ミライアル株式会社 有価証券報告書 第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

提出書類 有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
提出日
提出者 ミライアル株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                                      ミライアル株式会社(E02477)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成31年4月26日
      【事業年度】                    第51期(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
      【会社名】                    ミライアル株式会社
      【英訳名】                    Miraial    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  兵部 匡俊
      【本店の所在の場所】                    東京都豊島区東池袋一丁目24番1号
      【電話番号】                    03-3986-3782
      【事務連絡者氏名】                    管理部経理課長   板羽 恒
      【最寄りの連絡場所】                    東京都豊島区東池袋一丁目24番1号
      【電話番号】                    03-3986-3782
      【事務連絡者氏名】                    管理部経理課長   板羽 恒
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
            回次            第47期        第48期        第49期        第50期        第51期
           決算年月           平成27年1月        平成28年1月        平成29年1月        平成30年1月        平成31年1月

                  (千円)      9,399,598        8,125,374        6,994,787        8,491,628       10,013,353

     売上高
                  (千円)      1,259,146         780,345        708,052       1,424,574        1,630,770

     経常利益
     親会社株主に帰属する当
                  (千円)       769,015        258,188        48,985      1,085,323        1,255,199
     期純利益
                  (千円)       820,348        222,413        214,424       1,318,098        1,334,224
     包括利益
                  (千円)      15,446,020        15,488,599        15,523,259        16,751,421        17,815,945

     純資産額
                  (千円)      18,864,530        17,956,637        20,081,841        21,485,740        22,613,482

     総資産額
                  (円)      1,718.46        1,723.21        1,727.07        1,863.71        1,982.17

     1株当たり純資産額
                  (円)        85.55        28.72        5.45       120.74        139.65

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当た
                  (円)         -        -        -        -        -
     り当期純利益
                  (%)        81.9        86.3        77.3        78.0        78.8
     自己資本比率
                  (%)         5.0        1.7        0.3        6.7        7.3

     自己資本利益率
                  (倍)        17.7        32.5       177.2        18.6        8.2

     株価収益率
     営業活動によるキャッ
                  (千円)      2,141,234         534,189        332,110       1,025,013         962,761
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (千円)       △ 27,823      1,444,216       △ 1,004,437         159,395       △ 795,661
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (千円)      △ 425,159       △ 222,684       1,223,482        △ 204,882       △ 381,616
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期
                  (千円)      5,981,927        7,737,617        8,288,789        9,268,290        9,053,735
     末残高
                           548        468        448        428        427
     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( -)        ( 8 )       ( 7 )       ( 1 )      ( 32 )
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
            回次            第47期        第48期        第49期        第50期        第51期
           決算年月           平成27年1月        平成28年1月        平成29年1月        平成30年1月        平成31年1月

                  (千円)      8,072,063        6,696,991        5,546,152        6,849,827        8,248,455

     売上高
                  (千円)      1,489,659         625,003        719,203       1,151,265        1,348,857

     経常利益
                  (千円)       900,760        121,810        70,746       832,575       1,008,117

     当期純利益
     資本金             (千円)      1,111,000        1,111,000        1,111,000        1,111,000        1,111,000

                  (株)     10,120,000        10,120,000        10,120,000        10,120,000        10,120,000

     発行済株式総数
                  (千円)      15,377,399        15,186,594        15,224,392        16,070,063        16,660,884

     純資産額
                  (千円)      18,058,487        17,121,749        19,261,619        20,428,177        21,302,561

     総資産額
                  (円)      1,710.83        1,689.62        1,693.82        1,787.91        1,853.66

     1株当たり純資産額
                            20        20        10        30        30

     1株当たり配当額
                  (円)
     (うち1株当たり中間配
                           ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )      ( 10 )
     当額)
                  (円)       100.21        13.55        7.87       92.62       112.16
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当た
                  (円)         -        -        -        -        -
     り当期純利益
                  (%)        85.2        88.7        79.0        78.7        78.2
     自己資本比率
                  (%)         6.0        0.8        0.5        5.3        6.2

     自己資本利益率
                  (倍)        15.1        68.9       122.7        24.2        10.2

     株価収益率
                  (%)        20.0       147.6        127.1        32.4        26.7

     配当性向
                           432        355        331        311        306

     従業員数
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                      ( -)        ( 8 )       ( 6 )       ( 1 )      ( 25 )
      (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
         3.第50期の1株当たり配当額には、創立50周年を迎えることによる記念配当10円を含んでおります。
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      2【沿革】
       昭和43年7月        高機能プラスチック樹脂製品の製造及び販売を目的として株式会社柿崎製作所を東京都豊島区池
                袋に設立
       昭和44年1月        フッ素樹脂FEPによるシリコンウエハ工程内容器の製品化に成功し、埼玉工場を建設
       昭和48年6月        フッ素樹脂PFAの開発により、シリコンウエハ工程内容器の本格量産に入る
       昭和56年10月        シリコンウエハ工程内容器の製造専用工場を埼玉工場に増設
                大阪府大阪市北区に大阪出張所、福岡県福岡市博多区に九州出張所を開設
       昭和57年1月        本社を東京都豊島区西池袋に移転
       昭和59年4月        シリコンウエハ工程内容器の製造量産化のため、熊本県菊池郡泗水町(現、熊本県菊池市)に熊
                本工場(現、富の原工場)を建設、熊本事業所開設
       平成元年3月        熊本工場(現、富の原工場)に第二工場を増設し、OA機器部品量産開始
       平成3年3月        熊本工場(現、富の原工場)に第三工場を増設
       平成6年4月        販売体制強化のため、宮城県仙台市に東北営業所(平成14年3月閉鎖)、東京都豊島区の本社内
                に東京営業所、大阪府茨木市に関西営業所(平成23年4月閉鎖)、熊本県菊池郡泗水町(現、熊
                本県菊池市)の富の原工場内に九州営業所を開設
       平成8年2月        熊本事業所において「ISO9002」(現、「ISO9001」)の認証を取得
       平成8年5月        米国における半導体情報収集を目的とし、100%出資の子会社、Kakizaki                                  America    Inc.   (ロサ
                ンゼルス)設立
       平成11年10月        300㎜シリコンウエハ出荷容器「FOSB」の発売開始
       平成13年1月        300㎜シリコンウエハ出荷容器の製造専用工場として、熊本県菊池郡泗水町(現、熊本県菊池
                市)に住吉工場建設
       平成15年8月        ミライアル株式会社へ商号変更
       平成15年10月        生産能力を拡大のため、300㎜シリコンウエハ出荷容器の製造専用工場である住吉工場に第二工
                場増設
       平成15年12月        埼玉工場を閉鎖
       平成16年1月        熊本事業所において「ISO14001」の認証を取得
       平成16年6月        100%子会社      Kakizaki     America    Inc.の営業活動を停止
       平成17年7月        ジャスダック証券取引所に株式を上場
        平成18年1月         100%子会社      Kakizaki     America    Inc.を会社清算
       平成18年12月        株式会社山城精機製作所を子会社化
       平成19年5月         300mmシリコンウエハ出荷容器の生産能力拡大のため、住吉工場に第三工場増設
       平成19年7月        九州営業所を住吉工場内へ移転
       平成22年4月        ジャスダック証券取引所が、大阪証券取引所と合併したことに伴い、当社株式は、大阪証券取引
                所の市場(所属JASDAQ)に上場される
       平成23年3月        株式会社山城精機製作所を100%子会社化
       平成23年11月        東京証券取引所市場第二部に株式を上場
       平成24年1月        大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)を上場廃止
       平成24年1月        本社を東京都豊島区東池袋に移転
       平成24年7月        株式会社宮本樹脂工業を100%子会社化
       平成24年11月        東京証券取引所市場第一部に株式を上場
       平成26年5月        販売体制強化のため、滋賀県大津市に関西営業所を再開
       平成28年4月        東京都港区に不動産取得、不動産賃貸等事業開始
       平成29年11月        住吉第一工場を改造し、高機能プラスチック製品ラインを拡大
       平成30年5月        関西営業所を大阪府茨木市へ移転
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      3【事業の内容】
         当社グループは、当社及び連結子会社2社・非連結子会社2社により構成されており、プラスチック成形に関す
        る事業を中心に展開しております。
         当社グループの事業内容及び当社と連結子会社2社の当該事業に係る位置付けは、以下のとおりであります。
         なお、次の3事業分野は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる
        事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。
         (1)  プラスチック成形事業

           主要な製品は、シリコンウエハ出荷容器及びシリコンウエハ工程内容器等の半導体関連製品、フルイドシ
          ステム、電子部品、金型等のその他関連製品であります。
           半導体関連製品………当社が製造・販売しております。
           その他関連製品………当社、株式会社宮本樹脂工業(連結子会社)、有限会社創進ケミテック(非連結子会
           社)が製造・販売しております。
         (2)  成形機事業

           主要な製品は、竪型射出成形機、金型及び関連製品であります。
           竪型射出成形機………株式会社山城精機製作所(連結子会社)が製造・販売しております。
           金型及び関連製品……株式会社山城精機製作所(連結子会社)が製造・販売しております。
         (3)  不動産賃貸等事業

           当社は、オフィスビルを保有し地方自治体に賃貸しております。
         [事業系統図]

          以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。
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      4【関係会社の状況】
        連結子会社
                        資本金       主要な       議決権の所有割合
        名 称         住 所                                  関係内容
                       (千円)       事業の内容          (%)
                                               プラスチック成形技術でのシ
                                               ナジー効果を目的としており
     (株)山城精機製作所                                          ます。
                東京都豊島区        60,000     成形機事業              100.00
      (注)2                                          役員の兼任、営業上の取引及
                                               び建物の賃借関係がありま
                                               す。
                                               プラスチック成形加工でのシ
                                               ナジー効果を目的としており
                             プラスチック成形
     (株)宮本樹脂工業          福島県福島市        10,000                   100.00    ます。
                             事業
                                               役員の兼任及び営業上の取引
                                               関係があります。
      (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
         2.株式会社山城精機製作所については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める
           割合が10%を超えております。
           主な損益情報等 ①売上高  1,507百万円
                   ②経常利益  266百万円
                   ③当期純利益 233百万円
                   ④純資産額 1,656百万円
                   ⑤総資産額 2,206百万円
      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                  平成31年1月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)
      プラスチック成形事業                                    326              (30)

      成形機事業                                    86              (1)

      全社(共通)                                    15             (-)

                  合計                        427              (32)

      (注)1.従業員数は就業人員(常用パートを含んでおります。)であり、臨時雇用者数(臨時パートタイマー、人材
           会社からの派遣社員、季節工を含んでおります。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
           るものであります。
       (2)提出会社の状況
                                                 平成31年1月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
          306(25)               36.2              14.0             5,001

               セグメントの名称                            従業員数(人)

      プラスチック成形事業                                    291            (25)

      全社(共通)                                    15            (-)
                  合計                        306            (25)

      (注)1.従業員数は就業人員(常用パートを含んでおります。)であり、臨時雇用者数(臨時パートタイマー、人材
           会社からの派遣社員、季節工を含んでおります。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
       (3)労働組合の状況
         労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
        (1)会社の経営方針

         当社グループは、「私たちは事業活動を通じて 1.人と自然を大切にし あらゆる人々に愛され 社会の発展
        に貢献します 2.先端技術をもって開発を推進し 世界の人々に喜ばれる価値を創造します」を経営理念として
        おります。この理念に基づき、新製品開発を通じて常に技術革新を図り、様々な先端産業の発展に貢献し続けると
        共に、人と地球の豊かな未来のための価値を創造していく企業を目指し、今後も努力してまいります。
        (2)目標とする経営指標

         当社グループは、最先端のニッチな成長市場への事業展開を推進し、事業ライフサイクルに左右されない持続的
        な成長を図ることを経営目標としております。その観点から、売上高及び利益の増大並びに総合的な収益性指標で
        ある総資本利益率の向上等を目標とし、財務基盤の強化と企業価値の増大を目指してまいります。
        (3)中長期的な会社の経営戦略

         当社グループの収益構造は、特定顧客・特定業界への依存度が高く、またエレクトロニクス市況の影響を受けや
        すいものとなっております。このような経営環境を認識した上で、当社グループは、外部経営環境の変動に対する
        柔軟な対応力と強固な企業体質の構築を目指し、既存事業の収益安定化を図るとともに、新たな収益源の確立を推
        進してまいります。
         プラスチック成形事業については、300㎜シリコンウエハ専用の出荷容器「FOSB」の競争力強化に努めてま
        いります。また、微細化技術の進展とともに、ますます厳しくなる高精度化要求に応える技術開発を進め差別化を
        図って参ります。また、当社グループのコア技術を見直し、成長分野への応用展開を推進することで、収益源の多
        様化を図ってまいります。
         成形機事業については、長年培ってきた竪型成形機市場における独特な地位を再構築するとともに、製造・販
        売・技術といったあらゆる面でグループのシナジー効果を発揮し、最先端産業分野における顧客のニーズに応えて
        まいります。また、サービスの一層の充実を図ると同時に、過去顧客の掘り起こしや、新規顧客開拓活動を推進し
        てまいります。
         そして、激動の経営環境に対応すべくスピードとコストを強く意識した体質作りを推進し、グループ一丸となっ
        て生産工程の改善を断行、モノ作り企業グループとしての現場力に磨きをかけてまいります。合わせて、人材を持
        続的成長の重要な源泉と捉え、人材育成のための教育訓練の施策も講じてまいります。また、社会の一員として地
        球環境等に配慮した事業活動を展開するため、省エネルギー、リサイクル等を意識した取り組みを進めると共に、
        社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは確固たる信念を持って排除の姿勢を堅持し、高い倫理観と品格
        を当社グループメンバー全員が自覚・尊重して行動できるようコンプライアンスの徹底を図ってまいります。
        (4)会社の対処すべき課題

         当社の主要販売先である半導体シリコンウエハ業界は、調整局面を迎え需要の軟化が懸念されますが、産業機器
        分野のIoT化やモバイル機器の高性能化、車載部品の電子化等による需要は、中期的には底堅い推移が見込まれま
        す。その一方、シリコンウエハ容器についてはリユース進展により新品需要の減少が懸念される状況下、そのリ
        ユース品増加に伴う課題に対処しつつ、顧客要求の品質と価格を満たすべく、一層の品質向上とコストダウンに努
        め、競争力の強化に取り組んでまいります。半導体業界以外へのアプローチとしては、当社コア技術の他分野への
        応用展開による新分野開拓・新事業創出等に取り組み、引き続き、より強固な収益基盤の構築に努めてまいりま
        す。
         なお、成形機事業に関しては、竪型成形機の強みを活かした特殊装置の拡販により安定的な利益を確保し、グ
        ループ一丸となって技術的・営業的連携の強化にも引き続き取り組んでまいります。
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      2【事業等のリスク】
        以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており
       ます。また、必ずしも事業上のリスクには該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社の事業活動を理解し
       ていただく上で重要と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しておりま
       す。 なお、将来に関する部分の記載は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
       1)業績の変動要因について

        ①シリコンウエハの生産動向
          当社グループの主力製品であるシリコンウエハ出荷容器は、シリコンウエハメーカーからデバイスメーカー
         へシリコンウエハを出荷する際に使用するための容器であり、その需要は、シリコンウエハの生産動向に影響
         を受ける可能性があります。中でも、主力製品である300mmシリコンウエハ出荷容器「FOSB」については、
         当社グループの売上高に対する比率が高いことから、特に300mmシリコンウエハの生産量及び出荷量の変動が当
         社グループの売上高に影響を及ぼすと考えられます。また、デバイスメーカーにおけるリユース回数の増加が
         当社容器の需要に影響を与える可能性があります。
        ②原材料の市況変動等について

          当社グループ製品の多くは、石油化学製品を原材料としておりますが、原油価格の変動により原料価格が影
         響を受ける恐れがあるため、原油市場の動向が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、
         原材料のうち一部は特定の原料メーカーにおける特注グレードのものを使用しております。当該グレードの供
         給体制に問題が生じた場合は、代替グレードが確保できない、代替グレードへの変更に時間がかかる等の可能
         性があります。当社としては、代替グレード、他メーカー品の評価を進め、一定期間分の在庫を確保するなど
         の対策を講じておりますが、同事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ③競合について

          現在のシリコンウエハ市場は、直径200mm以下で縮小が見込まれる一方、直径300mmシリコンウエハ市場につ
         いては、引き続き緩やかな拡大が予測されております。
          そして、当社グループの主力製品である300mmシリコンウエハ出荷容器「FOSB」の市場においては、当社
         グループは一定のシェアを確保しておりますが、市場拡大に伴う新規参入の増加や、同業他社との競争の熾烈
         化が懸念されます。また、200mm以下のシリコンウエハ出荷容器並びにシリコンウエハ工程内容器については、
         市場が成熟化しており、競合状態も固定化しております。
          かかる環境下、当社グループとしては、シェアの確保・拡大のため、他社との差別化を図るための製品機能
         の向上、価格競争力維持を目的とした生産技術の開発及び生産プロセスの効率化を推進しております。
          しかし、半導体業界の技術進歩は日進月歩であり、競争が激化するマーケットの中で、当社グループの生産
         技術開発・生産プロセスの効率化の成否によっては、当社グループ製品の優位性の低下をもたらし、当社グ
         ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        ④特定販売先への依存度が高いことについて

          当社グループの主要製品であるシリコンウエハ出荷容器は、シリコンウエハメーカーに出荷されておりま
         す。顧客各社とは、基本取引契約書を締結しておりますが、納入数量、価格等に関する長期納入契約等は締結
         しておりません。当社グループは、毎年継続的に製品を各社に販売しており、取引関係は取引開始以来安定し
         ております。当社グループとしては、製品機能の向上を通じて、引き続き、各社との安定取引の継続を図ると
         共に、広く顧客層の拡大を進めてまいりますが、主要販売先の購買方針によって当社グループの業績が影響を
         受ける可能性があります。
        ⑤特定仕入先への依存度が高いことについて

          当社グループの主要仕入先である原料メーカーより、当社製品の原料の多くを仕入れております。同社とは
         基本取引契約書を締結しておりますが、長期納入契約は締結しておりません。同社との取引関係は取引開始以
         来安定しておりますが、主要仕入先の販売方針、供給体制に問題が生じた場合は、当社グループの業績に影響
         を及ぼす可能性があります。
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       2)その他のリスクについて
        ①知的財産権等について
          当社グループの事業分野に関する知的財産権については、特許権、意匠権、商標権を取得しております。当
         該知的財産権に基づく具体的な製品化ノウハウについては当社グループ内に蓄積しているため、知的財産権が
         侵害されることにより当社グループの業績が重大な影響を受けることは想定されませんが、類似製品が市場に
         参入してきた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
          また、当社グループは、第三者の特許等を侵害することによる紛争を避けるべく、平素から他社の知的財産
         権の監視に努めております。しかしながら当社グループの認識の範囲外で、第三者の知的財産権を侵害した場
         合、当該第三者から権利行使を受け、これが当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
        ②品質不良等の発生によるリスク

          当社グループは、ISO9001品質マネジメントシステムを採用することで、品質保証と継続的改善体制の確立・
         運用を推進し、不良発生と流出の防止に努めておりますが、現実的にはクレーム発生の可能性を皆無にするこ
         とは困難です。また、製造物責任賠償に関しては、PL保険に加入済みですが、大規模なクレームや製造物責
         任につながる事態が発生した場合には、これらのクレームに対する補償、対策に伴うコストが発生し、当社グ
         ループの業績及びブランドの評価に影響を与える可能性があります。
        ③人材の確保について

          当社グループは、未だ成長の途上であり、高付加価値の製品開発を推進し、事業を拡大していくには人材の
         確保が不可欠です。かかる認識の下、当社グループでは、技術に精通した人材、営業開拓力に優れた人材等を
         採用・育成していく方針ですが、適切な時期にこのような人材を採用ないしは育成できなかった場合には、当
         社グループの業績及び業務運営に支障が生じる可能性があります。
        ④研究開発について

          当社グループでは、既存事業の充実や新規事業のための研究開発費、設備投資が先行して発生します。その
         ため、研究開発費や設備投資費用を投入したにもかかわらず、その事業が軌道に乗らなかった場合には、当社
         グループの業績に影響を与える可能性があります。
        ⑤自然災害について

          当社グループでは、一部の製品を専用工場で集中生産をしております。このため、地震等の自然災害が発生
         した場合、当該製品の生産に影響が出る可能性があります。当社グループでは、このような事態に対応するた
         め、同じ生産ラインを複数の工場棟に独立配置する等の対策を講じておりますが、大規模な自然災害が発生し
         た場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
        ⑥不動産賃貸等事業について

          当社グループでは、オフィスビルの賃貸、管理を行う不動産賃貸等事業を行っておりますが、現在一棟貸し
         を行っているため、現テナントが退去後、新規テナントと成約できなかった場合、また、新規テナントと成約
         した場合でも、契約条件の変更により、当社グループの業績に影響を与える可能性がございます。
       3)連結子会社について

          当社グループは、当社ならびに連結子会社2社(株式会社山城精機製作所及び株式会社宮本樹脂工業)を中心
         に構成されておりますが、連結子会社の業績に著しい変動が生じた場合は、当社企業集団の業績に影響を与える
         可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績の状況の概要
         当社連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
        (以下「経営成績等」といいます。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①財政状態及び経営成績の状況

         当期の経営成績は、当社の主力事業であるプラスチック成形事業において、半導体業界ならびにシリコンウエハ
        業界の活況が継続し、主力製品である出荷容器はリユース使用の高止まりがあるものの、旺盛な需要を背景に好調
        に推移しました。工程内容器においても順調な出荷が継続する等、恵まれた経営環境となりました。また、成形機
        事業においては、成長市場である電動自動車用モーター及び工業用サーボモータ関連の旺盛な需要に支えられ好調
        に推移しました。
         この結果、当連結会計年度の売上高                  10,013百万円      (前期比    17.9%増    )、営業利益は       1,486百万円      (前期比    35.4%
        増 )、経常利益は       1,630百万円      (前期比    14.5%増    )、  親会社株主に帰属する当期純利益は                 1,255百万円      (前期比
        15.7%増    )となりました。
         セグメント別の業績は次のとおりであります。

       (プラスチック成形事業)

         当連結会計年度        の売上高は8,473百万円(前期比19.3%増)、営業利益は1,566百万円(前期比27.2%増)となり
        ました。
       (成形機事業)
         当連結会計年度の売上高は1,507百万円(前期比11.6%増)、営業利益は281百万円(前期比12.3%増)となりま
        した。
       (不動産賃貸等事業)
         当連結会計年度の売上高は152百万円(前期比20.3%増)、営業利益は96百万円(前期比111.4%増)となりまし
        た。なお、前期比率の増加の要因は、前期にテナントの入れ替え(平成29年11月~平成29年12月)を行っており、
        入れ替え期間の賃貸収入がなかったためであります。
        ②キャッシュ・フローの状況

         当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ                                                214百万
        円減少   し、  9,053百万円      となりました。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         営業活動によるキャッシュ・フローは、                   962百万円     (前年度は     1,025百万円      )となりました。たな卸資産の増加
        658百万円、法人税等の支払額567百万円があったものの、償却前税金等調整前当期純利益2,073百万円の計上等に
        より資金が増加したことによるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動によるキャッシュ・フローは、                   △795百万円      (前年度    は 159百万円     )となりました。保険積立金の払戻に
        よる収入166百万円、投資有価証券の売却による収入101百万円の計上があったものの、有形及び無形固定資産の
        取得による支出1,062百万円等により資金が減少したことによるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動によるキャッシュ・フローは、                   △381百万円      (前年度は     △204百万円      )となりました。これは配当金の支
        払額269百万円、長期借入金の返済による支出103百万円によるものであります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
       (a)生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                    金額(千円)                 前年同期比(%)
     プラスチック成形事業                            8,579,994                     21.5
     成形機事業                            1,708,634                     21.4
             合計                   10,288,628                     21.5
      (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.不動産賃貸等事業については、その性質上、該当事項がないため記載しておりません。
       (b)受注実績
         当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称              受注高(千円)         前年同期比(%)         受注残高(千円)         前年同期比(%)
     プラスチック成形事業                     8,504,503            22.1        964,820           10.9
     成形機事業                     2,061,236            26.3       1,223,661            99.6
             合計             10,565,740            22.9       2,188,482            47.5
      (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.不動産賃貸等事業については、その性質上、該当事項がないため記載しておりません。
       (c)販売実績
         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
          セグメントの名称                    金額(千円)                 前年同期比(%)
     プラスチック成形事業                            8,409,782                     19.5
     成形機事業                            1,450,708                     9.4
                                  152,861
     不動産賃貸等事業                                                 20.3
             合計                   10,013,353                     17.9
      (注)1.金額は販売価格によっております。
         2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
         3.主要な輸出先及び輸出販売高は、次のとおりであります。
           なお、( )内は販売実績に対する輸出高の割合であります。
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自 平成29年2月1日                (自 平成30年2月1日
                 輸出先
                              至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
                             金額   (千円)     構成比    (%)     金額   (千円)     構成比    (%)
            欧州地域                   213,834          8.3      198,085          5.8
            アメリカ地域                   279,382         10.8      529,783         15.6
            アジア地域                  2,088,724          80.9     2,666,521          78.6
                             2,581,941               3,394,390
                  合計                     100.0                100.0
                           (       30.4%)            (       33.9%)
         4.主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自 平成29年2月1日                (自 平成30年2月1日
                 相手先
                              至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
                             金額   (千円)     割合   (%)     金額   (千円)     割合   (%)
            株式会社SUMCO                  1,875,000          22.1     1,874,119          18.7
            SAMSUNG    ELECTRONICS      Co.,Ltd
                              514,104          6.1     1,109,134          11.1
            丸紅株式会社                   920,491         10.8      797,492          8.0
            SK  SILTRON    Co.,Ltd
                              861,514         10.1      797,464          7.9
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       (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①重要な会計方針及び見積り

         当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており
        ます。この連結財務諸表の作成にあたって、見積りによる判断が含まれておりますが、実際の結果は見積りと異な
        る可能性があります。
         なお、連結財務諸表の作成にあたっての重要な会計方針等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 
        (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。
        ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         (a)財政状態の分析
         (流動資産)
           当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて                            729百万円増加       し、  14,007百万円      となりまし
          た。  これは主に、受取手形及び売掛金の増加390百万円、商品及び製品の増加292百万円があったこと等による
          ものであります。
         (固定資産)
           当連結会計年度末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて                            398百万円増加       し、  8,605百万円      となりました。
          これは主に、投資その他の資産の減少438百万円があったものの、有形固定資産の増加839百万円があったこと
          等によるものであります。
         (流動負債)
           当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて                            487百万円増加       し、  3,107百万円      となりました。
          これは主に、支払手形及び買掛金の増加505百万円があったこと等によるものであります。
         (固定負債)
           当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて                            423百万円減少       し、  1,689百万円      となりました。
          これは主に、長期借入金の減少99百万円、退職給付に係る負債の減少322百万円があったこと等によるもので
          あります。
         (純資産)
           当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて                           1,064百万円増加        し、  17,815百万円      となりまし
          た。  これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益1,255百万円の計上があったこと等によるものでありま
          す。
         (b)経営成績の分析

         (売上高)
           当期の売上高につきましては、               「2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・
          フローの状況の分析」の「(1) 経営成績の状況の概要」                          に記載したとおり、半導体業界ならびにシリコンウ
          エハ業界の活況が継続し、また、成形機事業においても旺盛な需要に支えられ前年を上回りました。
           この結果、当連結会計年度の売上高は                   10,013百万円      ( 前期比   17.9%増    )となりました。
         (売上原価、販売費及び一般管理費及び営業利益)

           当社主力製品である出荷容器FOSB、工程内容器FOUPの出荷増加により、売上原価については、前連
          結会計年度比      1,067百万円増加        の 7,179百万円      となりました。
           販売費及び一般管理費は、上記の状況に伴い、前連結会計年度比                               66百万円増加      の 1,346百万円      となりまし
          た。
           連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度比                       35.4%増    の 1,486百万円      となり、売上高営業利益率は前連結
          会計年度の     12.9%   に対して    14.8%   となりました。
         (営業外収益(費用)及び経常利益)

           営業外収益は、保険返戻金、受取配当金、メガソーラーの売電収入等を計上し、166百万円となりました。
          営業外費用は、減価償却費等の計上により22百万円となりました。
           経常利益は、前連結会計年度比14.5%増の1,630百万円となり、売上高経常利益率は前連結会計年度の
          16.8%に対して16.3%となりました。
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         (特別利益(損失)及び税金等調整前当期純利益)
           特別利益は、補助金収入、投資有価証券売却益を計上したことにより182百万円となりました。特別損失
          は、固定資産除却損を計上したことにより77百万円となりました。
           その結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度比16.2%増の1,735百万円となりました。
         (法人税等及び親会社株主に帰属する当期純利益)

           法人税等は税金等調整前当期純利益の増加の影響により480百万円となりました。
           その結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度比15.7%増の1,255百万円となりました。
         (c)キャッシュ・フローの分析

           キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
          キャッシュ・フローの状況の分析」の「(1) 経営成績の状況の概要」                                に記載したとおり        であります。
           当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

           当社グループの運転資金需要のうち主のなものは、プラスチック成形事業、成形機事業における原材料の仕
          入や製造経費、販売費および一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資等
          によるものであります。
           短期運転資金は自己資金を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関から
          の長期借入を基本としております。
           なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は1,253百万円となってお
          ります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,053百万円となっております。
        ③経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

           当社グループは「売上高」「営業利益率」「総資本利益率」を重要な指標として位置付けております。当連
          結会計年度における連結売上高は10,013百万円(前連結会計年度比17.9%増)、営業利益率は14.8%(前連結
          会計年度比1.9%増)、総資本利益率は5.6%(前連結会計年度比0.5%増)となりました。引き続きこれらの
          指標が改善されるように取り組んでまいります。
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      4【経営上の重要な契約等】
       契約会社名          相手先         契約名            契約内容              契約期間
                                 当社製造・販売に係る各種ウ               自 平成24年1月15日

     ミライアル(株)
               丸紅株式会社         取引基本契約         エハー容器及びその付属部品               至 平成26年1月14日
     (当社)
                                 販売に関する契約               (以降1年毎に自動更新)
      契約会社名         相手先       契約名      借入金額       借入利率         契約期間          担保

     ミライアル(株)        株式会社三菱         金銭消費              TIBOR+       自 平成28年4月27日            本件の土地、

                            1,500百万円
     (当社)        UFJ銀行         貸借契約              スプレッド       至 平成43年4月25日            建物
     (注)上記借入は、東京都港区の不動産の購入資金を調達するために締結した契約であります。

      当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

      契約会社名         相手先       契約名      締結日         所在地         用地面積        取得価格
                                   福島県福島市
                                               土地
     ミライアル(株)        福島地方土地        土地売買      平成30年
                                  岡島字宮沢10番1他
                                                      282,632千円
                                              18,842.16㎡
     (当社)        開発公社        契約書      4月18日
                                  (福島工業団地内)
     (注)上記契約は、工場を建設するために締結した契約であります。
      契約会社名         相手先       契約名       締結日        契約内容         契約金額       完成予定日

                                    東北工場(仮称)

     ミライアル(株)         佐藤工業              平成30年                         平成32年
                     工事請負契約                         1,530百万円
     (当社)         株式会社              10月30日                          1月31日
                                     の建設工事
     (注)上記の契約金額には、消費税等は含まれておりません。
      5【研究開発活動】

         当社グループは、成形機・金型・成形品それぞれの製造ノウハウを有することで、高付加価値のプラスチック成
        形に必要なバリューシステムを構築しております。個々の基盤技術を有機的に組み合わせ、既成概念にとらわれる
        ことなく自由な発想でお客様に新しい価値をお届けすることが当社グループの研究開発の基本方針であり、使命で
        あると考えております。
         研究開発の推進体制としては、最先端技術の進歩をお客様への価値にスピーディに変換し、いち早く高付加価値
        製品としてお届けするために、グループ内の連携を強化する体制を構築しております。また、研究開発の推進にあ
        たっては、企業・大学などとのアライアンスを積極化し、より幅広い分野への挑戦と開発のスピードアップを図っ
        ております。
         最近の研究開発の取り組み状況は以下の通りであります。
        1)プラスチック成形事業

        <最先端ニーズを満たすシリコンウエハ容器の開発>
          半導体製造プロセスの技術革新、特に線幅の細線化の流れにより、当社の主力製品でありますシリコンウエハ
         容器に関する技術的課題は、近年ますます多様化かつ高度化してきております。このような状況の中、現行品の
         拡販推進に加え、顧客要望に応じた継続的な改善・改良に取り組んでおります。
        <シリコンウエハ工程内容器及びその他のユーザー仕様品の開発>

          300mmシリコンウエハでの半導体製造が主流となる中、工程内容器についても、ウエハプロセスにおける性
         能・効率を確保するより高度な機能が要求されます。お客様の要望に応じ、300mmシリコンウエハ工程内容器
         「FOUP」の改善・改良を推進するとともに、200mm以下の工程内カセット/ボックスについても、特定ユー
         ザー向けの特殊仕様品の開発を継続しております。
          FOSB同様、新規顧客の獲得と同時に、多様な顧客要求に応え、新たな材料や多様な性能を満たした製品開
         発活動を行なっております。
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         <高機能プラスチック樹脂の選定・開発>

          高機能プラスチック樹脂の選定・開発に関しては、原料メーカーとの共同作業による新グレード開発、既存グ
         レード改良作業を継続して推進し、問題点の解決や他社製品との差別化に取り組んでおります。また、材料開発
         を目的とした社内ラボにおける研究も実施しており、既存製品の品質向上はもちろんのこと、新製品・新分野へ
         の応用展開も図って参ります。
          当セグメントに係る研究開発費は、84,132千円であります。
        2)成形機事業

          株式会社山城精機製作所が、長年にわたって培ってきた多様な成形機に関するノウハウを活かし、顧客ニーズ
         に合った独自の成形機を提案することで、競合との差別化を図って参ります。また、最先端成形技術の研究や、
         特殊な樹脂に対応した成形機の開発にも力を入れて参ります。
          当セグメントに係る研究開発費は、7,367千円であります。
        以上を合わせて、当連結会計年度における研究開発費の総額は、91,499千円となっております。

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当社グループの当連結会計年度の設備投資総額は、1,221百万円であります。
        プラスチック成形事業においては、東北工場(仮称)建設のための工場用地を取得したこと、高機能プラスチック
       製品ライン拡大のため、住吉第一工場に機械設備を導入したことを中心に、1,061百万円設備投資を実施いたしまし
       た。
        成形機事業においては、生産合理化や生産設備の増強・更新のための投資として、各工場を中心に160百万円設備
       投資を実施いたしました。
        なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                    平成31年1月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名                                                  従業員数
             セグメントの
                             機械装置
                   設備の内容
       (所在地)      名称            建物及び          土地                      (人)
                              及び         金型   リース資産     その他     合計
                         構築物        (面積㎡)
                             車両運搬具
                    統括業
      本              社
                     務 
        ・     プラスチック                        -                      20
                    施  設      8,233      -         -     -   1,002     9,235
      東 京 営 業 所
              成形事業                       (-)                      (-)
                     ・
      (東京都豊島区)
                    販売設備
                    樹脂成形
      熊 本 事 業 所
                    製造設備
             プラスチック                     162,849                         67
      富 の 原 工 場          ・
                         186,203     49,576         451,371       -  27,929    877,930
              成形事業
                                   (14,677)                        (-)
                    金型製造
      (熊本県菊池市)
                    設  備
                    統括業務
                    施  設
                      ・
      熊 本 事 業 所
                    樹脂成形
      住 吉 工 場
             プラスチック       製造設備               801,365                        216
        ・                1,290,653     539,540         102,742     6,709   119,060    2,860,071
              成形事業                     (87,084)                        (25)
                     ・
      九 州 営 業 所
                    研究開発
      (熊本県菊池市)
                    設  備
                     ・
                    販売設備
                    東北工場
                    (仮称)
                    賃貸施設
             プラスチック                     330,406                         3
       その他                  78,999     4,440          400   12,949     6,808    434,004
                    倉庫・寮
              成形事業                     (23,027)                        (-)
                     コン
                    ピュータ
                     室
      新橋六丁目ビル        不動産賃貸等       賃借用              1,928,587                          -

                        1,126,919        -         -     -    735  3,056,242
      (東京都港区)         事業     不動産
                                    (623)                       (-)
                                  3,223,209                         306

              計          2,691,010     593,556         554,513     19,659    155,536    7,237,485
                                  (125,413)                        (25)
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、上記金
           額には消費税等は含まれておりません。
         2.従業員数の(  )は、臨時従業員の平均人員を外数記載しております。
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       (2)国内子会社
                                                    平成31年1月31日現在
                                      帳簿価額(千円)
            事業所名     セグメン                                       従業員数
       会社名                設備の内容          機械装置
            (所在地)      トの名称                                        (人)
                            建物及び          土地
                                 及び        リース資産      その他      合計
                            構築物         (面積㎡)
                                車両運搬具
            萩工場                                                47
     株式会社山城             成形機    成形機製造                30,074
                             19,140     15,714          3,921    113,840     182,690
     精機製作所      (山口県萩市)       事業    設   備
                                     (7,647)                      (1)
                      成形機製造
                      設   備
            美祢工場
                                                           21
     株式会社山城             成形機                    39,615
           (山口県美祢             ・       42,215     55,814            -   1,018    138,664
     精機製作所             事業
                                     (8,980)                      (-)
           市)
                      金型製造設
                      備
                                      帳簿価額(千円)

            事業所名     セグメン                                       従業員数
       会社名                設備の内容
                                機械装置
                  トの名称
            (所在地)                建物及び          土地                   (人)
                                 及び        リース資産      その他      合計
                            構築物         (面積㎡)
                                車両運搬具
                      樹脂成形
            本社工場       プラス    製造設備
                                                           43
     株式会社宮本                                 67,000
           (福島県福島       チック      ・     27,877     24,608            -   2,115    121,601
     樹脂工業
                                     (2,023)                      (4)
           市)      成形事業    金型製造設
                      備
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、上記金
           額には消費税は含まれておりません。
         2.従業員の( )は、臨時従業員の平均人員を外数記載しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        当社グループの設備投資については、景気予測、景気動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
        なお、平成31年1月31日現在における重要な設備の新設、改修、除却の計画は、次のとおりであります。
       (1)重要な設備の新設
                              投資予定金額              着手及び完了予定年月
                                                        完成後
      会社名         セグメントの                       資金調達
           所在地            設備の内容                                 の増加
     事業所名          名称               総額    既支払額     方法
                                              着手      完了     能力
                             (百万円)     (百万円)
          福島県     プラスチック       建物及び構

                                                        (注)2
                              1,530       0
       当社                                自己資金      平31.2      平32.1
          福島市     成形事業         築物
        (注)1.上記の金額に消費税は含まれておりません。

           2.計画完成後の増加能力については精査中であります。
       (2)重要な設備の改修

         該当事項はありません。
       (3)重要な設備の除却

         該当事項はありません。
       (4)  重要な設備の売却

         該当事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                 普通株式                                 28,800,000

                  計                                28,800,000

        ②【発行済株式】

                                        上場金融商品取引所名
            事業年度末現在発行数(株)               提出日現在発行数(株)
       種類                                 または登録認可金融商品               内容
             (平成31年1月31日)              (平成31年4月26日)
                                        取引業協会名
                                                      単元株式数
                                          東京証券取引所
      普通株式            10,120,000              10,120,000
                                           (市場第一部)
                                                       100株
        計          10,120,000              10,120,000              -           -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総        発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残

        年月日
                数増減(株)        数残高(株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
      平成30年6月8日

                  -       10,120,000         -       1,111,000       △1,310,000          -
        (注)
      (注)平成30年4月25日開催の定時株主総会決議に基づき、平成30年6月8日に資本準備金を1,310,000千円減少し、
        その他資本剰余金へ振替えております。
       (5)【所有者別状況】

                                                 平成31年1月31日現在
                          株式の状況(1単元の株式数100株)
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                                                        (株)
                 金融機関                           個人その他       計
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)        -       19     28     26     70     10    3,514     3,667     -
     所有株式数
             -      18,481      1,884     23,599     18,581       92    38,511     101,148      5,200
     (単元)
     所有株式数の
             -      18.27      1.86     23.33     18.37      0.09     38.07     100.00     -
     割合(%)
      (注)自己株式1,131,890株は、「個人その他」に11,318単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しており
        ます。
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       (6)【大株主の状況】
                                                 平成31年1月31日現在
                                                        発行済株
                                                        式(自己
                                                        株式を除
                                                        く。)の
                                                  所有株式数
                                                        総数に対
            氏名または名称                         住所
                                                   (株)
                                                        する所有
                                                        株式数の
                                                        割合
                                                        (%)
                          東京都練馬区向山3丁目6-20                        1,810,000        20.13
     株式会社ワイエム管財
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                                                   882,900       9.82
                          東京都港区浜松町2丁目11番3号
     (信託口)
     BBH  FOR  FIDELITY    PURITAN   TR:  FIDELITY    SR
                          245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA  02210   U.S.A.
     INTRINSIC    OPPORTUNITIES      FUND
                                                   582,600       6.48
                          (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
     (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
                          東京都中央区晴海1丁目8-11                         399,100       4.44
     社(信託口)
                                                   300,000       3.33
     兵部 行遠                    東京都練馬区
     SSBTC   CLIENT    OMNIBUS    ACCOUNT         ONE  LINCOLN    STREET,    BOSTON    MA  USA  02111
                                                   285,204       3.17
     (常任代理人 香港上海銀行東京支店)                    (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
     BBH  FOR  FIDELITY    LOW-PRICED     STOCK   FUND
                          245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA  02210   U.S.A.
     (PRINCIPAL     ALL  SECTOR   SUBPORTFOLIO)
                                                   149,400       1.66
                          (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
     (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
     野村信託銀行株式会社(投信口)                    東京都千代田区大手町2丁目2-2                         135,600       1.50
     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
                          東京都中央区晴海1丁目8-11                         114,300       1.27
     社(信託口5)
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                          133  FLEET   STREET    LONDON    EC4A   2BB  U.K.
     (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式
                                                   105,800       1.17
                          (東京都港区六本木6丁目10番1号)
     会社)
                                     -             4,764,904        53.01
               計
      (注)1.当社は、自己株式を1,131,890株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
         2.「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)」の所有株式数のうち688千株は、株式会SUMCO
           が保有する当社株式を退職給付信託として信託設定したものであり、議決権については、株式会社SUM
           COが指図権を留保しております。
         3.平成30年2月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアー
           ル エルエルシーが平成30年2月15日現在で813,300株を所有している旨が記載されているものの、当社と
           して議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお
           りません。
            なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりでございます。
                                                        株券等
                                                 保有株式数
                                                       保有割合
            氏名又は名称                       住所
                                                  (数)
                                                         (%)
                         アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州ボ
                                                 813,300       8.04
      エフエムアール エルエルシー
                         ストン、サマー・ストリート245
         4.平成30年8月7日付で公衆の縦覧に供されている                            大量保有報告書(変更報告書)              において、ウエリント

           ン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが平成30年7月31日現在で559,600株を所有している旨が
           記載されているものの、当社として                 議決権行使基準日        における実質所有株式数の確認ができませんので、
           上記大株主の状況には含めておりません。
            なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりでございます。
                                                        株券等
                                                 保有株式数
                                                       保有割合
            氏名又は名称                       住所
                                                  (数)
                                                         (%)
      ウエリントン・マネージメント・カン                   アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州ボ
                                                 559,600       5.53
      パニー・エルエルピー                   ストン、コングレス・ストリート280
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                                                            有価証券報告書
        5.平成30年8月6日付で公衆の縦覧に供されている                            大量保有報告書(変更報告書)              において、     JPモルガン・ア
          セット・マネジメント株式会社              他共同保有者2名が平成30年7月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有してい
          る旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんの
          で、上記大株主の状況には含めておりません。
           なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりでございます。
                                                        株券等
                                                 保有株式数
                                                       保有割合
            氏名又は名称                       住所
                                                  (数)
                                                         (%)
      JPモルガン・アセット・マネジメン
                                                 284,400       2.81
                         東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
      ト株式会社
                                                  50,800       0.50
      JPモルガン証券株式会社                   東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
                         英国、ロンドンE14         5JP  カナリー・ウォーフ、
      ジェー・ピー・モルガン・セキュリ
                                                  7,193       0.07
      ティーズ・ピーエルシー
                         バンク・ストリート25
                                    -              342,393       3.38
               計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  平成31年1月31日現在
             区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                        -            -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                        -            -            -

      議決権制限株式(その他)                        -            -            -

                        普通株式       1,131,800

      完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                        普通株式       8,983,000

      完全議決権株式(その他)                                      89,830          -
                        普通株式           5,200

      単元未満株式                                    -            -
      発行済株式総数                        10,120,000            -            -

      総株主の議決権                        -               89,830          -

        ②【自己株式等】

                                                  平成31年1月31日現在
                                                   発行済株式総数に

     所有者の氏名                    自己名義所有         他人名義所有         所有株式数の
                所有者の住所                                   対する所有株式数
     又は名称                    株式数(株)         株式数(株)         合計(株)
                                                   の割合(%)
               東京都豊島区
     ミライアル株式会社                       1,131,800         -        1,131,800           11.18
               東池袋1-24-1
         計          -        1,131,800         -        1,131,800           11.18
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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
       (1)【株主総会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

             区分                 株式数(株)                  価額の総額(円)
     当事業年度における取得自己株式                                   57                 56,430

     当期間における取得自己株式                                   38                 49,168

      (注)当期間における取得自己株式には、平成31年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                 当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                              株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
                                   -        -       -        -
      取得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      ( - )
      保有自己株式数                          1,131,890            -    1,131,928            -
      (注)当期間における保有自己株式には、平成31年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
        りによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
        当社は、株主の皆様に対する利益還元と財務の安全性を重要な施策として位置付けております。配当につきまし
       ては、利益の一部を内部留保し財務体質の強化を図り、資金需要に備えたうえで、業績に応じて適正に実施してま
       いりたいと考えております。
        内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高
       め、市場ニーズに応える体制を強化するとともに、将来に向かっての新製品開発、新規事業創出を推進するため、
       投資してまいりたいと考えております。
        当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。
        これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。なお、当社は、
       「取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として、中間配当ができる。」旨を定款に定めております。
        当事業年度につきましては、当期業績ならびに将来の事業展望を総合的に勘案いたしまして、1株につき中間配
       当として10円の配当を実施し、1株につき期末配当として20円の配当を実施することに決定いたしました。
        この結果、当連結会計年度の連結配当性向は21.5%となりました。
                          配当金の総額             1株当たり配当額

            決議年月日
                           (百万円)                (円)
          平成30年9月7日
                                 89              10
           取締役会決議
          平成31年4月25日
                                 179               20
          定時株主総会決議
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第47期          第48期          第49期          第50期          第51期
      決算年月       平成27年1月          平成28年1月          平成29年1月          平成30年1月          平成31年1月

      最高(円)            1,908          1,586          1,072          2,600          2,303

      最低(円)            1,348           920          680          880          808

      (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      平成30年8月          9月        10月        11月        12月      平成31年1月
      最高(円)          1,337        1,264        1,174        1,082        1,080        1,151

      最低(円)           946       1,084         929        923        808        851

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      5【役員の状況】
        取締役の状況 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
                                                         所有株式
       役名       職名       氏名      生年月日               略歴            任期
                                                         数(株)
                                昭和42年4月      大宝産業株式会社入社
                                昭和45年6月      当社入社
                                昭和59年4月      当社熊本事業所長
                                昭和60年3月      当社取締役
                                平成10年3月      当社専務取締役
                                平成12年3月      当社代表取締役社長
                                平成19年7月      株式会社山城精機製作所
      取締役会長
                                      代表取締役会長
                   兵部 行遠      昭和19年3月25日                            (注)2    300,000
     (代表取締役)
                                平成20年10月
                                      株式会社ワイエム管財
                                      代表取締役社長
                                平成22年6月      株式会社山城精機製作所
                                      代表取締役会長兼社長
                                平成24年3月
                                      同社代表取締役会長(現任)
                                平成24年7月
                                      株式会社宮本樹脂工業会長(現任)
                                平成25年4月
                                      当社代表取締役会長(現任)
                                平成10年4月
                                      三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ
                                      信託銀行株式会社)入社
                                平成16年9月      当社入社
                                平成22年6月      当社経営企画室長
                                平成24年4月      当社取締役
      取締役社長                                               (注)
                                平成27年3月
                   兵部 匡俊      昭和49年7月16日              株式会社山城精機製作所
                                                           -
     (代表取締役)                                                2,5
                                      代表取締役社長(現任)
                                平成27年4月      当社専務取締役
                                平成30年2月
                                      株式会社宮本樹脂工業
                                      代表取締役社長      (現任)
                                平成31年4月      当社代表取締役社長(現任)
                                昭和57年4月      キヤノン株式会社入社
                                平成30年4月      当社入社 事業所長付部長
           熊本事業所長      兼
                                平成30年6月      当社品質保証部長
      取締役            田中 輝成      昭和33年9月28日
                                                     (注)2     2,000
                                平成31年2月      当社  熊本事業所長兼品質保証部長
            品質保証部長
                                      (現任)
                                平成31年4月
                                      当社取締役(現任)
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                                                         所有株式
       役名       職名       氏名      生年月日               略歴            任期
                                                         数(株)
                                昭和57年4月      三井物産株式会社入社
                                平成30年10月      当社入社
                                平成30年11月      当社管理部長
      取締役      営業部長      金友 孝親      昭和35年2月15日                            (注)2     2,000
                                平成31年2月
                                      当社営業部長(現任)
                                平成31年4月
                                      当社取締役(現任)
                                昭和58年4月      日本板硝子株式会社入社

                                平成30年4月      当社入社 事業所長付部長
            技術統括    兼
                                平成31年2月      当社技術統括兼技術開発部長
      取締役             浅生 浩     昭和35年9月26日                            (注)2     2,000
            技術開発部長
                                      (現任)
                                平成31年4月      当社取締役(現任)
                                昭和55年4月      浅野工事株式会社入社
                                平成19年4月      当社入社
                                平成21年2月      当社業務部長
      取締役
                                平成25年2月      当社人事総務部長
                   木部 永二      昭和31年9月5日
                                                     (注)3     2,000
      監査等委員
                                平成27年6月      当社管理部長
                                平成31年4月      当社取締役(監査等委員)常勤
                                      (現任)
                                昭和60年4月      武田薬品工業株式会社入社
                                平成2年10月      中央新光監査法人入所
                                平成18年11月      ASGアドバイザーズ株式会社入社
      取締役
                                平成20年10月      アクタスマネジメントサービス株式
                   松永 夏也      昭和37年6月3日
                                                     (注)3
                                                           -
      監査等委員                                会社入社
                                平成26年4月      当社監査役
                                平成28年4月
                                      当社取締役(監査等委員)(現任)
                                平成28年10月
                                      松永公認会計士事務所代表(現任)
                                平成11年4月      防衛庁入庁
                                平成16年10月      長島・大野・常松法律事務所入所
      取締役
                                平成23年1月      清水・吉川法律事務所入所
                   渡邊 寛     昭和49年4月30日                            (注)3
                                                           -
      監査等委員
                                平成23年9月      和田金法律事務所代表(現任)
                                平成30年4月
                                      当社取締役(監査等委員)          (現任)
                                          計                308,000

      (注)1     .松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
        2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時か
          ら、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まででありま
          す。
        3.監査等委員である取締役の任期は、                   平成30年4月25日        開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内
          に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
        4.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いておりま
          す。
        5.取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立
        し、これを維持しながら、企業価値を積極的に高めることが重要であると考えております。また、株主ならびに従
        業員、そして顧客を含む取引先、地域住民等のステークホルダーに対し、それぞれの責任を果たしていかなければ
        ならないと考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要な課題として認識し取り組
        んでおります。
       ②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
         当社では、取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と
        的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
         また、当社は、3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員であ
        る取締役を除く。)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役2名全員が上場規
        則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む3名の監査等委員である取締役が取締役会の構
        成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポ
        レート・ガバナンス体制であると考えております。
         当社は各監査等委員である取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任
        を限定する契約を締結しております。
         当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする額と
        しております。
       ③内部統制システムの整備の状況
        イ.当社及び当社グループ会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
          の体制
         a.コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置する。コンプライアンス
          の推進については、定期的に委員会を開催するとともに「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締
          役並びに使用人が法令及び定款等を遵守し、業務運営にあたるよう、研修を通じて指導するとともに、周知
          徹底する。
         b.取締役並びに使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報
          告する体制を構築する。
         c.使用人がコンプライアンス委員会に直接通報することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設
          け、違反行為の防止に努める。会社は、通報内容を秘密にし、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
         d.内部監査部門として内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンス体制及びコンプライアンスに
          関する課題、問題の有無の把握に努め、必要あればコンプライアンス委員会へ報告する。
        ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
         a.文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記
          録して、保存し、管理する。
         b.取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
        ハ.当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         a.取締役会は、取締役及び使用人が共有する全社的目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部
          門における具体的業務内容と効率的かつ具体的達成方策を定めて、業務を執行する。
         b.経営の重要事項に関し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、月1回の定時取締役会及び適宜臨時取締役会
          を開催する。
         c.毎月開催される定時取締役会における取締役の業務執行状況報告の他、随時進捗状況のレビューを可能とす
          るITシステムを構築し、全社的な業務効率化に向けて改善を促す仕組みを構築する。
        ニ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
         a.当社グループにおける経営の健全性及び業務の効率性の向上をはかるため、                                    当社の管理部を関係会社の管理
          担当部署と定め、          事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行う。
         b.関係会社管理規程を制定し、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項
          について定期的に当社に報告または承認を求めることとする。特に重要な事項については、当社の取締役会
          へ付議する。
         c.内部監査室は、当社及び当社グループ会社の業務の適正性に関する監査を行う。
         d.監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査するため、必要があるときは関係会社に対し事業の報告を求
          め、またはその業務及び財産の状況を調査する。
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        ホ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
          監査等委員会から職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ、そ
          の職務を補助する使用人を置くこととする。
        ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保
          に関する事項
         a.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、その使用人の人事については事前に監
          査等委員会の同意を得るものとする。
         b.監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から指示した業務については、監査等委員会以外
          の者から指揮命令を受けない
        ト.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
         当社取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会に対して
         法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライン
         による通報状況及びその内容をすみやかに報告する。監査等委員会に報告すべき事項については、「監査等委
         員会に対する報告規程」に定め、これによる。
        チ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         監査等委員会は、代表取締役社長及び監査法人とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見交換を行う。また、内部
         監査室とは連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
       ④反社会的勢力排除に向けた取組み
        イ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
         a.当社及び当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関
          係を遮断し、確固たる信念を持って排除の姿勢を堅持する。
         b.反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶し、裏取引や資金提供は行わない。
         c.警察当局等とも連携のうえ、あらゆる手段により反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保し、組織全体
          で毅然とした態度で臨む。
        ロ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
         a.当社及び当社グループは、「ミライアル企業行動憲章」に反社会的勢力に対する取り組みを明記し、内外に
          宣言する。
         b.反社会的勢力の全社的な対応の総括部署を管理部と定め、担当役員が責任者となり、反社会的勢力に関する
          情報の一元管理を行う。
         c.「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、従業員への周知、研修に努める。
         d.定期的に取引先の属性情報を確認する。
       ⑤リスク管理体制の整備の状況
        a.リスク管理規程を制定し、代表取締役社長が統括責任者として組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応
         を行うリスク管理体制とする。
        b.リスク管理委員会は、リスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な調整及び指示をするとともに、
         リスク管理に関する重要な事項を審議し、全社のリスク管理の実施について監督する。
        c.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞ
         れの担当部署にて顕在、内在するリスクの把握、分析を行い、リスク回避のため、対処マニュアルを作成し、
         研修を実施する
       ⑥監査等委員会及び内部監査の状況
        a.監査等委員会
          当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は取締役3名のうち2名は社外から選任し、取
         締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する監視機能が発揮できる体制にしております。監査等委員会
         は、取締役会において活発に質問や意見を述べ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況
         及び取締役会の運営や議案決議の適法性・妥当性を監査しております。また、監査等委員会は、取締役会及び
         その他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門にお
         ける業務及び財産の状況を調査するとともに、会計監査人とも定期的に会合を持ち、意見交換を行い、決算期
         においては、会計帳簿等の調査、事業報告書及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書ならびに連結
         計算書類につき検討を加えたうえで、監査報告書を作成しております。
        b.内部監査室
          内部監査制度は、専従スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置し、業務執行の適法性・妥当性・効率
          性の観点から計画的に内部監査を実施し、当社の内部統制システムの整備・運用状況の改善に資する報告を行
          うほか、実地たな卸の立会い等も行い、重要事項について監査等委員会及び会計監査人に報告を行っておりま
          す。
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        当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
      ⑦社外取締役







         a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
          当社では、監査等委員である社外取締役を2名選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引
         関係その他の利害関係は一切ありません。
         b.選任理由並びに機能及び役割
          当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づ
         く客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基
         本的な考え方として、選任しております。
              氏名                    理由並びに機能及び役割
                    監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての
                    専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を
            松永 夏也
                    期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しております
                    が、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
                    弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全
                    性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると                        期待できるものと判断しており
             渡邊 寛
                    ます。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じる
                    おそれがないと判断しております。
          当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にお
         いて担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である
         取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナン
         スにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施
         されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としておりま
         す。
         c.責任限定契約の内容の概要
          当社は、非業務執行取締役である木部永二氏及び松永夏也氏ならびに                                 渡邊寛   氏との間で、会社法第427条第
         1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
          当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする額
         としております。
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       ⑧役員報酬等
         a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                               報酬等の種類別の総額(千円)                     対象となる
                    報酬等の総額
                                                     役員の員数
         役員区分
                           基本報酬      ストック
                     (千円)
                                         賞与     退職慰労金
                                                      (人)
                                 オプション
         取締役
                       87,952      87,952        -      -      -     5
         (監査等委員を除く)
         取締役(監査等委員)
                       13,500      13,500        -      -      -     1
         (社外取締役を除く)
         社外役員              4,800      4,800        -      -      -     3
        b.使用人兼務役員の使用人分給与
          使用人兼務役員の使用人分給与相当額 1名 10,680千円
        c.役員の報酬等の額またはその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内におい
         て、経営状態・従業員の給与などとの均衡及び在任期間、職務執行状況または業績評価を考慮し、取締役会決議
         により決定しております。
          監査等委員である取締役の報酬等、は株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、それぞれの監査等
         委員の役割及び職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しております。
          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年額報酬限度額(平成28年4月26日開催の第48回定時株主総会
         決議)は2億円以内、監査等委員である取締役の年額報酬限度額(平成28年4月26日開催の第48回定時株主総会決
         議)は3,500万円以内であります。
        d.上記報酬額及び員数には、平成30年4月25日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監
         査等委員)1名を含んでおります。
       ⑨株式の保有状況
         a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
          4銘柄      166,501千円
         b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
          特定投資株式
           前事業年度
              銘柄          株式数       貸借対照表計上額(千円)                   保有目的
         ㈱SUMCO                24,979               74,240    取引関係の維持・強化

         ㈱みずほフィナンシャ
                          11,740               2,406    取引関係の維持・強化
         ルグループ
         ㈱三菱UFJフィナンシャ
                          2,430               1,992    取引関係の維持・強化
         ル・グループ
         ㈱クレハ                18,200              142,688     取引関係の維持・強化
           当事業年度
              銘柄          株式数       貸借対照表計上額(千円)                   保有目的
         ㈱SUMCO                25,802               38,859    取引関係の維持・強化

         ㈱みずほフィナンシャ
                          11,740               2,101    取引関係の維持・強化
         ルグループ
         ㈱三菱UFJフィナンシャ
                          2,430               1,416    取引関係の維持・強化
         ル・グループ
         ㈱クレハ                18,200              124,124     取引関係の維持・強化
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         c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び
          に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
                   前事業年度
                                      当事業年度(千円)
                    (千円)
            区分
                  貸借対照表計上        貸借対照表計上        受取配当金の合        売却損益の合計        評価損益の合計
                  額の合計額        額の合計額        計額        額        額
         上記以外の株式            462,727        257,519          9,032        41,173       △16,886

        (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評
           価損益の合計額」は記載しておりません。
        ⑩会計監査の状況
          監査契約に基づき、公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬として支払うべき金額28,500千
          円、会計監査業務を執行した公認会計士は、小堀一英氏、山本恭仁子氏であり、有限責任監査法人トーマツに
          所属しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他(公認会計士試験合格者、システム
          監査担当者)3名であります。
        ⑪取締役の定数
          当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨定
          款に定めております。
        ⑫取締役の選任の決議要件
          当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
         る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累
         積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑬株主総会の特別決議要件
          当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
         主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
         ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
         とを目的とするものであります。
        ⑭株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項
          a.自己株式の取得
           当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
           することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするもの
           であります。
          b.中間配当
           当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主へ
           の機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
       (2)【監査報酬の内容等】

        ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                       前連結会計年度                      当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬(千円)           酬(千円)           報酬(千円)           酬(千円)
      提出会社                28,500             -         28,500             -

      連結子会社                  -           -           -           -

         計             28,500             -         28,500             -

        ②【その他重要な報酬の内容】

          該当事項はありません。
        ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

         (前連結会計年度)
           該当事項はありません。
         (当連結会計年度)
           該当事項はありません。
        ④【監査報酬の決定方針】

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監
         査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
        号)に基づいて作成しております。
       (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成30年2月1日から平成31年1月
       31日まで)の連結財務諸表および事業年度(平成30年2月1日から平成31年1月31日まで)の財務諸表について、有
       限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
       容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、監査法人等の行う研修
       への参加や会計専門誌の定期購読等を行っております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       9,268,290              9,053,735
         現金及び預金
                                      ※4 2,677,596             ※4 3,067,826
         受取手形及び売掛金
                                        463,698              755,787
         商品及び製品
                                       ※3 440,474             ※3 569,096
         仕掛品
                                        157,820              395,468
         原材料及び貯蔵品
                                        115,194              107,835
         繰延税金資産
                                        155,281               57,976
         その他
                                       13,278,355              14,007,727
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       6,401,134              6,409,193
          建物及び構築物
                                      △ 3,480,603             △ 3,631,863
            減価償却累計額及び減損損失累計額
                                      ※2 2,920,530             ※2 2,777,329
            建物及び構築物(純額)
                                       6,232,111              6,517,456
          機械装置及び運搬具
                                      △ 5,758,486             △ 5,834,477
            減価償却累計額及び減損損失累計額
            機械装置及び運搬具(純額)                             473,625              682,978
                                      ※2 3,239,892             ※2 3,522,524
          土地
                                         17,138              153,582
          建設仮勘定
                                       4,774,467              5,081,640
          その他
                                      △ 4,393,935             △ 4,346,434
            減価償却累計額及び減損損失累計額
            その他(純額)                             380,532              735,205
                                       7,031,718              7,871,620
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                19,878              16,406
         投資その他の資産
                                       ※1 702,526             ※1 438,997
          投資有価証券
                                        237,349              154,818
          保険積立金
                                        130,646               43,014
          繰延税金資産
                                         85,264              80,897
          その他
                                       1,155,788               717,727
          投資その他の資産合計
                                       8,207,385              8,605,754
         固定資産合計
                                       21,485,740              22,613,482
       資産合計
                                 31/77








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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
      負債の部
       流動負債
                                      ※4 1,258,471             ※4 1,763,801
         支払手形及び買掛金
                                       ※2 103,746             ※2 99,996
         1年内返済予定の長期借入金
                                        389,083              255,976
         未払法人税等
                                        164,490              193,624
         賞与引当金
                                         8,396              3,055
         受注損失引当金
                                         15,110               8,036
         製品保証引当金
                                        681,552              783,381
         その他
                                       2,620,849              3,107,872
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2 1,225,011             ※2 1,125,015
         長期借入金
                                        560,369              237,568
         退職給付に係る負債
                                        131,780              131,780
         役員退職慰労未払金
                                         73,503              54,709
         繰延税金負債
                                        122,805              140,591
         その他
         固定負債合計                               2,113,469              1,689,664
                                       4,734,319              4,797,537
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,111,000              1,111,000
         資本金
                                       1,310,000              1,310,000
         資本剰余金
                                       15,824,017              16,809,571
         利益剰余金
                                      △ 1,759,353             △ 1,759,410
         自己株式
                                       16,485,663              17,471,161
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        159,897               9,967
         その他有価証券評価差額金
                                        105,860              334,816
         退職給付に係る調整累計額
                                        265,758              344,784
         その他の包括利益累計額合計
                                       16,751,421              17,815,945
       純資産合計
                                       21,485,740              22,613,482
      負債純資産合計
                                 32/77









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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年2月1日              (自 平成30年2月1日
                                至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
                                       8,491,628              10,013,353
      売上高
                                    ※1 , ※2 6,112,543           ※1 , ※2 7,179,543
      売上原価
                                       2,379,084              2,833,810
      売上総利益
                                    ※3 , ※4 1,280,519           ※3 , ※4 1,346,833
      販売費及び一般管理費
                                       1,098,564              1,486,976
      営業利益
      営業外収益
                                         1,258              1,144
       受取利息
                                         16,282              13,341
       受取配当金
                                        256,322               82,371
       保険返戻金
                                         9,749              10,360
       受取賃貸料
                                         48,697              49,976
       売電収入
                                         19,874               9,455
       その他
                                        352,184              166,650
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         2,088              2,230
       支払利息
                                         20,456              18,042
       減価償却費
                                         3,630              2,584
       その他
                                         26,174              22,857
       営業外費用合計
                                       1,424,574              1,630,770
      経常利益
      特別利益
                                         74,854              41,173
       投資有価証券売却益
                                         4,160                -
       災害損失引当金戻入額
                                           -            141,316
       補助金収入
                                         79,014              182,489
       特別利益合計
      特別損失
                                        ※5 5,147
                                                         -
       固定資産売却損
                                        ※7 4,458
                                                         -
       減損損失
                                                      ※6 77,263
                                           -
       固定資産除却損
                                         9,606              77,263
       特別損失合計
                                       1,493,983              1,735,995
      税金等調整前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   378,506              449,787
                                         30,153              31,009
      法人税等調整額
                                        408,659              480,796
      法人税等合計
                                       1,085,323              1,255,199
      当期純利益
                                       1,085,323              1,255,199
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 33/77







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         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年2月1日              (自 平成30年2月1日
                                至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
                                       1,085,323              1,255,199
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        104,050             △ 149,930
       その他有価証券評価差額金
                                        128,724              228,955
       退職給付に係る調整額
                                        ※ 232,775              ※ 79,025
       その他の包括利益合計
                                       1,318,098              1,334,224
      包括利益
      (内訳)
                                       1,318,098              1,334,224
       親会社株主に係る包括利益
                                 34/77
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,111,000         1,310,000        14,828,575        △ 1,759,298        15,490,276
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 89,881                △ 89,881
      親会社株主に帰属する当期
                                       1,085,323                 1,085,323
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 54        △ 54

      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      995,441          △ 54      995,386
     当期末残高                1,111,000         1,310,000        15,824,017        △ 1,759,353        16,485,663
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                  差額金         累計額         計額合計
     当期首残高                  55,846        △ 22,863         32,983       15,523,259
     当期変動額
      剰余金の配当                                          △ 89,881
      親会社株主に帰属する当期
                                               1,085,323
      純利益
      自己株式の取得

                                                 △ 54
      株主資本以外の項目の当期

                      104,050         128,724         232,775         232,775
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 104,050         128,724         232,775        1,228,161
     当期末残高                 159,897         105,860         265,758       16,751,421
                                 35/77









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          当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,111,000         1,310,000        15,824,017        △ 1,759,353        16,485,663
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 269,645                △ 269,645
      親会社株主に帰属する当期
                                       1,255,199                 1,255,199
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 56        △ 56

      株主資本以外の項目の当期

      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      985,554          △ 56      985,497
     当期末残高
                      1,111,000         1,310,000        16,809,571        △ 1,759,410        17,471,161
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価         退職給付に係る調整         その他の包括利益累
                  差額金         累計額         計額合計
     当期首残高                 159,897         105,860         265,758       16,751,421
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 269,645
      親会社株主に帰属する当期
                                               1,255,199
      純利益
      自己株式の取得                                           △ 56

      株主資本以外の項目の当期

                      △ 149,930         228,955         79,025         79,025
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 149,930         228,955         79,025       1,064,523
     当期末残高
                       9,967        334,816         344,784       17,815,945
                                 36/77









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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年2月1日              (自 平成30年2月1日
                                至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,493,983              1,735,995
       税金等調整前当期純利益
                                        331,910              337,493
       減価償却費
                                         4,458                -
       減損損失
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  28,738              29,134
       製品保証引当金の増減額(△は減少)                                  10,659              △ 7,073
       受注損失引当金の増減額(△は減少)                                 △ 62,645              △ 5,340
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  81,934               6,441
                                        △ 17,540             △ 14,486
       受取利息及び受取配当金
                                         2,088              2,230
       支払利息
       為替差損益(△は益)                                    26              37
                                       △ 256,322              △ 82,371
       保険返戻金
       投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 74,854             △ 41,173
                                           -           △ 141,316
       補助金収入
       固定資産売却損益(△は益)                                  5,147                -
       固定資産除却損                                    -            77,263
                                        △ 4,160                -
       災害損失引当金戻入額
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 418,747             △ 390,229
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                △ 106,729             △ 658,359
       その他の流動資産の増減額(△は増加)                                  53,642              97,310
       仕入債務の増減額(△は減少)                                 △ 11,290              546,030
       未払消費税等の増減額(△は減少)                                  85,333             △ 95,457
       その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  72,974              18,773
       預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)                                   700               -
       その他の固定負債の増減額(△は減少)                                 △ 11,536               2,570
                                         △ 116               -
       その他
                                       1,207,655              1,417,472
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  17,567              14,476
                                        △ 2,086             △ 2,226
       利息の支払額
                                           -            141,316
       補助金の受取額
                                       △ 246,986              △ 40,700
       災害損失の支払額
                                        △ 46,883             △ 567,577
       法人税等の支払額
                                         95,745                -
       法人税等の還付額
       営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,025,013               962,761
                                 37/77








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                                                            有価証券報告書
                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成29年2月1日              (自 平成30年2月1日
                                至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 481,501            △ 1,062,186
       有形及び無形固定資産の取得による支出
                                         6,655                -
       有形及び無形固定資産の売却による収入
                                        △ 1,312             △ 1,614
       投資有価証券の取得による支出
                                        177,129              101,287
       投資有価証券の売却による収入
                                        △ 1,734             △ 1,734
       保険積立金の積立による支出
                                        490,145              166,636
       保険積立金の払戻による収入
                                        △ 29,985               1,949
       その他
                                        159,395             △ 795,661
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 107,496             △ 103,746
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 7,449             △ 8,169
       リース債務の返済による支出
       配当金の支払額                                 △ 89,881             △ 269,645
                                          △ 54             △ 56
       自己株式の取得による支出
                                       △ 204,882             △ 381,616
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 26             △ 37
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   979,500             △ 214,554
                                       8,288,789              9,268,290
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 9,268,290              ※ 9,053,735
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 38/77













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        【注記事項】
         (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
         1.連結の範囲に関する事項
         (1)連結子会社の数            2 社
            連結子会社の名称
            (株)山城精機製作所
            (株)宮本樹脂工業
         (2)非連結子会社の数 2社
            非連結子会社の名称
            (有)創進ケミテック
            (株)ミライアルリンク
          (連結の範囲から除いた理由)
            非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
           金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。
         2.持分法の適用に関する事項
         (1)持分法を適用している非連結子会社及び関連会社
            該当事項はありません。
         (2)持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 2社
            持分法を適用していない非連結子会社((有)創進ケミテック、                               (株)ミライアルリンク           )は、当期純
           損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結
           財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外して
           おります。
         3.連結子会社の事業年度等に関する事項
           連結子会社である(株)山城精機製作所及び(株)宮本樹脂工業の決算日は12月31日であります。
           連結財務諸表作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連
          結決算日1月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
         4.会計方針に関する事項
          (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
           イ 有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
               決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
              動平均法により算定)
              時価のないもの
               移動平均法による原価法
           ロ デリバティブ
              時価法
           ハ たな卸資産
           (イ)商品及び製品
              主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
              算定)
           (ロ)原材料
              主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
              算定)
           (ハ)仕掛品
              主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
              定)
           (ニ)貯蔵品
              最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
              定)
                                 39/77




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          (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
           イ 有形固定資産(リース資産を除く)
             定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月
            1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しております。
             なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物                 10年~35年
             機械装置               8年~12年
             金型                       2年
           ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
             定額法を採用しております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいており
            ます。
           ハ リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
           ニ 長期前払費用
             定額法を採用しております。
             (3)重要な引当金の計上基準
           イ 貸倒引当金
             債権の貸倒による損失に備えるため、当社及び連結子会社は、一般債権については貸倒実績率によ
            り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
            ます。
           ロ 賞与引当金
             当社及び連結子会社は従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合
            う額を計上しております。
           ハ 製品保証引当金
             製品のアフターサービスの支払に備えるため、過去の実績に基づき計上しております。
           ニ 受注損失引当金
             受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計
            上しております。
          (4)退職給付に係る会計処理の方法
           イ 退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
            ては、給付算定式基準によっております。
           ロ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
            (5年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしており
            ます。
             過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)によ
            る定額法により按分した額を費用処理することとしております。
             未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における
            その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
          (5)重要な収益及び費用の計上基準
            完成工事高及び完成工事原価の計上基準
             当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準
            (工事の進捗率の見積は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
          (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
             手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ
             スクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
          (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
             消費税等の会計処理
             消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
            連結会計年度の費用として処理しております。
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         (未適用の会計基準等)
          ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
          ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基
           準委員会)
          (1)概要

            国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的
           な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15
           号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以降に開始する事業年度か
           ら、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準
           委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので
           す。
            企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号
           と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り
           入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでの我が国で行われてきた実務等
           に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとさ
           れております。
          (2)適用予定日

            平成35年1月期の期首から適用します。
          (3)当該会計基準等の適用による影響

            「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
           中であります。
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         (連結貸借対照表関係)
          ※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年1月31日)                  (平成31年1月31日)
     投資有価証券(株式)                                6,000千円                  6,000千円
          ※2 担保資産及び担保付債務

           担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年1月31日)                 (平成31年1月31日)
     建物及び構築物                              1,159,493千円                 1,126,919千円
     土地                              1,928,587                 1,928,587
               計                     3,088,080                 3,055,506
           担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (平成30年1月31日)                 (平成31年1月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                                99,996千円                 99,996千円
     長期借入金                              1,225,011                 1,125,015
               計                     1,325,007                 1,225,011
          ※3 損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

            す。損失の発生が見込まれる受注契約に係るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は次のとお
            りであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年1月31日)                  (平成31年1月31日)
     仕掛品                                7,948千円                  3,055千円
          ※4 期末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度において、連結子会社の決算日(前連結会計年

            度においては、当社及び連結子会社の決算日)は、金融機関の休日であったため、満期日に決済が行われ
            たものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (平成30年1月31日)                  (平成31年1月31日)
     受取手形                                7,380千円                 26,995千円
     支払手形                                48,198                  37,196
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         (連結損益計算書関係)
          ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま
            れております。
               前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 平成29年2月1日                            (自 平成30年2月1日
             至 平成30年1月31日)                              至 平成31年1月31日)
                           33,621   千円                         16,328   千円
          ※2 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成29年2月1日                            (自 平成30年2月1日
              至 平成30年1月31日)                            至 平成31年1月31日)
                           8,396千円                            3,055千円
          ※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (自 平成29年2月1日                  (自 平成30年2月1日
                             至 平成30年1月31日)                    至 平成31年1月31日)
     販売手数料                                99,789   千円              127,942    千円
                                     264,677                  283,179
     運送費
                                     111,915                  110,076
     役員報酬
                                     190,966                  212,035
     給料
                                     19,156                  23,211
     賞与引当金繰入額
                                     14,683                  8,488
     退職給付費用
                                     20,832                  18,769
     減価償却費
                                     106,283                  123,342
     支払手数料
                                     117,148                  91,499
     研究開発費
          ※4 一般管理費に含まれる研究開発費

               前連結会計年度                             当連結会計年度
             (自 平成29年2月1日                            (自 平成30年2月1日
             至 平成30年1月31日)                              至 平成31年1月31日)
                          117,148    千円                         91,499   千円
          ※5 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成29年2月1日                            (自 平成30年2月1日
              至 平成30年1月31日)                            至 平成31年1月31日)
     建物・土地                      5,147千円                              -千円
             計               5,147                              -
          ※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成29年2月1日                            (自 平成30年2月1日
              至 平成30年1月31日)                            至 平成31年1月31日)
     建物及び構築物                        -千円                          1,982千円
     機械装置及び運搬具                        -                           500
     その他(有形固定資産)                        -                         74,781
             計                 -                         77,263
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          ※7 減損損失
             前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
             以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
                場所         用途               種類           減損損失(千円)
              熊本県菊池市        事業資産          金型                         4,458

              資産のグルーピングは、管理会計上の区分に基づき決定しており、遊休資産や処分・廃止について
             は、個々の資産ごとに減損損失の認識の判定及び測定を決定しております。
              当連結会計年度において、事業資産については収益性が低下したため、各資産の帳簿価額を回収可能
             価額まで減額し当該減少価額を減損損失として特別損失に計上しております。
              なお、減損損失の測定における回収可能価額は使用価値によっておりますが、将来キャッシュ・フ
             ローが見込まれないことから、当該事業資産の帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。
             当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)

              該当事項はありません。
         (連結包括利益計算書関係)

          ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成29年2月1日               (自 平成30年2月1日
                                至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 220,000千円              △163,856千円
      組替調整額                                △74,854               △41,173
       税効果調整前
                                       145,146              △205,029
       税効果額                               △41,095                 55,099
       その他有価証券評価差額金
                                       104,050              △149,930
     退職給付に係る調整額:
      当期発生額                                 176,768               381,820
      組替調整額                                 20,047              △52,577
       税効果調整前
                                       196,815               329,243
       税効果額                               △68,091               △100,287
       退職給付に係る調整額
                                       128,724               228,955
        その他の包括利益合計
                                       232,775                79,025
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         (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式
      普通株式                  10,120,000              -          -      10,120,000

            合計             10,120,000              -          -      10,120,000

     自己株式

      普通株式           (注)

                         1,131,804             29          -      1,131,833
            合計             1,131,804             29          -      1,131,833

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加29株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
        該当事項はありません。
      3.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
         決議        株式の種類                           基準日         効力発生日
                          (千円)       額(円)
     平成29年9月8日
                 普通株式           89,881          10   平成29年7月31日          平成29年10月10日
     取締役会
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)             当額(円)
     平成30年4月25日
                普通株式         179,763      利益剰余金           20  平成30年1月31日         平成30年4月26日
     定時株主総会
     (注)平成30年4月25日定時株主総会決議による1株当たり配当額には、創立50周年記念配当10円を含んでおります。
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      当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(株)          加株式数(株)          少株式数(株)          株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                  10,120,000              -          -      10,120,000

            合計             10,120,000              -          -      10,120,000

     自己株式

      普通株式           (注)

                         1,131,833             57          -      1,131,890
            合計             1,131,833             57          -      1,131,890

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加57株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
      2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        該当事項はありません。
      3.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                         配当金の総額        1株当たり配当
         決議        株式の種類                           基準日         効力発生日
                          (千円)       額(円)
     平成30年4月25日
                 普通株式           179,763           20   平成30年1月31日          平成30年4月26日
     定時株主総会
     平成30年9月7日
                 普通株式           89,881          10   平成30年7月31日          平成30年10月9日
     取締役会
     (注)平成30年4月25日定時株主総会決議による1株当たり配当額には、創立50周年記念配当10円を含んでおります。
      (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                      配当金の総額              1株当たり配
         決議       株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
                       (千円)             当額(円)
     平成31年4月25日
                普通株式         179,762      利益剰余金           20  平成31年1月31日         平成31年4月26日
     定時株主総会
         (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          ※   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自 平成29年2月1日              (自 平成30年2月1日
                                  至 平成30年1月31日)              至 平成31年1月31日)
     現金及び預金勘定                                  9,268,290千円              9,053,735千円
     現金及び現金同等物                                  9,268,290              9,053,735
         (リース取引関係)

          (借主側)
            ファイナンス・リース取引
            所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ① リース資産の内容
             (ア)有形固定資産
                主として、工具器具備品であります。
             (イ)無形固定資産
                主として、ソフトウエアであります。
            ② リース資産の減価償却の方法
              連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償
             却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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         (金融商品関係)
          1.金融商品の状況に関する事項
          (1)金融商品に対する取組方針
            当社グループにおける資金運用については、短期的な預金、並びにリスクの低い長期預金等に限定し、ま
           た、資金調達については、銀行借入による方針です。
          (2)金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
            営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
           取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、与信管理規程に基づき与信を管理することにより、取
           引先の信用状況を把握する体制としております。
            投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
           す。当該リスクに関しては四半期ごとに時価の把握を行っております。
            営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
            長期借入金は、設備投資に係る資金調達であります。償還日は最長で決算日後13年以内であります。
            役員退職慰労未払金は役員退職慰労引当金の打切り支給に係わる債務であり、各役員の退職時に支給する
           予定であります。
            また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰
           計画を作成するなどの方法により管理しております。
          (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が
           含まれております。当該価額の算定には変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
           により、当該価額が変動することがあります。
          (4)信用リスクの集中
            当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち38.1%が特定の大口顧客に対するものでありま
           す。
          2.金融商品の時価等に関する事項
            連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
            前連結会計年度(平成30年1月31日)

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           9,268,290           9,268,290               -

                                           2,677,596
     (2)受取手形及び売掛金                           2,677,596                          -
     (3)投資有価証券

        その他投資有価証券                         696,526           696,526              -
              資産計                 12,642,413           12,642,413               -

     (1)支払手形及び買掛金                           1,258,471           1,258,471               -

     (2)未払法人税等                            389,083           389,083              -
     (3)長期借入金(※)                           1,328,757           1,317,315            △11,441
              負債計                  2,976,311           2,964,869            △11,441

         (※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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            当連結会計年度(平成31年1月31日)
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価(千円)           差額(千円)
                              (千円)
     (1)現金及び預金                           9,053,735           9,053,735               -

                                           3,067,826
     (2)受取手形及び売掛金                           3,067,826                          -
     (3)投資有価証券

        その他投資有価証券                         432,997           432,997              -
              資産計                 12,554,559           12,554,559               -

     (1)支払手形及び買掛金                           1,763,801           1,763,801               -

     (2)未払法人税等                            255,976           255,976              -
     (3)長期借入金(※)                           1,225,011           1,227,559             2,548
              負債計                  3,244,789           3,247,338             2,548

         (※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
      (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

         資 産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)投資有価証券
            これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。
         負 債
          (1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等
            これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
           よっております。
          (3)長期借入金
            長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
           いて算定する方法によっております。
      (注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

             区分
                           (平成30年1月31日)                   (平成31年1月31日)
     非上場株式                                 6,000                   6,000
     役員退職慰労未払金                                131,780                   131,780

            非上場株式について、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
           「(3)投資有価証券」には含めておりません。また、役員退職慰労未払金は、支払時期を予測することが
           不可能であり、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価を把握することが極めて困
           難と認められるため、上記表には含めておりません。
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      (注)3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(平成30年1月31日)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      9,268,290             -         -         -

     受取手形及び売掛金                      2,677,596             -         -         -
             合計             11,945,886             -         -         -

           当連結会計年度(平成31年1月31日)

                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
                          (千円)                            (千円)
                                   (千円)         (千円)
     現金及び預金                      9,053,735             -         -         -

     受取手形及び売掛金                      3,067,826             -         -         -
             合計             12,121,561             -         -         -

      (注)   4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(平成30年1月31日)
                       1年超        2年超        3年超        4年超
               1年以内                                        5年超
                       2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
               (千円)                                        (千円)
                       (千円)        (千円)        (千円)       (千円)
      長期借入金           103,746        99,996        99,996        99,996        99,996       825,027
           当連結会計年度(平成31年1月31日)

                       1年超        2年超        3年超        4年超
               1年以内                                        5年超
                       2年以内        3年以内        4年以内        5年以内
               (千円)                                        (千円)
                       (千円)        (千円)        (千円)       (千円)
      長期借入金           99,996        99,996        99,996        99,996        99,996       725,031
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         (有価証券関係)
          1.その他有価証券
             前連結会計年度(平成30年1月31日)
                            連結貸借対照表計上
                       種類                 取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原
                     株式              696,526           462,036           234,490
     価を超えるもの
     連結貸借対照表計上額が取得原
                     株式                -           -           -
     価を超えないもの
               合計                   696,526           462,036           234,490
             当連結会計年度(平成31年1月31日)

                            連結貸借対照表計上
                       種類                 取得原価(千円)            差額(千円)
                            額(千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原
                     株式              254,027           199,768           54,259
     価を超えるもの
     連結貸借対照表計上額が取得原
                     株式              178,969           203,768          △24,798
     価を超えないもの
               合計                   432,997           403,536           29,460
          2.売却したその他有価証券

            前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
                        売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          種類
                        (千円)              (千円)              (千円)
                            177,129
     株式                                      74,854                -
           合計                  177,129              74,854                -

            当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)

                        売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
          種類
                        (千円)              (千円)              (千円)
                            101,287
     株式                                      41,173                -
           合計                  101,287              41,173                -

          3.減損処理を行った有価証券

            前連結会計年度
             該当事項はありません。
            当連結会計年度

             該当事項はありません。
         (デリバティブ取引関係)

          該当事項はありません。
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         (退職給付関係)
          1.採用している退職給付制度の概要
            当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用
           しております。なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の算定にあたり簡便法を
           採用しております。
            一部の連結子会社は、確定拠出型の制度として、確定拠出型年金制度を採用しております。
          2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

           (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 平成29年2月1日            (自 平成30年2月1日
                                     至 平成30年1月31日)            至 平成31年1月31日)
             退職給付債務の期首残高                           1,515,341     千円        1,439,492     千円
              勤務費用                           114,358            102,641
              利息費用                            16,668            15,834
              数理計算上の差異の発生額                          △169,479            △372,248
              退職給付の支払額                           △37,395             △6,147
             退職給付債務の期末残高                           1,439,492            1,179,573
           (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 平成29年2月1日            (自 平成30年2月1日
                                     至 平成30年1月31日)            至 平成31年1月31日)
             年金資産の期首残高                            887,622    千円         922,734    千円
              期待運用収益                            6,657            6,920
              数理計算上の差異の発生額                            7,288            9,572
              事業主からの拠出額                            58,562            56,302
              退職給付の支払額                           △37,395             △6,147
             年金資産の期末残高                            922,734            989,382
           (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

             に係る資産の調整表
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年1月31日)            (平成31年1月31日)
             積立型制度の退職給付債務                           1,439,492     千円        1,179,573     千円
             年金資産                           △922,734            △989,382
                                         516,758            190,190
             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            516,758            190,190
             退職給付に係る負債                            516,758            190,190

             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            516,758            190,190
           (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 平成29年2月1日            (自 平成30年2月1日
                                     至 平成30年1月31日)            至 平成31年1月31日)
             勤務費用                            114,358    千円         102,641    千円
             利息費用                             16,668            15,834
             期待運用収益                            △6,657            △6,920
             数理計算上の差異の費用処理額                             20,047           △52,577
             確定給付制度に係る退職給付費用                            144,417             58,978
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           (5)退職給付に係る調整額
             退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 平成29年2月1日            (自 平成30年2月1日
                                     至 平成30年1月31日)            至 平成31年1月31日)
             数理計算上の差異                            196,815    千円         329,243    千円
           (6)退職給付に係る調整累計額

             退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年1月31日)            (平成31年1月31日)
             未認識数理計算上の差異                            142,486    千円         471,729    千円
           (7)年金資産に関する事項

            ① 年金資産の主な内訳
              年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年1月31日)            (平成31年1月31日)
              一般勘定                             100  %           100  %
            ② 長期期待運用収益率の設定方法

              年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
             構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
           (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

             当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年1月31日)            (平成31年1月31日)
                                             %            %
              割引率                             1.1            0.4
                                             %            %
              長期期待運用収益率                             0.75            0.75
                                             %            %
              予想昇給率                             5.4            4.0
          3.簡便法を適用した確定給付制度

           (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    (自 平成29年2月1日            (自 平成30年2月1日
                                     至 平成30年1月31日)            至 平成31年1月31日)
             退職給付に係る負債の期首残高                             47,532   千円         43,611   千円
              退職給付費用                            11,130            15,719
              退職給付の支払額                           △15,050            △11,953
             退職給付に係る負債の期末残高                             43,611            47,377
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           (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
             に係る資産の調整表
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     (平成30年1月31日)            (平成31年1月31日)
             積立型制度の退職給付債務                            173,598    千円         181,324    千円
             年金資産                           △192,172            △194,795
                                         △18,574            △13,470
             非積立型制度の退職給付債務                             62,185            60,848
             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             43,611            47,377
             退職給付に係る負債                             43,611            47,377

             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             43,611            47,377
           (3)退職給付費用

             簡便法で計算した退職給付費用                  前 連結会計年度       11,130   千円     当連結会計年度        15,719   千円
          4.確定拠出制度

            一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度は2,058千円、当連結会計年度は2,268
           千円であります。
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         (税効果会計関係)
          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
           繰延税金資産
            賞与引当金損金算入限度超過額                             51,401千円              60,317千円
            未払事業税否認                             23,376              14,432
            たな卸資産償却額否認                             70,311              65,715
            退職給付に係る負債                             174,877              80,859
            役員退職慰労未払金                             39,191              40,140
            減損損失                             206,166              185,794
            繰越欠損金                             61,537              15,493
                                         74,238              92,713
            その他
             繰延税金資産計                            701,101              555,465
             評価性引当額                           △381,005              △325,150
           繰延税金負債
            有価証券評価差額金                            △64,169              △9,069
            固定資産圧縮積立金                            △18,563              △60,376
            固定資産評価差額                            △59,026              △59,036
                                         △5,998              △5,690
            その他
             繰延税金負債計                           △147,757              △134,174
            繰延税金資産の純額                             172,338              96,141
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
           法定実効税率
                                          30.7%              30.7%
           (調整)
            交際費の損金不算入                               0.2              0.1
            受取配当金の益金不算入                              △0.1              △0.1
            試験研究費に係る税額控除等                              △0.8              △0.5
            住民税均等割                               0.4              0.4
            評価性引当額の増減                              △3.6              △3.7
            税率変更による影響                               0.0             △0.1
            子会社の適用税率差異                               0.7              0.6
            その他                               0.0              0.3
           税効果会計適用後の法人税等の負担率                               27.4              27.7
         (企業結合等関係)

           該当事項はありません。
         (資産除去債務関係)

           重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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         (賃貸等不動産関係)
          当社グループでは、東京都、熊本県及び埼玉県その他の地域において、賃貸用の不動産及び遊休不動産を有
         しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は49,208千円(賃貸収益は売上高
         及び営業外収益に、主な賃貸費用は売上原価及び営業外費用に計上)であります。当連結会計年度における当
         該賃貸等不動産に関する賃貸損益は100,101千円(賃貸収益は売上高及び営業外収益に、主な賃貸費用は売上原
         価及び営業外費用に計上)であります。
          また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                            (自 平成29年2月1日                  (自 平成30年2月1日
                             至 平成30年1月31日)                  至 平成31年1月31日)
     連結貸借対照表計上額

         期首残高                            3,330,595                  3,284,882

         期中増減額                             △45,712                  △33,485

         期末残高                            3,284,882                  3,251,397
     期末時価                                3,419,425                  3,419,004

      (注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
         2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は、減価償却(△33,909千円)、不動産の売却(△11,815
           千円)によるものであります。当連結会計年度の、主な減少額は減価償却(△33,485千円)によるものであ
           ります。
         3.期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。
         (セグメント情報等)

          【セグメント情報】
         1.報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
          が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
           当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、製品・サービスの経済的特徴、内容、製造方
          法の類似性等を考慮した上で集約し、「プラスチック成形事業」、「成形機事業」、及び「不動産賃貸等事
          業」の3つを報告セグメントとしております。
           「プラスチック成形事業」は、シリコンウエハ出荷容器及びシリコンウエハ工程内容器等の半導体関連製
          品、フルイドシステム製品、電子部品、金型等のその他関連製品を製造・販売しております。
           「成形機事業」は、竪型射出成形機を中心とした成形機、金型及び関連製品を製造・販売しております。
           「不動産賃貸等事業」は、当社グループが保有する不動産を賃貸しております。
         2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
          における記載と概ね同一であります。
           報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
           セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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         3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
            前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
                                                     (単位:千円)
                                 報告セグメント
                                                      合計
                        プラスチック成形
                                  成形機事業        不動産賃貸等事業
                           事業
            売上高
                           7,038,616         1,325,973          127,038        8,491,628
             外部顧客への売上高
             セグメント間の内部売
                            66,346         24,525           -       90,872
             上高又は振替高
                           7,104,963         1,350,499          127,038        8,582,500
                 計
                           1,231,536          250,378          45,514        1,527,429
            セグメント利益
            その他の項目

                            248,944          15,421         33,390         297,757
             減価償却費
            当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)

                                                     (単位:千円)
                                 報告セグメント
                                                      合計
                        プラスチック成形
                                  成形機事業        不動産賃貸等事業
                           事業
            売上高
                           8,409,782         1,450,708          152,861        10,013,353
             外部顧客への売上高
             セグメント間の内部売
                            63,432         56,632           -       120,064
             上高又は振替高
                           8,473,215         1,507,341          152,861        10,133,418
                 計
                           1,566,145          281,243          96,221        1,943,610
            セグメント利益
            その他の項目

                            253,882          18,800         33,064         305,746
             減価償却費
           (注)セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象と
              なっていないため記載しておりません。
         4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

                                                   (単位:千円)
                  利益              前連結会計年度                当連結会計年度
            報告セグメント計                          1,527,429                1,943,610

                                       △2,336                △4,404
            セグメント間取引消去
            全社                          △426,527                △452,229
            連結財務諸表の営業利益                          1,098,564                1,486,976

                                                    (単位:千円)

                      報告セグメント計                調整額          連結財務諸表計上額
            その他の項目
                     前連結       当連結       前連結       当連結       前連結       当連結
                    会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度       会計年度
            減価償却費          297,757       305,746       12,900       13,703      310,658       319,450
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           【関連情報】
         前連結会計年度(自           平成29年2月1日          至   平成30年1月31日)
         1.製品及びサービスごとの情報
            セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報
           売上高
                                            (単位:千円)
              日本       欧州地域       アメリカ地域         アジア地域          合計
             5,909,686         213,834        279,382       2,088,724        8,491,628

         3.主要な顧客ごとの情報

                                             (単位:千円)
              顧客の名称又は氏名                売上高          関連するセグメント
           株式会社SUMCO                     1,875,000      プラスチック成形事業

                                     プラスチック成形事業
           丸紅株式会社                      920,491
                                     成形機事業
           SK  SILTRON    Co.,Ltd
                                 861,514     プラスチック成形事業
         当連結会計年度(自           平成30年2月1日          至   平成31年1月31日)

         1.製品及びサービスごとの情報
            セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報
           売上高
                                            (単位:千円)
              日本       欧州地域       アメリカ地域         アジア地域          合計
             6,618,962         198,085        529,783       2,666,521        10,013,353

         3.主要な顧客ごとの情報

                                             (単位:千円)
              顧客の名称又は氏名                売上高          関連するセグメント
           株式会社SUMCO                     1,874,119      プラスチック成形事業

           SAMSUNG    ELECTRONICS      Co.,Ltd
                                1,109,134      プラスチック成形事業
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          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
         前連結会計年度(自           平成29年2月1日          至   平成30年1月31日)
                                                     (単位:千円)
                   プラスチック
                            成形機事業       不動産賃貸等事業          全社・消去         合計額
                    成形事業
                        4,458          -         -        -      4,458
         減損損失
         当連結会計年度(自           平成30年2月1日          至   平成31年1月31日)

          該当事項はありません。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
         前連結会計年度(自           平成29年2月1日          至   平成30年1月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自           平成30年2月1日          至   平成31年1月31日)
          該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
         前連結会計年度(自           平成29年2月1日          至   平成30年1月31日)
          該当事項はありません。
         当連結会計年度(自           平成30年2月1日          至   平成31年1月31日)
          該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

           前連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
            連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
             連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
                               議決権等の
           会社等の          資本金又      事業の            関連当    取引
                                 所有             取引金額          期末残高
       種類    名称又は     所在地    は出資金     内容又は            事者と     の         科目
                               (被所有)              (千円)          (千円)
            氏名         (千円)      職業           の関係    内容
                               割合(%)
     役員及び                     プラス
                                                   買掛金      8,600
     その近親                     チック
                                          同社
     者が議決                     精密金            当社
           三共化成     東京都                          製品
     権の過半                10,198     型、精       -    製品の         19,597
                                                   その他
           ㈱     豊島区                          の仕
     数を所有                     密部品            製造
                                                   流動      1,026
                                          入等
     している                     製造・
                                                   負債
       会社                    販売
           当連結会計年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
            連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
             連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
                               議決権等の
           会社等の          資本金又      事業の            関連当    取引
                                 所有             取引金額          期末残高
       種類    名称又は     所在地    は出資金     内容又は            事者と     の         科目
                               (被所有)              (千円)          (千円)
            氏名         (千円)      職業           の関係    内容
                               割合(%)
     役員及び                     プラス
     その近親                     チック
                                          同社
     者が議決                     精密金            当社
           三共化成     東京都                          製品
     権の過半                10,198     型、精       -    製品の         27,379    買掛金      5,123
           ㈱     豊島区                          の仕
     数を所有                     密部品            製造
                                          入等
     している                     製造・
       会社                    販売
            (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
                 おります。
               2.取引条件及び取引条件の決定方針等
                 上記会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。
               3.当社の主要株主株式会社ワイエム管財が議決権の100%を直接保有しております。
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         (1株当たり情報)
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成29年2月1日                            (自 平成30年2月1日
              至 平成30年1月31日)                            至 平成31年1月31日)
      1株当たり純資産額                    1,863円71銭        1株当たり純資産額                    1,982円17銭
      1株当たり当期純利益                     120円74銭       1株当たり当期純利益                     139円65銭
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
      は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。                            は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前連結会計年度                  当連結会計年度
                           (自 平成29年2月1日                  (自 平成30年2月1日
                            至 平成30年1月31日)                  至 平成31年1月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益
                                    1,085,323                  1,255,199
     (千円)
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                  -
     普通株式に係る親会社株主に帰属する当
                                    1,085,323                  1,255,199
     期純利益(千円)
     期中平均株式数(千株)
                                      8,988                  8,988
        ⑤【連結附属明細表】

         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】
                                当期首残高        当期末残高       平均利率
                 区分                                      返済期限
                                (千円)        (千円)       (%)
     短期借入金                               -        -      -     -
     1年内返済予定の長期借入金                             103,746        99,996       0.175       -
     1年内返済予定のリース債務                              4,260        8,494        -     -
                                                      平成32年~
     長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)                            1,225,011        1,125,015        0.175
                                                      平成43年
                                                      平成32年~
                                   3,528       19,960
     リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)                                             -
                                                     平成35年
                 計                1,336,545        1,253,466          -     -
      (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
         2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前のリース金額でリース
           債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         3.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下
           のとおりであります。
                          1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                            (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                                               5,891
            リース債務                  6,684         6,023                  1,360
            長期借入金                 99,996         99,996         99,996         99,996
         【資産除去債務明細表】

          当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
         計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定に
         より記載を省略しております。
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       (2)【その他】
       ① 当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   2,280,883          4,921,906          7,587,141          10,013,353

     税金等調整前四半期(当期)純

                         317,866          763,820         1,371,166          1,735,995
     利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         237,385
                                    556,913         1,000,118          1,255,199
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純利
                          26.41
                                     61.96          111.27          139.65
     益(円)
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
                          26.41

     1株当たり四半期純利益(円)                               35.55          49.31          28.38
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       8,299,496              8,195,939
         現金及び預金
                                         58,409              34,158
         受取手形
                                       2,049,209              2,381,254
         売掛金
                                        393,710              535,842
         商品及び製品
                                        289,941              310,308
         仕掛品
                                        128,077              357,876
         原材料及び貯蔵品
                                         13,949              13,183
         前払費用
                                         76,647              75,015
         繰延税金資産
                                       ※1 133,321             ※1 33,896
         その他
                                       11,442,764              11,937,474
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 2,822,340             ※2 2,682,734
          建物
                                        ※2 9,087             ※2 8,275
          構築物
          機械及び装置                              398,597              585,887
                                         10,766               7,669
          車両運搬具
                                        150,434              155,536
          工具、器具及び備品
                                        212,650              554,513
          金型
                                      ※2 2,940,576             ※2 3,223,209
          土地
                                         1,071              19,659
          リース資産
                                         17,442              44,263
          建設仮勘定
                                       6,562,966              7,281,748
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         2,756              1,062
          ソフトウエア
                                         1,455              1,455
          電話加入権
                                         2,264              1,530
          リース資産
                                         6,477              4,048
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        684,054              424,020
          投資有価証券
                                       1,243,282              1,243,282
          関係会社株式
                                        237,349              154,818
          保険積立金
          繰延税金資産                              167,272              177,199
                                         84,010              79,968
          その他
                                       2,415,969              2,079,289
          投資その他の資産合計
                                       8,985,413              9,365,086
         固定資産合計
                                       20,428,177              21,302,561
       資産合計
                                 61/77






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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       ※1 864,187            ※1 1,179,036
         支払手形
                                       ※1 210,667             ※1 276,125
         買掛金
                                        ※2 99,996             ※2 99,996
         1年内返済予定の長期借入金
                                         1,918              5,760
         リース債務
                                       ※1 109,557             ※1 130,980
         未払金
                                         70,312              68,302
         未払費用
                                        352,257              233,324
         未払法人税等
                                         37,593              21,209
         前受金
                                         8,331              9,009
         預り金
                                        138,690              156,310
         賞与引当金
                                         6,633               969
         受注損失引当金
                                       ※1 221,598             ※1 428,657
         設備関係支払手形
                                         86,876                -
         未払消費税等
                                        ※1 42,300             ※1 5,720
         その他
                                       2,250,922              2,615,402
         流動負債合計
       固定負債
                                      ※2 1,225,011             ※2 1,125,015
         長期借入金
                                         1,718              17,189
         リース債務
                                        659,244              661,920
         退職給付引当金
                                        131,780              131,780
         役員退職慰労未払金
                                         89,438              90,369
         その他
                                       2,107,192              2,026,274
         固定負債合計
                                       4,358,114              4,641,676
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,111,000              1,111,000
         資本金
         資本剰余金
                                       1,310,000                  -
          資本準備金
                                           -           1,310,000
          その他資本剰余金
                                       1,310,000              1,310,000
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                         25,000              33,988
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       13,000,000              13,000,000
            別途積立金
                                           -            98,271
            固定資産圧縮積立金
                                       2,217,182              2,848,396
            繰越利益剰余金
                                       15,242,182              15,980,655
          利益剰余金合計
                                      △ 1,759,353             △ 1,759,410
         自己株式
                                       15,903,828              16,642,245
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        166,234               18,639
         その他有価証券評価差額金
                                        166,234               18,639
         評価・換算差額等合計
                                       16,070,063              16,660,884
       純資産合計
                                       20,428,177              21,302,561
      負債純資産合計
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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成29年2月1日              (自 平成30年2月1日
                                至 平成30年1月31日)               至 平成31年1月31日)
                                      ※1 6,849,827             ※1 8,248,455
      売上高
                                      ※1 4,982,494             ※1 5,938,302
      売上原価
                                       1,867,332              2,310,153
      売上総利益
                                      ※2 1,041,296             ※2 1,103,589
      販売費及び一般管理費
                                        826,036             1,206,563
      営業利益
      営業外収益
                                         1,176              1,078
       受取利息
                                         15,912              12,924
       受取配当金
                                        256,296               82,371
       保険返戻金
                                         5,520              5,880
       業務受託料
                                         9,749              10,360
       受取賃貸料
                                         48,697              49,976
       売電収入
                                         13,952               2,460
       その他
                                        351,304              165,053
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         2,044              2,225
       支払利息
                                         20,456              18,042
       減価償却費
                                         3,574              2,491
       その他
                                         26,075              22,759
       営業外費用合計
                                       1,151,265              1,348,857
      経常利益
      特別利益
                                         74,854              41,173
       投資有価証券売却益
                                         4,160                -
       災害損失引当金戻入額
                                           -            141,316
       補助金収入
                                         79,014              182,489
       特別利益合計
      特別損失
                                         4,458                -
       減損損失
                                           -            74,781
       固定資産除却損
                                         4,458              74,781
       特別損失合計
                                       1,225,822              1,456,564
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   327,574              402,802
                                         65,671              45,644
      法人税等調整額
                                        393,246              448,446
      法人税等合計
                                        832,575             1,008,117
      当期純利益
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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                 資本金                           その他利益剰余金
                       資本準備金      資本剰余金合計       利益準備金                  利益剰余金合計
                                          別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高            1,111,000      1,310,000      1,310,000        25,000     13,000,000       1,474,489      14,499,489
     当期変動額
      剰余金の配当                                            △ 89,881      △ 89,881
      当期純利益                                            832,575      832,575
      自己株式の取得

      株主資本以外の項目の

      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               -      -      -      -      -    742,693      742,693
     当期末残高            1,111,000      1,310,000      1,310,000        25,000     13,000,000       2,217,182      15,242,182
                    株主資本           評価・換算差額等

                                          純資産合計

                            その他有価証      評価・換算差
                 自己株式      株主資本合計
                            券評価差額金      額等合計
     当期首残高

                △ 1,759,298      15,161,190        63,201      63,201     15,224,392
     当期変動額
      剰余金の配当                  △ 89,881                  △ 89,881
      当期純利益                  832,575                   832,575
      自己株式の取得             △ 54      △ 54                  △ 54

      株主資本以外の項目の

                               103,032      103,032      103,032
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              △ 54    742,638      103,032      103,032      845,671
     当期末残高
                △ 1,759,353      15,903,828        166,234      166,234     16,070,063
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          当事業年度(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                            その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本     資本剰余金                         利益剰余金合
                    資本準備金               利益準備金
                          剰余金      合計              固定資産圧縮     繰越利益剰余       計
                                        別途積立金
                                              積立金      金
     当期首残高
               1,111,000     1,310,000        -  1,310,000      25,000   13,000,000         -  2,217,182     15,242,182
     当期変動額
      剰余金の配当                               8,988              △ 278,633    △ 269,645
      当期純利益                                             1,008,117     1,008,117
      自己株式の取得

      資本準備金からそ
      の他資本剰余金へ             △ 1,310,000     1,310,000        -
      の振替
      固定資産圧縮積立
                                               98,271    △ 98,271       -
      金の積立
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計            - △ 1,310,000     1,310,000        -    8,988      -   98,271     631,213     738,472
     当期末残高         1,111,000        -  1,310,000     1,310,000      33,988   13,000,000       98,271    2,848,396     15,980,655
                 株主資本         評価・換算差額等

                         その他有価          純資産合計

                              評価・換算
               自己株式    株主資本合計      証券評価差
                              差額等合計
                         額金
     当期首残高

              △ 1,759,353     15,903,828      166,234     166,234    16,070,063
     当期変動額
      剰余金の配当              △ 269,645               △ 269,645
      当期純利益              1,008,117                1,008,117
      自己株式の取得           △ 56    △ 56               △ 56

      資本準備金からそ
      の他資本剰余金へ                                -
      の振替
      固定資産圧縮積立
                                      -
      金の積立
      株主資本以外の項
      目の当期変動額            -     -  △ 147,595    △ 147,595    △ 147,595
      (純額)
     当期変動額合計            △ 56   738,416    △ 147,595    △ 147,595     590,821
     当期末残高         △ 1,759,410     16,642,245       18,639     18,639   16,660,884
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        【注記事項】
         (重要な会計方針)
         1.資産の評価基準及び評価方法
          (1)有価証券の評価基準及び評価方法
           子会社株式
            移動平均法による原価法
           その他有価証券
            時価のあるもの
             決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
             平均法により算定)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
          (2)デリバティブの評価基準及び評価方法
           デリバティブ
            時価法
          (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
           商品及び製品
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           原材料
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           仕掛品
            個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
           貯蔵品
            最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
         2.固定資産の減価償却の方法
          (1)有形固定資産(リース資産を除く)
            定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日
           以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物       15年~35年
            機械装置                       8年
            金型          2年
          (2)無形固定資産(リース資産を除く)
            定額法を採用しております。
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいておりま
           す。
          (3)リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
          (4)長期前払費用
            定額法を採用しております。
         3.引当金の計上基準
          (1)貸倒引当金
            債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)賞与引当金
            従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
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          (3)退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に
           発生していると認められる額から、年金資産を控除した額を計上しております。
            なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法について
           は、給付算定式基準によっております。
            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)
           により定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
            過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間の一定の年数(5年)による定額
           法により按分した額を費用処理することとしております。
          (4)受注損失引当金
            受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してお
           ります。
         4.完成工事高及び完成工事原価の計上基準
            当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進
           捗率の見積は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
         5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
          (1)退職給付に係る会計処理
            退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
           財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
          (2)消費税等の会計処理
            税抜方式によっております。
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         (貸借対照表関係)
          ※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
                                前事業年度                  当事業年度
                             (平成30年1月31日)                  (平成31年1月31日)
     短期金銭債権                                4,394千円                  3,147千円
     短期金銭債務                                74,572                  49,927
          ※2 担保資産及び担保付債務

           担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年1月31日)                 (平成31年1月31日)
     建物                              1,154,921千円                 1,122,467千円
     構築物                                 4,572                 4,452
     土地                              1,928,587                 1,928,587
               計                     3,088,080                 3,055,506
           担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                             (平成30年1月31日)                 (平成31年1月31日)
     1年内返済予定の長期借入金                                99,996千円                 99,996千円
     長期借入金                              1,225,011                 1,125,015
               計                     1,325,007                 1,225,011
         (損益計算書関係)

          ※1 関係会社との取引高
                                前事業年度                  当事業年度
                            (自 平成29年2月1日                  (自 平成30年2月1日
                             至 平成30年1月31日)                  至 平成31年1月31日)
     営業取引による取引高
      売上高                                148千円                  569千円
      仕入高                              319,544                  383,922
     営業取引以外の取引による取引高                                35,306                  38,265
          ※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度32%、当事業年度34%、一般管理費に属する費用の

            おおよその割合は前事業年度68%、当事業年度66%であります。
             主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                                前事業年度                   当事業年度
                            (自 平成29年2月1日                  (自 平成30年2月1日
                             至 平成30年1月31日)                    至 平成31年1月31日)
     販売手数料                                90,302   千円              122,586    千円
                                     225,927                  239,760
     運送費
                                     100,916                  106,252
     役員報酬
                                     130,917                  147,545
     給料
                                     12,253                  19,769
     賞与
                                     14,920                  16,910
     賞与引当金繰入額
                                     12,779                  6,180
     退職給付費用
                                     97,484                 113,011
     支払手数料
                                     110,047                  84,132
     研究開発費
                                     12,805                  11,903
     減価償却費
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         (有価証券関係)
       前事業年度(平成30年1月31日現在)
        子会社株式(貸借対照表計上額 1,243,282千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
       られることから、記載しておりません。
       当事業年度(平成31年1月31日現在)

        子会社株式(貸借対照表計上額 1,243,282千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
       られることから、記載しておりません。
         (税効果会計関係)

          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度              当事業年度
                                   (平成30年1月31日)              (平成31年1月31日)
           繰延税金資産
            賞与引当金損金算入限度超過額                             42,563   千円           47,612千円
            未払事業税否認                             19,957              12,126
            たな卸資産償却額否認                             29,717              27,334
            退職給付引当金超過額                             196,799              201,620
            役員退職慰労未払金                             39,191              40,140
            減損損失                             154,234              135,628
            関係会社株式                             233,077              238,720
                                         63,964              81,920
            その他
             繰延税金資産計                            779,505              785,103
             評価性引当額
                                        △468,128              △476,597
           繰延税金負債
            資産除去債務に対応する除去費用                             △5,354              △5,082
            有価証券評価差額金                            △62,103              △8,164
                                            -          △43,044
            圧縮積立金
             繰延税金負債計                           △67,457              △56,291
            繰延税金資産の純額                             243,919              252,214
          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
            前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定
           実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:    千円  )
                                                       減価償却累

       区分        資産の種類         当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額       当期末残高
                                                       計額
                                 8,795        -    148,400
             建物            5,695,106                         5,703,901      3,021,166
     有形固定資産
                                   -      -      811
             構築物             119,089                         119,089      110,814
                                280,009             92,720
             機械及び装置            4,609,010             18,436            4,870,583      4,284,695
                                 2,200      1,600       5,297
             車両運搬具             90,673                         91,273      83,604
                                            37,275
             工具、器具及び備品             883,555       42,377      30,845             895,088      739,551
                                     135,482        9,919
             金型            3,708,038       426,511                  3,999,067      3,444,554
                                282,632         -       -            -
             土地            2,940,576                         3,223,209
             リース資産             49,549      22,999      12,988       4,411      59,560      39,900
             建設仮勘定             17,442      26,851        30       -    44,263         -

                 計       18,113,042       1,092,377       199,383       298,836     19,006,036      11,724,288

             ソフトウエア             13,702        350    9,054       2,043      4,998      3,935

     無形固定資産
                                   -      -       -            -
             電話加入権              1,455                         1,455
                                   -      -                 34,306
             リース資産             35,836                    734     35,836
                                  350    9,054                   38,242
                 計         50,995                   2,778      42,291
      (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
              資産の種類
                                 内容及び金額
              建  物        住吉工場                       7,860千円
             機械及び装置         住吉工場                      246,654
             機械及び装置         富の原工場                      33,355
           工具、器具及び備品           住吉工場                      28,821
              金  型        住吉工場                      73,107
              金  型        富の原工場                      352,604
              土  地        東北工場(仮称)                      282,632
              リース資産         富の原工場                      15,403
      (注)2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
              資産の種類                    内容及び金額
             機械及び装置         住吉工場                      18,436千円
                                             28,516
           工具、器具及び備品           住吉工場
              金  型        富の原工場                      135,482
                                             12,988
              リース資産         富の原工場
      (注)3.減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて記載しています。

      (注)4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
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         【引当金明細表】
                                                     (単位:    千円  )
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     賞与引当金                    138,690          156,310          138,690          156,310

     受注損失引当金                     6,633           969         6,633           969

       (2)【主な資産及び負債の内容】

           連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  2月1日から翌年1月31日
      定時株主総会                  4月中

      基準日                  1月31日

                        7月31日
      剰余金の配当の基準日
                        1月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り

                        (特別口座)
       取扱場所                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                  -
       買取手数料                 無料

                        当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事
                        由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新
      公告掲載方法
                        聞に掲載して行う。
                        当社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.miraial.co.jp/
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
      (注)1.単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権

          利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未
          満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
        当社は、親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

        当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
      (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第50期)(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)平成30年4月26日関東財務局長に提出
      (2)内部統制報告書及びその添付書類
        事業年度(第50期)(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)平成30年4月26日関東財務局長に提出
      (3)四半期報告書及び確認書
        (第51期第1四半期)(自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日)平成30年6月11日関東財務局長に提出
        (第51期第2四半期)(自 平成30年5月1日 至 平成30年7月31日)平成30年9月11日関東財務局長に提出
        (第51期第3四半期)(自 平成30年8月1日 至 平成30年10月31日)平成30年12月10日関東財務局長に提出
      (4)臨時報告書
        平成30年4月27日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
        平成31年1月28日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。
        平成31年4月26日関東財務局長に提出
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
        報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    平成31年4月25日

     ミライアル株式会社

      取締役会 御中

                           有限責任監査法人トーマツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            小堀 一英  印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            山本 恭仁子 印
                           業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いるミライアル株式会社の平成30年2月1日から平成31年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
     貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
     財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミラ
     イアル株式会社及び連結子会社の平成31年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
     及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 75/77




                                                           EDINET提出書類
                                                      ミライアル株式会社(E02477)
                                                            有価証券報告書
     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ミライアル株式会社の平成31
     年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った                          。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある                                         。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、ミライアル株式会社が平成31年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
     内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
     報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 76/77









                                                           EDINET提出書類
                                                      ミライアル株式会社(E02477)
                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成31年4月25日

     ミライアル株式会社

      取締役会 御中

                           有限責任監査法人トーマツ

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            小堀 一英        印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士
                                            山本 恭仁子 印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いるミライアル株式会社の平成30年2月1日から平成31年1月31日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミライア
     ル株式会社の平成31年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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