株式会社魚喜 有価証券報告書 第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

提出書類 有価証券報告書-第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出日
提出者 株式会社魚喜
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                         株式会社魚喜(E03365)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年5月24日
      【事業年度】                    第34期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
      【会社名】                    株式会社魚喜
      【英訳名】                    UOKI   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長   大庭 美和
      【本店の所在の場所】                    神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地5
      【電話番号】                    0466(45)9282
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長  三冨  秀雄 
      【最寄りの連絡場所】                    神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地5
      【電話番号】                    0466(45)9282
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理本部長  三冨  秀雄
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第30期       第31期       第32期       第33期       第34期

             決算年月             2015年2月       2016年2月       2017年2月       2018年2月       2019年2月

                     (千円)     13,509,554       13,379,217       13,504,958       13,148,883       12,501,626
       売上高
       経常利益又は
                     (千円)       192,041       177,055        11,146      △ 57,371       90,456
       経常損失(△)
       親会社株主に帰属する当期
       純利益又は親会社株主に帰              (千円)       128,216       133,870       △ 28,437      △ 169,235        75,241
       属する当期純損失(△)
                     (千円)       147,612       121,588       △ 20,056      △ 159,782        53,283
       包括利益
                     (千円)       394,294       515,882       495,826       336,044       389,149
       純資産額
                     (千円)      2,715,179       2,432,526       2,425,204       2,369,133       2,321,357
       総資産額
                      (円)       154.40       202.01       194.15       131.59       152.39
       1株当たり純資産額
       1株当たり当期純利益金額
       又は1株当たり当期純損失              (円)       50.21       52.42      △ 11.14      △ 66.27       29.46
       金額(△)
       潜在株式調整後1株当たり
                      (円)         -       -       -       -       -
       当期純利益金額
                      (%)        14.5       21.2       20.4       14.2       16.8
       自己資本比率
                      (%)        40.0       29.4       △ 5.6      △ 40.7       20.8
       自己資本利益率
                      (倍)        19.2       24.6        -       -      49.2
       株価収益率
       営業活動による
                     (千円)       644,838      △ 170,495        10,208       79,355       237,156
       キャッシュ・フロー
       投資活動による
                     (千円)      △ 125,383      △ 101,635      △ 333,787      △ 134,811       △ 77,686
       キャッシュ・フロー
       財務活動による
                     (千円)      △ 190,766       149,777       143,642        73,320      △ 85,828
       キャッシュ・フロー
       現金及び現金同等物の
                     (千円)       896,289       773,936       593,999       611,863       685,505
       期末残高
                              421       420       421       402       384
       従業員数
                      (人)
       (外、平均臨時雇用者数)                      ( 459  )     ( 469  )     ( 480  )     ( 435  )     ( 410  )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第32期及び第33期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であ
           り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第30期、第31期及び第34期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しない
           ため記載しておりません。
         4.第32期及び第33期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第30期       第31期       第32期       第33期       第34期

             決算年月             2015年2月       2016年2月       2017年2月       2018年2月       2019年2月
                     (千円)     13,001,500       12,848,711       13,073,736       12,707,258       12,113,807
       売上高
       経常利益又は
                     (千円)       141,707       121,214        39,496      △ 26,599       82,838
       経常損失(△)
       当期純利益又は
                     (千円)       94,246       93,999        5,533     △ 132,676        69,051
       当期純損失(△)
                     (千円)       941,031       941,031       941,031       941,031       941,031
       資本金
                      (株)     2,555,856       2,555,856       2,555,856       2,555,856       2,555,856
       発行済株式総数
                     (千円)       289,159       370,876       384,791       261,569       308,485
       純資産額
                     (千円)      2,277,169       2,009,240       2,021,061       2,002,777       1,977,831
       総資産額
                      (円)       113.23       145.23       150.67       102.42       120.80
       1株当たり純資産額
                              -       -       -       -       -
       1株当たり配当額
                      (円)
       (うち1株当たり中間配当)                       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)       ( -)
       1株当たり当期純利益金額
       又は1株当たり当期純損失              (円)       36.90       36.81        2.17      △ 51.95       27.04
       金額(△)
       潜在株式調整後1株当たり
                      (円)         -       -       -       -       -
       当期純利益金額
                      (%)        12.7       18.5       19.0       13.1       15.6
       自己資本比率
                      (%)        40.6       28.5        1.5      △ 41.1       24.2
       自己資本利益率
                      (倍)        26.1       35.0       686.7         -      53.6
       株価収益率
                      (%)         -       -       -       -       -
       配当性向
                              403       402       397       387       370
       従業員数
                      (人)
       (外、平均臨時雇用者数)                      ( 432  )     ( 423  )     ( 432  )     ( 396  )     ( 378  )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第33期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、
           潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         3.第30期、第31期、第32期及び第34期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存
           在しないため記載しておりません。
         4.第33期の株価収益率については、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
         5.配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
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      2【沿革】
        株式の額面金額を変更する目的で、当社(形式上の存続会社、旧商号:株式会社ロッキー)は、2000年3月1日を
       合併期日として、株式会社魚喜(実質上の存続会社)を吸収合併いたしました。
        このため、以下では、別に記載のない限り、実質上の存続会社である旧株式会社魚喜について記載しております。
       年月                            概要

      1971年4月      横浜市南区において個人鮮魚店として創業
      1978年4月      神奈川県藤沢市に湘南台店を開店(1996年7月閉店)
      1985年4月      有限会社魚喜水産を設立(資本金3,000千円)
      1986年3月      神奈川県海老名市にさがみ野店を開店(駅ビルへの最初の出店、2000年1月閉店)
      1988年5月      神奈川県藤沢市に藤沢さいかや店を開店(百貨店への最初の出店、1994年4月閉店)
      1990年11月      有限会社魚喜水産から株式会社魚喜水産へ組織変更(資本金3,000千円)
         同月   株式会社魚喜水産から株式会社魚喜へ商号変更
      1995年1月      スーパーマーケットの管理運営事業を行う目的で、株式会社ビッグパワーに出資(資本金40,000千円、当
            社出資比率50%)
       同年8月     株式会社ビッグパワーの運営するスーパーマーケット「ビッグパワー」に日用雑貨店を出店する目的で、
            有限会社ロッキーを設立(資本金3,000千円)
       同年10月     神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地5に本店を移転
      1997年7月      有限会社ロッキーを有限会社うおや亭に商号変更
      1998年11月      金銭精算事務及び集金代行事務を行う目的で、株式会社ユー・エムを設立(資本金10,000千円)
      1999年2月      有限会社うおや亭を資本金250,000千円に増資
       同年7月     株式会社ビッグパワーの株式全株を取得
      2000年12月      日本証券業協会に株式を店頭登録
      2001年9月      有限会社うおや亭を吸収合併
      2002年4月      東京証券取引所市場第二部に株式を上場
      2004年9月      株式会社ビッグパワー(当社100%子会社)が株式会社ユー・エム(当社100%子会社)を吸収合併
      2006年7月      投資事業有限責任組合に対し第三者割当増資を実施(資本金941,031千円)
      2015年4月      全国農業協同組合連合会と、全国Aコープ協同機構加盟店舗への当社テナント出店等を目的として、業務
            提携契約を締結
      2016年9月      水産品等を扱う専門店の新規業態を構築することを目的に株式会社うおや(資本金10,000千円、出資比率
            100%)を設立
            株式会社うおやの事業を停止
      2018年1月
      2018年4月      泉が丘中央店(石川県金沢市)、吉田方店(愛知県豊橋市)及びあいさい広場店(徳島県小松島市)を開
            店
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      3【事業の内容】
       当社グループ(当社及び当社の関係会社、以下同じ)は当社(株式会社魚喜)及び連結子会社1社(株式会社ビッグ
      パワー)により構成されており、鮮魚販売、飲食店(回転寿司店)の経営、不動産賃貸管理を主たる業務としておりま
      す。
       当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、報告セグメントとして
      は「鮮魚事業」、「飲食事業」及び「不動産事業」に区分しております。
      (1)  鮮魚事業(株式会社魚喜)

         鮮魚販売…………当社が鮮魚、寿司及び惣菜を小売販売しております。
      (2)  飲食事業(株式会社魚喜)
         飲食店の経営……当社が回転寿司店を経営しております。
      (3)  不動産事業(株式会社ビッグパワー(連結子会社))
         不動産賃貸管理等…株式会社ビッグパワー(連結子会社)がスーパーマーケットを管理運営しテナントに賃貸等
                  をしております。
       [事業系統図](2019年2月28日現在)

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      4【関係会社の状況】
                         資本金              議決権の所有割

         名称         住所            主要な事業内容                     関係内容
                        (千円)              合(%)
     (連結子会社)

     株式会社                                          テナントへの出店
               神奈川県藤沢市          40,000      不動産事業            100.0
     ビッグパワー                                          役員兼任 2名
      (注)主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
      5【従業員の状況】

       (1)連結会社の状況                                            2019年2月28日現在
               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
                 鮮魚事業                             350      (263)

                 飲食事業                              20     (115)

                不動産事業                              14      (32)

                  合計                            384      (410)

      (注)従業員数は、就業人員(当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、従業員数の( )は、臨
         時雇用者(パート・アルバイト等)の年間の平均人員を外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況                                            2019年2月28日現在

                        平均年齢             平均勤続年数            平均年間給与(千円)

        従業員数(人)
        370     (378)            45歳4カ月              14年3カ月                 4,051

               セグメントの名称

                                           従業員数(人)
                 鮮魚事業                             350      (263)

                 飲食事業                              20     (115)

                不動産事業                              -       -

                  合計                            370      (378)

      (注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、従業

           員数の( )は、臨時雇用者(パート・アルバイト等)の年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与には、賞与及び基準外賃金が含まれております。
       (3)労働組合の状況

          当社の労働組合はUAゼンセン魚喜労働組合と称し、2019年2月28日現在の組合員数は600名であり、上部団
          体のUAゼンセンに加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         当社グループが対処すべき課題は、利益体質をより強固に確立することであります。
         このため、継続して経営全般の見直しを図り、事業環境の急激な変化に対応するため、経営戦略を迅速かつ確
        実に実行し、収益基盤の拡大及び増強に資する組織体系を構築してまいります。そして既存店舗の営業力の強
        化、徹底したローコスト経営を実現することで収益構造の改善を図ります。
         2020年2月期の基本方針は以下のとおりです。これらの諸施策は順次取り組みを開始しております。
         ①   既存店の強化と採算店の計画的な出店
          ・ 既存の各店舗において、要員・品揃え・価格戦略・サービス等を再度検証し改善することにより収益改善
           を図る。
          ・ 収益改善の推進につながる物件への出店を計画的に展開する。
         ②   仕入の適正化・効率化による原価率低減
          ・  適正仕入によるロスの削減により原価率の低減を図る。
          ・  包装資材・販売消耗品の発注体制の見直し及び在庫管理の徹底によるコスト削減を図る。
         ③   人材効率の高度化
          ・  人員の適正配置による人材効率の高度化を進めるとともに、パート・アルバイトを含む従業員の教育に力
           点を置き、収益向上のための戦略たり得る人材を育成する。
         ④   経費削減の継続的実施
          ・  人件費、店舗運営経費等すべての経費の再検証を実施し、無駄のない効率的な会社運営、店舗運営を目指
           す。
         ⑤ 新規事業による利益の創出
          ・新規事業として当社のオリジナル商品を中心とした卸し事業を拡大する。
         今後当社グループは、上記諸施策をさらに推進することにより、収益基盤の拡大及び増強を図り、上場企業と
        しての社会的責任を十分に認識した経営を確立してまいります。
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      2【事業等のリスク】
        本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
       可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019
       年2月28日)現在において当社グループが判断したものであります。また、以下の記載は当社グループの事業等のリ
       スクをすべて網羅するものではありませんのでご留意ください。
      (1)   一般的リスク

        当社グループは一般消費者を対象とする鮮魚小売業及び飲食業を営んでいるため、国内景気、消費動向、天候等
       の気象条件、競合他社との店舗間競争の状況等の要因が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (2)   食品の安全性のリスク

        近年、外国産の食品の安全性に関する問題に加えて、放射能汚染の問題等、食の安全を脅かす事態は深刻になっ
       ております。当社グループにとっても食の安全性が重要な問題であると認識しており、従来より、安全性や鮮度面
       を重視した売場づくりに最大限の注意を払っております。しかしながら、社会全般にわたる一般的な問題が発生
       し、魚介類ないし生鮮食品に対する敬遠ムードが高まった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があり
       ます。
      (3)   消費変動リスク

        一般消費者の生鮮魚介類の購入量は安定的に推移しているものの、購入額は減少傾向にあります。その反面、世
       界の魚介類の消費量は増加しており、一部の魚介類に対する漁獲量の制限の動き、魚価の高騰も見られます。ま
       た、我が国における魚食文化の後退による魚離れ、人口減少による生鮮魚介類購入額の減少が加速するなど、これ
       らの傾向が持続し又は急激に変化した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (4)   法的規制等に関するリスク

        当社グループは大規模小売店舗立地法、食品衛生法その他食品の安全管理、環境、リサイクルに関する法令等、
       様々な法的規制を受けております。また、会計基準、税法等の規制も受けております。これらの規制が変更もしく
       は強化され、又は新たな規制が設定された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
      (5)   自然災害等によるリスク

        当社グループは鮮魚事業における各店舗において対面販売を行っておりますため、自然災害、事故等が店舗の営
       業の継続に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、かかる事態に備え、事故防止の体制及び緊急時の体
       制を整備しております。しかしながら、大規模な自然災害又は事故が発生した場合、当社グループの事業活動に著
       しい支障が生じ、業績に影響を与える可能性があります。
      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       (1)経営成績等の状況の概要
        ①財政状態及び経営成績の状況
          当連結会計年度(2018年3月1日から2019年2月28日まで)におけるわが国経済は、企業収益の向上や雇用情
         勢の改善などを背景に個人消費の持ち直しなどがあり、緩やかな回復基調で推移しました。一方、経済の先行き
         につきましては、米中貿易摩擦問題や金融資本市場の変動、相次ぐ自然災害の影響があり、依然として不透明な
         状況が続いております。
          このような厳しい経営環境において、当社は収益改善を図るべく、商品開発をはじめとする新しい商品MDの
         導入や売場の改善による既存店の強化を実施するとともに、利益確保が見込める優良物件への新規出店(鮮魚3
         店舗)及び不採算店舗等の撤退(鮮魚5店舗)をいたしました。また、仕入効率化による原価率の低減、従業員
         1人当りの生産性向上のための要員見直し等を実施し、人件費及び諸経費の削減を積極的に推進いたしました。
          この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
         a.財政状態

            当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、23億21百万円となりました。
            当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1億円減少し、19億32百万円となりました。
            当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末比べ53百万円増加し、3億89百万円となりました。
         b.経営成績

            当連結会計年度における当社の売上高は125億1百万円(前期比4.9%減)と昨年を下回りましたが、販売
           費及び一般管理費において、人件費をはじめとし、全社的に経費の見直し・削減を積極的に実施した結果、
           営業利益は92百万円(前期は56百万円の営業損失)、経常利益は90百万円(前期は57百万円の経常損失)、
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           親会社株主に帰属する当期純利益は75百万円(前期は1億69百万円の親会社株主に帰属する当期純損失)と
           なりました。
            セグメント別の業績は次のとおりであります。

           (鮮魚事業)
             鮮魚事業の売上高は、111億56百万円(前期比5.6%減)となり、セグメント利益は4億25百万円(前期
            比27.9%増)となりました。
           (飲食事業)
             飲食事業の売上高は9億57百万円(前期比2.2%減)となり、セグメント利益は51百万円(前期比
            19.5%増)となりました。
           (不動産事業)
             不動産事業の売上高は4億33百万円(前期比8.6%増)となり、セグメント利益は43百万円(前期比
            16.9%増)となりました。
        ②キャッシュ・フローの状況

           当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ73百
          万円増加し、当連結会計年度末には6億85百万円となりました。
          当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

        [営業活動によるキャッシュ・フロー]

          営業活動の結果、獲得した資金は2億37百万円(前連結会計年度比198.9%増)となりました。
        [投資活動によるキャッシュ・フロー]

          投資活動の結果、使用した資金は77百万円(前連結会計年度比42.4%減)となりました。
          これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。
        [財務活動によるキャッシュ・フロー]

          財務活動の結果、使用した資金は85百万円(前連結会計年度は、73百万円の獲得)となりました。
          これは主に、短期借入金の減少による支出等によるものであります。
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        ③仕入及び販売の実績
         a.仕入実績
           当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
                              (自 2018年3月1日                  前年同期比(%)
            セグメントの名称
                               至 2019年2月28日)
            鮮魚事業            (千円)           6,214,063                   93.4

            飲食事業            (千円)            511,625                  95.3

           不動産事業            (千円)            270,175                  103.0

             合計           (千円)           6,995,865                   93.9

       (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
          2.金額には、消費税等は含まれておりません。
         b.販売実績

           当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
                              (自 2018年3月1日                  前年同期比(%)
            セグメントの名称
                               至 2019年2月28日)
            鮮魚事業            (千円)           11,156,804                    94.4

            飲食事業            (千円)            957,002                  97.8

           不動産事業            (千円)            387,819                  109.8

             合計           (千円)           12,501,626                    95.1

       (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。
          2.金額には、消費税等は含まれておりません。
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         c.地域別販売実績
                                      当連結会計年度
                                    (自 2018年3月1日
            地域別
                                     至 2019年2月28日)
                         売上高(千円)             構成比(%)             前期比(%)
     神奈川県                       3,779,887               30.24             92.59
        横浜市                    2,046,976               16.37             98.73
          金沢区                   146,501              1.17            78.99
          戸塚区                   786,472              6.29            99.37
          中区                   535,333              4.28            103.33
          西区                   578,669              4.63            100.07
        川崎市                     160,980              1.29            79.84
          川崎区                   160,980              1.29            79.84
        藤沢市                    1,136,563               9.09            92.76
        横須賀市                     435,367              3.48            101.12
     東京都                       1,944,088               15.55            106.42
     埼玉県                        204,716              1.64            95.05
     静岡県                       1,692,610               13.54             95.81
     愛知県                        556,336              4.45            74.58
     岐阜県                        308,187              2.47            99.93
     石川県                        411,489              3.29            69.66
     和歌山県                        101,160              0.81            53.90
     奈良県                        220,189              1.76            97.92
     大阪府                        596,823              4.77            98.13
     兵庫県                       1,153,941               9.23            92.72
     広島県                       1,208,198               9.66            104.97
     徳島県                        323,997              2.59            164.81
            合計               12,501,626               100.00             95.08
      (注)金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
           経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであ
          ります。
           なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2019年2月28日)現在においてが判断したもので
          あります。
        ①重要な会計方針及び見積り

          当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成さ
         れております。連結財務諸表の作成にあたり必要となる見積りは、過去の実績を勘案し合理的な基準に基づいて
         判断しております。なお、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があり
         ます。
          詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のた
         めの基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
        ②経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         a.経営成績等
          1)財政状態
             当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、23億21百万円となりまし
            た。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ29百万円増加して14億41百万円となりました。固定資
            産は77百万円減少して、8億80百万円となりました。流動資産の増加は、売掛金は39百万円減少しました
            が、現金及び預金が73百万円増加したこと等によるものであります。固定資産の減少は、店舗撤退(鮮魚
            5店舗)や減損損失を計上したことにより有形固定資産が54百万円減少したこと等によるものでありま
            す。
             負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ1億円減少し、19億32百万円となりました。
            このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ1億5百万円減少して13億22百万円となり、また、固定負
            債は前連結会計年度末に比べ4百万円増加して6億9百万円となりました。流動負債の減少は、短期借入
            金が1億円減少したこと等によるものであります。固定負債の増加は、長期借入金が4百万円増加したこ
            と等によるものであります。
             純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し、3億89百万円となりました。
          2)経営成績

           (売上高)
             当連結会計年度の売上高は、125億1百万円(前期比4.9%減)となりました。
             鮮魚事業は、漁価単価の上昇による消費減退の影響を受け、売上が落ち込みました。また、新規に3店
            舗出店いたしましたが、不採算店を5店舗を退店したこと等により売上が減少し、売上高は111億56百万
            円(前期比5.6%減)となりました。
             飲食事業では、売上高は9億57百万円(前期比2.2%減)となりました。
             不動産事業では、売上高は4億33百万円(前期比8.6%増)となりました。
           (売上総利益)

             売上総利益は、51億66百万円(前期比3.7%減)となりました。
             部門別では、鮮魚事業45億57百万円(前期比4.3%減)、飲食事業4億92百万円(前期比0.4%増)、不
            動産事業1億62百万円(前期比4.6%増)となりました。
           (販売費及び一般管理費)

             販売費及び一般管理費は、50億74百万円(前期比6.4%減)となりました。
             主な内訳は、給料及び手当22億16百万円、店舗使用料12億21万円などであります。売上高に対する販売
            費及び一般管理費の比率は、40.6%となっております。
           (営業利益)

             営業利益は、92百万円(前期は56百万円の営業損失)となりました。
             部門別の営業利益では、鮮魚事業4億25百万円(前期比27.9%増)、飲食事業51百万円(前期比19.5%
            増)、不動産事業43百万円(前期比16.9%増)となりました。
             なお、各セグメントへ配賦不能の全社経費3億82百万円で、営業利益率は0.7%となりました。
           (経常利益)

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             経常利益は、90百万円(前期は57百万円の経常損失)となりました。
             営業外収益は、受取手数料などの減少により9百万円(前期比16.0%減)となり、営業外費用は、支払
            利息などにより11百万円(前期比0.7%減)となりました。経常利益率は、0.7%となりました。
          3)キャッシュ・フローの状況

             当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ73百万円増加し、当連結会計年度
            末には6億85百万円となました。当連結会計年度末の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につき
            ましては第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析]
            (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。
         b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

            当社グループが事業の主体をおく水産小売業界においては、食の安心・安全に対する関心が一層高まると
           ともに節約志向・低価格志向がいまだに根強く続いております。他方、水産資源の枯渇や異常気象などによ
           る漁獲量の減少に加えて、世界的規模の需要増により魚介類の仕入価格は依然として高騰傾向にあります。
           また、資材価格や人件費の上昇や人口構造変化による採用難からくる深刻な人手不足の状態が続いておりま
           す。この消費性向と仕入環境等により当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移いたし
           ました。
         c.資本の財源及び資金の流動性

            当社グループの資金調達の状況につきましては、事業継続に必要と考える資金は確保していると認識して
           おります。
            今後の資金使途につきましては、内部留保により財務体質の強化を図る一方、設備投資を行うことで将来
           のキャッシュ・フローの創出につなげ、資本効率の向上を図ってまいります。
         d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

            当社グループは、売上高営業利益率の向上を重要な指標としております。当連結会計年度の売上高営業利
           益率は、前年同期より1.1ポイント増加し0.7%となりました。
         e.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

          1)財政状態
           (鮮魚事業)
             セグメント資産は、有形固定資産の減少34百万円等により、前事業年度末に比べ40百万円減少の9億51
            百万円となりました。
           (飲食事業)
             セグメント資産は、有形固定資産の減少9百万円等により、前事業年度末に比べ11百万円減少の91百万
            円となりました。
           (不動産事業)
             セグメント資産は、有形固定資産の減少8百万円、敷金及び保証金の減少10百万円等により、前事業年
            度末に比べ19百万円減少の2億88百万円となりました。
          2)経営成績

             当連結会計年度におけるセグメントごとの経営成績につきましては、第2[事業の状況]3[経営者によ
            る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態
            及び経営成績 b.経営成績の状況で述べたとおりであります。
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      4【経営上の重要な契約等】
        該当事項はありません。
      5【研究開発活動】

        特記事項はありません。
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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループは、将来にわたり収益が見込める店舗を中心に、総額80百万円の設備投資を実施しました。
        鮮魚事業においては、新規市場の獲得のため、泉が丘中央店、吉田方店及びあいさい広場店の3店舗を出店し、
       これによる店舗設備の投資と、既存店舗のリニューアル及び店舗設備の改修に係る投資により、52百万円の設備投
       資を実施しました。
        飲食事業においては、既存店舗の店舗設備の改修に係る投資で、1百万円の設備投資を実施しました。
        不動産事業においては、3百万円の設備投資を実施しました。
        また、人事給与システムの入替を行ったことにより、23百万円の設備投資を実施しました。
        以上の金額には、有形固定資産の他、無形固定資産及び長期前払費用の投資金額が含まれております。
        一方、当社グループは、当連結会計年度において計5店舗を閉鎖し、店舗設備を除却又は他店に転用しておりま

       す。閉鎖した店舗は、メガドンキ金沢店、やっちょん広場店、川崎アゼリア店、藤ヶ丘店及び青山店であり、鮮魚
       事業5店舗であります。
        また、当連結会計年度において、9百万円の減損損失を計上しております。減損損失の内容については、「第

       5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結損益計算書関係) ※6.減損損
       失」に記載のとおりであります。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の売却等はありません。

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      2【主要な設備の状況】
        当社グループは、当連結会計年度末現在、鮮魚事業46店舗、飲食事業6店舗、不動産事業2店舗を有しており、関
       東地方から中国・四国地方に至るまで広範囲にわたり営業をしております。
        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社

                                                     2019年2月28日現在
        ① 鮮魚事業
                                        帳簿価額(千円)
       事業所名       セグメントの
                                                        従業員数
                      設備の内容       店舗数
                                          土地   リース資産
                                 建物及び    工具、器具
       (所在地)       名称
                                                        (人)
                                                   合計
                                 構築物    及び備品    (面積㎡)    (注1)
                    内装工事・事務機器
      本社                                      389
               全  社     ・ネットワーク機器          -    7,892    17,825         1,594    27,702      59〔12〕
      (神奈川県藤沢市)                                   (101.27)
                       等
                      内装工事・
                                                         51 〔3〕
      その他事務所         鮮魚事業               -     422     41    -    -    463
                      事務機器等
      店舗(神奈川県)         鮮魚事業       店舗設備       7店舗     6,131    17,239      -    -   23,370      56〔47〕
      店舗(東京都)         鮮魚事業       店舗設備       7店舗     4,979    14,128      -    -   19,108      43〔34〕
      店舗(埼玉県)         鮮魚事業       店舗設備       1店舗     4,911    3,796      -    -   8,707      4〔10〕
               鮮魚事業       店舗設備       9店舗                            39〔31〕
      店舗(静岡県)                            1,706    16,917      -    -   18,623
      店舗(愛知県)         鮮魚事業       店舗設備       3店舗     1,723    5,706      -    -   7,430     14〔15〕
                                                         3 〔4〕
      店舗(岐阜県)         鮮魚事業       店舗設備       1店舗      -   1,201      -    -   1,201
                                                         5 〔6〕
      店舗(奈良県)         鮮魚事業       店舗設備       1店舗      -   1,302      -    -   1,302
      店舗(石川県)         鮮魚事業       店舗設備       3店舗     1,031    11,999      -    -   13,031      8〔18〕
                                                         3 〔6〕
      店舗(和歌山県)         鮮魚事業       店舗設備       1店舗      -   1,269      -    -   1,269
      店舗(大阪府)         鮮魚事業       店舗設備       3店舗     4,004    7,163      -    -   11,168      12〔14〕
      店舗(兵庫県)         鮮魚事業       店舗設備       4店舗     1,120    7,240      -    -   8,360     22〔23〕
               鮮魚事業       店舗設備       2店舗                            8〔10〕
      店舗(徳島県)                             255    4,047      -    -   4,303
      店舗(広島県)         鮮魚事業       店舗設備       4店舗    18,966    30,535      -    -   49,501      23〔30〕
      (注)1.リース資産には、無形固定資産のリース資産が含まれております。
         2.店舗設備の主なものは、電気設備、給排水設備、冷媒配管工事、内装工事、冷蔵・冷凍庫、自動包装機及び
           冷蔵ショーケースであります。
         3.従業員数は、就業人員(社外から当社への出向者を含む。)であり、従業員数の〔 〕は、臨時雇用者
           (パート・アルバイト等)の2019年2月28日現在の人員を外数で記載しております。
         4.金額には、消費税等は含まれておりません。
                                                     2019年2月28日現在

        ② 飲食事業
                                        帳簿価額(千円)
       事業所名
              セグメントの
                                                        従業員数
                      設備の内容       店舗数
                                 建物及び    工具、器具      土地   リース資産
       (所在地)       名称
                                                        (人)
                                                   合計
                                 構築物    及び備品    (面積㎡)    (注1)
      本社                事務機器・
                                                         5 〔-〕
               飲食事業               -      -    -    -    -    -
      (神奈川県藤沢市)              ネットワーク機器等
      店舗(神奈川県)         飲食事業       店舗設備       2店舗     5,567    3,763      -    -   9,330      8〔58〕
      店舗(岐阜県)         飲食事業       店舗設備       1店舗      -   1,853      -    -   1,853      3〔29〕
      店舗(兵庫県)         飲食事業       店舗設備       1店舗      -   2,619      -    -   2,619      2〔16〕
               飲食事業       店舗設備       1店舗                            2〔12〕
      店舗(広島県)                              -    38    -    -    38
      (注)1.店舗設備の主なものは、電気設備、給排水設備、内装工事、その他の厨房設備及び寿司コンベアでありま
           す。
         2.従業員数は、就業人員であり、従業員数の〔 〕は、臨時雇用者(パート・アルバイト等)の2019年2月28
           日現在の人員を外数で記載しております。
         3.金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2)国内子会社
                                        帳簿価額(千円)
            事業所名     セグメントの
                                                        従業員数
       会社名                 設備の内容     店舗数
                                 建物及び    工具、器具      土地
            (所在地)      名称
                                                        (人)
                                              リース資産      合計
                                 構築物    及び備品    (面積㎡)
            本社
      株式会社ビッ                  器具及び
                                                         3 〔-〕
                   全社          -      -    -    -    -    -
      グパワー      (神奈川県)             備品等
            店舗
      株式会社ビッ
                  不動産事業      店舗設備     2店舗    75,782    10,256      -    -   86,039     11〔32〕
      グパワー      (神奈川県)
      (注)1.店舗設備の主なものは、電気設備、給排水設備、外装工事及び内装工事であります。
         2.従業員数は、就業人員(当社からの出向者を含む。)であり、従業員数の〔 〕は、臨時雇用者(パート・
           アルバイト等)の2019年2月28日現在の人員を外数で記載しております。
         3.金額には、消費税等は含まれておりません。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修及び除却等の計画(当連結会計年度の末日
       の翌日から2019年5月14日までに決定した計画を含む。)は、次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設

                                投資予定金額                着手及び完了予定年月

      会社名           セグメント                         資金調達方
            所在地           設備の内容
      事業所名           の名称              総額     既支払額     法
                                                 着手      完了
                              (百万円)      (百万円)
           大阪府                              自己資金及

     寝屋川店            鮮魚事業      店舗設備          16      -        2019年3月      2019年4月
           寝屋川市                              び借入金
       (2)重要な改修

          該当事項はありません。
       (3)重要な設備の除却等

          該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                            5,200,000

                  計                          5,200,000

        ②【発行済株式】

                                        上場金融商品取引所名又は
              事業年度末現在発行数(株)              提出日現在発行数(株)
        種類                                登録認可金融商品取引業協                内容
                (2019年2月28日)             (2019年5月24日)
                                        会名
                                                      単元株式数
       普通株式               2,555,856            2,555,856      東京証券取引所市場第二部
                                                        100株
         計              2,555,856            2,555,856            -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
           該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
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       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
         年月日
                 数増減(株)        数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
       2013年9月1日
                 △10,223,424         2,555,856           -     941,031          -    1,029,015
         (注)
      (注)2013年5月23日開催の定時株主総会決議に基づき、2013年9月1日を効力発生日とし、普通株式5株を1株の割
         合で併合し、発行済株式総数は10,223,424株減少し、2,555,856株となっております。
       (5)【所有者別状況】

                                                   2019年2月28日現在
                          株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                        (株)
                  金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)
                                                           -
               -      2     13     39      8     3   7,520     7,585
     所有株式数
               -     314     392    8,779       31      3   16,022     25,541      1,756
     (単元)
     所有株式数の
                                                           -
               -    1.23     1.54     34.37      0.12     0.01     62.73     100.00
     割合(%)
      (注)1.自己株式2,172株は、「個人その他」に21単元及び「単元未満株式の状況」に72株を含めて記載しておりま
           す。
         2.証券保管振替機構名義の株式はありません。
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       (6)【大株主の状況】
                                                   2019年2月28日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                    住所
                                            (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
     有限会社フォー・エム               神奈川県藤沢市湘南台2-34-3                          764         29.94

                                               323         12.65
     有吉 喜文               神奈川県藤沢市
                                               230         9.03
     有吉 和枝               神奈川県藤沢市
                     神奈川県藤沢市湘南台2-10-5                           52         2.06
     UOKI社員持株会
                     東京都新宿区西新宿3-18-20                           35         1.37
     株式会社ラックランド
                     静岡県三島市八反畑103-1                           29         1.14
     株式会社万城食品
                     神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1                           28         1.13
     株式会社横浜銀行
                                               20         0.78
     福田 次起               神奈川県横須賀市
                                               17         0.67
     村田 吉弘               京都府東山区
                     東京都港区六本木1-6-1                           14         0.58
     株式会社SBI証券
                              -                1,515          59.35
            計
      (注)所有株式数の千株未満は、切り捨てて記載しております。
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】                                           2019年2月28日現在
             区分                          議決権の数(個)               内容

                           株式数(株)
      無議決権株式                             -           -        -

      議決権制限株式(自己株式等)                             -           -        -

      議決権制限株式(その他)                             -           -        -

      完全議決権株式(自己株式等)                  普通株式         2,100             -        -

      完全議決権株式(その他)                  普通株式       2,552,000             25,520           -

                                                 1単元(100株)未満の株式
      単元未満株式                  普通株式         1,756             -
      発行済株式総数                         2,555,856               -        -

      総株主の議決権                             -         25,520           -

        ②【自己株式等】                                           2019年2月28日現在

                                                    発行済株式総数に

     所有者の氏名                      自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の
                 所有者の住所                                   対する所有株式数
     又は名称                      株式数(株)        株式数(株)        合計(株)
                                                    の割合(%)
     株式会社魚喜       神奈川県藤沢市湘南台2-10-5                   2,100          -      2,100          0.08

        計           -             2,100          -      2,100          0.08

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      2【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                     区分                 株式数(株)            価額の総額(円)
          当事業年度における取得自己株式                                  111           178,314
          当期間における取得自己株式                                  -             -
          (注)当期間における取得自己株式には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

            取りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
                              当事業年度                    当期間

             区分
                          株式数       処分価額の総額           株式数        処分価額の総額
                          (株)         (円)         (株)          (円)
     引き受ける者の募集を行った
                               -         -         -         -
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         -         -         -         -
     合併、株式交換、会社分割に係る
                               -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
     その他( - )                         -         -         -         -
     保有自己株式数                        2,172           -        2,172           -

      (注)当期間における保有自己株式数には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及
         び売渡による株式は含まれておりません。
      3【配当政策】

        当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。その一環として、安定的な経営基
       盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、経営上可能な限り最大の範囲で配当を行うことを基本方針とし
       ております。
        当社は、期末配当及び中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決
       定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、会社法第454条第5項
       に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
        内部留保金につきましては、既存店の改装、増床の店舗に対する設備投資資金として活用していく方針でありま
       す。
        しかしながら、当事業年度に係る配当については、誠に遺憾ながら見送ることといたしました。
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      4【株価の推移】
       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第30期          第31期          第32期          第33期          第34期
      決算年月        2015年2月          2016年2月          2017年2月          2018年2月          2019年2月
      最高(円)            1,064          1,990          1,820          1,697          1,664
      最低(円)             298          926         1,251          1,400          1,180
      (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      2018年9月          10月        11月        12月       2019年1月          2月
      最高(円)          1,455        1,446        1,412        1,405        1,387        1,450
                                1,397
      最低(円)          1,395        1,395                1,180        1,309        1,316
      (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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      5【役員の状況】
        男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
                                                          所 有
       役名      職名     氏名      生年月日                 略歴             任期   株式数
                                                          (千株)
                               2015年4月     株式会社ビッグパワー入社
                               2016年3月     株式会社ビッグパワー取締役(現任)
            社長執行役員                   2016年3月     当社入社
                               2017年3月     当社社長室長
     代表取締役       兼 飲食営業本     大庭 美和     1974年3月8日生                                (注)5     11
                               2017年5月     当社取締役社長室長
            部長                   2018年3月     当社代表取締役社長執行役員
                               2019年3月     当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長
                                    (現任)
                               2003年3月     当社入社
                               2008年3月     当社営業企画室長
                               2009年1月     当社営業企画室長兼経営企画室長
                               2009年3月     当社経営企画部長
                               2011年6月     当社執行役員経営企画部長
                               2012年5月     当社取締役執行役員管理部門担当兼経営企画部
            常務執行役員
                                    長
     取締役       東日本営業本      西山 武     1964年12月23日生        2016年5月     当社取締役常務執行役員管理担当兼経営企画部                   (注)5     2
                                    長
            部長
                               2017年3月     当社取締役常務執行役員管理担当兼本社営業担
                                    当
                               2018年3月     株式会社ビッグパワー取締役(現任)
                               2018年5月     当社取締役常務執行役員管理本部長
                               2019年3月     当社取締役常務執行役員東日本営業本部長(現
                                    任)
                               1997年12月     当社入社
                               2015年3月     当社関西統括部長
            執行役員
                               2016年3月     当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長
            西日本営業本                   2016年11月     当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西
                                    第三事業部長
     取締役       部長兼関西支      島谷 勝司     1962年12月30日生                                (注)5     0
                               2017年3月     当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長
            社長兼関西第                   2017年5月     当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長
                               2018年5月     当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長
            三事業部長
                               2019年3月     当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支
                                    社長兼関西第三事業部長(現任)
                               1978年4月     株式会社横浜銀行入行
                               2000年1月     同行渋沢支店長
                               2006年2月     株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当
     取締役
                                    部長
                 安保 眞司     1955年5月27日生                                (注)6     0
                               2012年6月     浜銀モーゲージサービス株式会社取締役
     (監査等委員)
                               2015年5月     当社監査役
                               2016年5月
                                    当社取締役(監査等委員)就任(現任)
                               2017年6月     神奈川県歯科医師信用組合監事(現任)
                               1998年7月     武蔵野税務署長
                               1999年7月     東京国税不服審判所部長審判官
                               2000年7月     日本橋税務署長
     取締役
                               2001年8月     堀之内税理士事務所開設
                 堀之内建二     1942年12月2日生
                                                       (注)6     11
                               2005年5月     当社監査役
     (監査等委員)
                               2013年7月     株式会社文明堂東京ホールディングス社外監査
                                    役(現任)
                               2016年5月
                                    当社取締役(監査等委員)就任(現任)
                               1980年4月     旧日本国有鉄道入社
                               1985年10月     司法試験合格
                               1989年4月     小田法律事務所勤務
     取締役
                               1992年1月
                                    直井法律事務所開設(現在に至る)
                 直井 雅人     1958年3月1日生                                (注)6     0
                               1992年1月     株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス顧
     (監査等委員)
                                    問(現任)
                               2015年5月     当社監査役
                               2016年5月
                                    当社取締役(監査等委員)就任(現任)
                                           計                26
                                 23/75





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     (注)1.2016年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
          査等委員会設置会社に移行しております。
        2.取締役(監査等委員)安保眞司、堀之内建二及び直井雅人は、社外取締役であります。
        3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
            委員長 安保眞司、委員 堀之内建二、委員 直井雅人
           なお、安保眞司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等
         委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
        4.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化し
          て経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
          執行役員は7名であります。
          (取締役を兼務する執行役員:3名)
          社長執行役員 大庭美和、常務執行役員 西山武、執行役員 島谷勝司
        5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
        6.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
        7.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
        ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
          当社の経営理念は、「自然の恵みに感謝すると共に、より高品質の食材とサービスをお客様に提供することを
         喜びとし、その活動をもって社会に貢献すること」であります。これを実践するためには、ステークホルダーの
         皆様から信頼していただくことが必要不可欠である、と当社は認識しております。
          このため当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつに位置づけ、公正かつ効率性
         の高い経営の実践に努めております。
          この一環として、当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の2015年5月1日施行を
         機に、2016年5月25日開催の第31回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の
         変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりま
         す。
          この移行は、業務執行の健全性、透明性及び迅速性の向上を目的としたものであります。
          当社は、引き続きステークホルダーの皆様から信頼していただける企業であり続けるために、コーポレート・
         ガバナンスの充実をさらに促進して参ります。
        ② 企業統治の体制

         (企業統治の体制の概要)
          当社の企業統治の体制の概要は、次のとおりです。
         (ⅰ)取締役会

            取締役会は、6名の取締役で構成しており、うち3名は社外取締役である監査等委員です。
            原則として毎月1回及び必要に応じて随時開催し、法令及び当社職務権限規程に規定された経営に係る重
           要事項に関する意思決定を行うとともに、業務執行取締役から職務の執行状況について報告を受けておりま
           す。
         (ⅱ)監査等委員会

            監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成し、原則として毎月1回及び必要に応じて随時
           開催しております。
            監査等委員会は、取締役の職務の執行状況の監査のほか、監査報告の作成等の職務を担っており、内部監
           査室や会計監査人との連携を図り、実行性のある監査を実施しております。
         (ⅲ)内部監査室

            内部監査部門として、当社及びグループ会社の業務の適法性、妥当性、効率性及び内部統制の有効性につ
           いての内部監査を実施しております。その結果は、社長及び監査等委員会に報告しております。
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         (会社の機関の内容(模式図))
         (当該体制を採用する理由)









           当社は、経営の監督・監査機能の強化と業務執行の効率性・迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナ
          ンスの観点から監査等委員会を設置した監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
         (内部統制システムの整備の状況)

           当社は次のとおり、子会社の業務の適正を確保するための体制として企業集団における業務の適正を確保す
          るための体制を含む内部統制システム構築の基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制の整備に取り
          組んでおります。
          (ⅰ)取締役・使用人の業務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

             当社は、取締役会規程、職務権限規程等を制定し、それらに規定された職務分掌及び権限に基づいて業
            務運営を行う。
           イ.当社の取締役及び使用人が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観及び具体的な行動指針を示した
            企業行動指針憲章、使用人の行動規範をはじめとするコンプライアンスに関連した企業倫理委員会規程を
            制定し遵守の徹底を図る。
           ロ.企業倫理委員会に係る社内体制として、企業倫理委員会責任者(代表取締役社長)、企業倫理委員会担
            当取締役及び企業倫理委員会関連業務事務局を配置する。
           ハ.職務権限規程を整備し、特定の者に権限が集中しないよう内部牽制の確立を図る。
           ニ.内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務の有効性及び効率性に
            ついて監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
           ホ.当社の取締役及び使用人のほか、派遣使用人、下請会社又は委託先会社の取締役及び使用人が、当社が
            定める通報先に対して、当社又は当社の関連事業に従事する場合における当社の取締役及び使用人による
            法令並びに当社が定める規定等に違反する行為又は違反する恐れのある行為について、通報、報告又は相
            談するための内部通報規程を設ける。
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          (ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           イ.取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状
            態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて定められた期間、保存する。
           ロ.これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
          (ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

           イ.当社は、当社の信用の失墜等及び当社の債権保全等の損失の危険の管理に関する規程及び体制を設け、
            当社における企業倫理委員会(責任者代表取締役社長)が中心となって、損失危険管理規程の運営、管理
            をすることを基本とする。
           ロ.当社は、企業倫理委員会(責任者代表取締役社長)のほかに別途、損失危険管理担当取締役を設ける。
           ハ.取締役会は、損失危険管理規程に基づき、損失危険等の重要な情報の適時開示を実施するための基準策
            定をする。
           ニ.委員長である代表取締役社長及び担当取締役は、重大な不正等の事件等が発生したときは、ただちに取
            締役会に報告する。
          (ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

           イ.取締役会を定例的に毎月開催し、必要あるときは適宜臨時に開催することで、重要な事項について審議
            及び決定し、また重要な報告事項があれば報告することで職務の執行の効率化を図る。
           ロ.取締役会は、事業の運営において、事業年度予算を策定し、全社ベースに落し込みを図り、定例取締役
            会において、その進捗状況及び結果を検証し、各事業部並びに各部署にその施策等の指示を通達する。
           ハ.迅速かつ的確な経営判断及び経営指針を敏速に伝達するために定例取締役会の終了後に取締役並びに各
            事業部、各部署責任者を構成員として経営報告会を開催し、必要あるときは随時開催して、経営課題の検
            討及び報告をする。
          (ⅴ)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

           イ.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について当社への報告に関する体制を整備する。
           ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備する。
           ハ.当社の子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制を整備する。
           ニ.当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制を整備する。
           ホ.当社は、取締役会において、出席する子会社取締役により、その子会社の業績、財務状況その他重要な
            事項について報告を受ける。また「関連会社管理規程」に基づき担当取締役は、その子会社の業績等につ
            いて報告を受ける。
          (ⅵ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

            及び当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実
            効性の確保に関する事項
           イ.監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査等委員会と協議
            のうえ人選を行う。
           ロ.当該使用人の人事については、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。
           ハ.当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものと
            する。
          (ⅶ)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

           イ.取締役及び使用人は、法令に違反する事実及び会社に著しい損害を与える恐れのある事実を知見したと
            きは、監査等委員会に対し即時当該事実関係の報告をする。
           ロ.取締役及び使用人は、監査等委員会より業務執行に関する事項の報告を求められた場合は、即時報告を
            する。
          (ⅷ)その他監査等委員会の監査が実行的に行われることを確保するための体制

           イ.代表取締役社長は、監査等委員会と定期的に経営方針、当社グループが抱える問題点等また、監査上の
            諸問題等についての意見交換の場を持つ体制をとる。
           ロ.監査等委員は、社内における重要な会議又はミーティング等に出席することができる。
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          (ⅸ)監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針
             監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行については
            生ずる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行い得る体制とする。
          (ⅹ)   財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

             当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、有効
            かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能すること
            を継続的に評価し必要な是正措置を行う。
         (リスク管理体制の整備の状況)

           当社は、重要な法律上の問題及びコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士に相談し、
          必要な検討を実施する体制を整備しております。
           また、鮮魚小売業及び飲食業を営む当社は、食品衛生に関するコンプライアンス体制及びリスク管理体制の
          整備及び運用を特に重視しております。当該事項については、食品衛生部が店舗への巡回と指導を常時行うと
          ともに、内部監査室が監査しています。これにより、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に
          関する法律(いわゆるJAS法)その他の法令を遵守し、食品衛生に関するリスクを回避する体制を整備して
          おります。
          (責任限定契約の内容の概要)

           当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、2016年5月25日開催の第31回定時株主総会決議において、
          取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)及び取締役(業務
          執行取締役等であるものを除く。)の賠償責任を法令の限度に免除することができる旨を定款に定めておりま
          す。
           また、当該定款に基づき当社と会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。
          (ⅰ)   監査受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた監査委嘱者の損害について、監査受嘱者に悪意又は重大な過
          失があった場合を除き、2,000万円又は監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対
          価として監査委嘱者から受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い
          額に二を乗じて得た額のいずれか高い額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。                                              (ⅱ)   監
          査受嘱者の行為が        (ⅰ)   の要件を充足するか否かについては、監査委嘱者がこれを判断し、速やかに監査受嘱
          者に結果を通知するものとする。
        ③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況

           内部監査室は、主に業務の適法性、妥当性、効率性及び内部統制の有効性についての内部監査を実施してお
          ります。
           監査等委員会の監査は、取締役の職務執行の監査その他の業務監査及び会計監査を実施するとともに、互い
          に情報交換及び意見交換を行っております。監査等委員3名が社外取締役であります。この体制で、監査等委
          員の独立性を高め、かつ取締役の職務執行を常時監視監督できる仕組みを維持しております。これにより、監
          査等委員による取締役の職務執行に対する監視監督機能を強化しております。
           監査等委員会は、すべての社外取締役で構成され、監査等委員の職務の執行に関する事項を決定し各監査等
          委員の役割分担を容易にするとともに、監査等委員が互いに情報交換及び意見交換を行う場のひとつとして機
          能しております。これにより、組織的、効率的監査が可能となっております。また、監査等委員会は、監査意
          見を形成し監査報告を作成しております。
           監査等委員と内部監査室は、月1回定期的にまた必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監
          査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。監査の実施内容の重なる内部監
          査室との連携を充実させることにより、主に業務監査について、実効性のある監査を実施する体制を整備し、
          機能させております。
           監査等委員と会計監査人は、年4回定期的にまた必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監
          査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。会計に関する専門的知見を有す
          る会計監査人との連携を充実させることにより、会計監査について、実効性のある監査を実施する体制を整備
          し、機能させております。
           なお、社外取締役安保眞司氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しておりま
          す。社外取締役堀之内建二氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を
          有しております。社外取締役直井雅人氏は、弁護士としての法曹界における経験及び知見を有しております。
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         ④ 会計監査の状況
           当社の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人であります。会計監査人の職務を執行した公認会計士は、同
          法人に所属する飯塚正貴(監査年数2年)、飯田昌泰(監査年数1年)であり、また、会計監査人の職務執行
          に係る補助者は、公認会計士5名、その他15名であります。当社は、通常の会計監査を受けるほか、必要に応
          じて会計上の問題について指導・助言を受けております。
         ⑤ 社外取締役
           当社の社外取締役は3名であります。
           社外取締役安保眞司氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する
          事項はありません。
           社外取締役堀之内建二氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当す
          る事項はありません。
           社外取締役直井雅人氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する
          事項はありません。
           社外取締役3名は専門的見地から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
           当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありません
          が、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
           当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締
          役3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、
          外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されること
          により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
        ⑥ 役員報酬等
         イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                 報酬等の種類別の総額(百万円)
                      報酬等の総額                                 対象となる
             役員区分
                                    ストック
                      (百万円)                                役員の員数
                             基本報酬              賞与     退職慰労金
                                   オプション
                                                        (人)
        取締役(監査等委員を除く。)
                          51      51      -      -      -       ▶
        (社外取締役を除く。)
        社外役員                   9      9      -      -      -       3
       (注)1.当社は、2016年5月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
          2.当社役員のうち、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
         ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
           取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済
          情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。
           取締役(監査等委員)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役
          (監査等委員)の協議により決定しております。
        ⑦ 株式の保有状況
         イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
             4銘柄 73,560千円
           なお、当事業年度において、当社が保有する保有目的が純投資目的である投資株式はありません。
         ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
          (前事業年度)
           特定投資株式
                                    貸借対照表計上額(千円)
                銘柄           株式数(株)                         保有目的
          ㈱コンコルディア・
                               100,000             62,600     取引関係の維持強化
          フィナンシャルグループ
          ㈱オーエムツーネットワーク                      24,800             41,961     取引関係の維持強化
          横浜魚類㈱                       1,000              624    取引関係の維持強化

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          (当事業年度)
           特定投資株式
                                    貸借対照表計上額(千円)
                銘柄           株式数(株)                         保有目的
          ㈱コンコルディア・
                               100,000             45,100     取引関係の維持強化
          フィナンシャルグループ
          ㈱オーエムツーネットワーク                      24,800             27,875     取引関係の維持強化
          横浜魚類㈱                       1,000              585    取引関係の維持強化

        ⑧ 取締役の定数

          当社の取締役は、15名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。(事
         業年度末現在)
        ⑨ 中間配当金
          当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
         て8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
        ⑩ 自己の株式の取得
          当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を
         定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取
         引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
        ⑪ 取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票
         によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑫ 株主総会の特別決議要件
          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
         ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
         目的とするものであります。
       (2)【監査報酬の内容等】

        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
               報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                20,300             -         21,300             -
      連結子会社                  -           -           -           -
         計             20,300             -         21,300             -
      (注)金額には、消費税等は含まれておりません。
        ②【その他重要な報酬の内容】

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         (前連結会計年度)
          該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
          該当事項はありません。
        ④【監査報酬の決定方針】

          該当事項はありません。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
         号)に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

         「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
          また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成してお
         ります。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年3月1日から2019年2月28日
       まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年3月1日から2019年2月28日まで)の財務諸表について、EY新日本有
       限責任監査法人により監査を受けております。なお、新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって名称
       をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の
       内容及びその変更等を適切に把握し、連結財務諸表等を適正に作成することができる体制を整備するため、公益財
       団法人財務会計基準機構へ加入し各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミ
       ナーに参加しております。
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                                                         株式会社魚喜(E03365)
                                                            有価証券報告書
      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
      資産の部
       流動資産
                                        611,863              685,505
         現金及び預金
                                        493,285              453,920
         売掛金
                                        135,757              128,679
         商品
                                         13,286              11,896
         貯蔵品
                                           11            24,428
         繰延税金資産
                                        157,642              136,761
         その他
                                       1,411,848              1,441,192
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        658,637              608,041
          建物及び構築物
                                       △ 502,527             △ 473,545
            減価償却累計額
            建物及び構築物(純額)                             156,109              134,496
          工具、器具及び備品                              878,017              840,192
                                       △ 689,174             △ 681,164
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             188,843              159,027
                                           389              389
          土地
                                         21,577              21,577
          リース資産
                                        △ 16,986             △ 20,041
            減価償却累計額
            リース資産(純額)                              4,590              1,536
                                        349,933              295,449
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           157               57
          リース資産
                                         85,684              84,905
          その他
                                         85,841              84,963
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※1 105,185             ※1 73,560
          投資有価証券
                                        374,733              373,797
          敷金及び保証金
                                         41,591              52,394
          その他
                                        521,510              499,751
          投資その他の資産合計
                                        957,285              880,164
         固定資産合計
                                       2,369,133              2,321,357
       資産合計
                                 32/75








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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
      負債の部
       流動負債
                                        424,168              411,277
         買掛金
                                       ※2 300,000             ※2 200,000
         短期借入金
                                        253,700              267,392
         1年内返済予定の長期借入金
         リース債務                                 3,615              1,868
                                        214,044              202,303
         未払金
                                         49,047              60,942
         未払法人税等
                                         26,301              23,349
         預り金
                                         25,408              18,000
         賞与引当金
                                           155               45
         資産除去債務
                                         17,700                -
         関係会社支援損失引当金
                                        114,123              137,368
         その他
                                       1,428,265              1,322,547
         流動負債合計
       固定負債
                                        461,000              465,274
         長期借入金
                                         1,868                -
         リース債務
                                         82,216              79,716
         長期預り保証金
                                         15,831               4,559
         繰延税金負債
                                           -            17,350
         関係会社支援損失引当金
                                         43,181              42,760
         資産除去債務
                                           727               -
         負ののれん
                                        604,824              609,659
         固定負債合計
                                       2,033,089              1,932,207
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        941,031              941,031
         資本金
                                       1,029,015              1,029,015
         資本剰余金
                                      △ 1,664,115             △ 1,588,874
         利益剰余金
                                        △ 5,456             △ 5,634
         自己株式
                                        300,474              375,537
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         35,570              13,612
         その他有価証券評価差額金
                                         35,570              13,612
         その他の包括利益累計額合計
                                        336,044              389,149
       純資産合計
                                       2,369,133              2,321,357
      負債純資産合計
                                 33/75








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                 至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
                                       13,148,883              12,501,626
      売上高
                                       7,784,920              7,334,666
      売上原価
                                       5,363,963              5,166,960
      売上総利益
                                      ※1 5,420,826             ※1 5,074,291
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 56,863              92,668
      営業外収益
                                            5              8
       受取利息
                                         1,999              2,149
       受取配当金
                                         3,466               331
       受取手数料
                                           -             2,639
       保険差益
                                         1,831              1,291
       助成金収入
                                           727              727
       負ののれん償却額
                                         3,145              2,239
       その他
                                         11,176               9,387
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         11,515               9,251
       支払利息
                                           -             2,321
       リース解約損
                                           168               27
       その他
                                         11,684              11,600
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 57,371              90,456
      特別利益
                                         ※2 477           ※2 14,415
       固定資産売却益
                                         2,865                -
       長期預り保証金精算益
                                         3,342              14,415
       特別利益合計
      特別損失
                                                       ※3 627
                                           -
       固定資産売却損
                                        ※4 10,091              ※4 556
       固定資産除却損
                                        ※5 5,210
                                                         -
       店舗閉鎖損失
                                        ※6 38,440             ※6 9,742
       減損損失
                                         9,999                -
       投資有価証券評価損
                                         17,700                -
       関係会社支援損失引当金繰入
                                         81,442              10,926
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益又は
                                       △ 135,471               93,944
      税金等調整前当期純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                   33,747              44,723
                                           17           △ 26,020
      法人税等調整額
                                         33,764              18,703
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 169,235               75,241
      親会社株主に帰属する当期純利益又は
                                       △ 169,235               75,241
      親会社株主に帰属する当期純損失(△)
                                 34/75






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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                 至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 169,235               75,241
      その他の包括利益
                                         9,453             △ 21,957
       その他有価証券評価差額金
                                         ※ 9,453            ※ △ 21,957
       その他の包括利益合計
                                       △ 159,782               53,283
      包括利益
      (内訳)
                                       △ 159,782               53,283
       親会社株主に係る包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る包括利益
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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      941,031        1,029,015        △ 1,494,880         △ 5,456        469,710
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                       △ 169,235                △ 169,235
      当期純損失(△)
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      △ 169,235           -      △ 169,235
     当期末残高                 941,031        1,029,015        △ 1,664,115         △ 5,456        300,474
                     その他の包括利益累計額

                                     純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高
                       26,116         26,116        495,826
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                       △ 169,235
      当期純損失(△)
      株主資本以外の項目の
                       9,453         9,453         9,453
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  9,453         9,453       △ 159,782
     当期末残高                  35,570         35,570        336,044
                                 36/75











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          当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                 941,031        1,029,015        △ 1,664,115         △ 5,456        300,474
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                        75,241                 75,241
      当期純利益
      自己株式の取得                                           △ 178        △ 178

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -       75,241         △ 178       75,063
     当期末残高                 941,031        1,029,015        △ 1,588,874         △ 5,634        375,537
                     その他の包括利益累計額

                                     純資産合計
                  その他有価証券評価         その他の包括利益累
                  差額金         計額合計
     当期首残高
                       35,570         35,570        336,044
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                        75,241
      当期純利益
      自己株式の取得                                  △ 178

      株主資本以外の項目の

                      △ 21,957        △ 21,957        △ 21,957
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 △ 21,957        △ 21,957         53,105
     当期末残高
                       13,612         13,612        389,149
                                 37/75










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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                 至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
       税金等調整前当期純利益又は
                                       △ 135,471               93,944
       税金等調整前当期純損失(△)
                                        132,697              123,241
       減価償却費
                                         38,440               9,742
       減損損失
                                         △ 727             △ 727
       負ののれん償却額
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                 △ 1,988             △ 7,408
       関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少)                                  17,700               △ 350
                                        △ 2,005             △ 2,158
       受取利息及び受取配当金
                                           -            △ 2,639
       保険差益
                                         11,515               9,251
       支払利息
                                           -             2,321
       リース解約損
       固定資産売却損益(△は益)                                  △ 477            △ 13,787
                                        △ 2,865                -
       長期預り保証金精算益
                                         10,091                556
       固定資産除却損
                                         5,210                -
       店舗閉鎖損失
       投資有価証券評価損益(△は益)                                  9,999                -
       売上債権の増減額(△は増加)                                  19,016              39,365
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  3,087              8,467
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  5,496              11,985
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 20,421             △ 12,891
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 △ 12,355              10,275
                                         21,393              △ 3,256
       未払消費税等の増減額(△は減少)
                                         98,337              265,932
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  2,005              2,158
                                        △ 11,704              △ 9,714
       利息の支払額
                                           -             4,460
       保険金の受取額
                                           -            △ 2,321
       リース解約による支払額
                                        △ 9,282             △ 33,876
       法人税等の支払額
                                           -            10,516
       法人税等の還付額
                                         79,355              237,156
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 76,791             △ 59,765
       有形固定資産の取得による支出
                                           577             2,505
       有形固定資産の売却による収入
       無形固定資産の取得による支出                                 △ 59,191             △ 17,761
                                        △ 9,942             △ 10,336
       敷金及び保証金の差入による支出
                                         25,895              11,237
       敷金及び保証金の回収による収入
                                         2,865                -
       預り保証金の受入による収入
                                        △ 2,000             △ 2,151
       預り保証金の返還による支出
       貸付けによる支出                                  △ 340             △ 420
                                           734              317
       貸付金の回収による収入
                                          △ 48              -
       資産除去債務の履行による支出
                                        △ 16,571              △ 1,311
       その他
                                       △ 134,811              △ 77,686
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の増減額(△は減少)                                 160,000             △ 100,000
                                        150,000              300,000
       長期借入れによる収入
                                       △ 229,190             △ 282,034
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 7,489             △ 3,615
       リース債務の返済による支出
                                           -             △ 178
       自己株式の取得による支出
                                         73,320             △ 85,828
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   17,864              73,641
                                        593,999              611,863
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※ 611,863              ※ 685,505
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
        (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      1.連結の範囲に関する事項
      (1)連結子会社の数              1 社
         連結子会社の名称
          株式会社ビッグパワー
       (2)非連結子会社の名称等
         非連結子会社
          株式会社うおや
         (連結の範囲から除いた理由)
          非連結子会社は、小規模であり、純資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見
         合う額)等     からみて、連結の範囲から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため連結の範囲から除外
         しております。
      2.持分法の適用に関する事項
      (1)持分法を適用した非連結子会社又は関連会社
         該当事項はありません。
      (2)持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社
         主要な会社等の名称
          株式会社うおや
         (持分法を適用しない理由)
          上記の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分
         法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため持分法の適用範囲から除外しております。
      3.連結子会社の事業年度等に関する事項
        連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
      4.会計方針に関する事項
      (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①  有価証券
           その他有価証券
            時価のあるもの
             連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
            平均法により算定)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
        ②  たな卸資産
           商品
            本部商材
             移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
            店舗商材
             最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
           貯蔵品
            最終仕入原価法による原価法
      (2)重要な減価償却資産の減価償却方法
        ①  有形固定資産(リース資産を除く)
           定率法
           ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した
          建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物及び構築物            8~47年
           工具、器具及び備品            5~10年
        ②  無形固定資産(リース資産を除く)
           自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
          す。
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        ③  リース資産
           所有権移転外ファイナンス・リース契約に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合には残価保証額)とする定額法に
          よっております。
        ④  長期前払費用
           均等償却
      (3)重要な引当金の計上基準
        ①  貸倒引当金
           債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒見込率によ
          り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        ②  賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。
        ③  関係会社支援損失引当金
           営業を終了した関係会社の損失発生に備えるため、損失見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上して
          おります。
      (4)重要なヘッジ会計の方法
        ①  ヘッジ会計の方法
         (イ)ヘッジ会計の方法
           金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
         (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…金利スワップ
           ヘッジ対象…借入金
         (ハ)ヘッジ方針
           当社は金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避するため、金利スワップ取引を
          利用しております。
         (ニ)ヘッジ有効性評価の方法
          金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。
      (5)のれんの償却方法及び償却期間
         負ののれんの償却については、20年間の定額法により償却を行っております。
      (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
         連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、随時引き出し可能な預金及び
        容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到
        来する短期投資からなっております。
      (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        ①  消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
        ②  連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
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        (未適用の会計基準等)
       1.税効果会計に係る会計基準の適用指針等
        ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基
         準委員会)
        ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終会計 
         企業会計基準委員会)
        (1)概要

          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針
          を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見
          直しが行われたものであります。
          (会計処理の見直しを行った主な取扱い)
           ・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
           ・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
        (2)適用予定日

          2020年2月期の期首から適用します。
        (3)当該会計基準等の適用による影響

          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点
          で評価中であります。
       2.収益認識に関する会計基準等

        ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
        ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委
         員会)
        (1)概要

          国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
         計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
         おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
         平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収
         益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
          企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
         合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
         とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
         目がある場合には、比較可能性を損なわ                   せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
        (2)適用予定日

          2023年2月期の期首から適用します。
        (3)当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
          あります。
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        (連結貸借対照表関係)
          ※1.非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年2月28日)                  (2019年2月28日)
     投資有価証券(株式)                                   0千円                  0千円
          ※2.当座貸越契約

             当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら
            契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              (2018年2月28日)                  (2019年2月28日)
     当座貸越極度額                               980,000千円                  980,000千円
     借入実行残高                               300,000                  200,000
              差引額                       680,000                  780,000
        (連結損益計算書関係)

          ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                    至 2019年2月28日)
     店舗使用料                              1,278,622     千円             1,221,920     千円
                                    2,365,635                  2,216,486
     給料及び手当
                                     25,408                  21,218
     賞与引当金繰入額
          ※2.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     建物及び構築物                                  45千円               11,349千円
     工具、器具及び備品                                  431                 3,065
               計                        477                14,415
          ※3.固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     工具、器具及び備品                                  -千円                 627千円
               計                         -                 627
          ※4.固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     工具、器具及び備品                                  299千円                  556千円
                                       791
     ソフトウェア                                                    -
     ソフトウェア仮勘定                                9,000                   -
               計                       10,091                   556
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          ※5.店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     店舗設備の撤去費用等                        2店舗計        5,210千円         -店舗計          -千円
          ※6.減損損失

             当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
              前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
             用途                   種類                   地域
                        建物及び構築物
     店舗設備
                                          関東地区
                                                         2店舗
                        その他
                                          東海地区
                                                         1店舗
                                          北陸地区
                                                         1店舗
                                          飲食事業
                                                         1店舗
               当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休
              資産については物件単位毎にグルーピングしております。
               店舗設備の減損の理由としては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、帳
              簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失(38,440千円)として特別損失に計上いたし
              ました。
               その内訳は、建物及び構築物32,276千円、その他6,164千円であります。
               なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額により測定しており、正味売却可能価
              額は主に減価償却計算によって用いられている残存価値を基に算定しております。
              当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

             用途                   種類
                                                  地域
                        建物及び構築物
     店舗設備
                                          関東地区
                                                         1店舗
                        その他
                                          東海地区
                                                         1店舗
                                          中京地区
                                                         1店舗
                                          北陸地区
                                                         1店舗
                                          関西地区
                                                         1店舗
               当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として、また遊休
              資産については物件単位毎にグルーピングしております。
               店舗設備の減損の理由としては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから、帳
              簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失(9,742千円)として特別損失に計上いたし
              ました。
               その内訳は、建物及び構築物8,049千円、その他1,692千円であります。
               なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却可能価額により測定しており、正味売却可能価
              額は主に減価償却計算によって用いられている残存価値を基に算定しております。
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        (連結包括利益計算書関係)
          ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自 2017年3月1日               (自 2018年3月1日
                                 至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 13,594千円              △31,625千円
      組替調整額                                   -               -
       税効果調整前
                                       13,594              △31,625
       税効果額                               △4,140                 9,667
       その他有価証券評価差額金
                                        9,453              △21,957
        その他の包括利益合計
                                        9,453              △21,957
        (連結株主資本等変動計算書関係)

         前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                     2,555           -          -        2,555
            合計                2,555           -          -        2,555
     自己株式
      普通株式                       2         -          -          2
            合計                  2         -          -          2
         2.新株予約権及び自己株式予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

           該当事項はありません。
         当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

         1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式
      普通株式                     2,555           -          -        2,555
            合計                2,555           -          -        2,555
     自己株式
      普通株式 (注)                       2          0         -          2
            合計                  2          0         -          2
     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
         2.新株予約権及び自己株式予約権に関する事項

           該当事項はありません。
         3.配当に関する事項

           該当事項はありません。
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        (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
          ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                  至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
     現金及び預金勘定                                   611,863千円              685,505千円
     現金及び現金同等物                                   611,863              685,505
        (リース取引関係)

          (借主側)
          1.ファイナンス・リース取引
             所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
            (ア)有形固定資産
               店舗WEBシステム、全社ネットワーク用パソコン及びサーバー(工具、器具及び備品)でありま
               す。
            (イ)無形固定資産
               給与・勤怠システム(ソフトウエア)であります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
             却資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。
          2.オペレーティング・リース取引

            オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
             該当事項はありません。
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        (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
           (1)  金融商品に対する取組方針
             当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達について
            は銀行借入による方針であります。
             デリバティブは、将来の金利変動リスク回避を目的とし、投機的な取引は行わない方針であります。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク

             売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
             投資有価証券は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在します。
             敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
             買掛金及び未払金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
             短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
             長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
             デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取
            引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価
            方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事
            項(4)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
           (3)  金融商品に係るリスク管理体制

            ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
              取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、適宜回収懸念の早期把握に努めております。
              デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスク
             はほとんどないと認識しております。
            ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
              投資有価証券については、時価や発行体の財政状態を把握し管理しております。
              デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担
             当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。月次の取引実績は、経営会議に報告しております。
            ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
              担当部署が、資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを
             管理しております。
           (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
            が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
            用することにより、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」にお
            けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク
            を示すものではありません。
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          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(2018年2月28日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)  現金及び預金
                                 611,863           611,863              -
     (2)  売掛金
                                 493,285           493,285              -
     (3)  投資有価証券
                                 105,185           105,185              -
     (4)  敷金及び保証金
                                 374,733           375,537             803
              資産計                  1,585,069           1,585,872              803

     (1)  買掛金

                                 424,168           424,168              -
     (2)  短期借入金
                                 300,000           300,000              -
     (3)  1年内返済予定の長期借入金
                                 253,700           253,700              -
     (4)  未払金
                                 214,044           214,044              -
     (5)  預り金
                                  26,301           26,301             -
     (6)  長期借入金
                                 461,000           450,991           △10,008
              負債計                  1,679,214           1,669,205            △10,008

      デリバティブ取引                               -           -           -

            当連結会計年度(2019年2月28日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)  現金及び預金
                                 685,505           685,505              -
     (2)  売掛金
                                 453,920           453,920              -
     (3)  投資有価証券
                                  73,560           73,560             -
     (4)  敷金及び保証金
                                 373,797           374,662             865
              資産計                  1,586,783           1,587,648              865

     (1)  買掛金

                                 411,277           411,277              -
     (2)  短期借入金
                                 200,000           200,000              -
     (3)  1年内返済予定の長期借入金
                                 267,392           267,392              -
     (4)  未払金
                                 202,303           202,303              -
     (5)  預り金
                                  23,349           23,349             -
     (6)  長期借入金
                                 465,274           456,258           △9,015
              負債計                  1,569,596           1,560,581            △9,015

      デリバティブ取引                               -           -           -

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      (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         資 産
          (1)  現金及び預金、(2)         売掛金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (3)  投資有価証券
            これらの時価については、取引所の価格に基づいて算定した価額によっています。また、保有目的ごとの
           有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
          (4)  敷金及び保証金
            時価は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの利率で割り引いて現在価値を算定しております。
         負 債
          (1)  買掛金、(2)      短期借入金、(3)1年内返済予定の長期借入金、(4)                        未払金、(5)預り金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (6)  長期借入金
            長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
           いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされて
           おり、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される
           合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
         デリバティブ取引
            金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
           ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(6)参照)。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
             区分
                            (2018年2月28日)                   (2019年2月28日)
     非上場株式                                   0                   0
     長期預り保証金                                82,216                   79,716
            非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
           「(3)   投資有価証券」には含めておりません。
            長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ、実質的な預り期間を算定することが極めて困難であ
           ることから、時価開示の対象としておりません。
         3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(2018年2月28日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       606,222            -         -         -
     売掛金                       493,285            -         -         -
     敷金及び保証金                       222,007         117,138          15,000         20,588
             合計              1,321,515          117,138          15,000         20,588
           当連結会計年度(2019年2月28日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                       680,470            -         -         -
     売掛金                       453,920            -         -         -
     敷金及び保証金                       258,559          84,649         10,000         20,588
             合計              1,392,949           84,649         10,000         20,588
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         4.短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度(2018年2月28日)
                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              300,000          -       -       -       -       -
     長期借入金              253,700       193,607       119,104        80,821       32,754       34,714
          合計          553,700       193,607       119,104        80,821       32,754       34,714
           当連結会計年度(2019年2月28日)

                          1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                     5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  (千円)                                    (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金              200,000          -       -       -       -       -
     長期借入金              267,392       192,472       137,096        72,786       38,250       24,670
          合計          467,392       192,472       137,096        72,786       38,250       24,670
                                 49/75















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        (有価証券関係)
          1.その他有価証券
            前連結会計年度(2018年2月28日)
                            連結貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                  (1)  株式
                                   105,185           53,953           51,231
                  (2)  債券
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                      小計             105,185           53,953           51,231

                  (1)  株式

                                     -           -           -
                  (2)  債券
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                      小計                -           -           -

               合計                   105,185           53,953           51,231

     (注)投資事業有限責任組合に対する出資金及び非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)については、市場価格が
        なく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
            当連結会計年度(2019年2月28日)

                            連結貸借対照表計上額
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                               (千円)
                  (1)  株式
                                   73,560           53,953           19,606
                  (2)  債券
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                      小計              73,560           53,953           19,606

                  (1)  株式
                                     -           -           -
                  (2)  債券
                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                      小計                -           -           -

               合計                    73,560           53,953           19,606

     (注)投資事業有限責任組合に対する出資金及び非上場株式(連結貸借対照表計上額 0千円)については、市場価格が
        なく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
          2.売却したその他有価証券

            前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
             該当事項はありません。
            当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

             該当事項はありません。
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          3.減損処理を行った有価証券
            前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
             当連結会計年度において、有価証券について9,999千円(関係会社株式9,999千円)減損処理を行ってお
            ります。
             なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の減損処理にあたっては、発行会社の財
            政状態の悪化により実質価額が著しく低下していると判断したものについて減損処理を行っております。
            当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

             該当事項はありません。
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        (デリバティブ取引関係)
       ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
        金利関連
        前連結会計年度(2018年2月28日)
                                            契約額等のうち
                                    契約額等                  時価
      ヘッジ会計の方法            取引の種類        主なヘッジ対象                   1年超
                                    (千円)                 (千円)
                                             (千円)
                金利スワップ取引
     金利スワップの特例
                 変動受取・固定
     処理                     長期借入金             345,000         205,000       (注)
                 支払
      (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
         その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        当連結会計年度(2019年2月28日)

                                            契約額等のうち
                                    契約額等                  時価
      ヘッジ会計の方法            取引の種類        主なヘッジ対象                   1年超
                                    (千円)                 (千円)
                                             (千円)
                金利スワップ取引
     金利スワップの特例
                 変動受取・固定
     処理                     長期借入金             205,000         110,000       (注)
                 支払
      (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
         その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
        (退職給付関係)

        前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
        1.確定拠出制度の概要
          当社は2017年1月より確定拠出年金制度に加入しております。
        2.確定拠出制度に係る退職給付費用の額

          確定拠出制度に係る退職給付費用の額は25,681千円であります。
        当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

        1.確定拠出制度の概要
          当社は2017年1月より確定拠出年金制度に加入しております。
        2.確定拠出制度に係る退職給付費用の額

          確定拠出制度に係る退職給付費用の額は25,086千円であります。
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        (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
           繰延税金資産
            未払事業税等                              5,115千円              5,312千円
            未払費用                              3,724             14,295
            賞与引当金                              7,828              5,502
            関係会社支援損失引当金                              5,410              5,303
            店舗閉鎖損失                              1,604               -
            減損損失                             28,498              22,503
            関係会社株式評価損                              3,056              3,057
            資産除去債務                             13,248              13,151
            繰越欠損金                             241,020              192,045
            会員権評価損                              5,079              5,354
                                          2,366               654
            その他
                 繰延税金資産小計
                                         316,954              267,179
                                        △316,942              △241,214
            評価性引当額
                 繰延税金資産合計
                                           11            25,965
           繰延税金負債

            その他有価証券評価差額金                            △15,661              △5,993
                                          △169              △103
            資産除去債務に対応する除去費用
                 繰延税金負債合計
                                        △15,831              △6,097
           繰延税金資産(負債)の純額

                                        △15,819               19,868
            (注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以

               下の項目に含まれております。
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
            流動資産-繰延税金資産
                                           11千円            24,428千円
            固定負債-繰延税金負債                             △15,831              △4,559
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                    (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
           法定実効税率
                                            -%             30.8%
           (調整)
            交際費等永久に損金に算入されない項目                                -             8.7
            住民税均等割                                -             31.4
            評価性引当額の増減                                -            △50.   6
            負ののれん償却額                                -            △0.2
                                            -            △0.2
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 -             19.9
           (注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。
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        (資産除去債務関係)
          資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
          (1) 当該資産除去債務の概要
             不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
          (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

             使用見込期間を取得から5年~22年と見積り、割引率は0%~2.039%を使用して資産除去債務の金額を
            計算しております。
          (3) 当該資産除去債務の総額の増減

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                  至 2018年2月28日)              至 2019年2月28日)
              期首残高                          43,972千円              43,336千円
              見積りの変更による減少額                          △563              △528
              有形固定資産の取得に伴う増加額                           156              100
              時の経過による調整額                            54              51
              資産除去債務の履行による減少額                          △283              △154
              期末残高                          43,336              42,806
          (4) 資産除去債務の見積りの変更

             不動産賃貸契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、退店等の新たな情報の
            入手に伴い、店舗の退店時に必要とされる原状回復費用に関して、見積りの変更を行いました。これによ
            る減少額528千円を変更前の資産除去債務に加算しております。
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        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
           1.報告セグメントの概要
             当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
            り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい
            るものであります。
             当社グループは、形態別に、「鮮魚事業」、「飲食事業」及び「不動産事業」の3事業を展開してお
            り、これらを報告セグメントとしております。
             (1)鮮魚事業----鮮魚、寿司及び惣菜の小売販売
             (2)飲食事業----回転寿司店の経営
             (3)不動産事業---不動産賃貸管理等
           2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

             報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理
            の方法と概ね同一であります。
             報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であり、セグメント間の内部収益及び振替高は
            市場実勢価格に基づいております。
           3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                     (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                                 調整額
                                                        計上額
                                                 (注1)
                                                       (注2)
                      鮮魚事業       飲食事業      不動産事業         計
     売上高

                     11,817,015        978,514       353,352     13,148,883           -   13,148,883
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                         -       -     46,290       46,290      △ 46,290         -
      は振替高
                     11,817,015        978,514       399,643     13,195,174        △ 46,290     13,148,883
            計
     セグメント利益又は損失(△)                 332,686       43,127       37,441      413,255      △ 470,118      △ 56,863
                       992,489       103,423       308,496      1,404,410        964,723      2,369,133

     セグメント資産
     その他の項目

      減価償却費(注3)                 93,612       9,048      13,362      116,023       16,673      132,697
      有形固定資産及び無形固定資
                       51,689       6,662       1,627      59,979       73,332      133,312
      産の増加額
        (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
            (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△470,118千円には、各報告セグメントに配分していない全
               社費用△423,828千円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管
               理費であります。
            (2)セグメント資産のうち、調整額に含めた全社資産の金額は1,017,953千円であり、その主なものは親
               会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産
               であります。
           2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
           3.減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。
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             当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
                                                     (単位:千円)
                              報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                                 調整額
                                                        計上額
                                                 (注1)
                                                       (注2)
                      鮮魚事業       飲食事業      不動産事業         計
     売上高

                     11,156,804        957,002       387,819     12,501,626           -   12,501,626
      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高又
                         -       -     46,028       46,028      △ 46,028         -
      は振替高
                     11,156,804        957,002       433,848     12,547,655        △ 46,028     12,501,626
            計
                       425,433       51,558       43,769      520,761      △ 428,092       92,668
     セグメント利益
                       951,673       91,675      288,866      1,332,215        989,141      2,321,357
     セグメント資産
     その他の項目

      減価償却費(注3)                 79,093       6,376      12,350       97,819       25,421      123,241
      有形固定資産及び無形固定資
                       51,598       1,086       3,436      56,120       23,280       79,401
      産の増加額
        (注)1.調整額は、以下のとおりであります。
            (1)セグメント利益の調整額△428,092千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△
               382,064千円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ
               ります。
            (2)セグメント資産のうち、調整額に含めた全社資産の金額は1,029,511千円であり、その主なものは親
               会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産
               であります。
           2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           3.減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。
         【関連情報】

           前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
              本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を
             省略しております。
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           当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
           1.製品及びサービスごとの情報
             セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
           2.地域ごとの情報

            (1)売上高
              本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
            (2)有形固定資産
              本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
           3.主要な顧客ごとの情報

             外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を
             省略しております。
         【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                     (単位:千円)
                                報告セグメント
                                                全社・消去        合計
                       鮮魚事業      飲食事業       不動産事業        計
            減損損失              36,310       2,130        -    38,440        -    38,440

           当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

                                                     (単位:千円)
                                報告セグメント
                                                全社・消去        合計
                       鮮魚事業      飲食事業       不動産事業        計
                          6,885      2,856        -     9,742        -     9,742
            減損損失
         【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
            該当事項はありません。
            なお、負ののれんについては、報告セグメントに配分しておりません。2010年4月1日前に行われた連結
           子会社の株式取得により発生した負ののれんの償却額は                          727  千円、負ののれんの未償却残高は               727  千円であり
           ます。
           当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

            該当事項はありません。
            なお、負ののれんについては、報告セグメントに配分しておりません。2010年4月1日前に行われた連結
           子会社の株式取得により発生した負ののれんの償却額は                          727  千円、負ののれんの未償却残高はありません。
         【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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        【関連当事者情報】
          前連結会計年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
           関連当事者との取引
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

           関連当事者との取引
           該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自    2017年3月1日          (自    2018年3月1日
                                   至   2018年2月28日)           至   2019年2月28日)
     1株当たり純資産額                                   131.59円             152.39円

     1株当たり当期純利益金額又は

                                        △66.27円              29.46円
     1株当たり当期純損失金額(△)
      (注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であ

           り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当連結会計年度の潜在株式調整後1株当
           たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2017年3月1日             (自 2018年3月1日
                                    至 2018年2月28日)             至 2019年2月28日)
     親会社株主に帰属する当期純利益金額又は
                             (千円)           △169,235               75,241
     親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)
     普通株主に帰属しない金額                        (千円)               -             -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
     金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当                        (千円)           △169,235               75,241
     期純損失金額(△)
     期中平均株式数                        (株)           2,553,795             2,553,713
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                     返済期限
                                 (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                             300,000        200,000       0.74      -

     1年以内に返済予定の長期借入金                             253,700        267,392       1.19      -

     1年以内に返済予定のリース債務                              3,615        1,868      3.72      -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)                             461,000        465,274       0.91   2020年~2026年

     リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)                              1,868         -      -     -

     その他有利子負債                               -        -      -     -

                 合計                1,020,184         934,534         -     -

      (注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
         2.長期借入金の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。
                   1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
                     (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
          長期借入金              192,472           137,096           72,786           38,250

        【資産除去債務明細表】

         本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産
        除去債務明細表の記載を省略しております。
       (2)【その他】

           当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)

                         第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高(千円)                      3,092,562         6,109,307         9,064,909         12,501,626

     税金等調整前四半期(当期)純利益金

     額又は税金等調整前四半期純損失金額                        13,463         △7,879         △18,895          93,944
     (△)(千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
     純利益金額又は親会社株主に帰属する
                             5,540        △21,239         △41,268          75,241
     四半期純損失金額(△)(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利益金額又
     は1株当たり四半期純損失金額(△)
                              2.17        △8.32         △16.16          29.46
     (円)
     (会計期間)

                         第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
     1株当たり四半期純利益金額又は1株

                              2.17        △10.49          △7.84          45.62
     当たり四半期純損失金額(△)(円)
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
      資産の部
       流動資産
                                        509,079              592,163
         現金及び預金
                                       ※1 508,260             ※1 473,256
         売掛金
                                        135,621              128,460
         商品
                                         13,286              11,896
         貯蔵品
                                         24,862              22,474
         前払費用
                                        ※1 71,956             ※1 44,192
         未収入金
                                           -            24,295
         繰延税金資産
                                        ※1 12,914             ※1 11,841
         その他
                                       1,275,981              1,308,581
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         73,805              58,713
          建物
                                            2              0
          構築物
                                        175,751              148,689
          工具、器具及び備品
                                           389              389
          土地
                                         4,590              1,536
          リース資産
                                        254,539              209,328
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         71,262              70,786
          ソフトウエア
                                           157               57
          リース資産
                                         12,606              12,606
          電話加入権
                                         84,026              83,451
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        105,185               73,560
          投資有価証券
                                            0              0
          関係会社株式
                                         29,666              24,019
          長期前払費用
                                           -            17,350
          長期未収入金
                                       ※1 241,462             ※1 250,526
          敷金及び保証金
                                         11,915              11,015
          その他
                                        388,229              376,470
          投資その他の資産合計
                                        726,795              669,250
         固定資産合計
                                       2,002,777              1,977,831
       資産合計
                                 60/75








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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
      負債の部
       流動負債
                                        419,311              405,180
         買掛金
                                        300,000              200,000
         短期借入金
                                        243,656              257,348
         1年内返済予定の長期借入金
                                         3,615              1,868
         リース債務
                                       ※1 139,088             ※1 131,264
         未払金
                                         53,206              80,035
         未払費用
                                         46,364              60,942
         未払法人税等
                                         34,177              41,182
         未払消費税等
                                         11,121               8,167
         預り金
                                         25,319              18,000
         賞与引当金
                                           155               45
         資産除去債務
                                         17,700                -
         関係会社支援損失引当金
                                       1,293,717              1,204,033
         流動負債合計
       固定負債
                                        386,110              400,428
         長期借入金
                                           -            17,350
         関係会社支援損失引当金
                                         1,868                -
         リース債務
                                         15,831               4,559
         繰延税金負債
                                         43,181              42,974
         資産除去債務
                                           500               -
         その他
                                        447,490              465,311
         固定負債合計
                                       1,741,207              1,669,345
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        941,031              941,031
         資本金
         資本剰余金
                                       1,029,015              1,029,015
          資本準備金
                                       1,029,015              1,029,015
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         14,000              14,000
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                      △ 1,752,590             △ 1,683,538
            繰越利益剰余金
                                      △ 1,738,590             △ 1,669,538
          利益剰余金合計
         自己株式                                △ 5,456             △ 5,634
                                        225,999              294,873
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                         35,570              13,612
         その他有価証券評価差額金
                                         35,570              13,612
         評価・換算差額等合計
                                        261,569              308,485
       純資産合計
                                       2,002,777              1,977,831
      負債純資産合計
                                 61/75






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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年3月1日              (自 2018年3月1日
                                 至 2018年2月28日)               至 2019年2月28日)
                                      ※2 12,707,258
                                                     12,113,807
      売上高
      売上原価
                                        139,273              135,621
       商品期首たな卸高
                                       7,536,688              7,055,871
       当期商品仕入高
                                       7,675,962              7,191,492
       合計
                                        135,621              128,460
       商品期末たな卸高
                                       7,540,340              7,063,031
       商品売上原価
                                       5,166,917              5,050,775
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 5,268,764           ※1 , ※2 4,964,975
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 101,846               85,799
      営業外収益
                                            ▶              ▶
       受取利息
                                        ※2 51,999
                                                        2,149
       受取配当金
                                        ※2 31,466
                                                         173
       受取手数料
                                           -             2,639
       保険差益
                                           -             1,291
       助成金収入
                                        ※2 2,894
                                                        1,889
       その他
                                         86,365               8,148
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         10,973               8,769
       支払利息
                                           -             2,321
       リース解約損
                                           144               18
       その他
                                         11,117              11,109
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 26,599              82,838
      特別利益
                                         ※3 477           ※3 14,415
       固定資産売却益
                                           477             14,415
       特別利益合計
      特別損失
                                                       ※4 627
                                           -
       固定資産売却損
                                        ※5 10,091              ※5 556
       固定資産除却損
                                        ※6 5,210
                                                         -
       店舗閉鎖損失
                                         38,440               9,742
       減損損失
                                         9,999                -
       関係会社株式評価損
                                         17,700                -
       関係会社支援損失引当金繰入
                                         81,442              10,926
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)                                  △ 107,564               86,327
      法人税、住民税及び事業税                                   25,107              43,175
                                            3           △ 25,899
      法人税等調整額
                                         25,111              17,275
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 132,676               69,051
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                           資本剰余金             利益剰余金
                                       その他利益剰
                                                        株主資本
                    資本金                               自己株式
                                       余金
                             資本剰余                利益剰余金合           合計
                        資本準備金          利益準備金
                             金合計                計
                                       繰越利益剰余
                                       金
     当期首残高
                    941,031    1,029,015     1,029,015      14,000    △ 1,619,914     △ 1,605,914      △ 5,456    358,675
     当期変動額
      当期純損失(△)                                  △ 132,676     △ 132,676         △ 132,676

      自己株式の取得                                                     -

      株主資本以外の項目の当期変動

      額(純額)
     当期変動額合計                 -     -     -     -   △ 132,676     △ 132,676       -  △ 132,676
     当期末残高               941,031    1,029,015     1,029,015      14,000    △ 1,752,590     △ 1,738,590      △ 5,456    225,999
                     評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                         評価・換算
                   証券評価差
                         差額等合計
                   額金
     当期首残高                26,116     26,116     384,791
     当期変動額
      当期純損失(△)                        △ 132,676

      自己株式の取得

                                 -
      株主資本以外の項目の当期変動

                      9,453     9,453     9,453
      額(純額)
     当期変動額合計
                      9,453     9,453   △ 123,222
     当期末残高                35,570     35,570     261,569
                                 63/75









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          当事業年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                           資本剰余金             利益剰余金
                                       その他利益剰
                                                        株主資本
                    資本金                               自己株式
                                       余金
                             資本剰余                利益剰余金合           合計
                        資本準備金          利益準備金
                             金合計                計
                                       繰越利益剰余
                                       金
     当期首残高               941,031    1,029,015     1,029,015      14,000    △ 1,752,590     △ 1,738,590      △ 5,456    225,999
     当期変動額
      当期純利益                                   69,051      69,051          69,051

      自己株式の取得

                                                     △ 178    △ 178
      株主資本以外の項目の当期変動

      額(純額)
     当期変動額合計                 -     -     -     -    69,051      69,051     △ 178    68,873
     当期末残高               941,031    1,029,015     1,029,015      14,000    △ 1,683,538     △ 1,669,538      △ 5,634    294,873
                     評価・換算差額等

                   その他有価          純資産合計
                         評価・換算
                   証券評価差
                         差額等合計
                   額金
     当期首残高
                     35,570     35,570     261,569
     当期変動額
      当期純利益                         69,051

      自己株式の取得                          △ 178

      株主資本以外の項目の当期変動

                    △ 21,957    △ 21,957    △ 21,957
      額(純額)
     当期変動額合計               △ 21,957    △ 21,957     46,916
     当期末残高
                     13,612     13,612     308,485
                                 64/75









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        【注記事項】
        (重要な会計方針)
      1.資産の評価基準及び評価方法
       (1)有価証券の評価基準及び評価方法
        ①   子会社株式
         移動平均法による原価法
        ②   その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
          より算定)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法
       (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
        ①   商品
         本部商材
          移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
         店舗商材
          最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
        ②   貯蔵品
         最終仕入原価法による原価法
      2.固定資産の減価償却の方法
       (1)有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法
          ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建
         物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
       (2)無形固定資産(リース資産を除く)
          自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
       (3)リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース契約に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合には残価保証額)とする定額法に
         よっております。
       (4)長期前払費用
          均等償却
      3.引当金の計上基準
       (1)貸倒引当金
          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎とした将来の貸倒見込率によ
         り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)賞与引当金
          従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当期の負担額を計上しております。
       (3)関係会社支援損失引当金
          営業を終了した関係会社の損失発生に備えるため、損失見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しておりま
         す。
                                 65/75






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      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       (1)ヘッジ会計の方法
        ①  ヘッジ会計の方法
           金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
        ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
           ヘッジ手段…金利スワップ
           ヘッジ対象…借入金
        ③  ヘッジ方針
           当社は金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避するため、金利スワップ取引を
          利用しております。
        ④  ヘッジ有効性評価の方法
           金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。
       (2)連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
       (3)消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
        (貸借対照表関係)

          ※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年2月28日)                  (2019年2月28日)
      短期金銭債権                                59,484千円                  25,189千円
     短期金銭債務                                7,019                  5,203
     長期金銭債権                                12,598                  29,948
           2.当座貸越契約

             当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら
            契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年2月28日)                  (2019年2月28日)
     当座貸越極度額                               980,000千円                  980,000千円
     借入実行残高                               300,000                  200,000
              差引額                       680,000                  780,000
           3.債務保証

             当社は、関係会社の金融機関からの借入に対し、保証を行っております。
                                前事業年度                  当事業年度
                              (2018年2月28日)                  (2019年2月28日)
     株式会社ビッグパワー                                84,934千円                  74,890千円
               計                       84,934                  74,890
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                                                            有価証券報告書
        (損益計算書関係)
          ※1.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度87%、当事業年度84%、一般管理費に属する費用の
            おおよその割合は前事業年度13%、当事業年度16%であります。
             主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                    至 2019年2月28日)
     店舗使用料                              1,299,167     千円             1,242,375     千円
                                    2,270,234                  2,137,995
     給料及び手当
                                     25,319                  18,393
     賞与引当金繰入額
                                     118,617                  110,761
     減価償却費
          ※2.関係会社との取引高

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     営業取引による取引高
      売上高                                176千円                  -千円
      販売費及び一般管理費                               91,807                  51,233
     営業取引以外の取引による取引高                                81,300                    -
          ※3.固定資産売却益の内訳

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     建物                                  45千円               11,349千円
     工具、器具及び備品                                  431                 3,065
               計                        477                14,415
          ※4.固定資産売却損の内訳

                               前事業年度                  当事業年度
                            (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                             至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     工具、器具及び備品                                  -千円                 627千円
               計                         -                 627
          ※5.固定資産除却損の内訳

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     工具、器具及び備品                                  299千円                  556千円
                                       791
     ソフトウェア                                                    -
     ソフトウェア仮勘定                                9,000                   -
               計                       10,091                   556
          ※6.店舗閉鎖損失の内訳

                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 2017年3月1日                  (自 2018年3月1日
                              至 2018年2月28日)                  至 2019年2月28日)
     店舗設備の撤去費用等                     2店舗計            5,210千円      -店舗計             -千円
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                                                            有価証券報告書
        (有価証券関係)
          子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式0千円、前事業年度の貸借対照
         表計上額は、子会社株式0千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、記載しておりません。
        (税効果会計関係)

          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                    (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
           繰延税金資産
            未払事業税等                              5,115千円              5,312千円
            未払費用                              3,720             14,175
            賞与引当金                              7,798              5,502
            関係会社支援損失引当金                              5,410              5,303
            店舗閉鎖損失                              1,604               -
            減損損失                             28,498              22,503
            関係会社株式評価損                              3,056              3,057
            資産除去債務                             13,248              13,151
            繰越欠損金                             241,020              192,045
            会員権評価損                              5,079              5,354
                                          2,366               654
            その他
               繰延税金資産小計
                                         316,920              267,059
                                        △316,920              △241,225
            評価性引当額
               繰延税金資産合計
                                           -            25,833
           繰延税金負債

            その他有価証券評価差額金                            △15,661              △5,993
                                          △169              △103
            資産除去債務に対する除去費用
               繰延税金負債合計
                                        △15,831              △6,097
           繰延税金資産(負債)の純額

                                        △15,831               19,736
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度

                                    (2018年2月28日)              (2019年2月28日)
           法定実効税率

                                            -%             30.8%
           (調整)

            交際費等永久に損金に算入されない項目                                -              9.5
            住民税均等割                                -             33.8
            評価性引当額の増減                                -            △54.1
                                            -              0.0
            その他
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 -             20.0
           (注)前事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:    千円  )
                                                       減価償却

        区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
                                       8,615
             建物             73,805      10,351            16,827      58,713      441,188
     有形固定資産
                                      (8,049)
                                  -      -
             構築物               2                  2      0     483
             工具、器具及び備品            175,751       47,952       8,677      66,338      148,689      645,662

                                  -      -      -            -
                                                    389
             土地              389
                                  -      -
             リース資産             4,590                  3,054      1,536      20,041
                                      17,292
                  計        254,539       58,303            86,222      209,328     1,107,375
                                      (8,049)
                                        -

             ソフトウェア             71,262      17,761            18,237      70,786      31,838
     無形固定資産
                                  -      -

             リース資産              157                   99      57      439
                                  -      -      -            -
             電話加入権             12,606                        12,606
                                               -            -
                            -          18,161
             ソフトウェア仮勘定                   18,161                    -
                  計        84,026      35,923      18,161      18,337      83,451      32,277

      (注)1.「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
          (1)建物の増加
             新規出店に伴う店舗設備の取得
              泉が丘中央店他2店                          246  千円
             リニューアルオープンに伴う店舗設備の取得
              広島緑井店他2店                         7,856   千円
          (2)工具、器具及び備品の増加
             新規出店に伴う店舗設備の取得
              泉が丘中央店他2店                        14,865   千円
             リニューアルオープンに伴う店舗設備の取得
              広島緑井店他2店                        15,829   千円
             既存店舗改修等                                            17,258千円
          (3)ソフトウェアの増加
             人事給与システム入替に伴う取得
              本社                        17,761   千円
         2.「当期減少額」欄の( )内は、当期減損損失額を内数で記載しております。

        【引当金明細表】

                                                     (単位:    千円  )
          科目          当期首残高           当期増加額           当期減少額           当期末残高

                         25,319           18,000           25,319           18,000

     賞与引当金
     関係会社支援損失引当金                   17,700             -          350         17,350

       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

           該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  3月1日から2月末日迄
      定時株主総会                  事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
      基準日                  2月末日
                        8月31日
      剰余金の配当の基準日
                        2月末日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り
                       (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
                       (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
                        三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所                              ──────────
       買取手数料                 無料
                        電子公告により行う。やむを得ない事由により電子公告によることができな
                       い場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
      公告掲載方法
                       公告掲載URL
                       http://www.uoki.co.jp
                       1.株主優待制度の内容
                         毎年8月31日現在の当社株主名簿に記載された当社株式1単元(100株)
      株主に対する特典                  以上を保有する株主様に対し、以下の株主優待を実施いたします。
                       2.株主優待制度の優待内容
                         5,000円相当の塩数の子セットを贈呈
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
          事業年度(第33期)自 2017年3月1日 至 2018年2月28日
           2018年5月25日 関東財務局長に提出
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
           2018年5月25日 関東財務局長に提出
       (3)四半期報告書及びその確認書
          (第34期第1四半期)自 2018年3月1日 至 2018年5月31日
           2018年7月13日 関東財務局長に提出
          (第34期第2四半期)自 2018年6月1日 至 2018年8月31日
           2018年10月12日 関東財務局長に提出
          (第34期第3四半期)自 2018年9月1日 至 2018年11月30日
           2019年1月11日 関東財務局長に提出
       (4)臨時報告書
           2018年5月25日 関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づ
           く臨時報告書であります。
           2019年1月10日 関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書でありま
           す。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                  2019年5月24日

     株式会社魚喜

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               飯塚 正貴  印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               飯田 昌泰  印
                              業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている株式会社魚喜の2018年3月1日から2019年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社魚喜及び連結子会社の2019年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
     びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 73/75




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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社魚喜の2019年
     2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社魚喜が2019年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
     部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
     告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                         株式会社魚喜(E03365)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                  2019年5月24日

     株式会社魚喜

       取締役会 御中

                              EY新日本有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               飯塚 正貴  印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               飯田 昌泰  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

     ている株式会社魚喜の2018年3月1日から2019年2月28日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     魚喜の2019年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

           会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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