東京エレクトロン株式会社 内部統制報告書 第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 東京エレクトロン株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    東京エレクトロン株式会社(E02652)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2019年6月18日

      【会社名】                    東京エレクトロン株式会社

      【英訳名】                    Tokyo   Electron     Limited

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  河 合 利 樹

      【最高財務責任者の役職氏名】                    -

      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂五丁目3番1号

      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                    東京エレクトロン株式会社(E02652)
                                                            内部統制報告書
     1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長         河合   利樹は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グループ」という。)の財務
     報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及
     び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている
     内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な
     範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
     止又は発見することができない可能性があります。
     2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      当社グループは、事業年度末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
     統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
      本評価においては、全社的な内部統制を評価し、その結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プ
     ロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備
     及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から
     必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決
     定しており、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考え
     られるものについては、13事業拠点(当社及び連結子会社12社)を評価の対象といたしました。なお、金額的及び質的重要
     性の観点から僅少であると判断した事業拠点(連結子会社21社及び持分法適用関連会社9社)については、評価範囲に含め
     ておりません。
      業務プロセスについては、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間
     取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」と
     し、その事業拠点において当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち売上高、売掛金及び棚卸資産に至
     る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも
     含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリ
     スクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロ
     セスとして個別に評価の対象に追加いたしました。
     3 【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
     ▶ 【付記事項】

      該当事項はありません。
     5 【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2








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