東亜道路工業株式会社 有価証券報告書 第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 東亜道路工業株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【事業年度】                      第113期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    【会社名】                      東亜道路工業株式会社

    【英訳名】                      TOA  ROAD   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  森 下 協 一

    【本店の所在の場所】                      東京都港区六本木7丁目3番7号

    【電話番号】                      03(3405)1811(代表)

    【事務連絡者氏名】                      経理部長  仲 村 直 規

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区六本木7丁目3番7号

    【電話番号】                      03(3405)1811(代表)

    【事務連絡者氏名】                      経理課長  清 水 秀 憲

    【縦覧に供する場所】                      東亜道路工業株式会社 関西支社

                           (大阪市西区阿波座1丁目13番13号)

                          東亜道路工業株式会社 中部支社

                           (名古屋市東区白壁1丁目45番地)

                          東亜道路工業株式会社 横浜支店

                           (横浜市南区中村町5丁目318番地)

                          株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第109期       第110期       第111期       第112期       第113期

          決算年月            2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (百万円)       113,663        96,586       99,849       98,218       103,676

     経常利益            (百万円)        6,016       5,412       5,260       4,184       3,728

     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                 (百万円)        4,110       3,139       2,987       2,518       △ 231
     又は親会社株主に帰属
     する当期純損失(△)
     包括利益            (百万円)        4,605       2,932       3,400       3,096         691
     純資産額            (百万円)        32,740       35,008       37,897       40,375       40,537

     総資産額            (百万円)        80,156       81,193       79,998       89,426       89,813

     1株当たり純資産額             (円)       634.31       676.97      7,310.64       7,769.38       7,778.06

     1株当たり
     当期純利益又は             (円)       81.00       61.89       589.02       496.68       △ 45.67
     当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                  (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        40.1       42.3       46.3       44.0       43.9
     自己資本利益率             (%)        13.7        9.4       8.4       6.6      △ 0.6

     株価収益率             (倍)        4.99       6.06       5.65       8.17         -

     営業活動による
                 (百万円)        3,284       10,266        1,297       10,959        3,262
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)       △ 1,294      △ 2,579      △ 1,905       △ 779     △ 3,250
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)       △ 1,912      △ 2,435      △ 1,031       △ 910     △ 1,890
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                 (百万円)        9,415       14,667       13,027       22,298       20,419
     期末残高
                         1,433       1,466       1,515       1,532       1,553
     従業員数
                  (名)
     (外、平均臨時雇用者数)
                         ( 533  )     ( 495  )     ( 456  )     ( 497  )     ( 531  )
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
        3 当社は、2017年10月1日付で株式併合(10株を1株に併合)を実施いたしましたが、第111期の期首に当該
          株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第113期の
          期首から適用しており、第112期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
        5 第113期の株価収益率は、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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     (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第109期       第110期       第111期       第112期       第113期

           決算年月            2015年3月       2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月

     売上高            (百万円)        87,734       73,725       73,384       70,247       74,521

     経常利益            (百万円)        4,743       3,837       2,950       1,983       1,698

     当期純利益
                 (百万円)        3,277       2,238       1,626         804     △ 1,354
     又は当期純損失(△)
     資本金            (百万円)        7,584       7,584       7,584       7,584       7,584
     発行済株式総数             (株)     52,200,239       52,200,239       52,200,239        5,220,023       5,220,023

     純資産額            (百万円)        28,379       29,936       31,085       31,414       30,451

     総資産額            (百万円)        71,635       73,415       68,374       76,670       75,613

     1株当たり純資産額             (円)       559.40       590.24      6,129.48       6,196.61       6,008.07

                           13       10       12       100       120
     1株当たり配当額
     (内1株当たり             (円)
     中間配当額)
                          ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
     1株当たり
     当期純利益又は             (円)       64.60       44.13       320.69       158.68      △ 267.29
     当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                  (円)         -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
     自己資本比率             (%)        39.6       40.8       45.5       41.0       40.3
     自己資本利益率             (%)        12.3        7.7       5.3       2.6      △ 4.4

     株価収益率             (倍)        6.25       8.50       10.38       25.59         -

     配当性向             (%)        20.1       22.7       37.4       63.0         -

                          966       977       975       966       974
     従業員数
                  (名)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          ( 470  )     ( 459  )     ( 429  )     ( 461  )     ( 469  )
     株主総利回り             (%)        102.0        97.3       90.0       110.3        84.9
     (比較指標:配当込み
                 (%)        130.7       116.6       133.7       154.9       147.1
     TOPIX)
                                                4,655
     最高株価             (円)         488       495       396              4,145
                                                (494)
                                                3,900
     最低株価             (円)         370       334       241              2,868
                                                (317)
     (注)   1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2 中間配当制度はありません。
        3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
        4 2015年3月期の1株当たり配当額13円には、記念配当3円を含んでおります。
        5 2017年3月期の1株当たり配当額12円には、特別配当2円を含んでおります。
        6 当社は、2017年10月1日付で株式併合(10株を1株に併合)を実施いたしましたが、第111期の期首に当該
          株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。また、
          株主総利回りにつきましては、第108期の期末に当該株式併合が行われたと仮定して、算定しております。
        7 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第113期の
          期首から適用しており、第112期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後
          の指標等となっております。
        8 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
        9 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合をしたため、第112期の株価につい
          ては、当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載して
          おります。
        10 第113期の株価収益率及び配当性向は、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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    2  【沿革】
      当社は、1930年11月アスファルト乳剤の製造販売を目的として、米国インターナショナル・ビチューメン・エマル
     ジョンズ・コーポレーション社よりその製造技術を導入、同社の親会社米国スタンダード・オイル・カンパニー・オ
     ブ・ニューヨーク社の資本参加を得て、日本ビチュマルス株式会社として設立し、わが国最初のアスファルト乳剤の
     製造を開始いたしました。
      その後、戦後の第一次道路整備5カ年計画の推進を機に順次営業を拡大し、現在では各種舗装工事、スポーツ・レ
     クリエーション施設工事、土質改良工事、一般土木工事、解体工事、汚染土壌調査・浄化工事等の各種工事、建設廃
     材のリサイクル処理及び販売、アスファルト合材・アスファルト乳剤等の製造販売、その他多方面にわたり全国的に
     営業展開しております。
      その主な変遷は次のとおりであります。
         1930年11月         日本ビチュマルス株式会社を本店を東京にて設立。
         1936年12月         横浜営業所(現 横浜支店)開設。
         1940年11月         外資を日本側に肩代わり。
         1942年2月         東亜道路工業株式会社に改称。
         1946年10月         ビチュマルス道路工業株式会社に改称。
         1948年12月         東京証券業協会承認銘柄として株式の店頭売買開始。
         1949年5月         大阪出張所(現 関西支社)開設。
         1949年10月         建設業法による建設大臣登録(イ)第207号(以降2年毎更新)。
         1950年4月         東京営業所(現 関東支社)開設。
         1950年5月         技術研究所を横浜市に開設(2001年3月 つくば市へ移転)。
         1951年2月         現商号の東亜道路工業株式会社に改称。
         1952年4月         福岡出張所(現 九州支社)開設。
         1955年6月         高松出張所(現 四国支店)開設。
         1955年7月         名古屋出張所(現 中部支社)開設。
         1959年3月         仙台営業所(現 東北支社)、広島出張所(現 中四国支社)開設。
         1959年9月         株式を東京店頭市場に公開。
         1960年3月         札幌営業所(現 北海道支社)開設。
         1960年12月         米国I.B.E.社との技術援助契約認可(外資法認1642号)。
         1961年10月         東京証券取引所市場第2部に上場。
         1963年2月         新潟営業所(現 北陸支社)開設。
         1970年8月         東京証券取引所市場第1部に指定替。
         1974年2月         建設業法改正による建設大臣許可(特―48)第3226号(以降3年毎更新)。
         1974年5月
                  事業目的にしゅんせつ工事、土質改良工事、産業廃棄物処理工事の請負業を追加。
         1977年6月          事業目的に国外での工事請負、各種スポーツ施設工事、スポーツ機器の輸入及び製造
                  販売、産業廃棄物処理剤の製造販売、不動産の売買・仲介・賃貸借及び管理業務を追
                  加。
         1990年6月         事業目的に産業廃棄物の処理及び再生製品の製造販売、建設機械の修理・賃貸及び製
                  造販売を追加。
         1993年4月         関東支社開設。
         1997年4月         東京支社と関東支社を関東支社に統合。
         1998年6月         関東支社でISO9002認証取得。
         1999年3月
                  本社工務部でISO9002認証取得。
         1999年6~8月         中部支社、関西支社、東北支社でISO9002認証取得。
         2000年6~9月
                  北海道支社、北陸支社、四国支店、中四国支社、九州支社でISO9002認証取得。
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         2001年11月

                  環境事業に本格参入し、建設廃棄物処理の一元管理システムを確立。
         2003年2月         台湾支社開設。
         2003年4月         ISO9001全社統合。
         2004年3月         関東支社でISO14001認証取得。
         2004年10月         国土道路株式会社と合併。
         2005年3月         株式会社トーアホールディングス関東等(株式会社トーアホールディングに商号変更)
                  3社設立。
         2005年1~4月         北海道支社、関西支社、九州支社、中部支社、北陸支社でISO14001認証取得。
         2006年3月         中四国支社でISO14001認証取得。
         2009年3月         台湾支社閉鎖。
         2011年4月         株式会社トーアホールディングを吸収合併。
         2013年3月         本社新社屋建替えに伴い港区赤坂に一時仮移転。
         2015年1月         本社新社屋の完成。
    3  【事業の内容】

      当社グループは、当社及び関係会社27社(子会社25社、関連会社2社)で構成されており、建設事業を中核に、関連
     する建設資材の製造販売事業、環境事業等を主たる事業内容としております。
      当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、以下のとおりであり、セグメントと同一区分で
     あります。
      建設事業
        舗装工事を中心として、土木工事、造園・緑化工事、スポーツ施設工事、地盤改良工事、河川改修工事、特殊
       浚渫工事等の建設工事、建設物の解体、コンサルタント業務等を行っております。
       主な関係会社
        姶建産業株式会社、株式会社敷島組、コクド株式会社、株式会社TACエンジ等14社
      建設材料等の製造販売・環境事業等
        アスファルト乳剤、改質アスファルト、アスファルト合材、リサイクル骨材、土木・生コンクリート用砕石等
       の製造・販売、建設機械の製造販売、舗装工事等に関連する商品販売、建設廃棄物の中間処理、汚染土壌の調
       査・浄化処理等を行う環境事業等を行っております。
       主な関係会社
        札幌共同アスコン株式会社、株式会社東亜利根ボーリング、株式会社トーア物流等13社
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      2019年3月31日現在での事業の系統図は次のとおりであります。
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    4  【関係会社の状況】
                                    議決権の所有

                      資本金又は
                                    又は被所有割合
                            主要な事業
         名称         住所      出資金                          関係内容
                             の内容
                                   所有割合    被所有割合
                       (百万円)
                                    (%)     (%)
    (連結子会社)
                                            当社の建設事業において、工事の
                                            発注・受注を行っております。
    姶建産業㈱           鹿児島県姶良市          28  建設事業         100.0      ー
                                            役員の兼任等、資金貸借
                                            アスファルトの販売を行っており
                                            ます。
                           製造販売・環境
    ㈱アスカ           東京都港区          33           100.0      ー
                           事業等
                                            役員の兼任等、資金貸借、債務保
                                            証
                                            ボーリング機械等の製造販売を
                           製造販売・環境
                                            行っております。
    ㈱東亜利根ボーリング           東京都港区          95           100.0      ー
                           事業等
                                            役員の兼任等、資金貸借
    その他20社              ー       ー     ー       ー     ー        ー
    (持分法適用関連会社)
                                            当社に再生材等の販売を行ってお
                                     49.4
                           製造販売・環境
                                            ります。
    ㈱県南           山形県南陽市          42                 ー
                           事業等
                                    (21.1)
                                            役員の兼任等
     (注)1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
       2  「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。
       3 特定子会社に該当する会社はありません。
    5  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                              (2019年3月31日現在)
                 セグメントの名称                            従業員数(名)
     建設事業                                          918  ( 333  )
     製造販売・環境事業等                                          464  ( 191  )
     全社(共通)                                          171  ( 7 )
                    合計                          1,553   ( 531  )
     (注)1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
         ものであります。
     (2)  提出会社の状況
                                              (2019年3月31日現在)
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
         974  ( 469  )           45.4             20.6             7,764
                 セグメントの名称                            従業員数(名)

     建設事業                                          583  ( 298  )
     製造販売・環境事業等                                          220  ( 164  )
     全社(共通)                                          171  ( 7 )
                    合計                           974  ( 469  )
     (注)   1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員の数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
        2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
          ものであります。
     (3)  労働組合の状況
       東亜道路労働組合と称し、1975年10月18日に結成され、2019年3月31日現在の組合員数は、723名で日本基幹産業
      労働組合連合会に加盟しております。なお、連結子会社は労働組合を結成しておりません。
       対会社関係においては、結成以来円満に推移しており特記すべき事項はありません。
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    第2   【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
     今後の経済環境の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかな回
    復基調が続くと期待される一方で、通商問題の動向や海外経済の不確実性から下振れリスクは依然大きく、また、道路
    建設業界におきましては、企業間の熾烈な受注競争、原材料価格や人件費の上昇に伴うコストの増加懸念に注意を要す
    るなど、当社グループを取り巻く環境は、引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。
     このような環境のなか、当社グループ全部門の情報共有や外部との交流・ノウハウを取り入れて自社独自の工法や製
    品の確立を目指し、高い技術力、豊富な工法、高い製品開発力を駆使し、提案力、営業力を高め受注確保につなげま
    す。さらにはグループ内の連携強化、並びに地域戦略を明確にし、グループ全体の総合力の向上に取り組んでまいりま
    す。併せて、環境の変化に即応できる柔軟な経営体質の構築や適正な経営資源の配分、さらにリスク管理能力を高める
    ことにより、持続的な収益力の強化に全力を尽くしていく所存でございます。
     また、働き方改革の取組みといたしまして、アクションプログラムや勤怠管理、ICTの活用によるi-Construction
    の推進などにより、生産性の向上と業務の効率化を図り、従業員満足度の向上を目指すことを、当社グループ一丸と
    なって取り組んでまいります。
     これらの方針に基づく諸施策の着実な実施により、次期の業績予想につきましては、売上高108,000百万円、営業利益
    5,300百万円、経常利益5,300百万円、親会社株主に帰属する当期純利益3,300百万円を見込んでおります。
     当社は、2017年2月28日に全国におけるアスファルト合材の販売価格に関する独占禁止法違反の疑いで、公正取引委

    員会の立入検査を受けており、有価証券報告書提出日(2019年6月27日)現在も調査が継続しております。なお、改質ア
    スファルトの事案に関しましては、2019年6月20日に課徴金の納付を命じない旨の通知書を受理いたしました。
     当社といたしましては、この度の事態を厳粛かつ真摯に受け止め、関係当局による調査等に対する全面的な協力を継
    続するとともに、独占禁止法その他の関連法令及び企業倫理を遵守した事業活動の推進に向け、全力をあげて取り組
    み、ステークホルダーに信頼される企業を目指し、コンプライアンスの徹底に努めてまいります。
    2  【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
     性のある事項は以下のようなものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性に対し、発生の
     回避及び発生した場合は適切な対応に努めてまいります。
      ①官公庁工事の減少
      当社グループは売上を建設市場に依存しており、建設事業は道路舗装工事を主体とし、建設材料等の製造販売にお
     いてもその需要先は公共事業関連が大半であるため、予想を上回る公共事業の削減が行われた場合には、業績に影響
     を及ぼす可能性があります。
      ②資材価格の変動(ストレートアスファルト)
      当社グループの建設材料等の製造販売事業に係わる主要資材、特にストレートアスファルトの価格は、原油価格の
     変動に連動するため、為替の変動や世界情勢に影響されやすく、その価格の高騰を販売価格に転嫁できない場合、ま
     た建設事業において請負金額に転嫁できない場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ③取引先の信用リスク
      得意先が建設事業関連業種であるため取引金額が大きく、また工事引渡し後の回収は手形によるものが多く、経営
     規模、経営内容も多種多様となっているため、取引に際しては事前に信用調査等により慎重かつ入念な検討を行って
     おります。しかし経営環境の悪化により回収不能が生じた場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ④資産保有リスク
      全国各地に多数の事業用資産を保有しているため、営業活動の成果や不動産の時価の変動等により、業績に影響を
     及ぼす可能性があります。
      ⑤借入金利の変動リスク
      当社グループは、有利子負債の削減に向けて尽力しておりますが、今後金利の上昇による支払利息の増加により、
     業績に影響を及ぼす可能性があります。
      ⑥自然災害について
      地震等の自然災害のような当社グループによる予測不可能な事由により、工事の中止や生産工場又は事務所等が壊
     滅的な損害を被った場合、売上高の低下や設備の復旧費用の発生により、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      ⑦法的規制等によるリスク
      建設業法、独占禁止法、労働安全衛生法等の関連法令による法的規制を受けており、当社グループはコンプライア
     ンス態勢の充実に努めておりますが、法的規制による行政処分等が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があ
     ります。
      当社グループにおきましては、役員および従業員一同、法令遵守の徹底に努めておりますが、2017年2月28日に全
     国におけるアスファルト合材の販売価格に関する独占禁止法違反の疑いで、公正取引委員会の立入検査を受けてお
     り、今後行政処分等が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。
      これらの他にも様々なリスクが存在し、ここに記載されたリスクが全てのリスクではありません。
      以上に記載している将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2019年6月27日)現在において判断したもので
     あります。
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    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度
      の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年
      度との比較・分析を行っております。
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況
      に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
    (1)  経営成績
       当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、景気は
      全般的に緩やかな回復基調で推移いたしました。
       当社グループの主要事業であります道路建設業界におきましては、民間設備投資が緩やかに増加しているもの
      の、受注競争の激化や労務需給、原材料価格の動向に注意を要するなど、依然として厳しい経営環境が続いており
      ます。
       このような状況下におきまして、当社グループは受注機会の増大のため、グループ全体の総合力の強化に取り組
      み、当連結会計年度の受注高は111,930百万円(前連結会計年度比7.2%増加)、売上高は103,676百万円(同比
      5.6%増加)となりました。
       受注高の増加の内容は、純民間工事やスポーツ施設工事等への取組みを強化し、建設事業の受注高が増加したこ
      とによるものであり(同比9.1%増加)、製造販売・環境事業等の受注高も増加(同比3.3%増加)いたしました。ま
      た、売上高増加の内容は、建設事業での受注高増加の影響が大きく、建設事業(同比6.8%増加)、製造販売・環境事
      業等(3.3%増加)とも増加いたしました。
       営業損益におきましては、建設事業において売上高が増加した影響により、利益を押し上げましたが、製造販
      売・環境事業等において、原材料価格(特にストレート・アスファルト)の高騰による製造原価上昇の影響で利益率
      が低下し、営業利益は3,653百万円(同比15.1%減少)となりました。その内容は建設事業のセグメント利益2,599
      百万円(同比4.7%増加)、製造販売・環境事業等のセグメント利益2,841百万円(同比20.5%減少)、配賦不能営業経
      費等1,787百万円(前連結会計年度、1,757百万円)であります。
       経常損益におきましては、経常利益は3,728百万円(同比10.9%減少)となりました。
       税金等調整前当期純利益は、当社は、全国におけるアスファルト合材の販売価格に関する独占禁止法違反の疑い
      で、2017年2月28日に公正取引委員会の立入検査を受けており、2019年3月期第3四半期までの決算において、独
      占禁止法関連損失引当金として780百万円を計上していましたが、公正取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置
      命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に係る意見聴取通知書を受領したことにより、2019年3月期第4四半期会計期
      間において、課徴金納付額(予定)との差額2,475百万円を独占禁止法関連損失引当金繰入額として特別損失に計上し
      たことなどにより、1,175百万円(同比71.7%減少)となりました。法人税等合計は1,261百万円(同比13.9%減少)、
      非支配株主に帰属する当期純利益は145百万円(同比13.0%減少)となり、親会社株主に帰属する当期純損失は231百
      万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益、2,518百万円)と厳しい結果となりました。
       これにより、1株当たり当期純損失は45.67円(前年同期は1株当たり当期純利益、496.68円)となりました。
       セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

       ①建設事業
       当連結会計年度の受注高は76,318百万円(前連結会計年度比9.1%増加)となりました。また、完成工事高は68,064
      百万円(同比6.8%増加)となり、次期繰越高は36,356百万円(同比29.4%増加)となりました。利益面におきまして
      は、完成工事高の増加が影響し、セグメント利益は2,599百万円(同比4.7%増加)となりました。
       ②建設材料等の製造販売・環境事業等
       当連結会計年度の売上高は35,611百万円(前連結会計年度比3.3%増加)となりました。利益面におきましては、
      原材料価格(特にストレートアスファルト)の上昇が影響し、セグメント利益は2,841百万円(同比20.5%減少)とな
      りました。
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    (生産、受注及び販売の状況)
     (1)  受注実績
                               前連結会計年度                当連結会計年度

                               自  2017年4月1日              自  2018年4月1日
            セグメントの名称
                               至  2018年3月31日              至  2019年3月31日
                                (百万円)                (百万円)
                                                    (  9.1%   )
     建設事業                            69,982               76,318
                                                     (  3.3%   )
     製造販売・環境事業等                            34,477               35,611
                                                    (  7.2%   )
               計                 104,460               111,930
     (注)1 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
        2 ( )内は前年同期比であります。
     (2)  売上実績

                               前連結会計年度                当連結会計年度

                               自  2017年4月1日              自  2018年4月1日
            セグメントの名称
                               至  2018年3月31日              至  2019年3月31日
                                (百万円)                (百万円)
                                                     (  6.8%   )
     建設事業                            63,741               68,064
                                                     (  3.3%   )
     製造販売・環境事業等                            34,477               35,611
               計                 98,218               103,676      (  5.6%   )
     (注)1 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
        2 ( )内は前年同期比であります。
     (3)  当連結会計年度の建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

      ① 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高
                    前期繰越工事高        当期受注工事高           計    当期完成工事高        次期繰越工事高

        期別       工事別
                      (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
               舗装工事         18,542        55,179        73,721        50,285        23,436
     前連結会計年度
               土木工事         3,318       14,803        18,121        13,456        4,665
     自2017年4月1日
     至2018年3月31日
                計       21,861        69,982        91,843        63,741        28,102
               舗装工事         23,436        57,569        81,005        53,527        27,477
     当連結会計年度
               土木工事         4,665       18,749        23,414        14,536        8,878
     自2018年4月1日
     至2019年3月31日
                計       28,102        76,318       104,420        68,064        36,356
     (注)   1 前期以前に受注した工事で、契約の変更に請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額を含
          んでおります。
        2 次期繰越工事高は(前期繰越工事高+当期受注工事高-当期完成工事高)であります。
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      ② 受注工事高の受注方法別比率
       工事の受注方法は、特命発注と競争入札に大別されます。
                                 特命         競争          計

          期別             区分
                                 (%)         (%)         (%)
                      舗装工事            63.6         36.4         100.0
        前連結会計年度
       自2017年4月1日
                      土木工事            80.3         19.7         100.0
       至2018年3月31日
                        計          67.1         32.9         100.0
                      舗装工事            67.2         32.8         100.0
        当連結会計年度
                      土木工事            79.8         20.2         100.0
       自2018年4月1日
       至2019年3月31日
                        計          70.3         29.7         100.0
     (注) 百分比は受注金額比であります。
      ③ 完成工事高
                                 官公庁          民間          計

          期別             区分
                                (百万円)         (百万円)         (百万円)
                      舗装工事            17,866         32,418         50,285
        前連結会計年度
                      土木工事             2,332         11,123         13,456
       自2017年4月1日
       至2018年3月31日
                        計          20,198         43,542         63,741
                      舗装工事            18,354         35,173         53,527
        当連結会計年度
                      土木工事             3,448         11,087         14,536
       自2018年4月1日
       至2019年3月31日
                        計          21,802         46,261         68,064
     (注)   1 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。
           前連結会計年度 請負金額1億円以上の主なもの
            西日本高速道路㈱               松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事(愛媛県)
            西日本高速道路㈱                   九州自動車道 熊本IC-嘉島JCT間舗装震災復旧工事(熊本県)
            西日本高速道路㈱                   長崎自動車道 久留米高速道路事務所管内舗装工事(福岡県)
            東日本高速道路㈱                   東関東自動車道 千葉管理事務所管内舗装補修工事(千葉県)
            中日本高速道路㈱                   東名高速道路 浜松管内舗装補修工事(2016年度)(静岡県)
            国土交通省                      堤下地区舗装工事(福島県)
            国土交通省                      庄司渕トンネル舗装工事(福島県)
           当連結会計年度 請負金額1億円以上の主なもの
            国土交通省               中部横断自動車道舗装11工事(長野県)
            国土交通省                   今泉地区道路舗装工事(岩手県)
            国土交通省                   二十一浜地区舗装工事(宮城県)
            国土交通省                   平成29年度 福岡空港滑走路増設誘導路新設外改良工事(福岡県)
            西日本高速道路㈱                   九州自動車道 嘉島JCT-松橋IC間舗装震災復旧工事(熊本県)
            関西エアポート㈱                   大阪国際空港アクセス道路改良工事(大阪府)
            首都高速道路㈱                    (高負)YK41工区他高架下舗装他工事(神奈川県)
         2 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりでありま

          す。
           前連結会計年度
            国土交通省                 7,053百万円      (11.1%)
           当連結会計年度

            国土交通省            11,151百万円       (16.4%)
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      ④ 手持工事高(2019年3月31日現在)
                       官公庁              民間              計

          区分
                      (百万円)             (百万円)             (百万円)
         舗装工事                 15,214             12,263             27,477
         土木工事                   992            7,885             8,878
          計                16,207             20,149             36,356
           (注)手持工事のうち請負金額1億円以上の主なもの
            国土交通省               国道45号宮古北地区舗装工事(岩手県)
            防衛省               入間(30)東町地区(2工区)整備土木工事(埼玉県)
            中日本高速道路㈱               新東名高速道路新静岡ICから藤枝岡部IC間6車線化工事(静岡県)
            徳島市役所                  徳島市陸上競技場フィールド・トラック改修工事(徳島県)
            (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
                        伊豆自転車競技会場整備工事4(既存建築物解体)(静岡県)
            学校法人駒澤大学               駒澤大学祖師谷寮・野球場再整備事業 第4期工事(東京都)
            近畿日本鉄道㈱                生駒山上遊園地屋外型遊戯施設整備工事(その2)(奈良県)
     (4)  当連結会計年度の製造販売事業における生産販売実績

                 製品生産実績                    製品販売実績

                                                       売上高
                             乳剤        合材        砕石
              乳剤    合材    砕石                            商品等
                                                       計
              (千t)    (千t)    (千㎥)                            (百万円)
                          (千t)   (百万円)     (千t)   (百万円)     (千㎥)   (百万円)
                                                      (百万円)
      前連結会計年度
     自2017年4月1日          112   1,376     300    113   9,520    1,304    10,929     377    657   13,369    34,477
     至2018年3月31日
      当連結会計年度
     自2018年4月1日          111   1,326     322    110   9,758    1,242    11,983     367    705   13,164    35,611
     至2019年3月31日
     (注)   1 製品生産実績には、各連結会社内の建設事業での使用数量及び連結会社間の販売数量を含んでおります。
        2 製品販売実績は外部顧客に対するものであり、製造販売事業売上高総額に対する割合が100分の10以上の相
          手先はありません。
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    (2)財政状態
      (1)  資産、負債及び純資産の状況
      ①資産
       流動資産は、前連結会計年度末に比べ2.8%減少し、63,963百万円となりました。これは、主として現金預金が
      1,878百万円,未成工事支出金が844百万円減少したことによるものです。
       固定資産は、前連結会計年度末に比べ9.5%増加し、25,850百万円となりました。これは、設備投資により有形固
      定資産が988百万円、無形固定資産が191百万円増加、投資有価証券が1,333百万円増加したことなどによるもので
      す。
       この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.4%増加し、89,813百万円となりました。
      ②負債
       流動負債は、前連結会計年度末に比べ0.1%減少し、42,341百万円となりました。これは主として支払手形・工事
      未払金等が649百万円、借入金の返済により短期借入金が1,058百万円、未払法人税等が425百万円減少しましたが、
      独占禁止法関連損失引当金が2,338百万円増加したことなどによるものです。
       固定負債は、前連結会計年度末に比べ4.3%増加し、6,934百万円となりました。これは主として、繰延税金負債
      が438百万円増加したことなどによるものです。
       この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.5%増加し、49,275百万円となりました。
      ③純資産
       純資産合計は、前連結会計年度末に比べ0.4%増加し、40,537百万円となりました。これは主として親会社株主に
      帰属する当期純損失により利益剰余金が738百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が900百万円増加し
      たことなどによるものです。
      (3)  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,878百万円減
      少し、20,419百万円となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
      ①営業活動によるキャッシュ・フロー
       営業活動の結果、得られた資金は3,262百万円の収入(前連結会計年度10,959百万円の収入)となりました。収入の
      主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,175百万円、減価償却費2,194百万円、独占禁止法関連損失引当金
      の増加額2,338百万円で、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額610百万円、たな卸資産の増加額469百万円、法人税
      等の支払額1,459百万円などであります。
      ②投資活動によるキャッシュ・フロー
       投資活動の結果、使用した資金は3,250百万円の支出(前連結会計年度779百万円の支出)となりました。主な内訳
      は、有形固定資産の取得による支出3,085百万円などであります。
      ③財務活動によるキャッシュ・フロー
       財務活動の結果、使用した資金は1,890百万円の支出(前連結会計年度910百万円の支出)となりました。支出の主
      な内訳は、配当金の支払額506百万円、短期借入金の減少額1,046百万円などであります。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉
      を安定的に確保することを基本方針としております。
       短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につき
      ましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
       当社グループでは、設備投資等資本的支出は内部調達を前提に、将来キャッシュ・フローや資本コストを勘案
      し、企業収益の向上に寄与する投資は着実に実施して行きます。次期につきましては、アスファルト合材製造工場
      並びに乳剤工場設備の更新投資又は能力増投資等を予定しております。
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    4  【経営上の重要な契約等】
      該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

      当社は、技術力の充実を企業戦略上の重要施策の一つとして認識し、社会に貢献する技術・社会のニーズに応じた
     技術の研究開発に努めています。
      道路舗装を中心とした新材料・新工法の開発に注力するほか、舗装の総合的な調査・評価システムを開発し、官公
     庁や民間企業などの顧客に対する技術の提案を行っています。また、大学、官公庁、民間企業の研究機関との共同研
     究を行い、その成果は新材料・新工法の開発や特許の取得などに反映するとともに国内外の学術会議で発表するなど
     情報発信に努めています。
      これら研究開発テーマの設定・推進にあたっては、技術部・技術推進部、技術営業部及び技術研究所からなる技術
     本部が中心になり、工務本部、製品事業本部、営業本部など他部署と連携をとりながら、環境負荷低減、耐久性の向
     上、コスト縮減、安全性の向上など社会的要請に応え、顧客の信頼を得ることを目標に取り組んでいます。2018年度
     からはイントラネット上に"技術的課題の提案"と題した意見箱を構築し、現場で困っていることや小さなアイデアを
     広く全社員から募集し、開発テーマの参考としています。
      当連結会計年度中に支出した研究開発費の総額は                       293  百万円でありますが、当社での研究開発は、建設事業と、建設
     材料等の製造販売事業の両部門に密接に関連させて研究開発を行っているため、その内容をセグメント別に分類する
     ことは困難です。
      [主な研究開発]
      (1)舗装材料の開発
       ①鋼床版の疲労対策を目的とした「高剛性アスファルト舗装」の開発
        社会資本の老朽化による補修・更新に関する問題はわが国の大きな社会問題であり、そのうち橋梁の疲労損傷
       は、早急な対策が必要となっています。橋梁は床版の種類により鋼床版とコンクリート床版に大別され、鋼床版
       の一般的な補修方法としては鋼繊維補強コンクリート(SFRC)舗装がありますが、本補修には大形の施工機
       械と長時間を要することから交通量の多い供用中の道路橋の補修としては多くの課題がありました。
        そこで当社では特殊な施工機械を必要とせず、施工が簡易で所要時間の短い「高剛性アスファルト舗装」を株
       式会社高速道路総合技術研究所と共同で開発しました。高剛性アスファルト舗装を実橋で試験施工を行い各種
       データの収集により、SFRC舗装と比較すると補強効果は小さいものの、従来工法であるグースアスファルト混合
       物と比較すると3.1倍の延命効果を確認しました。
        本技術は鋼床版のみならず、コンクリート床版の補修工法としても有効であると考えれれることから、県市町
       村で管理するような小規模な橋梁への適用にも期待されます。
        また、「高剛性アスファルト舗装」について記述した論文が、2018年度一般社団法人日本道路建設業協会の
       「第21回舗装技術に関する懸賞論文」において1等を受賞したことからも、本技術の期待度の高さが伺えます。
       ②ポットホール用緊急補修材料「TOKE・パック」の開発
        高速道路上で発生するポットホールは車両の走行安全性を損なうことから迅速な対応が求められるため、高速
       走行車両の合間に交通規制をすることなく応急処置を行わなければならず、非常に危険な作業とならざるを得ま
       せん。補修に要する時間は事故発生のリスクに比例するため、作業時間の短縮が切望されていました。
        当社では中日本ハイウェイメンテナンス北陸株式会社と共同で、高耐久性の常温アスファルト混合物を水溶性
       フィルムに梱包することにより、雨天時や路面湿潤時においても投込み(敷き並べ)足で踏み固めるだけで施工
       が完了するポットホール用緊急補修材「TOKE・パック」を開発し、補修時間をこれまでの約1/3に短縮しまし
       た。
        「TOKE・パック」は2018年度に一般販売を開始し、新聞・雑誌などに紹介されたことから、道路管理者や
       施工業者はもちろん、ホームセンターや個人のお客様などからの問い合わせも多く、今後の需要増大が期待され
       ています。
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       ③路面温度の上昇を抑制する水性塗料「EGカラー(遮熱タイプ)」の開発
        路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装は、地球温暖化現象やヒートアイランド現象といった社会問題から我が
       国では2000年頃より普及してきた技術ですが、2020年東京オリンピックのマラソンコースへの採用により社会の
       関心が改めて高まっています。
        これまでの遮熱性舗装は塗料を路面に吹き付ける工法であり、特殊な施工機械と熟練工が必要であること、材
       料中にMMA(メタクリル酸メチル)などの樹脂が含まれるため施工時の臭気による周辺への影響、などの課題
       がありました。当社ではこれまでの「ヒートシールド」、「ニューカラーコート」に加え、ローラーバケなどで
       誰でも簡単に施工できる水性舗装材料「EGカラー(遮熱タイプ)」を開発しました。
        「EGカラー(遮熱タイプ)」は無臭で施工方法が簡便であり、路面温度を10℃以上低減できるため利用者の
       環境を大きく改善できることから、歩道をはじめテニスコートや3×3コートなど広範な普及が期待されます。
       ④タイヤ付着抑制機能と急速分解性機能を併せ持つタックコートの開発
        アスファルト舗装工事では表層と基層などのアスファルト混合物の層間にはタックコートと呼ばれるアスファ
       ルト乳剤を散布します。下層に散布したタックコートの水が蒸発するまで上層の舗設はできないため、夜間や寒
       冷期には養生に長時間を要し、養生中突然の降雨によりタックコートが流出するなどの問題がありました。
        そこで、特殊ディストリビュータによりアスファルト乳剤と分解材を同時に散布し、アスファルト乳剤中のア
       スファルトと水を強制的に分離(分解)させ、早期に上層の施工を可能とするタックコート「タックコートS
       Q」を開発しました(NETIS:              KT-180007-A)。タイヤ付着抑制機能を有するタックファインSQは従来のタック
       コートの分解時間を最大1/10程度に短縮するため、舗装工事の効率化を図る生産性向上に寄与するものです。
        2018年度には時間制限の厳しい空港の舗装工事の基準書である「空港舗装補修要領及び設計例」に本乳剤の有
       効性が記載され、今後の拡販が期待されています。
      (2)舗装工法の開発

       ①情報化施工技術の開発およびICT舗装への取り組み
        舗装の施工においても情報化技術(IT)の活用が推進されています。当社においては、GNSS(全地球測
       位システム)やトータルステーションなどを利用した3次元マシンコントロール(3D-MC)を活用して施工
       および管理の精度向上に努め、技術の普及に取り組んでいます。
        2018年度には工務本部に「ICT推進室」を設け、舗装工事にUAV(無人航空機)やTLS(地上型レー
       ザースキャナ)を導入し、建設工事の測量、施工、出来形管理の各段階で活用するICT舗装工として国土交通
       省発注工事を中心に全国の施工現場で実施してきました。今後もより多くの施工現場に展開していきます。
       ②AIを活用した自動化施工技術の開発
        本業界の大きな課題である「働き方改革」「労働人口の減少」への一対応策として、ICTや人口知能(A
       I)の活用が有望と考えられ、研究開発を進めています。当社においても近年急速に進展しているAIや、多様
       なセンサー、通信技術などを用いて舗装工事で用いる建設機械の自動化について研究しています。本技術を確立
       することにより、舗装工事の省力化に寄与するのみでなく、これまで職人的な技量が必要であった施工技術の伝
       承といった課題の解決も図ります。
        本研究は多方面の企業との協力により、早急な開発・確立を目指しているところです。
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      (3)その他の研究開発
       ①簡易な路面性状調査技術「CHASPA」の開発
        2016年度国土交通省道路局で定められた「舗装点検要領」により、舗装の点検の重要性が再認識されました。
       当社は約20年前から舗装維持管理システム「TОA-PMMS」の開発に取り組み、舗装を「いつ・どこを・ど
       のように」直すのかを提案してきました。「TОA-PMMS」の中の一技術として、自動路面性状測定装置C
       HASPA(NETIS登録番号             : KT-170103-VR)があり、早く・安く・正確な路面性状測定の方法について研究開発
       を行ってきました。
        CHASPAは車両に様々な計測ユニットを備え、「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」、「平たん性(σ)」
       のほか、前方3方向の「路面画像」、乗り心地指標「IRI」、路面テクスチャ指標「MPD」などを同時に取
       得でき、全てのデータはGPS位置情報とリンクしているため、結果を地図上に表示することができます。ま
       た、ひび割れ状況のCAD図への展開もできることから、損傷の状態を視覚的に認識可能であり、補修計画にも
       有用です。
        2017年度国土交通省四国地方整備局で実施した「路面性状を簡易に把握可能な技術」の共通試験では、当社の
       CHASPAの測定精度が非常に優れていることを確認していただきました。
       ②AIを用いたFWD解析技術の開発
        CHASPAと同じく「TОA-PMMS」の中の一技術としてFWD(Falling                                      Weight    Deflectometer)があ
       ります。当社はFWDを国内で最も多く保有しており全国に配置しています。FWDはアスファルト舗装の各層
       の健全性や、コンクリート舗装の目地部などを構造的に評価するものであり、舗装の補修計画には欠かせない重
       要な評価技術でありながら、その解析方法において技術者の能力に大きく依存することが課題でした。
        この課題の解決策として当社は国内の大手IT企業と共同でAIによる解析技術を開発しています。本技術が
       確立すると、技術者によるばらつきが無くなり一意的な結果が得られること、および安価に解析を行えることか
       ら、FWDをこれまで以上に現場で活用していただけるものと考えます。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

      当連結会計年度における設備投資総額は、                    3,414   百万円で、セグメント別の設備投資額を示すと、次のとおりであり
     ます。
      建設事業

      当連結会計年度は事業基盤の拡充を図るため、更新投資に加え、施工の効率化、舗装技術の向上を目的とした設備
     投資を行い、その投資総額は             780  百万円であります。
      製造販売・環境事業等

      当連結会計年度は生産効率の向上と環境保全を目的とした、アスファルト合材製造工場並びに乳剤工場設備の拡
     充、更新などを実施し、その投資総額は                   2,339   百万円であります。
      全社共通

      提出会社の調査用機械の取得等に                  293  百万円の投資を実施しました。
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    2  【主要な設備の状況】
     (1)  提出会社
                                                2019年3月31日現在
                                      帳簿価額(百万円)
                                                        従業
       事業所名        セグメント
                      設備の内容                                  員数
       (所在地)         の名称
                             建物及び      機械装置       土地
                                                        (名)
                                               その他      合計
                              構築物     及び運搬具      (面積㎡)
                                           1,493
     本社         全社       本社
                               1,424       522   (911,525)         126    3,567    185
     (東京都港区)         建設事業       技術研究所等
                                            [-]
                     建設事業所・
              建設事業
                                           1,695
     北海道支社
                     施工設備           205      331   (105,162)         9   2,242     62
              製造販売・
     (札幌市東区)
                                            [-]
              環境事業等
                     製造販売設備
                     建設事業所・
              建設事業                              972
     東北支社
                                         ( 75,669)
                     施工設備           409      284           24   1,690    118
              製造販売・
     (仙台市青葉区)
              環境事業等                            [21,149]
                     製造販売設備
                     建設事業所・
              建設事業
                                           2,125
     関東支社
                     施工設備           645      750    (90,116)        68   3,589    293
              製造販売・
     (東京都港区)
                                          [35,006]
              環境事業等
                     製造販売設備
              建設事業       建設事業所・
                                           1,475
     中部支社
                     施工設備           172      297    (53,173)        23   1,969    101
              製造販売・
     (名古屋市東区)
                                          [9,349]
              環境事業等
                     製造販売設備
                     建設事業所・
              建設事業
                                           1,106
     関西支社
                     施工設備            71     413    (10,500)        9   1,601     72
              製造販売・
     (大阪市西区)
                                          [15,998]
              環境事業等
                     製造販売設備
                     建設事業所・
              建設事業
                                           1,123
     中四国支社
                     施工設備           366      382    (40,994)        14   1,887     66
              製造販売・
     (広島市東区)
                                          [15,098]
              環境事業等
                     製造販売設備
                     建設事業所・
              建設事業
                                            675
     九州支社
                     施工設備           184      246    (68,597)        55   1,162     77
              製造販売・
     (福岡市博多区)
                                          [22,389]
              環境事業等
                     製造販売設備
     (注)   1 帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。
        2 提出会社の設備は、全社設備、建設事業設備、製造販売事業等設備、共用設備に使用されているので、セグ
          メントに分類せず、主要な事業所ごとに一括して記載しております。全社設備の内訳を示すと次のとおりで
          あります。
                                                2019年3月31日現在
                                        帳簿価額(百万円)
                                                        従業
           事業所名        セグメント
                          設備の内容                              員数
           (所在地)         の名称
                                建物及び     機械装置       土地
                                                        (名)
                                                その他    合計
                                 構築物    及び運搬具      (面積㎡)
                                              638
         本社
                   全社       本社         896       ▶    (536)     54  1,592    157
         (東京都港区)
                                              [-]
                                              105
         技術研究所
                         研究・開発
                   全社                264      41   (7,942)      55   466    28
                         設備
         (茨城県つくば市)
                                              [-]
          なお、提出会社の製造販売設備は、アスファルト乳剤工場24工場、アスファルト合材製造工場45工場であり
          ます。
        3 土地及び建物の一部を連結会社以外から賃借しております。賃借している土地の面積については、[ ]内
          に外書きで示しております。
        4 提出会社の技術研究所は、建設事業、製造販売・環境事業等における研究開発施設であります。
        5 帳簿価額「その他」は、工具器具、備品及びリース資産であります。
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        6 土地建物のうち賃貸中の主なもの(連結子会社への賃貸を含む)
          事業所名        土地(㎡)        建物(㎡)
         本社          758,577         3,613
         北海道支社           27,888          82
         東北支社           27,704          373
         関東支社           24,652         2,356
         中部支社           5,379        1,002
         九州支社           34,543          115
     (2)  国内子会社

                                                 2019年3月31日現在
                                       帳簿価額(百万円)
                                                         従業
            事業所名     セグメント
      会社名                 設備の内容                                 員数
            (所在地)      の名称
                              建物及び     機械装置       土地
                                             リース
                                                         (名)
                                                 その他    合計
                                              資産
                              構築物    及び運搬具      (面積㎡)
                                           967
                       建設事業所
    姶建産業㈱等
              ―   建設事業               213      134   (220,155)      119    28  1,463    337
    13社
                       施工設備
                                         [14,380]
                                           518
                 製造販売・
    サンロック荒                   製造販売設
              ―                  379      579   (527,925)       30    17  1,525    242
    川㈱等10社                   備
                 環境事業等
                                         [72,841]
     (注)   1 帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。
        2 国内子会社の設備は、セグメントに分類して記載しております。
        3 土地及び建物の一部を連結会社以外から賃借しております。賃借している土地の面積については、[ ]内
          に外書きで示しております。
        4 帳簿価額「その他」は、工具器具及び備品であります。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
        経常的な設備の更新を除き、重要な設備の新設等の計画はありません。
     (2)  重要な設備の除却等

       経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     19,104,200

                 計                                   19,104,200

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                   商品取引業協会名
               (2019年3月31日)          (2019年6月27日)
                                  東京証券取引所
                                            単元株式は100株でありま
       普通株式            5,220,023          5,220,023
                                            す。
                                  市場第一部
        計          5,220,023          5,220,023          -            -

     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (千株)       (千株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2017年10月1日
                  △46,980         5,220         -     7,584         -     5,619
             (注)
      (注)    株式併合(10:1)によるものであります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                               2019年3月31日現在
                       株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
       区分                        外国法人等                    株式の状況
                  金融商品      その他の                  個人
                                                     (株)
            金融機関                                   計
                  取引業者       法人                その他
                             個人以外       個人
     株主数
               23      33      83     107       1    4,531      4,778        -
     (名)
     所有株式数
             15,946      1,365      2,769     12,352        6   19,262      51,700      50,023
     (単元)
     所有株式数
              30.84      2.64      5.36     23.89      0.01     37.26     100.00         -
     の割合(%)
     (注)   1 上記「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の中には、自己名義の株式がそれぞれ1,516単元及び8株
          含まれております。
        2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ1
          単元及び20株含まれております。
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     (6)  【大株主の状況】
                                               2019年3月31日現在
                                                   発行済株式
                                                   (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
         氏名又は名称                     住所
                                             (千株)      総数に対する
                                                   所有株式数の
                                                    割合(%)
     日本トラスティ・サービス信託
                     中央区晴海1-8-11                           564       11.13
     銀行株式会社(信託口)
     株式会社横浜銀行                横浜市西区みなとみらい3-1-1                           240       4.75
     日本マスタートラスト信託銀行
                     港区浜松町2-11-3                           228       4.51
     株式会社(信託口)
     株式会社三井住友銀行                千代田区丸の内1-1-2                           207       4.09
     東亜道路取引先持株会                港区六本木7-3-7                           149       2.96

     GOLDMAN,SACHS&        CO.REG(常任代
                     200  WEST   STREET    NEWYORK,NY,USA(港区六本
                                                149       2.96
     理人 ゴールドマン・サックス
                     木6-10-1六本木ヒルズ森タワー)
     証券株式会社)
     BANK   JULIUS    BAER   HK  FAO
                     39F,ONE    INTERNATIONAL       FINANCE    CENTRE    1
     KOICHIRO     YAMADA    AC77021567-01
                     HARBOUR    VIEW   STREET,CENTRAL,HONG          KONG          140       2.76
     (常任代理人 株式会社三菱UFJ
                     (千代田区丸の内2-7-1)
     銀行)
     東亜道路従業員持株会                港区六本木7-3-7                           138       2.74
                     PALISADES     WEST   6300.BEE     CAVE   ROAD
     DFA  INTL   SMALL   CAP  VALUE
                     BUILDING     ONE  AUSTIN    TX  78746   US(新宿区            124       2.45
     PORTFOLIO(常任代理人 シティ
     バンク、エヌ・エイ)
                     新宿6-27-30)
     株式会社りそな銀行                大阪市中央区備後町2-2-1                           120       2.37
     損害保険ジャパン日本興亜株式
                     新宿区西新宿1-26-1                           120       2.37
     会社
            計                   -                2,183        43.08
     (注)1    当社は自己株式を151,608株所有し、その発行済株式総数に対する割合は2.99%であります。
       2  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 
         日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                      5,642百株
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社                   2,285百株
       3  JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社より2014年2月6日付で大量保有報告書(変更報告書)が関
         東財務局長に提出され、2014年1月31日現在、共同保有で1,978千株を保有している旨の報告を受けておりま
         すが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株
         主の状況には含めておりません。
         なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                                   発行済株式
                                           所有株式数       総数に対する
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)       所有株式数
                                                   の割合(%)
     JPモルガン・アセット・マネジメ
                       東京都千代田区丸の内2-7-3                        1,810         3.47
     ント株式会社
     ジェー・ピー・モルガン・クリアリ                  アメリカ合衆国 11245
     ング・コーポレーション
                       ニューヨーク州ブルックリン                         168        0.32
     (J.P.Morgan       Clearing     Corp.)
                       スリー・メトロ・テック・センター
             計                   ―              1,978         3.79
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       4   2018年8月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、大和住銀投信投資
         顧問株式会社が2018年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として
         2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま
         せん。
         なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                                 発行済株式総数に
                                           所有株式数
          氏名又は名称                     住所                  対する所有株式数
                                           (千株)
                                                   の割合(%)
     大和住銀投信投資顧問株式会社                  東京都千代田区霞が関3-2-1                         254        4.88
       5   三井住友信託銀行株式会社より2017年9月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、
         2017年9月15日現在、共同保有で1,812千株を保有している旨が記載されておりますが、当社として2019年3
         月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主の状況には含めておりま
         せん。
         なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                                   発行済株式
                                           所有株式数       総数に対する
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)       所有株式数
                                                   の割合(%)
     三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内1-4-1                        1,080         2.07
     三井住友トラスト・アセットマネジ
                       東京都港区芝3-33-1                         121        0.23
     メント株式会社
     日興アセットマネジメント株式会社                  東京都港区赤坂9-7-1                         611        1.17
             計                   ―              1,812         3.47
       6   三井住友信託銀行株式会社より2019年1月9日付及び2019年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保
         有報告書及び変更報告書において、2019年2月15日現在、共同保有で334千株を保有している旨が記載されて
         おりますが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記
         の大株主の状況には含めておりません。
          なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                                   発行済株式
                                           所有株式数       総数に対する
          氏名又は名称                     住所
                                            (千株)       所有株式数
                                                   の割合(%)
     三井住友トラスト・アセットマネジ
                       東京都港区芝公園1-1-1                         139        2.67
     メント株式会社
     日興アセットマネジメント株式会社                  東京都港区赤坂9-7-1                         194        3.73
             計                   ―               334        6.40
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     (7)  【議決権の状況】
      ①  【発行済株式】
                                               2019年3月31日現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                    -          -              -

     議決権制限株式(自己株式等)                    -          -              -

     議決権制限株式(その他)                    -          -              -

                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                普通株式              -              -
                          151,600
                    普通株式
     完全議決権株式(その他)                                50,184            -
                         5,018,400
                    普通株式
     単元未満株式                              -        一単元(100株)未満の株式
                          50,023
     発行済株式総数                    5,220,023          -              -
     総株主の議決権                    -           50,184            -

     (注)   1 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式8株が含まれております。
        2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ  
          100株(議決権1個)及び20株含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                               2019年3月31日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
    (自己保有株式)
                  東京都港区六本木7-3-7                151,600         -    151,600        2.90
    東亜道路工業株式会社
          計              ―         151,600         -    151,600        2.90
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    2  【自己株式の取得等の状況】
     【株式の種類等】          会社法第155条第7号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】
       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

            区    分

                             株式数(株)                価額の総額(円)
    当事業年度における取得自己株式                                 1,178               4,224,180
    当期間における取得自己株式                                   82              220,088
    (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
       による株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                  当期間

           区分
                              処分価額の総額                 処分価額の総額
                      株式数(株)                 株式数(株)
                                (円)                 (円)
    引き受ける者の募集を行った取得
    自己株式                       -        -        -        -
    消却の処分を行った取得自己株式                       -        -        -        -
    合併、株式交換、会社分割に係る
    移転を行った取得自己株式                       -        -        -        -
    その他(単元未満株式の買増請求
    による売渡)                       -        -        -        -
    保有自己株式数                    151,608           -      151,690           -
    (注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
       による株式数は含めておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は、剰余金の配当等の決定に関する基本方針を、安定的な成長の実現に向け、企業体質の強化及び将来の事業
     展開に備えるとともに、安定的かつ継続的な配当を実施することとしております。
      当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としております。また、配当の決定機関は、株主総会であ
     ります。
      当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株あたり120円(普通配当120
     円)としております。
      内部留保資金の使途につきましては、財務体質の充実、今後の事業展開に必要な設備投資及び研究開発等に充当し
     ていくこととしております。
     (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
                       配当金の総額             1株当たり配当額
          決議年月日
                        (百万円)               (円)
      2019年6月27日
      定時株主総会決議                         608              120
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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
       当社グループは、上場会社コーポレート・ガバナンス原則に則り、公正かつ透明な企業活動を遂行し、ステーク
      ホルダー(利害関係者)から信頼される社内体制を整備構築することが重要であると認識しております。
       そのため、迅速かつ的確な経営の意思決定がなされ、それに基づき業務の遂行がなされる経営体制を構築すると
      ともに、適正な監督・監視の機能及び各種経営情報の適時開示により透明性を確保し、総合的にコーポレート・ガ
      バナンスの充実をはかっております。
     ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
       当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役7名(うち社外取締役2名)による取締役会、監査役3名
      (うち社外監査役2名)による監査役会となっており、業務執行者である執行役員19名の業務の監督をはかってお
      ります。
       取締役会により決定した経営の基本方針のもと、経営の監督機能と執行機能を分離することで意思決定の迅速化
      をはかるとともに、経営の透明性、効率性を向上させております。
       意思決定及び業務執行に対する監督機能については、社外監査役2名が法律・経営等の専門的見地から、他の監
      査役は財務・経理に関する専門的見地からその機能を充分に果たしております。
       また、監査役と会計監査人及び監査室との間で相互の連携をはかる体制を整備することで、監査の実効性を確保
      する体制を整備しております。
       コーポレート・ガバナンスにおいて、客観的・中立的な立場から経営を監視する機能が重要と考えており、社外
      取締役2名の独立した立場からの監督、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視
      機能が十分に機能する体制が整っております。
      (会社の機関及び本社役員会・執行役員会)

       イ 取締役会
        取締役及び監査役にて、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、経営方針及び重要事項
       の決定並びに執行役員の業務執行の監督を行っております。
       ロ 本社役員会
        業務執行取締役、本社執行役員及び監査役にて、毎月1回開催し、取締役会に付議される事項、その他重要な
       業務執行に関する事項について審議しております。
       ハ 執行役員会
        業務執行取締役、執行役員及び監査役にて、年4回以上開催し、経営計画の執行状況に関する本社及び支社相
       互間の報告若しくは協議を行っております。
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     ③企業統治に関するその他の事項
      (内部統制システム)
       当社グループは、変動する企業環境の中で、企業としての社会的責任をはたしつつ、事業を取り巻くリスクを管
      理し企業価値を高めるため、内部統制の適切な構築、運用に取り組むことが重要と考えております。内部統制と
      は、企業がその業務を適正かつ効率、効果的に遂行するために、社内に構築、運用される体制及びプロセスであ
      り、法令遵守、リスク管理、業務の効率化、適正な財務報告などの目的を達成するために統制活動に係わる人々の
      行動を統制する仕組みであると考えております。
       当社は、内部統制システムの推進組織として、内部統制委員会、中央安全衛生委員会に加えて、コンプライアン
      ス経営を一層推進するための政策委員会として、コンプライアンス委員会を設けております。また、法令・諸制度
      の制定あるいは改正への適切な対応や、株主、顧客、従業員、地域社会等の多様な視点を組み入れ、持続的な成長
      と中期的な企業価値の向上を図るCSR経営をより実効性のあるものとするための組織としてCSR推進本部を設
      置しております。
       また、金融商品取引法に定められた、財務報告にかかる内部統制報告制度の実施のために、J-SOX委員会を
      設置し、財務報告の信頼性確保の観点から、業務リスクの軽減と業務改善を実施しております。 
       グループ会社の経営については、コンプライアンス体制を含めた経営全般についてのモニタリングを行ってお
      り、グループ会社の事業内容の定期的な報告と重要案件については、社内規程に基づき事前に当社と協議を行うよ
      うになっております。 
       イ 内部統制委員会
        内部統制システムの充実を図るための諸施策の立案及びリスクの管理体制を推進する組織として、内部統制委
       員会を設けております。当委員会では、リスク管理基本方針により業務のリスクを識別し、発生の回避、軽減に
       努め、社員のリスク管理意識向上のための研修等を通して指導を実施しております。
       ロ コンプライアンス委員会
        コンプライアンス経営を一層推進する組織としてコンプライアンス委員会を設けております。当委員会では、
       全社的なコンプライアンス重視の姿勢・方針を明確に示し、実効性あるコンプライアンス経営の確立に向けたグ
       ループ全体のコンプライアンス整備や、事業活動に応じたコンプライアンスリスクについての啓蒙を行うため
       に、業務に関する法令等を把握し、それらに関する研修の企画等を行います。さらに、取り組みを全社的な活動
       とするため、本社各セクションならびに支社に「コンプライアンス・リーダー」を配置しています。
       ハ 中央安全衛生委員会
        安全衛生、環境面のリスク管理を総括的に管理し、防止、予防、負荷の低減等に努めております。
       ニ CSR推進本部
        「CSR経営」の基本原理である、コンプライアンス経営の強化およびリスク管理の推進、あるいはその体制
       作りのために、役付取締役を部長とする「CSR推進部」を設置しておりましたが、2017年4月1日に組織変更
       を実施し「CSR推進本部」と改称しました。CSR推進本部には主に法令遵守を担当する法務・コンプライア
       ンス部および企業倫理の遵守を担当する企業倫理推進室を設置しています。CSR推進本部は事業本部から独立
       し、関連各部、コンプライアンス委員会と連携の下、コンプライアンスの推進母体として一体的かつ組織横断的
       に管理し、体制の強化と再発防止策等の企画、立案、実施を行います。また、法務・コンプライアンス部は事前
       相談・報告の社内専用窓口となっております。
       ホ J-SOX委員会
        金融商品取引法に定められた、財務報告にかかる内部統制報告制度の実施のために、財務報告の信頼性確保の
       観点から業務リスクの軽減と業務改善を実施しております。
      (リスク管理体制)

       当社は、リスク管理体制を構築する組織として、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、および中央安全衛
      生委員会とCSR推進本部のリスク担当部門とが連携し、リスク管理にあたります。また、財務報告に係る内部統
      制報告制度の実施にあたり、J-SOX委員会を設置し、リスクコントロールの仕組みを維持し、財務報告の信頼
      性確保をはかっております。
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      (グループ統制)
       グループ会社は、当社の「内部統制システムの基本方針」に基づき、グループ内部統制の継続的な向上をはかっ
      ております。
       当社は、グループ会社を含めた社会的責任を「倫理行動指針」、「行動規範」に定めるとともに「コンプライア
      ンス規定」や「公益通報規定」等の諸規定の整備を進め、啓蒙活動としてコンプライアンス研修を継続的に実施す
      ることにより、グループ全体のコンプライアンス体制の向上を図っております。一方では「リスク管理基本方針」
      を定め、グループ会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、グループ全体でリスクの把握、管理を
      行っております。
       また、当社はグループ会社の運営方針を策定するとともに、適時、経営内容を的確に把握するための情報につい
      て関係資料の提出を求め、経営上の重要な情報については、当社取締役会に適宜報告されております。
      (公益通報者保護の体制)

       当社グループは、役員及び社員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理
      の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として
      「内部通報制度」を設け、通報を行った者に対する不利益な取扱いがないように適切な措置を執ることとなってお
      ります。なお、内部通報制度の充実の一環として、本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みを
      創設するため、「外部通報窓口」を設置するとともに、運用ルールを明確にする等の視点より、「公益通報規定」
      の整備、改定を行っております。
      (反社会的勢力排除に向けた体制)

       当社グループは、暴力団をはじめとする反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、不当な要求には応
      じません。
      (責任限定契約の概要)

       当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)及び監査役との間
      に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令
      が規定する額としております。
    コーポレートガバナンス体制図    (2019年6月27日現在)

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      (取締役会で決議できる株主総会決議事項)
       自己株式の取得
       当社は、自己の株式の取得について、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会
      社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨
      を定款に定めております。
      (取締役会の定数)

       当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
      (取締役の選任の決議事項)

       当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は累積投票によらない
      旨も定款に定めております。
       (株主総会の特別決議要件)

       当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
      に、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
      主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。
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     (2)  【役員の状況】
    ① 役員一覧
    男性  10 名 女性    -名 (役員のうち女性の比率              -%) 
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              1981年4月      当社入社
                              2005年4月      東北支社工事部長
                              2009年4月
                                    執行役員中国支社長
                              2012年4月
                                    執行役員工務本部工事部長
                              2013年6月
                                    取締役執行役員工務本部長就任
                              2014年4月
                                    取締役執行役員工務本部長兼建築
                                    部長
                              2015年4月
                                    取締役執行役員工務本部長兼建築
       代表取締役
        社長                            部長兼土木部長
               森 下 協 一       1956年9月22日      生                       (注)4      25
                              2016年4月
       執行役員                             取締役常務執行役員企画営業本部
        社長
                                    長兼工務本部長兼建築部長就任
                              2016年5月
                                    取締役常務執行役員企画営業本部
                                    長兼工務本部長兼建築部長兼製品
                                    事業本部長
                                    取締役常務執行役員技術本部長兼
                              2017年4月
                                    関係事業本部長
                                    代表取締役社長執行役員社長就任
                              2017年6月
                                    (現)
                              1983年4月      当社入社
                              2004年4月      九州支社工事部長
                              2010年4月
                                    関東支社工事部長
                              2011年4月      工務本部工事部長
                              2012年4月
                                    関東支社工事部長
                              2015年4月
                                    工務本部工事部長
                              2016年4月
                                    執行役員工務本部工事部長
       代表取締役
                              2016年6月
                                    取締役執行役員工務本部長兼工事
       専務執行役員
                                    部長兼建築部長就任
               堀 之 内  悟
      製品事業本部長                1959年7月5日      生                       (注)4      16
                              2017年4月
                                    取締役執行役員工務本部長兼建築
        技術本部長
                                    部長兼技術本部長
      関係事業本部長
                              2018年4月
                                    取締役常務執行役員技術本部長兼
                                    関係事業本部長就任
                              2018年6月
                                    代表取締役常務執行役員技術本部
                                    長兼関係事業本部長就任
                              2019年4月
                                    代表取締役専務執行役員製品事業
                                    本部長兼技術本部長兼関係事業本
                                    部長就任(現)
                                    当社入社
                              1982年4月
                                    中部支社管理部長
                              2007年4月
                                    関東支社管理部長
                              2010年4月
                                    管理本部管理部長
                              2014年4月
        取締役
                                    管理本部管理部長兼総務部長兼広
        常務                      2015年4月
               竹 内 良 彦       1959年12月24日      生                       (注)4      11
       執行役員
                                    報室長兼企業倫理推進室長
       管理本部長
                                    執行役員管理本部長
                              2016年4月
                                    取締役執行役員管理本部長就任
                              2016年6月
                                    取締役常務執行役員管理本部長就
                              2018年4月
                                    任(現)
                              1981年4月
                                    当社入社
                              2009年4月
                                    東北支社工事部長
        取締役
                              2013年4月
                                    執行役員東北支社長
        常務
               杉 崎 匡 孝       1957年4月3日      生                       (注)4      13
       執行役員
                              2018年4月
                                    常務執行役員関東支社長
       関東支社長
                              2018年6月
                                    取締役常務執行役員関東支社長就
                                    任(現)
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                                                     所有株式数

        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              1981年7月
                                    国土道路株式会社入社
                              2004年10月
                                    当社入社(合併による)
                              2005年4月
                                    中国支社工事部長
                              2012年4月
                                    中国支社長
                              2013年4月
                                    執行役員中国支社長
        取締役
                              2015年4月
                                    執行役員中四国支社長
       執行役員
                              2016年4月
                                    執行役員工務本部土木部長
       工務本部長        浅 井 敏 夫       1956年11月2日      生                       (注)4      15
                              2017年6月
                                    取締役執行役員安全環境品質本部
       土木部長
                                    長兼土木部長就任
       建築部長
                              2018年4月
                                    取締役執行役員工務本部長兼安全
                                    環境品質本部長兼土木部長兼建築
                                    部長
                              2019年4月
                                    取締役執行役員工務本部長兼土木
                                    部長兼建築部長(現)
                              1969年4月      商工組合中央金庫入庫
                              1996年8月      商工組合中央金庫審査第3部長
                              1998年9月      八重洲興産株式会社常務取締役
        取締役       髙 野 憲 二       1946年10月29日      生                       (注)4      3
                              2009年7月      株式会社徳田練磨工作所取締役
                              2013年1月      同社退社
                              2017年6月      当社取締役就任(現)
                              1975年4月      東京地方検察庁検事任官
                              1976年4月      熊本地方検察庁検事任官
                              1979年4月      名古屋地方検察庁検事任官
                                    大阪地方検察庁・大阪法務局訟務
                              1981年4月
                                    部付
        取締役       高 田 敏 明       1947年11月15日      生  1986年3月      退官              (注)4      -
                                    弁護士登録(第一東京弁護士会所
                              1986年4月
                                    属)
                                    日本食塩製造株式会社社外取締役
                              2009年4月
                                    (現)
                              2018年6月      当社取締役就任(現)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (百株)
                              1978年4月      株式会社横浜銀行入行
                              2004年4月      株式会社横浜銀行鶴見支店長
                              2006年8月      株式会社横浜銀行監査部長
       常勤監査役        森   信 一       1955年3月26日      生  2007年6月      株式会社横浜銀行常勤監査役就任              (注)5      7
                              2010年6月      ケイヒン株式会社監査役就任(現)
                              2011年6月      株式会社横浜銀行常勤監査役退任
                              2011年6月      当社監査役就任(現)
                                    当社入社
                              1982年4月
                                    管理部経理部長
                              2007年4月
       常勤監査役        野 田 雅 之       1959年2月3日      生                       (注)6      11
                                    管理本部経理部長
                              2009年4月
                                    監査役就任(現)
                              2016年6月
                              1996年4月
                                    弁護士登録(第一東京弁護士会所
                                    属)
                              2004年6月
                                    株式会社大文字洋紙店監査役就任
        監査役       藤 田 浩 司       1964年1月22日      生        (現)              (注)5      -
                              2017年6月
                                    株式会社ミクリード監査役就任
                                    (現)
                              2019年6月
                                    当社監査役就任(現)
                            計
                                                        105
     (注) 1 取締役髙野 憲二及び取締役高田 敏明は「社外取締役」であります。
        2 常勤監査役森 信一及び監査役藤田 浩司は「社外監査役」であります。
        3 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
          なお、2019年6月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日(2019年6月27日)現
          在確認が出来ないため、2019年5月末現在の実質持株数を記載しております。
        4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
        5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
        6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
        7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
          補欠監査役1名を選出しております。
          補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
                                                  所有株式数
             氏名        生年月日                 略歴
                                                   (千株)
                            2007年9月      弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
           鈴   木   智   也
                   1979年11月24日生                                   -
                            2016年1月      株式会社イトクロ社外取締役(現)
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        8 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
          執行役員は19名で、以下のとおりであります。
         ※執行役員社長   森下 協一   内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 
                         監査室担当 経営企画室担当    
       ※専務執行役員   堀之内 悟   製品事業本部長 技術本部長 関係事業本部長 
                         労働時間等設定改善委員会委員長
         ※常務執行役員            竹内 良彦   CSR推進本部担当 管理本部長 J-SОX委員会委員長
                         コンプライアンス担当 リスク管理担当
        ※常務執行役員          杉崎 匡孝   営業本部担当 関東支社長
         ※執    行  役  員       浅井 敏夫   工務本部長 土木部長 建築部長 省エネ推進委員会委員長
        専務執行役員               池田 道政   技術本部 部長
          常務執行役員              米澤 優二   CSR推進副本部長 管理副本部長 財務部長
          常務執行役員             中村  浩   営業本部長
          常務執行役員             松村 高志   中部支社長
          常務執行役員               松浦 壽彦   技術本部 部長
          常務執行役員             緒方 秀二   技術本部 部長
        常務執行役員   新谷  章   安全環境品質本部長 経営企画室担当(副) 
                         中央安全衛生委員会委員長
          執    行  役  員       梅野 正一   東北支社長
        執  行  役  員       牛久保 武彦  CSR推進本部長 法務・コンプライアンス部長
          執    行  役  員       池田 卓文   北海道支社長
          執    行  役  員       大竹 哲也   関東支社副支社長 関東支社営業第一部長
          執    行  役  員       岩佐 次弘   中四国支社長
          執    行  役  員       田口 正之   営業本部営業部長
          執    行  役  員       福原 静夫   経営企画室長
          ※は取締役兼務者であります。

     ② 社外取締役及び社外監査役

       当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
       社外取締役の髙野憲二は、金融機関における豊富な経験によって、財務および企業経営に関する幅広い知見に基
      づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断しております。
       社外取締役の高田敏明は、弁護士としての豊富な見識や経験によって、企業法務やコンプライアンスに関する幅
      広い知見に基づき、独立した客観的立場から当社の経営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し
      ております。また、社外取締役として就任している日本食塩製造株式会社とは、資本的関係または取引関係その他
      の利害関係はありません。
       社外監査役のうち森信一は、当社の主要取引銀行の1つである横浜銀行において、2007年6月から監査役を務め
      るなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に
      活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引
      関係その他の利害関係はありません。
       社外監査役のうち藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に
      基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として
      就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係は
      ありません。
       当社では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断
      基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
       当社では、髙野憲二、高田敏明、森信一、藤田浩司の4名を独立役員として東京証券取引所に届け出ておりま
      す。
                                  35/107


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     (3)  【監査の状況】
     ① 監査役監査の状況
       当社の監査役監査の組織は、監査役3名(うち社外監査役2名)の体制となっており、取締役会や本社役員会など
      の重要な会議に出席し、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監査を行うとともに、監査役及び監査役会による監
      査を軸に経営監視体制を整備しており、グループ内の業務活動及び諸制度の監査を担当する監査室とも連携し、コ
      ンプライアンスの維持に注力しております。
       常勤監査役野田雅之は、1982年から2016年までの期間、当社の経理業務を含む管理部門を担当しており、財務及
      び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
       監査役は、会計監査人から会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど、積極
      的な交流をはかっております。また、監査役は、内部監査部門である監査室と定期的に会合を持ち、監査体制、監
      査計画、監査実施状況、監査結果について確認、報告及び意見交換を行っております。
     ② 内部監査の状況

       内部監査部門として監査室を設置し、1名の体制で日常監査業務を行っております。事業所往査等日常監査業務
      で知り得た重要な事項について監査役に報告することとしています。また、法令、定款違反その他重大な損失の危
      険のある業務執行行為を発見した場合は、内部統制委員会に報告するとともに、改善策の策定を求めることができ
      るとしております。
     ③ 会計監査の状況

      (監査法人の名称)
        EY新日本有限責任監査法人
      (業務を執行した公認会計士の氏名)

        指定有限責任社員 原 秀敬
        指定有限責任社員          福本 千人 
      (監査業務に係る補助者の構成)

        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であり、重要な会計的課題については随時
       相談の上、対処しております。
      (監査法人の選定方針と理由)

        監査法人の評価をもとに、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備されて
       いることを確認し、会計監査人の適格性、独立性を害するなど職務執行に支障がでるような事実がないことを選
       定方針としております。
      (監査役及び監査役会による監査法人の評価)

        当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、この評価については以下の項目を評価対
       象としております。
       1.独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規定の遵守に関する事項
         職業倫理、独立性、ローテーションの方針及び手続き
       2.会計監査人の業務の実施状況と審査体制の整備状況
         監査業務の適正な実施、専門的な見解の問い合わせへの対応、監査業務に係る審査体制
         不正リスクへの対応
       3.監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任手続き
       4.品質管理システムの体制整備
       5.監査法人の情報セキュリティ管理体制
       6.外部レビュー結果、行政処分等の有無
       7.監査計画及び監査チーム体制の十分性
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     ④ 監査報酬の内容等
      (監査公認会計士等に対する報酬の内容)
                      前連結会計年度                     当連結会計年度

        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
       提出会社                 51           -           51           -
       連結子会社                 -           -           -           -

         計               51           -           51           -

      (その他重要な報酬の内容)

        該当事項はありません。
      (監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

        該当事項はありません。
      (監査報酬の決定方針)

        監査公認会計士等に対する報酬は、年間監査計画に基づく監査日数等を総合的に勘案の上、決定しています。
      (監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由)

        監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、
       正当な金額と認め、会計監査人の報酬等に同意いたしました。
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     (4)  【役員の報酬等】
     ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の取締役及び監査役の報酬は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下の方針にて決定
       しております。
        取締役の報酬については、役位及び職責に応じ、会社業績等を勘案し、従業員給与とのバランス等も考慮した
       うえで取締役会の決議によって決定しております。
        各監査役の報酬については、上記範囲内にて、監査役の協議により決定しております。
     ② 役員の報酬等
      イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                              報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
               報酬等の総額
       役員区分                                              役員の員数
                (百万円)
                               ストック
                                                       (名)
                        基本報酬                賞与      退職慰労金
                               オプション
        取締役
                    110       110        -       -       -        6
     (社外取締役を除く)
        監査役
                     18       18       -       -       -        1
     (社外監査役を除く)
       社外役員             37       37       -       -       -        ▶
      (注)当期末在籍人員は取締役7名、監査役3名であります。
     ③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
        該当事項はありません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら
       株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有するものを純投資目的とし、それ以
       外のものを純投資目的以外の投資株式として区分しております。
      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
        当社は、事業の拡大、持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が必要であると認識しており、企業価
       値を向上させるための中長期的な視野に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘
       案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針です。保有する株式にについては、取締役会に
       て、当該株式の発行体の財務状況や当社との取引高とその経済的合理性、当社の資本コストとの比較等様々な観
       点から当該株式の総合的な検証を実施しております。
       b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                      銘柄数       貸借対照表計上額の

                      (銘柄)        合計額(百万円)
         非上場株式              19               149
         非上場株式以外の株式              10              2,417
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式以外の株式               1                6 取引先持株会
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       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)
        該当事項はありません。
       c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式
               当事業年度         前事業年度
                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
               (百万円)         (百万円)
                  241,200         241,200
                               経営・株式等の安定化 投資効率、経済合理
     ㈱佐藤渡辺                                                  有
                               性
                    530         505
     ㈱コンコルディ
                  300,000         300,000
     ア・フィナン                           取引関係の維持強化等経営・株式等の安定化                       有
                    128         176
     シャルグループ
                  34,000         34,000
     ㈱西武ホール
                               取引関係の維持強化等事業・業務上の関係等                       無
     ディングス
                    65         62
     ㈱三井住友フィ
                  10,000         10,000
     ナンシャルグ                           取引関係の維持強化等経営・株式等の安定化                       有
                    38         44
     ループ
                  79,046         74,573
     ㈱長谷工コーポ
                               取引関係の維持強化等事業・業務上の関係等                       無
     レーション
                    110         120
                   3,000         3,000
     東日本旅客鉄道
                               事業・業務上の関係                       無
     ㈱
                    32         29
                  11,400         11,400
     KDDI㈱                           同上                       無
                    27         30
                   5,000         5,000
     SОMPОホー
                               取引関係の維持強化等経営・株式等の安定化                       有
     ルディングス㈱
                    20         21
     ㈱ほくほくフィ
                   5,600         5,600
     ナンシャルグ                           同上                       有
                     6         8
     ループ
                2,195,000             *
     日本国土開発㈱                           取引関係の維持強化等事業・業務上の関係等                       有
                   1,457          *
      (注)当社において、特定投資株式全10銘柄の貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるため、当該10銘
         柄を記載しております。
    みなし保有株式

        該当事項はありません。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条の
      規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
     で)及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、EY新日本有限責任
     監査法人により監査を受けております。
      なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもって、EY新日本有限責任監査法人となり
     ました。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。              
       会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同財団や監
     査法人主催の研修へ参加しております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
      ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金預金                                22,298              20,419
                                      ※4  31,289            ※4  31,176
        受取手形・完成工事未収入金等
                                       ※3  9,637            ※3  8,793
        未成工事支出金
        商品及び製品                                  621              711
        仕掛品                                  97              154
        材料貯蔵品                                 1,041              1,363
        その他                                 1,072              1,601
                                         △ 237             △ 257
        貸倒引当金
        流動資産合計                                65,820              63,963
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                               12,054              12,313
         機械装置及び運搬具                               24,119              26,176
                                      ※6  12,026            ※6  12,131
         土地
         リース資産                               1,043               823
         建設仮勘定                                348               1
         その他                               2,080              2,195
                                       △ 31,988             △ 32,969
         減価償却累計額
         有形固定資産合計                               19,683              20,672
        無形固定資産
                                          355              546
        投資その他の資産
                                     ※1 , ※2  2,092           ※1 , ※2  3,425
         投資有価証券
         長期貸付金                                420              299
         退職給付に係る資産                                331              190
         繰延税金資産                                320              248
         その他                                569              545
                                         △ 166              △ 78
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               3,567              4,631
        固定資産合計                                23,606              25,850
      資産合計                                  89,426              89,813
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
                                      ※4  26,766            ※4  26,117
        支払手形・工事未払金等
                                     ※2 , ※5  4,361           ※2 , ※5  3,303
        短期借入金
        1年内償還予定の社債                                  96              96
        未払法人税等                                 1,231               805
        未成工事受入金                                 5,580              5,647
        完成工事補償引当金                                  22              48
                                        ※3  354             ※3  72
        工事損失引当金
        独占禁止法関連損失引当金                                  930             3,269
                                         3,056              2,980
        その他
        流動負債合計                                42,400              42,341
      固定負債
        社債                                  156               60
        長期借入金                                 4,480              4,450
        繰延税金負債                                  135              574
                                       ※6  1,062            ※6  1,062
        再評価に係る繰延税金負債
        退職給付に係る負債                                  444              436
        資産除去債務                                  53              54
                                          318              296
        その他
        固定負債合計                                 6,650              6,934
      負債合計                                  49,051              49,275
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 7,584              7,584
        資本剰余金                                 6,957              6,957
        利益剰余金                                23,670              22,932
                                         △ 359             △ 363
        自己株式
        株主資本合計                                37,852              37,110
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                  838             1,739
                                        ※6  692            ※6  692
        土地再評価差額金
                                           3            △ 119
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                 1,534              2,312
      非支配株主持分                                   988             1,115
      純資産合計                                  40,375              40,537
     負債純資産合計                                   89,426              89,813
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      ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高                                   98,218              103,676
                                     ※1 , ※2  86,687           ※1 , ※2  92,897
     売上原価
     売上総利益                                   11,531              10,778
                                     ※3 , ※4  7,230           ※3 , ※4  7,125
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    4,300              3,653
     営業外収益
      受取利息                                    12               9
      受取配当金                                    66              77
      貸倒引当金戻入額                                    -              83
      ファクタリング料                                    9              9
      受取保険金                                    7              12
                                          53              65
      その他
      営業外収益合計                                   149              258
     営業外費用
      支払利息                                    98              85
      金融手数料                                    69              65
      訴訟関連費用                                    33              19
      投資有価証券評価損                                    37              -
                                          26              12
      その他
      営業外費用合計                                   264              183
     経常利益                                    4,184              3,728
     特別利益
                                        ※5  463             ※5  26
      固定資産売却益
                                          179               -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   643               26
     特別損失
                                        ※6  15
      固定資産売却損                                                  -
                                        ※7  34            ※7  101
      固定資産除却損
                                                       ※8  0
      減損損失                                    -
                                          627             2,475
      独占禁止法関連損失引当金繰入額
      特別損失合計                                   677             2,578
     税金等調整前当期純利益                                    4,150              1,175
     法人税、住民税及び事業税
                                         1,531              1,094
                                         △ 66              167
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    1,465              1,261
     当期純利益又は当期純損失(△)                                    2,685               △ 85
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     167              145
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                         2,518              △ 231
     帰属する当期純損失(△)
                                  43/107






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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)                                    2,685               △ 85
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                   197              900
                                          213             △ 123
      退職給付に係る調整額
                                        ※1  411            ※1  777
      その他の包括利益合計
     包括利益                                    3,096               691
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  2,928               546
      非支配株主に係る包括利益                                   167              145
                                  44/107
















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      ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年4月1日 至          2018年3月31日) 
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              7,584       6,957       21,762        △ 351      35,952
     当期変動額
     剰余金の配当                            △ 608              △ 608
     親会社株主に帰属す
                                 2,518              2,518
     る当期純利益
     土地再評価差額金取
                                  △ 0              △ 0
     崩額
     自己株式の取得                                    △ 8      △ 8
     自己株式の処分                      0              0       0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -       0      1,908        △ 8      1,900
     当期末残高              7,584       6,957       23,670        △ 359      37,852
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                      土地再評価差額金
                評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高               641       691      △ 210      1,123        822      37,897
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 608
     親会社株主に帰属す
                                                       2,518
     る当期純利益
     土地再評価差額金取
                                                        △ 0
     崩額
     自己株式の取得                                                  △ 8
     自己株式の処分                                                   0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              197        0      213       411       165       577
     額)
     当期変動額合計               197        0      213       411       165      2,477
     当期末残高               838       692        3      1,534        988      40,375
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     当連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日) 
                                           (単位:百万円)
                               株主資本
                 資本金      資本剰余金       利益剰余金        自己株式      株主資本合計
     当期首残高              7,584       6,957       23,670        △ 359      37,852
     当期変動額
     剰余金の配当                            △ 506              △ 506
     親会社株主に帰属す
                                 △ 231              △ 231
     る当期純損失(△)
     土地再評価差額金取
                                                 -
     崩額
     自己株式の取得                                    △ ▶      △ ▶
     自己株式の処分                                            -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -       -      △ 738       △ ▶      △ 742
     当期末残高              7,584       6,957       22,932        △ 363      37,110
                        その他の包括利益累計額

                                            非支配株主持分        純資産合計
               その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利益
                      土地再評価差額金
                評価差額金              調整累計額       累計額合計
     当期首残高               838       692        3      1,534        988      40,375
     当期変動額
     剰余金の配当                                                  △ 506
     親会社株主に帰属す
                                                       △ 231
     る当期純損失(△)
     土地再評価差額金取
                                                         -
     崩額
     自己株式の取得                                                  △ ▶
     自己株式の処分                                                   -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              900        -      △ 123       777       127       904
     額)
     当期変動額合計               900        -      △ 123       777       127       161
     当期末残高              1,739        692      △ 119      2,312       1,115       40,537
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      ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  4,150              1,175
      減価償却費                                  1,878              2,194
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    88             △ 68
      減損損失                                    -              0
      工事損失引当金の増減額(△は減少)                                   133             △ 282
      独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減
                                          304             2,338
      少)
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   147              △ 44
      有形固定資産除却損                                    34              28
      投資有価証券評価損益(△は益)                                    37               -
      受取利息及び受取配当金                                   △ 79             △ 87
      支払利息                                    98              85
      持分法による投資損益(△は益)                                   △ 0             △ 2
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 448              △ 26
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 179               -
      売上債権の増減額(△は増加)                                  3,337               113
      未成工事支出金の増減額(△は増加)                                 △ 4,132               844
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 147             △ 469
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  4,227              △ 610
      未払消費税等の増減額(△は減少)                                  △ 259               53
      未成工事受入金の増減額(△は減少)                                  2,462                66
                                          438             △ 590
      その他
      小計                                  12,092               4,721
      利息及び配当金の受取額
                                          79              87
      利息の支払額                                   △ 99             △ 86
                                        △ 1,112             △ 1,459
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  10,959               3,262
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,854             △ 3,085
      有形固定資産の売却による収入                                  1,069                30
      投資有価証券の取得による支出                                   △ 6             △ 6
      投資有価証券の売却による収入                                   246               -
      投資有価証券の償還による収入                                    -              10
      子会社株式の取得による支出                                    -             △ 41
      貸付けによる支出                                 △ 1,196             △ 1,089
      貸付金の回収による収入                                  1,206              1,211
                                         △ 244             △ 278
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 779            △ 3,250
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                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                  △ 284            △ 1,046
      長期借入れによる収入                                  2,800              2,740
      長期借入金の返済による支出                                 △ 2,810             △ 2,782
      社債の発行による収入                                   295               -
      社債の償還による支出                                   △ 48             △ 96
      自己株式の売却による収入                                    0              -
      自己株式の取得による支出                                   △ 8             △ ▶
      配当金の支払額                                  △ 608             △ 506
      非支配株主への配当金の支払額                                   △ 2             △ 18
                                         △ 243             △ 176
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                  △ 910            △ 1,890
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    9,270             △ 1,878
     現金及び現金同等物の期首残高                                   13,027              22,298
                                      ※1  22,298            ※1  20,419
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1 連結の範囲に関する事項
     (1)連結子会社の数                 23 社
      主要な連結子会社は、「第1 企業の概況4関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
     (2)主要な非連結子会社名
       ㈱大信舗道      他
       連結の範囲から除いた理由
        非連結子会社2社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益、及び利益剰余金等は、いず
       れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
    2 持分法の適用に関する事項

     (1)持分法適用の非連結子会社の数および名称
       該当ありません。
     (2)持分法適用の関連会社の数および名称                     1 社
       ㈱県南
     (3)持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の名称
       非連結子会社の名称 ㈱大信舗道 他
       関連会社の名称              ㈱ミヤギレキセイ
       持分法を適用しない理由
        上記の持分法非適用の非連結子会社2社および関連会社1社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利
       益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か
       つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
    3 連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
    4 会計方針に関する事項

     (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
       有価証券
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
         法より算定)
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
       たな卸資産
        未成工事支出金
         個別法に基づく原価法
        商品及び製品
         総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
        仕掛品
         個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
        材料貯蔵品
         総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
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     (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降取得建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1
        日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
        なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
        また、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度よ
        り、取得価額の5%と備忘価額との差額を5年間で均等償却する方法によっております。
       リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
       無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に
        基づく定額法を採用しております。
     (3)重要な引当金の計上基準
       貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
        いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       完成工事補償引当金
        完成工事の瑕疵担保による補償損失に備えるため、完成工事高に前3連結会計年度の完成工事高に対する工事補
        償費の発生割合を乗じた額に、将来の補償見込額を加味して計上しております。
       工事損失引当金
        受注工事に係る将来の損失に備えるため、連結会計年度末未成工事のうち損失の発生が見込まれ、その金額を合
        理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
       独占禁止法関連損失引当金
        独占禁止法に関連した課徴金等の支払いに備えるため、合理的に見積もれる金額を計上しております。
     (4)退職給付に係る会計処理の方法
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給
       付算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発
        生した翌連結会計年度から費用処理しております。
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生し
        た連結会計年度より費用処理しております。
      ③小規模企業等における簡便法の採用
        連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
        給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)重要な収益及び費用の計上基準
       完成工事高及び完成工事原価の計上基準  
        連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率
        の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
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     (6)重要なヘッジ会計の方法
      ①ヘッジ会計の方法
       金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、特例処理を採用しております。
      ②ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段…金利スワップ
        ヘッジ対象…借入金の利息
      ③ヘッジ方針
       借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。
      ④ヘッジ有効性評価の方法
       特例処理による金利スワップのみのため、有効性の評価を省略しております。
     (7)外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か
       つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
     (9)消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (会計方針の変更)

       該当事項はありません。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
     (1) 概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2) 適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3) 当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
      延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
       この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が667百万円減少し、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が191百万円増加しており、「固定負債」の「繰延税金負債」が475百万
      円減少しております。
      (追加情報)

       該当事項はありません。
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      (連結貸借対照表関係)
     ※1 非連結子会社および関連会社に対する金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券(株式)                        123百万円                 152百万円
     ※2 担保資産及び担保付債務

       担保に供している資産は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券                        216百万円                 174百万円
       担保付債務は次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期借入金                        173百万円                 163百万円
     ※3 たな卸資産及び工事損失引当金の表示

       損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せず両建てで表示しておりま
       す。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は、以下のと
       おりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        工事損失引当金に対応する
                                323百万円                 69百万円
        未成工事支出金
     ※4    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末満期手形が、期末残高に含まれております。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        453百万円                 481百万円
        支払手形                        361百万円                 393百万円
     ※5    貸出コミットメント

       当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。この
       契約に基づく連結会計年度末における借入金未実行残高は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        貸出コミットメントの総額                       7,000百万円                 7,000百万円
        借入実行残高                        650百万円                 450百万円
        差引額                       6,350百万円                 6,550百万円
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     ※6 土地の再評価
       当社は、土地の再評価に関する法律及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律に基づき、事業用の土
       地の再評価を行い土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
       ・再評価の方法
        土地の再評価に関する法律施行令に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法
       ・再評価を行った年月日 
        2002年3月31日
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        再評価を行った土地の連結会計年
        度末における時価と再評価後の帳                      △2,404百万円                 △2,244百万円
        簿価額との差額
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      (連結損益計算書関係)
     ※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりでありま
       す。(洗替法による戻入額との相殺後の金額)
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        売上原価                        △ 1 百万円                20 百万円
     ※2 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                133百万円                △270百万円
     ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        従業員給料手当                       3,525   百万円              3,436   百万円
        退職給付費用                        315  百万円               231  百万円
        貸倒引当金繰入額                         88 百万円                25 百万円
     ※4 一般管理費に含まれている研究開発費は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
                                288  百万円               293  百万円
     ※5 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                         24百万円                    -
        機械装置                         18百万円                 21百万円
        車両運搬具                         2百万円                 4百万円
        土地                        417百万円                    -
        その他                         0百万円                   -
         計                        463百万円                 26百万円
     ※6 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                         7百万円                   -
        機械装置                         0百万円                   -
        車両搬具                         1百万円                   -
        その他                         5百万円                   -
         計                         15百万円                    -
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     ※7 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                         16百万円                 89百万円
        機械装置                         13百万円                 5百万円
        その他                         4百万円                 6百万円
         計                         34百万円                101百万円
     ※8 減損損失

      前連結会計年度(自           2017年4月1日         至   2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年4月1日         至   2019年3月31日)

       当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
                                            (百万円)
                              種  類
        地域        主な用途                          減損損失
        全社        遊休資産       土地                        0
       減損損失を把握するにあたり、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングをしております。
       その結果、遊休資産については価値の下落が発生したため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額してお
       ります。
       なお、当社グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定し、固定資産税評価額等に基づいて算出してお
       ります。
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      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        その他有価証券評価差額金:
         当期発生額                        310百万円                1,297百万円
         組替調整額                        △37百万円                  -百万円
          税効果調整前
                                272百万円                1,297百万円
                                △75百万円                △396百万円
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                        197百万円                 900百万円
        退職給付に係る調整額:
         当期発生額                         90百万円               △244百万円
                                217百万円                 67百万円
         組替調整額 
          税効果調整前
                                307百万円                △177百万円
                                △94百万円                  54百万円
          税効果額
          退職給付に係る調整額                        213百万円                △123百万円
             その他の包括利益合計                   411百万円                 777百万円
      (連結株主資本等変動計算書関係)

     前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               52,200,239               -       46,980,216           5,220,023
     (注)普通株式の発行済株式総数の減少46,980千株は、当社株式10株を1株とする株式併合が行われたことによるもの
        であります。
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                1,486,263            12,651         1,345,484            150,430
        (変動事由の概要)
        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                           12,651株
        減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買増請求による減少                            75株
         株式併合による減少            1,348,409株
     3 新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
     2017年6月29日
                普通株式            608          12   2017年3月31日         2017年6月30日
     定時株主総会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     2018年6月28日
               普通株式      利益剰余金           506       100   2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
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     当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1 発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                5,220,023              -           -       5,220,023
     2 自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                 150,430            1,178            -        151,608
        (変動事由の概要)

        増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
         単元未満株式の買取りによる増加                            1,178株
     3 新株予約権等に関する事項
        該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり配当額
        決議        株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)          (円)
     2018年6月28日
                普通株式            506         100   2018年3月31日         2018年6月29日
     定時株主総会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議       株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
     2019年6月27日
               普通株式      利益剰余金           608       120   2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
                             前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        現金及び預金勘定                       22,298百万円                 20,419百万円
        現金及び現金同等物                       22,298百万円                 20,419百万円
      (リース取引関係)

    1.ファイナンス・リース取引
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
    (借主側)
    (1)リース資産の内容
     ・有形固定資産
      主として建設材料等の製造販売事業の機械装置と管理部門の備品であります。
    (2)リース資産の減価償却の方法
      リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
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      (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による
         方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針
         であります。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに
         関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、営業管理部門が
         取引先の状況を適時モニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっておりま
         す。
          また、連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
          投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の
         株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
          営業債務である支払手形及び工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
          借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調
         達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部について
         は、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化をはかるために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金
         利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性評価の方法については、金利スワップ
         の特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
          デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバ
         ティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っておりま
         す。
          また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各連結子会社が月次に
         資金繰計画を作成し、その報告に基づき、当社が全体としての資金繰りの管理を管理本部で行う方法をとって
         おります。
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       2.   金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注2)参照)。
        前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                               連結貸借対照表
                                           時価          差額
                                 計上額
         (1)現金預金                         22,298          22,298            -
         (2)受取手形・完成工事未収入金等                         31,289          31,289            -
         (3)投資有価証券
            その他有価証券                          1,690          1,690            -
         (4)長期貸付金                           420
                                   △153
            貸倒引当金(*)
                                    266          299           33
         資産計                         55,545          55,578            33
         (1)支払手形・工事未払金等                         26,766          26,766            -
         (2)短期借入金                          4,361          4,363            1
         (3)1年内償還予定の社債                           96          95          △0
         (4)  長期借入金
                                   4,480          4,483            3
         (5)  社債
                                    156          155          △0
         負債計                         35,860          35,865             ▶
         デリバティブ取引                           -          -          -
          (*)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                               連結貸借対照表
                                           時価          差額
                                 計上額
         (1)現金預金                         20,419          20,419            -
         (2)受取手形・完成工事未収入金等                         31,176          31,176            -
         (3)投資有価証券
            その他有価証券                          3,105          3,105            -
         (4)長期貸付金                           299
                                   △68
            貸倒引当金(*)
                                    230          255           24
         資産計                         54,931          54,956            24
         (1)支払手形・工事未払金等                         26,117          26,117            -
         (2)短期借入金                          3,303          3,304            0
         (3)1年内償還予定の社債                           96          95          △0
         (4)  長期借入金
                                   4,450          4,450            0
         (5)  社債
                                    60          59          △0
         負債計                         34,027          34,028             1
         デリバティブ取引                           -          -          -
          (*)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
          資 産

          (1)現金預金、並びに(2)受取手形・完成工事未収入金等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (3)投資有価証券

            時価について、株式は取引所の価格によっております。
            また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照くださ
           い。
          (4)長期貸付金

            当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国
           債の利回り等適切な指標に信用リスクを勘案した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
            また、貸倒懸念債権については、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又
           は、担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。
          負 債

          (1)支払手形・工事未払金等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (2)短期借入金、並びに(4)長期借入金

            これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
           いて算定しております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされてお
           り、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用され
           る合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
          (3)1年内償還予定の社債、並びに(5)                   社債

            当社グループの発行する社債は、銀行引受の固定利付社債であり、元利金の合計額を同様の新規発行
           した場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
          デリバティブ取引

           「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
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     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
                                                    (単位:百万円)
                区分              2018年3月31日                 2019年3月31日
         非上場株式                           277                 168

         関係会社株式                           123                 152
          上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象
         としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

        前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                     1年超        5年超
                            1年以内                         10年超
                                    5年以内        10年以内
         現金預金                    22,298          -        -         -
         受取手形・完成工事未収入金等                    31,289          -        -         -
         長期貸付金                       6       408         0         ▶
         合計                    53,594          408         0         ▶
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                     1年超        5年超
                            1年以内                         10年超
                                    5年以内        10年以内
         現金預金                    20,419          -        -         -
         受取手形・完成工事未収入金等                    31,176          -        -         -
         長期貸付金                       2       291         0         ▶
         合計                    51,598          291         0         ▶
     (注4)短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

         前連結会計年度(2018年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
              区分         1年以内                                5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
         短期借入金                4,361        -      -      -      -      -
         1年内償還予定の社債、
                          96      96      60      -      -      -
         社債
         長期借入金                 -     1,960      1,400       840      280       -
         当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                             1年超      2年超      3年超      4年超
              区分        1年以内                                5年超
                             2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
         短期借入金               3,303        -      -      -      -      -
         1年内償還予定の社債、
                          96      60      -      -      -      -
         社債
         長期借入金                 -     1,948      1,388       828      286       -
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      (有価証券関係)
       1 その他有価証券
        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
             区分          連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
       連結貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
                               1,619             461           1,157
        株式
       連結貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
                                 71            74            △3
        株式
       合計                        1,690             536           1,154
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
             区分          連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
       連結貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
                               3,098             641           2,457
        株式
       連結貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
                                 6            11            △4
        株式
       合計                        3,105             652           2,452
       2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
                                       当連結会計期間
                               売却額        売却益の合計額          売却損の合計額
       その他有価証券                            246          179           -
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
       3 減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         有価証券について37百万円(その他有価証券の株式37百万円)減損処理を行っております。
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

         該当事項はありません。
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      (デリバティブ取引関係)
       1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         該当事項はありません。
       2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        前連結会計年度(2018年3月31日)
                                                 (単位:百万円)
           ヘッジ会計の         デリバティブ                         契約額のうち
                            主なヘッジ対象          契約額等                時価
             方法      取引の種類等                          1年超
                  金利スワップ取引
          金利スワップ
                   支払固定・          長期借入金            2,030        1,000
                                                       (注)
          の特例処理
                    受取変動
          (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
            いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて「金融商品関係」注記に記載しております。
        当連結会計年度(2019年3月31日)

                                                 (単位:百万円)
           ヘッジ会計の         デリバティブ                         契約額のうち
                            主なヘッジ対象          契約額等                時価
             方法      取引の種類等                          1年超
                  金利スワップ取引
          金利スワップ
                   支払固定・          長期借入金            1,450         600
                                                       (注)
          の特例処理
                    受取変動
          (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
            いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて「金融商品関係」注記に記載しております。
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      (退職給付関係)
       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定給付企業年金制度を採用しております。
         また、従業員の退職金等に際して割増退職金を支払う場合があります。
         連結子会社については、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を独自に採用しており、簡便法により
         退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
       2 確定給付制度

        (1)     退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
           退職給付債務の期首残高                               7,600            7,636
             勤務費用                               470            466
             利息費用                               38            32
             数理計算上の差異の当期発生額                               39            62
             退職給付の支払額                              △513            △693
           退職給付債務の期末残高                               7,636            7,505
        (2)     年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
           年金資産の期首残高                               7,750            7,967
             期待運用収益                               155            159
             数理計算上の差異の当期発生額                               130           △181
             事業主からの拠出金                               444            444
             退職給付の支払額                              △513            △693
           年金資産の期末残高                               7,967            7,695
        (3)     簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
           退職給付に係る負債の期首残高                                424            444
             退職給付費用                               72            50
             退職給付の支払額                              △52            △58
           退職給付に係る負債の期末残高                                444            436
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        (4)    退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
           積立型制度の退職給付債務                               7,636            7,505
           年金資産                              △7,967            △7,695
                                          △331            △190
           非積立型制度の退職給付債務                                444            436
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                113            246
           退職給付に係る負債                                444            436

           退職給付に係る資産                               △331            △190
           連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                113            246
        (5)     退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
           勤務費用                                470            466
           利息費用                                38            32
           期待運用収益                               △155            △159
           数理計算上の差異の当期の費用処理額                                220             70
           過去勤務費用の当期の費用処理額                                △3            △3
           簡便法で計算した退職給付費用                                72            50
           確定給付制度に係る退職給付費用                                644            463
        (6)     退職給付に係る調整額

           退職給付に係る調整額(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
           過去勤務費用                                △3            △3
           数理計算上の差異                                311           △174
           合計                                307           △177
        (7)     退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                                  (単位:百万円)
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
           未認識過去勤務費用                                10             6
           未認識数理計算上の差異                                △5            △44
           合計                                 ▶          △37
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        (8)     年金資産に関する事項
          ①年金資産の主な内訳
           年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりとなります。
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (2018年3月31日)            (2019年3月31日)
           債券                              72.8%            70.1%
           株式                              25.1%            26.7%
           現金及び預金                               2.1%            3.3%
           合計                              100.0%            100.0%
          ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構
           成する多様な資産から現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
        (9)     数理計算上の計算基礎に関する事項

           当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
                                    前連結会計年度            当連結会計年度
                                   (自    2017年4月1日         (自    2018年4月1日
                                   至   2018年3月31日)          至   2019年3月31日)
           割引率                               0.5%            0.4%
           長期期待運用収益率                               2.0%            2.0%
           予想昇給率                               4.4%            4.4%
      (ストック・オプション等関係)

         該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前連結会計年度                当連結会計年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金
                                  121百万円                105百万円
         未払賞与
                                  351百万円                318百万円
         退職給付に係る負債                          146百万円                144百万円
         未払事業税                          62百万円                42百万円
         固定資産
                                  327百万円                353百万円
         株式評価損
                                  293百万円                294百万円
         会員権評価損
                                  49百万円                49百万円
         独占禁止法関連損失引当金
                                  316百万円                242百万円
         その他
                                  192百万円                 99百万円
        繰延税金資産小計                         1,861百万円                1,651百万円
         評価性引当額                         △943百万円                △890百万円
        繰延税金資産合計                          918百万円                760百万円
        繰延税金負債
         土地評価差額                        △91百万円                △91百万円
         退職給付に係る資産                         △101百万円                 △56百万円
         その他有価証券評価差額金                         △315百万円                △713百万円
         その他
                                 △224百万円                △222百万円
        繰延税金負債合計                         △733百万円               △1,084百万円
        繰延税金資産の純額                          184百万円               △324百万円
        (別途)
         土地再評価に係る繰延税金負債                        △1,062百万円                △1,062百万円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前連結会計年度             当連結会計年度

                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        法定実効税率                               30.9%             30.6%
         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       1.3%             5.8%
         独占禁止法関連損失引当金
                                         -           64.4%
         住民税均等割
                                       2.2%             7.7%
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                      △0.2%             △0.5%
         試験研究費等の税額控除                              △0.6%             △2.6%
         評価性引当額
                                       3.0%            △3.5%
         過年度法人税
                                       0.2%             0.0%
         その他
                                      △1.5%              5.4%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                               35.3%            107.3%
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      (企業結合等関係)
        該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

        資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
        (1)当該資産除去債務の概要

          事業用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
        (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

          使用見込期間を取得から20~30年と見積り、割引率は1.9~2.3%を採用して資産除去債務の金額を計算し
         ております。
        (3)当該資産除去債務の総額の増減

                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                              (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
           期首残高                        52百万円               53百万円
           時の経過による調整額                        1百万円               1百万円
           期末残高                        53百万円               54百万円
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      (賃貸等不動産関係)
         当社及び一部の子会社では、茨城県その他の地域において、賃貸している土地等を有しております。
         2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、54百万円、売却損益は441百万円(賃貸収益は
        売上高に、売却収益は特別利益に、主な賃貸費用は売上原価に計上)であります。
         2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、23百万円、(賃貸収益は売上高に、主な賃貸
        費用は売上原価に計上)であります。
         また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び連結決算日における時価は以下のとおり
        であります。
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                       期首残高                  1,778               1,214
           連結貸借対照表計上額            期中増減額                  △564                 35

                       期末残高                  1,214               1,249

           期末時価                              1,077               1,031

         (注)1         連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり
              ます。なお、再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
              は、前連結会計年度末が△175百万円で、当連結会計年度末が△215百万円であります。
            2         主な変動
              前連結会計年度の主な減少は土地の売却(558百万円)と資産の償却(5百万円)であります。
              当連結会計年度の主な増加は賃貸物件への移動(101百万円)と購入(2百万円)、主な減少は賃
              貸物件からの移動(△61百万円)、資産の償却(△6百万円)、減損損失(△0百万円)でありま
              す。
            3         時価の算定方法
              主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行った
              ものを含む)であります。
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      (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     1   報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
      役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
      す。
       当社グループは、舗装、土木その他建設工事、建設物の解体工事を行う「建設事業」とアスファルト合材、アス
      ファルト乳剤、その他建設用材料の製造販売及び建設廃棄物の中間処理、汚染土壌の調査・浄化処理等を行う「製
      造販売・環境事業等」で事業活動を展開しております。
       従って、当社グループは「建設事業」及び「製造販売・環境事業等」の2つを報告セグメントとしております。
     2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
       報告セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。
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     3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
        前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                 (単位:百万円)

                                      報告セグメント
                                       製造販売・
                             建設事業                       計
                                       環境事業等
     売上高
      外部顧客への売上高                            63,741           34,477           98,218
      セグメント間の内部売上高
                                   57         1,600           1,658
      又は振替高
              計                  63,799           36,078           99,877
     セグメント利益                             2,482           3,575           6,058

     セグメント資産                            50,770           35,456           86,226
     その他の項目

      減価償却費                              466          1,191           1,657

      持分法適用会社への投資額                              -           69           69
      有形固定資産及び
                                  700          1,172           1,872
      無形固定資産の増加額
        当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                 (単位:百万円)

                                      報告セグメント
                                       製造販売・
                             建設事業                       計
                                       環境事業等
     売上高
      外部顧客への売上高                            68,064           35,611          103,676
      セグメント間の内部売上高
                                   36         1,635           1,672
      又は振替高
              計                  68,100           37,247          105,348
     セグメント利益                             2,599           2,841           5,441

     セグメント資産                            50,099           37,068           87,167
     その他の項目

      減価償却費                              560          1,405           1,965

      持分法適用会社への投資額                              -           71           71
      有形固定資産及び
                                  780          2,339           3,120
      無形固定資産の増加額
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     4   報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
                                                 (単位:百万円)
                売上高                  前連結会計年度              当連結会計年度
     報告セグメント計                                    99,877             105,348

     セグメント間取引消去                                   △1,658              △1,672

     連結財務諸表の売上高                                    98,218             103,676

                                                 (単位:百万円)
                利益                 前連結会計年度              当連結会計年度
     報告セグメント計                                    6,058              5,441

     セグメント間取引消去                                      49              26

     全社費用(注)                                   △1,807              △1,814

     連結財務諸表の営業利益                                    4,300              3,653

     (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
                                                 (単位:百万円)
                資産                 前連結会計年度              当連結会計年度
     報告セグメント計                                    86,226              87,167

     セグメント間の債権の相殺消去                                   △5,545              △7,174

     全社資産(注)                                    8,746              9,819

     連結財務諸表の資産合計                                    89,426              89,813

     (注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社管理部門の資産であります。
                                                 (単位:百万円)
                     報告セグメント計                調整額          連結財務諸表計上額
                    前連結       当連結       前連結       当連結       前連結       当連結
                    会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度
     減価償却費                 1,657       1,965        221       228      1,878       2,194
     有形固定資産及び
                      1,872       3,120        227       293      2,100       3,414
     無形固定資産の増加額
     (注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、親会社管理部門の設備投資額であります。
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     【関連情報】
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     国土交通省                                7,053    建設事業

      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     2   地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
     3   主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:百万円)
        顧客の名称又は氏名                     売上高              関連するセグメント名
     国土交通省                                11,151    建設事業

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     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                        報告セグメント
                                          全社・消去          合計
                         製造販売・
                 建設事業                   計
                         環境事業等
     減損損失                 -         -         -         0         0
     (注)「全社・消去」の金額は、遊休資産に係るものであります。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
     【関連当事者情報】

       該当事項はありません。
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      (1株当たり情報)
                                   前連結会計年度             当連結会計年度

                                 (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
                                     7,769円      38銭        7,778円      06銭
       1株当たり純資産額
       1株当たり当期純利益又は
                                      496円     68銭         △45円     67銭
       1株当たり当期純損失(△)
      (注)1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し
          て  おりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期
          純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
          の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しており
          ます。
        3 算定上の基礎
        (1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   前連結会計年度
                                                当連結会計年度
                   項目
                                               (2019年3月31日)
                                   (2018年3月31日)
         連結貸借対照表上の純資産の部の合計額(百万円)                                 40,375             40,537

         普通株式に係る純資産額(百万円)                                 39,387             39,422

         差額の主な内訳(百万円)

          非支配株主持分                                  988            1,115
         普通株式の発行済株式数(千株)                                 5,220             5,220
         普通株式の自己株式数(千株)                                  150             151

         1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
                                          5,069             5,068
         数(千株)
        (2)1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                   項目              (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
         連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                          2,518             △231
         当期純利益又は
         親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)
         普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   -             -
         普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                          2,518             △231
         当期純利益又は
         親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円)
         普通株式の期中平均株式数(千株)                                 5,069             5,068
      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                               当期首残高      当期末残高

                                           利率
       会社名           銘柄       発行年月日                       担保     償還期限
                                           (%)
                                (百万円)      (百万円)
               株式会社アスカ           2017年             156               2020年
     株式会社アスカ                            252          0.28   無担保社債
               第3回無担保社債           9月29日            (96)               9月29日
                                       156
       合計           -         -      252           -     -      -
                                      (96)
      (注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
         2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
        1年以内         1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
       (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
              96           60           -           -           -
        【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                      1,841          795        1.29       -
     1年以内に返済予定の長期借入金                      2,520         2,508         0.66       -

     1年以内に返済予定のリース債務                       128         117         -      -

                                               自  2020年       4月26日
     長期借入金(1年以内に返済予定
                          4,480         4,450         0.67
     のものを除く。)
                                               至  2023年10月19日
                                               自  2020年       4月  1日
     リース債務(1年以内に返済予定
                           135         134         -
     のものを除く。)                                           至  2022年       4月30日
           合計               9,105         8,004          -      -
     (注)   1  「平均利率」については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会
          計年度に配分しているため、記載しておりません。
        2 長期借入金、リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
                    1年超2年以内         2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内

              区分
                      (百万円)         (百万円)          (百万円)          (百万円)
          長期借入金               1,948          1,388           828          286
          リース債務                 75          30          13          15

        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会
        計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
           (累計期間)               第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高               (百万円)         17,903         38,407         61,642        103,676
     税金等調整前四半期(当期)
     純利益又は
                    (百万円)          △872         △666          553        1,175
     税金等調整前四半期
     純損失(△)
     親会社株主に帰属する
     四半期純利益又は
                    (百万円)          △635         △562          193        △231
     親会社株主に帰属する
     四半期(当期)純損失(△)
     1株当たり四半期
     純利益又は
                     (円)       △125.34         △110.90          38.13        △45.67
     1株当たり四半期(当期)
     純損失(△)
           (会計期間)               第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

     1株当たり四半期
     純利益又は
                     (円)       △125.34          14.44        149.05        △83.80
     1株当たり四半期
     純損失(△)
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    2  【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
      ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金預金                                19,646              17,622
                                      ※3 ,5  6,365            ※3 ,5  6,601
        受取手形
                                      ※3  11,731            ※3  12,141
        完成工事未収入金
                                       ※3  4,936            ※3  4,572
        売掛金
        未成工事支出金                                 8,025              6,294
        商品及び製品                                  326              391
        材料貯蔵品                                  491              543
                                        ※3  115            ※3  102
        短期貸付金
        前払費用                                  212              212
                                        ※3  418            ※3  898
        未収入金
        信託受益権                                   8              -
        営業外受取手形                                 2,511              2,155
                                        ※3  275            ※3  267
        その他
                                         △ 196             △ 215
        貸倒引当金
        流動資産合計                                54,870              51,588
      固定資産
        有形固定資産
         建物(純額)                               2,792              2,888
         構築物(純額)                                508              592
         機械及び装置(純額)                               2,147              2,940
         車両運搬具(純額)                                289              288
         工具器具(純額)                                133              145
         備品(純額)                                106              103
         土地                               10,564              10,669
         リース資産(純額)                                167               82
                                          156               1
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                               16,866              17,712
        無形固定資産
         借地権                                 38              38
         ソフトウエア                                262              432
                                          11              11
         電話加入権
         無形固定資産合計                                313              482
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                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
        投資その他の資産
                                       ※1  1,259            ※1  2,566
         投資有価証券
         関係会社株式                               2,357              2,384
         長期貸付金                                414              295
         破産更生債権等                                 ▶              -
         長期前払費用                                107               89
         繰延税金資産                                103               -
         会員権                                 29              29
         前払年金費用                                326              362
         その他                                170              167
                                         △ 153              △ 65
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               4,621              5,831
        固定資産合計                                21,800              24,025
      資産合計                                  76,670              75,613
     負債の部
      流動負債
                                       ※5  6,445            ※5  5,975
        支払手形
                                       ※4  9,411            ※4  8,965
        工事未払金
                                       ※4  4,332            ※4  3,982
        買掛金
                                    ※1 , ※4 , ※6  6,236          ※1 , ※4 , ※6  7,222
        短期借入金
        1年内返済予定の長期借入金                                 2,520              2,408
        リース債務                                  95              58
                                       ※4  1,292            ※4  1,559
        未払金
        未払費用                                 1,083               974
        未払法人税等                                  848              323
        未払消費税等                                  442              523
        未成工事受入金                                 4,772              3,292
        前受金                                   1              1
        預り金                                  675              642
        完成工事補償引当金                                  16              43
        工事損失引当金                                  342               72
                                          930             3,269
        独占禁止法関連損失引当金
        流動負債合計                                39,447              39,314
      固定負債
        長期借入金                                 4,480              4,100
        リース債務                                  94              35
        繰延税金負債                                   -             477
        再評価に係る繰延税金負債                                 1,062              1,062
        資産除去債務                                  39              40
        長期預り保証金                                  129              128
                                           3              3
        その他
        固定負債合計                                 5,808              5,847
      負債合計                                  45,256              45,162
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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                 7,584              7,584
        資本剰余金
         資本準備金                               5,619              5,619
                                          636              636
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                               6,256              6,256
        利益剰余金
         利益準備金                                906              906
         その他利益剰余金
           固定資産圧縮積立金                               188              185
           別途積立金                             14,807              15,107
                                          871            △ 1,287
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               16,773              14,911
        自己株式                                 △ 359             △ 363
        株主資本合計                                30,254              28,388
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  467             1,370
                                          692              692
        土地再評価差額金
        評価・換算差額等合計                                 1,159              2,063
      純資産合計                                  31,414              30,451
     負債純資産合計                                   76,670              75,613
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      ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     売上高
      完成工事高                                  47,261              51,534
      製品売上高                                  19,151              19,436
                                         3,834              3,549
      その他の営業収入
      売上高合計                                  70,247              74,521
     売上原価
      完成工事原価                                  43,303              47,526
      製品売上原価
        製品期首たな卸高                                  229              266
        当期製品製造原価                                16,347              17,436
        当期製品仕入高                                 3,268              2,319
                                         2,705              2,707
        製品運搬費等
        小計                                22,551              22,730
        製品期末たな卸高
                                          266              330
                                       ※1  5,020            ※1  4,142
        製品他勘定振替高
        製品売上原価                                17,264              18,256
      その他営業費用
        商品期首たな卸高                                  56              60
        当期商品仕入高                                  830              829
        当期発生費用                                 1,875              1,660
        商品期末たな卸高                                  60              60
                                        ※1  152            ※1  142
        商品他勘定振替高
        その他営業費用                                 2,550              2,346
      売上原価合計                                  63,118              68,129
     売上総利益
      完成工事総利益                                  3,957              4,008
      製品売上総利益                                  1,887              1,179
                                         1,283              1,202
      その他の売上総利益
      売上総利益合計                                  7,128              6,391
     販売費及び一般管理費
      役員報酬                                   147              166
      顧問料                                    85              104
      従業員給料手当                                  2,596              2,491
      退職金                                    19              19
      退職給付費用                                   238              166
      法定福利費                                   427              432
      福利厚生費                                    82              77
      修繕維持費                                    23              28
      事務用品費                                   154              207
      通信交通費                                   318              335
      動力用水光熱費                                    28              29
      広告宣伝費                                    26              30
      貸倒引当金繰入額                                   127               26
      貸倒損失                                    6              5
      交際費                                    74              71
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                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      寄付金                                    7              6
      地代家賃                                   144              143
      減価償却費                                   194              171
      租税公課                                   269              250
                                         △ 41              36
      雑費
      販売費及び一般管理費合計                                  4,931              4,802
     営業利益                                    2,197              1,588
     営業外収益
                                        ※5  11             ※5  7
      受取利息
      受取配当金                                    55              234
                                        ※5  19
      経営指導料                                                   -
      貸倒引当金戻入額                                    -              83
                                          40              46
      雑収入
      営業外収益合計                                   126              371
     営業外費用
                                        ※5  180            ※5  168
      支払利息
      金融手数料                                    69              65
      訴訟関連費用                                    33              19
      投資有価証券評価損                                    37               -
                                          20               8
      雑支出
      営業外費用合計                                   340              261
     経常利益                                    1,983              1,698
     特別利益
                                        ※2  60            ※2  10
      固定資産売却益
                                          179               -
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                   240               10
     特別損失
                                         ※3  5
      固定資産売却損                                                   -
                                        ※4  22            ※4  97
      固定資産除却損
      減損損失                                    -              0
                                          627             2,475
      独占禁止法関連損失引当金繰入額
      特別損失合計                                   656             2,573
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                    1,568              △ 865
     法人税、住民税及び事業税
                                          780              305
                                         △ 16              183
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     763              489
     当期純利益又は当期純損失(△)                                     804            △ 1,354
                                  84/107







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                                                            有価証券報告書
      【完成工事原価報告書】
                             前事業年度                  当事業年度

                          (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
                    注記               構成比                  構成比
           区分              金額(百万円)                  金額(百万円)
                    番号                (%)                  (%)
     材料費                        8,165       18.9           7,911       16.6
     労務費                        2,502       5.8          3,258       6.9

     (うち労務外注費)                        (-)       (-)          (-)       (-)

     外注費                        22,389       51.7          25,257       53.1

     経費                        10,246       23.7          11,098       23.4

                            (3,879)                  (4,335)

     (経費のうち人件費)                               (9.0)                  (9.1)
     完成工事原価                        43,303       100.0           47,526       100.0

     (注) 原価計算の方法は、個別工事ごとに材料費、労務費、外注費及び経費の要素別に分類する個別原価計算を行っ

        ております。
       【製造原価明細書】

                             前事業年度                  当事業年度

                          (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
                    注記               構成比                  構成比
           区分              金額(百万円)                  金額(百万円)
                    番号                (%)                  (%)
     材料費                        11,375       69.6          12,488       71.6
      1 期首材料棚卸高                         (305)                  (307)

                            (11,377)                  (12,618)

      2 当期材料仕入高
           計

                            (11,683)                  (12,926)
      3 期末材料棚卸高                         (307)                  (437)

     労務費                          347      2.1           375      2.2

     経費                         4,624       28.3           4,572       26.2

                             (2,086)                  (2,023)

     (経費のうち人件費)                               (12.8)                  (11.6)
       当期製品製造原価                        16,347       100.0           17,436       100.0

     (注)   1 原価計算の方法は、実際原価による単純総合原価計算を行っております。

        2 製品の性質上、期末仕掛品は発生しておりません。
        3 工事部門における自社消費製品の製造費用を含んでおります。
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      ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日) 
                                    (単位:百万円)

                           株主資本
                              資本剰余金
                 資本金
                       資本準備金      その他資本剰余金        資本剰余金合計
     当期首残高              7,584       5,619        636      6,255

     当期変動額
     別途積立金の積立
     剰余金の配当
     当期純利益
     固定資産圧縮積立金
     の取崩
     土地再評価差額金取
     崩額
     自己株式の取得
     自己株式の処分                              0       0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -       -        0       0
     当期末残高              7,584       5,619        636      6,256
                               株主資本

                              利益剰余金
                             その他利益剰余金
                利益準備金                            利益剰余金合計
                       固定資産圧縮
                              別途積立金      繰越利益剰余金
                        積立金
     当期首残高               906       191      13,807        1,673       16,578
     当期変動額
     別途積立金の積立                            1,000      △ 1,000         -
     剰余金の配当                                   △ 608      △ 608
     当期純利益                                    804       804
     固定資産圧縮積立金
                           △ 3              3       -
     の取崩
     土地再評価差額金取
                                         △ 0      △ 0
     崩額
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -       △ 3      1,000       △ 801       195
     当期末残高               906       188      14,807         871      16,773
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                                                  (単位:百万円)
                    株主資本                評価・換算差額等
                                                    純資産合計

                             その他有価証券              評価・換算差額等
                自己株式      株主資本合計              土地再評価差額金
                              評価差額金                合計
     当期首残高              △ 351      30,067         325       691      1,017       31,085

     当期変動額
     別途積立金の積立                      -                             -
     剰余金の配当                     △ 608                            △ 608
     当期純利益                     804                             804
     固定資産圧縮積立金
                           -                             -
     の取崩
     土地再評価差額金取
                           △ 0                            △ 0
     崩額
     自己株式の取得              △ 8      △ 8                            △ 8
     自己株式の処分               0       0                             0
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                             141        0      142       142
     額)
     当期変動額合計               △ 8      187       141        0      142       329
     当期末残高              △ 359      30,254         467       692      1,159       31,414
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     当事業年度(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日) 
                                    (単位:百万円)

                           株主資本
                              資本剰余金
                 資本金
                       資本準備金      その他資本剰余金        資本剰余金合計
     当期首残高              7,584       5,619        636      6,256

     当期変動額
     別途積立金の積立
     剰余金の配当
     当期純損失(△)
     固定資産圧縮積立金
     の取崩
     土地再評価差額金取
     崩額
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -       -       -       -
     当期末残高              7,584       5,619        636      6,256
                               株主資本

                              利益剰余金
                             その他利益剰余金
                利益準備金                            利益剰余金合計
                       固定資産圧縮
                              別途積立金      繰越利益剰余金
                        積立金
     当期首残高               906       188      14,807         871      16,773
     当期変動額
     別途積立金の積立                             300      △ 300        -
     剰余金の配当                                   △ 506      △ 506
     当期純損失(△)                                  △ 1,354      △ 1,354
     固定資産圧縮積立金
                           △ 3              3       -
     の取崩
     土地再評価差額金取
     崩額
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                -       △ 3      300      △ 2,158      △ 1,861
     当期末残高               906       185      15,107       △ 1,287       14,911
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                                                  (単位:百万円)
                    株主資本                評価・換算差額等
                                                    純資産合計

                             その他有価証券              評価・換算差額等
                自己株式      株主資本合計              土地再評価差額金
                              評価差額金                合計
     当期首残高              △ 359      30,254         467       692      1,159       31,414

     当期変動額
     別途積立金の積立                      -                             -
     剰余金の配当                     △ 506                            △ 506
     当期純損失(△)                    △ 1,354                            △ 1,354
     固定資産圧縮積立金
                           -                             -
     の取崩
     土地再評価差額金取
                           -                             -
     崩額
     自己株式の取得              △ ▶      △ ▶                            △ ▶
     自己株式の処分                      -                             -
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                             903        -       903       903
     額)
     当期変動額合計               △ ▶     △ 1,866        903        -       903      △ 962
     当期末残高              △ 363      28,388        1,370        692      2,063       30,451
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    【注記事項】
      (重要な会計方針)
    1 有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券
       時価のあるもの
       決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
       より算定)
       時価のないもの
       移動平均法による原価法
    2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

     (1)未成工事支出金
       個別法に基づく原価法
     (2)商品及び製品
       総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
     (3)材料貯蔵品
       総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
    3 固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降取得建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1
       日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
       なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
       また、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度より、取
       得価額の5%と備忘価額の差額を5年間で均等償却する方法によっております。
     (2)リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
     (3)無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に
       基づく定額法を採用しております。
     (4)長期前払費用
       定額法を採用しております。
    4 引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)完成工事補償引当金
       完成工事の瑕疵担保による補償損失に備えるため、完成工事高に前3事業年度の完成工事高に対する工事補償費
       の発生割合を乗じた額に、将来の補償見込額を加味して計上しております。
     (3)工事損失引当金
       受注工事に係る将来の損失に備えるため、事業年度末未成工事のうち損失の発生が見込まれ、その金額を合理的
       に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
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     (4)退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており
       ます。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
        算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、
        発生した翌事業年度から費用処理しております。
        過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生
        した事業年度より費用処理しております。
        なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過
        する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
     (5)独占禁止法関連損失引当金
       独占禁止法に関連した課徴金等の支払いに備えるため、合理的に見積もれる金額を計上しております。
    5 収益及び費用の計上基準

      完成工事高及び完成工事原価の計上基準
      事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積
      りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
    6 ヘッジ会計の方法

     (1)ヘッジ会計の方法
       金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているので、特例処理を採用しております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段…金利スワップ
        ヘッジ対象…借入金の利息
     (3)ヘッジ方針
       借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
       特例処理による金利スワップのみのため、有効性の評価を省略しております。
    7 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

      外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)退職給付に係る会計処理
       退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこ
       れらの会計処理の方法と異なっております。
     (2)消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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    (会計方針の変更)
     該当事項はありません。
    (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準
      一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
      金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が554百万円減少し、「固定負
      債」の「繰延税金負債」が451百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が103百万円増加しており
      ます。
    (追加情報)

     該当事項はありません。
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      (貸借対照表関係)
     ※1 担保資産及び担保付債務
       担保に供している資産は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        投資有価証券                        216百万円                 174百万円
       担保付債務は次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        短期借入金                        173百万円                 163百万円
     2 偶発債務(保証債務)

       下記の会社等の銀行借入金または取引債務について保証を行っております。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        ㈱アスカ                        566百万円                 630百万円
        ㈱東亜利根ボーリング                        500百万円                    -
         計                       1,066百万円                  630百万円
     ※3 関係会社に対する資産

       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        138百万円                 86百万円
        完成工事未収入金                        250百万円                 265百万円
        売掛金                        310百万円                 272百万円
        短期貸付金                        115百万円                 102百万円
        未収入金                        121百万円                 119百万円
        その他流動資産                         10百万円                 6百万円
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     ※4 関係会社に対する負債
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        工事未払金                        306百万円                 239百万円
        買掛金                       1,138百万円                 1,099百万円
        短期借入金                       5,045百万円                 6,526百万円
        未払金                         98百万円                 52百万円
     ※5    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

       なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        受取手形                        458百万円                 507百万円
        支払手形                         34百万円                 67百万円
     ※6 貸出コミットメント

       当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。この
       契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
        貸出コミットメントの総額                       7,000百万円                 7,000百万円
        借入実行残高                        650百万円                 450百万円
        差引額                       6,350百万円                 6,550百万円
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      (損益計算書関係)
     ※1 他勘定振替高
       製品売上原価、その他営業費用の他勘定振替高は、主として製品、商品等の自社工事使用高であります。
     ※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                         24百万円                    -
        機械及び装置                         6百万円                 7百万円
        車両運搬具                         1百万円                 2百万円
        土地                         28百万円                    -
        その他                         0百万円                   -
         計                         60百万円                 10百万円
     ※3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        機械及び装置                         0百万円                   -
        土地                         3百万円                   -
        その他                         1百万円                   -
         計                         5百万円                   -
     ※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        建物                         15百万円                 89百万円
        構築物                            -              5百万円
        機械及び装置                         2百万円                 2百万円
        その他                         4百万円                 0百万円
         計                         22百万円                 97百万円
     ※5 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度

                           (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                            至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
        受取利息                         2百万円                 2百万円
        経営指導料                         19百万円                    -
        支払利息                        103百万円                 104百万円
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                                                      東亜道路工業株式会社(E00066)
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      (有価証券関係)
        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社
       株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
        なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次
       のとおりです。
                                              (単位:百万円)
                              前事業年度               当事業年度
                区分
                            (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
         子会社株式                            2,337               2,363
         関連会社株式                             20               20
                計                     2,357               2,384
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      (税効果会計関係)
    1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                当事業年度

                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金
                                  107百万円                 86百万円
         未払賞与
                                  273百万円                237百万円
         未払事業税
                                  62百万円                40百万円
         会員権評価損
                                  16百万円                16百万円
         投資有価証券評価損
                                  258百万円                263百万円
         固定資産
                                  226百万円                233百万円
         独占禁止法関連損失引当金
                                  316百万円                242百万円
         その他
                                  111百万円                 36百万円
        繰延税金資産小計                         1,372百万円                1,146百万円
         評価性引当額
                                 △781百万円                △728百万円
        繰延税金資産合計                          591百万円                417百万円
        繰延税金負債
         固定資産圧縮積立金等
                                 △83百万円                △81百万円
         前払年金費用                         △99百万円                △111百万円
         その他有価証券評価差額金                         △164百万円                △562百万円
         その他                         △140百万円                △140百万円
        繰延税金負債合計                         △488百万円                △895百万円
        繰延税金資産の純額                          103百万円               △477百万円
        (別途)
         土地再評価に係る繰延税金負債
                                △1,062百万円                △1,062百万円
    2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                     前事業年度             当事業年度

                                   (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        法定実効税率                               30.9%             30.6%
        (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目
                                       2.1%            △5.6%
         独占禁止法関連損失引当金                                 -          △87.5%
         住民税均等割
                                       4.9%            △8.8%
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                      △0.3%              6.5%
         評価性引当額                              13.2%             6.1%
         試験研究費等の税額控除                              △1.6%              2.8%
         その他
                                      △0.3%             △0.6%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                               48.7%            △56.5%
      (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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      ④ 【附属明細表】
        【有価証券明細表】

        【株式】
                                                 貸借対照表計上額

                 銘      柄                        株式数(株)
                                                   (百万円)
                     日本国土開発㈱                      2,195,000                1,457
                     ㈱佐藤渡辺                       241,200                 530

                     ㈱コンコルディア・フィナンシャルグ
                                            300,000             128
                     ループ
                     ㈱長谷工コーポレーション                        79,046            110
                     関西国際空港土地保有㈱                        2,040            102

                     ㈱西武ホールディングス                        34,000             65

     投資有価証券        その他有価証券
                     ㈱三井住友フィナンシャルグループ                        10,000             38
                     東日本旅客鉄道㈱                        3,000            32

                     KDDI㈱                        11,400             27

                     中部国際空港㈱                         506           25

                     その他(19銘柄)                        45,580             49

                            小   計

                                           2,921,772             2,566
                     計                      2,921,772             2,566

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        【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価

                                         償却累計額            差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                  又は償却             残高
                  (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)            (百万円)
                                          累計額           (百万円)
                                         (百万円)
     有形固定資産
      建物              7,502       283      143     7,641      4,753       170     2,888

      構築物              2,617       148      114     2,650      2,058       59     592

      機械及び装置              18,164      1,791       441    19,514      16,574       994     2,940

      車両運搬具              1,422       158      84    1,496      1,208       156      288

      工具器具              1,320       97      51    1,366      1,220       84     145

      備品               483      47      13     517      413      49     103

                  10,564       106       0   10,669        -        -    10,669
                                ( 0 )
      土地
                  〔1,754〕                  〔1,754〕
      リース資産               684      -     294      389      307      85      82
      建設仮勘定               156      120      275       1     -      -      1

                               1,421
         有形固定資産計              42,916      2,753           44,248      26,536      1,600     17,712
                                ( 0 )
     無形固定資産
      借地権                -      -      -      38      -      -      38

      ソフトウェア                -      -      -     519      86      53     432

      電話加入権                -      -      -      11      -      -      11

       無形固定資産計              -      -      -     569      86      53     482

     長期前払費用               261      47      43     265      175      65      89

     (注)   1   当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
        2 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔                          〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年
         3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
        3 無形固定資産については、資産の総額の1%以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の
          記載を省略しております。
        4 機械及び装置の増加額の主な内訳     
          芝山機械センター 合材製造設備の購入   427百万円
          合材工場     合材製造設備の更新   641百万円
          乳剤工場     乳剤製造設備の更新   454百万円
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        【引当金明細表】
                                      当期減少額

                  当期首残高        当期増加額                         当期末残高
         区分
                  (百万円)        (百万円)                         (百万円)
                                   目的使用         その他
                                   (百万円)        (百万円)
     貸倒引当金                  349        221         10        278        281
     完成工事補償引当金                  16        43        -        16        43

     工事損失引当金                  342         72        -        342         72

     独占禁止法関連損失
                      930       2,486         147         -       3,269
     引当金
     (注)   1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額であります。
        2 完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額であります。
        3 工事損失引当金の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額であります。
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     (2)  【主な資産及び負債の内容】
        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             6月中

     基準日             3月31日

     剰余金の配当の基準日             3月31日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の
     買取り・売渡し
                  (特別口座)
       取扱場所             三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                   東京都府中市日鋼町1-1
                  (特別口座)
       株主名簿管理人             三菱UFJ信託銀行株式会社
                   東京都府中市日鋼町1-1
       取次所              ―
       買取・売渡手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
                  て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法             なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
                  である。
                   http://www.toadoro.co.jp/ir/koukoku/index.html
     株主に対する特典             なし
    (注)1.当会社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利   
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    第7   【提出会社の参考情報】
    1  【提出会社の親会社等の情報】

     当社には、親会社等はありません。  
    2  【その他の参考情報】

     当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
    (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

      事業年度 第112期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)                                   2018年6月28日関東財務局長に提出
    (2)  内部統制報告書及びその添付書類
      事業年度 第112期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)                                   2018年6月28日関東財務局長に提出
    (3)  四半期報告書及び確認書
      (第113期第1四半期 自2018年4月1日 至2018年6月30日)                                 2018年8月8日関東財務局長に提出
      (第113期第2四半期 自2018年7月1日 至2018年9月30日)                                 2018年11月12日関東財務局長に提出
      (第113期第3四半期 自2018年10月1日 至2018年12月31日)                                 2019年2月12日関東財務局長に提出
    (4)  臨時報告書
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報
      告書であります。                                                   2018年6月29日関東財務局長に提出
    (5)  臨時報告書
      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
      状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。2019年3月12日関東財務局長に提出
    (6)  臨時報告書の訂正報告書
      訂正報告書(上記(5)臨時報告書の訂正報告書)                                             2019年3月14日関東財務局長に提出
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月27日

    東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社
     取 締 役 会  御 中
                       EY新日本有限責任監査法人
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       原     秀  敬            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       福  本  千  人            ㊞
                        業務執行社員
    <財務諸表監査>

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる東亜道路工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
    貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
    結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
    亜道路工業株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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    <内部統制監査>
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東亜道路工業株式会社の2019
    年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、東亜道路工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
    の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
    財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                106/107








                                                           EDINET提出書類
                                                      東亜道路工業株式会社(E00066)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月27日

    東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社
     取 締 役 会  御 中
                       EY新日本有限責任監査法人
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       原     秀  敬            ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       福  本  千  人            ㊞
                        業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる東亜道路工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第113期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東亜道
    路工業株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

      ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

        社)が別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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