株式会社イチネンホールディングス 有価証券報告書 第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社イチネンホールディングス
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                株式会社イチネンホールディングス(E04904)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項
     【提出先】                      近畿財務局長
     【提出日】                      2019年6月18日
                           第57期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     【事業年度】
     【会社名】                      株式会社イチネンホールディングス
                           ICHINEN    HOLDINGS     CO.,LTD.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  黒田 雅史
     【本店の所在の場所】                      大阪市淀川区西中島四丁目10番6号
                           06(6309)1800(代表)
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                      経理財務部長  丸岡 敦史
     【最寄りの連絡場所】                      大阪市淀川区西中島四丁目10番6号
                           (注) 本社ビル建替えのため一時移転し、2018年3月より、
                               下記の住所にて業務を行っております。
                               大阪市中央区久太郎町一丁目6番29号フォーキャスト堺筋本町
                           06(6309)1800(代表)
     【電話番号】
     【事務連絡者氏名】                      経理財務部長  丸岡 敦史
     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
             回次            第53期       第54期       第55期       第56期       第57期
            決算年月           2015年3月期       2016年3月期       2017年3月期       2018年3月期       2019年3月期
                 (百万円)        71,696       74,845       79,704       81,379       87,773

     売上高
                 (百万円)         5,316       5,527       5,513       5,953       6,346

     経常利益
     親会社株主に帰属する当

                 (百万円)         3,759       3,681       3,800       3,848       5,127
     期純利益
                 (百万円)         4,363       3,683       3,713       4,264       4,597

     包括利益
                 (百万円)        22,882       24,214       26,782       30,136       33,798

     純資産額
                 (百万円)        94,649       110,482       114,981       118,476       130,015

     総資産額
                  (円)       909.78       972.93      1,088.76       1,225.12       1,374.01

     1株当たり純資産額
                  (円)       149.46       146.50       154.13       156.46       208.43

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当た

                  (円)         -       -       -       -       -
     り当期純利益
                  (%)        24.2       21.9       23.3       25.4       26.0

     自己資本比率
                  (%)        17.83       15.63       14.91       13.52       16.04

     自己資本利益率
                  (倍)        7.22       6.83       7.53       9.62       5.52

     株価収益率
     営業活動による

                 (百万円)         2,144       2,677       2,002       2,358        909
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)         1,468      △ 14,199       △ 3,351      △ 1,328      △ 5,299
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)        △ 2,914       10,840        1,400      △ 1,184       5,213
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                 (百万円)         2,166       1,484       1,535       1,382       2,201
     末残高
                           777       865       879       896      1,073
     従業員数
                  (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                      [ 63 ]      [ 57 ]      [ 65 ]      [ 77 ]     [ 104  ]
     (注)1.連結売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度
          の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用
          した後の指標等となっております。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第53期       第54期       第55期       第56期       第57期
             決算年月             2015年3月期       2016年3月期       2017年3月期       2018年3月期       2019年3月期
                     (百万円)        3,258       3,825       3,897       3,893       4,009
     売上高
                     (百万円)        1,738       2,047       1,977       2,241       2,233
     経常利益
                     (百万円)        2,258       2,134       2,205       2,575       2,985
     当期純利益
                     (百万円)        2,529       2,529       2,529       2,529       2,529
     資本金
                      (株)     25,163,727       25,163,727       24,612,227       24,612,227       24,612,227
     発行済株式総数
     純資産額               (百万円)        12,410       13,717       14,629       16,645       18,226
                     (百万円)        39,174       61,420       71,621       78,821       88,963
     総資産額
                      (円)       493.41       551.15       594.72       676.69       740.96
     1株当たり純資産額
                             30.00       34.00       36.00       36.00       40.00
     1株当たり配当額
                      (円)
     (うち1株当たり中間配当額)                       ( 15.00   )    ( 17.00   )    ( 17.00   )    ( 18.00   )    ( 20.00   )
                      (円)       89.77       84.94       89.44      104.69       121.37
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当期
                      (円)         -       -       -       -       -
     純利益
                      (%)        31.7       22.3       20.4       21.1       20.5
     自己資本比率
                      (%)       19.82       16.34       15.56       16.47       17.12
     自己資本利益率
                      (倍)       12.02       11.77       12.98       14.38       9.48
     株価収益率
                      (%)       33.42       40.03       40.25       34.39       32.95
     配当性向
     従業員数                         60       59       67       56       64
                      (人)
     [外、平均臨時雇用者数]                         [ - ]     [ - ]     [ - ]     [ - ]     [ - ]
                      (%)        141.8       136.1       161.3       209.8       169.7
     株主総利回り
     (比較指標:配当込みTOPI
                      (%)      ( 130.7   )   ( 116.5   )   ( 133.7   )   ( 154.9   )   ( 147.1   )
     X)
                      (円)       1,149       1,242       1,250       1,867       1,559
     最高株価
                      (円)        703       855       863      1,084       1,028
     最低株価
     (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2.第53期の1株当たり配当額については、上場20周年記念配当(1株当たり6.00円)を含んでおります。また、
          第54期の1株当たり配当額については、創業85周年記念配当(1株当たり6.00円)を含んでおります。
        3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期
          首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
          指標等となっております。
        5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
        6.株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は以下のとおりであります。
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      2【沿革】
       年月                            沿革
      1963年5月      大阪市西区北境川町4丁目15番地に、黒田商事株式会社(現:株式会社イチネンホールディングス)を設立。
            エッソ・スタンダード石油株式会社(現:JXTGエネルギー株式会社)と販売代理店契約締結。
      1965年2月      本社を大阪府河内市(現:東大阪市)大字中野5番2へ移転。
      1969年10月      本社を大阪市港区弁天6丁目4番6号へ移転。
      1969年11月      商号を株式会社イチネン(現:株式会社イチネンホールディングス)に変更。
      1969年12月      自動車リース業・自動車整備業・損害保険代理業を開始。
      1980年2月      自動車メンテナンスの受託業を開始。
      1987年3月      本社を大阪市淀川区西中島4丁目10番6号へ移転。
      1987年4月      リース満了車処分のための子会社、株式会社ユニカム(現:株式会社イチネン、連結子会社)を設立。
      1994年8月      大阪証券取引所市場第二部(特別指定銘柄)に株式を上場。
      1996年1月      大阪証券取引所市場第二部銘柄に指定。
      2000年6月      野村オートリース株式会社(現:連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2000年11月      アルファオートリース株式会社(現:野村オートリース株式会社、連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2001年2月      株式会社イチネンからサービス部を分社し、株式会社アームズ(現:株式会社イチネン、連結子会社)を設立。
      2001年9月      株式会社セレクト(現:株式会社イチネンファシリティーズ、連結子会社)の株式を取得。
      2002年8月      パーキング事業を開始。
      2003年4月      東京証券取引所市場第二部に株式を上場。
      2004年5月      株式会社コーザイ(現:株式会社イチネンケミカルズ、連結子会社)の全株式を取得したことにより、同社及び同社の子会社
            であるサンクレオ株式会社(現:イチネンBPプラネット株式会社、連結子会社)を子会社化。
      2005年9月      東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部に指定。
      2006年2月      タイホー工業株式会社(現:株式会社イチネンケミカルズ、連結子会社)の株式を取得し子会社化。
      2006年10月      タイホー工業株式会社と株式会社コーザイは、タイホー工業株式会社を存続会社として合併し、株式会社タイホーコーザイ
            (現:株式会社イチネンケミカルズ、連結子会社)に商号変更。
      2008年10月      リース事業、自動車メンテナンス受託事業等を分割し、株式会社アームズ(現:株式会社イチネン、連結子会社)に承継させ
            る会社分割(吸収分割)を実施。また、パーキング事業を分割し、株式会社イチネンパーキング(現:連結子会社)を設立す
            る会社分割(新設分割)を実施。             当該会社分割により、当社はグループ各社の株式を保有する持株会社となり、会社名を株式
            会社イチネンホールディングスへ変更。
      2012年8月      前田機工株式会社(現:株式会社イチネン前田、連結子会社)の株式を取得したことにより、同社及び同社の子会社である株
            式会社トライアップ(現:株式会社イチネンネット、連結子会社)を子会社化。
      2012年9月      株式会社ジコー(現:株式会社イチネンジコー、連結子会社)の全株式を取得したことにより、同社及び同社の子会社である
            株式会社ジコーテック(現:株式会社イチネンジコーテック、連結子会社)並びに株式会社ジコーポリマー(現:株式会社イ
            チネンジコーポリマー、連結子会社)を子会社化。
      2013年5月      タスコジャパン株式会社(現:株式会社イチネンTASCO、連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2014年1月      株式会社ミツトモ製作所(現:株式会社イチネンミツトモ、連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2015年8月      共栄株式会社(現:株式会社イチネン前田、連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2015年11月      東電リース株式会社(現:株式会社イチネンTDリース、連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2016年3月      株式会社イチネン農園(現:連結子会社)を設立。
      2016年4月      野村オートリース株式会社とアルファオートリース株式会社は、野村オートリース株式会社(現:連結子会社)を存続会社と
            して合併。
      2017年2月      グループの物流業務効率化を目的とし、株式会社イチネンロジスティクス(現:連結子会社)を設立。
      2017年4月      株式会社ゴンドー(現:連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2017年10月      株式会社イチネン前田と共栄株式会社は、株式会社イチネン前田(現:連結子会社)を存続会社として合併。
      2018年1月      昌弘機工株式会社(現:株式会社イチネンSHOKO、連結子会社)の全株式を取得し子会社化。
      2018年5月      会社分割(吸収分割)を行うための準備会社として、トヨシマ分割準備株式会社                               (現:株式会社トヨシマ、連結子会社)                を設
            立。
      2018年8月      トヨシマ分割準備株式会社(現:株式会社トヨシマ、連結子会社)は、株式会社トヨシマ(現:株式会社TS商事)から機械
            工具販売事業を吸収分割により承継。これにより、同社の子会社となったTOYOSHIMA                                 INDIANA,INC.(現:連結子会社)並びに
            蘇州豊島機械配件有限公司(現:連結子会社)を子会社化。
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      3【事業の内容】
        当連結会計年度において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、トヨシマ分割準備株式会社を設立し、                                                     株
       式会社トヨシマ       (2018年8月1日付で株式会社TS商事へ商号変更)の事業                            を吸収分割により承継          いたし   ました。こ
       れにより同社の子会社となったTOYOSHIMA                    INDIANA,INC.及び蘇州豊島機械配件有限公司を連結の範囲に含めておりま
       す。
        この結果、当社グループは当社及び子会社23社並びに関連会社1社で構成されることとなりました。
        なお、昌弘機工株式会社は株式会社イチネンSHOKOへ、トヨシマ分割準備株式会社は株式会社トヨシマへ                                                    商号
       変更しております。
        当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

        なお、次の5事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報
       等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
         報告セグメント名称                  報告セグメントの内容                     主な関係会社
     自動車リース関連事業                    自動車リース、設備リース、機器                   ㈱イチネン
                        及び各種動産のリース、レンタル                   ㈱イチネンTDリース
                        業、リース満了車等の処分、自動車                   野村オートリース㈱
                        メンテナンスの受託及びこれに付随                   イチネンBPプラネット㈱
                        する自動車の販売業務、自動車の点
                                          ICHINEN    AUTOS(N.Z.)LIMITED
                        検、法定点検及び整備等の自動車整
                        備業、石油燃料の販売及びガソリン
                        給油カードの募集、卸売自動車用品
                        の販売業務、損害保険代理店業務
     ケミカル事業                    ケミカル製品(自動車用、機械・                   ㈱イチネンケミカルズ
                        設備用、工業用等)の製造及び販売                   上海強生大鳳国際貿易有限公司
     パーキング事業                    来客用駐車場及びコイン駐車場の                   ㈱イチネンパーキング
                        運営
     機械工具販売事業                    機械工具及び自動車整備工具の販                   ㈱イチネン前田
                        売、工作機械及び精密機械部品用工                   ㈱イチネンTASCO
                        具の販売、空調工具及び計測工具の
                                          TASCO(THAILAND)CO.,LTD.
                        販売、電動工具及び作業工具の企
                                          ㈱イチネンミツトモ
                        画・開発・製造・販売、DIY用品
                                          ㈱ゴンドー
                        等の販売、一般産業機械・機械工具
                                          ㈱イチネンSHOKO
                        類及び配管機材の販売、自動梱包
                                          ㈱トヨシマ
                        機・封緘機及び包装荷造機械等の製
                                          TOYOSHIMA     INDIANA,INC.
                        造・販売、自動車部品及び建設機械
                                          蘇州豊島機械配件有限公司
                        部品の製造及び販売
                                          ㈱イチネンネット
                                          ㈱イチネンロジスティクス
     合成樹脂事業                    合成樹脂製品の設計・製造・販                   ㈱イチネンジコー
                        売、合成樹脂の再生加工及び合成樹                   ㈱イチネンジコーテック
                        脂原料の販売                   ㈱イチネンジコーポリマー
        また、上記に含まれない事業の内容は次のとおりであります。

                              事業の内容                  主な関係会社
     その他                    農産物の生産販売                   ㈱イチネン農園
                         不動産の賃貸及び管理                   ㈱イチネンファシリティーズ
        なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当してお

       り、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断すること
       となります。
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        主な事業系統図は次のとおりであります。
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      4【関係会社の状況】
                                            議決権の
           名称         住所     資本金       主要な事業の内容            所有割合        関係内容
                                             (%)
     (連結子会社)
                              (自動車リース関連事業)
                              自動車リース、自動車メンテ
                              ナンスサービスの提供、リー                     当社から短期及び長
     ㈱イチネン              大阪市          ス満了車及び自動車の販売業                    期の借入を受けており
                        100百万円                    100.00
        (注3、4、7、8)           淀川区          務、石油燃料の販売及びガソ                    ます。
                              リン給油カードの募集、卸売                    役員の兼任等…有
                              自動車用品の販売業務、損害
                              保険代理店業務
                                                  当社から短期及び長
                              (自動車リース関連事業)
                   東京都                              期の借入を受けており
     ㈱イチネンTDリース                   100百万円     自動車・設備のリース及びガ               100.00
                   港区                              ます。
                              ソリン給油カードの募集
                                                 役員の兼任等…有
                                                  当社へ機器を貸与し
                                                 ております。
                              (自動車リース関連事業)
     野村オートリース㈱              大阪市                          100.00      また、当社から短期
                        100百万円     自動車・機器及び各種動産の
            (注2、8)       淀川区                         (100.00)     及び長期の借入を受け
                              リース
                                                 ております。
                                                 役員の兼任等…有
                              (自動車リース関連事業)                     当社へ短期の貸付を
     イチネンBPプラネット㈱              大阪市
                        100百万円     車体修理に関する総合管理受               100.00     行っております。
            (注7、8)       淀川区
                              託業務                    役員の兼任等…無
                              (ケミカル事業)
                                                  当社へ短期の貸付を
     ㈱イチネンケミカルズ              東京都          工業用薬品類及び自動車用・
                        100百万円                    100.00     行っております。
              (注4)     港区          産業用ケミカル製品等の製造
                                                 役員の兼任等…有
                              販売
                                                  当社から土地を賃借
                                                 しております。
                              (パーキング事業)
                   大阪市                               また、当社から短期
     ㈱イチネンパーキング                   100百万円     来客用駐車場及びコイン駐車               100.00
                   淀川区                              の借入を受けておりま
                              場の運営
                                                 す。
                                                 役員の兼任等…有
                              (機械工具販売事業)
                   大阪府                               当社から短期の借入
     ㈱イチネン前田                        機械工具及び自動車整備工具
                   東大阪     100百万円                    100.00     を受けております。
              (注6)               の販売、工作機械及び精密機
                   市                              役員の兼任等…有
                              械部品用工具の販売
                   大阪府                               当社へ短期の貸付を
                              (機械工具販売事業)
     ㈱イチネンTASCO              東大阪      40百万円                    100.00     行っております。
                              空調工具及び計測工具の販売
                   市                              役員の兼任等…有
                              (機械工具販売事業)
                                                  当社へ短期の貸付を
     ㈱イチネンミツトモ              兵庫県          電動工具及び作業工具の企
                         10百万円                    100.00     行っております。
              (注6)     三木市          画・開発・製造・販売、DI
                                                 役員の兼任等…有
                              Y用品等の販売
                   福岡県          (機械工具販売事業)                     当社から短期の借入
     ㈱ゴンドー
                   久留米      9百万円    一般産業機械・機械工具類及               100.00     を受けております。
              (注6)
                   市          び配管機材の販売                    役員の兼任等…有
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                                             議決権の
           名称         住所     資本金        主要な事業の内容            所有割合        関係内容
                                             (%)
                   大阪府           (機械工具販売事業)                     当社へ短期の貸付
     ㈱イチネンSHOKO
                   四條畷      30百万円     自動梱包機・封緘機及び包               100.00     を行っております。
               (注6)
                   市           装荷造機械等の製造・販売                    役員の兼任等…有
                                                   当社から短期の借
                              (機械工具販売事業)
     ㈱トヨシマ              大阪府                               入を受けておりま
                          50百万円     自動車部品及び建設機械部               100.00
             (注5、6)       池田市                               す。
                              品の製造及び販売
                                                  役員の兼任等…有
                   米国イ           (機械工具販売事業)
     TOYOSHIMA     INDIANA,INC.
                                              100.00
                   ンディ    11百万米ドル       建設機械部品の製造及び販                    役員の兼任等…有
                                             (100.00)
           (注2、3、5)
                   アナ州           売
                              (機械工具販売事業)
     蘇州豊島機械配件有限公司              中国江                          100.00
                          47百万元     建設機械部品の製造及び販                    役員の兼任等…有
           (注2、3、5)         蘇省                          (100.00)
                              売
                                                   当社から短期の借
                              (機械工具販売事業)
     ㈱イチネンネット              大阪市                               入を受けておりま
                         100百万円     機械工具類等のインター               100.00
               (注8)     淀川区                               す。
                              ネット販売
                                                  役員の兼任等…有
                              (機械工具販売事業)
                   大阪府                                当社へ短期の貸付
                              倉庫業、貨物自動車運送事
     ㈱イチネンロジスティクス              東大阪      50百万円                    100.00     を行っております。
                              業、貨物利用運送事業、構
                   市                               役員の兼任等…有
                              内荷役作業等
                              (合成樹脂事業)
                              合成樹脂製品の設計・製                     当社へ短期の貸付
                   東京都
     ㈱イチネンジコー                    167百万円     造・販売、合成樹脂の再生               100.00     を行っております。
                   港区
                              加工及び合成樹脂原料の販                    役員の兼任等…有
                              売
                                                   当社へ短期の貸付
     ㈱イチネンジコーテック              東京都           (合成樹脂事業)               100.00
                          10百万円                         を行っております。
               (注2)     港区           合成樹脂製品の製造・販売               (100.00)
                                                  役員の兼任等…有
                              (合成樹脂事業)                     当社へ短期の貸付
     ㈱イチネンジコーポリマー              東京都                          100.00
                          90百万円     合成樹脂の再生加工及び合                    を行っております。
               (注2)     港区                          (100.00)
                              成樹脂原料の販売                    役員の兼任等…有
                                                   当社から短期の借
     ㈱イチネン     農園         大阪市           (その他)                    入を受けておりま
                         100百万円                    100.00
               (注8)     淀川区           農産物の生産販売                    す。
                                                  役員の兼任等…有
                                                   当社から短期及び
     ㈱イチネンファシリティーズ              大阪市           (その他)                    長期の借入を受けて
                          81百万円                    100.00
               (注8)     淀川区           不動産の賃貸及び管理                    おります。
                                                  役員の兼任等…有
     (注)1.主要な事業の内容の( )は、セグメントの名称を記載しております。
        2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
        3.㈱イチネン、TOYOSHIMA             INDIANA,INC.、蘇州豊島機械配件有限公司は特定子会社に該当しております。
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        4.㈱イチネン、㈱イチネンケミカルズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上
          高に占める割合が10%を超えております。
          主要な損益情報等
          ㈱イチネン              (1)売上高                   36,762百万円
                        (2)経常利益                    2,744
                        (3)当期純利益                    1,795
                        (4)純資産額                    7,878
                        (5)総資産額                   58,621
          ㈱イチネンケミカルズ              (1)売上高                   11,173百万円

                        (2)経常利益                    1,260
                        (3)当期純利益                     896
                        (4)純資産額                    3,655
                        (5)総資産額                    6,455
        5.  2018年5月9日付でトヨシマ分割準備㈱を設立し、2018年8月1日に㈱トヨシマ(2018年8月1日付で㈱TS
          商事へ商号変更)の事業を吸収分割により承継いたしました。これにより、TOYOSHIMA                                        INDIANA,INC.及び蘇州
          豊島機械配件有限公司を子会社化しております。
        6.  2018  年 8 月 1 日 付 でトヨシマ分割準備㈱は㈱トヨシマに商号変更し、2019年4月1日に同社を存続会社とし
          て、㈱イチネン前田、㈱イチネンミツトモ、㈱ゴンドー、㈱イチネンSHOKOの4社を吸収合併し、㈱イチ
          ネンMTMに商号変更いたしました。
        7.㈱イチネンは、2019年4月1日付でイチネンBPプラネット㈱を吸収合併いたしました。
        8.  本社  ビル建替えのため、2018年3月に本社を大阪市中央区へ一時移転しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                   2019年3月31日現在
                                           従業員数(人)
               セグメントの名称
                                                   311     ( 5 )
     自動車リース関連事業
                                                   246     ( 9 )
     ケミカル事業
                                                    25    ( 15 )
     パーキング事業
                                                   351    ( 55 )
     機械工具販売事業
                                                    72    ( 2 )
     合成樹脂事業
                                                  1,005     ( 86 )
      報告セグメント計
                                                    ▶   ( 18 )
     その他
     全社(共通)                                              64    ( - )
                                                  1,073     ( 104  )
                  合計
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員(1日勤務時間8時間換算)を外数で
          記載しております。
        2.上記従業員数には、嘱託・契約社員138名は含まれておりません。
        3.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの
          であります。
        4.当連結会計年度において、株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事へ商号変更)の事業を吸
          収分割により承継したことに伴い、機械工具販売事業で従業員数が196名(うち、臨時雇用者16名)、嘱託・
          契約社員が23名増加しております。
       (2)提出会社の状況

                                                   2019年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
            64   ( - )             42.9              12.7           6,838,995
                                           従業員数(人)

               セグメントの名称
     全社(共通)                                             64    ( - )
                                                  64    ( - )
                  合計
     (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員(1日勤務時間8時間換算)を外数で
          記載しております。
        2.年間平均給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3.上記従業員数には、嘱託・契約社員10名は含まれておりません。
        4.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているもの
          であります。
       (3)労働組合の状況

         当社は、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
         なお、連結子会社である株式会社イチネンケミカルズにはイチネンケミカルズ労働組合があり、株式会社イチネ
        ンケミカルズの従業員のみをもって構成され、外部団体には加盟しておりません。2019年3月31日現在の組合員数
        は147名であり、労使関係については相互の信頼と協調精神により順調に推移しておりますので、特記すべき事項
        はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。
      (1)会社の経営の基本方針

         当社グループは、最高の品質とサービスで、より多くの顧客に満足を与え、適正な利潤を確保することにより、
        株主及び従業員に報い、かつ社会に奉仕することを経営の基本理念としております                                      。
      (2)目標とする経営指標

         当社グループは、企業価値の向上と継続的な成長を確保するため、財務基盤の確立に重点を置いております。経
        営指標といたしましては、中期的に自己資本比率28%以上、自己資本420億円以上、営業利益85億円以上を重要指
        標として経営にあたってまいります                 。
      (3)中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

         当社グループは、既存事業の強化を進めながら、次代に向けたグループ経営基盤の強化に努め、さらに事業領域
        の枠にとらわれず、幅広く、お客様に「快適さ」をご提供し、社会に貢献できる事業の拡大を目指してまいりま
        す 。
        (基本方針)

        ① グループ一体経営の推進
          当社グループでは、株式会社イチネンホールディングスを純粋持株会社とし、傘下の各事業会社が独立経営を
         進めながら、グループ一体経営を推進しております。現在、「自動車リース関連事業」、「ケミカル事業」、
         「パーキング事業」、「機械工具販売事業」、「合成樹脂事業」の各事業を展開しております。また、各事業が
         連結営業利益の10%以上を稼ぐことを目標としております                           。
        ② 規模の拡大

          「自動車リース関連事業」では、リース及び自動車メンテナンス受託の台数、契約残高の増加、車両販売の取
         扱台数の増加、自動車用燃料給油カードの発券枚数及び販売数量の増加、「ケミカル事業」、「パーキング事
         業」、「機械工具販売事業」、「合成樹脂事業」を含む全てのセグメントにおいて、顧客件数の増加を推進し、
         規模の拡大を図ってまいります              。 また、新規事業及び新商品の開発を常に行い、早期立ち上げ、軌道乗せを行っ
         てまいります。
        ③ 業務効率の向上によるコスト削減

          当社グループでは、全てのコストについて常に見直しを実施してまいります。また、管理間接部門の集約によ
         り、業務効率を高めるとともにコストダウンを図り、グループの利益・競争力を向上させてまいります                                               。
        ④ 品質の向上

          当社グループでは、商品やサービスについて、更なる品質向上に努めてまいります                                      。
        ⑤ 財務体質の強化

          当社グループでは、不採算事業、不採算取引、非効率な投資の見直しを行い、投資効率の高い事業に経営資源
         を投下して、投資効率の向上を目指してまいります。また、多様な資金調達手法を活用し、調達コスト並びに有
         利子負債の削減を目指してまいります                  。
        ⑥ コーポレート・ガバナンスの強化

          当社グループでは、適時適切な情報開示に努めるとともに、内部統制システムの強化、リスク管理体制の充実
         を図り、経営環境の変化にも迅速に対応することによって、持続的に企業価値を高めてまいります。
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        (対処すべき課題)
          今後の    わが国経済は、引き続き海外経済の動向や政策に関する不確実性、金融資本市場の変動など依然として
         先行き不透明なものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果を背景に、緩やかな回復基調が続
         くと思われます。
          このような状況の下、当社グループは、事業を通じて、全てのお客様に「いちねんで、いちばんの毎日を。」
         ご提供し、社会に貢献できる企業を目指してまいります。
         < 自動車リース関連事業          >

          リースにおきましては、リース契約車両は小型化傾向にありますが、従来からターゲットとしておりますリー
         ス化の進んでいない地方市場及び中小口規模の企業を中心に新規販売を積極的に行い、契約台数及び契約残高の
         増加を図ります。また、購買原価の低減、走行距離に応じた適切な料金設定、メンテナンスコストの抑制並びに
         車両処分方法の多様化を図り収益性向上に努めてまいります                            。
          自動車メンテナンス受託におきましては、当社グループ独自の自動車整備工場ネットワークによる高い点検実
         施率を強みとし、サービス品質を追求しながら契約台数及び契約残高の増加を図ります。また、走行距離に応じ
         た適切な料金設定とメンテナンスコストの抑制並びに車両販売における車両の獲得方法と販売方法の多様化、取
         扱台数の増加に注力し収益向上に努めてまいります。車体修理に関する総合管理業務については、合併によって
         強化された組織力により、工場ネットワーク及び新規顧客の一層の拡充、収益の拡大を目指してまいります                                                  。
          燃料販売におきましては、主に自動車用燃料給油カードにおいて、低燃費車の普及により需要が減少傾向にあ
         り、また、元売りの経営統合の影響等不透明な状況が続いておりますが、既存顧客に対する満足度の追求並びに
         新規顧客の拡大を図り販売数量の増加に努めてまいります。
         <ケミカル事業>

          ケミカル事業におきましては、セールスエンジニアの育成を行い、特定の専門業界への販売に注力しつつ新た
         なマーケットへの参入を試み、近年新しくなった研究開発施設を最大限活用し、新製品の開発及び既存製品・商
         品のリニューアル等、商品開発力の強化及び品質向上に取り組みながら付加価値の高い商品の販売に注力いたし
         ます。また、国内・海外を問わず販売先・販売数量の拡大を目指し、海外市場に対しては引き続き中国やASE
         AN地域を中心に積極的な営業を展開してまいります                         。
         <パーキング事業>

          パーキング事業におきましては、中長期的に安定した収益基盤を築くため、引き続き営業力を強化し、駐車場
         数の拡大を図るとともに、既存駐車場の収益改善に努めてまいります。また、病院、商業施設等に附帯した駐車
         場にも積極的に取り組み、安定的に連結営業利益の10%以上を稼ぐ事業に育成してまいります                                           。
         <機械工具販売事業>

          機械工具販売事業におきましては、取扱アイテムの拡充及びオリジナル製品の開発力を強化し、マーケット
         シェアの拡大及び海外市場の拡大を目指してまいります。また、5社合併を機に経営の効率化を進め、商品一括
         仕入機能の強化による商品調達コストの軽減を図るとともに、物流の内製化をさらに進め、一層の収益性向上を
         推進してまいります。さらにネット販売については、自社サイトを中心に販売の強化を継続してまいります                                                  。
         <合成樹脂事業>

          合成樹脂事業におきましては、合成樹脂のリサイクル品をベースに販売を強化するとともに、新規事業の開発
         及び軌道乗せに注力いたします。遊技機メーカーへの合成樹脂製品の販売については、一貫受注体制を構築し、
         新規顧客の拡大を図るとともに、品質改善に努めてまいります。また、ガス検知器・セラミックヒーターについ
         てシェアの拡大、業界の標準メーカーとなることを目指し、開発・製造・販売・メンテナンス部門の強化を推進
         してまいります。
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      2【事業等のリスク】
        当社グループの事業その他に係るリスクについては、以下のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)金利変動リスク

         当社グループのコア事業である自動車リース関連事業における自動車リースにおいては、その取引の特性から有
        利子負債により多額の資金調達を行っているため、金利が上昇した場合、資金調達コストが増加し、損益に影響を
        及ぼす可能性があります。
         そのため、当社グループでは金利上昇リスク等について常に分析・検討を行い、その結果に基づき財務戦略を立
        案・執行し、金利動向を踏まえた最適な調達を行っております。
         また、変化の激しい資金調達環境の中、内部留保の充実による企業体質の更なる強化を図り、格付の維持・向上
        に取り組んでおり、徹底したリスク管理の実践と資金調達コストの低減を図っております。
                      第53期        第54期        第55期        第56期        第57期
           回次
                    (2015年3月期)        (2016年3月期)        (2017年3月期)        (2018年3月期)        (2019年3月期)
                       71,696        74,845        79,704        81,379        87,773
     売上高         (百万円)
     売上原価         (百万円)         54,807        57,089        61,104        62,200        67,519
     (資金原価)         (百万円)          (367)        (380)        (394)        (369)        (326)
     売上総利益         (百万円)         16,889        17,755        18,600        19,179        20,254
     営業利益         (百万円)          5,429        5,515        5,681        5,918        6,272
     経常利益         (百万円)          5,316        5,527        5,513        5,953        6,346
     親会社株主に帰属
              (百万円)          3,759        3,681        3,800        3,848        5,127
     する当期純利益
                      第53期        第54期        第55期        第56期        第57期

           回次
                    (2015年3月期)        (2016年3月期)        (2017年3月期)        (2018年3月期)        (2019年3月期)
                        3,800        17,200         4,000        4,200        4,300
     短期借入金         (百万円)
     コマーシャル・
              (百万円)           -       1,000        4,000        1,000        4,000
     ペーパー
     1年内償還予定の
              (百万円)          1,122        1,022         362       5,342         143
     社債
     1年内返済予定の
              (百万円)         13,918        14,430        16,131        17,433        13,063
     長期借入金
     社債         (百万円)          1,871        5,848        10,486         5,143        10,000
     長期借入金         (百万円)         34,757        28,026        35,323        37,156        44,968
       小計<A>        (百万円)         55,470        67,528        70,303        70,275        76,475
     総資産<B>         (百万円)         94,649        110,482        114,981        118,476        130,015
      <A>/<B>         (%)          58.6        61.1        61.1        59.3        58.8
     (注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期
        首から適用しており、前連結会計年度の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額と
        なっております。
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       (2)与信リスク
         当社グループの自動車リース関連事業におけるリース取引では、リース期間が比較的長期(3~5年程度)にわ
        たることから、景気変動やその他の事由によって取引先の業績悪化や倒産を招き、当社グループの業績に影響を及
        ぼす可能性があります。
         これにつきましては、取引開始時等に厳格に審査を行い、取引先毎に与信限度額を設けるとともに、取引開始後
        についても随時業況を注視の上必要な対応を行う等、与信管理体制を整えており与信リスクの極小化を目指してお
        ります。
         また、当社グループの他の取引におきましても、取引金額の大きな取引先の業績悪化や倒産などにより、当社グ
        ループの業績に影響を与える場合があります。
         これらにつきましても、取引内容に即した与信管理規程を策定し、与信限度額を設けるなどの与信管理体制を整
        え、リスクの極小化に努めております。
       (3)制度変更リスク

         当社グループは、現行の法律・税務・会計等の制度や基準をもとに自動車リース関連事業を始めとする各事業を
        展開しております。これらの諸制度や基準が将来大幅に変更された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす
        可能性があります。
         当社グループにおいては、諸制度や基準の変更に備え、様々な情報収集及び検討を行っておりますが、その中で
        も国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting St
        andards)の適用が義務化された場合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (4)原油価格変動によるリスク

         当社グループでは、原油の市況変動が以下の各事業の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
         自動車リース関連事業のリース及び自動車メンテナンス受託においては、原油を主原料とするタイヤ・エンジン
        オイル等のメンテナンス消耗部品の仕入価格が上昇した場合に、メンテナンス原価が上昇することによって、業績
        に影響を及ぼす可能性があります。
         また、同事業の燃料販売においては、ガソリン・重油等の仕入価格の上昇に対して販売価格の改善が図れなかっ
        た場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
         ケミカル事業においては、原油を主原料とする原材料等の仕入価格の上昇に対して、製品販売価格の改善が図れ
        なかった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
         当社グループ各事業においては、随時仕入価格の変動状況を注視して販売価格の決定を行っており、原油価格変
        動によるリスクを最小限に抑えるよう努めております。
       (5)競合に関するリスク

         当社グループの主要取引である自動車リースは、数多くの同業他社との競争下にあります。当社グループは他の
        大手オートリース会社の主要顧客とは異なり、中小口規模の企業を主なターゲットとしております。また、メンテ
        ナンスにおける強みを活かしたサービスにより、同業他社との差別化を図っております。
         しかしながら、今後当社グループの顧客層への新規参入及び競合他社との過度な価格競争等が発生した場合、当
        社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (6)流動性及び資金調達に関するリスク

         当社グループは、事業資金を主に金融機関からの借入や資本市場からの調達(社債、コマーシャル・ペーパー
        等)によって賄っております。当社グループではコミットメントライン枠の設定等適切な対応策を講じております
        が、金融市場に混乱が生じる、又は銀行の貸出姿勢の変化等により、資金の安定的な確保が難しくなる場合は、新
        規契約の縮小等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (7)残価リスク

         当社グループのリースのほとんどは自動車リースであり、契約満了後の自動車については中古車市場で売却を
        行っております。契約当初の自動車の見積残価は、過去及び現在の中古車市場の動向を勘案し、適切でなおかつ保
        守的な見積残価を設定しております。しかし、中古車市場の状況によっては、実際の処分額と想定した価額との差
        が大きくなり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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       (8)遊技機業界に対する法的規制、自主規制について
         当社グループの合成樹脂事業が行っている遊技機メーカーへの合成樹脂製品の販売は、直接的に法的規制を受け
        ておりませんが、遊技機メーカーは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、「国家公安
        委員会規則」(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則)による法的規制を受けています。また、当社の製品
        の最終ユーザーである遊技場は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の許認可及び「都道府県
        条例」の規制を受けています。さらに、過度な射幸性を抑制する目的から、遊技機メーカー、遊技場、販売業者に
        対して業界団体が自主規制を行う場合があります。
         これら規制により遊技機の需要が変化することに伴い、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (9)為替リスク

         当社グループのケミカル事業及び機械工具販売事業におきましては、外貨建での輸入仕入取引があります。
         当社グループは、為替予約等による為替リスクヘッジに努めておりますが、急激な為替レートの変動が、当社グ
        ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (10)M&A及び新規事業への参入に係るリスク

         当社グループは、コア事業の規模の拡大、又は現在のコア事業以外の分野で柱となる事業を育成すべく、新規事
        業への進出を含めたM&Aを推進しております。M&Aにあたっては、一定期間の収益の合計額がのれんの金額を
        上回ることが見込まれ、M&A実行の直後から当社グループの業績に寄与することが見込まれること等を事前に精
        査した上で対象先の選定を行っておりますが、当初想定した効果を生まない可能性があります。また、そのような
        場合はのれんの減損処理等が発生することで、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (11)海外への事業展開に係るリスク

         当社グループは、海外において事業を展開しているため、海外子会社の進出国における政情、経済、法規制、租
        税制度及びビジネス慣習等の進出国固有の影響により、事業の遂行が継続困難になった場合には、当社グループの
        業績に影響を及ぼす可能性があります。
       (12)品質に関するリスク

         当社グループは、品質管理には万全を期しておりますが、万が一、製造物責任賠償につながるような製品の欠陥
        が発生した場合は、多額のコストが発生し、当社グループに対する評価に重大な影響を与え、それにより当社グ
        ループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
       (13)その他

         当社グループでは事業運営上、事務処理ミス、不正行為、法令違反、システムダウン、システム障害、情報流
        出、災害の発生、風評の発生、労働安全衛生に係る問題等様々なリスクがあることを認識しております。当社グ
        ループは、それらのリスクに対しできる限り回避あるいは低減するよう適切な管理に努めております。しかしなが
        ら、当社グループが事業を遂行するに当たり、これらのリスクは、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ
        ります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
         当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続いており、各種政策の効果もあって、緩やか
        な回復基調で推移しているものの、通商問題及び海外経済の動向や政策の不確実性、金融資本市場の変動など依然
        として先行き不透明な状態が続いております。
         このような状況の下、当社グループは、事業を通じて、全てのお客様に「いちねんで、いちばんの毎日を。」ご
        提供し、社会に貢献できる企業を目指しております。基盤事業である自動車リース関連事業を中心に、ケミカル事
        業、パーキング事業、機械工具販売事業、合成樹脂事業を展開しております。また、既存事業の強化を進めなが
        ら、事業領域の枠にとらわれない新規事業への参入、規模拡大を目的とした積極的なM&A、海外展開にも挑戦し
        ております。その一環として当連結会計年度は、トヨシマ分割準備株式会社を設立し、2018年8月1日に株式会社
        トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事へ商号変更)の事業を吸収分割により承継いたしました。なお、
        トヨシマ分割準備株式会社は株式会社トヨシマに商号変更し、2019年4月1日に同社を存続会社として、株式会社
        イチネン前田、株式会社イチネンミツトモ、株式会社ゴンドー、株式会社イチネンSHOKOの4社を吸収合併
        し、株式会社イチネンMTMに商号変更しております。
         当連結会計年度の連結売上高は               877億73百万      円(対前期比7.9%増)、営業利益は                 62億72百万     円(対前期比6.0%

        増)、経常利益は        63億46百万     円(対前期比6.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は                             51億27百万     円(対前期
        比33.2%増)となりました            。
         各セグメントの経営成績は、次のとおりであります。なお、下記のセグメント別売上高は、内部売上高消去前の

        金額であります。
        <自動車リース関連事業>

         リースにおきましては、リース契約車両は依然として小型化傾向にありますが、リース化の進んでいない地方市
        場及び中小口規模の企業を中心に新規販売を積極的に行い、また、既存顧客との取引深耕にも注力した結果、2019
        年3月末現在リース契約台数は82,151台(対前期末比1,196台増)となり、リース契約高は336億31百万円(対前期
        比6.2%増)、リース未経過契約残高は731億37百万円(対前期末比4.0%増)となりました。
         自動車メンテナンス受託におきましては、当社グループ独自の自動車整備工場ネットワークによる高い点検実施
        率を強みとしながら、契約台数、契約残高の増加に努めた結果、メンテナンス受託契約台数は82,061台(対前期末
        比2,036台増)となり、メンテナンス受託契約高は56億83百万円(対前期比2.5%減)、メンテナンス未経過契約残
        高は79億17百万円(対前期末比0.6%増)となりました。
         燃料販売におきましては、主に自動車用燃料給油カードにおいて、低燃費車の普及により需要が減少傾向にあり
        ますが、既存顧客へのサービス向上並びに新規顧客の獲得に注力いたしました。
         損益面では、リースは契約台数及び車両処分台数が増加したこともあり堅調に推移いたしました。自動車メンテ
        ナンス受託も契約台数が増加し堅調に推移いたしました。燃料販売は販売数量が堅調に推移し、仕入価格が安定し
        たことにより堅調に推移いたしました。
         この結果、売上高は487億18百万円(対前期比3.9%増)、セグメント利益は38億7百万円(対前期比2.1%増)と
        なりました     。
        <ケミカル事業>

         ケミカル事業におきましては、商品開発力の強化及び品質向上に取り組むとともに、付加価値の高い商品の販売
        に注力いたしました。
         損益面では、化学品関連の機械工具商向けケミカル製品の販売が順調に推移いたしましたが、個人向けケミカル
        製品の販売が減少いたしました。
         また、工業薬品関連の燃料添加剤の販売は減少いたしましたが、石炭添加剤の販売は順調に推移いたしました。
         この結果、売上高は111億73百万円(対前期比1.0%減)、セグメント利益は11億54百万円(対前期比9.8%減)
        となりました      。
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        <パーキング事業>
         パーキング事業におきましては、中長期的に安定した収益基盤を築くため、さらなる駐車場数の拡大に努めまし
        た。大型の駐車場物件の解約もありましたが、新規駐車場の開発が順調に進んだ結果、2019年3月末現在駐車場管
        理件数は1,288件(対前期末比75件増)、管理台数は29,172台(対前期末比128台増)となりました。
         損益面では、新規駐車場の開発が順調に進み、また、既存駐車場の継続的な収益改善活動の効果もあり収益が増
        加いたしました。
         この結果、売上高は56億51百万円(対前期比4.4%増)、セグメント利益は8億69百万円(対前期比23.4%増)と
        なりました     。
        <機械工具販売事業>

         機械工具販売事業におきましては、取扱アイテムの拡充、オリジナル製品の開発を促進するとともに商品調達コ
        スト及び物流コストの軽減に努めてまいりました。
         損益面では、空調工具及び計測工具の販売は順調に推移いたしましたが、機械工具及び自動車整備工具の販売は
        減少いたしました。また、前連結会計年度に新たに連結子会社となった株式会社イチネンSHOKOに加え、当連
        結会計年度に新たに連結子会社となった株式会社トヨシマが販売増加に寄与いたしました。
         この結果、売上高は173億6百万円(対前期比34.0%増)、セグメント利益は2億85百万円(前期は1億20百万円の
        セグメント利益)となりました。
        <合成樹脂事業>

         合成樹脂事業におきましては、新規顧客の拡大及び新商品の開発を図るとともに品質改善に努めてまいりまし
        た。
         損益面では、遊技機メーカーへの合成樹脂製品の販売、半導体実装装置メーカー等へのセラミックヒーターの販
        売及び科学計測器の販売が増加いたしました。
         また、のれん償却額などの販売費及び一般管理費が前期より減少いたしました。
         この結果、売上高は51億56百万円(対前期比1.4%増)、セグメント利益は2億29百万円(前期は1億12百万円の
        セグメント利益)となりました。
        <その他>

         その他におきましては、新規事業への参入・育成をはじめ、効率的な事業運営を行うための改善を進めてまいり
        ました。
         損益面では、新規事業である農業の事業開発費が増加していること等により、                                     売上高は1億78百万円(対前期比
        34.3%増)、セグメント損失は90百万円(前期は44百万円のセグメント損失)となりました                                          。
         各セグメントの売上高の推移は下記のとおりであります。

                             第55期            第56期            第57期
              回次
                           (2017年3月期)            (2018年3月期)            (2019年3月期)
                                 45,165            46,773            48,545
     自動車リース関連事業              (百万円)
     ケミカル事業              (百万円)              10,808            11,097            10,965
     パーキング事業              (百万円)              5,112            5,411            5,651
     機械工具販売事業              (百万円)              12,545            12,892            17,285
     合成樹脂事業              (百万円)              5,960            5,071            5,147
        報告セグメント計            (百万円)              79,593            81,246            87,595
     その他              (百万円)               111            132            177
           計        (百万円)              79,704            81,379            87,773
     (注)売上高については、セグメント間の内部売上高消去後の金額を記載しております。
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         当社グループの財政状態は下記の通りであります。
         なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計
        年度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っておりま
        す。
        <資産の状況>

         当連結会計年度末における流動資産の残高は475億34百万円となり、前連結会計年度末残高410億74百万円と比べ
        て64億60百万円増加いたしました。これは「現金及び預金」の増加8億19百万円、「受取手形及び売掛金」の増加
        14億70百万円、「電子記録債権」の増加3億47百万円、ファイナンス・リース取引の契約増加による「リース投資
        資産」の増加12億32百万円、吸収分割により承継したこと等に伴う「商品及び製品」の増加8億67百万円及び「仕
        掛品」の増加5億90百万円並びに「原材料及び貯蔵品」の増加2億59百万円、未収入金の増加等による「その他」の
        増加7億69百万円が主な要因であります。
         固定資産の残高は824億41百万円となり、前連結会計年度末残高773億71百万円と比べて50億69百万円増加いたし
        ました。これはオペレーティング・リース取引の契約増加による「賃貸資産」の増加22億3百万円、吸収分割によ
        り承継したこと等に伴う「建物及び構築物」の増加5億91百万円及び「機械装置及び運搬具」の増加8億75百万円並
        びに「土地」の増加15億97百万円、償却による「のれん」の減少2億69百万円、「ソフトウエア」の増加3億81百万
        円、「投資有価証券」の減少2億20百万円、「繰延税金資産」の減少2億59百万円が主な要因であります。
         繰延資産の残高は39百万円となり、前連結会計年度末残高29百万円と比べて9百万円増加いたしました。
         以上の結果、資産合計は当連結会計年度末残高1,300億15百万円となり、前連結会計年度末残高1,184億76百万円
        と比べて115億39百万円増加いたしました。
        <負債の状況>

         当連結会計年度末における流動負債の残高は387億12百万円となり、前連結会計年度末残高436億58百万円と比べ
        て49億46百万円減少いたしました。これは「支払手形及び買掛金」の増加17億7百万円、「短期借入金」の増加1億
        円、「コマーシャル・ペーパー」の増加30億円、「1年内償還予定の社債」の減少51億99百万円、「1年内返済予
        定の長期借入金」の減少43億69百万円、「未払法人税等」の減少4億66百万円、預り金の増加等による「その他」
        の増加2億77百万円が主な要因であります。
         固定負債の残高は575億4百万円となり、前連結会計年度末残高446億80百万円と比べて128億23百万円増加いたし
        ました。これは「社債」の増加48億56百万円、「長期借入金」の増加78億12百万円が主な要因であります。
         以上の結果、負債合計は当連結会計年度末残高962億16百万円となり、前連結会計年度末残高883億39百万円と比
        べて78億77百万円増加いたしました。
        <純資産の状況>

         当連結会計年度末における純資産合計は337億98百万円となり、前連結会計年度末残高301億36百万円と比べて36
        億62百万円増加いたしました。これは「親会社株主に帰属する当期純利益」の計上による「利益剰余金」の増加51
        億27百万円、配当金の支払による「利益剰余金」の減少9億34百万円、時価評価による「その他有価証券評価差額
        金」の減少5億17百万円が主な要因であります。
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        ②キャッシュ・フローの状況
         当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より8億19百万円
        増加し、22億1百万円(対前期比59.3%増)となりました。
        <営業活動によるキャッシュ・フロー>

         営業活動によるキャッシュ・フローは、9億9百万円(前期は23億58百万円)となりました。これは主に、「税金
        等調整前当期純利益」が74億1百万円になったこと、オペレーティング・リース取引の契約増加により「賃貸資産
        の純増減額(△は増加)」△144億15百万円が「減価償却費」137億99百万円を上回ったこと、「負ののれん発生
        益」が△11億45百万円になったこと、「仕入債務の増減額(△は減少)」が7億82百万円になったこと、「売上債
        権の増減額(△は増加)」が△8億45百万円になったこと、「リース投資資産の純増減額(△は増加)」が△16億
        96百万円になったこと、「法人税等の支払額」が△26億58百万円になったことによるものであります。
        <投資活動によるキャッシュ・フロー>

         投資活動によるキャッシュ・フローは、△52億99百万円(前期は△13億28百万円)となりました。これは主に、
        連結子会社の「吸収分割による支出」△21億20百万円、農業用設備の取得及び自動車リース関連事業における車両
        販売に係るヤード用地の取得等による「有形及び無形固定資産の取得による支出」△26億71百万円によるものであ
        ります。
        <財務活動によるキャッシュ・フロー>

         財務活動によるキャッシュ・フローは、52億13百万円(前期は△11億84百万円)となりました。これは主に、
        「借入れによる収入」224億円、「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」30億円及び「社債の発行に
        よる収入」49億73百万円が「借入金の返済による支出」△188億56百万円、「社債の償還による支出」△53億42百
        万円及び「親会社による配当金の支払額」△9億34百万円を上回ったことによるものであります。
        (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。なお、「③生産、受注及び販売の実績」以下、「第4 

           提出会社の状況」までにおける記載金額についても同様であります。
         当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

                             第55期            第56期            第57期
              回次
                           (2017年3月期)            (2018年3月期)            (2019年3月期)
     自己資本比率                           23.3%            25.4%            26.0%
     時価ベースの自己資本比率                           24.9%            31.2%            21.8%
                                 35.1年            29.8年            84.1年
     キャッシュ・フロー対有利子負債比率
                                 (4.5年)            (4.3年)            (5.0年)
                                 19.9倍            28.9倍            16.0倍
     インタレスト・カバレッジ・レシオ
                                ( 155.0   倍)         (200.3倍)            (269.8倍)
     (注)各指標の計算式は、以下のとおりであります。
        自己資本比率                              … 自己資本/総資産
        時価ベースの自己資本比率                        … 株式時価総額/総資産
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率                   … 有利子負債/営業キャッシュ・フロー
        インタレスト・カバレッジ・レシオ                    … 営業キャッシュ・フロー/利払い
        ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
        ※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
        ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、リース債務を除く利子を支払っている負債を対象
         としております。
        㭕뙩洰괰쌰뜰אּ픰ﱓ쨰獒⥢唰䐰漰Ɛ⍽倰괰쌰뜰אּ픰ﲊࡻ靦殊ࡎਰ唰谰昰䐰謰ౕ뙩浭㭒픰欰蠰
         キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。
        ※キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローから
         賃貸資産の取得による支出等の影響額を除いて算出した数値を( )内に記載しております。
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        ③生産、受注及び販売の実績
        <全セグメントの状況>
         a.生産実績
                            前連結会計年度             当連結会計年度
                          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日             前年同期比(%)
           セグメントの名称
                           至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     自動車リース関連事業              (百万円)                 -             -         -
     ケミカル事業              (百万円)                4,452             4,605         103.4
     パーキング事業              (百万円)                 -             -         -
     機械工具販売事業              (百万円)                 25            1,448          -
     合成樹脂事業              (百万円)                4,172             4,335         103.9
      報告セグメント計             (百万円)                8,651             10,390         120.1
     その他              (百万円)                 75             103        137.3
           合計        (百万円)                8,726             10,493         120.3
     (注)1.金額は製品製造原価ベースで記載しております。
        2.当連結会計年度において機械工具販売事業の生産実績が著しく増加しているのは、2018年1月に株式会社イチ
          ネンSHOKOを子会社化したこと、2018年8月に株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事
          へ商号変更)の事業を吸収分割により承継したことによるものであります。
        3.当連結会計年度においてその他の生産実績が著しく増加しているのは、株式会社イチネン農園の農産物の生産
          量増加によるものであります。
         b.  仕入実績

                            前連結会計年度             当連結会計年度
                          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日             前年同期比(%)
           セグメントの名称
                           至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     自動車リース関連事業              (百万円)               15,227             15,900         104.4
     ケミカル事業              (百万円)                2,141             2,128         99.4
     パーキング事業              (百万円)                3,539             3,638         102.8
     機械工具販売事業              (百万円)                9,873             12,369         125.3
     合成樹脂事業              (百万円)                 -             -         -
      報告セグメント計             (百万円)               30,782             34,037         110.6
     その他              (百万円)                 -             -         -
           合計        (百万円)               30,782             34,037         110.6
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         c.販売実績
                            前連結会計年度             当連結会計年度
                          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日             前年同期比(%)
           セグメントの名称
                           至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     自動車リース関連事業              (百万円)               46,773             48,545         103.8
     ケミカル事業              (百万円)               11,097             10,965          98.8
     パーキング事業              (百万円)                5,411             5,651         104.4
     機械工具販売事業              (百万円)               12,892             17,285         134.1
     合成樹脂事業              (百万円)                5,071             5,147         101.5
      報告セグメント計             (百万円)               81,246             87,595         107.8
     その他              (百万円)                 132             177        134.2
           合計        (百万円)               81,379             87,773         107.9
     (注)1.総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。
        2.金額については、セグメント間の内部売上高消去後の金額を記載しております。
        3.当連結会計年度において機械工具販売事業の販売実績が著しく増加しているのは、2018年1月に株式会社イチ
          ネンSHOKOを子会社化したこと、2018年8月に株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事
          へ商号変更)の事業を吸収分割により承継したことによるものであります。
        4.当連結会計年度においてその他の販売実績が著しく増加しているのは、株式会社イチネン農園の農産物の販売
          量増加によるものであります。
        <自動車リース関連事業セグメント(リース)の状況>

         a.リース契約の実行高
                            前連結会計年度             当連結会計年度
                          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日             前年同期比(%)
              区分
                           至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     輸送用機器              (百万円)               31,635             33,508         105.9
     その他              (百万円)                 44             123        279.9
           合計        (百万円)               31,680             33,631         106.2
     (注)リース契約の実行高は、発生額より中途解約額を控除しております。
         b.  未経過リース料期末残高相当額の期日別内訳

          [1]所有権移転外ファイナンス・リース取引
                    1年以内      2年以内      3年以内      4年以内      5年以内      5年超       合計
                   (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
     前連結会計年度
                      5,648      4,511      3,584      2,380      1,323       659     18,107
     (2018年3月31日現在)
     当連結会計年度
                      5,867      4,944      3,842      2,485      1,451       698     19,290
     (2019年3月31日現在)
     (注)未経過リース料の期日別内訳については、リース投資資産に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額を表示
        しております。
          [2]  オペレーティング・リース取引

                      1年以内(百万円)              1年超(百万円)              合計(百万円)
     前連結会計年度
                              11,837             23,176             35,013
     (2018年3月31日現在)
     当連結会計年度
                              12,469             23,812             36,282
     (2019年3月31日現在)
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         c.営業成績
                                                 営業資産
                    売上高     売上原価      差引利益      資金原価     売上総利益             利益率
                                                 平均残高
                   (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)             (%)
                                                 (百万円)
     前連結会計年度
     (自 2017年4月1日                34,720      28,712      6,007       369     5,637     66,061       8.5
      至 2018年3月31日)
     当連結会計年度
     (自 2018年4月1日                35,821      29,904      5,916       326     5,590     68,727       8.1
      至 2019年3月31日)
        <自動車リース関連事業セグメント(自動車メンテナンス受託)の状況>

         a.メンテナンス契約の実行高
                            前連結会計年度             当連結会計年度
                          (自 2017年4月1日             (自 2018年4月1日             前年同期比(%)
              区分
                           至 2018年3月31日)             至 2019年3月31日)
     輸送用機器              (百万円)                5,827             5,683         97.5
           合計        (百万円)                5,827             5,683         97.5
     (注)メンテナンス契約の実行高は、発生額より中途解約を控除しております。
         b.未経過メンテナンス契約債権の期日別内訳

                    1年以内      2年以内      3年以内      4年以内      5年以内      5年超       合計
                   (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
     前連結会計年度
                      3,850      1,925      1,106       660      253      75     7,870
     (2018年3月31日現在)
     当連結会計年度
                      3,891      1,873      1,117       669      277      88     7,917
     (2019年3月31日現在)
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
         なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
        ります。この連結財務諸表の作成に当たり、棚卸資産、有形・無形固定資産、投資有価証券、各引当金等の計上に
        関しては、一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠した当社グループ会計方針及び見積り基準に基づき計
        上しています。
        ②財政状態に関する分析

         当連結会計年度の財政状態については、「                    第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ
        シュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況                                          」に記載のとおりであ
        ります。
        ③キャッシュ・フローの分析

         当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経
        営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記
        載のとおりであります。
        ④当連結会計年度の経営成績の分析

        (売上高)
         当連結会計年度の売上高は、基盤事業である自動車リース関連事業やパーキング事業が順調に推移したことに加
        え、株式会社トヨシマ(現:株式会社イチネンMTM)のグループ入りが、機械工具販売事業の業績に大きく寄与
        したことにより、前連結会計年度に比べて63億94百万円(7.9%)増収の877億73百万円となりました。
        (営業利益)

         当連結会計年度の営業利益は、売上が順調に増加した一方で、原価・販売費及び一般管理費の伸びを抑制するこ
        とができたため、前連結会計年度に比べて3億54百万円(6.0%)増加し、62億72百万円となりました。
        (経常利益)

         当連結会計年度の経常利益は、支払利息の減少などを原因とした営業外費用の減少により前連結会計年度に比べ
        て3億93百万円(6.6%)増加し、63億46百万円となりました。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)

         当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、連結子会社のグループ入りに伴う負ののれん発生益等に
        よる特別利益の増加が影響し、前連結会計年度に比べて12億78百万円(33.2%)増加し、51億27百万円となりまし
        た。
        ⑤経営成績に重要な影響を与える要因について

         経営成績に重要な影響を与える要因については、「                         第2 事業の状況 2 事業等のリスク                   」に記載のとおりで
        あります。
        ⑥資本の財源及び資金の流動性

         当社グループの資金需要のうち主なものは、賃貸資産の購入費用であります。投資を目的とした資金需要は設備
        投資等によるものであります。
         当社グループは、事業運営上継続的に良質な資金を確保することを基本方針としております。
         短期運転資金は自己資金、金融機関からの短期借入及びコマーシャル・ペーパーを基本としており、設備投資や
        長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入及び社債の発行を基本としております。
         なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は、764億75百万円となっております。また、当連結会計年
        度末における現金及び現金同等物の残高は22億1百万円となっております。
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        ⑦経営上の目標の達成・進捗状況
         当社グループは、企業価値の向上と継続的な成長を確保するため、財務基盤の確立に重点を置いております。こ
        のため、経営指標といたしましては自己資本及び自己資本比率、営業利益を重要な指標として位置付けており、中
        期的に自己資本420億円以上、自己資本比率28%以上、営業利益85億円以上の達成を目指して経営にあたっており
        ます。なお、当連結会計年度における自己資本は337億98百万円(対前期比12.2%増)、自己資本比率は26.0%
        (対前期比0.6ポイント増)、営業利益は62億72百万円(対前期比6.0%増)となりました。
         この目標の達成に向けて、今後も引き続き当該指標の改善に邁進していく所存でございます。
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      4【経営上の重要な契約等】
        当社グループが締結している主な契約は次のとおりであります。
       (1)営業関係
      契約会社          相手先          契約種類              内容            契約期間
            JXTGエネルギー株                      石油製品及びその他商品の継続                1985年7月1日から
     ㈱イチネン                  販売代理店契約
            式会社(注)1                      的売買に関する契約                継続
                                  自動車リース及び自動車メンテ                契約締結日から向う
            メンテナンス委託整備           自動車メンテナンス
     ㈱イチネン                             ナンス受託の車両の車検、法定                1ヶ年間とし以降
            工場           委託契約
                                  点検、整備に関する委託契約                1ヶ年毎の自動更新
       (注)1.JXTGエネルギー株式会社との販売代理店契約は、2019年5月31日付で合意解約しております。
         2.新たに三菱商事エネルギー株式会社と、石油製品及びその他商品の継続的売買に関する販売代理店契約
           を、2019年6月1日付で締結しております。
       (2)吸収分割に関する契約

         株式会社トヨシマとの吸収分割契約
          当社は、2018年4月2日開催の取締役会において、株式会社トヨシマ                                (2018年8月1日付で株式会社TS商事
         へ商号変更)      との吸収分割にかかる合意書を締結することを決議し、2018年5月18日付で吸収分割契約を締結い
         たしました。
          詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記
         載のとおりであります。
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      5【研究開発活動】
        当社グループにおける研究開発活動は、ケミカル事業においては、連結子会社の株式会社イチネンケミカルズの研
       究開発センターが主体となって、新商品開発を行っております。2019年3月末時点で研究開発センターは38名、ファ
       インケミカル営業部開発チームは2名、総勢40名のスタッフで構成されております。開発部門については、工業用薬
       品(燃料添加剤関連研究開発)部門、生産工場用ケミカル関連開発部門、一般消費者向け商品開発部門、表面処理関
       連開発部門、新規ケミカル開発部門、分析・試験関連部門の6部門でケミカル品の開発、改良、分析に注力しており
       ます。また、当連結会計年度は新研究開発センターでの本格的な研究開発活動の1年目となり、同センターにて、顧
       客要望を開発チームが直接聞ける、また顧客に直接技術説明を含めた提案ができる等の機会を増やすことができ、よ
       り顧客ニーズにマッチした製品開発に取り組むことができるなど顧客密着型の製品開発体制を構築いたしました。
        機械工具販売事業においては、連結子会社の株式会社イチネンTASCOの企画開発室技術課が主体となって、新
       製品開発を行っております。2019年3月末時点で企画開発室技術課は2名のスタッフで構成されております。また、
       新製品開発に当たり、必要に応じてグループ内外を問わず協力会社を活用しております。
        合成樹脂事業においては、連結子会社の株式会社イチネンジコーの第三事業部技術部が主体となって、科学計測
       器・セラミックヒーターの新製品開発を行っております。2019年3月末時点で第三事業部技術部は5名のスタッフで
       構成されております。
        当社グループを取り巻く諸情勢は年々変化が激しく、社会情勢の変化に対応できる組織が求められている状況で
       す。顧客ニーズに沿った短中期的開発テーマに重点を置きながら、将来を見据えた技術開発が急務と判断しており、
       中長期的視野での技術開発も検討すべきと考えております。将来の方向性を示すことが研究開発部門の課題であり、
       時代の要望に沿った研究開発活動を目指しております。
        当連結会計年度における各セグメント別の研究開発活動の状況及び研究開発費は次のとおりであります。
       (1)ケミカル事業

        ①工業用薬品(燃料添加剤関連研究開発)部門
         <燃料添加剤>
          石炭火力に加え、バイオマス火力へも注力し成果を収めております。顧客のトラブル状況に合わせた薬品の提
         案により実績を上げながら、添加剤による効果をより詳細に解析し、さらに効果的な添加剤の開発に注力してお
         ります。当連結会計年度はバイオマス発電用の新しいケミカル製品開発が完了し、翌連結会計年度の販売に期待
         しております。
        ② 生産工場用ケミカル関連開発部門

         <メンテナンス用ケミカル品>
          当連結会計年度は、好評いただいているケミカル品の主力製品での有機溶剤中毒予防規則に該当する原材料の
         代替に取り組み、同規則に非該当の主力製品を投入できる体制が整いました。これらの製品群での翌連結会計年
         度の販売に期待しております。前連結会計年度に続き潤滑剤、切削剤に注力しており、中でも当連結会計年度は
         期中に新たな開発チームを編成し、営業活動を技術フォローする体制といたしました。
         <溶接ケミカル製品>
          前連結会計年度に続き、電解研磨機器の処理機能を高めた新機種を開発し、市場ニーズに合った製品作りを行
         いました。溶接関連ケミカルにつきましては、有機溶剤中毒予防規則に該当しない原材料による改良を実施し、
         同規則に該当せず溶接性に影響のない製品を完成することができました。また、2015年より産官学共同プロジェ
         クトにて開発を進めてきました既設鋼造物高力ボルト摩擦接合面すべり係数向上促進剤「ヒットロックK」が完
         成し、今後高速道路や直轄国道などの緊急輸送道路の耐震補強工事の加速化に向けた取り組みに大きく寄与する
         ものと期待しております。
         <自動車修理工場関係>
          修理工場向けの塩害ガードは当連結会計年度も好調ですが、この製品も有機溶剤中毒予防規則に該当しない原
         材料による改良を重ね、非該当製品を完成することができました。また、本製品開発の成果は、翌連結会計年度
         に他の製品群へも展開予定であり、販売に貢献することを期待しております。
        ③ 一般消費者向け商品開発部門

         <コンシューマー向け自動車用ケミカル>
          営業部門と新商品開発に関するプロジェクトを継続し、市場調査を行いながら商品開発を行いました。前連結
         会計年度に「クリンビュー」の姉妹品として市場に投入しました「クリンビューSAT」を中心に製品のバリ
         エーションを増やしました。さらに顧客ニーズにマッチした製品開発を継続し、より顧客満足を図り、販売に貢
         献してまいります。
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        ④ 表面処理関連開発部門
         <ケミカル関係>
          インクジェットプリンタ用のフィルムについては、第2段として処方の見直しによる品質の安定化を図ること
         ができました。また、コピー機などのメンテナンスで使用する外装用クリーナーの処方変更をし、水性化するこ
         とで、環境にやさしい仕様に変更し、上市いたしました。
         <表面処理関連部門>
          前連結会計年度から継続で取り組んでおりますゴム、エラストマー等のコーティング剤、接着剤及び加工技術
         が、ようやく顧客に提案できる仕様で完成いたしました。翌連結会計年度、営業部と市場への投入を図ってまい
         ります。
         <抗菌関係>
          前連結会計年度に顧客で採用となった開発製品の抗菌剤を使った製品バリエーションができ、顧客での複数採
         用となり、OEM商品として販売に大きく貢献しました。関連する消臭・防臭剤製品も新規採用となり今後の販
         売に期待しております。
        ⑤新規ケミカル開発部門

         <新規ケミカル開発部>
          粘土膜を使った無機耐熱コーティングの開発については、前連結会計年度よりさらに進展し、電子材料分野で
         の採用に向けた検討に入っております。また、耐熱保護用途でのニーズが具体化し、実用化に向けた顧客との取
         り組みも開始いたしました。
          なお、当連結会計年度に支出したケミカル事業に係る研究開発費は                                378  百万円であります。

       (2)機械工具販売事業

         空調・冷凍機器に関するサービスメンテナンス
          空調・冷凍機に主に使用されているフロン冷媒は一部を除き、大気中に放出された場合、オゾン層破壊・地球
         温暖化などに高い影響があります。世界的なフロン冷媒に対する削減・回収の動きを受け、日本でもフロン排出
         抑制法が旧法に変わるものとして2015年4月に施行され、環境影響の強いフロン冷媒の回収量・回収率の増加が
         急務となっております。
          当連結会計年度は、新型の小型・高性能フロン回収機の開発・販売により、地球環境に大きく寄与したとし
         て、日刊工業新聞社主催の「オゾン層保護・地球温暖化防止大賞」において最高賞の経済産業大臣賞を受賞いた
         しました。
          さらに回収量・回収率を上げるツールとして、主力販売しております真空ポンプの技術を反映させた4ピスト
         ン回収機の開発を行っております。本開発製品は、現在のフロン回収装置の主流である2ピストン駆動から4ピ
         ストン駆動に変更することにより、従来に比べ理論値では2倍の回収能力を発揮し、大型冷凍空調機器からのフ
         ロン冷媒回収作業時間を飛躍的に短縮することが可能となります。
          2020年3月に開催されます空調・冷凍の祭典「HVAC&R                             JAPAN      2020」において展示発表を行う
         と同時に販売も開始する予定で、大きな需要を見込んでおります。
          なお、当連結会計年度に支出した機械工具販売事業に係る研究開発費は                                  1 百万円であります。

       (3)合成樹脂事業

         科学計測器・セラミックヒーター
          科学計測器では、顧客に安全・安心をご提供するガス検知器として、汎用製品をはじめ特定顧客向けのカスタ
         ム対応製品まで、多種多様なタイプの製品開発を行っております。
          セラミックヒーターにおいても、半導体等の製造に使用される工業用ヒーターとして標準品から顧客のご要望
         に応えたカスタム製品の開発を行っております。このように、臨機応変なカスタム対応可能な点が他メーカーに
         はない特色となっております。
          なお、当連結会計年度に支出した合成樹脂事業に係る研究開発費は                                58 百万円であります。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループ       では、主力事業である自動車リース関連事業を中心に                         18,841   百万円の設備投資を実施しました。
        自動車リース関連事業においては主に賃貸資産の取得等として                               16,992   百万円、ケミカル事業においては                107  百万
       円、パーキング事業においては主に駐車場設備の取得等として                             450  百万円、機械工具販売事業においては主に工場設
       備の取得等として        398  百万円の設備投資を実施しました。
        合成樹脂事業においては            32 百万円、その他においては主に農業用設備の取得等として729百万円の設備投資を実施
       しました。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はございません。
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      2【主要な設備の状況】
        当社グループは、多種多様な事業を行っており、その設備の状況をセグメント毎の数値とともに主たる設備の状況
       を開示する方法によっております。
        当連結会計年度末における状況は、次のとおりであります。
       (1)セグメント内訳
                                                     2019年3月31日現在
                                帳簿価額(百万円)
                                                        従業員数
      セグメントの名称
                     建物及び構築      工具、器具       土地
                                                         (人)
                賃貸資産                       ソフトウエア       その他      合計
                       物     及び備品      (面積㎡)
                                     598                      311
     自動車リース関連事業
                  52,210       130      35          2,866       14    55,854
                                  (3,762.28)                         [5]
                                    1,064                       246
     ケミカル事業              -     1,812       195            16     212     3,302
                                  (36,283.71)                          [9]
                                     523                       25
     パーキング事業              -     1,297      1,004             ▶      2    2,831
                                  (1,279.34)                         [15]
                                    2,708                       351
     機械工具販売事業              -     2,660       124            158      844     6,495
                                  (73,212.60)                         [55]
                                     45                      72
     合成樹脂事業              -      55      11            5     59     177
                                  (10,401.45)                          [2]
                                    4,940                      1,005
      報告セグメント計
                  52,210      5,955      1,370            3,051      1,133     68,661
                                 (124,939.38)                          [86]
                                    2,056                        ▶
     その他              -     437       9            0     217     2,721
                                  (11,492.36)                         [18]
                                     567                       64
     全社(共通)              -      -      -            -     131      699
                                  (1,375.39)                         [-]
                                    7,564                      1,073
         合計         52,210      6,393      1,380            3,051      1,482     72,082
                                 (137,807.13)                         [104]
     (注)1.帳簿価額「その他」は、機械装置及び運搬具、リース資産並びに建設仮勘定であります。
        2.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書しております。
        3.パーキング事業における地主との土地の年間賃借料は、2,948百万円であります。
       (2)提出会社の状況

                                                     2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)
            セグメントの                                            従業員数
                   設備の内容
       事業所名
                                    土地
                        建物及び     工具、器具
              名称                                           (人)
                                        ソフトウエア       その他      合計
      (主な所在地)
                         構築物     及び備品     (面積㎡)
     本社                                 -
            全社(共通)      事務所設備         85     43          183      17     329     57
     (大阪市淀川区)                                (-)
     (注)1.     帳簿価額「その他」は、機械装置及び運搬具並びにリース資産であります                                  。
        2.本社ビル建替えのため、2018年3月に本社を大阪市中央区へ一時移転し、本社建物を賃借しており、年間賃
          借料は90百万円であります。
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       (3)国内子会社の状況
                                                     2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)
           事業所名     セグメン     設備の                                     従業員数
      会社名
                             建物及び    工具、器具      土地   ソフトウエ
          (所在地)     トの名称     内容                                     (人)
                        賃貸資産                        その他     合計
                              構築物    及び備品    (面積㎡)      ア
           本社
               自動車リー     賃貸資産                      -
     ㈱イチネン     (大阪市               37,158      -     0        2,777      -   39,935      94
               ス関連事業     事務所設備                     (-)
           淀川区)
           本社
     ㈱イチネン          自動車リー     賃貸資産                      -
           (東京都               11,166      37     0         50     0  11,255      50
     TDリース          ス関連事業     事務所設備
                                         (-)
           港区)
           本社
     野村オート          自動車リー     賃貸資産                      -
           (大阪市               3,885      -     -          0     0   3,885     10
               ス関連事業     事務所設備
     リース㈱                                    (-)
           淀川区)
           播磨工場
     ㈱イチネン     (兵庫県     ケミカル                          505
                    生産設備
                           -    192      8         -     66    772    23
           加古郡播
     ケミカルズ           事業                      (23,753.67)
           磨町)
           研究開発
           センター
     ㈱イチネン          ケミカル    研究開発施                      334
           (神奈川                 -   1,258      132          -     12   1,738     41
     ケミカルズ           事業    設設備
                                      (3,403.08)
           県藤沢
           市)
           東京医科
     ㈱イチネン     歯科大学    パーキング                           -
                   駐車場設備        -    583      2         -     -    585    -
     パーキング     病院駐車      事業                         (- )
           場
           本社
               機械工具販                          525
     ㈱トヨシマ     (大阪府         事務所設備        -    116     11          0     0    652    29
                売事業                       (2,871.69)
           池田市)
           社工場
               機械工具販                          108
     ㈱トヨシマ     (兵庫県         生産設備       -    311     12          -    336     768    67
                売事業
                                      (23,301.93)
           加東市)
           東大阪物
     ㈱イチネン
           流倉庫    機械工具販     事務所設備                      637
     ロジスティ
                           -   1,289      31          -     2   1,961      7
           (東大阪
                売事業    倉庫設備                  (4,649.96)
     クス
           市)
     ㈱イチネン     日高村農                               -
                その他    農業用設備        -    302      9         -    215     527     ▶
     農園     場                              (- )
     (注)1.㈱イチネンケミカルズの生産設備及び研究開発施設設備に係る建物及び構築物並びに土地は、主として㈱イチ
          ネンファシリティーズより賃借しております。
        2.帳簿価額「その他」は、機械装置及び運搬具、リース資産並びに建設仮勘定であります。
        3.本社ビル建替えのため、㈱イチネン及び野村オートリース㈱は2018年3月に本社を大阪市中央区へ一時移転
          し、本社建物を賃借しており、年間賃借料は㈱イチネンは47百万円、野村オートリース㈱は2百万円でありま
          す。
        4.㈱イチネンロジスティクスの事務所設備及び倉庫設備は、主として㈱イチネンファシリティーズより賃借して
          おります。
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       (4)在外子会社の状況
                                                     2019年3月31日現在
                                    帳簿価額(百万円)
           事業所名                                              従業員数
               セグメン     設備の
      会社名
                             建物及び    工具、器具      土地   ソフトウエ
          (所在地)     トの名称     内容                                     (人)
                        賃貸資産                        その他     合計
                              構築物    及び備品    (面積㎡)      ア
           中国工場
     蘇州豊島機
               機械工具販                           -
     械配件有限     (中国江         生産設備       -    130      3         -    351     485    33
                売事業
                                         (-)
     公司
           蘇省)
        (注)1.帳簿価額「その他」は、機械装置及び運搬具であります。
           2.土地を賃借しており、年間賃借料は30百万円であります。
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      3【設備の新設、除却等の計画】
        当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修の計画は次のとおりであります。
       重要な設備の新設

        ①賃貸資産の取得計画(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                           投資予定金額
         会社名                セグメント
                   所在地             設備の内容                     資金調達方法
                                         総額      既支払額
         事業所名                  の名称
                                        (百万円)       (百万円)
                         自動車リース                             自己資金及び
     ㈱イチネン            大阪市淀川区              賃貸資産          11,318         -
                         関連事業                             借入金
                         自動車リース                             自己資金及び
     ㈱イチネンTDリース            東京都港区              賃貸資産           1,943         -
                         関連事業                             借入金
                         自動車リース                             自己資金及び
     野村オートリース㈱            大阪市淀川区              賃貸資産           1,625         -
                         関連事業                             借入金
     (注)この計画により、2020年3月末時点における賃貸資産は、当連結会計年度末に比し約0.8%増加する見込みであり
        ます。
        ②駐車場設備の取得計画(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                           投資予定金額
         会社名                セグメント
                   所在地             設備の内容                     資金調達方法
                                         総額      既支払額
         事業所名                  の名称
                                        (百万円)       (百万円)
                         パーキング事                             自己資金及び
     ㈱イチネンパーキング            大阪市淀川区              駐車場設備            448        -
                         業                             借入金
     (注)この計画により、2020年3月末時点における管理台数は、当連結会計年度末に比し約7.0%増加する見込みであり
        ます。
        ③ソフトウエアの取得計画

                                    投資予定金額              着手及び完了予定年月
         会社名              セグメン                      資金調達
                  所在地          設備の内容
         事業所名              トの名称            総額    既支払額      方法
                                                   着手     完了
                                  (百万円)     (百万円)
                             自動車総

     ㈱イチネン
                       自動車                      自己資金
                  大阪市淀           合サービ
                       リース関             2,933     2,736    及び借入      2013.9     2019.9
                  川区           スシステ
                       連事業                      金
     野村オートリース㈱
                             ム
     (注)1.計画の見直し等により、総額及び完了予定年月が変更になっております。

        2.この計画は品質向上・合理化を目的とするものであり、生産能力の増加はありません。
        ④新本社ビルの建設計画

                                    投資予定金額              着手及び完了予定年月
         会社名              セグメン                      資金調達
                  所在地          設備の内容
         事業所名              トの名称            総額    既支払額      方法
                                                   着手     完了
                                  (百万円)     (百万円)
                                             自己資金

     ㈱イチネンファシリ            大阪市淀     全社(共     事務所設
                                    3,998      131   及び借入      2019.6     2020.12
     ティーズ            川区     通)     備
                                             金
     (注)1.計画の見直し等により、総額及び着手年月が変更になっております。

        2.完成後の増加能力につきましては、その測定が困難なため、記載を省略しております。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
     普通株式                                                 80,000,000
                  計                                     80,000,000
        ②【発行済株式】

              事業年度末現在発行数               提出日現在発行数
                                         上場金融商品取引所名
                 (株)              (株)
       種類                                  又は登録認可金融商品               内容
              (2019年3月31日)              (2019年6月18日)             取引業協会名
                                        東京証券取引所              単元株式数
                    24,612,227              24,612,227
     普通株式
                                        市場第一部              100株
                    24,612,227              24,612,227             ―          ―
        計
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       (2)【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
          当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用することにいたしました。
          当該制度は、会社法に基づき2019年6月18日開催の第57期定時株主総会において決議されたものであります。
          当該制度の内容は、次のとおりであります。
      決議年月日                           2019年6月18日
                                 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 (注)1
      付与対象者の区分及び人数
                                 600個を各事業年度に係る当社の定時株主総会の日から1
      新株予約権の数(個)
                                 年以内の日に発行する新株予約権の上限といたします。
      新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
                                 普通株式     100 (注)2
      (株)
      新株予約権の行使時の払込金額                           1株につき1円 (注)3
                                 新株予約権の割当てに係る取締役会決議の日後2年を経
      新株予約権の行使期間                           過した日から当該決議の日後5年を経過する日までの範
                                 囲で当社の取締役会において定める期間といたします。
                                 ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約
                                   権者」という。)は、権利行使時においても、当社
                                   又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従
                                   業員の地位にあることを要するものといたします。
                                   ただし、正当な理由により退任又は退職等した場合
      新株予約権の行使の条件
                                   は権利行使をなしうるものといたします。
                                 ② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
                                   を認めるものといたします。
                                 ③ その他の権利行使の条件は、当社の取締役会におい
                                   て定めるものといたします。
                                 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                 のといたします。
      (注)1.     本件ストックオプションとしての新株予約権と同様の新株予約権を、当社の取締役を兼務しない当社子会
           社の取締役に対して付与する予定であります。
         2.当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なときに
           は、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当
           該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合
           は、これを切り捨てるものといたします。
           調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率

           また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる

           株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認
           める株式数の調整を行うことができるものといたします。
         3.各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、当該各新株予約権の行使により交
           付される株式数に1株当たり1円を乗じた金額といたします。
         4.新株予約権の払込金額
            新株予約権の払込金額は、             新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデル等により算出し
           た公正価額に、割当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額といたします。なお、
           当該払込金額は、各取締役が有する同額の当社に対する報酬債権等と相殺するものといたします。
         5.行使時に交付すべき株式数の1株に満たない端数の処理
            新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当該端
           数を切り捨てるものといたします。
         6.新株予約権のその他の内容
            上記の細目及び新株予約権に関するその他の内容等につきましては、当社の取締役会において定めるも
           のといたします。
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        ②【ライツプランの内容】
           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

               発行済株式総        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日
               数増減数(株)        数残高(株)        (百万円)       (百万円)       減額(百万円)        高(百万円)
     2017年2月15日            △551,500       24,612,227            -      2,529         -      4,155

     (注)   自己株式の消却による減少であります。

       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年3月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                        単元未満
               政府及び
                                                        株式の状
        区分                             外国法人等
                         金融商品     その他の                 個人
               地方公共     金融機関                                計
                                                        況(株)
                         取引業者      法人               その他
                                   個人以外      個人
               団体
     株主数(人)            -     29     30     260      92     21   14,880     15,312       -

     所有株式数(単元)            -   50,466      7,203     38,954     19,571       64   129,730     245,988      13,427

     所有株式数の割合

                  -    20.52      2.93     15.84      7.96     0.03     52.74     100.00       -
     (%)
     (注)1.自己株式13,764株は、「個人その他」に137単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
        2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ11単元及び
          24株含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                           所有株式数
                                                   総数に対する所有
          氏名又は名称                    住所
                                           (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                               2,410           9.80
     第一燃料株式会社                大阪市淀川区西中島4丁目3番8号
                                                820          3.33
     三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
     日本マスタートラスト信託銀行
                                                815          3.31
                      東京都港区浜松町2丁目11番3号
     株式会社(信託口)
                                                724          2.94
     黒田 雅史                大阪府箕面市
     日本トラスティ・サービス信託
                                                719          2.92
                      東京都中央区晴海1丁目8番11号
     銀行株式会社(信託口)
                                                682          2.77
     黒田 勝彦                兵庫県芦屋市
                                                648          2.64
     黒田 和伸                兵庫県宝塚市
                                                466          1.90
     イチネン共栄会持株会                大阪市淀川区西中島4丁目10番6号
                                                463          1.89
     黒田 雄彦                東京都大田区
                                                454          1.85
     日本生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
                               ―                 8,203          33.35
            計
     (注)1.     上記の三井住友信託銀行株式会社の所有株式に信託業務に係る株式はありません。
        2.当社は、自己株式を13,764株保有しております。
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年3月31日現在
                            株式数(株)           議決権の数(個)
              区分                                        内容
                                   -            -       -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                              -            -       -
     議決権制限株式(その他)                              -            -       -

     完全議決権株式(自己株式等)                            13,700              -       -

                         普通株式
     完全議決権株式(その他)                          24,585,100             245,851          -
                         普通株式
                                 13,427              -       -
     単元未満株式                    普通株式
                               24,612,227                -       -
     発行済株式総数
                                   -         245,851          -
     総株主の議決権
     (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株含まれております。また、「議
        決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数11個が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年3月31日現在
                                                     発行済株式総数
                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                     (%)
     株式会社イチネンホール             大阪市淀川区西中島
                                 13,700          -      13,700          0.06
     ディングス             四丁目10番6号
                       -          13,700          -      13,700          0.06
           計
      2【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
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       (1)【株主総会決議による取得の状況】
           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区分                 株式数(数)                  価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                  142                 204,764
                                                         75,884
     当期間における取得自己株式                                   61
     (注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
        よる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                 当事業年度                  当期間
               区分
                                     処分価額の                 処分価額の
                             株式数(株)                 株式数(株)
                                     総額(円)                 総額(円)
     引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     消却の処分を行った取得自己株式                             -        -        -        -
     合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                                  -        -        -        -
     た取得自己株式
     その他
                                  -        -        -        -
     (-)
     保有自己株式数                           13,764          -      13,825          -
     (注)1.当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売
          渡による株式は含まれておりません。
        2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取り及び売渡による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置付けており、業績に裏付けられた成果
       の配分を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。
        当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
        配当金につきましては連結業績を基本とする配当方針としております。配当性向は20%から30%程度とすることを
       目標として検討しております。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり40円(うち中間配当20円)の配当を実施すること
       といたしました。
        内部留保金につきましては、価格競争力の向上や市場ニーズに応えるサービスの更なる充実に必要な投資等に活用
       し、企業体質と企業競争力の強化に取り組んでまいります。
        当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め
       ております。
        なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                           配当金の総額(百万円)                   1株当たり配当額(円)
           決議年月日
          2018年11月5日
                                        491                  20.00
           取締役会決議
          2019年6月18日
                                        491                  20.00
          定時株主総会決議
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      4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「最高の品質とサービスでより多くの
         顧客に満足を与え、適正な利潤を確保することにより株主及び従業員に報い、かつ社会に奉仕する。」という経
         営理念に基づき、経営の健全性と効率性、透明性を高めることであると考えております。
          そのためには、適時適切な情報開示に努めるとともに、内部統制システムの強化、リスク管理体制の充実を図
         り、経営環境の変化にも迅速に対応することによって、持続的に企業価値を高めていくことが重要であると考え
         ております。
        ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

          当社の取締役会は、代表取締役社長 黒田雅史が議長を務めております。その他メンバーは取締役副社長 黒
         田勝彦、取締役 三村一雄、取締役 木村平八、取締役 村中正、取締役 井本久子、社外取締役 廣冨靖以、
         社外取締役 川村群太郎、社外取締役 下村信江の取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、月1回の定
         時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っており
         ます。また、意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導
         入しております。
          当社は、重要会議としてグループ予算委員会、グループ人事組織委員会を設置しております。グループ予算委
         員会は、    取締役副社長 黒田勝彦が委員長を務めております。その他メンバーは代表取締役社長 黒田雅史、取
         締役 三村一雄、取締役 木村平八、取締役 村中正、取締役 井本久子、グループ会社取締役等13名                                                が出席
         し、事業計画の進捗並びに対策等について討議しております。また、グループ人事組織委員会については、                                                  代表
         取締役社長 黒田雅史が委員長を務めております。その他メンバーは取締役副社長 黒田勝彦、取締役 三村一
         雄、取締役 木村平八、執行役員人事総務部長 道田浩人、グループ会社取締役3名                                       が出席し、事業計画におけ
         る人事労務関係の課題等について討議することとしております。
          当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会はガバナンスのあり方と運営状況を監視し、取締役を含めた
         経営の日常活動の監査を行っております。監査役会は監査役 足立広志、社外監査役 阿賀俊文の常勤監査役2
         名、社外監査役 牧野正人、社外監査役 中川一之の非常勤監査役2名の計4名(うち社外監査役3名)で構成
         され、各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、取締役会及びグループ予算委員会等の重要会議
         への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を行い、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等につ
         いて監査を行っております。また、取締役から独立した監査役スタッフを置くことができる体制としておりま
         す。
          当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役3名、社外監査役3名を指名し
         ております。独立役員は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、取締役
         の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しておりま
         す。
          以上のことから、経営の監視機能については十分機能していると判断し、当面現在の体制を採用することとし
         ております。
          また、当社は顧問及び相談役制度を採用しております。本制度は、当社又は他社を退職・退任後、業界に精通
         し取引先と親交がある等、当社グループの事業に貢献できる人材を顧問又は相談役に選任し、経営全般について
         社長の諮問を受けるとともに、管理監督者に対し指導・助言を与えることを目的としております。選任・退任に
         つきましては、取締役会にて決定しております。
          なお、当期末の該当人数は4名であり、当期中に支払った報酬総額は40百万円(対象者5名)であります。
          当社の業務執行体制、経営監視及び内部統制のしくみは下図のとおりであります。
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        ③ 企業統治に関するその他の事項
         ・内部統制システムの整備の状況
          当社は、当社の内部統制システムに関する基本方針を次のとおりに定めております。
          <基本方針>
          a.当社及び当社子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)の取締役の職務の執行が法令及び
            定款に適合することを確保するための体制
           ・ 取締役会は法令、定款、株主総会決議、取締役会規程その他関連規程に基づき、経営に関する重要事項を
            決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
           ・ 取締役は、法令、定款、取締役会決議、職務分掌規程その他関連規程に従い、職務を執行する。
           ・ 行動基準として「企業倫理綱領」を定め、周知徹底を図るとともに、企業倫理遵守のための体制を整備す
            る。
           ・社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持及び向上を図る。
           ・当社グループは、「グループ内部通報細則」を定め、内部通報制度によるグループのコンプライアンスに
            関する問題の早期発見及び是正を図るとともに、通報者の保護を行う。
           ・財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法等の国内外の法令に基づき、適正性と信頼性を確保
            するために必要な体制を整備・運用する。
           ・反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然
            とした姿勢で対応する。
           ・当社グループは、経営理念の具現化のために定めた、イチネングループビジョンをグループ全体に浸透さ
            せる。
          b.当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           ・取締役の職務の執行に係る文書及び情報の記録は、法令及び文書管理規程その他関連諸規程に基づき、適
            切に保管、管理し、必要に応じて運用上の見直しを行う                          。また、取締役及び監査役は、これらの情報を必
            要なときに閲覧できる。
           ・重要な情報については、開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制を整備する。
          c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           ・ 当社グループは、リスク管理に関する規程を整備し、リスクに関する管理を円滑に行うとともに、内部統
            制の重要性について啓蒙に努める               。
           ・ グループ全体のリスク管理のために、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を組織し、重要
            なリスクについては社長、取締役会、監査役へ報告される体制を整備する                                  。
           ・ 監査室は、「グループ内部監査規程」に基づき、内部監査を実施し、必要に応じて監査方法の見直しを行
            う 。
           ・当社グループは、大規模な事故・災害・不祥事が発生した場合に備え、危機発生時の対応に関する体制の
            構築・運営に努めると共に事前予防体制を整備する。
          d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           ・ 取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、十分な議論を通じて経営上の意思決定を
            行う  。
           ・ 取締役会は、社内の組織、権限及び責任を規程集等に定め、明確化する                                 。
           ・ 年度計画及び中期経営計画の進捗に関しては、毎月「グループ予算委員会」において報告、討議すること
            とし、取締役会へ報告する            。
           ・ 当社グループは、執行役員制度を導入することにより、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、効
            率的な意思決定を行う体制を構築する                  。
          e.当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           ・ 当社グループは、行動基準として定めた「企業倫理綱領」及びコンプライアンス関連諸規程に従い、企業
            倫理の遵守を徹底する体制を構築する                  。
           ・ 不正、倫理に反する行為については、「グループ内部通報細則」に従い、顧問弁護士他を窓口とする相
            談・通報窓口を開設し、問題点の早期発見と未然防止を図るための体制を整備する                                      。
           ・ 取締役会は、コンプライアンスの実施状況及び運営上の問題点について、定期的に取締役又はコンプライ
            アンス・リスクマネジメント委員から、提言、報告を受けるとともに、監査室から内部監査の結果につい
            て適時適切に報告を受け、経営施策に反映させる                       。
           ・当社グループは、経営理念の具現化のために定めた、イチネングループビジョンをグループ全体に浸透さ
            せる。
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          f.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
           ・ 当社は、関係会社管理規程を整備し、定期的な見直しを行うとともに、関係会社統括部門を中心とした関
            係会社相互の緊密な連携と協力によって、グループ全体の業務の適正を確保する                                     。
           ・ 当社は、当社グループ全体としての業務の適正性と効率性を確保するために必要な規程を、グループ共通
            の規程として整備し、必要に応じて運用上の見直しを行う                           。また子会社の業務及び取締役等の職務の執行
            の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
           ・子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告
            する体制とし、内部監査部門は当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価する。
           ・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその
            業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務
            の執行の効率を確保する。
          g.  監査役の職務を補助する使用人に関する事項
           ・ 監査役が必要とした場合は、監査役を補助すべき使用人として、監査役スタッフを置くことができ                                             る 。
           ・ 監査役スタッフに関する人事は、監査役会の同意を必要とし、監査役スタッフは業務執行に係る役職を兼
            務しない。
          h.  取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
           ・ 監査役は、取締役会、グループ予算委員会その他重要会議に出席し、業務執行の監査を行う                                          。
           ・ 監査役は法令に従い、取締役及び使用人から担当業務の執行状況について、報告を受ける                                         。
           ・当社グループの        取締役及び使用人は、当社グループにおける重大な法令違反、コンプライアンスにおける
            重大な事実を発見した場合及び報告を受けた場合、遅滞なく監査役へ報告する                                    。
           ・ グループ内部通報システムによる通報状況は、定期的又は監査役の求めに応じて報告する                                         。
          i.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
            当社は、監査役が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職
            務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
          j.  その他監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制
           ・ 監査役は、取締役会への出席のほか、代表取締役、取締役並びにグループ会社役員と定期的に意見交換を
            行う  。
           ・ 監査役は、会計監査人及び監査室と連携し、それぞれ定期的に意見交換を行う。
           ・監査役が重要会議の議事録及び稟議書等を常時閲覧できる体制を整備する。
         ・リスク管理体制の整備の状況

          当社は、様々なリスクに迅速かつ的確に対応するために、リスク管理の強化を図ることが経営の重要課題であ
         ると認識しております。リスク管理に関する最高意思決定機関は取締役会とし、基本方針、遵守規準、行動基準
         及びリスク管理プログラム等の策定、見直しを行うとともに、高い倫理観を育成し、内部管理の重要性を強調・
         明示する風土を組織内に醸成する責任を負うこととしております。
          また、コンプライアンス管理、リスク管理強化策の一環として、「コンプライアンス・リスクマネジメント委
         員会」を設置しております。委員会が、コンプライアンス管理及びリスク管理体制の整備状況につきチェック
         し、必要に応じて対応方針を取締役会に助言、報告することとしております。
          さらに、社員に対する教育につきましては、定期・通期採用の社員研修及び階層別研修会において教育を実施
         し、コンプライアンスの向上に努めております。
          その他、委員会組織の中に重要性、緊急性に応じて専門部会を設置して、個別リスクの内容検討を行うととも
         に、有効なリスクの回避や軽減、さらにはリスク発生時の対応策等を具体的に立案して委員会へ提言することと
         しております。
         ・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

          当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程の整備を行い、定期的な見直しを行うととも
         に、必要な規定をグループ共通の規程として整備しております。
          特に、重要案件については親会社との事前協議、事前承認を行うこととしており、子会社の自主性を尊重しつ
         つ、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保しております。
          また、子会社を当社の内部監査部門による監査範囲として定期的に監査を実施し、子会社並びに親会社の代表
         取締役へ報告するとともに、子会社の内部統制状況を把握・評価することとしております。
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         ・責任限定契約の内容の概要
          当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
         約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当
         該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失
         がないときに限られます。
         ・取締役の定数

          当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
         ・取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。
          また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
         ・取締役会で決議できる株主総会決議事項

          a.中間配当
            当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中
            間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にする
            ためであります。
          b.自己株式の取得
            当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができ
            る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする
            ため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
         ・株主総会の特別決議要件

          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めてお
         ります。
          これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的
         とするものであります。
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       (2)【役員の状況】
     ① 役員一覧
     男性  11 名 女性    2 名 (役員のうち女性の比率             15.4  %)
                                                          所有
                                                         株式数
        役職名        氏名      生年月日                  略歴               任期
                                                         (千株)
                           1988年4月     株式会社イチネン本社(現:当社)入社
                           1992年6月     取締役
                           1996年4月     常務取締役
                           1999年2月     第一燃料株式会社代表取締役社長(現任)
                           2000年6月     専務取締役
       代表取締役                    2003年4月     社長補佐管理本部長
               黒田 雅史     1965年6月26日      生                            (注4)     724
                           2006年4月     取締役副社長、管理部門管掌
        社長
                           2007年6月     代表取締役副社長
                           2008年10月     株式会社イチネンパーキング代表取締役会長(現任)
                           2009年4月     代表取締役社長(現任)
                           2018年5月     トヨシマ分割準備株式会社(現:株式会社イチネンM
                                TM)代表取締役会長(現任)
                           1983年4月     株式会社イチネン・リース(現:当社)入社
                           1992年6月     取締役
                           1999年4月     常務取締役
                           2000年6月     専務取締役
        取締役
               黒田 勝彦     1960年5月25日      生                            (注4)     682
                           2006年4月     取締役副社長(現任)、営業部門管掌
        副社長
                           2008年10月     株式会社イチネン代表取締役社長(現任)
                           2014年4月     野村オートリース株式会社取締役
                           2015年11月     株式会社イチネンTDリース代表取締役社長(現任)
                           1987年7月     株式会社イチネン本社(現:当社)入社
                           2002年4月     執行役員、総合企画部担当
                           2004年4月     管理本部管理第二統括部長
                           2004年6月
                                取締役(現任)
                           2006年4月
                                常務執行役員     、 SSC本部長
                           2006年7月     関係会社担当
                           2008年4月     CSR管掌
                           2008年10月
                                グループ管理本部長(現任)
                                イチネンBPプラネット株式会社(現:株式会社イチ
                                ネン)取締役
                           2010年2月     株式会社セレクト(現:株式会社イチネンファシリ
        取締役                        ティーズ)取締役
               三村 一雄     1954年9月19日      生                            (注2)      16
     グループ管理本部長                      2011年4月     グループ管理本部長        兼 管理第二統括部長
                           2011年6月     専務執行役員(現任)
                           2013年1月     株式会社タイホーコーザイ(現:株式会社イチネンケ
                                ミカルズ)取締役
                           2014年4月     株式会社トライアップ(現:株式会社イチネンネッ
                                ト)代表取締役社長
                           2017年2月     株式会社イチネンロジスティクス代表取締役社長
                           2017年4月
                                株式会社イチネンTASCO取締役(現任)
                           2018年1月     昌弘機工株式会社(現:株式会社イチネンMTM)代
                                表取締役社長
                           2018年5月     トヨシマ分割準備株式会社(現:株式会社イチネンM
                                TM)代表取締役社長(現任)
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                                                          所有

        役職名        氏名      生年月日                  略歴               任期   株式数
                                                         (千株)
                           1988年4月     株式会社イチネン・リース(現:当社)入社
                           2004年4月     経理・財務部長
                           2006年4月     人事総務部長
                           2006年11月     執行役員、CSR担当
                           2008年3月     株式会社セレクト(現:株式会社イチネンファシリ
                                ティーズ)監査役(現任)
        取締役                   2011年4月
                                管理第一統括部長(現任)
     管理第一統括部長兼         木村 平八     1963年10月25日      生 2011年6月     取締役(現任)                     (注4)      5
                           2014年4月     株式会社トライアップ(現:株式会社イチネンネッ
       審査法務部長
                                ト)取締役
                           2016年3月
                                株式会社イチネン農園取締役(現任)
                           2017年6月     審査法務部長(現任)
                           2018年8月
                                株式会社イチネンネット代表取締役社長               (現任)
                           2018年10月
                                株式会社イチネンパーキング取締役              (現任)
                           2019年4月     常務執行役員     (現任)
                           2001年2月     株式会社イチネン(現:当社)入社
                           2006年4月     経理・財務部長
                           2013年4月     執行役員(現任)、管理第二統括部長(現任)                  兼 経
                                理財務部長
                                株式会社セレクト(現:株式会社イチネンファシリ
        取締役
                                ティーズ)取締役(現任)
       CSR担当        村中 正     1965年8月11日      生
                                                      (注4)      2
                           2015年11月     株式会社イチネンTDリース取締役(現任)
      管理第二統括部長
                           2017年4月
                                株式会社イチネンケミカルズ取締役(現任)
                                株式会社イチネンジコー取締役(現任)
                           2017年6月     取締役(現任)
                           2018年8月     株式会社イチネンロジスティクス代表取締役社長
                           2019年6月     CSR担当(現任)
                           2002年2月     株式会社イチネン(現:当社)入社
                           2005年10月     人事総務部     人事・教育課長
                           2009年4月     社長室課長
        取締役
                           2011年4月
                                社長室長(現任)
      総合企画部長兼        井本 久子     1971年10月25日      生                            (注4)      10
                           2013年5月     タスコジャパン株式会社(現:株式会社イチネンTA
       社長室長
                                SCO)取締役      (現任)
                           2016年4月     執行役員(現任)、総合企画部長(現任)
                           2019年6月     取締役(現任)
                           1978年4月     株式会社大和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

                           1996年4月     同社久留米支店長
                           2001年4月     同社御堂筋支店長
                           2003年10月     同社執行役
                           2005年6月     同社常務執行役員       大阪営業部長      兼 大阪中央営業部長
                           2008年6月     同社取締役     兼 専務執行役員
        取締役       廣冨 靖以     1954年6月15日      生                            (注4)      0
                           2009年6月     同社代表取締役副社長         兼 執行役員
                           2013年6月     エレコム株式会社社外取締役
                                大塚ホールディングス株式会社社外取締役
                           2014年6月     共英製鋼株式会社取締役副社長執行役員
                           2017年6月
                                当社取締役(現任       )
                           2018年6月     共英製鋼株式会社代表取締役社長(現任               )
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                                                          所有

        役職名        氏名      生年月日                  略歴               任期   株式数
                                                         (千株)
                           1967年4月     ダイキン工業株式会社入社
                           1988年12月     同社人事部長
                           1996年6月     同社取締役     グローバル戦略本部副本部長            兼 同本部
                                マーケティング部長
                           1998年6月     同社取締役     グローバル戦略本部副本部長
                           2000年6月     同社常務取締役      人事・総務担当      兼 グローバル戦略本
                                部副本部長
        取締役      川村 群太郎      1945年1月8日      生                            (注2)      -
                           2002年6月     同社専務取締役      人事・中国担当
                           2004年6月     同社取締役     兼 副社長執行役員      化学事業担当      淀川製
                                作所長
                           2015年6月     住友精密工業株式会社取締役(現任)
                           2016年6月
                                ダイキン工業株式会社特別顧問            人事担当(現任)
                           2018年4月     当社顧問
                           2018年6月
                                当社取締役(現任)
                           1992年3月     大阪大学法学部法学科卒業
                           1999年3月     博士(法学)(大阪大学)学位取得
                           2001年4月     帝塚山大学法政策学部助教授
        取締役       下村 信江     1968年6月16日      生 2004年4月     近畿大学大学院法務研究科助教授
                                                      (注2)      -
                           2007年4月
                                近畿大学大学院法務研究科教授(現任)
                           2014年6月     当社取締役(現任)
                           2017年12月     大阪府収用委員会委員(現任)
                           2000年11月     株式会社イチネン(現:当社)入社
                           2006年11月     人事総務部長
                           2012年8月     前田機工株式会社(現:株式会社イチネンMTM)取
                                締役
                           2013年8月     タスコジャパン株式会社(現:株式会社イチネンTA
                                SCO)取締役
                           2014年4月     株式会社タイホーコーザイ(現:株式会社イチネンケ
                                ミカルズ)取締役
                           2017年6月     常勤監査役(現任)
                           2017年7月     株式会社イチネン監査役(現任)
                                株式会社イチネンTDリース監査役
       常勤監査役        足立 広志     1961年2月1日      生                            (注1)      0
                                野村オートリース株式会社監査役
                                株式会社イチネンパーキング監査役
                                株式会社イチネンネット監査役
                                株式会社イチネンロジスティクス監査役
                           2018年5月     トヨシマ分割準備株式会社(現:株式会社イチネンM
                                TM)監査役(現任)
                           2018年6月
                                株式会社イチネンケミカルズ監査役(現任)
                                株式会社イチネンジコ―監査役(現任)
                                株式会社イチネンジコ―テック監査役(現任)
                                株式会社イチネンジコ―ポリマー監査役(現任)
                           1977年4月     住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会
                                社)入行
                           2004年6月     同社神戸支店長
                           2006年6月     同社本店営業部長
                           2009年6月     同社執行役員本店営業部長
                           2010年6月     すみしん不動産株式会社(現:三井住友トラスト不動
                                産株式会社)取締役社長
                           2015年4月     同社顧問
       常勤監査役        阿賀 俊文     1954年11月26日      生                            (注5)      1
                           2015年6月     当社常勤監査役(現任)
                                株式会社イチネン監査役(現任)
                                野村オートリース株式会社監査役(現任)
                                株式会社イチネンTASCО監査役(現任)
                           2015年11月
                                株式会社イチネンTDリース監査役(現任)
                           2016年3月
                                株式会社イチネン農園監査役(現任)
                           2017年2月     株式会社イチネンロジスティクス監査役(現任)
                           2019年4月
                                株式会社イチネンMTM監査役(現任)
                                  45/122



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                                                          所有

        役職名        氏名      生年月日                  略歴               任期   株式数
                                                         (千株)
                           1984年4月     株式会社大和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行
                           2008年4月     同社柏原エリア営業部長
                           2008年10月     同社梅田エリア営業第一部長
                           2010年6月     同社執行役員奈良地域担当
                           2013年4月     同社執行役員奈良地域担当           兼 京都・滋賀営業本部担
        監査役       牧野 正人     1961年6月9日      生                            (注5)      0
                                当
                           2014年4月     りそなビジネスサービス株式会社専務取締役
                           2014年11月     ローランド株式会社常勤監査役(現任)
                           2015年3月
                                大阪ヒルトン株式会社非常勤取締役(現任)
                           2015年6月     当社監査役(現任)
                           1980年10月     昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所
                           1982年9月     公認会計士登録
                           1994年5月     昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)社員
                           2002年5月     新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)代
                                表社員
        監査役       中川 一之     1957年3月30日      生                            (注3)      0
                           2017年7月
                                中川一之公認会計士事務所所長(現任)
                           2017年9月     税理士登録
                           2018年1月
                                ロングライフホールディング株式会社監査役(現任)
                           2018年6月
                                当社監査役(現任)
                           2019年4月     株式会社トーホー監査役(現任)
                                         計                 1,443
     (注)1    . 2017年6月16日開催の定時株主総会終結の時から4年
        2.2018年6月15日開催の定時株主総会終結の時から2年
        3.2018年6月15日開催の定時株主総会終結の時から4年
        4.2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2年
        5.2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から4年
        6.取締役 廣冨靖以、川村群太郎、下村信江は、社外取締役であります。
        7.監査役 阿賀俊文、牧野正人、中川一之は、社外監査役であります。
        8.当社では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な
          人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は提出日現在7名で、取締役 三村一雄、取
          締役 木村平八、取締役 村中正、取締役 井本久子、山内健、人事総務部長 道田浩人、岩﨑一郎でありま
          す。
     ② 社外役員の状況

       当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
       社外取締役廣冨靖以氏は、現在共栄製鋼株式会社の代表取締役社長であり、長年にわたる企業経営の実績と深い見識
      に基づいた当社の経営への助言を頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えてお
      ります。また、廣冨氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員であり、経営陣から一定の距離にある外部者の立場
      で取締役会に参加することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
       なお、廣冨氏は2013年3月まで株式会社りそな銀行の代表取締役副社長でありました。
       同行は当社の株主でもあり、当社と資金取引等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであ
      ります。また、「        ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、                                    廣冨氏と当社との間に
      その他特別な利害関係はありません。
       社外取締役川村群太郎氏は、ダイキン工業株式会社の特別顧問であり、長年にわたる企業経営の実績と、深い見識に
      基づいた当社の経営への助言を頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており
      ます。また、川村氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員であり、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で
      取締役会に参加することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
       なお、ダイキン工業株式会社は当社グループと営業取引がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであり
      ます。また、川村氏と当社との間に利害関係はありません。
       社外取締役下村信江氏は、大学院教授としての豊富な経験及び幅広い見識に基づいた当社の経営への助言をいただく
      ことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えております。また、下村氏は株式会社東京
      証券取引所の定める独立役員であり、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、経
      営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
       なお、下村氏と当社との間に利害関係はありません。
       社外監査役阿賀俊文氏は、2015年3月まで三井住友トラスト不動産株式会社の取締役社長であり、長年にわたる企業
      経営の実績と深い見識を有しているため、当社の企業統治においてその実績を活かし、客観的な視点で社外監査役とし
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      ての監査機能及び役割を果たしているものと考えております。また、阿賀氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役
      員であり、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、経営監視機能の客観性及び中
      立 性を確保しております。
       なお、阿賀氏は2010年6月まで住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)の執行役員でありました。
      同行は当社の株主であり、当社と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものでありま
      す。また、「      ① 役員一覧      」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、阿賀氏と当社との間にその
      他特別な利害関係はありません。
       社外監査役牧野正人氏は、提出日現在、ローランド株式会社の常勤監査役であり、長年にわたる企業経営の実績と深
      い見識を有しているため、当社の企業統治においてその実績を活かし、客観的な視点で社外監査役としての監査機能及
      び役割を果たしているものと考えております。また、牧野氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員であり、経営
      陣から一定の距離にある外部者の立場で取締役会に参加することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保して
      おります。
       なお、牧野氏は2014年3月まで株式会社りそな銀行の執行役員でありました。同行は当社の株主であり、当社と資金
      借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。また、「                                           ① 役員一覧      」に記載の
      とおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、牧野氏と当社との間にその他特別な利害関係はありません。
       社外監査役中川一之氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する高度な見識に基づいて、当社の企
      業統治においてその実績を活かし、客観的な視点で社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと
      考えております。また、中川氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員であり、経営陣から一定の距離にある外部
      者の立場で取締役会に参加することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
       なお、中川氏は2017年6月まで新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)の代表社員でありまし
      た。同法人は当社の関与監査法人であります。また、「                          ① 役員一覧      」に記載のとおり当社株式を保有しております
      が、僅少であり、中川氏と当社の間にその他特別な利害関係はありません。
     ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

      門との関係
       当社は社外取締役3名を選任し、監査役4名のうち3名を社外監査役とし、毎月1回の定時取締役会、臨時取締役会
      への出席等、取締役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監
      査役は、定期的に会計監査人、取締役及び監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとし
      ております。
       当社は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締
      役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任する
      こととしております。
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       (3)【監査の状況】
        ① 監査役監査の状況
          当社の監査役会は提出日現在、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名(うち社外監査役3名)で構成
         し、取締役会等、取締役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うとともに、定期的に会計監査人、取
         締役及び監査室との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。
          なお、社外監査役中川一之氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
         ります。
        ② 内部監査の状況

          当社の内部監査は、提出日現在3名で構成する監査室が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しており
         ます。監査室は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を
         実施しております。また、定期的に会計監査人、監査役との意見交換を行うことによって、相互に連携を図って
         おります。
          当社は、内部統制部門を設置しておりませんが、毎期CSR担当役員を中心として組織する内部統制対応委員
         がその役割を担っており、監査役及び監査室との意見交換や内部統制監査の連携を図ることによって、内部統制
         の実効性を高めることとしております。
        ③ 会計監査の状況

         a.監査法人の名称
           EY新日本有限責任監査法人
         b.業務を執行した公認会計士
           林 由佳
           山本 秀男
         c.監査業務に係る補助者の構成
           当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等5名、その他12名であり、独立
          の立場から会計に関する意見表明を受けております。
         d.監査法人の選定方針と理由
           当社の監査法人の選定方針は、独立性、専門性、品質管理体制、職務遂行体制並びに監査報酬等を総合的に
          勘案し選定しております。
           当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査
          役全員の同意により会計監査人を解任し、監査役が解任後最初に招集される株主総会において解任した旨と解
          任の理由の報告を行います。
           また、会計監査人が会社法(前記第340条第1項各号以外の事由)、公認会計士法等の法令に違反、抵触し
          た場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合は、監査役の過半数の同意により監査役会として会
          計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議案とすることを決定いたします。
         e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
           当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公正、妥当
          な監査を行っていることを確認しており、監査が適正に行われているとの評価をしております。
        ④ 監査報酬の内容等

          「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による
         改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を
         適用しております。
         a.監査公認会計士等に対する報酬

                        前連結会計年度                      当連結会計年度
          区分
                  監査証明業務に基づ           非監査業務に基づく           監査証明業務に基づ           非監査業務に基づく
                  く報酬(百万円)           報酬(百万円)           く報酬(百万円)           報酬(百万円)
                          49           17           53           9
     提出会社
                           6          -           6          -
     連結子会社
                          55           17           59           9
          計
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         b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
          (前連結会計年度)
            当社が   監査  公認会計士     等 に 対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、公認会計士法第2
           条第1項の業務以外の業務である財務調査に関する合意された手続業務であります                                      。
          (当連結会計年度)

            当社が   監査  公認会計士     等 に 対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、公認会計士法第2
           条第1項の業務以外の業務である財務調査に関する合意された手続業務及びコンフォート・レター作成業務
           等であります      。
         c.その他重要な報酬の内容

            該当事項はありません。
         d.監査報酬の決定方針

           当社の監査公認会計士等に対する報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なうことの
          ないよう監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
         e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法399条第1項の同意をし
          た理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切である
          かどうかについて必要な検証を行った上で、適切であると認めたためであります。
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       (4)【役員の報酬等】
        ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
          当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、株主、従業員に対する役員のあるべ
         き役割の検討を通じて、役員の経営環境の変化への対応能力強化や、不祥事発生の防止、経営層の世代交代の円
         滑化等のために、役員の経営能力をより一層高めていくことが必要であると考え、「取締役報酬内規」として定
         めており、本規則        の改廃は、取締役会の決議によるものとしております。
          当社役員の報酬の総額は株主総会において決議するものとしており、2000年6月29日開催の第38期定時株主総

         会において、取締役の報酬限度枠を年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることが決
         議されております。
          また、株主総会で決議された報酬限度枠の範囲内において、各個人毎の配分方法の取り扱いについては、その
         役職に応じて、「取締役報酬内規」に基づき、                      当社社長が決定することとしております。
          従いまして、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定について、取締役会はその決定過程に関する
         活動は行っておりません。
          当社の役員報酬は業務執行責任報酬と業績報酬に区分し、その役割、業績に応じて決定することとしておりま

         す。業務執行責任報酬については、代表取締役の指揮下での業務の遂行、担う役割の大きさ、責任の範囲、重さ
         及び役員退職慰労金に相当する額によって決定しております。また、業績連動報酬の額の決定については、各事
         業年度の業績、株主への配当、従業員給与水準等の事情を総合的に勘案し、適切な水準となるように決定してお
         ります。
          当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、前連結会計年度における1株当たり当期純利益であり、目標

         値150.01円に対して、実績は156.46円(目標達成率104.3%、対前期比1.5%増)となりました。
        ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                            報酬等の種類別の総額(百万円)
                                               対象となる
                   報酬等の総額
                                               役員の員数
          役員区分
                    (百万円)
                           固定報酬      業績連動報酬       退職慰労金
                                                (人)
     取締役
                        168       111       56       -       5
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                        13       13       -       -       1
     (社外監査役を除く。)
                        40       40       -       -       7
     社外役員
     (注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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       (5)【株式の保有状況】
         ①投資株式の区分の基準及び考え方
          当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投
         資目的の投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受け取ることを目的に保有し
         ている投資株式であり、純投資目的以外の目的の投資株式とは、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株
         式であると区分しております。
         ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

          a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
            の内容
            当社グループは多くの取引先の株式を有しており、保有の必要性や保有に伴う便益・リスクが資本コスト
           に見合っているか等を精査し、有益と判断できる場合には当該企業の株式を保有しております。
           保有意義の検証方法

           1.取引の経緯及び関係有無
           2.保有する戦略的意義
           3.将来的なビジネスの可能性
           4.保有しない場合の取引の存続・安定性等に関するリスク
           5.保有継続した場合のメリット、今後の見通し、リスク
           6.直近の取引額、利益額
           7.年間受取配当金、株式評価損益
          b.銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  (銘柄)        合計額(百万円)
                      3            439

     非上場株式
                      29            2,985
     非上場株式以外の株式
     (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                     取引継続又は拡大及び良好な取引関係の構築の
                      1            199
     非上場株式
                                     ため
                                     取引継続又は拡大及び良好な取引関係の構築の
                      10             57
     非上場株式以外の株式
                                     ため
     (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                      -             -

     非上場株式
                      1             5
     非上場株式以外の株式
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          c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

         特定投資株式

                 当事業年度         前事業年度
                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                    109,315         108,135

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱ダイフク                                                   有
                                  構築のため
                      629         688
                    250,000         250,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     小野薬品工業㈱
                                                        有
                                  構築のため
                      542         823
                    137,900         137,900

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱ダスキン                                                   無
                                  構築のため
                      363         371
                    235,000         235,000

     TOYO   TIRE㈱   (注
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
                                                        有
     1)                             構築のため
                      294         430
                     40,000         40,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱エフピコ                                                   無
                                  構築のため
                      261         279
                     37,907         37,407

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     亀田製菓㈱
                                                        有
                                  構築のため
                      201         192
                     75,000         75,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     上新電機㈱
                                                        無
                                  構築のため
                      191         291
                    140,000         140,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     鳥越製粉㈱
                                                        無
                                  構築のため
                      106         133
                    200,000         100,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     木村化工機㈱
                                                        有
                                  構築のため
                       75         49
                     43,441         42,830

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     長瀬産業㈱
                                                        無
                                  構築のため
                       69         77
                     13,410         13,410

     三井住友トラスト・
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
                                                        無
     ホールディングス㈱
                                  構築のため
                       53         57
                     52,037         50,115

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     モリト㈱                                                   無
                                  構築のため
                       43         50
                     9,984         9,576

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     大和ハウス工業㈱                                                   無
                                  構築のため
                       35         39
                     29,516         28,965

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱大森屋                                                   有
                                  構築のため
                       25         26
                     50,000         50,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     広島ガス㈱
                                                        無
                                  構築のため
                       17         19
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                 当事業年度         前事業年度

                 株式数(株)         株式数(株)
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 (百万円)         (百万円)
                     45,588         43,835

     ロングライフホール
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
                                                        無
     ディング㈱
                                  構築のため
                       17         19
                     20,000           -

     オーウエル㈱      (注
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
                                                        有
     2)
                                  構築のため
                       13         -
                     3,643         3,220

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ユアサ商事㈱
                                                        有
                                  構築のため
                       11         11
                     8,800         8,800

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     古野電気㈱
                                                        無
                                  構築のため
                       9         6
                     8,000         8,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱ケアサービス                                                   無
                                  構築のため
                       ▶         8
     ユニー・ファミリー
                     1,656          414
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     マートホールディン
                                                        無
                                  構築のため
                       ▶         3
     グス㈱   (注3)
                     2,950         2,856
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱ニイタカ                                                   無
                                  構築のため
                       ▶         5
                     1,100         1,100

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱イエローハット                                                   有
                                  構築のため
                       3         3
                     1,000         1,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱オリバー                                                   有
                                  構築のため
                       2         2
                     1,000         1,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱光陽社                                                   無
                                  構築のため
                       1         1
                     1,000         1,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     東洋テック㈱                                                   有
                                  構築のため
                       1         1
                      500         500

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱建設技術研究所                                                   有
                                  構築のため
                       0         0
                      172         860

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     日本曹達㈱     (注4)                                              無
                                  構築のため
                       0         0
                      200         200

     福井コンピュータ
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
                                                        有
     ホールデイングス㈱
                                  構築のため
                       0         0
                       -        3,000

                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
     ㈱UCS    (注5)
                                                        無
                                  構築のため
                       -          5
                       -       18,000

     パイオニア㈱      (注
                                  取引継続又は拡大及び良好な取引関係の
                                                        無
     6)
                                  構築のため
                       -          3
     (注)1.TOYO        TIRE㈱は    2019年1月1日付で東洋ゴム工業㈱から社名変更をしております。

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        2.オーウエル㈱は2018年12月13日に東京証券取引所市場第二部に上場したため、当事業年度より記載を行ってお
          ります。
        3.ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱は2019年2月28日を基準日として、普通株式1株につき4株の
          割合で株式分割を行っております。株式分割後の基準で換算した前事業年度の保有株式数は、1,656株となり
          ます。
        4.日本曹達㈱は2018年9月30日を基準日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
          株式併合後の基準で換算した前事業年度の保有株式数は、172株となります。
        5.㈱UCSは2018年5月1日を効力発生日としたユニー㈱を株式交換完全親会社、㈱UCSを株式交換完全子会
          社とする株式交換を行ったことにより、当事業年度末における保有株式はございません。
        6.パイオニア㈱は2019年3月27日をもって上場廃止となったため、当事業年度より株式数と貸借対照表計上額の
          記載を行っておりません。
        7.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の把握が困難であるため、記載しておりません。また、保有
          の合理性については、取引先との取引関係の強化によって得られる利益等を個別に勘案し、検証しておりま
          す。
           みなし保有株式

             該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に
        基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財

        務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限
       責任監査法人による監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま
       す。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容又はその変更等を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         1,382              2,201
         現金及び預金
                                        ※4 11,563             ※4 13,034
         受取手形及び売掛金
                                        ※4 1,169             ※4 1,516
         電子記録債権
                                         2,310              2,346
         リース・メンテナンス未収入金
                                         17,374              18,606
         リース投資資産
                                         3,177              4,045
         商品及び製品
                                           196              786
         仕掛品
                                           445              705
         原材料及び貯蔵品
                                         2,292              2,361
         前払費用
                                         1,165              1,935
         その他
                                           △ ▶             △ ▶
         貸倒引当金
                                         41,074              47,534
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        113,348              117,865
          賃貸資産
                                        △ 63,341             △ 65,654
            減価償却累計額
            賃貸資産(純額)                             50,007              52,210
                                        ※6 9,805            ※6 10,722
          建物及び構築物
                                        △ 4,004             △ 4,329
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                              5,801              6,393
                                        ※6 4,287             ※6 4,608
          工具、器具及び備品
                                        △ 2,828             △ 3,227
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                              1,459              1,380
                                        ※6 1,754             ※6 2,748
          機械装置及び運搬具
                                        △ 1,329             △ 1,448
            減価償却累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                               425             1,300
          土地                               5,967              7,564
                                           197              194
          リース資産
                                         △ 177             △ 176
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                               20              17
                                           28              163
          建設仮勘定
                                         63,709              69,030
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,873              1,604
          のれん
                                           30              30
          電話加入権
                                         2,670              3,051
          ソフトウエア
                                            3              2
          その他
                                         4,577              4,688
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                      ※1 , ※2 4,428           ※1 , ※2 4,207
          投資有価証券
                                           23              21
          長期貸付金
                                         1,731              1,827
          長期前払費用
                                         1,121               862
          繰延税金資産
                                           747              753
          リサイクル預託金
                                         1,169              1,157
          その他
                                         △ 137             △ 107
          貸倒引当金
                                         9,084              8,721
          投資その他の資産合計
                                         77,371              82,441
         固定資産合計
                                  56/122



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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
       繰延資産
                                           29              39
         社債発行費
                                           29              39
         繰延資産合計
                                        118,476              130,015
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      ※2 , ※4 9,865           ※2 , ※4 11,572
         支払手形及び買掛金
                                        ※4 1,265             ※4 1,324
         電子記録債務
                                         4,200              4,300
         短期借入金
                                         1,000              4,000
         コマーシャル・ペーパー
                                         5,342               143
         1年内償還予定の社債
                                         17,433              13,063
         1年内返済予定の長期借入金
                                           35              25
         リース債務
                                         1,304              1,271
         未払金
                                           31              30
         未払費用
         未払法人税等                                 1,141               674
                                           282              226
         未払消費税等
                                           747              692
         リース・メンテナンス前受金
         賞与引当金                                  482              581
                                            7              8
         品質保証引当金
                                           519              796
         その他
                                         43,658              38,712
         流動負債合計
       固定負債
                                         5,143              10,000
         社債
                                         37,156              44,968
         長期借入金
                                           16              15
         リース債務
                                           133              132
         長期未払金
                                           92              164
         繰延税金負債
                                         1,488              1,523
         退職給付に係る負債
                                           158              135
         役員退職慰労引当金
                                           372              392
         資産除去債務
                                           119              171
         その他
                                         44,680              57,504
         固定負債合計
                                         88,339              96,216
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,529              2,529
         資本金
                                         1,805              1,805
         資本剰余金
                                         24,432              28,624
         利益剰余金
                                          △ 14             △ 14
         自己株式
                                         28,752              32,944
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,445               927
         その他有価証券評価差額金
         繰延ヘッジ損益                                  △ 9              17
                                           -               7
         為替換算調整勘定
                                          △ 51             △ 98
         退職給付に係る調整累計額
                                         1,383               853
         その他の包括利益累計額合計
                                         30,136              33,798
       純資産合計
                                        118,476              130,015
      負債純資産合計
                                  57/122




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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         81,379              87,773
      売上高
                                      ※1 , ※2 62,200           ※1 , ※2 67,519
      売上原価
                                         19,179              20,254
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                           831              831
       役員報酬
                                         4,733              4,992
       給料手当及び賞与
                                           455              532
       賞与引当金繰入額
                                           247              233
       退職給付費用
                                           31              31
       役員退職慰労引当金繰入額
                                         1,265              1,321
       福利厚生費
                                           117              129
       交際費
                                           69              △ 3
       貸倒引当金繰入額
       品質保証引当金繰入額                                   △ 1              8
                                           497              554
       減価償却費
                                           529              619
       賃借料
                                           448              269
       のれん償却額
                                        ※3 4,035             ※3 4,462
       その他
                                         13,260              13,982
       販売費及び一般管理費合計
                                         5,918              6,272
      営業利益
      営業外収益
                                            1              1
       受取利息
                                           74              78
       受取配当金
                                           56              57
       仕入割引
                                            3              20
       為替差益
                                           63              44
       その他
                                           199              202
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           51              25
       支払利息
                                           22              27
       社債利息
                                            7              3
       コマーシャル・ペーパー利息
                                           16              15
       支払手数料
                                           19              17
       社債発行費償却
                                           18              18
       控除対象外消費税等
                                           29              19
       その他
                                           164              127
       営業外費用合計
                                         5,953              6,346
      経常利益
      特別利益
                                         ※4 204              ※4 0
       固定資産売却益
                                           391               8
       投資有価証券売却益
       国庫補助金                                   160              327
                                           166             1,145
       負ののれん発生益
                                           923             1,482
       特別利益合計
                                  58/122





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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      特別損失
                                         ※5 665             ※5 91
       固定資産除売却損
                                          ※6 49
                                                         -
       減損損失
                                           160              327
       固定資産圧縮損
                                           -               1
       投資有価証券売却損
                                           -               7
       投資有価証券評価損
                                           875              428
       特別損失合計
                                         6,000              7,401
      税金等調整前当期純利益
                                         2,420              2,163
      法人税、住民税及び事業税
                                         △ 269              110
      法人税等調整額
                                         2,151              2,273
      法人税等合計
                                         3,848              5,127
      当期純利益
                                         3,848              5,127
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                  59/122















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         【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                                         3,848              5,127
      当期純利益
      その他の包括利益
                                           374             △ 517
       その他有価証券評価差額金
                                           △ ▶              26
       繰延ヘッジ損益
                                           -               7
       為替換算調整勘定
                                           46             △ 46
       退職給付に係る調整額
                                         ※1 415            ※1 △ 530
       その他の包括利益合計
                                         4,264              4,597
      包括利益
      (内訳)
                                         4,264              4,597
       親会社株主に係る包括利益
                                  60/122
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                    資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高
                       2,529        1,805        21,493         △ 13       25,814
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 910                △ 910
      親会社株主に帰属する当期
                                       3,848                 3,848
      純利益
      自己株式の取得
                                                △ 0       △ 0
      自己株式の処分                           0                 0        0
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                        -         0       2,938         △ 0       2,938
     当期末残高                  2,529        1,805        24,432         △ 14       28,752
                          その他の包括利益累計額

                                              純資産合計
                  その他有価証券              退職給付に係る       その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益
                   評価差額金              調整累計額       益累計額合計
     当期首残高                1,071        △ 5      △ 97      968      26,782
     当期変動額
      剰余金の配当                                     -      △ 910
      親会社株主に帰属する当期
                                           -      3,848
      純利益
      自己株式の取得                                     -      △ 0
      自己株式の処分                                     -       0
      株主資本以外の項目の当期
                      374       △ ▶      46      415       415
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 374       △ ▶      46      415      3,354
     当期末残高                1,445        △ 9      △ 51      1,383      30,136
                                  61/122









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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                    資本金       資本剰余金        利益剰余金         自己株式       株主資本合計
     当期首残高                  2,529        1,805        24,432         △ 14       28,752
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       △ 934                △ 934
      親会社株主に帰属する当期
                                       5,127                 5,127
      純利益
      自己株式の取得                                          △ 0       △ 0
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -        -       4,192         △ 0       4,192
     当期末残高                  2,529        1,805        28,624         △ 14       32,944
                              その他の包括利益累計額

                                                     純資産合計
                  その他有価証券               為替換算      退職給付に係る       その他の包括利
                         繰延ヘッジ損益
                   評価差額金              調整勘定      調整累計額       益累計額合計
     当期首残高                1,445        △ 9      -      △ 51      1,383      30,136
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                  -      △ 934
      親会社株主に帰属する当期
                                                  -      5,127
      純利益
      自己株式の取得                                            -      △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 517       26       7      △ 46      △ 530      △ 530
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 517       26       7      △ 46      △ 530      3,662
     当期末残高                 927       17       7      △ 98      853      33,798
                                  62/122










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         6,000              7,401
       税金等調整前当期純利益
                                         13,089              13,799
       減価償却費
                                           49              -
       減損損失
                                           448              269
       のれん償却額
                                         △ 166            △ 1,145
       負ののれん発生益
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    66              △ 3
                                          △ 75             △ 79
       受取利息及び受取配当金
                                           81              56
       支払利息
       投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 391              △ 7
       その他の損益(△は益)                                   113              111
       売上債権の増減額(△は増加)                                   665             △ 845
       リース・メンテナンス未収入金の増減額(△は増
                                         △ 108              △ 35
       加)
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   322             △ 644
       リース投資資産の純増減額(△は増加)                                  △ 958            △ 1,696
       賃貸資産の純増減額(△は増加)                                 △ 14,019             △ 14,415
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                   △ 37             △ 81
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    22             △ 22
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 1,158               782
       リース・メンテナンス前受金の増減額(△は減
                                           20             △ 54
       少)
                                           637              139
       その他の資産・負債項目の増減額
                                         4,601              3,528
       小計
       利息及び配当金の受取額                                    75              79
                                          △ 81             △ 56
       利息の支払額
       営業保証金の受取額(△は支払額)                                  △ 136               6
                                        △ 2,100             △ 2,658
       法人税等の支払額
                                            0              9
       法人税等の還付額
                                         2,358               909
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                           △ 1             △ 0
       定期預金の預入による支出
                                            1              79
       定期預金の払戻による収入
                                        △ 2,797             △ 2,671
       有形及び無形固定資産の取得による支出
                                         1,327                23
       有形及び無形固定資産の売却による収入
                                           △ 6            △ 369
       固定資産の除却による支出
                                         △ 428             △ 266
       投資有価証券の取得による支出
                                           762               21
       投資有価証券の売却による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                        ※2 △ 302
                                                         -
       支出
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                                          ※2 29
                                                         -
       収入
                                                     ※3 △ 2,120
                                           -
       吸収分割による支出
                                           86               ▶
       その他
                                        △ 1,328             △ 5,299
       投資活動によるキャッシュ・フロー
                                  63/122





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                                                   (単位:百万円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           200              100
       短期借入れによる収入
                                          △ 85              -
       短期借入金の返済による支出
       コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)                                 △ 3,000              3,000
                                         20,500              22,300
       長期借入れによる収入
                                        △ 17,501             △ 18,856
       長期借入金の返済による支出
                                           -             4,973
       社債の発行による収入
                                         △ 362            △ 5,342
       社債の償還による支出
                                           △ 7             △ 7
       リース債務の返済による支出
                                         △ 910             △ 934
       親会社による配当金の支払額
                                           △ 0             △ 0
       自己株式の買取と売却による収支差額
                                          △ 17             △ 17
       その他
                                        △ 1,184              5,213
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           -              △ ▶
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    △ 153              819
                                         1,535              1,382
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※1 1,382             ※1 2,201
      現金及び現金同等物の期末残高
                                  64/122














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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
          1.連結の範囲に関する事項
           (1)連結子会社の数           21 社
             主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況」の「4.関係会社の状況」に記載しているため、省略し
            ております。
             2018年5月9日付でトヨシマ分割準備株式会社を設立し、連結の範囲に含めております。
             トヨシマ分割準備株式会社は、2018年8月1日に株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS
            商事へ商号変更)の事業を吸収分割により承継いたしました。これにより同社の子会社となった
            TOYOSHIMA     INDIANA,INC.及び蘇州豊島機械配件有限公司を連結の範囲に含めております。
             2018年8月1日付でトヨシマ分割準備株式会社は株式会社トヨシマに商号変更いたしました。
           (2)非連結子会社の名称等

             非連結子会社
              TASCO   (THAILAND)      CO.,LTD.
              ICHINEN    AUTOS(N.Z.)LIMITED
            (連結の範囲から除いた理由)
             同社は連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、連結の範囲か
            ら除外しております。
          2.持分法の適用に関する事項

           (1)持分法適用の関連会社の数                -社
           (2)持分法を適用していない非連結子会社(TASCO                        (THAILAND)      CO.,LTD.、ICHINEN         AUTOS(N.Z.)
            LIMITED)及び関連会社(上海強生大鳳貿易有限公司)は、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か
            つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
          3.連結子会社の事業年度等に関する事項

            連結子会社のうち、TOYOSHIMA               INDIANA,INC.及び蘇州豊島機械配件有限公司の決算日は12月31日でありま
           す。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日との差異が3ヶ月を超えないため、当該子会社の決算日
           現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行ってお
           ります。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。
          4.会計方針に関する事項

           (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
            イ 有価証券
            (イ)その他有価証券
              時価のあるもの
               期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
              平均法により算定)
              時価のないもの
               移動平均法による原価法
            ロ デリバティブ
               時価法
            ハ たな卸資産
            (イ)卸売自動車用品
               移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (ロ)自動車
               個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (ハ)燃料
               先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (ニ)ケミカル製品
               移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (ホ)機械工具
               移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
                                  65/122


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            (へ)農作物
               移動平均法による原価法            (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (ト)仕掛品
               主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
              法)
            (チ)原材料
               移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (リ)貯蔵品
              リース貯蔵品
               個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
              その他
               総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            (ヌ)その他
               先入先出法又は移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
              下げの方法)
           (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

            イ 有形固定資産
            (イ)賃貸資産
               賃貸契約期間を償却年数とし、賃貸契約期間満了時に見込まれる賃貸資産の処分価額を残存価額と
              する定額法
               なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               賃貸車両      1年~7年
               賃貸機器・設備   1年~12年
            (ロ)リース資産
              所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
               リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
            (ハ)その他の有形固定資産
              賃貸用…定額法
               なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               建物        7年~16年
               工具、器具及び備品 2年~16年
              その他…主に定率法。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
                  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物並びに一部の工具器具備品について
                  は、定額法によっております。
               なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               建物及び構築物   2年~50年
            ロ 無形固定資産
              ソフトウエア(自社利用)
               社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
            ハ 長期前払費用
               定額法
           (3)繰延資産の処理方法
            イ 社債発行費
              社債の償還までの期間にわたり、定額法により償却(月割償却)しております。
           (4)重要な引当金の計上基準
            イ 貸倒引当金
              売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
             等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
            ロ 賞与引当金
              従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
            ハ 品質保証引当金
              品質保証のための費用等の負担に備えるため、過去の実績率に基づく発生見込額を計上しておりま
             す。
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            ニ 役員退職慰労引当金
              役員の退職慰労金の支払に備えて、役員退職慰労金支給内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上
             しております。
           (5)退職給付に係る会計処理の方法
            イ 退職給付見込額の期間帰属方法
              退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
             いては、期間定額基準によっております。
            ロ 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
              数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
             定の年数(10年)による定額法又は定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用
             処理しております。過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
             定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
           (6)重要な収益及び費用の計上基準
            イ ファイナンス・リース取引
              リース契約の期間に基づく契約上の収受すべき時に、収益及び原価を計上する方法によっておりま
             す。
            ロ オペレーティング・リース取引
              リース契約の期間に基づく契約上の収受すべき時に、収益及び原価を計上する方法によっておりま
             す。
            ハ 金融費用の計上方法
              金融費用は、リース収入に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしておりま
             す。その配分方法は、総資産をリース取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準
             としてリース取引に基づく資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応
             する金融費用は、営業外費用に計上しております。
              なお、資金原価はリース取引に基づく資産に係る金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控
             除して計上しております。
           (7)重要なヘッジ会計の方法
            イ ヘッジ会計の方法
              繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合に
             は振当処理を採用しております。
            ロ ヘッジ手段とヘッジ対象
             a.ヘッジ手段…為替予約
               ヘッジ対象…買掛金
             b.ヘッジ手段…為替予約
               ヘッジ対象…売掛金
            ハ ヘッジ方針
              社内管理規程に基づき、為替変動リスクを回避する目的で行っております。なお、投機目的によるデ
             リバティブ取引は行わない方針であります。
            ニ ヘッジ有効性評価の方法
              為替予約はヘッジ開始時から有効性の判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又は
             キャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の当該累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断
             しております。
           (8)外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
             外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
            ております。
             なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
            し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
            に含めて計上しております。
           (9)のれんの償却方法及び償却期間
             のれんの償却については、原則として5~20年間の定額法により償却を行っております。
           (10)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び定期預金のうち預入日から3ヶ月以内に満期日の到来するもの
            からなっております。
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           (11)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
            イ 消費税等の会計処理
              消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
             連結会計年度の費用として処理しております。
            ロ 連結納税制度の適用
              当社及び連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
         (未適用の会計基準等)

          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準
           委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括
           的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度か
           ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委
           員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
           す。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に
           配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ
           ております。
          (2)適用予定日

            2022年3月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
           中であります。
         (表示方法の変更)

          (連結貸借対照表)
           前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めていた「機械装置及び運搬具」は、金額的
          重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
          め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「その他」に表示していた425
          百万円は、「機械装置及び運搬具」425百万円として組み替えております。
          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計
          基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表
          示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更してお
          ります。
           この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が660百万円減少
          し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が638百万円増加しております。また、「固定負債」の「繰延
          税金負債」が22百万円減少しております。
           なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が22百
          万円減少しております。
           また、税効果会計関係注記において、税効果基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会
          計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加してお
          ります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定
          める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
          (連結損益計算書)

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           前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の
          100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させ
          るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
           この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた67百万
          円は、「為替差益」3百万円、「その他」63百万円として組み替えております。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券(株式)                                 119百万円                 119百万円
     投資その他の資産のその他(出資金)                                 27                 27
          ※2.担保資産及び担保付債務

            担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券                                 183百万円                 125百万円
            担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     買掛金                                 163百万円                 144百万円
           3.受取手形裏書譲渡高

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形裏書譲渡高                                  0 百万円                 -百万円
          ※4.連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務

            連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、前連結会計年度末日
           及び当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま
           す。前連結会計年度末日及び当連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の金額は、次の
           とおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     受取手形                                128百万円                  661百万円
     電子記録債権                                195                  177
     支払手形                                205                  475
     電子記録債務                                227                  200
           5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

            当社及び連結子会社8社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行及び取引生命保険会社1
           社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度
           末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
                                    15,050百万円                  15,900百万円
     総額
     借入実行残高                                 -                  -
              差引額                       15,050                  15,900
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          ※6.   国庫補助金等による圧縮記帳額

            国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
     建物及び構築物                                 97百万円                 270百万円
     工具、器具及び備品                                  3                  9
     機械装置及び運搬具                                 59                 208
         (注)前連結会計年度において、有形固定資産「その他」に含めていた「                                  機械装置及び運搬具         」は、金額的重
             要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させ
             るため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
             この結果、前連結会計年度の有形固定資産「その他」に表示していた59百万円は、「                                       機械装置及び運搬
             具 」59百万円として組み替えております。
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         (連結損益計算書関係)
          ※1.期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に
             含まれております。
                   前連結会計年度                             当連結会計年度
                 (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
                  至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                             2 百万円                           43 百万円
          ※2.売上原価に含まれる資金原価

                   前連結会計年度                            当連結会計年度
                 (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
                  至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                           369百万円                            326百万円
          ※3.一般管理費に含まれる研究開発費の総額

                   前連結会計年度                             当連結会計年度
                 (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
                  至 2018年3月31日)                              至 2019年3月31日)
                           435  百万円                          437  百万円
          ※4.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                   前連結会計年度                            当連結会計年度
                 (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
                  至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     建物及び構築物                       74百万円                            -百万円
     土地                      127                            -
     その他                                                   0
                             3
             計               204                             0
          ※5.固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

                   前連結会計年度                            当連結会計年度
                 (自 2017年4月1日                            (自 2018年4月1日
                  至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     (1)固定資産売却損
       建物及び構築物                     0百万円                           -百万円
       土地                     2                           -
       その他                     -                            0
            小計                2                            0
     (2)固定資産除却損
       建物及び構築物                    252百万円                            26百万円
       工具、器具及び備品                     11                            7
       機械及び装置                     0                           45
       ソフトウエア                     8                            1
       解体費用                    381                            -
       その他                     8                           10
            小計               663                            91
            合計               665                            91
         (注)前連結会計年度において、「その他」に含めていた「機械及び装置」は、当連結会計年度において金額
             的重要性が増したため、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年
             度の「その他」として表示しておりました8百万円は、「機械及び装置」0百万円、「その他」8百万円と
             して組み替えております。
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          ※6.減損損失
            当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                場所             用途             種類             金額
           兵庫県篠山市             農業用設備             建物及び構築物等                    49百万円

            当社グループである株式会社イチネン農園は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位である農場を基本
           単位として、グルーピングしております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである農場につい
           て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(49百万円)として特別損失に計上しまし
           た。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については売却が困難であるた
           め零として評価しております。
         (連結包括利益計算書関係)

          ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                  928百万円              △753百万円
      組替調整額                                △391                 △0
       税効果調整前
                                        537              △753
       税効果額                               △163                 235
       その他有価証券評価差額金
                                        374              △517
     繰延ヘッジ損益:
      当期発生額                                 △18百万円                 41百万円
      組替調整額                                  11               -
       税効果調整前
                                        △7                41
       税効果額                                 2              △14
       繰延ヘッジ損益
                                        △4                26
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                  -百万円                7百万円
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                  48百万円              △80百万円
      組替調整額                                  21                9
       税効果調整前
                                        69              △70
       税効果額                                △23                 23
       退職給付に係る調整額
                                        46              △46
     その他の包括利益合計
                                        415              △530
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                     24,612            -          -        24,612
            合計               24,612            -          -        24,612
     自己株式
      普通株式 (注)                       13          0          0         13
            合計                 13          0          0         13
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
        普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の買取請求による減少0千株であります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
        (決議)         株式の種類                           基準日         効力発生日
                          (百万円)        配当額(円)
     2017年6月16日
                 普通株式             467       19.00     2017年3月31日          2017年6月19日
     定時株主総会
     2017年10月30日
                 普通株式             442       18.00     2017年9月30日          2017年11月30日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
        (決議)        株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (百万円)              配当額(円)
     2018年6月15日
               普通株式           442   利益剰余金          18.00    2018年3月31日         2018年6月18日
     定時株主総会
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          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                     24,612            -          -        24,612
            合計               24,612            -          -        24,612
     自己株式
      普通株式 (注)                       13          0         -          13
            合計                 13          0         -          13
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。
          2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            該当事項はありません。
          3.配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                         配当金の総額         1株当たり
        (決議)         株式の種類                           基準日         効力発生日
                          (百万円)        配当額(円)
     2018年6月15日
                 普通株式             442       18.00     2018年3月31日          2018年6月18日
     定時株主総会
     2018年11月5日
                 普通株式             491       20.00     2018年9月30日          2018年11月30日
     取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
        (決議)        株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (百万円)              配当額(円)
     2019年6月18日
               普通株式           491   利益剰余金          20.00    2019年3月31日         2019年6月19日
     定時株主総会
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         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      現金及び預金勘定                               1,382百万円                 2,201百万円
      預入期間が3か月を超える定期積立預金                                △0                  -
      現金及び現金同等物                               1,382                 2,201
          ※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

           ①株式の取得により新たに株式会社ゴンドーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに
            株式会社ゴンドーの株式の取得価額と株式会社ゴンドーの取得による収入(純額)との関係は次のとおり
            であります。
             流動資産                                          115  百万円
             固定資産                                          153
             のれん                                           6
             流動負債                                         △146
             固定負債                                         △129
             株式会社ゴンドーの株式の取得価額
                                                        0
             株式会社ゴンドーの現金及び現金同等物
                                                       △29
             差引:株式会社ゴンドーの取得による収入
                                                        29
           ②株式の取得により新たに昌弘機工株式会社(2018年4月1日付で株式会社イチネンSHOKOへ商号変

            更)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに昌弘機工株式会社の株式の取得価額と
            昌弘機工株式会社の取得           のための支出      (純額)との関係は次のとおりであります。
             流動資産                                          520  百万円
             固定資産                                          481
             流動負債                                         △242
             固定負債                                         △105
             負ののれん                                         △166
             昌弘機工株式会社の株式の取得価額
                                                       486
             昌弘機工株式会社の         未収入金                                 △35
             昌弘機工株式会社の現金及び現金同等物
                                                      △148
             差引:   昌弘機工株式会社        の取得のための支出
                                                       302
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            該当事項はありません。
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          ※3 吸収分割による事業承継により引き継いだ資産及び負債の主な内訳
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

            該当事項はありません。
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

            吸収分割により株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事へ商号変更)から承継した連結
           開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社トヨシマ及びその子会社2社の吸収分割による取得価額と株式
           会社トヨシマ及びその子会社2社の吸収分割による支出(純額)との関係は次のとおりであります。
             流動資産                                         2,549   百万円
             固定資産                                         2,834
             流動負債                                        △1,087
             固定負債                                         △528
             負ののれん                                        △1,145
             株式会社トヨシマ及びその子会社2社の吸収分割による取得価額
                                                      2,622
             株式会社トヨシマ及びその子会社2社の現金及び現金同等物
                                                      △502
             差引:株式会社トヨシマ及びその子会社2社の吸収分割による支出
                                                      2,120
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         (リース取引関係)
          1.ファイナンス・リース取引(貸主側)
           (1)リース投資資産の内訳
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     リース料債権部分                                 18,107                   19,290
     見積残存価額部分                                  457                   496
     受取利息相当額                                △1,190                   △1,180
     リース投資資産                                 17,374                   18,606
           (2)リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

                                                    (単位:百万円)
                                   前連結会計年度
                                  (2018年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     リース投資資産                5,648       4,511       3,584       2,380       1,323        659
     (注)リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引に
        つきましては、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2007年3月30日)第
        81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控
        除後)をリース投資資産の期首の価額として計上しております。また、当該リース投資資産に関しては、会計基準
        適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっております。なお、同適用指針第80項
        を適用した場合の税金等調整前当期純利益と比べ、同適用指針第81項を適用した場合の税金等調整前当期純利益は
        22百万円多く表示されております。
                                                    (単位:百万円)

                                   当連結会計年度
                                  (2019年3月31日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
     リース投資資産                5,867       4,944       3,842       2,485       1,451        698
     (注)リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引に
        つきましては、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2007年3月30日)第
        81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控
        除後)をリース投資資産の期首の価額として計上しております。また、当該リース投資資産に関しては、会計基準
        適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっております。なお、同適用指針第80項
        を適用した場合の税金等調整前当期純利益と比べ、同適用指針第81項を適用した場合の税金等調整前当期純利益は
        32百万円多く表示されております。
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          2.オペレーティング・リース取引(貸主側)
            オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     1年内                                 11,837                   12,469
     1年超                                 23,176                   23,812
     合計                                 35,013                   36,282
          3.転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で連結貸借対照表に計上している額

           (1)リース投資資産
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     流動資産                                   29                   22
           (2)リース債務

                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2018年3月31日)                   (2019年3月31日)
     流動負債                                   26                   18
     固定負債                                   2                   ▶
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)金融商品に対する取組方針
             当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達(主に銀行借入やコマーシャル・ペー
            パー、社債発行)しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運
            転資金を銀行借入及びコマーシャル・ペーパーにより調達しております。デリバティブは、後述するリス
            クを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)金融商品の内容及びそのリスク
             営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権並びにリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒さ
            れております。また、海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒さ
            れておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
             投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
            ます。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
             営業債務である買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり、支払手形及び電子記録債務に
            ついては5ヶ月以内の支払期日であります。また、海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての営業債務
            は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
             借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的
            としたものであり、償還日は原則として5年以内であります。このうち借入金の一部は、金利の変動リス
            クに晒されております。
             デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
            物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有
            効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に
            関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
           (3)金融商品に係るリスク管理体制
            ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
             当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
            引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
            図っております。
             デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
            ほとんどないと認識しております。
            ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
             当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し
            て、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
             投資有価証券については、定期的に市場価格や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、保有状況
            を継続的に見直しております。
             デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者
            の承認を得て行っております。取引実績は、定期的にグループ予算委員会に報告しております。
            ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
             当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも
            に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
           (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
            含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
            することにより、当該価額が変動することがあります。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
           前連結会計年度(2018年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                           (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)現金及び預金                           1,382            1,382              -
     (2)受取手形及び売掛金                           11,563            11,563              -
     (3)電子記録債権                           1,169            1,169              -
                                            16,413
     (4)リース投資資産                           17,374                         △961
     (5)投資有価証券                           4,066            4,066              -
     資産計                           35,555            34,594             △961
     (1)支払手形及び買掛金                           9,865            9,865              -
     (2)電子記録債務                           1,265            1,265              -
     (3)短期借入金                           4,200            4,200              -
     (4)コマーシャル・ペーパー                           1,000            1,000              -
     (5)社債 (*1)                           10,486            10,461             △24
     (6)長期借入金 (*1)                           54,589            54,481             △108
     負債計                           81,406            81,274             △132
     デリバティブ取引 (*2)                            (14)            (14)             -
     (*1)1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金はそれぞれ社債、長期借入金に含めて表示しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は( )で示しております。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                        連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                           (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)現金及び預金                           2,201            2,201              -
     (2)受取手形及び売掛金                           13,034            13,034              -
     (3)電子記録債権                           1,516            1,516              -
                                            18,285
     (4)リース投資資産                           18,606                         △320
     (5)投資有価証券                           3,649            3,649              -
     資産計                           39,008            38,687             △320
     (1)支払手形及び買掛金                           11,572            11,572              -
     (2)電子記録債務                           1,324            1,324              -
     (3)短期借入金                           4,300            4,300              -
     (4)コマーシャル・ペーパー                           4,000            4,000              -
     (5)社債 (*1)                           10,143            10,162              19
     (6)長期借入金 (*1)                           58,032            58,126              93
     負債計                           89,373            89,486              113
     デリバティブ取引 (*2)                             26            26            -
     (*1)1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金はそれぞれ社債、長期借入金に含めて表示しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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     (注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資 産
          (1)現金及び預金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (2)受取手形及び売掛金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)電子記録債権
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (4)リース投資資産
            リース料債権部分について一定の期間毎に分類し、将来のキャッシュ・フローを直近の契約金利で割り引
           いた現在価値により算定しております。なお、前連結会計年度の連結貸借対照表計上額には見積残存価額部
           分457百万円を、当連結会計年度の連結貸借対照表計上額には見積残存価額部分496百万円を含んでおりま
           す。
            転リース取引におけるリース投資資産は、連結貸借対照表に利息相当額控除前の金額で計上しており、時
           価の欄には連結貸借対照表計上額を記載しております。なお、転リース取引におけるリース投資資産を新規
           契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定した時価と連結貸借対照表計上額との差額は、前連結
           会計年度は△7百万円、当連結会計年度は△5百万円であります。
          (5)投資有価証券
            時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的毎の有価証券に関する事項につい
           ては、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (2)電子記録債務
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)短期借入金
            3ヶ月以内に決済されるものについては短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
           ら、当該帳簿価額によっております。3ヶ月を超えて決済されるものについては、その将来キャッシュ・フ
           ローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
          (4)コマーシャル・ペーパー
            短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
          (5)社債
            元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定し
           ております。
          (6)長期借入金
            長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近
           似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間毎に区
           分した債務毎に、その将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り
           引いた現在価値により算定しております。
         デリバティブ取引
           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
        2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                                前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                               (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
           非上場株式等                               362                 558
           これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「資産(5)投資有価証券」には含めておりません。
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        3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
          前連結会計年度(2018年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                           (百万円)                          (百万円)
                                    (百万円)         (百万円)
           現金及び預金                     1,382          -         -         -
           受取手形及び売掛金                    11,563           -         -         -
           電子記録債権                     1,169          -         -         -
           リース投資資産 (注)                     5,211        11,068          635         -
                 合計              19,327         11,068          635         -
          (注)リース投資資産の償還予定額については、見積残存価額部分457百万円は金銭債権でなく、回収予定時
             期も未定であるため除外しております。
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                           (百万円)                          (百万円)
                                    (百万円)         (百万円)
           現金及び預金                     2,201          -         -         -
           受取手形及び売掛金                    13,034           -         -         -
           電子記録債権                     1,516          -         -         -
           リース投資資産 (注)                     5,418        12,025          665         -
                 合計              22,171         12,025          665         -
          (注)リース投資資産の償還予定額については、見積残存価額部分496百万円は金銭債権でなく、回収予定時
             期も未定であるため除外しております。
        4.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

          前連結会計年度(2018年3月31日)
                               1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                               5年超
                               2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        (百万円)                               (百万円)
                              (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金                4,200        -      -      -      -      -
           コマーシャル・ペーパー                1,000        -      -      -      -      -
           社債                5,342       143       -     5,000        -      -
           長期借入金               17,433       9,125      8,264      9,169      3,923      6,673
                合計          27,976       9,268      8,264      14,169       3,923      6,673
          当連結会計年度(2019年3月31日)

                               1年超      2年超      3年超      4年超
                        1年以内                               5年超
                               2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                        (百万円)                               (百万円)
                              (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)
           短期借入金                4,300        -      -      -      -      -
           コマーシャル・ペーパー                4,000        -      -      -      -      -
           社債                 143       -     5,000        -     5,000        -
           長期借入金               13,063      12,202      13,107       7,999      4,677      6,981
                合計          21,507      12,202      18,107       7,999      9,677      6,981
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
           前連結会計年度(2018年3月31日)
                          連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
              種類
                            (百万円)            (百万円)            (百万円)
                                  3,944            1,823            2,121
                  (1)株式
                  (2)債券
     連結貸借対照表計上額が
                                   -            -            -
                     社債
     取得原価を超えるもの
                  (3)その他                 -            -            -
                                  3,944            1,823            2,121
                    小計
                                   121            153           △31
                  (1)株式
                  (2)債券
     連結貸借対照表計上額が
                                   -            -            -
                     社債
     取得原価を超えないもの
                                   -            -            -
                  (3)その他
                                   121            153           △31
                    小計
                                  4,066            1,976            2,089
              合計
     (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上362百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
           当連結会計年度(2019年3月31日)

                          連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
              種類
                            (百万円)            (百万円)            (百万円)
                                  3,278            1,835            1,442
                  (1)株式
                  (2)債券
     連結貸借対照表計上額が
                                   -            -            -
                     社債
     取得原価を超えるもの
                                   -            -            -
                  (3)その他
                                  3,278            1,835            1,442
                    小計
                                   370            491           △120
                  (1)株式
                  (2)債券
     連結貸借対照表計上額が
                                   -            -            -
                     社債
     取得原価を超えないもの
                                   -            -            -
                  (3)その他
                                   370            491           △120
                    小計
                                  3,649            2,327            1,322
              合計
     (注)非上場株式等(連結貸借対照表計上558百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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          2.売却したその他有価証券
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           種類           売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     (1)株式                         762              391              -
     (2)債券
         社債                      -              -              -
     (3)その他                          -              -              -
           合計                    762              391              -
           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           種類           売却額(百万円)            売却益の合計額(百万円)              売却損の合計額(百万円)
     (1)株式                          21              8              1
     (2)債券
         社債                      -              -              -
     (3)その他                          -              -              -
           合計                    21              8              1
          3.減損処理を行った有価証券

            当連結会計年度において、有価証券について7百万円(その他有価証券の株式7百万円)減損処理を行っ
           ております。
            なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則とし
           て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい
           て減損処理を行っております。
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         (デリバティブ取引関係)
          1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            該当事項はありません。
          2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

           (1)通貨関連
            前連結会計年度(2018年3月31日)
                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                            1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                     (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引

                 買建
     繰延ヘッジ処理
                                         901         -       △15
                  米ドル
                           外貨建予定取引
                                          78        -         0
                  ユーロ
                                         979         -       △14
                   合計
     (注)時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

                                            契約額等のうち
                                     契約額等                  時価
                                            1年超
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                     (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引

                 買建
     繰延ヘッジ処理
                                         887         -        24
                  米ドル
                           外貨建予定取引
                                          98        -         1
                  ユーロ
                                         986         -        26

                   合計
     (注)時価の算定方法
        取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
           (2)金利関連

            前連結会計年度(2018年3月31日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(2019年3月31日)

             該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付企業年金制度、確定拠
           出企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払
           う場合があります。
            一部の連結子会社は、非積立型の退職一時金制度のみ採用しております。
            また、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。
          2.確定給付制度

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                                           百万円              百万円
             退職給付債務の期首残高                           1,824              1,858
              勤務費用                            95              95
              利息費用                            18              18
              数理計算上の差異の発生額                           △44               63
              退職給付の支払額                           △35              △106
             退職給付債務の期末残高                           1,858              1,929
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             年金資産の期首残高                           1,043   百万円            1,192   百万円
              期待運用収益                            37              44
              数理計算上の差異の発生額                            3             △16
              事業主からの拠出額                           143              147
              退職給付の支払額                           △34              △104
             年金資産の期末残高                           1,192              1,262
           (3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             退職給付に係る負債の期首残高                            708  百万円             822  百万円
              退職給付費用                            73              79
              退職給付の支払額                           △64              △91
              連結子会社の期中取得による増加                           105               46
             退職給付に係る負債の期末残高                            822              856
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           (4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
             に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
             積立型制度の退職給付債務                           1,802   百万円            1,866   百万円
             年金資産                          △1,192              △1,262
                                         609              603
             非積立型制度の退職給付債務                            878              919
             連結貸借対照表に計上された負債と資産
                                        1,488              1,523
             の純額
             退職給付に係る負債                           1,488              1,523

             連結貸借対照表に計上された負債と資産
                                        1,488              1,523
             の純額
           (5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             勤務費用                             95 百万円             95 百万円
             利息費用                             18              18
             期待運用収益                            △37              △44
             数理計算上の差異の費用処理額                             8             △3
             過去勤務費用の費用処理額                             12              12
             簡便法で計算した退職給付費用                             73              79
             確定給付制度に係る退職給付費用                            171              158
            (注)上記退職給付費用以外に、割増退職金(前連結会計年度5百万円、当連結会計年度19百万円)を支
               払っており、販売費及び一般管理費に計上しております。
           (6)退職給付に係る調整額

             退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             過去勤務費用                             12 百万円             12 百万円
             数理計算上の差異                             56             △83
               合 計                           69             △70
           (7)退職給付に係る調整累計額

             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
             未認識過去勤務費用                           △132   百万円            △119   百万円
             未認識数理計算上の差異                             54             △29
               合 計                          △77              △148
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           (8)年金資産に関する事項
            ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
             株式                             55 %             41 %
             債券                             41              55
             現金及び預金                             1              1
             その他                             3              3
               合 計                          100              100
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (9)数理計算上の計算基礎に関する事項

             主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                  至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             割引率                          0.9~1.2    %          0.3~0.9    %
             長期期待運用収益率                            3.6  %             3.7  %
          3.確定拠出制度

            当社及び連結子会社7社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度81百万円、当連結会計年度83百
           万円であります。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          繰延税金資産
           退職給付に係る負債                              512百万円              510百万円
           減価償却費                              334              214
           賞与引当金                              163              197
           税務上の繰越欠損金(注)                               99              167
           時価評価に係る評価差額                              163              161
           資産除去債務                              124              130
           未払事業税                              131              118
           リース・メンテナンス原価                               97              112
           貸倒引当金                               61              54
           棚卸資産評価損                               31              46
           役員退職慰労引当金                               54              45
           未払役員退職慰労金                               41              42
           未払社会保険料                               25              26
           固定資産除却損                              131               17
           その他                              148              198
          繰延税金資産小計
                                        2,121              2,044
           税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)                               -             △67
           将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                               -             △285
          評価性引当額小計
                                        △302              △352
          繰延税金資産合計
                                        1,819              1,691
          繰延税金負債
           その他有価証券評価差額金                             △650              △437
           負債調整勘定                               -             △404
           有形固定資産(除去費用)                              △72              △67
           その他                              △67              △83
          繰延税金負債合計
                                        △790              △993
          繰延税金資産の純額
                                        1,028               697
           繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
           繰延税金資産(固定)
                                        1,121百万円               862百万円
           繰延税金負債(固定)                              △92              △164
          (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

          当連結会計年度(2019年3月31日)
                     1年超       2年超       3年超       4年超
                                                5年超
              1年以内                                          合計
                     2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                                                (百万円)
              (百万円)                                         (百万円)
                     (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     税務上の繰越
                  19       12       23       23       19       67      167
     欠損金(※1)
     評価性引当額             -       -       -       -       -      △67       △67

     繰延税金資産             19       12       23       23       19       -   (※2)99

          (※1)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

          (※2)    税務上の繰越欠損金167百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産99百万円を計上して
              おります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し
              た部分については評価性引当額を認識しておりません。
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          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
           となった主要な項目別の内訳
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          法定実効税率                                30.8%               -%
          (調整)
           交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.5               -
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △0.1                -
           住民税均等割                                0.4               -
           評価性引当額の増減                                0.6               -
           のれん償却額                                2.3               -
           負ののれん発生益                               △0.9                -
           試験研究費の税額控除                               △0.9                -
           連結納税による影響額                               △0.2                -
           親子間税率差異                                3.5               -
           その他                               △0.3                -
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          35.9               -
          (注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率

             の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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         (企業結合等関係)
          取得による企業結合
          1.企業結合の概要
           (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
             被取得企業の名称  株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事へ商号変更)
             事業の内容     自動車部品及び建設機械部品の製造及び販売
           (2)企業結合を行った主な理由
              株式会社トヨシマは、1936年の創業以来培ってきたバネ等製造技術、熱処理技術、金属の成型加工技
             術を基礎として、特殊圧延技術を活用したフォークリフト用フォークや自動車部品の製造を手掛けてお
             り、業界でも高い評価を得ております。
              しかしながら、米国バネ事業の買収や兵庫県に保有する工場の浸水被害復旧に伴い借入金が増大する
             なか、リーマンショック以降の国内フォークリフト市場の縮小、主要顧客の事業再編による価格競争激
             化など収益環境は悪化し、事業継続を図るためには抜本的な財務状況の改善が不可欠な情勢となってお
             りました。
              この度、株式会社トヨシマの事業再生スポンサーとして参画することにより、当社の機械工具販売事
             業との相乗効果が見込まれるほか、同社のフォークアーム製造事業は特徴的かつニッチ市場で市場占有
             度の高い事業であり、今後の収益拡大につながると考えております。
           (3)企業結合日
             2018年8月1日
           (4)企業結合の法的形式
             株式会社トヨシマを分割会社とし、トヨシマ分割準備株式会社(2018年8月1日付で株式会社トヨシマ
             へ商号変更し、2019年4月1日付で株式会社イチネンMTMへ商号変更)を承継会社とする吸収分割
           (5)結合後企業の名称
             株式会社トヨシマ(2019年4月1日付で株式会社イチネンMTMへ商号変更)
           (6)取得企業を決定するに至った主な根拠
              当社の連結子会社であるトヨシマ分割準備株式会社が同社株式を対価として、株式会社トヨシマの今
             後の事業継続に係る権利義務を承継したこと及び当該株式を当社が取得したことによるものでありま
             す。
          2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

            2018年8月1日から2019年3月31日まで
          3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

                                                    2,622
            取得の対価 企業結合日に交付したトヨシマ分割準備株式会社の普通株式                                           百万円
            取得原価                                        2,622
          4.主要な取得関連費用の内容及び金額

            デュー・デリジェンス費用等        48百万円
          5.発生した負ののれんの金額、発生原因

           (1)発生した負ののれんの金額
             1,145百万円
           (2)発生原因
              企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識してお
             ります。
          6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

            流動資産                    2,549百万円
            固定資産                    2,834
            資産合計
                                5,383
            流動負債
                                1,087
            固定負債                     528
            負債合計
                                1,615
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          7.企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす
            影響の概算額及びその算定方法
            売上高                    1,903百万円
            営業利益                     △38
            経常利益                     △46
            税金等調整前当期純利益                     △47
            親会社株主に帰属する当期純利益                     △47
            (概算額の算定方法)

             企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連
            結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。
             なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
         (資産除去債務関係)

          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
           イ 当該資産除去債務の概要
             当社グループは、次に掲げる事項について、資産除去債務を計上しております。
            ①事務所の貸室賃貸借契約に伴う退去時における原状回復費用
            ②パーキング事業における不動産賃貸借契約に伴う退去時の駐車場機器撤去費用
            ③工場の有害物質の除去費用
           ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

             使用見込期間を取得から3~35年と見積り、割引率は△0.098~2.170%を使用して資産除去債務の金額
            を計算しております。
           ハ 当該資産除去債務の総額の増減

                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
             期首残高                            300百万円              372百万円
             有形固定資産の取得に伴う増加額                            83              26
             時の経過による調整額                             ▶              ▶
             資産除去債務の履行による減少額                           △15              △10
             期末残高                            372              392
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         (賃貸等不動産関係)
           当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用の商業施設等(遊休資産を含む。)
          及び駐車場(土地を含む。)を有しております。
           当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     商業施設等
      連結貸借対照表計上額
                                                         2,300
         期首残高                              2,313
         期中増減額                               △12                  26
         期末残高                              2,300                 2,327
     期末時価                                  1,729                 1,759
     駐車場
      連結貸借対照表計上額
         期首残高                              1,311                 1,243
         期中増減額                               △67                 △66
         期末残高                              1,243                 1,176
     期末時価                                   966                1,006
     合計
      連結貸借対照表計上額
         期首残高                              3,624                 3,544
         期中増減額                               △80                 △40
         期末残高                              3,544                 3,503
     期末時価                                  2,696                 2,766
     (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
        2.前連結会計年度の主な減少額は減価償却(80百万円)であります。
          当連結会計年度の主な増加額は              新たに連結子会社となった株式会社トヨシマの取得に伴う賃貸等不動産の増加
          (38百万円)であり、主な減少額は減価償却(79百万円)であります。
        3.期末の時価は、「固定資産税評価額」等に基づいて自社で算定した金額であります。
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           また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。
                                                    (単位:百万円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     商業施設等
         賃貸収益                               104                 106
         賃貸費用                                38                 43
         差額                                65                 63
     駐車場
         賃貸収益                               144                 150
         賃貸費用                                77                 78
         差額                                67                 72
     合計
         賃貸収益                               248                 257
         賃貸費用                               116                 122
         差額                               132                 135
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         (セグメント情報等)
          【セグメント情報】
          1.報告セグメントの概要
            当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
           会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
           す。
            当社グループは、株式会社イチネンホールディングスを純粋持株会社とし、傘下の各事業会社が独立経営
           を進めながら、グループ一体経営を推進しております。各事業会社は主体的に取り扱う製品・役務の種類に
           ついて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
            各報告セグメントの概要は、以下のとおりであります。
           (1)自動車リース関連事業   …自動車リース、設備リース、機器及び各種動産のリース、レンタル業                                                、
                           リース満了車等の処分、自動車メンテナンスの受託及びこれに付随する
                           自動車の販売業務、自動車の点検、法定点検及び整備等の自動車整備
                           業、石油燃料の販売及びガソリン給油カードの募集、卸売自動車用品の
                           販売業務、損害保険代理店業務
           (2)ケミカル事業       …ケミカル製品(自動車用、機械・設備用、工業用等)の製造及び販売
           (3)パーキング事業      …来客用駐車場及びコイン駐車場の運営
           (4)機械工具販売事業     …機械工具及び自動車整備工具の販売、工作機械及び精密機械部品用工具
                           の販売、空調工具及び計測工具の販売、電動工具及び作業工具の企画・
                           開発・製造・販売、DIY用品等の販売、一般産業機械・機械工具類及
                           び配管機材の販売、自動梱包機・封緘機及び包装荷造機械等の製造・販
                           売、自動車部品及び建設機械部品の製造及び販売
           (5)合成樹脂事業       …合成樹脂製品の設計・製造・販売、合成樹脂の再生加工及び合成樹脂原
                           料の販売
          2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

            報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
            報告セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
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          3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
           前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                       報告セグメント
                                                         連結
                                                    調整額
                                          その他              財務諸表
            自動車
                                               合計   (注2、3、
                 ケミカル     パーキング     機械工具     合成樹脂
                                                         計上額
                                          (注1)
            リース関連                          計
                                                    4)
                  事業     事業    販売事業      事業
                                                        (注5)
             事業
     売上高
      外部顧客へ
             46,773     11,097     5,411    12,892     5,071    81,246      132   81,379       -   81,379
      の売上高
      セグメント
      間の内部売
              127     184      0    20     14    346      0    347    △ 347     -
      上高又は振
      替高
        計
             46,901     11,281     5,412    12,912     5,086    81,593      132   81,726     △ 347   81,379
     セグメント利
     益又は損失
             3,728     1,280      704     120     112    5,945     △ 44   5,900      17   5,918
     (△)
     セグメント資
             84,682     10,365     4,002    10,255     2,007    111,312      2,478    113,791      4,684    118,476
     産
     その他の項目
      減価償却費
             11,990      206     618     207     32   13,056       32   13,089       -   13,089
      のれんの償却
               52    217     -     92     85    448     -    448     -    448
      額
      特別利益
               -     -     -    166     -    166     -    166     -    166
      (負ののれ
      ん発生益)
      特別損失
               -     -     -     -     -     -     49     49     -     49
      (減損損
      失)
      有形固定資産
             16,193     1,228      397     304     35   18,161      365   18,526       -   18,526
      及び無形固定
      資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の賃貸及び管理等でありま
          す。
        2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
        3.セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは親会社での
          余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門にかかる資産等であります。
        4.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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           当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                       報告セグメント
                                                         連結
                                                    調整額
                                          その他              財務諸表
            自動車
                                               合計   (注2、3、
                 ケミカル     パーキング     機械工具     合成樹脂
                                          (注1)               計上額
            リース関連                          計
                                                    4)
                  事業     事業    販売事業      事業
                                                        (注5)
             事業
     売上高
      外部顧客へ
             48,545     10,965     5,651    17,285     5,147    87,595      177   87,773       -   87,773
      の売上高
      セグメント
      間の内部売
              172     208      0    20     9    410      0    410    △ 410     -
      上高又は振
      替高
        計
             48,718     11,173     5,651    17,306     5,156    88,006      178   88,184     △ 410   87,773
     セグメント利
     益又は損失
             3,807     1,154      869     285     229    6,345     △ 90   6,255      16   6,272
     (△)
     セグメント資
             89,732     10,105     4,005    16,139     2,631    122,613      3,223    125,836      4,178    130,015
     産
     その他の項目
      減価償却費
             12,507      251     578     368     33   13,740       59   13,799       -   13,799
      のれんの償却
               52    217     -     -     -    269     -    269     -    269
      額
      特別利益
               -     -     -   1,145      -   1,145      -   1,145      -   1,145
      (負ののれ
      ん発生益)
      有形固定資産
             16,992      107     450     398     32   17,981      729   18,711      129   18,841
      及び無形固定
      資産の増加額
     (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、農産物の生産販売、不動産の賃貸
          及び管理等であります。
        2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。
        3.セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは親会社での
          余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門にかかる資産等であります。
        4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額で
          あります。
        5.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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          【関連情報】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

             本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額
            に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             連結損益計算書の売上高の10%以上を占める販売先はないため、記載を省略しております。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

             本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額
            に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。
           3.主要な顧客ごとの情報

             連結損益計算書の売上高の10%以上を占める販売先はないため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
             自動車リース        ケミカル       パーキング       機械工具       合成樹脂
                                                 その他       合計
             関連事業        事業       事業      販売事業        事業
     減損損失
                 -       -       -       -       -       49       49
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           該当事項はありません。
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          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
             自動車リース        ケミカル       パーキング       機械工具       合成樹脂
                                                 その他       合計
              関連事業        事業       事業      販売事業        事業
     当期償却額
                 52      217       -       92       85       -      448
     当期末残高
                 134      1,739        -       -       -       -     1,873
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
             自動車リース        ケミカル       パーキング       機械工具       合成樹脂
                                                 その他       合計
              関連事業        事業       事業      販売事業        事業
     当期償却額
                 52      217       -       -       -       -      269
     当期末残高
                 82     1,521        -       -       -       -     1,604
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           「機械工具販売事業」セグメントにおいて、昌弘機工株式会社(2018年4月1日付で株式会社イチネンSH
          OKOへ商号変更)の株式を取得したことに伴い、負ののれん発生益を特別利益に166百万円計上しておりま
          す。
          当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

           「機械工具販売事業」セグメントにおいて、株式会社トヨシマ(2018年8月1日付で株式会社TS商事へ商
          号変更)の事業を吸収分割により承継したことに伴い、負ののれん発生益を特別利益に1,145百万円計上して
          おります。
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         【関連当事者情報】
          該当事項はありません。
         (1株当たり情報)

                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                             至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                               1,225円12銭                  1,374円01銭
     1株当たり当期純利益                                156円46銭                  208円43銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額                  (百万円)                  30,136               33,798
     純資産の部の合計額から控除する金額                  (百万円)                    -               -
     普通株式に係る期末の純資産額                  (百万円)                  30,136               33,798
     1株当たり純資産額の算定に用いられ
                         (株)              24,598,605               24,598,463
     た期末の普通株式の数
        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益                  (百万円)                  3,848               5,127
     普通株主に帰属しない金額                  (百万円)                    -               -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
                        (百万円)                  3,848               5,127
     当期純利益
     普通株式の期中平均株式数                    (株)              24,598,754               24,598,526
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
                                当期首残高       当期末残高       利率
        会社名           銘柄       発行年月日                         担保     償還期限
                                (百万円)       (百万円)       (%)
     ㈱イチネンホール                      2015年        5,000        -             2018年
               第1回無担保社債                                 0.96    無担保
     ディングス                     12月17日        (5,000)        (-)             12月17日
     ㈱イチネンホール                      2016年        5,000       5,000              2021年
               第2回無担保社債                                 0.70    無担保
     ディングス                     9月15日                             9月15日
                                    (-)       (- )
     ㈱イチネンホール                      2018年          -      5,000              2023年
               第3回無担保社債                                     無担保
                                               0.65
     ディングス                     12月6日          (-)       (- )            12月6日
                           2013年         286       143             2020年
     ㈱イチネン         第23回無担保社債                                 0.75    無担保
                           2月28日         (142)       (143)             2月28日
                           2014年         200       -             2019年
     ㈱イチネン         第25回無担保社債                                 0.68    無担保
                           3月31日                             3月29日
                                    (200)       (-)
                                   10,486       10,143
         合計           ―         ―                    -    ―     ―
                                   (5,342)        (143)
     (注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
        2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
        1年以内          1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
        (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
                          -                      -
              143
                                   5,000                      5,000
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         【借入金等明細表】
                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                      返済期限
                                (百万円)        (百万円)        (%)
     短期借入金                              4,200        4,300       0.42       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                             17,433        13,063       0.43       ―
     1年以内に返済予定のリース債務                                ▶        5     2.47       ―
                                                  -
     1年以内に返済予定のリース債務(注2)                               31        20            ―
     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             37,156        44,968       0.39   2020年~2029年
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                               11        11     2.20   2020年~2024年
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
                                     5        ▶      -  2020年~2022年
     (注2)
     その他有利子負債
                                   1,000        4,000       0.09       ―
     コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)
                 合計                  59,841        66,374        -      ―
     (注)1.「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
        2.当該リース債務は主に転リース取引に係るもので、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれ
          る利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
        3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定
          額は以下のとおりであります。
                  1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                   (百万円)           (百万円)           (百万円)           (百万円)
     長期借入金                  12,202           13,107            7,999           4,713
     リース債務                     9           3           1           0
         【資産除去債務明細表】

           本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、
          資産除去債務明細表の記載を省略しております。
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       (2)【その他】
          当連結会計年度における四半期情報等
                            第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
            (累計期間)
     売上高               (百万円)          21,094         42,654         65,165         87,773
     税金等調整前四半期(当期)
                    (百万円)           1,514         4,511         6,058         7,401
     純利益
     親会社株主に帰属する四半期
                    (百万円)            965        3,294         4,271         5,127
     (当期)純利益
     1株当たり四半期(当期)
                     (円)          39.24        133.94         173.66         208.43
     純利益
                            第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期

            (会計期間)
                               39.24         94.69         39.71         34.77
     1株当たり四半期純利益                (円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         1,022              1,644
         現金及び預金
                                            3              14
         前払費用
                                         25,436              25,265
         関係会社短期貸付金
                                         ※2 949             ※2 938
         未収入金
                                            2              -
         未収消費税等
                                            8              2
         その他
                                         27,422              27,864
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                           163              111
          建物
                                            0              0
          構築物
                                            1              1
          機械及び装置
                                           14               9
          車両運搬具
                                           68              53
          工具、器具及び備品
                                           337              337
          土地
                                            2              6
          リース資産
                                           588              520
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           10              10
          電話加入権
                                           230              183
          ソフトウエア
                                           240              193
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        ※1 3,847             ※1 3,424
          投資有価証券
                                         10,706              11,453
          関係会社株式
                                            0              0
          出資金
                                           13              12
          長期貸付金
                                         35,596              45,077
          関係会社長期貸付金
                                            1              1
          長期前払費用
                                         ※2 374             ※2 372
          差入保証金
          その他                                 12              12
                                           △ 7             △ 6
          貸倒引当金
                                         50,544              60,347
          投資その他の資産合計
                                         51,373              61,061
         固定資産合計
       繰延資産
                                           26              37
         社債発行費
                                           26              37
         繰延資産合計
                                         78,821              88,963
       資産合計
                                105/122






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                                                   (単位:百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                        ※2 6,046             ※2 6,387
         短期借入金
                                         1,000              4,000
         コマーシャル・ペーパー
                                         5,000                -
         1年内償還予定の社債
         1年内返済予定の長期借入金                                12,029              11,048
                                            0              1
         リース債務
                                         ※2 332             ※2 521
         未払金
                                           28              25
         未払費用
                                           650              202
         未払法人税等
                                           10              31
         未払消費税等
                                           20              22
         預り金
                                            0              0
         前受収益
                                           48              62
         賞与引当金
         流動負債合計                                25,167              22,304
       固定負債
                                         5,000              10,000
         社債
                                         31,346              37,949
         長期借入金
                                            1              ▶
         リース債務
                                           60              60
         長期未払金
                                           457              271
         繰延税金負債
                                           12              12
         退職給付引当金
                                           12              15
         役員退職慰労引当金
                                           116              117
         資産除去債務
                                         37,008              48,432
         固定負債合計
                                         62,176              70,737
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,529              2,529
         資本金
         資本剰余金
                                         4,155              4,155
          資本準備金
                                            0              0
          その他資本剰余金
                                         4,155              4,155
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           174              174
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         2,658              2,658
            配当平均積立金
                                         3,220              4,900
            別途積立金
                                         2,582              2,953
            繰越利益剰余金
                                         8,634              10,685
          利益剰余金合計
                                          △ 14             △ 14
         自己株式
                                         15,305              17,356
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         1,340               870
         その他有価証券評価差額金
                                         1,340               870
         評価・換算差額等合計
                                         16,645              18,226
       純資産合計
                                         78,821              88,963
      負債純資産合計
                                106/122




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        ②【損益計算書】
                                                   (単位:百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      売上高
                                        ※1 1,097             ※1 1,066
       経営指導料
                                        ※1 1,120             ※1 1,223
       事務受託料
                                        ※1 1,676             ※1 1,719
       関係会社受取配当金
                                         3,893              4,009
       売上高合計
                                         3,893              4,009
      売上総利益
                                      ※1 , ※2 1,758           ※1 , ※2 1,894
      販売費及び一般管理費
                                         2,135              2,115
      営業利益
      営業外収益
                                         ※1 402             ※1 419
       受取利息
                                           58              57
       受取配当金
                                          ※1 6             ※1 6
       不動産賃貸料
                                           22               ▶
       その他
                                           490              488
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         ※1 235             ※1 238
       支払利息
                                           83              79
       社債利息
       コマーシャル・ペーパー利息                                    7              3
                                           10              10
       支払手数料
                                           16              14
       社債発行費償却
                                            1              1
       不動産賃貸原価
                                           18              17
       控除対象外消費税等
                                           12               ▶
       その他
                                           384              370
       営業外費用合計
                                         2,241              2,233
      経常利益
      特別利益
                                            3              -
       固定資産売却益
                                           388               ▶
       投資有価証券売却益
                                           259              917
       子会社株式売却益
                                           650              921
       特別利益合計
      特別損失
                                           31               0
       固定資産除売却損
                                           -               1
       投資有価証券評価損
                                           31               1
       特別損失合計
                                         2,860              3,153
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     267              146
                                           16              21
      法人税等調整額
                                           284              167
      法人税等合計
                                         2,575              2,985
      当期純利益
                                107/122






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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                   資本金
                           その他資本     資本剰余                        利益剰余
                      資本準備金              利益準備金
                            剰余金     金合計         配当平均     別途積立     繰越利益     金合計
                                           積立金      金    剰余金
     当期首残高              2,529     4,155      -   4,155      174    2,568     2,580     1,647     6,969
     当期変動額
      剰余金の配当                             -                  △ 910    △ 910
      配当平均積立金の積立                             -          90         △ 90     -
      別途積立金の積立                             -              640    △ 640     -
      当期純利益
                                   -                  2,575     2,575
      自己株式の取得                             -                        -
      自己株式の処分                         0     0                       -
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     0     0    -     90    640     935    1,665
     当期末残高              2,529     4,155      0   4,155      174    2,658     3,220     2,582     8,634
                       株主資本                評価・換算差額等

                                                       純資産合計
                                その他有価証券              評価・換算差額等
                   自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                                 評価差額金                合計
     当期首残高                 △ 13     13,640        997       △ 8      988      14,629

     当期変動額
      剰余金の配当
                             △ 910                      -      △ 910
      配当平均積立金の積立                        -                      -       -
      別途積立金の積立                        -                      -       -
      当期純利益
                             2,575                       -      2,575
      自己株式の取得                 △ 0      △ 0                     -       △ 0
      自己株式の処分                  0       0                     -        0
      株主資本以外の項目の当期
                                     343        8      351       351
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 0     1,664        343        8      351      2,016
     当期末残高                 △ 14     15,305        1,340        -      1,340       16,645
                                108/122






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          当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                     株主資本
                           資本剰余金                   利益剰余金
                                             その他利益剰余金
                   資本金
                           その他資本     資本剰余                        利益剰余
                      資本準備金              利益準備金
                            剰余金     金合計         配当平均     別途積立     繰越利益     金合計
                                           積立金      金    剰余金
     当期首残高              2,529     4,155      0   4,155      174    2,658     3,220     2,582     8,634
     当期変動額
      剰余金の配当
                                   -                  △ 934    △ 934
      別途積立金の積立                             -             1,680    △ 1,680      -
      当期純利益                             -                  2,985     2,985
      自己株式の取得                             -                        -
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                -     -     -     -     -     -    1,680      370    2,050
     当期末残高              2,529     4,155      0   4,155      174    2,658     4,900     2,953    10,685
                       株主資本             評価・換算差額等

                                                純資産合計
                                その他有価証券       評価・換算差額等
                   自己株式      株主資本合計
                                 評価差額金        合計
     当期首残高                 △ 14     15,305        1,340       1,340       16,645

     当期変動額
      剰余金の配当                       △ 934               -      △ 934
      別途積立金の積立                        -              -       -
      当期純利益                       2,985                -      2,985
      自己株式の取得
                       △ 0      △ 0              -       △ 0
      株主資本以外の項目の当期
                                    △ 469      △ 469      △ 469
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  △ 0     2,050       △ 469      △ 469      1,580
     当期末残高
                      △ 14     17,356        870       870      18,226
                                109/122








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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
          1.資産の評価基準及び評価方法
           有価証券の評価基準及び評価方法
           (1)子会社株式及び関連会社株式
             移動平均法による原価法
           (2)その他有価証券
             時価のあるもの
              期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
             均法により算定)
             時価のないもの
              移動平均法による原価法
          2.固定資産の減価償却の方法

           (1)有形固定資産
             主に定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び一部の工具器具備品については
             定額法)
           (2)無形固定資産
             ソフトウエア(自社利用)
              社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
           (3)長期前払費用
             定額法
          3.繰延資産の処理方法

           社債発行費
            社債の償還までの期間にわたり、定額法により償却(月割償却)しております。
          4.引当金の計上基準

           (1)貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
            債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
           (2)賞与引当金
             従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
           (3)退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
            上しております。
             数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10
            年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
            よる定額法により費用処理しております。
           (4)役員退職慰労引当金
             執行役員の退職慰労金の支払に備えて、役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しており
            ます。
          5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

           (1)  退職給付に係る会計処理
             退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
            財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
           (2)消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
            業年度の費用として処理しております。
           (3)連結納税制度の適用
             連結納税制度を適用しております。
         (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
                                110/122


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           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期
          首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
          方 法に変更しております。
           この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」51百万円は、「固定負債」
          の「繰延税金負債」508百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」457百万円として表示しており、
          変更前と比べて総資産が51百万円減少しております。
         (貸借対照表関係)

          ※1.担保資産及び担保付債務
             担保に供している資産
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     投資有価証券                               183百万円                 125百万円
             上記の投資有価証券125百万円については、株式会社イチネンの買掛金144百万円を担保するために、
            物上保証に供されております。
          ※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     短期金銭債権                               948百万円                 938百万円
     長期金銭債権                                5                 5
     短期金銭債務                              2,113                 2,560
           3.保証債務

             次の関係会社について、金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     ㈱イチネンファシリティーズ(借入債務)                              1,177百万円                   -百万円
           4.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

             当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行及び取引生命保険会社1社と当座貸越契約
            及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
            は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     当座貸越極度額及び貸出コミットメントの
                                   12,100百万円                 12,600百万円
     総額
     借入実行残高                                -                 -
              差引額                     12,100                 12,600
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         (損益計算書関係)
          ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                              3,893百万円                 4,009百万円
      その他の営業取引高                                178                 153
     営業取引以外の取引による取引高                                 413                 431
          ※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に

            属するものであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日 
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
     役員報酬                                 221  百万円                222  百万円
                                      400                 430
     給料手当及び賞与
                                      48                 62
     賞与引当金繰入額
                                      24                 23
     退職給付費用
                                       3                 ▶
     役員退職慰労引当金繰入額
                                      99                 153
     減価償却費
                                      271                 293
     広告宣伝費
         (有価証券関係)

           関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は11,453百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は10,706百
          万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          繰延税金資産
           繰越欠損金                               72百万円              43百万円
           資産除去債務                               35              35
           子会社株式評価損                               24              24
           賞与引当金                               14              18
           未払役員退職慰労金                               18              18
           減価償却超過額                               0              6
           役員退職慰労引当金                               3              ▶
           退職給付引当金                               3              3
           未払事業税                               11               2
           固定資産除却損                               9              -
           その他                               24              25
          繰延税金資産 小計
                                         219              184
          評価性引当額                               △63              △57
          繰延税金資産 合計
                                         156              127
          繰延税金負債
           その他有価証券評価差額金                             △590              △383
           有形固定資産(資産除去費用)                              △23              △15
          繰延税金負債 合計
                                        △613              △399
          繰延税金負債の純額
                                        △457              △271
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

            となった主要な項目別の内訳
                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
          法定実効税率                                30.8%              30.6%
          (調整)
           交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.3              0.3
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △26.3              △26.0
           住民税均等割                                0.3              0.2
           評価性引当額の減少                               △0.5              △0.2
           子会社株式売却損益                                5.4              0.3
           その他                                0.0              0.1
          税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          10.0               5.3
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         (企業結合等関係)
           連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しております。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価償
                                                        差引
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      却累計額又は       当期償却額
        資産の種類                                               当期末残高
                                          償却累計額
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)             (百万円)
                                                       (百万円)
                                           (百万円)
     有形固定資産
      建物              240       0      -      241      129       52      111
      構築物               0      -      -       0      0      0      0
      機械及び装置
                     5      -      -       5      ▶      0      1
      車両運搬具               16      -      -      16       6      ▶      9
      工具、器具及び備品              152       2      1      153      100       17      53
      土地              337       -      -      337       -      -      337
      リース資産
                     3      5      -       8      1      0      6
       有形固定資産計             756       7      1      763      243       75      520
     無形固定資産
      電話加入権               10      -      -      10      -      -      10
      ソフトウエア
                     442       30      -      472      288       77      183
       無形固定資産計             452       30      -      482      288       77      193
     (注)1.当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。
        2.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
          ソフトウエア      : 勤怠システム           14百万円
                  グループウエア        バージョンアップ           5百万円
          リース資産 : 社用車                                        5百万円
         【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額
                     当期首残高        当期増加額                        当期末残高
           区分                          (目的使用)         (その他)
                     (百万円)        (百万円)                        (百万円)
                                     (百万円)        (百万円)
     貸倒引当金 (注)                     7        -        -         1        6
     賞与引当金                     48        62        48        -        62
     役員退職慰労引当金                     12         ▶        1        -        15
     (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収不能見込額の修正に伴う戻入額等1百万円でありま
        す。
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       (2)【主な資産及び負債の内容】
           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度                 4月1日から3月31日まで
     定時株主総会                 6月中
     基準日                 3月31日
                      9月30日
     剰余金の配当の基準日
                      3月31日
     1単元の株式数                 100株 (注1)
     単元未満株式の買取り・売渡し
                      (特別口座)
      取扱場所
                      大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                      (特別口座)
      株主名簿管理人
                      東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
      取次所                               ――――――――
      買取・売渡手数料                株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
     公告掲載方法                 電子公告 (注2)
                       毎年3月31日現在の株主に対し、クオカードを以下の基準により贈ります。
                        100株以上        500株未満 クオカード 1,000円分
     株主に対する特典
                        500株以上      2,000株未満 クオカード 2,000円分
                       2,000株以上       クオカード 4,000円分
     (注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、(1)法令により定款を
          もってしても制限することができない権利(2)株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受け
          る権利(3)単元未満株式売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
        2.電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行うこと
          としております。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
         事業年度(第56期)(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月15日近畿財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類

         2018年6月15日近畿財務局長に提出
       (3)四半期報告書及び確認書

         (第57期第1四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日近畿財務局長に提出
         (第57期第2四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月14日近畿財務局長に提出
         (第57期第3四半期)(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日近畿財務局長に提出
       (4)臨時報告書

         2018年6月20日近畿財務局長に提出
         金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づ
         く臨時報告書であります。
         2018年11月2日近畿財務局長に提出
         金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨
         時報告書であります。
         2018年11月13日近畿財務局長に提出
         金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨
         時報告書であります。
         2019年3月20日近畿財務局長に提出
         金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨
         時報告書であります。
       (5)発行登録書(社債)及びその添付書類

         2018年7月2日近畿財務局長に提出
       (6)訂正発行登録書

         2018年11月5日近畿財務局長に提出
         上記(5     )2018   年7月2日近畿財務局長に提出の               発行登録書に係る        訂正発行登録書であります。
         2018年11月13日近畿財務局長に提出
         上記(5     )2018   年7月2日近畿財務局長に提出の               発行登録書に係る        訂正発行登録書であります。
         2019年5月22日近畿財務局長に提出
         上記(5     )2018   年7月2日近畿財務局長に提出の               発行登録書に係る        訂正発行登録書であります。
       (7)発行登録追補書類(社債)及びその添付書類

         2018年11月30日近畿財務局長に提出
         上記(5     )2018   年7月2日近畿財務局長に提出の               発行登録書に係る        発行登録追補書類であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。

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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年6月14日

     株式会社イチネンホールディングス

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              林 由佳        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              山本 秀男        印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる株式会社イチネンホールディングスの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
     わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
     算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社イチネンホールディングス及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
     度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イチネンホールディ
     ングスの2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社イチネンホールディングスが2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表
     示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
     拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社イチネンホールディングス(E04904)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2019年6月14日

     株式会社イチネンホールディングス

       取締役会 御中

                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              林 由佳        印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              山本 秀男        印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる株式会社イチネンホールディングスの2018年4月1日から2019年3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     イチネンホールディングスの2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2020年12月21日

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