ルネサスエレクトロニクス株式会社 訂正有価証券報告書 第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出日
提出者 ルネサスエレクトロニクス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)
                                                          訂正有価証券報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2019年5月30日

      【事業年度】                     第17期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

      【会社名】                     ルネサスエレクトロニクス株式会社

      【英訳名】                     Renesas    Electronics      Corporation

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長兼CEO 呉 文精

      【本店の所在の場所】                     東京都江東区豊洲三丁目2番24号

      【電話番号】                     03(6773)3000(代表)

      【事務連絡者氏名】                     企業法務部長 橋口 幸武

      【最寄りの連絡場所】                     東京都江東区豊洲三丁目2番24号

      【電話番号】                     03(6773)3000(代表)

      【事務連絡者氏名】                     企業法務部長 橋口 幸武

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/3








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                                                          訂正有価証券報告書
      1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

        2019年3月28日に提出いたしました第17期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)有価証券報告書に添付し
       ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありました
       ので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        2019年3月28日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
                                (前略)
      <内部統制監査>
                                (中略)
       (訂正前)
      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
      基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
      することを求めている。
       内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
      ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
      要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
      価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                (後略)
       (訂正後)

      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
      基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
      することを求めている。
       内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
      ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
      要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
      価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、ルネサスエレクトロニクス株式会社が2018年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効
      であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
      価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているも
      のと認める。
                                 2/3


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                                                          訂正有価証券報告書
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                (後略)
                                 3/3



















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