クボテック株式会社 有価証券報告書 第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 クボテック株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【事業年度】                      第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      クボテック株式会社

    【英訳名】                      KUBOTEK    CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長  久 保 哲 夫

    【本店の所在の場所】                      大阪市北区中之島4丁目3番36号 玉江橋ビル内

    【電話番号】                      06(6443)1815

    【事務連絡者氏名】                      理事   管理部長 記 虎 政 史

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市北区中之島4丁目3番36号 玉江橋ビル内

    【電話番号】                      06(6443)1815

    【事務連絡者氏名】                      理事   管理部長 記 虎 政 史

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
           回次           第30期       第31期       第32期       第33期       第34期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)      3,462,609       2,636,192       2,731,063       3,263,260       1,637,850

     経常利益又は
                 (千円)       111,149      △ 150,939        12,271       183,427      △ 632,402
     経常損失(△)
     親会社株主に帰属する
     当期純利益又は
                 (千円)       535,117      △ 168,975          943     122,666       102,454
     親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
     包括利益            (千円)       534,715      △ 181,315         2,423      139,891        99,931
     純資産額            (千円)      1,266,138       1,084,822       1,087,203       1,227,094       1,327,026

     総資産額            (千円)      3,963,767       3,466,474       3,346,461       3,848,723       3,600,443

     1株当たり純資産額             (円)        91.96       78.79       78.97       89.13       96.39

     1株当たり当期
     純利益金額又は             (円)        38.87      △ 12.27        0.07       8.91       7.44
     当期純損失金額(△)
     潜在株式調整後
     1株当たり             (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        31.9       31.3       32.5       31.9       36.9
     自己資本利益率             (%)        53.6      △ 14.4        0.1       10.6        8.0

     株価収益率             (倍)         8.1         ―    8,247.7         60.3       45.8

     営業活動による
                 (千円)        6,208       64,606       43,200       43,327      △ 23,928
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)       914,839      △ 147,192      △ 103,782      △ 190,913      1,284,178
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 693,000       170,000      △ 265,042       267,000       △ 89,712
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)      1,199,453       1,280,289         939,793      1,067,746       2,228,526
     の期末残高
     従業員数             (名)         116       110       103       105       104
     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第31期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在
          株式が存在しないため記載しておりません。第30期、第32期、第33期及び第34期は潜在株式が存在しないた
          め記載しておりません。
        3.株価収益率については、第31期は1株当たり当期純損失金額が計上されているため、記載しておりません。
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      (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第30期       第31期       第32期       第33期       第34期

          決算年月           2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (千円)      2,799,782       1,747,862       2,224,074       2,868,503       1,069,280

     経常利益又は
                 (千円)       113,243      △ 174,370       △ 44,269       154,696      △ 684,445
     経常損失(△)
     当期純利益又は
                 (千円)       498,313      △ 185,099        30,439       107,790        82,753
     当期純損失(△)
     資本金            (千円)      1,951,750       1,951,750       1,951,750       1,951,750       1,951,750
     発行済株式総数             (株)     13,830,000       13,830,000       13,830,000       13,830,000       13,830,000

     純資産額            (千円)      1,194,150       1,008,768       1,037,941       1,145,244       1,227,606

     総資産額            (千円)      3,740,769       3,206,991       3,146,947       3,680,618       3,345,256

     1株当たり純資産額             (円)        86.73       73.27       75.39       83.18       89.16

     1株当たり配当額
                 (円)
                           ―       ―       ―       ―       ―
     (1株当たり中間配当
                         (  ―)      (  ―)      (  ―)      (  ―)      (  ―)
                 (円)
     額)
     1株当たり当期
     純利益金額又は             (円)        36.19      △ 13.44        2.21       7.83       6.01
     当期純損失金額(△)
     潜在株式調整後
     1株当たり             (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        31.9       31.5       33.0       31.1       36.7
     自己資本利益率             (%)        52.8      △ 16.8        3.0       9.9       7.0

     株価収益率             (倍)         8.6         ―     255.6        68.6       56.7

     配当性向             (%)          ―       ―       ―       ―       ―

     従業員数             (名)         74       68       66       65       64

     株主総利回り
                 (%)        121.3       198.4       219.0       208.1       132.2
     (比較指標:TOPIX(配
                 (%)      ( 130.7   )    ( 116.5   )    ( 133.7   )    ( 154.9   )    ( 147.1   )
     当込))
     最高株価             (円)         382      1,690         874       678       573
     最低株価             (円)         243       311       395       489       200

     (注)   1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第31期は1株当たり当期純損失であり、また、潜在
          株式が存在しないため記載しておりません。第30期、第32期、第33期及び第34期は潜在株式が存在しないた
          め記載しておりません。
        3.株価収益率及び配当性向については、第31期は1株当たり当期純損失金額が計上されているため、記載して
          おりません。第30期、第32期、第33期及び第34期は配当を実施していないため、配当性向については、記載
          しておりません。
        4.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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    2  【沿革】
      1979年4月         大阪市北区において医療電子機器の研究開発を目的にクボテック創業。
      1981年6月         工場自動化を目的とした産業機器の研究開発を開始。
      1982年7月         画像処理技術の開発と共に視覚ロボットの製作を開始。
      1985年7月         事業拡大のため、クボテックを法人組織とし、クボテック株式会社を設立。
      1987年4月         光学式外観検査機システムを開発。
      1988年10月         創造エンジニアリング事業開始。
               CADソフト開発、販売の開始と拡販のため、東京営業所を開設。
      1990年10月         クボテック外観検査機システムシリーズ製造拡販のため、京都営業所、京都工場を開設。
      1993年8月         OPTICS(オプティクス)超高速・高精度画像処理自動欠陥検出外観検査機システムを開発。
      1997年3月         海外事業拡大のため、ソウルに事務所を開設。
      1997年9月         メディアネット事業開始。
      1998年9月         OPTICS(画像処理検査機システム)半導体関連装置開発開始。
      1998年11月         BGA/CSP検査機システムを開発。
      2000年1月         海外事業拡販のため、台湾に事務所を開設。
      2001年2月         東京証券取引所マザーズに上場。
      2003年2月         東京証券取引所市場第一部へ市場変更。
      2003年9月         創造エンジニアリング事業の海外事業拡大のため、米国に子会社Kubotek USA, Inc.(現連
               結子会社)を設立。
      2005年10月         海外事業拡販のため、上海に事務所を開設。
      2010年3月         検査機システム事業の海外事業拡大のため、韓国に子会社KUBOTEK                               KOREA   CORPORATION(現
               連結子会社)を設立。
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    3  【事業の内容】
       当社グループは、当社及び子会社3社(うち1社は清算中)で構成され、主に、日本、米国、韓国において、主に画
      像処理外観検査装置、3Dソリューションシステム、メディアネット機器の開発、製造、販売を行っております。
       当社グループの事業活動の概況を系統図によって示すと以下のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分
      であります。
        (注1)100%子会社であるKubotek                USA,   Inc.、KUBOTEK       KOREA   CORPORATIONは連結子会社に該当します。











        (注2)株式会社デザイン・クリエィションは、当社取締役社長久保哲夫が議決権の100%を所有しており、当社
           3DCAD製品の販売等を行っております。
        (注3)上記以外に100%子会社であるKUBOTEK                      Europe    srl(清算中)があり、同社は非連結子会社に該当しま
           す。
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       以下にセグメントにおける事業の内容を記載いたします。
     (1)  検査機システム
       検査対象物のセンシング機能とその解析機能を備えた検査機システムの開発・製造・販売部門であり、主として
      Optics画像処理外観検査装置の開発・製造・販売を行っている事業であります。
       本事業の現主力製品は、Optics画像処理外観検査装置であります。この装置は、CCDカメラにより取得した検査対
      象物の画像データをメモリーに蓄積し、その画像に含まれる各種の特徴を解析して「望ましくない特徴」を抽出し
      画像としてモニターに映し出すことにより、検査装置を操作する人間が製品の良否を容易に判定できるという機能
      を備えております。
       さらに、このOptics検査装置を工程毎に複数配置し、ネットワーク化したものが「LOOCS(Line                                             Observation      and
      Optimization       Control    System)」であり、製造工程の稼動状況を総合的に監視することにより、欠陥を下流に流さ
      ない「Defect-Free         Line」を実現するシステムであります。
       当社の検査装置について当社が特徴として認識している点は、以下のとおりであります。
       ① 工程の様々なポイントで同じ方式で観察・検査・報告が可能
       ② 検査スピードが高速で、多様なサイズ・特徴を持った欠陥に対応可能
       ③ ワークの生画像・グラフ・データにより、工程の状況を総合的に把握することが可能
       ④ OK・NG判定とは異なる加工履歴を考慮した良否判定が可能
       ⑤ 他の測定器や検査装置の情報も一元管理することが可能
       ⑥ 運転状況の変化に応じて検査内容を柔軟に変えてゆくことが可能
       また、本事業の現当社製品の用途・種類・機能等は、以下のとおりであります。

        用途・種類                           機能

                  アレイパターニング工程でのエッチング後の全数検査
     アレイパターン検査装置
                  パターン欠陥、ショート、膜欠陥、付着異物、シミ、ムラ欠陥の検出
                  カラーフィルター各成膜工程の欠陥検査
     カラーフィルター検査装置
                  BM(ブラックマトリックス)、Red、Green、Blue、Final各工程ごとの画素欠陥、
                  キズ、異物、ピンホールの検出
                  カラーフィルター/アレイ基板配向膜欠陥検査
     液晶パネル配向膜検査装置
                  キズ、異物、ハジキ、斑点、ムラの検出
                  シールの幅異常、塗布切れ、異物の検出
     シール検査装置
                  シール及びセルの同時検査処理
                  蒸着方式、印刷方式における各発光層形成工程の欠陥検査
     有機EL検査装置
                  キズ、異物、ハジキ、斑点、ムラの検出
                  液晶、有機EL、タッチパネル、フォトマスク等のガラス基板欠陥検査
     ガラス基板検査装置
                  キズ、汚れ、異物、泡、端面キズの検出
                  ロールツーロール方式における各成膜工程の欠陥検査
     高機能フィルム検査装置
                  有機EL、タッチパネル等の配線欠陥、キズ、汚れ、異物、ピンホールの検出
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       なお、液晶パネルの生産工程とかかる工程における検査は、下図のとおりであり、当社の検査装置はそのいずれ
      の検査にも対応することが可能であります。
     (2)  創造エンジニアリング





       CAC(Computer       Assisted     Creation:創造支援)システムという、従来のCAD/CAMにとどまらない物創りの工程を総
      合的に支援する製造業向けシステム製品の開発・製造・販売を行っている事業であります。
       このCACシステムは、従来それぞれ個別のシステムとして実現されていた「モデリング(Modeling)」、「計測
      (Measuring)」、「加工(Machining)」の3つの機能を有機的に双方向に融合することにより、物創りに不可欠なこ
      れらの機能をまとめて提供することを可能にします。そのため、実物の世界で直接物を確かめながら物創りが進行
      することになり、その工程が大幅に短縮されるとともに、品質も向上するものと考えております。
       本事業の製品としては、3次元モデリング機能を受け持つCAD/CAMソフトを中核に、3次元計測機能及び3次元加
      工機能を融合した製品群を販売しております。
     (3)  メディアネット

       サイバーテクノロジーの一環として、当社が培ってきた情報、制御、通信、機械等の要素技術を組み合わせた、
      マルチメディア対応のネットワーク機器の開発・製造・販売を行っている事業であります。
       本事業の製品としては、高画質なリアルタイム映像配信・受信システム等、人にとって意味のある情報を創造し
      配信するメディアとネットワーク技術を融合したシステムを開発し、販売しております。
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    4  【関係会社の状況】
                                         議決権の

                            資本金又は       主要な事業
          名称           住所                    所有割合         関係内容
                             出資金       の内容
                                          (%)
    (連結子会社)
                                              2次元・3次元融合CAD/CAMソ
                 米国
                                              フトウエアの開発業務の委
    Kubotek    USA,   Inc.
                                  創造エンジニア
                                              託、ロイヤリティの受取及び
                 マサチューセッツ州          201,000米ドル
                                          100.0
                                  リング事業
    (注)1、2
                                              融資を行っております。
                 マールボロウ
                                              役員の兼任 3名
                                              FPD関連装置の部品の販売、保
    KUBOTEK
                 韓国                            守及びその他関連業務の委託
                                  検査機システム
                           400百万ウォン
    KOREA   CORPORATION                                   100.0
                                              を行っております。
                                  事業
                 京畿道
    (注)3
                                              役員の兼任 1名
     (注)1.債務超過会社であり、債務超過額は930,885千円であります。
        2.Kubotek      USA  Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合
          が10%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の米国売上高に占める当該連結子会社
          の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)の割合が90%を超えるため、主要な損益情報等
          の記載を省略しております。
        3.KUBOTEK      KOREA   CORPORATIONについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に
          占める割合が10%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の韓国売上高に占める当該
          連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)の割合が90%を超えるため、主要な
          損益情報等の記載を省略しております。
    5  【従業員の状況】

      (1)  連結会社の状況
                                               2019年3月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     日本                                       64

     米国                                       27

     韓国                                       13

                合計                           104

     (注)   従業員数には臨時雇用及び嘱託は含みません。
      (2)  提出会社の状況

                                               2019年3月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
          64             48.6             18.3             6,233

             セグメントの名称                            従業員数(名)

     日本                                       64

                合計                           64

     (注)   1.従業員数には臨時雇用及び嘱託は含みません。
        2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
      (3)  労働組合の状況

        労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      (1)会社の経営の基本方針
        当社は「技術は人のために」を標語として、あらゆるシステムの根幹に                                  「人」    を置き、人を真に豊かにする技
       術の発展に貢献する事を事業の理念としております。
        情報、制御、通信、機械の要素技術を軸に、製品開発を通じて常に先端技術の蓄積に取り組み、様々な独創的な
       新製品・新システムを開発し、高い技術力と収益性を確保し、株主各位の期待に応えることを経営の基本方針とし
       ております。
        日常の企業活動では、「創意・工夫と不断の努力」                          を社訓とし、新鮮な発想と、それを具体化して粘り強く実
       証するという技術の基本常識を大切にしております。
      (2)目標とする経営指標

        当社は、厳しい競争の中においても安定的な配当と機動的な投資を実現し持続的に成長し続けるために、収益性
       を重視しており、売上高経常利益率を高水準に保つことを経営目標としております。
      (3)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

        当社グループの主要な事業である検査機システム事業では、その主たる対象とするFPDの分野は、環境の変動は
       あるものの全体として、市場規模は拡大し、継続的な成長が見込まれ、同時に有機ELの市場拡大も期待され、常に
       技術革新が求められています。 
        当社グループでは製品開発力、営業力の強化をより一層推し進め、高度化する顧客ニーズに的確に対応した独自
       の製品群をマーケットに提供し、また、市場変動に耐え得るコスト構造を構築し、収益の確保を図り、着実な事業
       展開を図る考えであります。 
        このような状況のもと、当社グループといたしましては、次の課題に重点をおいて対処してまいります。
        ①  次世代ディスプレイ検査機システム事業の推進
         有機EL検査機システムの開発・製造
        ②  ガラス基板検査機システム事業の推進
         スマートフォン用ガラス基板検査機システムの開発・製造
         大型ガラス基板検査機システムの開発・製造
        ③  高機能フィルム検査機システム事業の推進
         ロールツーロール検査機システムの開発・製造
         機能性フィルム検査機システムの開発・製造
        ④  オーディオ事業の推進
         ディジタル音楽信号処理システムの開発・製造
        ⑤  エネルギー事業の推進
         次世代フライホイールを用いた大出力発電装置の開発・製造
        当社グループはこれからも、「情報」「制御」「通信」「機械」という物創りの根本技術と人の創造力を有機的

       に結びつけた「サイバネティック・テクノロジー」を基にして、顧客の問題を総合的に解決するシステムを提供し
       続けることにより、創造エンジニアリングビジネスを展開してまいります。
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    2  【事業等のリスク】
       当社グループの営業成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。な
      お、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  財政状態及び経営成績の異常な変動
        当社グループの主たる事業である検査機システム事業は、当連結会計年度において売上高の56.7%を占めてお
       り、当社グループの業績を大きく左右するものであります。
        現在、FPDメーカーは日本、韓国、台湾及び中国の主要メーカーに集中しておりますが、検査機システム事業の
       業績は、それらFPDメーカーの設備投資に大きく依存しており、各社の設備投資時期の異同から販売先は期毎に大
       きく変動しております。
        また、装置受注後、ユーザー側におけるライン設備の設置延期、仕様変更等の理由により、製品の納期が延期さ
       れ、当社グループの期間損益に影響を与える可能性があります。さらに、FPDの大型化・高精細化の開発速度が促
       進されることにより、検査機システムに対するユーザーの要求水準が高くなり、受注時に想定したよりも開発費等
       の負担が増加し、当社グループの収益を圧迫する可能性があります。
        なお、韓国、台湾及び中国への輸出については現時点ではほぼ円貨建取引を行っているため、当社グループの業
       績が為替変動の影響を直接受けることはありませんが、製品の現地通貨ベースでの価格上昇による需要減少等を通
       じて、業績への影響が生じる可能性があります。また今後も円貨建取引が継続される保証はありません。
      (2)  特定の市場・顧客への依存
        検査機システム事業においては、FPD検査機システムが主要な部分を占めております。現時点において、FPDの製
       造は、日本、韓国、台湾及び中国の主要メーカーがほぼ独占し、一部の大手メーカーへの集約も進んできておりま
       す。これら特定の市場・顧客の設備投資動向及び特定の顧客からの受注動向によっては、当社グループの財政状態
       及び経営成績に悪影響をもたらす可能性があります。
      (3)  競合について
        当社グループは、情報、制御、通信、機械等の技術を複合的・有機的に組み合わせた製品を開発・製造すること
       によって競合他社の製品との差別化を図り、安易な価格競争を行わない方針をとっております。
        しかしながら、今後当社グループの技術を上回る画期的な新製品が開発・製造され、当社グループ製品の技術的
       な競争力が失われる恐れがあります。また、競合他社との価格競争を余儀なくされる可能性も否定できず、このよ
       うな場合、当社グループの事業戦略や経営成績などに悪影響が及ぶ恐れがあります。
      (4)  知的財産権等について
       ① 当社グループでは特許出願に関して、申請により当社グループの技術が公開され、第三者に技術が流出するの
        を避けるという目的及び防御的な意味合いの特許出願では特許出願本来の意義に欠けるとの認識から、特許出願
        を積極的に行っておりません。そのため、現時点では特許取得は少数にとどまっております。従いまして、人材
        流出等によりノウハウが外部に流出した場合、第三者が当社グループの技術を模倣して、類似する製品を製造す
        ることを効果的に防止できない可能性があります。
       ② 当社グループでは製品開発に際して、各種データベースや文献調査を行うことにより、当社グループの製品及
        び同業他社製品に関する特許調査を行っております。さらには、特許事務所とも必要に応じて随時連絡をとって
        おり、現時点では当社グループの製品が第三者の特許権を侵害している事実はないものと認識しております。
      (5)  人材の確保について
        当社グループは、会社の規模が役員6名及び従業員104名(2019年3月31日現在)と比較的小さいため、主要株主で
       もある取締役社長久保哲夫を中心とした少人数の経営陣に事業活動を依存しております。
        しかしながら、今後業容が拡大した場合、現状のままでは人的、組織的に十分な対応が取れない恐れがありま
       す。当社グループは、このような事態に対応するべく、専門能力、技能に優れた人材の採用を積極的に進めること
       により、有能な人員を確保すると共に、内部管理体制のさらなる充実を図りたいと考えておりますが、これに伴い
       固定費が増加し利益計画を押し下げる可能性があります。さらには、人員の確保や内部管理体制の充実が計画どお
       り進まない場合には、経営活動に支障が生じ、当社グループの事業戦略、経営成績などに悪影響が及ぶ恐れがあり
       ます。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績
      等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

        当連結会計年度における我が国経済は、緩やかな回復が続きましたが、米中貿易摩擦を背景に米国、中国をはじ
       め世界経済の減速懸念が高まるなど、先行き不透明な状況となっております。液晶を始めとするフラットパネル
       ディスプレイ(FPD)の分野におきましては、FPDメーカーの設備投資に慎重な動きが見られるなど、厳しい受注環境
       となりました。
        このような環境の中、当社グループでは、製品開発、販売拡大により事業基盤の強化を図ってまいりましたが、
       主力製品の画像処理外観検査装置は主要顧客の設備投資時期の影響を受け大幅な減収となりました。この結果、当
       連結会計年度の連結業績は、売上高1,637百万円(前連結会計年度比49.8%減)、営業損失742百万円(前連結会計
       年度は営業利益195百万円)となりました。また、海外子会社Kubotek                                 USAのIPアドレス売却に伴う貯蔵品売却益
       126百万円を営業外収益に計上した結果、経常損失632百万円(前連結会計年度は経常利益183百万円)となり、京
       都第二工場及び第三工場の土地・建物の売却に伴う固定資産売却益763百万円を特別利益に計上した結果、親会社
       株主に帰属する当期純利益は102百万円(前連結会計年度比16.5%減)となりました。 
       セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

       (日本)
        日本セグメントでは、主力製品である画像処理外観検査装置の売上は大幅に減少しました。この結果、売上高は
       1,006百万円(前連結会計年度比62.3%減)、セグメント損失は783百万円(前連結会計年度はセグメント利益110
       百万円)となりました。
       (米国) 

        米国セグメントでは、CAD/CAMソフト「KEYCREATOR」の売上が伸び悩みました。この結果、売上高は383百万円
       (前連結会計年度比0.6%減)、セグメント利益は5百万円(前年連結会計年度比86.8%減)となりました。
       (韓国)

        韓国セグメントでは、画像処理外観検査装置の売上が増加しました。この結果、売上高は247百万円(前連結会
       計年度比19.7%増)、セグメント利益は16百万円(前連結会計年度比768.9%増)となりました。
        今後の見通しにつきましては、米中貿易摩擦の長期化が懸念されるなど、フラットパネルディスプレイ(FPD)の

       分野におきましては、当面厳しい受注環境が続くことが予想されますが、当社グループは引続き売上確保に向けた
       受注努力とコストダウンに取り組むとともに、エネルギー事業における次世代フライホイール大出力発電装置の開
       発やオーディオ事業の早期事業化を積極的に推進し、収益力向上に努めてまいります。
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       生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
       ① 生産実績
       当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       生産高(千円)             前年同期比(%)
     日本                                       915,359           △65.1

     米国                                       383,865           △0.8

     韓国                                       241,281            14.3

                合計                          1,540,506            △52.2

     (注)   1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.金額は、販売価格によっております。
        3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ② 受注実績

       当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
       セグメントの名称              受注高(千円)          前年同期比(%)          受注残高(千円)          前年同期比(%)
     日本                     621,744         △62.3            782,900          △16.9

     韓国                     238,892           13.7            5,450         △57.8

          合計                860,636          △53.7            788,350          △17.5

     (注)   1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        2.米国については、見込生産を行っているため受注実績はありません。
       ③ 販売実績

       当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
             セグメントの名称                       販売高(千円)             前年同期比(%)
     日本                                      1,006,709            △62.3

     米国                                       383,960            △0.6

     韓国                                       247,180            19.7

                合計                          1,637,850            △49.8

     (注)   1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
        2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                 相手先
                            販売高(千円)         割合(%)       販売高(千円)         割合(%)
          株式会社ウィンテック                    524,384         16.1       172,690          10.5

          ダイトロン株式会社                       ―        ―     170,575          10.4

          Chengdu    CEC  Panda   Display
                               931,000         28.5         ―        ―
          Technology      Co.,   Ltd.
          シャープ株式会社                    424,230         13.0         ―        ―
        3.前連結会計年度及び当連結会計年度について、当該割合が100分の10未満の相手先は記載を省略しておりま
          す。
        4.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  財政状態
         当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ248百万円減少しました。流動資産は現金預金
       の増加1,160百万円、売上債権の減少495百万円、たな卸資産の減少166百万円などにより、457百万円増加しまし
       た。固定資産は京都第二工場及び第三工場土地・建物売却に伴う有形固定資産の減少などにより、705百万円減少
       しました。
        負債は、前連結会計年度末に比べ348百万円減少しました。流動負債は仕入債務の減少212百万円、短期借入金の
       減少900百万円などにより、1,010百万円減少しました。固定負債は長期借入金の増加などにより、661百万円増加
       しました。
        純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益102百万円の計上などにより、純資産合計が99百万円増加しまし
       た。 
       セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

       (日本)
        資産につきましては、前連結会計年度と比べて335百万円減少し、3,345百万円となりました。これは、主に京都
       第二工場及び第三工場土地・建物売却に伴う有形固定資産の減少によるものであります。
        負債につきましては、前連結会計年度に比べて417百万円減少し、2,117百万円となりました。これは、主に短期
       借入金の減少などの流動負債の減少によるものであります。
        純資産は、前連結会計年度末に比べ82百万円増加し、1,227百万円となりました。これは、主に親会社株主に帰
       属する当期純利益の計上によるものであります。
       (米国) 

        資産につきましては、前連結会計年度と比べて13百万円増加し、143百万円となりました。これは、主に現金預
       金の増加などの流動資産の増加、備品等の購入に伴う有形固定資産の増加によるものであります。
        負債につきましては、前連結会計年度に比べて126百万円減少し、1,074百万円となりました。これは、主に長期
       借入金の減少に伴う固定負債の減少によるものであります。
        純資産は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、930百万円の債務超過となりました。これは、主に親会社
       株主に帰属する当期純利益の計上によるものであります。
       (韓国)

        資産につきましては、前連結会計年度と比べて35百万円減少し、168百万円となりました。これは、主に売上債
       権の減少などの流動資産の減少によるものであります。
        負債につきましては、前連結会計年度に比べて40百万円減少し、19百万円となりました。これは、主に仕入債務
       及び前受金の減少などの流動負債の減少によるものであります。
        純資産は、前連結会計年度末に比べ4百万円増加し、148百万円となりました。これは、主に親会社株主に帰属す
       る当期純利益の計上によるものであります。
     (3)  キャッシュ・フロー

        当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,160百万円
       増加し、2,228百万円となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果使用した資金は、23百万円(前連結会計年度は資金の取得43百万円)となりました。
        これは主に売上債権の減少572百万円などの資金増加、固定資産売却益の計上763百万円などの資金減少によるも
       のです。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)    
        投資活動の結果取得した資金は、1,284百万円(前連結会計年度は資金の使用190百万円)となりました。
        これは主に有形固定資産の売却による収入1,478百万円などの資金増加、ソフトウエアの取得による支出170百万
       円などの資金減少によるものです。 
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       (財務活動によるキャッシュ・フロー)    
        財務活動の結果使用した資金は、89百万円(前連結会計年度は資金の取得267百万円)となりました。
        これは主に長期借入金の借入による収入1,300百万円などの資金増加、短期借入金の減少900百万円、長期借入金
       の返済による支出489百万円などの資金減少によるものです。
        当社グループは、運転資金及び投資等の資金需要に対して、自己資金及び金融機関からの借入等で資金を調達し

       ております。金融機関の借入の状況等から十分な資金が確保できていると認識しております。
     (4)  重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
       ります。個々の重要な会計方針及び見積りについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)                                                 連結財務
       諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
    4  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

       当社グループは、「技術は人のために」という理念の下、顧客の潜在的ニーズを製品化して提案する、市場創造型
      の企業たることを基本としてまいりました。そのため積極的な研究開発投資を行い、常に先端的技術の蓄積と製品系
      列の開発活動に取り組んでおります。
       当社グループは、創業以来研究開発を最優先としており、当連結会計年度における研究開発費は                                             53,270   千円であり
      ます。
       セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。
       日本では、高速・高精細外観検査装置の開発、3Dソリューションシステムの開発、メディアネット機器の開発及
      び次世代フライホイール大出力発電装置の開発を行っております。
       当連結会計年度は、画像処理外観検査装置の高速化等の機能向上に向けた開発、「KEYCREATOR」の新バージョン及
      び新たなソフトウエアの開発並びに4K対応のリアルタイムIP映像伝送装置の新製品開発に取り組みました。また、
      次世代フライホイール大出力発電装置の製品化に向けた開発に取り組みました。当連結会計年度における研究開発費
      の金額は    53,270   千円であります。
       米国では、3Dソリューションシステムについて、当社からの受託開発を行っております。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

       当社グループは研究及び新製品開発による積極的投資を基本方針としておりますが、当連結会計年度につきまして
      は、  21,337   千円の設備投資となりました。
       日本セグメント、米国セグメントにおいて、主に開発機器・備品等の購入で各々                                      9,811   千円、   11,526   千円の設備投
      資を行いました。
       また、当連結会計年度におきまして、次のとおり京都第二工場及び京都第三工場の土地・建物を売却いたしまし
      た。
          事業所名                                        帳簿価額
                  セグメントの名称           設備の内容           売却時期
          (所在地)                                        (千円)
       京都第二工場
                     日本        土地・建物          2019年3月               471,541
       (京都市南区)
       京都第三工場
                     日本        土地・建物          2018年9月               236,404
       (京都市南区)
    2  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                               2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(千円)
                                                         従業
        事業所名
               セグメント
                     設備の内容                                   員数
                            建物及び     機械装置          土地
                                     工具、器具
                の名称
        (所在地)
                                               建設仮勘定      合計
                                                         (名)
                                     及び備品
                            構築物    及び運搬具          (面積㎡)
                     開発・設計
                                             ―
    京都工場(注)1
                日本            35,164      2,593     18,169            ―    55,927      42
    (京都市南区)
                                          〔1,774〕
                     組立設備
    本社
                日本    営業・事務所           0      0     48     ―     ―      48    7
    (大阪市北区)
     (注)   1 土地を賃借しており、年間賃借料は9,999千円であります。賃借している土地の面積については、〔 〕で
          外書きしております。
        2 現在休止中の重要な設備はありません。
        3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      (2)  在外子会社

        特記すべき重要な設備はありません。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  重要な設備の新設等
        該当事項はありません。
      (2)  重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】
      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     40,000,000
                 計                                   40,000,000
       ②  【発行済株式】

                事業年度末          提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類       現在発行数(株)           発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
               (2019年3月31日)          (2019年6月27日)
                                  東京証券取引所
       普通株式           13,830,000          13,830,000                単元株式数は100株であります。
                                  (市場第一部)
        計         13,830,000          13,830,000           ―             ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2013年10月1日            13,691,700       13,830,000            ―   1,951,750           ―       ―
     (注) 2013年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき100株の割合をもって分割いたし
        ました。
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      (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                     単元未満
                                                     株式の状
      区分                            外国法人等
           政府及び
                                                      況
                      金融商品     その他の                 個人
           地方公共     金融機関                                計
                                                      (株)
                      取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          ―     14     17     26     22      6   4,300     4,385       ―

     所有株式数
               ―   3,528     1,486      232    1,598       51   131,393     138,288      1,200
     (単元)
     所有株式数
               ―    2.55     1.07     0.17     1.16     0.04     95.01     100.00        ―
     の割合(%)
     (注) 自己株式62,159株は、「個人その他」に621単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                               2019年3月31日現在
                                                  発行済株式(自己
                                                  株式を除く。)の
                                           所有株式数
           氏名又は名称                     住所                   総数に対する所
                                             (株)
                                                  有株式数の割合
                                                     (%)
      久 保 哲 夫                   大阪市淀川区                    2,478,300          18.00
      久 保 美津子                   大阪市淀川区                    1,400,000          10.17

      久 保   元                   大阪市淀川区                    1,400,000          10.17

      久 保 宜 子                   大阪市淀川区                    1,400,000          10.17

      久 保 典 子                   大阪市淀川区                    1,400,000          10.17

      園 田 朋 子                   延岡市                    1,400,000          10.17

      日本トラスティ・サービス信託銀行
                        東京都中央区晴海1丁目8-11                     211,600          1.54
      株式会社
      久 保 成 一                   京都市東山区                     150,000          1.09
      日本マスタートラスト信託銀行株式
                        東京都港区浜松町2丁目11番3号                     112,500          0.82
      会社
      中 島   毅                   倉敷市                     111,400          0.81
             計                   ―           10,063,800           73.10

     (注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式は、信託
        業務に係る株式であります。
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      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                                2019年3月31日現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―           ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―              ―

                     (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                                ―              ―
                     普通株式       62,100
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                 137,667             ―
                         13,766,700
                     普通株式
     単元未満株式                                ―              ―
                            1,200
     発行済株式総数                     13,830,000           ―              ―
     総株主の議決権                     ―            137,667             ―

     (注)単元未満株式の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(%)
       (自己保有株式)           大阪市北区中之島4丁目3
                                 62,100         ―    62,100          0.45
      クボテック株式会社            番36号
          計              ―         62,100         ―    62,100          0.45
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    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】              普通株式

       (1)  【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)  【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
       (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った取得
                          ―         ―         ―         ―
     自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                     ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                          ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                     ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                       62,159        ―           62,159        ―

    3  【配当政策】

       当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。しかしながら、当社は常時研究開発
      投資を必要とする研究開発型の企業であります。従いまして、今後の事業展開に備えるための内部留保を確保しつつ
      安定的な配当の継続を重視し、業績動向等を勘案して株主への利益還元を図ることを基本方針としております。
       当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間
      配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       内部留保資金につきましては、研究開発資金及び設備投資資金の一部に充て、将来の事業基盤の拡充などに有効活
      用する予定であります。
       当期(2019年3月期)の配当につきましては、これを見送りました。
       なお、当社は定款に取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定めております。
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①   コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確
        保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させる
        ことがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの
        充実に取り組んでおります。
        a.  株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
        b.  株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
        c.  会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
        d.  取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。
        e.  株主との間で建設的な対話を行う。
       ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         当社における企業統治の体制は、監査役会制度であります。当社では、少人数での効率的な会社運営を重視す
        る経営方針から、十分な議論と迅速な意思決定を可能とするため、現在の監査役会制度を採用しております。
         取締役会は、議長の取締役社長久保哲夫、取締役角張尚道、取締役柿下尚武の3名で構成され、社外取締役は
        おりません。法令、定款に定められた事項及びその他重要事項について審議、決議しております。
         監査役会は、議長の常勤監査役石田紀章、社外監査役宮嶋佐知子、社外監査役小田大輔の3名で構成されてお
        ります。業務及び財務の状況の調査、取締役会の出席等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
         内部統制システムは、当社及び当社グループの業務執行が法令及び定款に適合することを目的とするほか、業
        務の適正確保、リスクの発生を未然に防ぐことに重点を置いて構築することを内部統制に関する基本方針とし
        て、取締役会にて定めております。当社及び当社グループはこの基本方針の徹底を図ると共に、企業価値向上、
        ステークホルダーに対する情報提供への対応も含めて、内部統制システムを整備し、運用しております。
         リスク管理体制は、管理部門が内部統制に関する基本方針に従ってリスクマネジメントの所轄部門としての機
        能を担い、常時リスクの見直し及びリスクの軽減化を図っており、リスク発見時に迅速に対応できるよう管理体
        制の整備にも努めております。また、社外監査役としてコンプライアンスに相当程度の知見を有する弁護士を招
        聘し、リスクの未然防止並びにリスク発生時の対策等に有効な助言を得られる体制を整えております。
         当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任に
        ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度
        とする契約を締結しております。
       ③ 取締役の定数

         当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
       ④ 取締役の選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
        席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によら
        ないものとする旨を定款に定めております。
       ⑤ 中間配当

         当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款
        で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
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       ⑥ 自己株式の取得
         当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を
        行うことができる旨を定款で定めております。これは経済情勢の変化に対応して、財務政策等の経営諸施策を機
        動的に遂行することを可能とすることを目的としております。
       ⑦ 株主総会の特別決議要件

         当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
        主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めてお
        ります。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
       ⑧ 取締役及び監査役の責任免除

         当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう
        にするため、会社法第426条第1項の規定により、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失なくして会社法第423
        条第1項の損害賠償責任を負う場合は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を
        含む。)の会社に対する損害賠償責任を、会社法第425条第1項に掲げる額の合計額を限度として、取締役会の
        決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
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      (2)  【役員の状況】
       ①   役員一覧
    男性  5 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             16.7  %)
                                                      所有株式数
        役職名         氏名       生年月日                略歴            任期
                                                        (株)
                              1979年4月      クボテック創業
                              1985年7月      クボテック株式会社設立、
                                    代表取締役社長(現)
       取締役社長
                                                   (注)2
               久 保 哲 夫       1947年12月2日      生                           2,478,300
       代表取締役
                              2003年10月      株式会社エマージー代表取締役(現)
                              2004年3月      株式会社デザイン・クリエイション
                                    代表取締役(現)
                              1979年4月      大阪大学医学部内科医
                              1985年7月      当社取締役
                              1998年6月      当社取締役製造部長
                                                   (注)2
        取締役       角 張 尚 道       1945年7月12日      生                            5,000
                              2003年4月      当社取締役事業本部長
                              2010年3月      KUBOTEK    KOREA   CORPORATION代表理
                                    事(現)
                              2018年1月      当社取締役開発担当(現)
                              1972年4月      東京大学工学部穂坂研究室助手
                              1988年6月      当社開発部長
                              1998年6月      当社取締役管理部長
                                                   (注)2
        取締役       柿 下 尚 武       1945年4月3日      生                            5,000
                              2003年9月      Kubotek   USA,  Inc.CEO
                              2018年1月      当社取締役(現)
                              1970年4月      藤村会計事務所入所
                              1992年7月      当社入社
                                                   (注)3
       常勤監査役        石 田 紀 章       1947年2月11日      生                            2,000
                              1998年7月      当社経理部長
                              2000年6月      当社監査役(現)
                              1984年8月      昭和監査法人(現、EY新日本有限責
                                    任監査法人)入所
                              1989年4月      公認会計士登録
                              2000年10月      当社監査役(現)
                                                   (注)3
        監査役       宮 嶋 佐知子       1957年8月18日      生                             500
                              2000年12月      税理士登録
                              2014年8月      税理士法人出入橋会計事務所設立、
                                    社員(現)
                              2000年10月      弁護士登録、色川法律事務所入所
                              2005年4月      金融庁監督局総務課課長補佐
                              2008年6月      当社監査役(現)
                                                   (注)4
        監査役       小 田 大 輔       1972年8月28日      生                             ―
                              2008年10月      森・濱田松本法律事務所入所(現)
                              2010年1月      森・濱田松本法律事務所パートナー
                                    (現)
                             計                          2,490,800
     (注)1.監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
       2.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
       3.監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係
         る定時株主総会終結の時までであります。
       4.監査役小田大輔の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会
         終結の時までであります。
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       ②   社外取締役及び社外監査役
         当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役3名のうち2名を社外監査役としております。
         社外監査役は取締役会への出席や監査役会を通じて内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、独立した
        立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高
        め、当社の企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これによりコーポレート・ガバナン
        スにおける外部からの客観性・中立性が確保されており、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制
        としております。
         社外監査役と当社とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、2名とも東京証券取引所
        が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
         社外監査役の選任については、独立の立場から財務及び会計に関する助言及び法務に関する助言を得られる点
        を考慮しております。
         なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が
        定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断してお
        ります。
        a.  「当社の連結売上の10%以上を占める取引先」の業務執行者
        b.  「当社の連結仕入の10%以上を占める取引先」の業務執行者
        c.  「当社が売上の10%以上を占める取引先」の業務執行者
        d.  「出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先」の業務執行者
        e.  当社から役員報酬以外に、年間1,000                  万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理
         士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
        f.  当社の主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されて
         いる借入先)又はその業務執行者
        g.  過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
        h.  過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
      (3)  【監査の状況】

       ① 監査役監査の状況
         監査役監査は、監査役会が担当し、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、業務及び財産の状況の調査
        を行っております。また、取締役会に出席して、取締役の職務遂行の監査を行っております。監査役3名のう
        ち、常勤監査役1名は当社経理部門において経理担当実務に長年携わってきた経験を備えており、財務及び会計
        に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役のうち1名は、公認会計士、税理士の資格を有し
        ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
         監査役と会計監査人とは随時情報交換を行っており、会計監査人が重要な監査手続きを行う際に同席して意見
        交換を行っており、会計監査人から聴取した意見も監査役会において検討されております。
         また、監査役は内部統制システムについて管理部門から必要に応じて情報収集を行い、監査を実施しておりま
        す。
       ② 内部監査の状況

         当社の内部監査については内部監査室が担当し、その人員は室長及び担当者の2名であります。監査は、内部
        監査規程に基づき、各事業所での業務活動が法令及び諸規程に準拠して効率的に行われているかという観点から
        実施されております。内部監査室は内部監査の実施状況について監査役からの意見も聴取し、適宜情報交換を
        行っております。
         当社及び当社グループでは、管理部門が内部統制システムの整備、運用を実施し、内部監査室がその評価を行
        い、その結果を取締役社長に報告しております。内部監査室は内部統制システムの評価の進捗状況につき監査役
        会へ報告し、適宜監査役と意見交換を行っております。
                                 23/73




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       ③ 会計監査の状況
        a.  監査法人の名称
         EY新日本有限責任監査法人
        b.  業務を執行した公認会計士

         平岡 義則
         木村 容子
        c.  監査業務に係る補助者の構成

         監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には公認会計士
        (5名)及びその他(8名)を構成員としております。
        d.  監査法人の選定方針と理由

         監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込み
        がないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に
        招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役は会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
        ます。
         また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
        会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
        e.  監査役及び監査役会による監査法人の評価

         当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から報告を受けた事項、当社の管理部門等執行サイドから入手した
        会計監査人に関する情報及び評価などから会計監査人を評価した結果、会計監査人に求められる独立性と専門性
        を有していると判断しております。
       ④ 監査報酬の内容等

        a.  監査公認会計士等に対する報酬
                                                   (単位:千円)
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                  基づく報酬           基づく報酬           基づく報酬           基づく報酬
       提出会社               20,000         ―             20,500         ―
       連結子会社             ―           ―           ―           ―

         計             20,000         ―             20,500         ―

        b.  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

         該当事項はありません。
        c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
        d.  監査報酬の決定方針

         該当事項はありませんが、監査法人から提出された監査計画及び監査時間の見積等を検討した上で決定してお
        ります。
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        e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
         監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計
        画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、
        当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適正であると判断し、
        会社法第399条第1項の同意を行っております。
      (4)  【役員の報酬等】

       ①   役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         取締役の報酬等は、中長期的業績に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めるこ
        とのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとする方針であります。
         役員報酬限度額は、1998年6月26日開催の第13回定時株主総会の決議により、取締役分月額20,000千円以内、
        監査役分月額4,000千円以内と定めております。
         取締役の報酬は、役員報酬限度額の範囲内で経営環境並びに業績推移を考慮した水準を設定し、業績等に対す
        る各取締役の貢献度に基づいて、取締役会の委任により取締役社長久保哲夫が各取締役と協議して決定しており
        ます。
         監査役の報酬は、役員報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
         取締役会は、年度計画の中で上記により決定された役員報酬を審議、承認しております。
       ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                   報酬等の総額
         役員区分                                           役員の員数
                             固定       業績連動
                    (千円)
                                             退職慰労金
                                                      (名)
                             報酬        報酬
     取締役
                       25,350        25,350           ―        ―    3
     (社外取締役を除く)
     監査役
                       4,963        4,963          ―        ―    1
     (社外監査役を除く)
     社外役員                  4,080        4,080          ―        ―    2
       ③   役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
      (5)  【株式の保有状況】

       ① 投資株式の区分の基準及び考え方
         専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投
        資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
       ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
         中長期的な取引関係の維持・強化等、当社グループの事業活動上必要であるものを除き、基本的に保有しない
        方針であります。
         個別銘柄の保有の適否につきましては、取引関係、配当利回り等を総合的に検証し、保有の合理性があると判
        断しております。
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        b.  銘柄数及び貸借対照表計上額
                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               1              368
         非上場株式以外の株式               1             5,498
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(千円)
         非上場株式               ―               ―          ―
         非上場株式以外の株式               1             2,493   取引先持株会の定期買付
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

         該当事項はありません。
        c.  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                  保有目的、定量的な保有効果(注)
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                   1,873         1,075
                               (保有目的)企業間取引の強化
     日本電気硝子株
                                                       無
     式会社
                               (株式数増加理由)取引先持株会の定期買付
                   5,498         3,397
     (注)定量的な保有効果については記載が困難であります。
       保有の合理性は、取引関係、配当利回り等を総合的に検証しております。
    みなし保有株式

     該当事項はありません。
       ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
       ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
       ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         該当事項はありません
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    第5   【経理の状況】
    1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。)
      に基づいて作成しております。
       なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令
      第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に
      係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま
      す。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)に基づ

      いて作成しております。
       なお、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令
      による改正後の財務諸表等規則第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2
      条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監
     査法人の監査を受けております。
      なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本
     有限責任監査法人となりました。
    3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みとして、会計基準等の内容を適切に把握できる
     体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体等の行う研修に参加しておりま
     す。
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    1  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               1,099,414              2,260,197
        受取手形及び売掛金                               1,216,793               736,530
        電子記録債権                                97,034              81,793
        商品及び製品                                14,236               8,259
        仕掛品                                265,701              175,784
        原材料及び貯蔵品                                112,524               42,142
        その他                                100,626               61,531
                                       △ 21,639             △ 24,180
        貸倒引当金
        流動資産合計                               2,884,693              3,342,060
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                              659,211              199,143
                                       △ 467,782             △ 163,581
           減価償却累計額
           建物及び構築物(純額)                             191,429               35,562
         機械装置及び運搬具
                                        60,446              31,707
                                       △ 55,454             △ 29,114
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具(純額)                              4,992              2,593
         工具、器具及び備品
                                        465,311              308,182
                                       △ 434,138             △ 278,798
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             31,172              29,383
         土地                              558,514                 -
         有形固定資産合計                              786,109               67,539
        無形固定資産
         ソフトウエア                              147,036              158,975
                                         2,285              2,285
         その他
         無形固定資産合計                              149,322              161,260
        投資その他の資産
         投資有価証券                               3,765              5,867
         繰延税金資産                               1,772              1,027
         破産更生債権等                               79,360                238
                                      ※1  23,060            ※1  22,688
         その他
                                       △ 79,360               △ 238
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               28,598              29,582
        固定資産合計                                964,029              258,383
      資産合計                                3,848,723              3,600,443
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                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※2  478,669            ※2  266,251
        支払手形及び買掛金
        短期借入金                               1,100,000               200,000
        1年内返済予定の長期借入金                                291,000              445,424
        未払法人税等                                30,730               9,645
        前受金                                227,882              218,047
        賞与引当金                                16,070               9,540
        関係会社整理損失引当金                                30,032              32,430
                                        142,759              125,762
        その他
        流動負債合計                               2,317,144              1,307,102
      固定負債
        長期借入金                                246,000              901,864
        繰延税金負債                                 5,187              6,120
        退職給付に係る負債                                49,571              50,652
        その他                                 3,725              7,677
        固定負債合計                                304,484              966,314
      負債合計                                2,621,628              2,273,416
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,951,750              1,951,750
        利益剰余金                               △ 679,148             △ 576,694
                                       △ 81,717             △ 81,717
        自己株式
        株主資本合計                               1,190,883              1,293,338
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                 △ 355             △ 747
                                        36,566              34,435
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                36,211              33,688
      純資産合計                                1,227,094              1,327,026
     負債純資産合計                                  3,848,723              3,600,443
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       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                  3,263,260              1,637,850
                                   ※1 , ※4  2,133,807           ※1 , ※4  1,495,387
     売上原価
     売上総利益                                  1,129,453               142,463
                                    ※1 , ※2  933,669           ※1 , ※2  885,406
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失(△)                                   195,783             △ 742,943
     営業外収益
      受取利息                                   234              406
      受取配当金                                   305              124
      受取賃貸料                                  1,111               277
      貯蔵品売却益                                    -           126,089
                                          73              530
      その他
      営業外収益合計                                  1,724             127,428
     営業外費用
      支払利息                                  12,014              13,643
      為替差損                                  2,034              3,053
                                          30              190
      その他
      営業外費用合計                                  14,080              16,887
     経常利益又は経常損失(△)                                   183,427             △ 632,402
     特別利益
                                                    ※3  763,205
                                           -
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    -           763,205
     特別損失
                                      ※5  31,620             ※5  2,398
      関係会社整理損
      特別損失合計                                  31,620               2,398
     税金等調整前当期純利益                                   151,807              128,404
     法人税、住民税及び事業税
                                        29,725              24,327
                                         △ 584             1,621
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   29,140              25,949
     当期純利益                                   122,666              102,454
     非支配株主に帰属する当期純利益                                      -              -
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   122,666              102,454
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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益                                   122,666              102,454
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 487             △ 391
                                        17,713              △ 2,131
      為替換算調整勘定
                                      ※  17,225            ※  △  2,522
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   139,891               99,931
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 139,891               99,931
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                       株主資本                その他の包括利益累計額
                                     その他          その他の
                                                     純資産合計
                                          為替換算
                資本金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計      有価証券           包括利益
                                          調整勘定
                                     評価差額金           累計額合計
     当期首残高           1,951,750     △ 801,815     △ 81,717    1,068,216        132    18,853     18,986    1,087,203
     当期変動額
     親会社株主に帰属す
                      122,666           122,666                      122,666
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                 △ 487    17,713     17,225     17,225
     額)
     当期変動額合計              -   122,666        -   122,666      △ 487    17,713     17,225     139,891
     当期末残高           1,951,750     △ 679,148     △ 81,717    1,190,883       △ 355    36,566     36,211    1,227,094
     当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                       株主資本                その他の包括利益累計額
                                     その他          その他の
                                                     純資産合計
                                          為替換算
                資本金     利益剰余金      自己株式     株主資本合計      有価証券           包括利益
                                          調整勘定
                                     評価差額金           累計額合計
     当期首残高           1,951,750     △ 679,148     △ 81,717    1,190,883       △ 355    36,566     36,211    1,227,094
     当期変動額
     親会社株主に帰属す
                      102,454           102,454                      102,454
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                 △ 391    △ 2,131     △ 2,522     △ 2,522
     額)
     当期変動額合計              -   102,454        -   102,454      △ 391    △ 2,131     △ 2,522     99,931
     当期末残高           1,951,750     △ 576,694     △ 81,717    1,293,338       △ 747    34,435     33,688    1,327,026
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 151,807              128,404
      減価償却費                                 196,561              189,372
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  8,292             △ 76,543
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   410            △ 6,530
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 360             1,081
      関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)                                  30,032               2,398
      受取利息及び受取配当金                                  △ 539             △ 530
      支払利息                                  12,014              13,643
      為替差損益(△は益)                                  1,565             △ 1,313
      有形固定資産売却損益(△は益)                                    -          △ 763,205
      売上債権の増減額(△は増加)                                △ 373,179              572,174
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  4,450             165,275
      未収消費税等の増減額(△は増加)                                 △ 36,644              30,351
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  31,113             △ 210,912
      前受金の増減額(△は減少)                                 △ 3,427             △ 4,210
      前払費用の増減額(△は増加)                                 △ 3,202              14,248
      未払金の増減額(△は減少)                                  55,617             △ 38,363
                                        △ 6,637              17,413
      その他
      小計                                  67,874              32,753
      利息及び配当金の受取額
                                          536              527
      利息の支払額                                 △ 10,197             △ 14,128
                                       △ 14,885             △ 43,080
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  43,327             △ 23,928
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 2,658             △ 2,493
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 10,751             △ 20,775
      有形固定資産の売却による収入                                    -          1,478,073
      関係会社の整理による支出                                 △ 32,335                 -
      ソフトウエアの取得による支出                                △ 146,836             △ 170,595
                                         1,668               △ 31
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 190,913             1,284,178
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 463,000             △ 900,000
      長期借入れによる収入                                 200,000             1,300,000
                                       △ 396,000             △ 489,712
      長期借入金の返済による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 267,000              △ 89,712
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    8,539             △ 9,757
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   127,952             1,160,780
     現金及び現金同等物の期首残高                                   939,793             1,067,746
                                     ※  1,067,746             ※  2,228,526
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

     1.連結の範囲に関する事項
       (1)連結子会社の数           2 社
        連結子会社の名称
        Kubotek       USA,   Inc.
        KUBOTEK       KOREA   CORPORATION
       (2)主要な非連結子会社名
        KUBOTEK       Europe    srl
        (連結の範囲から除いた理由)
         非連結子会社は清算手続き中であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分
        に見合う額)等は、連結財務諸表に及ぼす影響額が軽微であるため、連結の範囲から除外しております。
     2.持分法の適用に関する事項

       持分法を適用しない非連結子会社名
        KUBOTEK       Europe    srl
        (持分法を適用しなかった理由)
         持分法を適用しない非連結子会社は清算手続き中であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金
        (持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため、持分法の適用から除外しておりま
        す。
     3.連結子会社の事業年度等に関する事項

       Kubotek    USA,   Inc.及びKUBOTEK        KOREA   CORPORATIONの決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成に当
       たっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な
       調整を行っております。
     4.会計方針に関する事項

      (1)   重要な資産の評価基準及び評価方法
       ① 有価証券
         その他有価証券
          時価のあるもの
           決算期末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
       ② たな卸資産
         商品及び製品、原材料及び貯蔵品
          主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
         仕掛品
          個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
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      (2)   重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ① 有形固定資産(リース資産を除く)
         主として定率法を採用しております。
         ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建
         物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物及び構築物   15~38年
          工具、器具及び備品 4~6年
       ② 無形固定資産(リース資産を除く)
         ソフトウエア
          市場販売目的のパッケージソフトウエア制作費については、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能
          期間(3年)に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却しております。
          自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主に5年)に基づく定額法により償却して
          おります。
       ③ リース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      (3)   重要な引当金の計上基準
       ① 貸倒引当金
         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
         については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する方法によっております。
       ② 賞与引当金
         従業員の賞与の支払に備えるため、当連結会計年度末における賞与支給見込額に基づき、当連結会計年度末
         において発生していると認められる額を計上しております。
       ③ 関係会社整理損失引当金
         関係会社の整理に伴い発生する損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
      (4)  退職給付に係る会計処理の方法
        退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
        方法を用いた簡便法を適用しております。
        なお、連結子会社は、確定拠出型の制度を採用しております。
      (5)  連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建資産又は負債
        の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
        しております。
        なお、在外連結子会社の資産及び負債、収益及び費用は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨
        に換算し、換算差額については、純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
      (6)   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
        手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか
        負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
      (7)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しております。
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       (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期
     首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
     変更しました。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,772千円は、「投資その
     他の資産」の「繰延税金資産」1,772千円に含めて表示しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計
     基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
      ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な
     取扱いに従って記載しておりません。
      (連結貸借対照表関係)

     ※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        その他(出資金)                          0                 0
     ※2    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
      す。
                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        支払手形                        68,857                 74,633
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      (連結損益計算書関係)
     ※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        一般管理費                        35,310                 17,328
        当期製造費用                        79,528                 35,942
        合計                       114,839                 53,270
     ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        給料及び手当                       375,766                 382,526
        退職給付費用                        18,412                 14,532
        支払手数料                       146,231                 137,228
        広告宣伝費                        17,320                 24,362
        減価償却費                        13,113                 12,139
        貸倒引当金繰入額                        1,899                 2,859
        賞与引当金繰入額                        5,340                 3,258
     ※3    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)
       京都第二工場(京都市南区)及び京都第三工場(京都市南区)の廃止により当該資産を譲渡したことに伴う土地・建
      物の売却益であり、各々454,160千円、309,044千円を計上しております。
     㯿᐀   期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

      ます。
                                                  (単位:千円)
                前連結会計年度                         当連結会計年度
               (自    2017年4月1日                       (自    2018年4月1日
               至   2018年3月31日)                       至   2019年3月31日)
                  30,676                         105,127
     ※5    関係会社整理損

       前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       前連結会計年度において発生しております関係会社整理損は、主に非連結子会社であるKUBOTEK                                             Europe    srlの清
      算に係る損失であり、人員の整理に伴う費用などであります。
       当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       当連結会計年度において発生しております関係会社整理損は、非連結子会社であるKUBOTEK                                           Europe    srlの清算に
      係る損失であり、債権整理に伴う費用などであります。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金
          当期発生額                        △546                 △391
          組替調整額                          ―                 ―
            税効果調整前                        △546                 △391
                                  58                 ―
            税効果額
            その他有価証券評価差額金                        △487                 △391
        為替換算調整勘定
          当期発生額                        17,713                 △2,131
                                  ―                 ―
          組替調整額
            税効果調整前
                                17,713                 △2,131
                                  ―                 ―
            税効果額
            為替換算調整勘定                        17,713                △2,131
             その他の包括利益合計                   17,225                 △2,522
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               13,830,000               ―           ―      13,830,000
     2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 62,159             ―           ―        62,159
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

       該当事項はありません。
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     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1.発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               13,830,000               ―           ―      13,830,000
     2.自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 62,159             ―            ―          62,159
     3.新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4.配当に関する事項

       該当事項はありません。
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

     ;  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
     す。
                                                  (単位:千円)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                      1,099,414                 2,260,197
        預入期間が3ヶ月を超える定期預
                               △31,668                 △31,671
        金
        現金及び現金同等物                      1,067,746                 2,228,526
      (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     (借主側)
    オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料
                                                 (単位:千円)
                        前連結会計年度                    当連結会計年度
                        (2018年3月31日)                    (2019年3月31日)
     1年内                             23,312                    19,733
     1年超                              1,743                    71,544

     合計                             25,055                    91,278

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      (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
       当社グループは、資金運用については一時的な余資を流動性の高い銀行預金等に限定し、また、資金調達につい
      ては主に銀行借入による方針であります。
       デリバティブ取引は原則として行わない方針であります。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。グローバルに
      事業を展開しておりますが、一部を除いて円貨建て決済とすることにより、外貨建ての営業債権の発生を抑え、為
      替の変動リスクを抑制しております。投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変
      動リスクに晒されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、主に営業取引にか
      かる資金調達であります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        当社は、販売管理規程並びに与信管理細則に基づき、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理
       するとともに、定期的に主要な顧客にかかる情報収集を行って、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
       に努め、リスクの軽減を図っております。また、連結子会社についても、各社において管理規程に基づき、同様
       の管理を行っております。
        当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により
       表わされています。
      ②   市場リスクの管理
        投資有価証券については、定期的に時価を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直し
       ております。
      ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        当社は、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、適切な手元流動性
       を確保することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
      連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
     極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
      前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                        連結貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
     (1)  現金及び預金
                            1,099,414            1,099,414                ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                            1,216,793            1,216,793
                             △21,296            △21,296
       貸倒引当金(※1)
            小計                 1,195,497            1,195,497                ―
     (3)  電子記録債権
                              97,034            97,034
                              △343            △343
       貸倒引当金(※1)
            小計                  96,691            96,691               ―
     (4)  投資有価証券
        その他有価証券
                              3,397            3,397              ―
     (5)  破産更生債権等(※2)
                              79,360            79,360
                             △79,360            △79,360
       貸倒引当金(※1)
            小計
                                 ―            ―            ―
           資産計                 2,395,001            2,395,001                ―
     (1)  支払手形及び買掛金
                             478,669            478,669               ―
     (2)  短期借入金
                            1,100,000            1,100,000                ―
     (3)  長期借入金
                             537,000            537,331              331
           負債計                 2,115,669            2,116,000               331
      (※1)受取手形及び売掛金、電子記録債権並びに破産更生債権等については対応する貸倒引当金を控除しており
         ます。
      (※2)破産更生債権等は、金額的重要性が高まったことから、当連結会計年度より区分掲記しております。
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      当連結会計年度(2019年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                        連結貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
     (1)  現金及び預金
                            2,260,197             2,260,197                 ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                              736,530             736,530
                             △24,041             △24,041
       貸倒引当金(※1)
            小計                  712,489             712,489                ―
     (3)  電子記録債権
                              81,793             81,793
                               △139             △139
       貸倒引当金(※1)
            小計                   81,654             81,654               ―
     (4)  投資有価証券
        その他有価証券
                               5,498             5,498               ―
     (5)  破産更生債権等
                                238             238
                               △238             △238
       貸倒引当金(※1)
            小計
                                 ―             ―             ―
           資産計                  3,059,839             3,059,839                 ―
     (1)  支払手形及び買掛金
                              266,251             266,251                ―
     (2)  短期借入金
                              200,000             200,000                ―
     (3)  長期借入金
                             1,347,288             1,349,911               2,623
           負債計                  1,813,539             1,816,163               2,623
      (※1)受取手形及び売掛金、電子記録債権並びに破産更生債権等については対応する貸倒引当金を控除しており
         ます。
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資   産
     (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券

       時価については、株式は取引所の価格によっております。
       なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、当連結会計年度中に売却したその他有価証券はあり
      ません。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
     (5)  破産更生債権等

       回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒
      見積高を控除した金額に近似していることから、当該価格によっております。
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     負   債
     (1)  支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3)  長期借入金

       一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて
      現在価値を算定しております。
     デリバティブ取引

       (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                               (単位:千円)
            区分              2018年3月31日                 2019年3月31日
     関係会社出資金                                0                 0
     非上場株式                               368                 368
            計                        368                 368
      上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表には含め
     ておりません。
    (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     預金                           1,097,338           ―       ―       ―
     受取手形及び売掛金                           1,216,793           ―       ―       ―

     電子記録債権                             97,034         ―       ―       ―

                合計                2,411,167           ―       ―       ―

      当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
                                       1年超       5年超
                                1年以内                     10年超
                                      5年以内       10年以内
     預金                            2,257,375           ―        ―        ―
     受取手形及び売掛金                            736,530          ―       ―        ―

     電子記録債権                             81,793         ―       ―        ―

                合計                3,075,699           ―        ―        ―

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    (注4)借入金の連結決算日後の返済予定額
      前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
        短期借入金              1,100,000          ―      ―      ―      ―      ―

        長期借入金               291,000      148,000       82,000      16,000         ―      ―
      当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                            1年超      2年超      3年超      4年超
                      1年以内                               5年超
                            2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
        短期借入金               200,000          ―       ―       ―       ―       ―

        長期借入金               445,424       379,424       432,440        60,000       30,000         ―
      (有価証券関係)

    1.その他有価証券
     前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                 (単位:千円)
            区分           連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
       株式                          3,397            3,752            △355
            合計                   3,397            3,752            △355

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額368千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:千円)
            区分           連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
       株式                          5,498             6,245             △747
            合計                   5,498             6,245             △747

     (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額368千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    2.連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       該当事項はありません。
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    3.減損処理を行った有価証券
       該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係)

       当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
      (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度を併用しております。退
     職給付に係る負債及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
     用いた簡便法を適用し、退職時には退職一時金制度による支給額から中小企業退職金共済制度による給付額を控除し
     た金額が支給されます。
      なお、連結子会社は、現地国制度に基づく確定拠出型の制度を採用しております。
    2.確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年4月1日           (自    2018年4月1日
                                至   2018年3月31日)            至   2019年3月31日)
       退職給付に係る負債の期首残高                                 49,931              49,571
        退職給付費用                                12,653              10,213
        退職給付の支払額                               △8,589              △4,758
        制度への拠出額                               △4,425              △4,373
       退職給付に係る負債の期末残高                                 49,571              50,652
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

      産の調整表
                                                  (単位:千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                                 49,571              50,652

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 49,571              50,652
       退職給付に係る負債                                 49,571              50,652

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 49,571              50,652
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度12,653千円  当連結会計年度10,213千円
    3.確定拠出制度

       連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度10,060千円、当連結会計年度9,234千円であります。
                                 45/73





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      (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                    (単位:千円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        繰延税金資産
                                                    473,828
         税務上の繰越欠損金(注)                               488,757
         未払金                                5,945             6,772
                                                    207,805
         たな卸資産評価損                               175,636
         貸倒引当金                                30,841              7,970
         賞与引当金
                                        4,917             2,919
         関係会社整理損失引当金                                            9,923
                                        9,189
         研究開発費                                            3,247
                                        9,959
         退職給付に係る負債                                           15,499
                                        15,168
                                                    40,617
         減価償却費                                37,898
         その他                               4,980             5,008
        繰延税金資産小計                               783,295             773,592
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                                  ―        △473,828
                                          ―        △298,736
         将来減産一時差異等の合計に係る評価性引当額
        評価性引当額                              △781,523             △772,565
                                                     1,027
        繰延税金資産合計                                1,772
        繰延税金負債

                                                     6,120
                                        5,187
         在外子会社の留保利益金
                                                     6,120
        繰延税金負債合計                                5,187
        繰延税金負債の純額                                3,415             5,093
     (注)   税務上の繰越欠損金の繰越期限別の金額

         当連結会計年度(2019年3月31日)
                        1年超     2年超     3年超     4年超
                  1年以内                           5年超       合計
                        2年以内     3年以内     4年以内     5年以内
      税務上の繰越欠損金(a)                ―     ―   69,436     34,199      9,649    360,543      473,828千円
                                                         △
      評価性引当額                ―     ―  △69,436     △34,199      △9,649    △360,543
                                                   473,828 〃 
      繰延税金資産                ―     ―     ―     ―     ―     ―      ― 〃
        (a)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                       30.8%              30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.5%              0.3%
       住民税均等割等                                3.6%              4.2%
       留保金課税                                3.4%              0.5%
       評価性引当額の増減                              △26.6%               △7.0%
       税額控除                               △1.6%                 ―
       在外子会社の留保利益金                                0.1%              0.7%
       外国子会社の税率差異                                2.1%             △5.6%
       未実現利益の税効果未認識                                3.7%             △2.4%
       税率変更による影響額                                3.6%                ―
                                      △0.4%              △1.1%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               19.2%              20.2%
      (企業結合等関係)

      該当事項はありません。

      (資産除去債務関係)

      該当事項はありません。

      (賃貸等不動産関係)

      該当事項はありません。

      (セグメント情報等)

     【セグメント情報】
     1.報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営
      者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
       当社グループは、画像処理外観検査装置の他、3Dソリューションシステム及びメディアネット機器を生産・販売
      しております。主な生産活動は当社が担当し、販売活動のうち、国内とアジア地域においては当社と韓国子会社
      が、米州においては米国子会社が担当しております。 
       海外子会社はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活
      動を展開しております。
       従って、当社グループは地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米国」、「韓国」の3つを報告
      セグメントとしております。
     2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。 
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価
      格に基づいております。
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     3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
     前連結会計年度(自            2017年4月1日         至   2018年3月31日)
                                                  (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                    合計
                        日本         米国         韓国
     売上高

       外部顧客への売上高                    2,670,371          386,416         206,472        3,263,260

       セグメント間の内部
                         198,132          20,643         48,129         266,906
       売上高又は振替高
            計             2,868,503          407,060         254,602        3,530,166
     セグメント利益                     110,841          40,843          1,953        153,638

     セグメント資産                    3,680,618          130,414         204,234        4,015,268

     その他の項目

       減価償却費                     204,548          3,383           53       207,985

       有形固定資産及び
                         167,037          3,862           ―      170,899
       無形固定資産の増加額
     当連結会計年度(自            2018年4月1日         至   2019年3月31日)

                                                  (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                    合計
                        日本         米国         韓国
     売上高

       外部顧客への売上高                    1,006,709          383,960         247,180        1,637,850

       セグメント間の内部
                          62,571         12,615         47,607         122,794
       売上高又は振替高
            計             1,069,280          396,576         294,787        1,760,645
     セグメント利益又は損失(△)                    △ 783,479          5,397         16,973        △ 761,108

     セグメント資産                    3,345,256          143,569         168,299        3,657,125

     その他の項目

       減価償却費                     195,876          5,488           44       201,409

       有形固定資産及び
                         179,251          13,811            ―      193,063
       無形固定資産の増加額
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     4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                  (単位:千円)
                売上高                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                   3,530,166             1,760,645

     セグメント間取引消去                                   △266,906             △122,794

     連結財務諸表の売上高                                   3,263,260             1,637,850

                                                  (単位:千円)

              利益又は損失                    前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                    153,638            △761,108

     セグメント間取引消去                                     9,321              5,351

     内部利益の調整額                                     △972             12,215

     貸倒引当金の調整額                                    33,796               598

     連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)                                    195,783             △742,943

                                                  (単位:千円)

                 資産                  前連結会計年度             当連結会計年度
     報告セグメント計                                   4,015,268              3,657,125

     セグメント間取引消去                                   △440,255              △359,884

     内部利益の調整額                                   △14,285              △2,070

     その他                                    287,995             305,273

     連結財務諸表の資産合計                                   3,848,723             3,600,443

                                         (単位:千円)

                 報告セグメント計             調整額       連結財務諸表計上額
       その他の項目
                 前連結     当連結     前連結     当連結     前連結     当連結
                 会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度     会計年度
     減価償却費            207,985     201,409     △11,424     △12,037      196,561      189,372
     有形固定資産及び
                 170,899     193,063     △12,037      △1,130      158,862     191,932
     無形固定資産の増加額
     (注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、内部利益の消去額であります。
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                           3Dソリューション
               画像処理外観検査装置                         その他           合計
                             システム
     外部顧客への売上高                2,614,568            526,969           121,722          3,263,260
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本        韓国        台湾        中国        米州       その他        合計
       1,314,358         343,521        75,528      1,141,023         385,519         3,308      3,263,260

     (注)当社及び連結子会社の国又は地域における売上高であり、国又は地域の区分は地理的近接度によっておりま
        す。
      (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     Chengdu    CEC  Panda   Display
                                    931,000     日本
     Technology      Co.,   Ltd.
     株式会社ウィンテック                               524,384     日本
     シャープ株式会社                               424,230     日本

      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

     1.製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                           3Dソリューション
               画像処理外観検査装置                         その他           合計
                             システム
     外部顧客への売上高                 928,241            534,079            175,529          1,637,850
     2.地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                  (単位:千円)
       日本        韓国        台湾        中国        米州       その他        合計
        725,219        247,327         183,662         96,923        347,603         37,113       1,637,850

     (注)当社及び連結子会社の国又は地域における売上高であり、国又は地域の区分は地理的近接度によっておりま
        す。
      (2)  有形固定資産

                           (単位:千円)
       日本        米国       その他        合計
        57,072        10,351          115       67,539

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     3.主要な顧客ごとの情報

                                                  (単位:千円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
                                    172,690

     株式会社ウィンテック                                    日本
     ダイトロン株式会社                                170,575     日本

     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

     前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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      【関連当事者情報】
     1.関連当事者との取引
      (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
        該当事項はありません。

     (イ)   連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                             議決権等

                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額         期末残高
     種類          所在地    は出資金                      取引の内容           科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)      との関係           (千円)         (千円)
                   (千円)
                             割合(%)
              伊国
                       ソフトウ
        KUBOTEK
     非連結               200,000         所有     ライセンス契約
              ヴェネト州                           ロイヤリ          破産更生
                       エアの販                        1,796        79,122
        Europe   srl                             ティ収入           債権等
     子会社                ユーロ        直接100%     役員の兼任
              コスタビッ
                       売
              サーラ
     (注)   1.上記金額には消費税等が含まれておりません。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1) 市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
         (2) KUBOTEK         Europe    srlへの貸倒懸念債権等に対し、79,122千円の貸倒引当金を計上し、当連結会計年度に
           おいて1,864千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。また30,032千円の関係会社整理損失引当金を
           計上し、当連結会計年度において30,032千円の関係会社整理損を計上しております。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                             議決権等

                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有     関連当事者           取引金額         期末残高
     種類          所在地    は出資金                      取引の内容           科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)      との関係           (千円)         (千円)
                   (千円)
                             割合(%)
              伊国
                       ソフトウ
        KUBOTEK
     非連結               200,000         所有     ライセンス契約
              ヴェネト州
                                               80,074
                       エアの販                 債権放棄            ―     ―
        Europe   srl
     子会社                ユーロ        直接100%     役員の兼任
              コスタビッ
                       売
              サーラ
     (注)   1.上記金額には消費税等が含まれておりません。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          KUBOTEK    Europe    srlの解散・清算に伴う債権放棄により破産更生債権等及び貸倒引当金80,074千円を取崩し
          ております。また32,430千円の関係会社整理損失引当金を計上し、当連結会計年度において2,398千円の関
          係会社整理損を計上しております。
     (ウ)   連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        該当事項はありません。

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     (エ)   連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等
         前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                            議決権等
                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                   取引の内容           科目
         又は氏名              又は職業         との関係           (千円)          (千円)
                            (被所有)
                   (千円)
                            割合(%)
                                      ソフトウエ
                                             41,588   売掛金       24,616
                                      アの販売
     役員及
        ㈱デザイン・               ソフトウ
               大阪市               なし
     び近親
        クリエィショ            50,000   エアの開         役員の兼任
               淀川区              (注)3
     者が議
        ン               発、販売
                                      ソフトウエ
                                             29,533   前受金       13,959
     決権の
                                      アの保守
     過半数
     を所有
     してい
                             なし
                       蓄電シス
     る会社
                                      研究開発用
               大阪市
                             (注)3
        ㈱エマージー           100,000    テムの製         役員の兼任            18,859   売掛金        248
     等
               淀川区
                                      資材の販売
                       造
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
        3.当社取締役社長久保哲夫が議決権の100%を所有しており、代表取締役を兼任しております。
         当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                            議決権等
                   資本金又
        会社等の名称               事業の内容         関連当事者           取引金額          期末残高
                             の所有
     種類          所在地    は出資金                   取引の内容           科目
         又は氏名              又は職業         との関係           (千円)          (千円)
                            (被所有)
                   (千円)
                            割合(%)
                                      ソフトウエ
                                             20,411   売掛金       14,222
                                      アの販売
     役員及
        ㈱デザイン・               ソフトウ
               大阪市               なし
     び近親
        クリエィショ            50,000   エアの開         役員の兼任
               淀川区              (注)3
     者が議
        ン               発、販売
                                      ソフトウエ
                                             31,874   前受金        15,595
     決権の
                                      アの保守
     過半数
     を所有
     してい
                             なし
                       発電シス
     る会社
                                      研究開発用
               大阪市
                             (注)3
        ㈱エマージー           100,000    テムの製         役員の兼任              470  売掛金         ―
     等
               淀川区
                                      資材の販売
                       造
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
        3.当社取締役社長久保哲夫が議決権の100%を所有しており、代表取締役を兼任しております。
      (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1) 親会社情報
        該当事項はありません。
      (2) 重要な関連会社の要約財務情報

        該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                               89円13銭                  96円39銭
     1株当たり当期純利益金額                               8円91銭                  7円44銭

     (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                  項目              (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
         親会社株主に帰属する当期純利益
                                     122,666              102,454
         (千円)
         普通株主に帰属しない金額(千円)                               ―              ―
         普通株式に係る
         親会社株主に帰属する当期純利益                            122,666              102,454
         (千円)
         普通株式の期中平均株式数(株)                           13,767,841              13,767,841
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
      ⑤  【連結附属明細表】

        【社債明細表】
         該当事項はありません。
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        【借入金等明細表】
           区分          当期首残高(千円)         当期末残高(千円)          平均利率(%)           返済期限

     短期借入金                    1,100,000          200,000            0.6        ―

     1年以内に返済予定の長期借入金                     291,000         445,424            0.8        ―

     1年以内に返済予定のリース債務                       618        2,790          5.4       ―

                                                 2021年2月26日
     長期借入金(1年以内に返済予定
                          246,000         901,864           0.7
     のものを除く)
                                                 ~2023年6月30日
                                                 2020年2月23日
     リース債務(1年以内に返済予定
                            963        4,914           4.7
     のものを除く。)
                                                 ~2022年5月15日
     その他有利子負債                        ―         ―          ―      ―
           合計             1,638,582         1,554,993             ―      ―

     (注)   1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
                                                  (単位:千円)
            区分           1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
     長期借入金                      379,424          432,440           60,000          30,000

     リース債務                       2,546         1,721          646          ―

        【資産除去債務明細表】

         該当事項はありません。
     (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
           (累計期間)               第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度

     売上高               (千円)         450,503          862,202        1,368,024          1,637,850

     税金等調整前四半期
     (当期)純利益金額又は
                    (千円)        △130,221          178,836         114,763          128,404
     税金等調整前四半期
     純損失金額(△)
     親会社株主に帰属する
     四半期(当期)純利益金額又は
                    (千円)        △133,111           161,391           94,580          102,454
     親会社株主に帰属する
     四半期純損失金額(△)
     1株当たり
     四半期(当期)純利益金額又は
                    (円)         △9.67           11.72           6.87          7.44
     1株当たり
     四半期純損失金額(△)
           (会計期間)               第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり
     四半期純利益金額又は
                    (円)         △9.67           21.39          △4.85           0.57
     1株当たり
     四半期純損失金額(△)
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    2  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                895,453             2,037,942
        受取手形                                43,200              40,330
        電子記録債権                                79,777              81,793
                                     ※1  1,547,980            ※1  1,011,289
        売掛金
        商品及び製品                                  588              604
        仕掛品                                265,701              175,784
        原材料及び貯蔵品                                112,524               42,142
        前払費用                                61,253              47,630
        関係会社短期貸付金                                53,135              55,505
        未収消費税等                                40,491              14,381
        その他                                37,712              37,972
                                       △ 446,492             △ 467,114
        貸倒引当金
        流動資産合計                               2,691,327              3,078,264
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              618,069              192,852
                                       △ 427,783             △ 157,351
           減価償却累計額
           建物(純額)                             190,286               35,500
         構築物
                                        41,142               6,291
                                       △ 39,999              △ 6,229
           減価償却累計額
           構築物(純額)                              1,142                61
         機械及び装置
                                        34,082               7,061
                                       △ 32,951              △ 6,942
           減価償却累計額
           機械及び装置(純額)                              1,130               118
         車両運搬具
                                        23,035              21,490
                                       △ 19,173             △ 19,015
           減価償却累計額
           車両運搬具(純額)                              3,861              2,474
         工具、器具及び備品
                                        440,103              287,405
                                       △ 413,460             △ 268,403
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品(純額)                             26,643              19,002
         土地                              558,514                 -
         有形固定資産合計                              781,579               57,158
        無形固定資産
         ソフトウエア                               75,550              94,826
         ソフトウエア仮勘定                               81,086              61,660
                                         2,285              2,285
         電話加入権
         無形固定資産合計                              158,922              158,773
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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                               3,765              5,867
         関係会社株式                               32,382              32,382
         関係会社出資金                                 0              0
         関係会社長期貸付金                              286,929              188,717
         破産更生債権等                               79,360                238
         長期前払費用                               1,933              2,157
         差入保証金                               10,582              10,527
         その他                                126              126
                                       △ 366,289             △ 188,955
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               48,790              51,060
        固定資産合計                                989,291              266,992
      資産合計                                3,680,618              3,345,256
     負債の部
      流動負債
                                      ※2  370,306            ※2  114,105
        支払手形
        買掛金                                149,663              139,795
        短期借入金                               1,100,000               200,000
        1年内返済予定の長期借入金                                291,000              445,424
        未払金                                54,861              37,883
        未払費用                                28,234              24,709
        未払法人税等                                30,614               8,258
        前受金                                31,327              33,299
        預り金                                 7,508              7,590
        前受収益                                  579              289
        賞与引当金                                16,070               9,540
                                        30,032              32,430
        関係会社整理損失引当金
        流動負債合計                               2,110,200              1,053,327
      固定負債
        長期借入金                                246,000              901,864
        退職給付引当金                                49,571              50,652
        関係会社事業損失引当金                                126,840              109,042
                                         2,762              2,762
        その他
        固定負債合計                                425,173             1,064,321
      負債合計                                2,535,374              2,117,649
                                 57/73








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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               1,951,750              1,951,750
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                       △ 724,432             △ 641,678
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             △ 724,432             △ 641,678
        自己株式                               △ 81,717             △ 81,717
        株主資本合計                               1,145,599              1,228,353
      評価・換算差額等
                                         △ 355             △ 747
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 △ 355             △ 747
      純資産合計                                1,145,244              1,227,606
     負債純資産合計                                  3,680,618              3,345,256
                                 58/73















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       ②【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                  2,868,503              1,069,280
     売上原価
      製品期首たな卸高                                   576              588
      当期製品製造原価                                1,959,686              1,161,164
                                      ※1  169,847            ※1  167,853
      他勘定受入高
      合計                                2,130,110              1,329,606
      製品期末たな卸高                                   588              604
      売上原価合計                                2,129,522              1,329,001
     売上総利益又は売上総損失(△)                                   738,981             △ 259,720
     販売費及び一般管理費
      広告宣伝費                                  5,703              8,248
      荷造運搬費                                  29,885              16,100
      役員報酬                                  39,163              34,393
      給料及び手当                                 132,024              133,544
      法定福利費                                  22,346              21,983
      福利厚生費                                   374              448
      賞与                                  8,821              5,770
      退職給付費用                                  8,351              5,298
      交際費                                  2,502              1,370
      会議費                                  2,029              1,261
      旅費及び交通費                                  28,872              30,673
      通信費                                  5,238              5,145
      消耗品費                                  4,384              4,183
      修繕費                                   457              537
      水道光熱費                                  1,599              1,537
      支払手数料                                 203,148              178,989
      保険料                                  1,808              1,488
      減価償却費                                  11,272               7,613
      研究開発費                                  35,310              17,328
      地代家賃                                  20,262              20,164
      賃借料                                   381              448
      租税公課                                  20,038              18,583
      諸会費                                   970              907
      貸倒引当金繰入額                                  35,662               3,355
      賞与引当金繰入額                                  5,340              3,258
                                         2,187              1,125
      雑費
      販売費及び一般管理費合計                                 628,139              523,758
     営業利益又は営業損失(△)                                   110,841             △ 783,479
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                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                                   112              214
      受取配当金                                   305              124
      受取賃貸料                                  1,111               277
      貸倒引当金戻入額                                  56,525              112,245
                                           2             519
      その他
      営業外収益合計                                  58,056              113,380
     営業外費用
      支払利息                                  11,931              13,321
                                         2,270              1,025
      為替差損
      営業外費用合計                                  14,201              14,346
     経常利益又は経常損失(△)                                   154,696             △ 684,445
     特別利益
                                                    ※2  763,205
      固定資産売却益                                    -
      関係会社事業損失引当金戻入額                                  7,702              17,797
      特別利益合計                                  7,702             781,002
     特別損失
                                      ※3  31,620             ※3  2,398
      関係会社整理損
      特別損失合計                                  31,620               2,398
     税引前当期純利益                                   130,778               94,159
     法人税、住民税及び事業税                                   22,988              11,405
     法人税等合計                                   22,988              11,405
     当期純利益                                   107,790               82,753
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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日 至          2018年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                          株主資本                 評価・換算差額等
                       利益剰余金
                                           その他
                    その他利益
                                                     純資産合計
                                               評価・換算
                資本金                自己株式     株主資本合計      有価証券
                     剰余金
                          利益剰余金
                                               差額等合計
                                          評価差額金
                           合計
                     繰越利益
                     剰余金
     当期首残高           1,951,750     △ 832,223     △ 832,223     △ 81,717    1,037,809        132     132   1,037,941
     当期変動額
     当期純利益                107,790     107,790           107,790                107,790
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                       △ 487     △ 487     △ 487
     額)
     当期変動額合計              -   107,790     107,790        -   107,790      △ 487     △ 487    107,303
     当期末残高           1,951,750     △ 724,432     △ 724,432     △ 81,717    1,145,599       △ 355     △ 355   1,145,244
     当事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                          株主資本                 評価・換算差額等
                       利益剰余金
                                           その他
                    その他利益
                                                     純資産合計
                                               評価・換算
                資本金                自己株式     株主資本合計      有価証券
                     剰余金
                          利益剰余金
                                               差額等合計
                                          評価差額金
                           合計
                     繰越利益
                     剰余金
     当期首残高           1,951,750     △ 724,432     △ 724,432     △ 81,717    1,145,599       △ 355     △ 355   1,145,244
     当期変動額
     当期純利益                 82,753     82,753           82,753                82,753
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                                       △ 391     △ 391     △ 391
     額)
     当期変動額合計              -   82,753     82,753        -   82,753      △ 391     △ 391    82,362
     当期末残高           1,951,750     △ 641,678     △ 641,678     △ 81,717    1,228,353       △ 747     △ 747   1,227,606
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      【注記事項】
      (継続企業の前提に関する事項)
       該当事項はありません。
       (重要な会計方針)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)   子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)   その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

      (1)   商品及び製品、原材料及び貯蔵品
        総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
      (2)   仕掛品
        個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
     3.固定資産の減価償却の方法

      (1)   有形固定資産
        定率法を採用しております。
        ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附
        属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物及び構築物   15~38年
         工具、器具及び備品 4~6年
      (2)   無形固定資産
        ソフトウエア
         市場販売目的のパッケージソフトウエア制作費については、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期
         間(3年)に基づく定額償却額のいずれか大きい額により償却しております。
         自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主に5年)に基づく定額法により償却してお
         ります。
     4.引当金の計上基準

      (1)   貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
        ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する方法によっております。
      (2)   賞与引当金
        従業員の賞与の支払に備えるため、当事業年度末における賞与支給見込額に基づき、当事業年度末において発
        生していると認められる額を計上しております。
      (3)   退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
        退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
        を用いた簡便法を適用しております。
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      (4)   関係会社事業損失引当金
        関係会社への今後の支援に伴う損失に備えるため、対象会社の財政状態及び経営成績を勘案して必要な額を計
        上しております。
      (5)   関係会社整理損失引当金
        関係会社の整理に伴い発生する損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理 
        税抜方式を採用しております。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
     一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
     負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
      (貸借対照表関係)

     ※1 関係会社に対する資産及び負債
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        売掛金                       432,295                 352,558
     ※2    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
                                                  (単位:千円)
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        支払手形                        68,857                 74,633
      (損益計算書関係)

     ※1 他勘定受入高の内訳は、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        ソフトウエア償却費                       169,847                 167,853
     ※2    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

       当事業年度(自         2018年4月1日         至   2019年3月31日)
       京都第二工場(京都市南区)及び京都第三工場(京都市南区)の廃止により当該資産を譲渡したことに伴う土地・建
      物の売却益であり、各々454,160千円、309,044千円を計上しております。
     ※3    関係会社整理損

       前事業年度(自         2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       前事業年度において発生しております関係会社整理損は、主に非連結子会社であるKUBOTEK                                           Europe    srlの清算に
      係る損失であり、人員の整理に伴う費用などであります。
       当事業年度(自         2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       当事業年度において発生しております関係会社整理損は、非連結子会社であるKUBOTEK                                         Europe    srlの清算に係る
      損失であり、債権整理に伴う費用などであります。
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      (有価証券関係)
       子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株
      式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと
      おりです。
                                             (単位:千円)
                            前事業年度               当事業年度
              区分
                         (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         子会社株式                         32,382               32,382
               計                   32,382               32,382
      (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
                                                    (単位:千円)
                                     前事業年度             当事業年度
                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        繰延税金資産
                                                    230,924
         税務上の繰越欠損金                               235,740
         たな卸資産評価損                               175,636             207,805
                                                    200,757
         貸倒引当金                               248,711
         賞与引当金
                                        4,917             2,919
         研究開発費                                            3,247
                                        9,959
         関係会社整理損失引当金                                            9,923
                                        9,189
         退職給付引当金                                           15,499
                                        15,168
                                                    44,199
         減価償却費                                38,847
         関係会社株式評価損                                            6,524
                                        6,524
                                                    46,396
         未収利息                                43,523
         関係会社事業損失引当金                                38,813             33,367
                                                    12,345
         その他
                                        10,602
                                                    813,910
        繰延税金資産小計                               837,635
         税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                          ―        △230,924
                                          ―        △582,985
         将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                                   △813,910
        評価性引当額                              △837,635
                                                       ―
        繰延税金資産合計                                  ―
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       法定実効税率
                                        30.8%              30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  0.3%              0.2%
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                                 △0.0%              △0.0%
       住民税均等割等                                  4.1%              5.7%
       税額控除                                 △1.8%                 ―
       評価性引当額の増減                                △23.1%              △25.3%
       留保金課税                                  4.0%              0.7%
       税率変更による影響額                                  4.2%                ―
                                        △0.9%               0.2%
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 17.6%              12.1%
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                  (単位:千円)
                                       当期末減価
                                       償却累計額             差引当期末
       資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高             当期償却額
                                       又は償却累              残高
                                         計額
     有形固定資産
      建物            618,069       2,546      427,764       192,852        157,351       11,522        35,500
      構築物             41,142        ―     34,851       6,291        6,229        199        61
      機械及び装置             34,082        ―     27,021       7,061        6,942        262        118
      車両運搬具             23,035        ―     1,545      21,490        19,015       1,386       2,474
      工具、器具及び備品            440,103       7,265     159,963      287,405        268,403       12,914        19,002
                                     ―
      土地            558,514         ―    558,514                ―       ―        ―
      建設仮勘定               ―      ―       ―      ―       ―      ―       ―
       有形固定資産計          1,714,948        9,811     1,209,658        515,100        457,942       26,286        57,158
     無形固定資産
      ソフトウエア            364,273      188,866       129,978       423,161        328,334       169,589        94,826
      ソフトウエア仮勘定             81,086      169,440       188,866       61,660          ―      ―      61,660
      電話加入権             2,285        ―       ―     2,285          ―       ―     2,285
      無形固定資産計           447,645      358,307       318,845       487,107        328,334       169,589        158,773
     長期前払費用             2,536       375       754      2,157          ―      150       2,157
     (注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
       2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
         ソフトウエア           3次元CAD/CAMソフト(ソフトウエア仮勘定より)                                 188,866
         ソフトウエア仮勘定           3次元CAD/CAMソフト                                 169,440
       3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
         建物           京都第二工場建物                                 311,251
         建物           京都第三工場建物                                 116,512
         土地           京都第二工場土地                                 368,865
         土地           京都第三工場土地                                 189,648
         ソフトウエア           3次元CAD/CAMソフト                                 128,555
                                                    188,866
         ソフトウエア仮勘定           3次元CAD/CAMソフト
        【引当金明細表】

                                                  (単位:千円)
                                   当期減少額        当期減少額
          区分         当期首残高        当期増加額                         当期末残高
                                   (目的使用)         (その他)
     貸倒引当金                 812,782         657,020          80,074        733,659         656,069

     賞与引当金                 16,070         9,540         16,070           ―        9,540

     関係会社事業損失引当金                 126,840           ―         ―       17,797         109,042

     関係会社整理損失引当金                 30,032         2,398           ―         ―       32,430

     (注)1. 貸倒引当金の当期減少額(その他)には、一般債権及び個別引当対象債権の洗替額621,414千円並びに債権
          回収による取崩額112,245千円が含まれております。
       2. 関係会社事業損失引当金の当期減少額(その他)は、対象会社の財政状態の改善による戻入額であります。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                4月1日から3月31日まで

     定時株主総会                6月中
     基準日                3月31日
     剰余金の配当の基準日                9月30日、3月31日
     1単元の株式の数                100株
     単元未満株式の買取り、買増し

                     大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 
       取扱場所
                      三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
                     東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
       株主名簿管理人
                      三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                 ―
       買取・買増手数料                無料

                     当会社の公告方法は、電子公告とする。
                     ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
                     できない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                     なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
                     です。
                       http://www.kubotek.com/info/kessan.htm
     株主に対する特典                なし
     (注)   当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
        会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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                                                      クボテック株式会社(E02337)
                                                            有価証券報告書
    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、親会社等はありません。
    2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

       事業年度      第33期(自       2017年4月1日         至   2018年3月31日)          2018年6月27日近畿財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

       2018年6月27日近畿財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書及び確認書

       第34期第1四半期(自            2018年4月1日         至   2018年6月30日)          2018年8月7日近畿財務局長に提出。
       第34期第2四半期(自            2018年7月1日         至   2018年9月30日)          2018年11月13日近畿財務局長に提出。
       第34期第3四半期(自            2018年10月1日         至   2018年12月31日)          2019年2月13日近畿財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく
       臨時報告書
       2018年6月27日近畿財務局長に提出。
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

       の状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
       2018年7月25日近畿財務局長に提出。
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

       の状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
       2019年2月21日近畿財務局長に提出。
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査法人の異動)の規定に基づく臨時報告書

       2019年5月15日近畿財務局長に提出。
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                                                      クボテック株式会社(E02337)
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                                                      クボテック株式会社(E02337)
                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                 2019年6月26日

    クボテック株式会社
     取  締  役  会 御中
                      EY新日本有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       平  岡  義  則            ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員
                                   公認会計士       木  村  容  子            ㊞
                       業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れているクボテック株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
    なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ク
    ボテック株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の
    経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、クボテック株式会社の2
    019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、クボテック株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年6月26日

    クボテック株式会社
     取 締 役 会 御中
                      EY新日本有限責任監査法人
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士       平  岡  義  則            ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員
                                   公認会計士       木  村  容  子            ㊞
                       業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

    れているクボテック株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監
    査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クボ
    テック株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上

     (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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