株式会社宮入バルブ製作所 有価証券報告書 第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社宮入バルブ製作所
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                    株式会社宮入バルブ製作所(E01624)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月24日
      【事業年度】                    第74期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    株式会社宮入バルブ製作所
      【英訳名】                    MIYAIRI    VALVE   MFG.   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  西田 憲司
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区銀座西一丁目2番地
      【電話番号】                    03(3535)5575(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経営管理部長  市川 浩
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区銀座西一丁目2番地
      【電話番号】                    03(3535)5575(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経営管理部長  市川 浩
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
              回次             第70期       第71期       第72期       第73期       第74期
             決算年月             2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

                    (千円)       4,921,440       5,127,530       4,514,514       4,888,490       4,860,257
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)              (千円)        68,862       66,997       111,333       101,865       △ 56,906
     当期純利益又は
                    (千円)        41,665       229,370       199,604       104,250       △ 86,153
     当期純損失(△)
     持分法を適用した場合の投資
                    (千円)          -       -       -       -       -
     利益
                    (千円)       3,507,423       1,993,096       1,993,096       1,993,096       1,993,096
     資本金
     発行済株式総数               (株)      48,849,935       48,849,935       48,849,935       48,849,935       48,849,935
     純資産額              (千円)       3,511,751       3,748,271       3,927,645       4,088,573       3,872,020

     総資産額              (千円)       6,640,751       6,471,588       7,103,133       8,735,131       8,817,256

     1株当たり純資産額               (円)        73.46       78.41       82.16       85.53       80.91

                              -      1.00       1.00       1.00       2.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (1株当たり中間配当額)                        ( - )      ( - )      ( - )      ( - )      ( - )
     1株当たり当期純利益又は
                    (円)         0.87       4.80       4.18       2.18      △ 1.80
     1株当たり当期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                    (円)          -       -       -       -       -
     当期純利益
                    (%)         52.9       57.9       55.3       46.8       43.9
     自己資本比率
                    (%)         1.2       6.1       5.1       2.5      △ 2.2
     自己資本利益率
                    (倍)        265.0        30.6       31.1       78.4      △ 68.3
     株価収益率
                    (%)          -      20.8       23.9       45.9        -
     配当性向
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)        122,208       105,291       △ 67,266      △ 203,600      △ 292,531
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)        54,290       24,150      △ 212,271      △ 743,948      △ 474,301
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)       △ 389,629      △ 365,851       392,910       993,049       507,701
     フロー
     現金及び現金同等物の
                    (千円)        566,349       329,939       443,311       488,812       229,680
     期末残高
                             175       182       189       184       179
     従業員数
                    (名)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 26 )      ( 34 )      ( 37 )      ( 42 )      ( 37 )
                    (%)        513.3       328.9       293.3       386.7       284.4
     株主総利回り
     (比較指標:配当込み
                    (%)        ( 130.7   )    ( 116.6   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     TOPIX)
                    (円)         502       267       154       272       184
     最高株価
                    (円)          44       105       102       112        90
     最低株価
      (注)1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
           載しておりません。
         2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社を有していないため、記載しておりません。
         4 第74期の1株当たり配当額2.00円は、創立70周年記念配当1.00円を含んでおります。
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         5 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第70期、第71期、第72期および第73期は潜在株式が存在
           しないため記載しておりません。第74期は潜在株式が存在しないため、また、当期純損失であるため記載し
           ておりません。
         6 第74期の1株当たり純資産額の算定の基礎となる自己株式については、従業員持株会支援信託ESOPが保
           有する当社株式(299,700株)を含めております。
         7   1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数に基づいて算出しており
           ます。また、従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式は、第74期の1株当たり当期純損失(△)
           の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております
         8 配当性向については、第70期は無配のため記載しておりません。第74期は当期純損失であるため記載してお
           りません。
         9 最高株価および最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。
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      2【沿革】
        1949年4月        東京都大田区大森において宮入敏が、株式会社宮入製作所を創立。
        1957年12月        米国QPLの認定工場となる。
        1960年2月        甲府工場落成を契機に商標を登録し、株式会社エムエスバルブ製作所(資本金20,000千円)を設
                立、再発足。
        1960年6月        資本金を40,000千円に増資(有償1:1)。
        1962年8月        資本金を100,000千円に増資(有償1:1.5)。
        1962年12月        株式の額面変更のため、1949年4月8日設立の同名の株式会社エムエスバルブ製作所に吸収合併
                され再発足。
        1963年9月        株式を東京証券取引所市場第二部に上場。
        1964年2月        甲府工場JIS表示許可工場となる。
        1964年5月        商号を「株式会社宮入バルブ製作所」と変更。
        1964年5月        宮入バルブ販売株式会社を吸収合併。
        1968年10月        資本金を300,000千円に増資。
        1969年2月        日本LPガスプラント協会認定検査会社となる。
        1971年5月        リンクジョイントの製造販売に着手する為、定款(目的)の一部を変更。
        1971年6月        甲府工場通産大臣認定工場となる。
        1971年7月        高圧ガス保安協会認定検査会社となる。
        1971年12月        資本金を450,000千円に増資。
        1973年4月        資本金を550,000千円に増資。
        1984年3月        1981年後期よりLPガスの高圧部に取付ける安全装置の開発に着手し、1984年より販売開始。
        1988年12月        資本金を1,250,000千円に増資。
        1989年9月        資本金を2,315,000千円に増資。
        1996年8月        国際規格ISO9001の認証を取得。
        2005年3月        株式会社バナーズ(東京証券取引所 市場第二部)が当社の親会社となる。
        2007年3月        株式会社バナーズとの親子会社関係を解消。
        2007年5月        100%出資の連結子会社MSエイジア株式会社を設立。
        2007年5月        資本金を2,465,457千円に増資。
        2007年6月        資本金を2,985,646千円に増資。
        2007年7月        資本金を2,065,646千円に減資。
        2007年8月        資本金を2,252,333千円に増資。
        2007年8月        連結子会社MSエイジアが、ベトナムに100%出資の在外子会社MS                              ASIA   VIETNAM    CO.,LTDを設立。
        2007年11月        資本金を2,292,699千円に増資。
        2007年12月        資本金を2,373,432千円に増資。
        2008年1月        資本金を2,681,223千円に増資。
        2008年3月        資本金を3,264,423千円に増資。
        2008年3月        連結子会社MSエイジア株式会社の全株式を譲渡し、親子会社関係を解消。
        2008年6月        資本金を3,507,423千円に増資。
        2010年7月        国際規格ISO14001の認証を取得。
        2015年6月        資本金を1,993,096千円に減資。
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      3【事業の内容】
        当社は、LPG(液化石油ガス)・LNG(液化天然ガス)等のエネルギーガスを中心に各種ガス体を制御するバ
       ルブや機器類の製造及び販売を行っている企業です。
        当社事業は、単一セグメントであるため、製品の種類別に事業の概要を記載しております。
       (1)黄銅弁
         容器用弁は、LPGを使用するための一般家庭で使用されている2~50kgの容器、工業用の500kg容器、あ
        るいはタクシー等の自動車用の容器等各分野で使用されている容器に各種容器用弁が取り付けられて使用されてお
        ります。バルク貯槽用付属機器弁類は、集合住宅やファミリーレストラン等の外食産業及び工業用に使用されてお
        ります。
       (2)鉄鋼弁
         LPガス貯槽設備用弁類は、陸上用設備、陸上輸送用設備、海上輸送用設備等に使用されている弁類や機器類
        (液面計等)であり、用途に応じた利便性を追求し製作しております。また、最近地球に優しいエネルギーとして
        脚光を浴びているLNGに関する貯蔵や消費する設備、輸送するためのローリー車の他、LNGを燃料とする船等
        の弁類の提供や、医療用の酸素や空気を制御する弁類、さらには美術館や博物館等の火災時の消火設備に使用され
        る弁類等多岐に渡って皆様の生活を支えております。
       (3)その他
         バルブは、金属製のパイプや合成ゴム(NBR等)製のホース等の管類を繋いで使用されますが、その他バルブ
        の取付け時に使用される周辺機器の提供や、LPG等の貯蔵量を遠方で測定し、残量を監視する端末機等を提供し
        効率のよいガスの使用に役立たせていただいております。
       (4)屑売上高
         屑とは、黄銅製のバルブ製作時に発生する黄銅材の削り屑のことであり、当社におきましては、黄銅材の材料価
        格が一般材料に比べ高価なため材料メーカーへ売却しております。
        当社は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」のとおり2019年3月31日現在、関係会社を有しておりません

       ので、当社の事業の系統図を示すと、次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
        該当事項はありません。
      5【従業員の状況】

       (1)提出会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
           179    ( 37 )             41.6              12.6           5,391,642

      (注)1 従業員数は就業人員であります。
         2 当社は単一セグメントであるため、従業員数の合計を記載しております。
         3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         4 従業員数は就業人員数であり、契約社員・準社員・臨時社員・パートおよび嘱託社員は( )外数で記載し
           ております。
       (2)労働組合の状況

         当社の労働組合は、JAM(産業別労働組合)に加入しており、2019年3月31日現在における組合員数は124名でユ
        ニオンショップ制であります。なお、労使間は安定しており、特に問題はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
       (1)経営方針

         当社は「共栄、団結、自律」を経営理念(経営の基本方針)として、以下を実現していきます。
        ① 顧客満足度No.1を目指します。
        ② 新製品・新市場に果敢にチャレンジします。
        ③ 株主、従業員等ステークホルダーに対する利益還元を重視します。
        (注) 共栄 : 社会、お客様、役職員、株主様と「共に栄える」を目指します。

            団結 : 役職員全員が「緊密なチームワーク」をもって共栄を実現します。
            自律 : 役職員全員が夫々の持ち場で「自らを律して」業務に邁進します。
       (2)経営戦略等

         主力製品であるLPガス容器用弁市場が縮小傾向にあるなか、会社の成長を支える新しい製品群(LNG用弁、
        水素用弁、食品加工用サニタリー弁、一般配管用汎用弁等)の開発と販売拡大に力点を置き、一方で、生産性向
        上、原価低減を進めることにより、収益体質の強化に努めることを主眼として経営を行っています。
        ① 営業戦略
          主力製品であるLPガス容器用弁およびLPガス設備用弁の販売においては、既存シェアの維持拡大を目指す
         とともに、生産ラインの更新による生産性向上、海外OEMによる海外市場の開拓と適正利益の確保を図ってい
         ます。
          LPガスバルク供給システムの各種弁類は今後10年にわたり当初設置後20年の更新需要が見込まれるため、現
         在のトップシェアを維持拡大すべく、在庫作りこみによる短納期対応を徹底していきます。
          また、既存代理店やさまざまな分野の国内外の優良メーカーとの交流を深め、製品開発と新分野に対する総合
         的な営業力の拡充、強化を図っていきます。
        ② 製品開発
          LPガス用弁類・関連製品の開発に加え、クリーンエネルギーとして注目されているLNG用弁類、液体水素
         用弁類、圧縮水素用弁類等の超低温弁分野、食品加工分野のサニタリー弁類、一般配管用の汎用弁類の開発を更
         に加速させていく方針です。
        ③ 生産改善
          LPガス容器用弁の効率的な生産体制を確立し、利益確保と価格競争力を高めるため、2018年7月に一貫生産
         設備の更新を完了させました。また、生産性を追求するため、すべての工程でバーコードによる出来高管理を導
         入し、生産リードタイムの短縮、作業効率の改善を図っています。さらに、不適合品の撲滅、固定費の削減、V
         A提案、部材調達の多様化等により原価低減を持続的に推進しています。
        ④ 人材育成
          役職員の能力評価、業績評価を定期的に行い、社内外の適切な研修・教育機会を設け、プロ意識の高い人材を
         育成すべく全社的取り組みを強化・推進しています。
       (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

         当社を取り巻く経営環境の変化が大きいことから、現在、中期経営計画を策定しておりません。また、当社は
        2014年9月8日付で中期経営計画を策定し、2018年3月期における中期経営指標として下記の数値目標を掲げまし
        たが、その後の経営環境の変化により達成できませんでした。しかしながら、現在これら指標を達成するための取
        り組みを強化しておりますので、数値目標はそのまま維持し、出来るだけ早期に達成するよう努めてまいります。
        ① 売上高   60億円以上
        ② 営業利益率 6%~8%を持続的に達成
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       (4)経営環境
         当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が進み、雇用・所得環境は緩やかな回復基調にあるものの、
        消費者の節約志向は根強く、また、米中貿易摩擦の長期化に伴う中国経済の減速懸念や、欧州経済の動向と政策に
        関する不確実性などもあり、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。
       (5)株式会社の支配に関する基本方針について

         当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めてお
        りません。
       (6)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当社のコア事業であるLPガス用弁に次ぐ「第2の柱」を確立すべく、LNGおよび水素用弁を核とする低温
        弁事業を拡大するため、前期より化学プラントが多数立地し低温弁の需要が集積する瀬戸内・周防地域において新
        規顧客開拓活動を強力に推進しております。その結果、LNG用弁他の低温弁の売上高は倍増しております。
         「第3の柱」となるべき新製品分野については、食品加工工場をモデルに分解洗浄可能なバルブや、ノズル、
        カップリングの開発を進めており、前期中に飲料水の製造ラインにバルブを納入した他、当社主力工場が立地する
        山梨県のワイン醸造会社様に濾過装置を納入するなど、着実に成果を上げております。
         また、当社はイタリアのカバーニャ社と相互の製品のマーケティングおよび技術交流について提携関係にあり双
        方にビジネスメリットのある協働分野を次々に検討してきましたが、現在のところ決定打を見出せてはおりませ
        ん。しかしながら、お互いの事業環境や事業内容は常に変化しているため、今後も現在の友好関係を維持すること
        で先方経営者と合意しております。
         一方、生産性向上および原価低減施策により収益性を大幅に改善することが喫緊の経営課題でありますので、全
        社一丸となって以下の点に注力していきます。
         ①不採算製品についての海外OEM化の推進
         ②工程改善活動の継続及び設備更新による生産性の向上
         ③設計変更を伴うVA提案の積極化
         ④外注加工の内製化によるコスト削減(LPガス容器用弁の一貫生産ライン稼働により捻出された人員の活用)
      2【事業等のリスク】

        当社の財政状態、経営成績および株価等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは当事業年度末現在において、
       以下のようなものがあります。
        なお、当社は、これらリスクの発生の可能性を認識し、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であり
       ます。
       (1)公的規制
         当社の主力製品でありますLPガス容器用弁の売上は、「高圧ガス保安法」による法的規制に影響されるところ
        が大であります。「高圧ガス保安法」等の関連する各種の法規制および行政施策の変更等により当社の財政状態お
        よび経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (2)原材料価格および為替の変動
         LPガス容器用弁の主要原材料である黄銅材および鉄鋼製装置用弁の主要原材料である鋳物の価格その他の副資
        材である各種化成品の価格は、製造原価に大きく影響いたします。原材料価格は、為替相場にも依存することが大
        きく、その市場価格が大きく変動した場合、当社の財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (3)特定の取引先への依存
         当社の取引高は、得意先の上位3社に売上高の29.6%が集中しており、得意先の販売動向、経営成績および財政
        状況等が当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       (4)減少傾向にあるLPガス関連製品の国内市場規模
         現在の事業の核となっているLPガス用弁類の国内市場規模は、長期的には緩やかに縮小していくことが予想さ
        れております。今後、LPガス用弁類の製造および販売のみに偏った事業展開を長期に継続した場合、当社の財政
        状態および経営成績が悪化する可能性があります。
       (5)株価変動
         当社は、取引先を中心に市場性のある株式を保有しておりますので、株価の変動により財政状態および経営成績
        等に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)製品の欠陥
         当社は、国内および海外の品質基準により製品の製造を行い、全ての製品につき欠陥が発生しないように万全の
        品質保証体制を整えておりますが、万が一品質不良、品質事故が発生した場合、対外コストや製品の市場評価の低
        下により、財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)金融コストの変動
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         当社は、資金調達を金融機関からの借入れおよび社債発行等により実施しておりますが、金融市場の動向および
        当社の業績等により資金調達コストの変動リスクを負っており、その変動により財政状態および経営成績等に影響
        を 及ぼす可能性があります。
       (8)訴訟
         当社は、業務の遂行にあたり法令遵守などコンプライアンス重視の経営に努めておりますが、国内外の事業活動
        の遂行にあたり、刑事・民事・独占禁止法・製造物責任法・知的財産権・環境問題等に関連した訴訟を提起される
        リスクを負っており、その結果、財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
       (9)その他
         当社は、上記以外の項目に関しても天変地異を含む偶発事象に起因する事業環境の変動リスクを負っており、そ
        の変動により財政状態および経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
         当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状
        況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が進み、雇用・所得環境は緩やかな回復基調にあるものの、
        消費者の節約志向は根強く、また、米中貿易摩擦の長期化に伴う中国経済の減速懸念や、欧州経済の動向と政策に
        関する不確実性などもあり、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。
         このような状況のなか、当事業年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
        a.財政状態

         当事業年度末の        流動資産は、前事業年度末に比べて、106百万円増加して4,048百万円となりました。これは主
        に、商品及び製品の増加329百万円および原材料及び貯蔵品の増加173百万円による一方で、現金及び預金の減少
        269百万円および売掛金の減少106百万円、流動資産のうちその他の減少36百万円によるものです。
         固定資産は、前事業年度末に比べて、24百万円減少して4,768百万円となりました。これは主に、機械及び装置
        (純額)の増加710百万円による一方で、建設仮勘定の減少693百万円によるものです。
         この結果、資産合計は前事業年度末に比べて、82百万円増加して8,817百万円となりました。
         当事業年度末の        流動負債は前事業年度末に比べて、13百万円増加して2,572百万円となりました。これは主に、
        短期借入金の増加279百万円および未払消費税等の増加48百万円による一方で、買掛金の減少24百万円、未払金の
        減少153百万円および設備関係支払手形の減少133百万円によるものです。
         固定負債は、前事業年度末に比べて、284百万円増加して2,372百万円となりました。これは主に、長期借入金の
        増加271百万円およびリース債務の増加12百万円によるものです。
         この結果、負債合計は前事業年度末に比べて、298百万円増加して4,945百万円となりました。
         当事業年度末の純資産合計は、               前事業年度末に比べて、216百万円減少して3,872百万円となりました。これは主
        に、当期純損失86百万円、その他有価証券評価差額金の減少91百万円および剰余金の配当により利益剰余金が47百
        万円減少したためです。
         この結果、自己資本比率は前事業年度末の46.8%から43.9%となりました。
        b.経営成績

         当事業年度の売上高は、黄銅弁関連製品が2,885百万円(前期比3.5%増)、鉄鋼弁関連製品が1,243百万円(前
        期比0.1%減)、その他115百万円(前期比2.6%増)、作業屑が615百万円(前期比17.2%減)となり、合計で
        4,860百万円(前期比0.6%減)となりました。
         黄銅弁のうち、        LPガス容器用弁は、記録的な猛暑によるガス需要の減退や風水害等により容器再検査本数が低
        迷しましたが、大口取引先に対する販売キャンペーンのほか、全取引先定期コンタクトを励行した結果                                               、売上高は
        1,905百万円(前期比2.1%増)となりました。バルク付属機器は設置後20年の交換需要が立ち上がりはじめたこと
        により、売上高は628百万円(前期比14.3%増)となりました。一方で、設備用は工事案件の減少により売上高は
        348百万円(前期比4.1%減)となりました
         鉄鋼弁のうち、設備用および船舶用は、工事案件の減少および造船市場の冷え込みにより、売上高はそれぞれ
        491百万円(前期比16.9%減)および161百万円(前期比27.9%減)と減少しました。                                       一方で、車載用はコンテナ用
        弁類の受注が平年より多かったことにより売上高は212百万円(前期比33.4%増)、また、バルク付属機器は20年
        の交換需要により売上高は300百万円(前期比28.3%増)とそれぞれ増加しました。また、その他(主に低温弁)
        は、未だ規模は小さいものの、LNG用を中心に積極的なマーケティング活動を展開した結果、売上高は77百万円
        (前期比113.7%増)と大幅に増加しました                    。
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         損益面につきましては、LPガス容器用弁をはじめとする当社製品の主要原材料である黄銅材の価格が期中を通
        して高値で推移したこと、人件費が増加したこと、荷造費等の諸掛かりが上昇したこと、およびこれらに対処すべ
        く取り組んだ製品の値上げが当初予定より大幅に遅れたことにより、収益が圧迫され、営業損失は45百万円(前期
        は 営業利益57百万円)となりました。また、当期においては、前期に計上した非経常的・臨時的な営業外収益(保
        険解約返戻金38百万円)および特別利益(固定資産売却益30百万円)の計上がなかったため、経常損失は56百万円
        (前期は経常利益101百万円)、当期純損失は86百万円(前期は当期純利益104百万円)となりました                                              。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して259百万円減少
        し、当事業年度末には229百万円となりました。
         当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動の結果使用した資金は292百万円となりました。これは主に、減価償却費163百万円および割引手形の増
        加額119百万円により増加する一方で、たな卸資産の増加額503百万円により減少するものです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         投資活動の結果使用した資金は474百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出482百万円
        により減少するものです。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         財務活動の結果得られた資金は507百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額279百万円および長期
        借入金の借入れによる収入557百万円により増加する一方で、長期借入金の返済による支出252百万円および配当金
        の支払額47百万円により減少するものです。
       ③生産、受注及び販売の実績

       a.生産実績
        当社は、高圧ガス用バルブおよび関連機器類の製造、販売を主たる業務にしておりますが、製品種類別に示すと下
       記のとおりになります。
        当事業年度の生産実績は、下記のとおりであります。
                                当事業年度
                             (自 2018年4月1日                     前期比(%)
           製品種類等
                              至 2019年3月31日)
     黄銅弁(千円)                                 2,807,867                  96.8

     鉄鋼弁(千円)                                 1,490,601                  123.5
                                       4,298,469                  104.7

             合計
      (注)1 金額は、販売価格によっております。
         2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       b.受注実績

         当社は、一部の製品につき受注生産を行っておりますが、基本的には需要予測に基づく見込み生産を行っており
        ますので記載を省略しております。
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       c.販売実績
         当事業年度の販売実績は、下記のとおりであります。
                                当事業年度
                             (自 2018年4月1日                     前期比(%)
           製品種類等
                              至 2019年3月31日)
     黄銅弁(千円)                                  2,885,083                  103.5

     鉄鋼弁(千円)                                  1,243,889                  99.9

     その他(千円)                                   115,737                 102.6

     屑売上高(千円)                                   615,545                 82.8

                                        4,860,257                  99.4

             合計
      (注)1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                              前事業年度                   当事業年度
             相手先
                        販売高(千円)          割合(%)        販売高(千円)          割合(%)
                            561,979           11.5        432,641           8.9

     サンエツ金属株式会社
                            549,285           11.2        486,463           10.0
     昌栄機工株式会社
                            492,036           10.1        518,256           10.7
     矢崎エナジーシステム株式会社
         2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
     (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

       経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
       ①重要な会計方針および見積り

         当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
         財務諸表の作成にあたっては、期末における資産、負債の報告金額および収益、費用の報告金額に影響を与える
        見積り、判断および仮定を行うことが必要となります。当社は、財務諸表作成の基礎となる見積り、判断および仮
        定を過去の経験や状況に応じ合理的と判断される入手可能な情報により継続的に検証し、意思決定を行っておりま
        す。しかしながら、これらの見積り、判断および仮定は不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合がありま
        す。
         見積り、判断および仮定により当社の財務諸表に重要な影響を及ぼすと考えている項目は次のとおりです。
        ( たな卸資産)

         当社は、将来推定される需要および市場状況に基づく時価の見積額と原価との差額について、評価減を計上して
        おります。今後の需要または市場状況が悪化した場合、追加の評価減が必要となる可能性があります。
        (貸倒引当金)
         当社は、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、貸倒引当金を計上しております。この貸倒引当金は、期
        末の一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
        収不能見込額を見積った金額です。顧客の財務状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要とな
        る可能性があります。
        (繰延税金資産)
         当社は、将来の回収可能性を十分に検討した上で、回収可能額を繰延税金資産として計上しております。なお、
        業績の動向によっては繰延税金資産の取崩が必要となる可能性があります。
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       ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容
        a.経営成績等
         1)財政状態
        (流動資産)
          流動資産は、前事業年度末に比べて、106百万円増加して4,048百万円となりました。これは主に、商品及び製
         品の増加329百万円および原材料及び貯蔵品の増加173百万円による一方で、現金及び預金の減少269百万円およ
         び売掛金の減少106百万円、流動資産のうちその他の減少36百万円によるものです。
        (固定資産)
          固定資産は、前事業年度末に比べて、                   24百万円減少して4,768百万円となりました。これは主に、機械及び装
         置(純額)の増加710百万円による一方で、建設仮勘定の減少693百万円によるものです。
        (流動負債)
          流動負債は前事業年度末に比べて、13百万円増加して2,572百万円となりました。これは主に、短期借入金の
         増加279百万円、未払消費税等の増加48百万円による一方で、買掛金の減少24百万円、未払金の減少153百万円お
         よび設備関係支払手形の減少133百万円によるものです。
        (固定負債)
          固定負債は、前事業年度末に比べて、284百万円増加して2,372百万円となりました。これは主に、長期借入金
         の増加271百万円およびリース債務の増加12百万円によるものです。
        (純資産合計)
          純資産は、前事業年度末に比べて、216百万円減少して3,872百万円となりました。これは主に、当期純損失86
         百万円、その他有価証券評価差額金の減少91百万円および剰余金の配当により利益剰余金が47百万円減少したた
         めです。
        2)経営成績

        (売上高)
          当事業年度の売上高は、LPガス容器用弁は、記録的な猛暑によるガス需要の減退や風水害等により容器再検
         査本数が低迷しましたが、大口取引先に対する販売キャンペーンのほか、全取引先定期コンタクトを励行した結
         果、好調に推移しました。LPガスバルク付属機器については、設置後20年の交換需要が立ち上がりはじめたこ
         とにより増加しました。また、車載用はコンテナ用弁類の受注が平年より多かったことにより増加しました。一
         方で、設備用および船舶用は、工事案件の減少および造船市場の冷え込みにより前年対比で減少しました。
          以上により、売上高は4,860百万円(前期比0.6%減)となりました。
        (営業損失)
          営業損失は、       LPガス容器用弁をはじめとする当社製品の主要原材料である黄銅材の価格が期中を通して高値
         で推移したこと、人件費が増加したこと、荷造費等の諸掛かりが上昇したこと、およびこれらに対処すべく取り
         組んだ製品の値上げが当初予定より大幅に遅れたことにより、収益が圧迫され、営業損失は                                          45百万円(前期は営
         業利益57百万円)となりました。
        (経常損失)
          営業外収益は前期比37百万円減の25百万円、営業外費用は前期比17百万円増の36百万円となりました。これ
         は、営業外収益については前期において計上した保険解約返戻金38百万円がなかったこと、営業外費用について
         は支払利息の増加9百万円および支払手数料の増加5百万円によるものです。
          この結果、経常損失は56百万円(前期は経常利益101百万円)となりました。
        (当期純利益)
          特別利益は前期比32百万円減の1百万円、特別損失は前期比3百万円減の0百万円となりました。これは、特
         別利益については前期において計上した固定資産売却益30百万円がなかったこと、特別損失については固定資産
         除却損が3百万円減少したことによるものです。
         また、法人税、住民税及び事業税9百万円および法人税等調整額20百万円を計上しました。
         この結果、当期純損失は86百万円(前期は当期純利益104百万円)となりました。
       (2)キャッシュ・フローの状況の分析

         「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営
        成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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       (3)経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
         当社を取り巻く経営環境の変化が大きいことから、現在、中期経営計画を策定しておりません。また、当社は
        2014年9月8日付で中期経営計画を策定し、2018年3月期における中期経営指標として数値目標(売上高60億円以
        上および営業利益率6%~8%を持続的に達成)を掲げましたが、その後の経営環境の変化により達成できませんで
        した。しかしながら、現在これら指標を達成するための取り組みを強化しておりますので、数値目標はそのまま維
        持し、出来るだけ早期に達成するよう努めてまいります。
       (4)資本の財源及び資金の流動性

         主要原材料の黄銅材、鉄鋼材、ステンレス鋼材および鉄鋼鋳鍛造品等の原材料、人件費、外注加工費、製造経
        費、販売費及び一般管理費等の運転資金は、自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資
        や長期運転資金は、金融機関からの長期借入を基本としております。機動的かつ効率的な資金調達をすべく、取引
        銀行5行と当座貸越契約、取引銀行1行と特殊当座貸越契約を締結しております。
         なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,725百万円となっております。
        また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は229百万円となっております。
      4【経営上の重要な契約等】

        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        当事業年度の研究開発活動は、エネルギーの未来に向けた各種弁類・機器および食品加工分野などを中心とした機
       器類の設計・開発を行っております。さらに、バルブメーカーからワインろ過機を始めとした最終製品までの生産を
       行うセットメーカーとして展開を図るなど新規事業分野への参入を目指し引続き研究開発活動を活性化させておりま
       す。
        目的      :  高圧ガス用弁類の開発で培った流体制御技術を生かし、より一層社会へ貢献できる企業を目指した
               製品の提供を行います。
        主要課題      :  ユーザーが抱える潜在的なニーズを解決するだけでなく、環境へ配慮した製品の設計・開発を行い
               顧客満足度の高い製品の市場投入を図ります。
        研究成果      :  ①食品加工分野への参入を目指しワインろ過機を始めとした食品加工機器の研究・開発を推進して
                おり、ワインろ過機については製品化し、納入実績が出来ました。
               ②環境規制に伴いLNG燃料船の本格的な市場導入を踏まえLNG用弁類の各種船級の取得を推進
                しております。
               ③液体水素用弁、LNG自動車用容器弁、LNGローリー車用弁類など汎用・専用を問わない市場
                ニーズに応じた極低温用弁類の設計・開発を引続き推進しております。
               ④流体制御技術を生かし市場ニーズに応じた節水器や散水ノズル、ミストノズルの開発を推進して
                おります。
        研究体制      :  前事業年度より、甲府工場内の緊密なチームワークを生かし、設計・開発環境だけでなく試作・量
               産まで効率的に業務の実施が可能な体制の構築を推進しております。
        当事業年度中に支出した研究開発費の総額は                      197,407    千円であります。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当事業年度中に実施いたしました設備投資の総額は、                          307  百万円であります。
        その主なものは、主力製品であるLPガス容器用弁製造ラインの新設であります。
        なお、重要な設備の除却・売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(千円)

         事業所名                                               従業員数
                  設備の内容             機械及び装
        (所在地)                              土地                  (名)
                         建物、構築
                               置、車両運             その他       合計
                                     (面積㎡)
                         物
                               搬具
     本社
                           1,087       -      -     4,377      5,464
                  統括業務施設
     (東京都中央区)                                                     15(2)
                                      2,441,000
     甲府工場
                          447,631     1,032,687             118,893     4,040,212
                  製造設備
     (山梨県南アルプス市)                                                   153(30)
                                      (126,505)
     名古屋営業所
                           1,262       -      -       0    1,262
                  販売業務施設
     (名古屋市中区)                                                     5(0)
      (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、ソフトウェア、リース資産、建設仮勘定であります。
         2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3 従業員数は就業人員数であり、契約社員・準社員・臨時社員・パートおよび嘱託社員は( )外数で記載し
           ております。
         4 甲府工場につきましては、土地の一部(42,272㎡)を第三者に賃貸しております。
         5 上記の他、主要な設備のうち他の者から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
          事業所名                           年間リース料             リース契約残高
                       設備の内容
         (所在地)                            (千円)              (千円)
     甲府工場              製造設備
                                           4,944              2,060
     (山梨県南アルプス市)              (機械及び装置)
      3【設備の新設、除却等の計画】

       (1)重要な設備の新設等
         該当事項はありません。
       (2)重要な設備の除却等

         経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                      150,000,000
                 普通株式
                                                      150,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

              事業年度末現在
                                    上場金融商品取引所名又
                        提出日現在発行数(株)
              発行数(株)
       種類                             は登録認可金融商品取引                 内容
                         (2019年6月24日)
             (2019年3月31日)                        業協会名
                                                 権利内容に何ら限定のな
                                      東京証券取引所
                                                 い当社における標準とな
                  48,849,935            48,849,935
      普通株式
                                      (市場第二部)
                                                 る株式であり、単元株式
                                                 数は100株であります。
                  48,849,935            48,849,935           -            -
       計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式総
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
                  数増減数
         年月日
                         数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
                   (株)
     2015年6月26日
                       -   48,849,935       △1,514,326        1,993,096      △1,541,410            -
     (注)
      (注) 会社法第447条第1項及び同第448条第1項の規定に基づき、資本金の一部及び資本準備金を減少させ、その他
          資本剰余金に振り替えたものであります。
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       (5)【所有者別状況】
                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
                                                        株式の状
        区分      政府及び                       外国法人等
                         金融商品     その他の               個人その
                                                        況(株)
               地方公共     金融機関                                計
                         取引業者     法人               他
               団体                     個人以外      個人
     株主数(人)           -       3     31     58     16     13   12,283     12,404      -
     所有株式数
                -     6,069     6,987     40,780      1,883      559   432,196     488,474      2,535
     (単元)
     所有株式数の割合
                -      1.24     1.43     8.35     0.39     0.11     88.48      100    -
     (%)
      (注) 自己株式は、694,609株であり、所有株式数の「個人その他」の欄に6,946単元、「単元未満株式の状況」の欄
         に9株が含まれております。なお、当該自己株式には従業員持株会支援信託ESOP                                          が所有する      当社株式
         299,700株は含まれておりません。
       (6)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己
                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                     総数に対する所有
                                             (株)
                                                    株式数の割合
                                                    (%)
                      大阪府大阪市西区阿波座1丁目10-8                        2,311,500            4.80

     昌栄機工株式会社
                                              1,377,500            2.86
     清野 正廣                 山形県山形市
                                              1,001,000            2.07
     株式会社CKサンエツ                 富山県高岡市守護町2丁目12番1号
                                               894,600           1.85
     宮入バルブ製作所取引先持株会                 東京都中央区銀座西1丁目2番地
                                               700,000           1.45
     阿部 五美                 東京都江戸川区
                                               653,400           1.35
     阿部 敬二                 東京都江戸川区
                                               588,000           1.22
     森下 均                 大阪府大阪市淀川区
                                               549,000           1.14
     宮入バルブ従業員持株会                 東京都中央区銀座西1丁目2番地
                                               355,000           0.73
     小田桐 勝治                 青森県黒岩市
     日本トラスティ・サービス信託銀
                                               299,700           0.62
                      東京都中央区晴海1丁目8番11号
     行株式会社(信託口)
             計                   -              8,729,700           18.13
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                        株式数(株)            議決権の数(個)
           区分                                         内容
                              -          -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                        -          -             -
     議決権制限株式(その他)                        -          -             -

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                   -             -
                             694,600
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                       48,152,800               481,528          -
                     普通株式
                               2,535         -             -
     単元未満株式               普通株式
                            48,849,935            -             -
     発行済株式総数
                              -             481,528          -
     総株主の議決権
      (注)1       「完全議決権株式(その他)」欄には、                   従業員持株会支援信託ESOP              が所有する当社株式299           ,700  株(議
          決権2,997個)が含まれております。
         2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                      発行済株式総
                                自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       数に対する所
      所有者の氏名又は名称               所有者の住所
                                株式数(株)       株式数(株)       合計(株)       有株式数の割
                                                      合(%)
     (自己保有株式)
                   東京都中央区銀座西1-2                694,600       -       694,600        1.42
     株式会社宮入バルブ製作所
                        -          694,600       -       694,600        1.42
           計
     (注) 上記のほか、従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式が299,700株あります。
       (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

         (従業員持株会支援信託ESOP)
         当社は、2018年5月8日開催の取締役会において、従業員の経営参画意識の高揚と企業価値向上に係るインセン
        ティブ・プランの付与および福利厚生の充実を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」の導入を決議しま
        した。
         詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(追加情報)(従業員持株会支援信託
        ESOP)」をご参照下さい。
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
        普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

           該当事項はありません           。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                    処分価額の総額                 処分価額の総額
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                      (円)                 (円)
                                353,100       57,202,200            -        -

     引き受ける者の募集を行った取得自己株式
                                  -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                  -        -        -        -
     取得自己株式
     その他
                                  -        -        -        -
     (-)
                                694,609           -      694,609           -
     保有自己株式数
      (注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
          買取りによる株式は含まれておりません。
         2.保有自己株式数には、株式付与ESOP信託の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
          (ESOP信託口)が保有する当社株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主の皆様に対しての利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置づけており、利益配当にあたって
       は事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、この基本方針に基づき、1株当たり1円としております。さらに
       2019年4月8日が当社の創立70周年であることから、1株につき普通配当1円に記念配当1円をを加えて、1株当た
       り2円の配当を実施することを決定しました。
        内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと設備投資資金として投入していくこととしており
       ます。
        当社は、会社法第454条第5項に基づき、株主への機動的な利益還元を行うことを目的に取締役会の決議により、
       毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
       (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                              配当金の総額                  1株当たり配当額
           決議年月日
                               (円)                   (円)
     2019年6月21日
                                    96,310,652                      2.00
     定時株主総会決議
                                 18/72




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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、法令遵守と透明性の高い経営、迅速かつ適切な意思決
         定を図り、経営の健全性の向上を達成することによって企業価値を高めることを経営上の重要な課題の一つとし
         て位置づけております。
          また、株主および投資家の皆様へは、迅速・正確な情報開示を確実に実施することに努め、できる限り広く情
         報公開を行い、経営の透明性を高めております。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

          コーポレート・ガバナンスの実現のための体制として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などが有
         機的に連携及び牽制しながら、それぞれの法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しつつコーポレート・ガバ
         ナンスを充実させております。また、取締役会の補完機関として業務運営会議を設置しております。
          取締役会は、代表取締役社長 西田憲司、取締役 荒川祐一、取締役 市川浩、取締役 風間晃、社外取締役
         阿部忠樹の5名で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しま
         す。取締役会は、月次の決算報告に加え、法令、定款および取締役会規則等に定められた事項について審議を行
         い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を相互牽制し、監査役が
         出席することで取締役会を監視しております。
          当社は    監査役会設置会社であります。監査役会は、                     常勤監査役 中込智朗、社外監査役 雨宮英明、社外監査
         役 北村惠美の3名で構成され、               監査役の権限と独立性の強化を図るとともに、取締役会に対する監視機能を高
         めております。
          当社は会計監査人として、藍監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を委託しております。会計監査人
         は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、監査計画立案時および期末決算を
         基本に、必要に応じて監査報告会を開催しております。
          業務運営会議は、取締役および執行役員3名から構成され、原則として毎月2回定例の業務運営会議を開催し、
         各々の判断により意見を述べられる独立性を確保しつつ、各部署の運営状況や個々の戦略、リスク管理等につい
         て、報告・検討・確認を行っております。
        ③ 企業統治に関するその他の事項

         (内部統制システムの整備の状況)
         a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ア 取締役会、監査役会、業務運営会議を軸とした相互の連携及び牽制により、コンプライアンス対応及びリ
            スク情報の共有を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保する体制をとる。
          イ 取締役及び使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実及びリス
            クに関わる情報に接した場合には、直ちに取締役会及び監査役会に報告し、その是正を図る。
          ウ 内部統制の体制と実施手順に関する基本規程を制定し、役職員に対して周知徹底を図る。
         b 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
          ア 取締役候補者及び監査役候補者の指名に当たっては、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験、
            高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とすることを方針とする。
          イ 指名手続は、代表取締役から選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について説明のうえ、取締役会で
            慎重に審議・決定することとする。但し、監査役候補者については、監査役会の同意を得ることとする。
         c 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役の職務の執行に係る情報は、文書を作成し文書管理規程により保存及び管理する。
         d 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          ア 内部統制の体制と実施手順に関する基本規程に基づき、各部署の業務記述書、リスクコントロール・マト
            リクスを活用した内部統制監査を定期的に実施する。
          イ 不測の事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、損害を防止または最小限に
            制御する。
         e 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          ア 取締役会を月1回定例的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営に関
            する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督する。
          イ 業務運営会議を定期的に開催し、取締役会への上申・付議事項の審議を行う。
         f 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
           当社は企業集団を形成していないため不適用とする。
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         g 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
          ア 監査役の要請により、監査役の職務を補助する監査役スタッフを配置する。
          イ 監査役スタッフはその職務に従事する間は取締役の指揮命令には服さないものとする。
         h 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
           取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告する
           ものとし、監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
         i 取締役及び使用人が監査役への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
           監査役に報告を行った者に対して、解雇、降格等の懲戒処分や配置転換等いかなる不利な取扱いも行っては
           ならない旨を周知するとともに、報告された情報については監査役が厳重に管理する。
         j 監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
           監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を行ったときは、速やかに当該費
           用または債務を処理する。
         k その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          ア 取締役会その他の重要な会議への出席等、会社の重要な情報に対する監査権を保障する。
          イ 監査役会は、適宜、会計監査人と協議または意見交換を実施する。
          ウ 監査役は、適宜、代表取締役及び役職員に対するヒアリングを実施する。
         l 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
          ア 取締役の報酬を決定するに当たっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、会社業績及びコーポ
            レート・ガバナンスに対する貢献度に応じて報酬を決定することを方針とする。
          イ 報酬決定手続は、代表取締役が取締役会に対して、各取締役の会社業績及びコーポレート・ガバナンスに
            対する貢献度を説明のうえ報酬額を提案し、取締役会で審議のうえ代表取締役が決定することとする。
         (内部統制システムの運用の状況)

          当社は、業務の適正を確保するための体制に関し、その運用状況を内部統制監査室および取締役会が常に
         ウォッチし、必要に応じて取締役会において報告し見直しを行っており、その運用状況について逐次、コーポ
         レートガバナンス報告書に反映しております。
         役員については、全ての役職員の職務規律を定める「行動指針」に加え、民法および会社法を中心に善管注意義
         務および忠実義務の遵守、競業取引および利益相反取引の制限、機密保持義務の遵守等をより明確に定めた「役
         員倫理規程」を設定し、法令遵守と透明性の高い経営により企業価値を高めるべく、コーポレートガバナンスへ
         の取組みを強化しております。
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        ④ 取締役の定数
          当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
        ⑤ 取締役の選任決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
        ⑥ 自己株式の取得

          当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す
         ることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能
         とすることを目的とするものであります。
        ⑦ 株主総会の特別決議要件

          当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議
         要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
         の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
        ⑧ 中間配当

          当社は、会社法第454条第5項に基づき、株主への機動的な利益還元を行うことを目的に取締役会の決議によ
         り、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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       (2)【役員の状況】
        ① 役員一覧
        男性  7 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             12.5  %)
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                               1981年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井
                                    住友銀行)入社
                               1990年11月 シティバンク,エヌ・エイ東京支店入
                                    社
                               1999年1月 同社グローバル・マーケット・マネ
                                    ジャー
                               2002年12月 同社退社
       代表取締役社長         西田 憲司      1958年10月24日      生  2007年5月 株式会社大泉製作所入社                    (注)4      53,400
                               2008年6月 同社取締役
                               2010年6月 同社常務取締役
                               2012年11月 同社退社
                               2014年6月 当社入社
                               2014年6月 当社取締役
                               2015年10月 当社代表取締役副社長
                               2016年6月 当社代表取締役社長(現任)
                               1983年4月 北陸電気工業株式会社入社
                               1999年4月 同社大阪営業所課長代理
                               2000年12月 イリソ電子工業株式会社入社
                               2004年4月 株式会社大泉製作所入社 関西営業所
                                    所長
                               2008年8月 同社カスタムサーミスタ事業部 事業
                                    部長
                               2009年7月 同社エアコン冷蔵庫事業部 事業部長
         取締役
                               2011年1月 東莞大泉傳感器有限公司 上海分公司
        営業本部長
                 荒川 祐一      1964年8月27日      生                       (注)4      24,772
                                    室長
        兼 営業2部長
                               2011年4月 当社入社 営業本部国内営業部長
                               2014年1月 執行役員営業本部副本部長 兼 国内
                                    営業部長
                               2014年4月 執行役員営業本部長 兼 国内営業部
                                     長
                               2017年7月 執行役員営業本部長 兼 営業2部長
                               2019年6月 取締役営業本部長 兼 営業2部長
                                    (現任)
                               1991年8月 当社入社
                               2002年4月 管理本部経理部課長
                               2007年7月 経理部次長
                               2009年7月 執行役員経理部長
         取締役
                 市川 浩      1965年10月14日      生  2012年4月 執行役員管理本部総務部長                    (注)4      51,399
        経営管理部長
                               2013年4月 管理本部総務部長 兼 内部統制監査
                                    室長
                               2015年12月 執行役員経営管理部長
                               2019年6月 取締役経営管理部長(現任)
                               1996年3月 当社入社
                               2006年7月 生産技術部生産技術課長
                               2014年4月 黄銅弁製造部次長
                               2015年12月 黄銅弁製造部長
         取締役
                               2017年4月 執行役員副工場長 兼 黄銅弁製造部
         工場長
                 風間 晃      1968年6月26日      生                       (注)4      5,522
                                    長
        兼 製造本部長
                               2019年6月 執行役員工場長 兼 製造本部長
                               2019年6月 取締役工場長 兼 製造本部長(現

                                    任)
                                 22/72




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                                                    株式会社宮入バルブ製作所(E01624)
                                                            有価証券報告書
                                                       所有株式数
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                               1970年1月 株式会社CBSソニー(現 ソニー・
                                     ミュージックエンタテイメント)入
                                     社
                               1992年1月 同社総務本部本部長
                               1994年1月 同社営業本部本部長
                               2003年2月 同社退社
         取締役        阿部 忠樹      1945年9月22日      生                       (注)4      30,100
                               2010年6月 当社取締役(現任)
                               2014年1月 株式会社REDミュージック監査役
                                    (現任)
                                     (重要な兼職の状況)
                                株式会社REDミュージック監査役
                               1981年4月 当社入社
                               2005年7月 当社技術部課長
                               2010年7月 当社設計部次長
                               2013年4月 当社設計部部長
        常勤監査役         中込 智朗      1957年11月11日      生                       (注)3      19,800
                               2014年1月 当社執行役員
                                    当社開発設計部参与
                               2015年12月 当社開発技術部参与
                               2017年6月 当社常勤監査役(現任)
                               1976年4月 東京地方検察庁検事
                               1977年3月 静岡地方検察庁浜松支部検事
                               1979年3月 甲府地方検察庁検事
                               1982年3月 浦和地方検察庁検事
                               1984年3月 東京地方検察庁検事
                               1984年4月 東京地方裁判所判事補
                               1986年4月 東京地方裁判所判事
                               1987年4月 東京地方検察庁検事
                               1988年3月 福岡地方検察庁小倉支部検事
         監査役        雨宮 英明      1948年10月27日      生
                                                   (注)3        0
                               1989年3月 辞職
                               1989年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会 現在
                                    に至る)
                                    雨宮英明法律事務所開設(現任)
                               2002年4月 東京簡易裁判所民事調停委員
                               2009年6月 当社監査役(現任)
                                     (重要な兼職の状況)

                               雨宮英明法律事務所
                               1987年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託
                                    銀行株式会社)入社
                               1990年12月 不動産鑑定士登録
                               1995年3月 同社退社
                               1995年9月 三村税務会計事務所入所
                               1998年12月 公認会計士登録
                               1999年8月 税理士登録
                               2005年10月 税理士法人三村会計事務所設立
         監査役        北村 惠美      1963年6月4日      生
                                                   (注)3        0
                                    社員税理士就任
                               2010年9月 同法人 代表社員就任(現任)
                               2013年6月 当社監査役(現任)
                               2017年5月 株式会社ツナグ・ソリューションズ監
                                    査役就任(現任)
                                     (重要な兼職の状況)

                               税理士法人三村会計事務所 代表社員
                             計                           184,993
      (注)1 取締役阿部忠樹氏は、社外取締役であります。
         2 監査役雨宮英明氏、北村惠美氏は、社外監査役であります。
         3 2017年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間
         4 2019年6月21日開催の第74回定時株主総会の終結の時から1年間
         5   荒川祐一氏、市川 浩氏及び風間 晃氏は新任の取締役であります。
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                                                            有価証券報告書
           荒川祐一氏、市川 浩氏及び風間 晃氏の所有する当社株式の数には、それぞれ宮入バルブ従業員持株会を
          通じての保有分24,672株、51,299株及び4,522株を含んでおります。2019年6月21日開催の第74回定時株主総
          会により選任され現在、宮入バルブ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行って
          お ります。
        ② 社外役員の状況

         有価証券報告書提出日現在、会社法第2条第15号に定める社外取締役は、阿部忠樹の1名であります。また、会
        社法第335条第3項に定める社外監査役は、雨宮英明、北村惠美の2名であります。                                       それぞれ独立した立場から意
        見を述べていただき、経営の意思決定および監査の適正性ならびに妥当性の確保のために助言および提言を行って
        いただいております。
         社外取締役阿部忠樹は、株式会社REDミュージック監査役を兼務しており、豊富な事業経営経験と幅広い見識
        をもとに当社の経営全般に関する助言をしております。阿部忠樹と当社には人的関係はなく、宮入バルブ役員持株
        会を通して当社株式を保有しております。また、取引関係その他の利害関係はありません。兼務している当該他の
        会社と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。
         社外監査役雨宮英明は、雨宮英明法律事務所長を兼務しており、弁護士の資格の下、法務に関する相当程度の知
        見を有し、また、社外監査役北村惠美は、税理士法人三村会計事務所代表社員を兼務しており、公認会計士、税理
        士、および不動産鑑定士の資格の下、財務、会計および不動産に関する相当程度の知見を有しており、いずれも専
        門的な見地から取締役の職務執行を監督しております。社外監査役雨宮英明、社外監査役北村惠美はいずれも当社
        とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。また、兼務している当該他
        の会社等と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。
         なお、当社には社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任に
        あたっては一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう経済的身分的独立性を確保することを基本とし、それを
        判断する場合の判断要素として、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
        ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

        統制部門との関係
         社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるように監査役と社外取締役と
        の連携を図っており、また、監査役は社外取締役から得られた情報や意見(経営課題等に関する意見等)を監査役
        監査に活かしております。
         社外監査役は、社内の指揮命令系統の影響を受けず監査役会および取締役会において発言することで、経営を健
        全に維持することが期待されることから、                    情報収集力を強化するために社内情報に精通している内部監査(内部統
        制監査室)および常勤監査役との打ち合わせの機会を設け、連携を図っております。
         内部監査(内部統制監査室)は、社外取締役又は社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう
        に社内との連携や調整の役割を果たしております。また、監査役については、その職務の重要性に鑑み、職務を補
        助する監査役スタッフを配置しております。
         監査役監査は主に業務監査、会計監査人は主に会計監査に当たりますが、取締役の職務執行について会計監査人
        の監査役に対する報告(会社法第397条第1項)、監査役の職務遂行に関する会計監査人への報告請求(会社法第
        397条第2項)等を遵守するとともに、監査計画時、監査実施時、監査終了時に打ち合わせの機会を設け、連携を
        図っております。
                                 24/72







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       (3)【監査の状況】
         ① 監査役監査の状況
           当社における        監査役監査は、提出日現在、社外監査役2名を含んだ3名の体制で臨むとともに、取締役と監
          査役は、適宜、意見交換を行い、監査役制度の充実を図っております。
           監査役雨宮英明は弁護士として、北村惠美は公認会計士、税理士および不動産鑑定士として、各々、専門的
          見  地から会社経営を幅広い視線で捉え、取締役会において取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するた
          めの発言を行っております。
         ② 内部監査の状況

           当社における内部監査は、独立性を保持した内部統制監査室を常置し、室長1名の他、内部監査の実施にお
          いては他に5名の監査員、合計6名の体制で臨んでおります。必要に応じて内部統制に関する外部講習会に参
          加し、専門的知識を習得して、内部監査の実効性を確保しております。
           内部監査を適宜行い、業務が諸規程に従い運営され、導かれた会計数値は正しく財産及び損益の状況を示
          し、重大な虚偽表示のないことを確認しております。
           また、内部監査の実施に当たっては、事前・事後に内部統制監査室長と監査役は監査計画・要点の検討を行
          う等、相互に連携し効率的な監査の実施を保障しております。
         ③ 会計監査の状況

         a 監査法人の名称
            藍監査法人
         b 業務を執行した公認会計士

            指定社員・業務執行社員 古谷義雄
            指定社員・業務執行社員 関端京夫
         c 監査業務に係る補助者の構成

           当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者1名であります。
         d 監査法人の選定方針と理由

           監査法人の選定方針につきましては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬を総合的に
          判断し、効率的且つ効果的な監査業務の運営が期待できるため選定いたしました。
         e 監査役及び監査役会による監査法人の評価

           監査役及び監査役会は、監査法人と監査計画時、監査期間中、監査終了時での報告を通じ、適宜、情報交換
          を行うことで、監査法人の評価を行っております。
         ④ 監査報酬の内容等

          「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改定する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改
          正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過
          措置を適用しております。
         a 公認会計士等に対する報酬

                前事業年度                            当事業年度
      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬
          (千円)              (千円)              (千円)              (千円)
               24,450                -            24,450                -

      (注) 上記報酬は、各事業年度に係る監査契約に基づく金額であります。
                                 25/72




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         b その他重要な報酬の内容
           該当事項はありません。
         c 監査報酬の決定方針

          当社は、当社の会計監査人である藍監査法人が策定した監査計画に基づき、両者で協議のうえ、報酬金額を決
         定しております。
         d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等を確認した結果、会計
         監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
       (4)【役員の報酬等】

        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          役員報酬等については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役に関してはその職責に応
         じて取締役会の決議により決定し、監査役に関しては監査役の協議により決定しております。
          取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第61回定時株主総会において年額1億円以内(ただし、使用人
         分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第61回定時株
         主総会において年額3千万円以内と決議しております。
          役員報酬の決定については、取締役会において代表取締役が役員報酬規程に則り、報酬等の決定方針と決定方
         法を説明し、独立社外取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。なお、当社は中長期的な業績連動
         報酬や自己株報酬を実施しておりませんが、役員持株会への加入や自己株式の保有を奨励して企業価値の向上を
         意識した経営を促しております。
          当社の役員報酬等は、業績連動報酬は実施しておらず、固定報酬と退職慰労金から構成されており、退職慰労
         金については、取締役会において代表取締役が役員退職慰労金規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明
         し、独立社外取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

          役員報酬等の内容
                                 報酬等の種類別の総額(千円)
                     報酬の総額                                対象となる役員
           区分
                     (千円)                               の員数(名)
                              固定報酬       業績連動報酬         退職慰労金
     取締役

                        66,800        49,200          -      17,600           3
     (社外取締役除く)
     監査役
                        11,600         9,600          -       2,000          1
     (社外監査役除く)
                        27,493        24,900          -       2,593          ▶
     社外役員
      (注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
         2 「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
        ③ 役員ごとの報酬等の総額等

          提出会社の役員ごとの報酬等の総額等報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりませ
         ん。
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       (5)【株式の保有状況】
     ① 投資株式の区分及び考え方
       当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的
      は  専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とし、純投資目的以外の目的は対象先
      との長期的・安定的な関係の維持・強化、事業戦略上のメリットの享受などがはかられ、対象先および当社の企業価
      値の向上に資すると判断される場合において、限定的に保有することを目的としております。
     ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

      a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
       当社が純投資以外の目的で保有する株式は、中長期的な経済合理性や、取引先との中長期的な関係維持、取引拡大、
      シナジー創出等が可能となるものを対象としております。発行会社の株式を保有する結果として当社の                                                企業価値を高
      め、当社株主の利益につながる場合において、このような株式を保有する方針としております。                                            保有効果が認められる
      ことから上記株式を保有することは妥当であると判断しておりますが、                                 毎年、取締役会において、中長期的な経済合理
      性や将来見通し、保有目的の適              切性、保有に伴うメリット、リスク、資本コストとのバランス等を具体的に精査し、保
      有の適否を検証し、上記保有方針に則して定期的に保有の継続、処分の判断を行っております。
      b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(千円)
                      1          185,456

     非上場株式
                      10           236,315
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -  -

     非上場株式
                      2           1,040
     非上場株式以外の株式                                取引関係強化
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)       価額の合計額(千円)
                      -             -

     非上場株式
                      -             -
     非上場株式以外の株式
      c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報

      特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                   1,072,000         1,072,000

                                  (保有目的)取引関係強化
     ㈱商工組合中央金庫                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                    185,456         176,880
                                  (保有目的)取引関係強化
                     38,891         38,748
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     ㈱CKサンエツ                                                   有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                    112,512         202,653
                                  による株式数増加
                                 27/72



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                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                  (千円)         (千円)
                     99,000         99,000

                                  (保有目的)取引関係強化
     中国工業㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                     55,242         75,933
                                  (保有目的)取引関係強化
                     21,386         21,091
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     エア・ウォーター㈱
                                                        有
                                  (株式数が増加した理由)取引先持株会
                     34,303         43,785
                                  による株式数増加
                     31,500         31,500
                                  (保有目的)取引関係強化
     ㈱サーラコーポレー
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
     ション
                     19,404         20,286
                     7,000         35,000
                                  (保有目的)取引関係強化
     ㈱山梨中央銀行                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                     9,597         15,330
                     1,100         11,000

                                  (保有目的)取引関係強化
     日本車輌製造㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                     2,818         3,267
                     1,000         1,000

                                  (保有目的)取引関係強化
     ㈱石井鉄工所                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                     1,971         1,915
                      300         300

                                  (保有目的)取引関係維持
     第一生命保険㈱
                                                        無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                      461         582
                       50         50

                                  (保有目的)参考情報取得
     ㈱バナーズ                                                   無
                                  (定量的な保有効果)(注)1
                       6         9
                   1,272,227         1,309,689

     計
                    421,771         540,641
     (注)1 当社は、         特定投資株式及びみなし保有株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性
         を検  証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の                            純投資目的以外の目的である投資株式について
         保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する純投資目的以外の目的であ
         る投資株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
        2 ㈱山梨中央銀行は、2018年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。
        3 日本車輛製造㈱は、2018年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。
     ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

      該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1 財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて
       作成しております。
      2 監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
       で)の財務諸表について、藍監査法人により監査を受けております。
      3 連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
      4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
       適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
       務会計基準機構へ加入し、各種のセミナー等に参加しております。
                                 29/72















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      1【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        588,812              319,680
         現金及び預金
                                     ※4 , ※5 248,351           ※4 , ※5 261,679
         受取手形
                                        839,530              732,594
         売掛金
                                      ※2 1,688,375             ※2 2,017,412
         商品及び製品
                                        ※2 55,315             ※2 56,922
         仕掛品
                                       ※2 458,516             ※2 631,605
         原材料及び貯蔵品
                                         1,709               524
         前渡金
                                         13,227              16,400
         前払費用
                                         50,366              13,699
         その他
                                        △ 1,398             △ 1,541
         貸倒引当金
                                       3,942,805              4,048,978
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※2 377,405             ※2 389,227
          建物(純額)
          構築物(純額)                               65,842              60,910
                                       ※2 320,617            ※2 1,031,140
          機械及び装置(純額)
          車両運搬具(純額)                                418             1,546
          工具、器具及び備品(純額)                               42,757              51,701
                                    ※1 , ※2 2,441,000           ※1 , ※2 2,441,000
          土地
          リース資産(純額)                               38,658              54,907
                                        699,669               6,173
          建設仮勘定
                                      ※3 3,986,369             ※3 4,036,607
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         11,434               9,140
          ソフトウエア
                                         5,424              1,878
          リース資産
                                         2,810              2,810
          その他
                                         19,669              13,829
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※2 540,641             ※2 421,771
          投資有価証券
                                           10              10
          出資金
                                           520               -
          従業員に対する長期貸付金
                                        248,569                 -
          破産更生債権等
                                         66,078              103,039
          保険積立金
                                        121,756              129,437
          繰延税金資産
                                            -            13,565
          長期前払費用
          その他                               53,382              58,115
                                       △ 244,672              △ 8,100
          貸倒引当金
                                        786,286              717,840
          投資その他の資産合計
                                       4,792,325              4,768,277
         固定資産合計
                                       8,735,131              8,817,256
       資産合計
                                 30/72





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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        414,356              427,860
         支払手形
                                        316,334              291,524
         買掛金
                                     ※2 , ※6 910,002          ※2 , ※6 1,189,999
         短期借入金
                                     ※2 , ※6 191,310           ※2 , ※6 224,742
         1年内返済予定の長期借入金
                                         11,497              13,376
         リース債務
                                        324,061              171,061
         未払金
                                         83,313              87,192
         未払費用
                                         44,991              10,643
         未払法人税等
                                            -            48,758
         未払消費税等
                                           309             13,392
         前受金
                                         7,094              8,173
         預り金
                                         1,428              1,428
         前受収益
                                         78,843              41,697
         賞与引当金
                                        173,519               40,414
         設備関係支払手形
                                         1,712              2,412
         その他
         流動負債合計                               2,558,774              2,572,676
       固定負債
                                        977,500             1,248,920
         長期借入金
                                         36,531              48,945
         リース債務
                                       ※1 731,471             ※1 731,471
         再評価に係る繰延税金負債
                                        278,547              258,318
         退職給付引当金
                                         61,315              83,509
         役員退職慰労引当金
                                         2,417              1,393
         その他
                                       2,087,783              2,372,559
         固定負債合計
                                       4,646,557              4,945,236
       負債合計
                                 31/72











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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      純資産の部
       株主資本
                                       1,993,096              1,993,096
         資本金
         資本剰余金
                                            -            4,217
          その他資本剰余金
                                            -            4,217
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         9,560              14,340
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                        412,722              273,986
            繰越利益剰余金
                                        422,283              288,327
          利益剰余金合計
                                       △ 157,214             △ 152,781
         自己株式
                                       2,258,165              2,132,859
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        131,741               40,493
         その他有価証券評価差額金
                                       1,698,666              1,698,666
         土地再評価差額金
                                       1,830,408              1,739,160
         評価・換算差額等合計
                                       4,088,573              3,872,020
       純資産合計
                                       8,735,131              8,817,256
      負債純資産合計
                                 32/72













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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      売上高
                                       4,088,659              4,182,259
       製品売上高
                                         56,251              62,451
       商品売上高
                                        743,579              615,545
       作業くず売上高
                                       4,888,490              4,860,257
       売上高合計
      売上原価
                                        594,145              650,907
       製品期首たな卸高
                                         1,000              4,008
       商品期首たな卸高
                                       3,979,760              4,040,062
       当期製品製造原価
                                         50,110              57,098
       当期商品仕入高
                                       4,625,015              4,752,076
       合計
       製品期末たな卸高                                 650,907              693,701
                                         4,008              4,989
       商品期末たな卸高
                                      ※1 3,970,100             ※1 4,053,385
       売上原価合計
                                        918,390              806,871
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         92,700              68,038
       販売手数料
                                         54,017              55,987
       販売運賃
                                         76,800              83,700
       役員報酬
                                        222,085              245,299
       従業員給料及び手当
                                         15,242               9,436
       退職給付費用
                                         20,125              22,193
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         16,280               8,451
       賞与引当金繰入額
                                         21,642              26,918
       賞与
                                         52,443              53,493
       福利厚生費
                                         8,358              9,568
       減価償却費
                                         45,815              48,081
       不動産賃借料
                                         64,811              63,563
       支払手数料
                                            -             142
       貸倒引当金繰入額
                                        170,302              157,356
       その他
                                        860,622              852,230
       販売費及び一般管理費合計
      営業利益又は営業損失(△)                                   57,767             △ 45,359
                                 33/72









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                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業外収益
                                           39              21
       受取利息
                                         3,832              8,868
       受取配当金
                                         5,883              5,978
       不動産賃貸料
                                         3,745              4,225
       スクラップ売却益
                                         38,791                 -
       保険解約返戻金
                                         7,723                -
       損害保険金収入
                                         3,151              6,081
       雑収入
                                         63,168              25,176
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         9,331              18,978
       支払利息
                                         6,556              7,054
       手形売却損
       支払手数料                                    -            5,000
                                           65             1,353
       為替差損
                                         3,116              4,337
       雑損失
                                         19,069              36,723
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                   101,865              △ 56,906
      特別利益
                                         3,367              1,433
       貸倒引当金戻入額
                                        ※3 30,601
                                                          -
       固定資産売却益
                                         33,969               1,433
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※4 3,613               ※4 92
       固定資産除却損
                                         3,613                92
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                   132,221              △ 55,565
      法人税、住民税及び事業税                                   29,340               9,607
                                        △ 1,369              20,981
      法人税等調整額
                                         27,970              30,588
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                   104,250              △ 86,153
                                 34/72










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                                                            有価証券報告書
        【製造原価明細書】
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
                                      構成比                 構成比

                        注記
                             金額(千円)                 金額(千円)
             区分
                                      (%)                 (%)
                        番号
     Ⅰ 材料費                         2,827,934           62.6      2,483,891           57.4
                                959,283          21.3      1,013,391           23.4
     Ⅱ 労務費
                                725,451          16.1       829,648          19.2
                        ※1
     Ⅲ 経費
                               4,512,669          100.0      4,326,930          100.0
       当期総製造費用
                                559,832               1,088,775
       期首仕掛品、半製品たな卸高
                               5,072,501                 5,415,706
        合計
                               1,088,775                 1,375,644

       期末仕掛品、半製品たな卸高
                                 3,965                   -

                        ※2
       他勘定振替高
                               3,979,760                 4,040,062
       当期製品製造原価
      原価計算の方法

       部門別総合原価計算による実際原価計算であります。
      (注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

                 前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
       経費に含まれている主なものは外注加工費103,202千                             経費に含まれている主なものは外注加工費105,070千
      円、減価償却費77,868千円、消耗品費108,467千円、賃                            円、減価償却費151,751千円、消耗品費107,121千円、賃
      借料27,586千円等であります。                            借料31,270千円等であります。
         ※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

                 前事業年度                            当事業年度
             (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
       主に固定資産(機械及び装置)への振替であります。                                         ―
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                 株主資本
                      資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益
                                                  株主資本合
               資本金                    剰余金           自己株式
                   その他資本     資本剰余金               利益剰余金          計
                              利益準備金
                    剰余金    合計               合計
                                   繰越利益剰
                                   余金
     当期首残高         1,993,096         -     -   4,780    376,392     381,172    △ 157,214    2,217,054
     当期変動額
      剰余金の配当                          4,780    △ 52,582    △ 47,802         △ 47,802
      当期純利益                              104,250     104,250          104,250
      自己株式の取得                                          △ 0    △ 0
      自己株式の処分
                                                      -
      土地再評価差額金
                                    △ 15,337    △ 15,337         △ 15,337
      の取崩
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -     -     -   4,780     36,330     41,110      △ 0   41,110
     当期末残高
               1,993,096         -     -   9,560    412,722     422,283    △ 157,214    2,258,165
                  評価・換算差額等

              その他有価               純資産合計
                   土地再評価     評価・換算
              証券評価差
                   差額金     差額等合計
              額金
     当期首残高
                27,262    1,683,328     1,710,590     3,927,645
     当期変動額
      剰余金の配当                        △ 47,802
      当期純利益                         104,250
      自己株式の取得
                                 △ 0
      自己株式の処分                           -
      土地再評価差額金
                               △ 15,337
      の取崩
      株主資本以外の項
      目の当期変動額         104,479      15,337     119,817     119,817
      (純額)
     当期変動額合計
               104,479      15,337     119,817     160,928
     当期末残高          131,741    1,698,666     1,830,408     4,088,573
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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                 株主資本
                      資本剰余金             利益剰余金
                                   その他利益
                                                  株主資本合
               資本金                    剰余金           自己株式
                   その他資本     資本剰余金               利益剰余金          計
                              利益準備金
                    剰余金    合計               合計
                                   繰越利益剰
                                   余金
     当期首残高         1,993,096         -     -   9,560    412,722     422,283    △ 157,214    2,258,165
     当期変動額
      剰余金の配当                          4,780    △ 52,582    △ 47,802         △ 47,802
      当期純利益
                                    △ 86,153    △ 86,153         △ 86,153
      自己株式の取得                                        △ 57,202    △ 57,202
      自己株式の処分               4,217     4,217                    61,635     65,853
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             -   4,217     4,217     4,780   △ 138,736    △ 133,956      4,433   △ 125,305
     当期末残高         1,993,096       4,217     4,217     14,340     273,986     288,327    △ 152,781    2,132,859
                  評価・換算差額等

              その他有価               純資産合計
                   土地再評価     評価・換算
              証券評価差
                   差額金     差額等合計
              額金
     当期首残高          131,741    1,698,666     1,830,408     4,088,573
     当期変動額
      剰余金の配当                        △ 47,802
      当期純利益                        △ 86,153
      自己株式の取得                        △ 57,202
      自己株式の処分
                               65,853
      株主資本以外の項
      目の当期変動額         △ 91,247       -  △ 91,247    △ 91,247
      (純額)
     当期変動額合計          △ 91,247       -  △ 91,247    △ 216,553
     当期末残高
                40,493    1,698,666     1,739,160     3,872,020
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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                 132,221              △ 55,565
                                         87,330              163,830
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                 △ 3,387            △ 236,429
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  17,610             △ 37,146
       退職給付引当金の増減額(△は減少)                                 △ 63,946             △ 20,228
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                  12,125              22,193
                                        △ 3,872             △ 8,890
       受取利息及び受取配当金
                                         9,331              18,978
       支払利息
                                        △ 38,791                 -
       保険解約返戻金
       固定資産売却損益(△は益)                                 △ 30,601                 -
                                         3,613                92
       固定資産除却損
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 2,789             △ 25,929
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 730,912             △ 503,732
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 131,950              △ 11,305
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                 △ 46,550                 -
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                    -            96,457
       割引手形の増減額(△は減少)                                 △ 18,724              119,537
       破産更生債権等の増減額(△は増加)                                  3,367             248,569
                                         94,615             △ 18,987
       その他
                                       △ 447,410             △ 248,555
       小計
                                         3,871              8,891
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 9,541             △ 18,907
       利息の支払額
                                        255,142                 -
       保険解約返戻金の受取額
                                        △ 5,661             △ 33,960
       法人税等の支払額
                                       △ 203,600             △ 292,531
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 170,897              △ 1,040
       投資有価証券の取得による支出
                                       △ 671,468             △ 482,567
       有形固定資産の取得による支出
                                        103,297                 -
       有形固定資産の売却による収入
                                        △ 9,380             △ 1,213
       無形固定資産の取得による支出
       定期預金の増減額(△は増加)                                  4,000              10,000
                                           500              520
       その他
                                       △ 743,948             △ 474,301
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                 345,021              279,997
                                       1,000,000               557,202
       長期借入れによる収入
                                       △ 290,610             △ 252,350
       長期借入金の返済による支出
       自己株式の取得による支出                                    0           △ 57,202
                                            -            63,949
       自己株式の処分による収入
                                        △ 47,203             △ 47,102
       配当金の支払額
                                        △ 14,158             △ 36,792
       その他
                                        993,049              507,701
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   45,501             △ 259,131
                                        443,311              488,812
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1 488,812             ※1 229,680
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         (継続企業の前提に関する事項)
          該当事項はありません。
         (重要な会計方針)

          1 有価証券の評価基準及び評価方法
            その他有価証券
             時価のあるもの
              決算末日の市場価格等に基づく時価法
              (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
          2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

            デリバティブ
             時価法
          3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

            商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品
             主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
            定)を採用しております。
          4 固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産(リース資産を除く)
             定額法
              なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物、構築物  10~38年
              機械及び装置    12年
           (2)無形固定資産(リース資産を除く)

             定額法
              ただし、自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
           (3)リース資産

             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を基礎とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合には、残価保証額)とする定
              額法
          5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

            外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
           ます。
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          6 引当金の計上基準
           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
            ① 一般債権
              貸倒実績率により計上しております。
            ② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
              財務内容評価法により計上しております。
           (2)賞与引当金
             従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
           (3)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
            す。
             退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
            る方法を用いた簡便法を適用しております。
           (4)役員退職慰労引当金
             役員の退任時の慰労金支給に備えるため、内規に基づき、期末要支給見込額を計上しております。
          7 重要なヘッジ会計の方法

           (1)ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、
            特例処理を採用しております。
           (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
            ① ヘッジ手段 金利スワップ
            ② ヘッジ対象 借入金
           (3)ヘッジ方針
             為替相場や金利の市場変更によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を採用しており、投機目的
            のものはありません。
           (4)ヘッジ有効性評価の方法
             特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
          8 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

            手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する定期預金等
          9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

            消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
             ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準
           委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、
           FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、
           Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会に
           おいて、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と
           整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れ
           ることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮す
           べき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされておりま
           す。
          (2)適用開始日

            2022年3月期の期首から適用します。
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          (3)当該会計基準の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、現時点では評価中であ
           ります。
         (表示方法の変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)                                          を当事業年度の期首か
        ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。なお、前事業年度において計上さ
        れていた「流動資産」の「繰延税金資産」は39,695千円、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」は82,060千円
        であります。
         また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
        計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内
        容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載
        しておりません。
        (キャッシュ・フロー計算書)

         前事業年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株式の取得によ
        る支出」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反
        映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
         この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その
        他」として表示していた△14,158千円は、「自己株式の取得による支出」0千円、「その他」△14,158千円として
        組み替えております。
         (追加情報)

        (従業員持株会支援信託ESOP)
         当社は、2018年5月8日開催の取締役会において、従業員の経営参画意識の高揚と企業価値向上に係るインセ
        ンティブの付与及び福利厚生の充実を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」(以下「本制度」とい
        う。)の導入を決議しております。
        (1) 取引の概要
          本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度であるE
         SOP(Employee         Stock   Ownership     Plan)及び2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社
         株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
          当社が「宮入バルブ従業員持株会」(以下「本持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を
         充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に本持株会が取得すると見込まれる数の当社株
         式を、予め一括して取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に本持株会に時価で売却します。信
         託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する当社従業員に対して金銭が分
         配されます。
          株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約
         の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済することとなります。
        (2) 信託が保有する自社の株式に関する事項

          信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式
         として計上しております。当該自己株式の当事業年度末における帳簿価額及び株式数は、48,551千円、299,700
         株であります。
        (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

          当事業年度末50,782千円
         (貸借対照表関係)

       ※1 事業用土地の再評価
          土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正す
         る法律(2001年3月31日公布法律第19号)に基づき、2002年3月31日に事業用の土地の再評価を行っておりま
         す。
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          なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(1999年3月31日公布法律第
         24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」としての負債の部に計上
         し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
          再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)」第2条第5号に
                  定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出しております。
          再評価を行った年月日……………2002年3月31日
                                前事業年度                  当事業年度

                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     再評価を行った土地の期末における時価と
                               △840,076千円                  △856,644千円
     再評価後の帳簿価額との差額
       ※2 担保資産及び担保付債務

          担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                                        (-)                  (-)
     商品及び製品                      1,641,733千円                  1,965,971千円
                                        (-)                  (-)
     仕掛品                       55,315千円                  56,922千円
                                        (-)                  (-)
     原材料及び貯蔵品                       408,802千円                  586,073千円
                                    (5,344千円)                  (4,050千円)
     建物                       33,573千円                  31,420千円
                                      (0千円)                  (0千円)
     機械及び装置                          0千円                  0千円
                                  (2,441,000千円)                  (2,441,000千円)
     土地                      2,441,000千円                  2,441,000千円
                                        (-)                  (-)
     投資有価証券                       40,501千円                  33,534千円
                                  (2,446,344千円)                  (2,445,050千円)
               計            4,620,926千円                  5,114,922千円
          担保付き債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
                           230,000千円(230,000千円)                  470,000千円(470,000千円)
     短期借入金
                            16,310千円(       16,310千円)           44,070千円(       44,070千円)
     1年内返済予定の長期借入金
                              -千円(       -千円)          128,810千円(128,810千円)
     長期借入金
                           246,310千円(246,310千円)                  642,880千円(642,880千円)
               計
          上記のうち、( )内書は工場財団抵当を示しております。
       ※3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     減価償却累計額                         2,359,287     千円             2,510,671     千円
       ※4 受取手形割引高

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形割引高                          484,937    千円              604,475    千円
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       ※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
          なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
         す。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                          17,367千円                  16,335千円
       ※6 当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約、取引銀行

         1行と特殊当座借越契約を締結しております。
          事業年度末における当座貸越契約、特殊当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     当座貸越極度額、特殊当座借越契約の総額                         1,300,000千円                  1,440,000千円
                                  ― 千円                  ― 千円
     貸出コミットメントの総額
                                  ― 千円                  ― 千円
     タームローン極度額
     借入実行残高                          910,002千円                  1,189,999千円
     差引額                          389,998千円                   250,001千円
        7 訴訟

          西日本宮入販売株式会社は当社に対し、2013年9月26日に継続的製品供給契約に係る債務不履行及び不法行為
         に基づく損害賠償請求訴訟(損害額402,882千円のうち、一部請求額100,000千円)を東京地方裁判所に提起し、
         これに対し、当社は西日本宮入販売株式会社が売買代金236,924千円及び貸付金15,000千円の合計251,924千円を
         支払わなかったとして反訴を提起し、2016年11月16日に東京地方裁判所は西日本宮入販売株式会社の請求を棄却
         するとともに、同社に対し、当社に251,924千円を支払うよう命じる判決を下しました。
          西日本宮入販売株式会社はこれを不服として2016年11月29日に東京高等裁判所に控訴しましたが、当社は、東
         京高等裁判所から和解勧告があったことを受け、その内容について慎重に検討を重ね、本件訴訟を継続した場合
         に得られる債権回収可能額及びそれに要するコスト等を総合的に勘案した結果、相手方の財務内容等から見て当
         社が勝訴判決を得ても回収可能額は極めて限定的であり、それに要するコストもかかることから、相手方の返済
         可能額の上限である5,000千円を支払ってもらうことで和解し、早期解決をはかることが最も合理的であると判
         断し、2017年7月19日付で裁判上の和解が成立しました。当社は、和解条項に基づき債権回収を進めてきました
         が、2018年9月26日をもって和解金額全額を受領し、全ての手続きが完了しました。これに伴い破産更生債権等
         246,937千円と対応する貸倒引当金を相殺しました。
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         (損益計算書関係)
       ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて
         おります。
                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     たな卸資産評価損                          49,080   千円              58,128   千円
        2 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                                前事業年度                   当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
     研究開発費                          172,972    千円              197,407    千円
       ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     土地                          30,601千円                   -千円
      合計                         30,601千円                   -千円
       ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                                 78千円                  6千円
     建物
                                                  46千円
     機械及び装置                          3,535千円
     車両運搬具                            0千円                   -千円
     工具、器具及び備品                            0千円                   38千円
      合計                         3,613千円                   92千円
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         (株主資本等変動計算書関係)
      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当事業年度期首株式          当事業年度増加株式          当事業年度減少株式          当事業年度末株式数
                    数(株)          数(株)          数(株)          (株)
     発行済株式

                        48,849,935              -          -      48,849,935
      普通株式
                        48,849,935              -          -      48,849,935
           合計
     自己株式

                        1,047,708              1          -       1,047,709
      普通株式
                        1,047,708              1          -       1,047,709
           合計
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取による増加であります。
      2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
      3 配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                          (千円)          (円)
     2017年6月23日
                             47,802            1
                 普通株式                          2017年3月31日         2017年6月26日
     定時株主総会
      (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                            配当金の総額       1株当たり配
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                             (千円)      当額(円)
     2018年6月22日
                               47,802          1
               普通株式      利益剰余金                      2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
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      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                    当事業年度期首株式          当事業年度増加株式          当事業年度減少株式          当事業年度末株式数
                    数(株)          数(株)          数(株)          (株)
     発行済株式

                        48,849,935              -          -      48,849,935
      普通株式
                        48,849,935              -          -      48,849,935
           合計
     自己株式

                        1,047,709              -       △53,400           994,309
      普通株式
                        1,047,709              -       △53,400           994,309
           合計
      (注)普通株式の自己株式の株式数には                   従業員持株会支援信託ESOP              が所有する     当社株式    299,700株が      含まれます。
         なお、当期の減少53,400株は、従業員持株会への売却によるものであります。
      2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
      3 配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                          (千円)          (円)
     2018年6月22日
                             47,802            1
                 普通株式                          2018年3月31日         2018年6月25日
     定時株主総会
      (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                            配当金の総額       1株当たり配
        決議      株式の種類       配当の原資                        基準日        効力発生日
                             (千円)      当額(円)
     2019年6月21日
                               96,310          2
               普通株式      利益剰余金                      2019年3月31日         2019年6月24日
     定時株主総会
     (注)1.1株当たり配当額2円は、普通配当1円と記念配当1円(創立70周年記念配当)によります。
        2.従業員持株会支援信託ESOPとして保有する当社株式に対する配当金として、基準日2019年3月31日の配当
         総額には599千円含まれております。
         (キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     現金及び預金勘定                          588,812千円                   319,680千円
                               △100,000千円                  △90,000千円
     預入期間が3か月を超える定期性預金
     現金及び現金同等物                          488,812千円                   229,680千円
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         (リース取引関係)
       1 ファイナンス・リース取引
         所有権移転外ファイナンス・リース取引
        (1)リース資産の内容
         ① 有形固定資産
           甲府工場におけるハンディターミナル(工具、器具及び備品)等であります。
         ② 無形固定資産
           ソフトウェアであります。
        (2)リース資産の減価償却の方法

          重要な会計方針「4 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
          なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年3月31日以前のリース取

         引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は以下のとおりでありま
         す。
         ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
         前事業年度(2018年3月31日)
                      取得価額相当額            減価償却累計額相当額               期末残高相当額
     機械及び装置                 105,000千円              98,209千円              6,790千円
     合計                 105,000千円              98,209千円              6,790千円
         当事業年度(2019年3月31日)

                      取得価額相当額            減価償却累計額相当額               期末残高相当額
     機械及び装置                 105,000千円              102,939千円              2,060千円
     合計                 105,000千円              102,939千円              2,060千円
         ② 未経過リース料期末残高相当額

                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     1年以内                          4,944千円                  2,060千円
                                                  -  千円
     1年超                          2,060千円
      合計                         7,004千円                  2,060千円
         ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     支払リース料                          4,944千円                  4,944千円
     減価償却費相当額                          4,663千円                  4,729千円
     支払利息相当額                           280千円                   214千円
         ④ 減価償却費相当額の算定方法

           リース期間を基礎とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合には、残価保証額)とする定額法に
          よっております。
         ⑤ 利息相当額の算定方法

           リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息
          法によっております。
        (3)減損損失について

          リース資産に配分された減損損失はありません。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社は、必要に応じ、短期資金は銀行借入等により、長期資金は社債発行や銀行借入等により調達して
            おります。資金運用については、安全性の高い金融商品を中心に行います。また、デリバティブ取引につ
            いては、リスクヘッジ目的に限定し、投機的な取引は行わない方針です。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

            ① 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
             は、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行ってリスクの軽減を図ってお
             ります。
            ② 投資有価証券は、主として取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。時
             価のある株式については、毎月末に時価を把握するとともに定期的に発行体(取引先企業)の財務状況
             を把握しております。
            ③ 営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日です。その一部には、原材料等
             の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
             必要に応じて先物為替予約を利用して、リスクの軽減を図っております。
            ④ 社債及び長期借入金は、長期的な運転資金の確保と設備投資を目的とした資金調達であります。一部
             は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。必要に応じて、デリバティブ取引(金
             利スワップ)を利用してリスクヘッジを行います。
            ⑤ 営業債務や借入金は、支払期日に支払いを実行できなくなるという資金調達に係る流動性リスクに晒
             されています。当該リスクに関しては、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・
             更新するとともに、手許流動性を一定水準に維持すること等により、流動性リスクを管理しておりま
             す。
           (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することもあります。
           (4)信用リスクの集中

             当事業年度の決算日現在における売掛金のうち、金額上位2社が全体の17.2%(前期は31.4%)を占め
            ております。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度(2018年3月31日)                                                                          (単位:千円)

                            貸借対照表計上額              時価           差額

                                  588,812           588,812              -

     (1)現金及び預金
                                  248,351           248,351              -
     (2)受取手形
                                  839,530
     (3)売掛金
                                  △1,398
        貸倒引当金(※1)
                                  838,131           838,131              -
     (4)投資有価証券

                                  540,641           540,641              -

        その他有価証券
                                  248,569

     (5)破産更生債権等
                                 △244,672
        貸倒引当金(※2)
                                   3,897           3,897             -

                                 2,219,834           2,219,834               -

              資産計
                                  414,356           414,356              -

     (1)支払手形
                                  316,334           316,334              -
     (2)買掛金
                                  324,061           324,061              -
     (3)未払金
                                  910,002           910,002              -
     (4)短期借入金
                                 1,168,810           1,114,684            △54,125
     (5)長期借入金
                                 3,133,563           3,079,438            △54,125
              負債計
                                    -           -           -
     デリバティブ取引
      (※1)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
      (※2)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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        当事業年度(2019年3月31日)                                                                          (単位:千円)
                            貸借対照表計上額              時価           差額

                                  319,680           319,680              -
     (1)現金及び預金
                                  261,679           261,679              -
     (2)受取手形
                                  732,594
     (3)売掛金
                                  △1,541
        貸倒引当金(※)
                                  731,053           731,053              -
     (4)投資有価証券

                                  421,771           421,771              -

        その他有価証券
                                 1,734,185           1,734,185               -

              資産計
                                  427,860           427,860              -
     (1)支払手形
                                  291,524           291,524              -
     (2)買掛金
                                  171,061           171,061              -
     (3)未払金
                                 1,189,999           1,189,999               -
     (4)短期借入金
                                 1,473,662           1,451,480            △22,181
     (5)長期借入金
                                 3,554,107           3,531,926            △22,181
              負債計
                                    -           -           -
     デリバティブ取引
      (※)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
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      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
       資 産
        (1)現金及び預金
          短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (2)受取手形、(3)売掛金

          これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。なお、一部債権については、取引先等の信用リスクを評価し、担保及び保証の状況等を加味し、回収見込額
         等を見積もることにより、時価を算定しております。
        (4)投資有価証券

          株式の時価について株式は取引所の価格によっております。なお、投資有価証券は、その他有価証券として保
         有しており、これに関する注記事項については、(有価証券関係)に関する注記をご参照ください。
        (5)破産更生債権等

          時価の算定については、取引先等の信用リスクを評価し、担保及び保証の状況等を加味し、回収見込額等を見
         積もることにより、時価を算定しております。
       負 債

        (1)支払手形、(2)買掛金、(3)未払金、(4)短期借入金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)長期借入金

          長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額にほぼ等
         しいことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の資金
         調達を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
       デリバティブ取引

        注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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      (注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
        前事業年度(2018年3月31日)                             (単位:千円)
                                    1年超         5年超

                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                            588,812            -         -         -
     現金及び預金
                            248,351            -         -         -
     受取手形
                            839,530            -         -         -
     売掛金
                           1,676,694             -         -         -

             合計
      (注)破産更生債権等248,569千円は、償還予定額が見込めないため、上記の表には含めておりません。
        当事業年度(2019年3月31日)                             (単位:千円)

                                    1年超         5年超

                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                            319,680            -         -         -
     現金及び預金
                            261,679            -         -         -
     受取手形
                            732,594            -         -         -
     売掛金
                           1,313,954             -         -         -
             合計
      (注3)有利子負債の決算日後の返済予定額

        前事業年度(2018年3月31日)                             (単位:千円)
                          1年超       2年超       3年超       4年超

                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                    910,002          -       -       -       -       -

     短期借入金
                    191,310       110,000       110,000       110,000       110,000       537,500
     長期借入金
                   1,101,312        110,000       110,000       110,000       110,000       537,500

          合計
        当事業年度(2019年3月31日)                             (単位:千円)

                          1年超       2年超       3年超       4年超

                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                   1,189,999           -       -       -       -       -

     短期借入金
                    224,742       218,852       218,852       218,852       152,442       439,922
     長期借入金
                   1,414,741        218,852       218,852       218,852       152,442       439,922

          合計
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         (有価証券関係)
        その他有価証券
        前事業年度(2018年3月31日)                             (単位:千円)
             区分            種類      貸借対照表計上額            取得原価           差額

                                    464,708          268,730          195,978
                         株式
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
                                    464,708          268,730          195,978
                         小計
                                    75,933          81,180          △5,247
                         株式
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                    75,933          81,180          △5,247
                         小計
                                    540,641          349,910          190,731
                合計
      (注) 株式の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
          行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行
          うこととしております。
        当事業年度(2019年3月31日)                             (単位:千円)

             区分            種類      貸借対照表計上額            取得原価           差額

                                    356,932          256,179          100,752
                         株式
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
                                    356,932          256,179          100,752
                         小計
                                    64,839          94,771         △29,932
                         株式
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                    64,839          94,771         △29,932
                         小計
                                    421,771          350,951           70,820
                合計
      (注) 株式の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を
          行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行
          うこととしております。
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         (デリバティブ取引関係)
       1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         該当事項はありません。
       2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

         金利関連
         前事業年度(2018年3月31日)
                                      契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
     金利スワップの特例処            金利スワップ取引
                                        744,600        630,000       (注)
                             長期借入金
     理            変動受取・固定支払
      (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされる長期借入金と一体として処理されているため、そ
          の時価は、当該長期借入金に含めて記載しております。
         当事業年度(2019年3月31日)

                                      契約額等       契約額等のうち           時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象
                                      (千円)       1年超(千円)          (千円)
     金利スワップの特例処            金利スワップ取引
                                        630,000        560,000       (注)
                             長期借入金
     理            変動受取・固定支払
      (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされる長期借入金と一体として処理されているため、そ
          の時価は、当該長期借入金に含めて記載しております。
         (退職給付関係)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。退職
        一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給してい
        ます。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
       2 簡便法を適用した確定給付制度

        (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     退職給付引当金の期首残高                              342,493千円                278,547千円
      退職給付費用                             62,314千円                62,530千円
      退職給付の支払額                            △86,111千円               △41,979千円
      制度への拠出額                            △40,150千円               △40,780千円
     退職給付引当金の期末残高                              278,547千円                258,318千円
        (2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                   前事業年度               当事業年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                                           -               -
     積立型制度の退職給付債務
                                           -               -
     年金資産
     非積立型の退職給付債務                                  278,547千円               258,318千円

     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  278,547千円               258,318千円
     退職給付引当金                                  278,547千円               258,318千円

     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  278,547千円               258,318千円
        (3)退職給付費用

          簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度62,314千円 当事業年度62,530千円
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       3 確定拠出制度
         当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度40,150千円、当事業年度40,780千円であります。
         (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
         (税効果会計関係)

        1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         前事業年度            当事業年度
                                       (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
           (繰延税金資産)
              貸倒引当金                               71,629千円             463千円
              貸倒損失額                               4,942千円            4,942千円
              賞与引当金                               23,731千円            12,550千円
              減損損失                               6,879千円            6,983千円
              退職給付引当金                               83,842千円            77,753千円
              役員退職慰労引当金                               18,456千円            25,136千円
              棚卸資産評価減                               10,572千円            17,672千円
              税務上の繰越欠損金          (注)2
                                          1,082,170千円            1,141,298千円
              投資有価証券評価損                                 88千円            88千円
                                           20,303千円            15,022千円
              その他
               繰延税金資産小計
                                          1,322,616千円            1,301,912千円
              税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額                    (注)2               -
                                                    △1,090,426千円
                                               -
                                                      △51,722千円
              将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
              評価性引当額小計         (注)1
                                         △1,141,871千円            △1,142,148千円
               繰延税金資産合計                             180,745千円            159,763千円
           (繰延税金負債)
                                          △58,989千円            △30,326千円
              その他有価証券評価差額金
               繰延税金負債合計                             △58,989千円            △30,326千円
              差引:繰延税金資産の純額                              121,756千円            129,437千円
        (注)1.     評価性引当額の増加額は277千円であり、重要な変動が生じていると認められないため、当該変動の主
            な内容については記載を省略しております                    。
           2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

        当事業年度(2019年3月31日)
                       1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                              5年超        合計
                      2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円)                              (千円)        (千円)
                      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
        税務上の繰越欠
                    -      -      -      -     -    1,141,298        1,141,298
        損金(※1)
        評価性引当額            -      -      -      -     -   △1,090,426        △1,090,426
        繰延税金資産            -      -      -      -     -     50,872    (※2)50,872

        (※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
        (※2) 次期以降の業績予想で経常的に課税所得が見込めるため。
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        2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
                                       30.3%              -
           法定実効税率
             (調整)
                                        3.3%               -
           交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       △0.2%               -
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                       △5.5%               -
           土地再評価差額金の取崩
                                        6.6%             -
           住民税均等割
                                      △13.9%               -
           評価性引当額の純増減
                                       -%              -
           繰越欠損金の取崩し
                                       0.6%               -
           その他
                                       21.2%               -
           税効果会計適用後の法人税等の負担率
           (注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
         (持分法損益等)

          当社は関連会社がありませんので、該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

          該当事項はありません。
         (賃貸等不動産関係)

          賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
           当社の主たる事業は、高圧ガス用バルブおよび関連機器類の製造、販売等の単一セグメントであるため、記
          載を省略しております。
          【関連情報】

           前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           1 製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の顧客以外への売上高がないため、記載を省略しております。
           2 地域ごとの情報
            (1)売上高
              本邦の顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
             載を省略しております。
           3 主要な顧客ごとの情報
                                                     (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                      売上高               関連するセグメント名

                                      561,979
     サンエツ金属株式会社                                     高圧ガス用バルブ及び関連機器類
                                      549,285
     昌栄機工株式会社                                     高圧ガス用バルブ及び関連機器類
                                      492,036
     矢崎エナジーシステム株式会社                                     高圧ガス用バルブ及び関連機器類
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           当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
           1 製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の顧客以外への売上高がないため、記載を省略しております。
           2 地域ごとの情報
            (1)売上高
              本邦の顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
             載を省略しております。
           3 主要な顧客ごとの情報
                                                     (単位:千円)
         顧客の名称又は氏名                      売上高               関連するセグメント名

                                      518,256
     矢崎エナジーシステム株式会社                                     高圧ガス用バルブ及び関連機器類
                                      486,463
     昌栄機工株式会社                                     高圧ガス用バルブ及び関連機器類
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

        該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
       1.関連当事者との取引
         財務諸表提出会社と関連当事者との取引
          役員及び個人主要株主等
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    資本金又は          議決権等の所
                                                取引金額        期末残高
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者との
       種類          所在地   出資金          有(被所有)             取引の内容          科目
          又は氏名               又は職業           関係            (千円)        (千円)
                    (千円)          割合(%)
                                           黄銅材料の
                                           仕入
                                                1,287,067     買掛金    108,612
                                    黄銅材料の仕入
     役員が代表     サンエツ金属
                                           (注2)
                富山県          伸銅      -    黄銅材料作業屑
          株式会社
     を務める会                301,000
                砺波市         精密部品      (注5)     の売却
                                           黄銅材料作
     社     (注4)
                                    役員の兼任
                                           業屑の売却
                                                 561,979    売掛金    162,296
                                           (注3)
      (注1)取引金額には消費税等が含まれておりません。
      (注2)取引条件および取引条件の決定方法
          黄銅材料の仕入については、市場価格等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
      (注3)取引条件および取引条件の決定方法
          黄銅材料作業屑の売却については、市場価格等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
      (注4)株式会社CKサンエツの完全子会社であります。
          当社監査役釣谷宏行氏は株式会社CKサンエツおよびサンエツ金属株式会社の代表取締役を務めております。
      (注5)当社の株式会社CKサンエツに対する議決権等の所有割合は0.44%、被所有割合は2.09%であります。
          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                    資本金又は          議決権等の所
          会社等の名称               事業の内容           関連当事者との            取引金額        期末残高
       種類          所在地   出資金          有(被所有)             取引の内容          科目
          又は氏名               又は職業           関係
                                                (千円)        (千円)
                    (千円)          割合(%)
                                           黄銅材料の
                                           仕入          買掛金
                                                 976,509        64,741
                                    黄銅材料の仕入
     役員が代表     サンエツ金属
                                           (注2)
                富山県          伸銅      -    黄銅材料作業屑
     を務める会     株式会社
                     301,000
                砺波市         精密部品           の売却
                               (注5)
                                           黄銅材料作
     社     (注4)
                                    役員の兼任
                                           業屑の売却          売掛金
                                                 432,641        36,310
                                           (注3)
      (注1)取引金額には消費税等が含まれておりません。
      (注2)取引条件および取引条件の決定方法
          黄銅材料の仕入については、市場価格等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
      (注3)取引条件および取引条件の決定方法
          黄銅材料作業屑の売却については、市場価格等を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
      (注4)株式会社CKサンエツの完全子会社であります。
          当社監査役釣谷宏行氏は株式会社CKサンエツおよびサンエツ金属株式会社の代表取締役を務めております。
      (注5)当社の株式会社CKサンエツに対する議決権等の所有割合は0.44%、被所有割合は2.07%であります。
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         (1株当たり情報)
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                  85.53円                 80.91円

     1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損
                                        2.18円               △1.80円
     失(△)
      (注)   1.  前事業年度は潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
          せん。当事業年度は、潜在株式が存在しないため、また、当期純損失であるため記載しておりません。
         2    . 1株当たり純資産額の算定に用いられた当事業年度末の普通株式及び1株当たり当期純損失の算定に用いら
          れた当事業年度の普通株式の期中平均株式数については、従業員                                  持株会支援信託ESOPが保有する当社株
          式(当事業年度末299,700株、当事業年度                       期中平均株式数331,544株            )を控除する自己株式に含めて算定してお
          ります。
         3.1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎
                                 前事業年度                 当事業年度
                              (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
               項目
                               至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)(千円)                                  104,250                △86,153

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -                 -

     普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
                                        104,250                △86,153
     (△)(千円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                   47,802                 47,823
         (重要な後発事象)

            該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価
                                          償却累計額            差引当期末
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                          又は償却累            残高
        資産の種類
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                          計額             (千円)
                                           (千円)
     有形固定資産

                   914,054       37,045        286    950,812      561,584      25,216      389,227
      建物
                   162,015         -      -   162,015      101,104       4,931      60,910
      構築物
                  1,755,852       804,277        627   2,559,502      1,528,361       93,707     1,031,140
      機械及び装置
                    13,940       1,691        -    15,631      14,084       563     1,546
      車両運搬具
                   309,887       34,441       6,514     337,814      286,113      23,876      51,701
      工具、器具及び備品
                  2,441,000                   2,441,000
                            -      -            -      -  2,441,000
      土地
                  (2,430,137)                   (2,430,137)
                    49,239      25,090         -    74,329      19,422      8,842      54,907
      リース資産
                   699,669      105,701      799,197       6,173        -      -    6,173
      建設仮勘定
                  6,345,657      1,008,246       806,624     6,547,279      2,510,671       157,137     4,036,607

       有形固定資産計
     無形固定資産

                    33,802        853       -    34,655      25,515      3,147      9,140
      ソフトウェア
                    68,134         -      -    68,134      66,256      3,545      1,878
      リース資産
                    2,810        -      -    2,810        -      -    2,810
      その他
                   104,747        853       -   105,599       91,771      6,692      13,829

       無形固定資産計
                      -    20,806         -    20,806       7,240      7,240      13,565
      長期前払費用
      (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
           建物・・・工機棟事務所増設工事 8,041千円
           機械及び装置・・・自動組立ライン 253,640千円、ボディ加工機 187,900千円、リークテスター検査装
                    置 129,500千円、加工品ボディ投入機 42,500千円、ボディ投入搬出機 41,000千
                    円、ボディ洗浄機 39,000千円、スクレーパコンベア 13,970千円、切粉搬出装置 
                    13,000千円、パーツフィーダー 12,860千円
           リース資産・・・CNC旋盤 21,202千円
           建設仮勘定・・・ボディ投入搬出機 41,000千円、ボディ加工機 34,560千円
           長期前払費用・・・         従業員持株会支援信託ESOP              信託報酬 20,806千円
         2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
           工具、器具及び備品・・・フォーセット耐久試験装置2号機 1,621千円
         3 土地の当期首残高及び当期末残高の(内書)は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34
           号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
         【社債明細表】

          該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                              当期首残高       当期末残高       平均利率
                区分                                     返済期限
                              (千円)       (千円)       (%)
                                910,002      1,189,999         0.87        -

     短期借入金
                                191,310       224,742        0.81        -
     1年以内に返済予定の長期借入金
                                11,497       13,376        -       -
     1年以内に返済予定のリース債務
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)                          977,500      1,248,920         0.81

                                                  2020年 ~ 2028年
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)                           36,531       48,945        -

                                                  2020年 ~       2027年
                               2,126,840       2,725,983          -       -
                合計
      (注)1 「平均利率」については、借入金の期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
           なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借
           対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごと
           の返済予定額の総額
                 1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
         区分
                   (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
                      218,852           218,852           218,852           152,442

     長期借入金
                      12,016            8,565           5,291           5,291
     リース債務
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                         当期末残高
                                     (目的使用)         (その他)
           区分
                     (千円)        (千円)                         (千円)
                                      (千円)        (千円)
                       246,071         1,541       234,940         3,030        9,641
     貸倒引当金
                        78,843        41,697        78,843           -      41,697
     賞与引当金
                        61,315        22,193           -        -      83,509
     役員退職慰労引当金
      (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替及び破産更生債権等の一
          部を回収したことによるものであります。
         【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
        ① 現金及び預金
                                           金額(千円)
                  区分
                                                          688
     現金
     預金

                                                        104,437
      当座預金
                                                         11,526
      普通預金
                                                         13,000
      通知預金
                                                        190,029
      定期預金
                                                        318,992
                  小計
                                                        319,680
                  合計
        ② 受取手形

          相手先別内訳
                                           金額(千円)
                 相手先
                                                         52,844

     関東高圧容器製作所
                                                         29,095
     株式会社三保産業
                                                         19,261
     富士工器株式会社
                                                         17,522
     泉鋼業株式会社
                                                         14,230
     粉河ガス株式会社
     その他(注)                                                   128,724
                                                        261,679

                  合計
      (注) タイセイ商事株式会社他
          期日別内訳

                                           金額(千円)
                  期日
      2019年4月満期(注)                                                    40,221

                                                         21,554
        5月満期
                                                         31,285
        6月満期
                                                         87,135
        7月満期
                                                         81,482
        8月満期
                                                        261,679
                  合計
     (注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機
        関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形16,335千円が含まれております。
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          割引手形の期日別内訳
                                           金額(千円)
                  期日
     2019年4月満期(注)                                                   237,840

                                                        213,215
        5月満期
                                                         88,503
        6月満期
                                                         58,339
        7月満期
                                                         6,576
        8月満期
                                                        604,475

                  合計
     (注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機
        関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形50,979千円が含まれております。
        ③ 売掛金

          相手先別内訳
                                           金額(千円)
                 相手先
                                                         68,405
     株式会社関東高圧容器製作所
                                                         57,604
     矢崎エナジーシステム株式会社
                                                         41,762
     昌栄機工株式会社
                                                         40,236
     日本車輌製造株式会社
                                                         38,556
     中・四国エア・ウォーター株式会社
     その他(注)                                                   486,030
                                                        732,594

                  合計
      (注) 株式会社東海公司他
          売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                    滞留期間(日)
                                           回収率(%)
       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                                     (A)+(D)
       (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                                       2
                                           (C)
                                                ×100
                                                      (B)
                                          (A)+(B)
        (A)         (B)         (C)         (D)
                                                       365
          839,530        5,241,163         5,348,098          732,594           87.952          54.74
      (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
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        ④ たな卸資産
                                                  金額(千円)
       貸借対照表項目
                              区分
                                                         4,989
                 商品            購入部品
                                                        351,112
                             黄銅弁
                                                        342,589
                             鉄鋼弁
                 製品
                                                           -
                             その他
                                                        693,701

                                    小計
     商品及び製品
                                                        737,357
                             黄銅弁
                                                        581,364
                             鉄鋼弁
                 半製品
                                                           -
                             その他
                                                       1,318,722

                                    小計
                                                       2,017,412
                              合計
                                                         29,601

                 黄銅弁
                                                         27,320
                 鉄鋼弁
     仕掛品
                 その他                                          -
                                                         56,922

                              合計
                                                         70,506

                             黄銅材
                                                         4,554
                             鉄鋼材
                                                         7,736
                             ステンレス鋼材
                       材料
                                                         53,713
                             鉄鋼鋳鍛造品
                 原材料
                                                         3,420
                             その他
                                                        139,931

                                    小計
                                                        455,076
                       購入部品
     原材料及び貯蔵品
                                                        595,008
                                 小計
                                                         23,186
                       黄銅屑
                       消耗品                                  4,836
                 貯蔵品      修理用部品                                  6,991

                                                         1,582
                       研究開発用部品
                                 小計                        36,596

                              合計                          631,605

        ⑤ 投資有価証券

                                           金額(千円)
                  区分
                                                        421,771
     株式
                                                        421,771
                  合計
                                 64/72




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        ⑥ 支払手形
          相手先別内訳
                                           金額(千円)
                 相手先
                                                         38,739

     日川電機株式会社
                                                         22,418
     株式会社諏訪ねじ
                                                         21,930
     サンデン商事株式会社
                                                         21,007
     南北産業株式会社
                                                         19,773
     株式会社ハクスイ工業
     その他(注)                                                   303,991
                                                        427,860

                  合計
      (注) 株式会社昭南発條製作所他
          期日別内訳

                                           金額(千円)
                  期日
                                                         96,999

     2019年4月満期
                                                         93,743
        5月満期
                                                         86,169
        6月満期
                                                        128,399
        7月満期
                                                         22,547
        8月満期
                                                        427,860

                  合計
        ⑦ 買掛金

          相手先別内訳
                                           金額(千円)
                 相手先
                                                         64,741

     サンエツ金属株式会社
                                                         40,511
     大木伸銅工業株式会社
                                                         23,673
     日川電機株式会社
                                                         15,501
     ハクスイ工業
                                                         15,497
     片岡金属株式会社
     その他(注)                                                   131,599
                                                        291,524

                  合計
      (注) 南北産業㈱他
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        ⑧ 設備関係支払手形
          相手先別内訳
                                           金額(千円)
                 相手先
                                                         15,325

     株式会社国興
                                                         6,361

     横澤化学株式会社
                                                         18,728
     その他
                                                         40,414
                  合計
          期日別内訳

                                           金額(千円)
                  期日
                                                         4,711

     2019年4月満期
                                                         30,133
        5月満期
        6月満期                                                 5,568
        7月満期                                                   1

                                                           -
        8月満期
                  合計                                       40,414

        ⑨ 再評価に係る繰延税金負債

                                           金額(千円)
                  区分
                                                        731,471
     土地再評価に係る繰延税金負債
                                                        731,471
                  合計
                                 66/72











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       (3)【その他】
        ① 当事業年度における四半期情報等
             (累計期間)
                             第1四半期        第2四半期        第3四半期        当事業年度
     売上高(千円)                         1,127,939        2,247,880        3,541,143        4,860,257
     税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)
                                21,598        △6,048         3,243       △55,565
     純損失(△)(千円)
     四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)
                                19,399       △10,844        △10,304        △86,153
     (千円)
     1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期
                                 0.41       △0.23        △0.22        △1.80
     (当期)純損失(△)(円)
             (会計期間)

                             第1四半期        第2四半期        第3四半期        第4四半期
     1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期
                                 0.41       △0.63         0.01       △0.08
     純損失(△)(円)
     (注) 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)は、期中平均発行済株式総数に基づいて算
        出しております。また、従業員持株会支援信託ESOPが保有する当社株式は、1株当たり四半期純利益又は1株
        当たり四半期(当期)純損失(△)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
        す。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                 4月1日から3月31日まで
     定時株主総会                 6月中

     基準日                 3月31日

                      9月30日
     剰余金の配当の基準日
                      3月31日
     1単元の株式数                 100株
     単元未満株式の買取り

                      (特別口座)
       取扱場所
                      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                      (特別口座)
       株主名簿管理人
                      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
                      ─────
       取次所
       買取手数料              株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
                      電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得な
                      い事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                      公告掲載URL  http://www.miyairi-valve.co.jp/
     株主に対する特典                 特記事項なし
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類、確認書
        事業年度(第73期) (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月25日関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類

        2018年6月25日関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書

        (第74期第1四半期) (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
        (第74期第2四半期) (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月13日関東財務局長に提出
        (第74期第3四半期) (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2019年6月20日

     株式会社宮入バルブ製作所

      取締役会 御中

                             藍監査法人

                              指定社員

                                      公認会計士
                                             古谷 義雄         印
                              業務執行社員
                              指定社員

                                      公認会計士
                                             関端 京夫         印
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社宮入バルブ製作所の2018年4月1日から2019年3月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     宮入バルブ製作所の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
     ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 71/72




                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社宮入バルブ製作所(E01624)
                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社宮入バルブ製作所の
     2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社宮入バルブ製作所が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
     記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
     財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

         が別途保管しております。
       2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 72/72









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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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