうち損失が発生すると見込まれ、かつ、
           その損失額を合理的に見積もることができる工事について、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失
           額を計上しております。
         ホ 役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内部規定に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しておりま
           す。
       (4) 退職給付に係る会計処理の方法
         退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
        方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5) 重要な収益及び費用の計上基準
         完成工事高及び完成工事原価の計上基準
          イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
            工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
          ロ その他の工事
             工事完成基準
       (6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
         ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社における決算日の直物為替相場により円貨に換算
         し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含
         めて計上しております。
       (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
         か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
          消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会
         計年度の費用として処理しております。
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         (未適用の会計基準等)
       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委
        員会)
       (1)概要

         国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
        計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
        てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
        月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
        る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
        性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
        出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
        る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
       (2)適用予定日

         2022年3月期の期首から適用します。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

         「収益認識に関する会計基準」              等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
        ります。
         (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
      税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が52,833千円減少してお
      ります。
       なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産及び固定負債
      が52,833千円減少しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
      基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただ
      し、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱い
      に従って記載しておりません。
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         (連結貸借対照表関係)
      ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                10,000千円                 10,000千円
      ※2 担保資産及び担保付債務
         担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                                267,960千円                 249,669千円
     土地                                  515                 515
               計                      268,475                 250,184
         担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                              1,600,000千円                 1,280,000千円
     1年内返済予定の長期借入金                                  -               70,000
     長期借入金                                  -               577,500
     合計                              1,600,000                 1,927,500
      ※3 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失

        の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     仕掛品                                39,520千円                 21,350千円
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       4 保証債務
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     Brunei    Shell   Petroleum     Company         222,411千円       Brunei    Shell   Petroleum     Company         225,046千円
                           (2,744千                            (2,748千
     SDN  BHD                          SDN  BHD
                         ブルネイドル)                            ブルネイドル)
     (契約履行保証)                            (契約履行保証)
                           23,135千円                           141,858千円
     BES  Engineering      Corp                    BES  Engineering      Corp
                           (6,345千                           (39,438千
     (契約履行保証)                            (契約履行保証)
                        ニュー台湾ドル)                            ニュー台湾ドル)
                                                      124,636千円
                                 China   Petrochemical       Development
                                                       (34,650千
                                 Corp
                                                    ニュー台湾ドル)
                                 (契約履行保証)
       5 貸出コミットメント契約

         当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
        す。貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                             4,000,000千円                   4,000,000千円
     借入実行残高                             1,600,000                   1,600,000
             差引額                      2,400,000                   2,400,000
      ※6 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形
        の金額は、次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      受取手形                                928千円                14,029千円
      支払手形                              127,791                 194,950
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         (連結損益計算書関係)
      ※1 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
               至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                             933  千円                         3,330   千円
      ※2 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額(△は戻入額)

               前連結会計年度                           当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
                           29,689千円                          △15,187千円
      ※3 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     建物                      2,901千円                            1,726千円
     構築物                        -                            23
     機械装置                        -                            15
     工具、器具及び備品                       188                            -
             計               3,089                            1,764
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         (連結包括利益計算書関係)
      ※1  その他の包括利益に係る組替調整額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                112,614千円              △148,014千円
      組替調整額                                △20,314               △73,410
      計
                                       92,300              △221,425
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  6,151              △14,972
      税効果調整前合計
                                       98,451              △236,398
      税効果額                                △25,672                 65,599
     その他の包括利益合計
                                       72,779              △170,798
      ※2  その他の包括利益に係る税効果額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      税効果調整前                                 92,300千円              △221,425千円
      税効果額                                △25,672                 65,599
      税効果調整後
                                       66,627              △155,825
     為替換算調整勘定:
      税効果調整前                                  6,151              △14,972
      税効果額                                   -               -
      税効果調整後
                                        6,151              △14,972
     その他の包括利益合計
      税効果調整前                                 98,451              △236,398
      税効果額                                △25,672                 65,599
      税効果調整後
                                       72,779              △170,798
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                      期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                   3,784,000              ―          ―      3,784,000

            合計             3,784,000              ―          ―      3,784,000

     自己株式

      普通株式(注)                     97,725           128           ―       97,853

            合計               97,725           128           ―       97,853

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加128株は、単元未満株式の買取による増加によるものであります。
       2.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)        配当額(円)
     2017年6月28日
                  普通株式          184,313         50.00     2017年3月31日          2017年6月29日
     定時株主総会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)             配当額(円)
     2018年6月27日
                普通株式        184,307      利益剰余金         50.00    2018年3月31日         2018年6月28日
     定時株主総会
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      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度          当連結会計年度末
                      期首株式数(株)          増加株式数(株)          減少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                   3,784,000             -          -      3,784,000

            合計             3,784,000             -          -      3,784,000

     自己株式

      普通株式(注)                     97,853            74          -        97,927

            合計               97,853            74          -        97,927

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加74株は、単元未満株式の買取による増加によるものであります。
       2.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
                  株式の種類                           基準日         効力発生日
     (決議)                     (千円)        配当額(円)
     2018年6月27日
                  普通株式          184,307         50.00     2018年3月31日          2018年6月28日
     定時株主総会
        (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額              1株当たり
                株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                  (千円)             配当額(円)
     2019年6月26日
                普通株式        184,303      利益剰余金         50.00    2019年3月31日         2019年6月27日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                             1,537,057     千円            1,528,290     千円
      現金及び現金同等物                             1,537,057                 1,528,290
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         (リース取引関係)
        (貸主側)
        1.ファイナンス・リース取引
          該当事項はありません。
        2.オペレーティング・リース取引

          オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
      1年内                              1,047,829                  1,395,170
      1年超                              2,840,749                  8,775,437
      合計                              3,888,579                  10,170,607
         (金融商品関係)

          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループは、事業計画に照らして必要な資金を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借
           入により調達しております。
           (2)金融商品の内容及びリスク

            営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行う
           にあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
            投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
           す。
            営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部、外貨
           建ての債務については、為替の変動リスクに晒されております。
            短期借入金の使途は、主として営業取引に係る資金調達であります。
            長期借入金の使途は、主として賃貸用建物建設に係る資金調達であります。
            長期預り保証金は、不動産事業に係る敷金及び建設協力金であります。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制

            ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社は、与信管理要領に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等
            による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
            ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             投資有価証券は、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
            ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
             当社は、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動性リスクを管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
           が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
           採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
           前連結会計年度(2018年3月31日)

                          連結貸借対照表
                            計上額          時価 (千円)            差額 (千円)
                            (千円)
                                                        ―
           (1)現金及び預金                   1,537,057           1,537,057
                                                        ―

           (2)受取手形及び売掛金                   2,085,931           2,085,931
                                                        ―

           (3)投資有価証券                   1,399,376           1,399,376
                                                        ―

            資産計                  5,022,365           5,022,365
                                         1,338,411               ―

           (1)支払手形及び買掛金                   1,338,411
                                                        ―

           (2)短期借入金                   1,600,000           1,600,000
                                                        ―

           (3)未払法人税等                    122,038           122,038
           (4)長期預り保証金                   3,051,310           2,900,931           △150,378

            負債計                  6,111,760           5,961,381           △150,378

           当連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表
                            計上額          時価 (千円)            差額 (千円)
                            (千円)
                                                        ―
           (1)現金及び預金                   1,528,290           1,528,290
                                                        ―

           (2)受取手形及び売掛金                   3,011,224           3,011,224
                                                        ―

           (3)投資有価証券                   1,111,284           1,111,284
                                                        ―

            資産計                  5,650,799           5,650,799
                                         1,634,219               ―

           (1)支払手形及び買掛金                   1,634,219
                                                        ―

           (2)短期借入金                   1,600,000           1,600,000
                                                        ―

           (3)未払法人税等                    219,328           219,328
           (4)長期借入金                    917,500           918,215             715

           (5)長期預り保証金                   3,120,684           3,004,324           △116,360

            負債計                  7,491,732           7,376,088           △115,644

          (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
             資 産
              (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金
                これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
               ております。
              (3)  投資有価証券
                これらの時価は、取引所の価格によっております。
                また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照く
               ださい。
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             負 債
              (1)  支払手形及び買掛金、(2)            短期借入金及び(3)         未払法人税等
                これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
               ております。
              (4)  長期借入金
                これらの時価については、元利金の合計を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
               り引いた現在価値により算定しております、なお、一年内返済予定の長期借入金を含めて表示して
               おります。
              (5)  長期預り保証金
                これらの時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプ
               レッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
             2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                  (単位:千円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度

                 区分
                             (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
           非上場株式                           81,702                81,200
           これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握

          することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
            3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

            前連結会計年度(2018年3月31日)
                                  1年超         5年超
                        1年以内                            10年超
               区分                  5年以内         10年以内
                        (千円)                            (千円)
                                 (千円)         (千円)
                                       ―         ―         ―
           現金及び預金              1,528,240
                                       ―         ―         ―
           受取手形及び売掛金              2,085,931
                                       ―         ―         ―
           合計              3,614,171
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                                  1年超         5年超
                        1年以内                            10年超
               区分                  5年以内         10年以内
                        (千円)                            (千円)
                                 (千円)         (千円)
           現金及び預金              1,520,055             ―         ―         ―
           受取手形及び売掛金              3,011,224             ―         ―         ―

           合計              4,531,279             ―         ―         ―

            4.長期借入金及び長期預り保証金の連結決算日後の返済予定額

            前連結会計年度(2018年3月31日)
               1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
        区分
               (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
      長期預り保証金           168,543        168,993        185,859        206,880        167,388       2,344,780
            当連結会計年度(2019年3月31日)

               1年以内      1年超2年以内        2年超3年以内        3年超4年以内        4年超5年以内          5年超
        区分
               (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
      長期借入金           110,000        110,000        110,000        110,000        95,000       382,500
      長期預り保証金           196,393        210,414        230,280        190,788        190,788       2,288,705

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         (有価証券関係)
       1 その他有価証券
         前連結会計年度(2018年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
                   種類
                              (千円)            (千円)            (千円)
                (1)  株式

                                1,318,456             621,352            697,103
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他
                                    ―            ―            ―
     額が取得原価を超え
     るもの
                   小計             1,318,456             621,352            697,103
                (1)  株式                           88,060

                                 80,920                       △7,140
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他
                                    ―            ―            ―
     額が取得原価を超え
     ないもの
                                 80,920            88,060
                   小計                                     △7,140
              合計                  1,399,376             709,412            689,963

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 81,702千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
                   種類
                              (千円)            (千円)            (千円)
                (1)  株式

                                1,054,420             549,241            505,178
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他                  ―            ―            ―
     額が取得原価を超え
     るもの
                   小計             1,054,420             549,241            505,178
                (1)  株式                           93,505

                                 56,864                      △36,640
     連結貸借対照表計上
                (2)  その他                  ―                       ―
                                                ―
     額が取得原価を超え
     ないもの
                                 56,864            93,505
                   小計                                     △36,640
              合計                  1,111,284             642,746            468,538

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 81,200千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     2.売却したその他有価証券

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                        売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
           種類
                        (千円)              (千円)              (千円)
     (1)株式                        46,893              20,314                 ―
     (2)その他                           ―              ―              ―

          合計                   46,893              20,314                 ―

         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                        売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
           種類
                        (千円)              (千円)              (千円)
                            144,245                               ―
     (1)株式                                      76,178
                                ―              ―              ―
     (2)その他
                                           76,178                 ―
          合計                  144,245
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         (デリバティブ取引関係)
       前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 
      2019年3月31日)
       当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
         (退職給付関係)

          1.採用している退職給付制度の概要
            当社は確定給付型の制度として、厚生年金基金制度(日本産業機械工業企業年金基金)及び退職一時金制
           度を設けております。
            なお、厚生年金基金制度(日本産業機械工業企業年金基金)は、事業主拠出額を退職給付費用として処理
           している複数事業主制度であり、本制度に関する事項は次のとおりであります。
            当社が有する厚生年金基金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費
           用を計算しております。
           (1)複数事業主制度の直近の積み立て状況

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2017年3月31日現在)             (2018年3月31日現在)
            年金資産の額                             72,648百万円             10,534百万円
            年金財政計算上の数理債務の額と
                                        90,979百万円             21,965百万円
            最低責任準備金の額との合計額
            差引額                            △18,331百万円             △11,431百万円
           (2)複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

              前連結会計年度 0.95%(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
              当連結会計年度 1.39%(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           (3)補足説明
              上記(1)の差引額の主な原因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高(前連結会計年度 
             21,372百万円、当連結会計年度 11,851百万円)及び剰余金(前連結会計年度 3,041百万円、当連結会
             計年度 420百万円)であります。
              本制度における過去勤務債務の償却方法は期間10年6ヶ月の元利均等償却であります。
              なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
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          2.確定給付制度
          (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                    至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
            退職給付に係る負債の期首残高                             434,296千円             396,861千円
             退職給付費用                             51,429             43,679
             退職給付の支払額                            △88,864             △19,821
            退職給付に係る負債の期末残高                             396,861             420,718
          (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
            積立型制度の退職給付債務                             396,861千円             420,718千円
            年金資産                                 ―             ―
                                         396,861             420,718
            非積立型制度の退職給付債務                                 ―             ―
            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             396,861             420,718
            退職給付に係る負債                             396,861             420,718

            連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             396,861             420,718
          (3)退職給付費用

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                     至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
            簡便法で計算した退職給付費用                              78,637千円             71,788千円
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前連結会計年度            当連結会計年度
                               (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        製品保証引当金                            5,106千円            2,285千円
        賞与引当金                            23,905            25,417
        未払事業税                            6,929           11,811
        貸倒引当金                            2,272            2,355
        退職給付に係る負債                           121,518            128,824
        役員退職慰労引当金                            80,236            72,792
        減損損失                            41,278            41,278
        投資有価証券評価損                            1,678            3,879
        会員権評価損                            28,054            28,054
        繰越欠損金(注)                           151,809            106,323
                                    19,390            17,089
        その他
       繰延税金資産小計                            482,180            440,112
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                              -        △106,323
                                      -        △148,078
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
       評価性引当額小計                           △305,127            △254,402
       繰延税金資産合計
                                   177,053            185,710
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                           197,362            131,763
        特別償却準備金                            16,023            11,015
        固定資産圧縮積立金                           768,218            750,889
                                     961           1,588
        その他
       繰延税金負債合計                            982,566            895,256
       繰延税金負債の純額                            805,513            709,545
       (注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        当連結会計年度(2019年3月31日)
                        1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                                5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (千円)                               (千円)       (千円)
                        (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠
                     -      -      -      -      -    106,323       106,323
        損金(※)
        評価性引当額            -      -      -      -      -   △106,323       △106,323
        繰延税金資産            -      -      -      -      -       -       -

        (※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
        前連結会計年度(2018年3月31日)
         法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
        注記を省略しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

         法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
        注記を省略しております。
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
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         (資産除去債務関係)
          前連結会計年度末(2018年3月31日現在)
          該当事項はありません。
          当連結会計年度末(2019年3月31日現在)

          該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

          当社では、東京都その他の地域において、賃貸用住居(土地を含む。)及び事業用建物(土地を含む。)を
         有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は924,577千円(賃貸収益は売上
         高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益
         は1,114,531千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。
          また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     連結貸借対照表計上額
         期首残高                            8,058,355                 7,931,423
         期中増減額                            △126,931                 1,635,831
         期末残高                            7,931,423                 9,567,255
     期末時価                                25,319,520                 30,048,625
      (注)    1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
        2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減価償却費であります。当連結会計年度の主な増加額は
           賃貸用不動産の取得によるものであります。
        3.期末時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物
          件については、重要性が少ないことから社内で定めた一定の評価基準に基づき自社で算定した金額でありま
          す。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると
          考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によってお
          ります。
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
              当社の報告セグメントは、セグメント別の財務情報が入手可能であり、取締役会において業績を評価
             するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり、「鉄構事業」、「不動産事業」の2つ
             を報告セグメントとしております。
              「鉄構事業」は、油槽、その他の貯槽、化学工業用諸機械装置、鉄骨及びプール等の鉄鋼構造物の設
             計から、製作、据付、試運転に至るまでの一貫したエンジニアリングを行っております。「不動産事
             業」は不動産の賃貸を行っております。
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

              報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
             事項」における記載と同一であります。
              報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                              鉄構事業          不動産事業            合計
            売上高
             外部顧客への売上高                   5,111,037          1,332,695          6,443,733
             セグメント間の
                                   -          -          -
             内部売上高又は振替高
                                5,111,037          1,332,695          6,443,733
                  計
            セグメント利益及び損失(△)                    △ 372,940          802,172          429,232
            その他の項目
                                 40,272          231,347          271,619
             減価償却費
          (注)セグメント資産及び負債については、経営資源の配分及び業績を評価するための検討対象となってい
              ないため記載しておりません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                  (単位:千円)
                              鉄構事業          不動産事業            合計
            売上高
                                6,866,062          1,667,206          8,533,268
             外部顧客への売上高
             セグメント間の
                                   -          -          -
             内部売上高又は振替高
                                6,866,062          1,667,206          8,533,268
                  計
            セグメント利益及び損失(△)                    △ 228,888         1,016,440           787,552
            その他の項目
                                 36,269          284,248          320,518
             減価償却費
          (注)セグメント資産及び負債については、経営資源の配分及び業績を評価するための検討対象となってい
              ないため記載しておりません。
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          【関連情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報と同様の情報であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                         (単位:千円)
                日本        ブルネイ         東南アジア           合計
                5,384,371          847,225         212,135        6,443,733

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  顧客の名称又は氏名                   売上高          関連するセグメント名
             Brunei    Shell   Petroleum     Company    Sdn  Bhd

                                       847,225          鉄構事業
                   出光興産株式会社                    846,167          鉄構事業

           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報と同様の情報であるため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
                                         (単位:千円)
                日本        ブルネイ          アジア          合計
                6,872,563         1,248,961          411,743        8,533,268

            (注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2)有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
             め、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  顧客の名称又は氏名                   売上高          関連するセグメント名
             Brunei    Shell   Petroleum     Company    Sdn  Bhd

                                      1,248,961           鉄構事業
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

            該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          関連当事者情報につきましては、取引金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                2,480.18円                2,549.39円
     1株当たり当期純利益                                  95.56円               165.53円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.  1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                               (自    2017年4月1日             (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)              至   2019年3月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                352,248                610,150
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                      352,248                610,150
      当期純利益(千円)
      期中平均株式数(千株)                                 3,686                3,686
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                         当期首残高         当期末残高         平均利率
             区分                                        返済期限
                          (千円)         (千円)         (%)
     短期借入金                     1,600,000         1,600,000            0.6        ―

     1年以内に返済予定の長期借入金                         -      110,000           0.8        ―

     長期借入金(1年以内に返済予定の
                              -      807,500           0.8    2020年~2028年
     ものを除く。)
     その他有利子負債
      1年以内に返済予定の預り保証金                     133,169         134,795           0.8        ―

      預り保証金(1年以内に返済予定
                           1,800,785         1,665,990            0.8    2020年~2031年
      のものを除く。)
             合計              3,533,954         2,719,885             ―      ―
     (注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定は
         以下のとおりであります。
                   1年超2年内           2年超3年内           3年超4年内           4年超5年内
         区分
                    (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
        長期借入金               110,000           110,000           110,000            95,000

        預り保証金               136,455           138,152           139,886           141,658

         【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報                 等
     (累計期間)
                          第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
                                     3,009,795         4,308,162         8,533,268
     売上高(千円)                      1,280,009
     税金等調整前四半期(当期)
                             68,826         335,377         517,757         883,552
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
                                      221,099         358,916         610,150
                             50,268
     純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)
                              13.64         59.98         97.37         165.53
     純利益(円)
     (会計期間)

                          第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
     1株当たり四半期純利益(円)                        13.64         46.34         37.39         68.16
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,146,901              1,028,601
         現金及び預金
                                      ※2 , ※5 36,710           ※2 , ※5 44,204
         受取手形
                                      ※2 2,697,344             ※2 3,769,085
         売掛金
                                           53              933
         商品及び製品
                                         2,490              2,452
         原材料及び貯蔵品
                                       1,703,105              1,445,082
         仕掛品
                                           -            337,558
         前渡金
                                         63,165              182,444
         その他
                                       △ 433,661             △ 421,922
         貸倒引当金
                                       5,216,109              6,388,442
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※1 6,413,770             ※1 7,931,135
          建物
                                        100,471              174,678
          構築物
          機械及び装置                               92,926              97,640
                                      ※1 2,571,611             ※1 2,571,611
          土地
                                       1,217,505                  -
          建設仮勘定
                                         18,328              25,046
          その他
                                       10,414,614              10,800,112
          有形固定資産合計
                                         14,955              12,318
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                       1,472,347              1,182,485
          投資有価証券
                                         10,000              10,000
          関係会社株式
                                         9,171              24,554
          長期前払費用
                                        825,850              879,091
          事業保険積立金
                                       ※2 149,265             ※2 150,729
          その他
                                        △ 41,086             △ 42,324
          貸倒引当金
                                       2,425,548              2,204,536
          投資その他の資産合計
                                       12,855,117              13,016,967
         固定資産合計
                                       18,071,227              19,405,409
       資産合計
                                 67/86








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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※5 838,953             ※5 829,035
         支払手形
                                        382,611              694,368
         買掛金
                                      ※1 1,600,000             ※1 1,600,000
         短期借入金
                                                     ※1 110,000
                                           -
         1年内返済予定の長期借入金
                                         69,827              69,517
         未払金
                                        122,038              219,328
         未払法人税等
                                        726,544              488,541
         前受金
                                         78,072              83,011
         賞与引当金
                                         47,283              17,822
         製品保証引当金
                                         39,942              24,754
         工事損失引当金
                                         47,983              53,178
         その他
                                       3,953,257              4,189,558
         流動負債合計
       固定負債
                                                     ※1 807,500
                                           -
         長期借入金
                                        235,470              218,610
         役員退職慰労引当金
                                        396,861              420,718
         退職給付引当金
                                        795,900              706,373
         繰延税金負債
                                       3,051,310              3,120,684
         長期預り保証金
                                         26,570              19,120
         その他
                                       4,506,112              5,293,007
         固定負債合計
                                       8,459,370              9,482,565
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,892,000              1,892,000
         資本金
         資本剰余金
                                       1,390,995              1,390,995
          資本準備金
                                       1,390,995              1,390,995
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        473,000              473,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         36,307              24,958
            特別償却準備金
                                       1,740,659              1,701,395
            固定資産圧縮積立金
                                        207,500              207,500
            別途積立金
                                       3,541,716              4,059,282
            繰越利益剰余金
                                       5,999,183              6,466,136
          利益剰余金合計
                                       △ 162,923             △ 163,064
         自己株式
                                       9,119,255              9,586,068
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        492,600              336,775
         その他有価証券評価差額金
                                        492,600              336,775
         評価・換算差額等合計
                                       9,611,856              9,922,843
       純資産合計
      負債純資産合計                                 18,071,227              19,405,409
                                 68/86





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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                      ※1 6,315,499             ※1 8,533,268
      売上高
                                       4,774,791              6,582,072
      売上原価
                                       1,540,707              1,951,196
      売上総利益
                                      ※2 1,117,455             ※2 1,137,947
      販売費及び一般管理費
                                        423,251              813,249
      営業利益
      営業外収益
                                         42,914              45,615
       受取利息及び受取配当金
                                         82,633              38,870
       その他
                                        125,548               84,486
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         26,389              35,214
       支払利息
                                         23,198              34,188
       その他
                                         49,587              69,402
       営業外費用合計
                                        499,212              828,332
      経常利益
      特別利益
       投資有価証券売却益                                  20,314              74,909
                                           -            29,622
       その他
                                         20,314              104,532
       特別利益合計
      特別損失
                                         3,089              1,764
       固定資産処分損
                                         3,089              1,764
       特別損失合計
                                        516,437              931,100
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   180,728              303,766
                                        △ 10,503             △ 23,927
      法人税等調整額
                                        170,224              279,839
      法人税等合計
                                        346,212              651,260
      当期純利益
                                 69/86











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       【売上原価明細表】
                             前事業年度                   当事業年度
                          (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)                     至 2019年3月31日)
                   注記                 構成比                   構成比
          区分               金額(千円)                   金額(千円)
                   番号                 (%)                   (%)
     不動産事業原価
      減価償却費                         226,549       56.6            277,479       51.4

      租税公課                         113,503       28.4            172,370       31.9

                                                  90,294
      その他経費                         60,050      15.0                   16.7
          小計                    400,103      100.0            540,145      100.0

     鉄構事業製造原価                         4,374,688                   6,041,926

          合計                   4,774,791                   6,582,072

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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本剰余金                  利益剰余金
                                    その他利益剰余金
               資本金                                         自己株式
                                                   利益剰余金
                    資本準備金     利益準備金
                              特別償却     固定資産          繰越利益      合計
                                        別途積立金
                               準備金    圧縮積立金           剰余金
     当期首残高
               1,892,000     1,390,995      473,000      47,616    1,779,855      207,500    3,329,313     5,837,284     △ 162,694
     当期変動額
      特別償却準備金
                               △ 11,309               11,309       -
      の取崩
      固定資産圧縮
                                    △ 39,195          39,195       -
      積立金の取崩
      剰余金の配当                                        △ 184,313    △ 184,313
      当期純利益                                         346,212     346,212
      自己株式の取得
                                                          △ 228
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -     -     -   △ 11,309    △ 39,195       -   212,403     161,898      △ 228
     当期末残高          1,892,000     1,390,995      473,000      36,307    1,740,659      207,500    3,541,716     5,999,183     △ 162,923
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                    評価・換算

               株主資本
                     差額等
                         純資産合計
                    その他有価
               株主資本
                    証券評価
                合計
                     差額金
     当期首残高
               8,957,585      425,972    9,383,558
     当期変動額
      特別償却準備金
                  -          -
      の取崩
      固定資産圧縮
                  -          -
      積立金の取崩
      剰余金の配当         △ 184,313         △ 184,313
      当期純利益          346,212          346,212
      自己株式の取得
                 △ 228         △ 228
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                     66,627     66,627
      (純額)
     当期変動額合計          161,670      66,627     228,298
     当期末残高          9,119,255      492,600    9,611,856
                                 72/86














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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                    資本剰余金                  利益剰余金
                                    その他利益剰余金
               資本金                                         自己株式
                                                   利益剰余金
                    資本準備金     利益準備金
                              特別償却     固定資産          繰越利益      合計
                                        別途積立金
                               準備金    圧縮積立金           剰余金
     当期首残高          1,892,000     1,390,995      473,000      36,307    1,740,659      207,500    3,541,716     5,999,183     △ 162,923
     当期変動額
      特別償却準備金
                               △ 11,348               11,348       -
      の取崩
      固定資産圧縮
                                    △ 39,264          39,264       -
      積立金の取崩
      剰余金の配当                                        △ 184,307    △ 184,307
      当期純利益                                         651,260     651,260
      自己株式の取得                                                    △ 140
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                  -     -     -   △ 11,348    △ 39,264       -   517,566     466,953      △ 140
     当期末残高          1,892,000     1,390,995      473,000      24,958    1,701,395      207,500    4,059,282     6,466,136     △ 163,064
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                    評価・換算

               株主資本
                     差額等
                         純資産合計
                    その他有価
               株主資本
                    証券評価
                合計
                     差額金
     当期首残高
               9,119,255      492,600    9,611,856
     当期変動額
      特別償却準備金
                  -          -
      の取崩
      固定資産圧縮
                  -          -
      積立金の取崩
      剰余金の配当         △ 184,307         △ 184,307
      当期純利益          651,260          651,260
      自己株式の取得
                 △ 140         △ 140
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                    △ 155,825    △ 155,825
      (純額)
     当期変動額合計          466,812    △ 155,825     310,987
     当期末残高          9,586,068      336,775    9,922,843
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
         り算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
      (1)  原材料
        移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
      (2)  仕掛品
        個別法による原価法
     3 固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産
        定率法
        ただし、不動産事業並びに1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以
       降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
        なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物     4~50年
         構築物    8~50年
         機械及び装置 8~17年
      (2)  無形固定資産
        定額法
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
     4 引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており
       ます。
      (3)  製品保証引当金
        売上引渡済製品等に対する補償の費用に備えるため、個別の発生見込額を計上しております。
      (4)  工事損失引当金
        受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち損失が発生すると見込まれ、かつ、その損失額
       を合理的に見積もることができる工事について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
      (5)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額(簡便法により計算)を計上しておりま
       す。
      (6)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内部規定に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
     5 収益及び費用の計上基準
      完成工事高及び完成工事原価の計上基準
      イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
         工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
      ロ その他の工事
         工事完成基準
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     6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)  外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      (2)  消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の
       費用として処理しております。
         (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
      負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」62,446千円は、「固定負債」の
      「繰延税金負債」と相殺しており、変更前と比べて総資産が62,446千円減少しております。
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         (貸借対照表関係)
      ※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
         担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                                267,960千円                 249,669千円
     土地                                  515                 515
               計                      268,475                 250,184
         担保に係る債務

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期借入金                              1,600,000千円                 1,280,000千円
     1年内返済予定の長期借入金                                  -               70,000
     長期借入金                                  -               577,500
               計                     1,600,000                 1,927,500
      ※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      短期金銭債権                             1,248,930千円                 1,182,635千円
      長期金銭債権                               34,326                 35,554
       3 保証債務
        当社が下記の銀行保証を行っております。
                前事業年度                            当事業年度
              (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     Brunei    Shell   Petroleum     Company         222,411千円       Brunei    Shell   Petroleum     Company         225,046千円
                          (2,744千                            (2,748千
     SDN  BHD                          SDN  BHD
                         ブルネイドル)                            ブルネイドル)
     (契約履行保証)                            (契約履行保証)
     BES  Engineering      Corp             23,135千円      BES  Engineering      Corp             141,858千円
                           (6,345千                           (39,438千
     (契約履行保証)                            (契約履行保証)
                        ニュー台湾ドル)                            ニュー台湾ドル)
                                                      124,636千円
                                 China   Petrochemical       Development
                                                       (34,650千
                                 Corp
                                                    ニュー台湾ドル)
                                 (契約履行保証)
       4 貸出コミットメント契約

          当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出
         コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度

                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     貸出コミットメントの総額                             4,000,000千円                   4,000,000千円
     借入実行残高                             1,600,000                   1,600,000
             差引額                      2,400,000                   2,400,000
      ※5 期末日満期手形

         期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形
        の金額は、次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
      受取手形                                928千円                14,029千円
      支払手形                              127,791                 194,950
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         (損益計算書関係)
      ※1 関係会社との取引高
                              前事業年度                   当事業年度
                           (自 2017年4月1日                   (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      営業取引による取引高
      売上高                             133,904千円                   52,360千円
      ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度22.4%、当事業年度19.1%、一般管理費に属する費用のおお

        よその割合は前事業年度77.6%、当事業年度80.9%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     従業員給料及び手当                               461,418    千円              487,240    千円
                                     47,669                  51,317
     賞与引当金繰入額
     退職給付費用                                46,526                  44,168
                                     11,530                  10,040
     役員退職慰労引当金繰入額
                                     30,519                  30,859
     減価償却費
         (有価証券関係)

         子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、関連会社株式10,000千円、前事業年度の貸借
        対照表計上額は、関連会社株式10,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
        ことから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        製品保証引当金                           14,478千円            5,457千円
        賞与引当金                           23,905            25,417
        未払社会保険料                            3,509            3,715
        未払事業税                            6,929           11,811
        未払事業所税                            1,110            1,051
        貸倒引当金                           145,367            142,152
        会員権評価損                           28,054            28,054
        退職給付引当金                           121,518            128,824
        役員退職慰労引当金                           80,236            72,792
        工事損失引当金                           12,230            7,579
        減損損失                           41,278            41,278
        投資有価証券評価損                            1,678            3,879
        子会社株式評価損                           12,770            12,770
        合併に伴う未実現利益修正損                           120,912            120,912
        その他                            2,780            4,742
       繰延税金資産小計
                                   616,762            610,441
       評価性引当額                           △430,096            △421,558
       繰延税金資産合計
                                   186,665            188,882
       繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                           197,362            131,763
        特別償却準備金                           16,023            11,015
        固定資産圧縮積立金                           768,218            750,889
        その他                             961           1,588
       繰延税金負債合計
                                   982,566            895,256
       繰延税金負債の純額
                                   795,900            706,373
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                               (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.9%       法定実効税率と税効果会計適用
                                          後の法人税等の負担率との間の差
       (調整)
                                          異が法定実効税率の100分の5以
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                    0.8
                                          下であるため注記を省略しており
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                   △0.5
                                          ます。
        住民税均等割                            0.5
        役員賞与否認額
                                    1.8
        評価性引当額の減少
                                   △1.0
        その他                            0.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   33.0
         (企業結合等関係)

          該当事項はありません。
         (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
        区分       資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高      減価償却累計額

     有形固定資産

              建物           6,413,770      1,798,824        1,726      279,732      7,931,135      3,628,113
              構築物
                         100,471       95,054        23     20,824      174,678      290,429
              機械及び装置             92,926      13,090        15     8,360      97,640      498,849
              車輌運搬具              38       ―      ―      19      19     14,911
              工具、器具及び備品             18,289      13,623        ―     6,886      25,027      222,698
              土地
                        2,571,611          ―      ―       ―   2,571,611          ―
              建設仮勘定           1,217,505          ―   1,217,505          ―      ―      ―
                 計       10,414,614       1,920,592      1,219,270       315,823     10,800,112       4,655,003
     無形固定資産
              電話加入権             2,184        ―      ―      ―     2,184        ―
              借地権             6,136        ―      ―      ―     6,136        ―
              ソフトウェア
                          6,634       296       ―     2,932      3,997      9,849
                 計
                         14,955        296       ―     2,932      12,318       9,849
          (注)当期増加の主なものは次のとおりであります。
                  名称         資産の種類           金額
                             建物       1,788,642千円

             羽田地区再開発に係る
             賃貸用建物
                            構築物         92,750千円
         【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

      貸倒引当金                    474,747           2,160          12,661          464,246

      賞与引当金                     78,072          83,011          78,072          83,011

      製品保証引当金                     47,283           1,112          30,573          17,822

      工事損失引当金                     39,942          12,974          28,162          24,754

                                               26,900

      役員退職慰労引当金                    235,470           10,040                    218,610
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 ──────
       買取手数料                 無料

                        公告は電子公告の方法により行う。ただし、やむをえない事由が生じたと
                        きは、日本経済新聞に掲載して行う。
      公告掲載方法
                        公告掲載URL
                        http://www.ishii-iiw.co.jp/koukoku/index.html
      株主に対する特典                  該当事項なし
     (注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ
         て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の
         権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、親会社等を有しておりません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第152期)(自              2017年4月1日         至   2018年3月31日)2018年6月27日関東財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
         2018年6月27日関東財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書
         (第153期第1四半期)(自              2018年4月1日         至   2018年6月30日)2018年8月9日関東財務局長に提出
         (第153期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月7日関東財務局長に提出
         (第153期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月7日関東財務局長に提出
      (4)臨時報告書
         2018年7月2日関東財務局長に提出
         企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨
         時報告書であります。
      (5)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
         事業年度(第148期)(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
         事業年度(第149期)(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
         事業年度(第150期)(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
         事業年度(第151期)(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
         事業年度(第152期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2019年6月26日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月26日

     株式会社石井鐵工所

       取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              山元 清二        印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              鳥羽 正浩        印
                           業務執行社員
      <財務諸表監査>

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
      ている株式会社石井鐵工所の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
      結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
      書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
      連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適
      正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す
      るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
      査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
      計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示
      に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
      て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      株式会社石井鐵工所及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
      営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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      <内部統制監査>
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社石井鐵工所の2019
      年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
      内部統制報告書に対する経営者の責任

       経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報
      告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
       なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
      ある。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意
      見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監
      査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書
      に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監
      査を実施することを求めている。
       内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手す
      るための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響
      の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続
      及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、株式会社石井鐵工所が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
      の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
      て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添
           付する形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 85/86










                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社石井鐵工所(E01543)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2019年6月26日

     株式会社石井鐵工所

       取締役会 御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             山元 清二        印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             鳥羽 正浩        印
                           業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

      ている株式会社石井鐵工所の2018年4月1日から2019年3月31日までの第153期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
      対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
      た。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
      会社石井鐵工所の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
      において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
           る形で別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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