株式会社マーベラス 内部統制報告書 第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社マーベラス
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マーベラス(E02467)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月18日
      【会社名】                    株式会社マーベラス
      【英訳名】                    Marvelous     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 許田 周一
      【最高財務責任者の役職氏名】                    専務取締役 加藤 征一郎
      【本店の所在の場所】                    東京都品川区東品川四丁目12番8号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マーベラス(E02467)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長許田             周一及び専務取締役加藤            征一郎は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整
       備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
       財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基
       本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
       理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
       には防止又は発見することができない可能性がある。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行った。評価に当たっ
       ては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
       は、選定した業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
       制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、                        並びに   連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
       要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
       考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
       ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、                             連結子会社3社については、             金額的及び質的重要性の
       観点から僅少であると判断し、全社的な                   内部統制の評価範囲に含めていない。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
       後)の見込金額を基本とし、当連結会計年度末において再度見直しを行い、売上高(連結会社間取引消去後)の金額
       が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の                             概ね2/3以上に達している             1事業拠点を「重要な事
       業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目                                            として、売上高、売
       掛金、棚卸資産及びソフトウェア(販売目的)に至る                         業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事
       業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、                                重要な虚偽記載の発生可能性が高く、                  見積りや
       予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評
       価対象に追加している。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
      4【付記事項】

        該当事項なし。
      5【特記事項】

        該当事項なし。
                                 2/2








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。