株式会社丹青社 有価証券報告書 第61期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

提出書類 有価証券報告書-第61期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
提出日
提出者 株式会社丹青社
カテゴリ 有価証券報告書

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     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2019年4月23日

     【事業年度】                      第61期(自        2018年2月1日           至   2019年1月31日)

     【会社名】                      株式会社丹青社

     【英訳名】                      TANSEISHA      CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長              高   橋   貴   志

     【本店の所在の場所】                      東京都港区港南1丁目2番70号

     【電話番号】                      03(6455)8100(代表)

     【事務連絡者氏名】                      経理部長          山   内   一   大

     【最寄りの連絡場所】                      東京都港区港南1丁目2番70号

     【電話番号】                      03(6455)8100(代表)

     【事務連絡者氏名】                      経理部長          山   内   一   大

     【縦覧に供する場所】                      株式会社丹青社           関西支店

                            (大阪府大阪市北区大深町3番1号)

                           株式会社丹青社           名古屋支店

                            (愛知県名古屋市中区錦3丁目25番11号)

                           株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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     第一部     【企業情報】
     第1    【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
              回次             第57期       第58期       第59期       第60期       第61期

             決算年月             2015年1月       2016年1月       2017年1月       2018年1月       2019年1月

                    (千円)     63,373,201       67,612,203       70,781,963       75,156,626       82,677,373

     売上高
                    (千円)     2,934,380       3,303,224       4,115,627       4,741,313       5,219,109

     経常利益
     親会社株主に帰属する
                    (千円)     3,936,553       4,379,840       2,626,049       3,221,337       4,206,181
     当期純利益
                    (千円)     3,940,690       4,419,953       2,650,590       3,701,434       3,545,630
     包括利益
                    (千円)     17,488,420       21,422,751       23,110,240       25,510,724       26,922,780

     純資産額
                    (千円)     36,506,873       41,550,765       41,205,610       43,968,690       44,269,031

     総資産額
                     (円)      363.46       445.28       480.37       530.28       562.70

     1株当たり純資産額
                     (円)       81.81       91.03       54.58       66.96       87.63

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後

                     (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
                     (%)       47.9       51.6       56.1       58.0       60.8
     自己資本比率
                     (%)       24.9       22.5       11.8       13.3       16.0

     自己資本利益率
                     (倍)        6.6       8.4       16.3       18.3       13.2

     株価収益率
     営業活動による
                    (千円)     1,969,871       2,009,801       5,755,014        790,621      4,811,630
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                    (千円)     △ 343,204      7,153,389       △ 479,806      △ 526,728       118,100
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                    (千円)    △ 1,752,243      △ 1,490,990      △ 1,905,955      △ 2,099,827      △ 2,346,115
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                    (千円)     5,162,195       12,819,355       16,196,306       14,384,769       16,940,128
     期末残高
                     (名)       1,118       1,108       1,131       1,157       1,234
     従業員数
     [外、平均臨時雇用者数]               (名)       [ 231  ]     [ 240  ]     [ 268  ]     [ 295  ]     [ 205  ]
      (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3   当社は、2014年2月1日付で普通株式1株につき1.3株、2015年8月1日付で普通株式1株につき1.5株の割
         合をもって、それぞれ株式分割を行っております。
          また、第57期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、第58期の1株当たり純資産額及び1株当たり当
         期純利益を算定しております。
        4   当社は、2018年9月7日付で「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」を導入しており、
         「丹青社従業員持株会専用信託口」(以下、「従持信託」といいます。)が所有する当社株式については、連
         結財務諸表において自己株式として計上しております。そのため、第61期の1株当たり純資産額及び1株当た
         り当期純利益については、当該株式数を自己株式に含めて「普通株式の期末自己株式数」を算定しておりま
         す。
        5   従業員数は就業人員であります。
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     (2)  提出会社の経営指標等
              回次             第57期       第58期       第59期       第60期       第61期

             決算年月             2015年1月       2016年1月       2017年1月       2018年1月       2019年1月

                    (千円)     56,763,475       63,569,000       67,199,978       71,394,389       78,916,485

     売上高
                    (千円)     2,331,742       3,797,482       3,927,776       4,399,569       4,917,016

     経常利益
                    (千円)     3,464,592       4,630,543       2,471,677       3,028,186       4,107,992

     当期純利益
                    (千円)     4,026,750       4,026,750       4,026,750       4,026,750       4,026,750

     資本金
                     (株)    32,282,714       48,424,071       48,424,071       48,424,071       48,424,071

     発行済株式総数
                    (千円)     16,053,003       20,368,291       21,907,401       23,921,832       25,452,531

     純資産額
                    (千円)     35,770,477       43,434,969       42,920,040       44,947,889       46,450,922

     総資産額
                     (円)      333.63       423.36       455.36       497.25       531.97

     1株当たり純資産額
                     (円)       12.00       18.00       22.00       36.00       38.00

     1株当たり配当額
     (うち1株当たり中間配当額)                (円)      (   5.00  )    (   8.00  )   (   10.00   )   (   15.00   )   (   17.00   )
                     (円)       72.00       96.24       51.38       62.94       85.58

     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後

                     (円)        -       -       -       -       -
     1株当たり当期純利益
                     (%)       44.9       46.9       51.0       53.2       54.8
     自己資本比率
                     (%)       23.8       25.4       11.7       13.2       16.6

     自己資本利益率
                     (倍)        7.5       7.9       17.3       19.5       13.5

     株価収益率
                     (%)       11.1       15.9       42.8       57.2       44.4

     配当性向
                     (名)        804       841       866       908       975

     従業員数
     [外、平均臨時雇用者数]               (名)       [ 207  ]     [ 231  ]     [ 261  ]     [ 286  ]     [ 189  ]
      (注)   1   売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
        3   当社は、2014年2月1日付で普通株式1株につき1.3株、2015年8月1日付で普通株式1株につき1.5株の割
         合をもって、それぞれ株式分割を行っております。
          また、第57期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、第58期の1株当たり純資産額及び1株当たり当
         期純利益を算定しており、第58期の1株当たり配当額は、株式分割前の中間配当額8円と、当該株式分割後の
         期末配当額10円を合計したものであります。
          なお、   第58期及び第60期の1株当たり配当額は、記念配当2円を含んでおります。
        4   当社は、2018年9月7日付で「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」を導入しており、従
         持信託が所有する当社株式については、財務諸表において自己株式として計上しております。そのため、第61
         期の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益については、当該株式数を自己株式に含めて「普通株式の
         期末自己株式数」を算定しております。
        5   従業員数は就業人員であります。
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     2  【沿革】
       当社は、1949年10月14日三光株式会社の商号をもって、東京都千代田区丸の内に設立されたもので
      あります(資本金30万円)。1964年11月10日本店の所在地を東京都千代田区神田に移転し、更に商号を
      株式会社日機に変更しました。1978年7月31日商号を株式会社丹青社に変更しました。
       1978年11月1日、株式会社丹青社(1959年12月25日設立、東京都千代田区神田司町所在)の株式券面
      額を変更(1株の券面額500円を50円へ)する目的で同社を吸収合併し、同年12月28日本店の所在地を
      東京都台東区上野に移転しました。
       当社は合併時には営業を休止しており、合併後、被合併会社の営業活動を全面的に承継しましたの
      で被合併会社について記載いたします。
       1959年12月         東京都千代田区神田司町1丁目14番地に株式会社丹青社を設立(資本金                                       100万
                円)
                (百貨店、専門店等の商業施設及び博物館等の文化施設の受注を目的として設
                立しました。)
       1960年8月         ソ連におけるモスクワ日本産業見本市を、JETROの一員として現地施工しまし
                た。
       1961年11月         本店を東京都文京区に移転
       1962年6月         鉄道開通90周年記念「伸びゆく鉄道科学大博覧会」(主催・毎日新聞社)の企
                画、施工を行いました。
       1966年9月         建設業者登録(都知事登録)
       1967年3月         施工部門として株式会社丹青社工作所(現、株式会社丹青TDC、連結子会
                社)を設立
       1969年5月         建設業者登録(都知事登録から大臣登録に変更)
       1970年3月         日本万国博覧会(大阪府)において日本政府館、ソ連館をはじめ内外多数のパ
                ビリオンのディスプレイ工事を担当しました。
       1975年6月         一級建築士事務所登録(都知事登録)
       1978年11月         株式額面の変更の目的をもって株式会社丹青社(東京都千代田区所在)に吸収
                合併されました。
       1978年12月         本店を東京都台東区に移転
       1983年8月         久留米駅東口再開発(福岡県)において企画から施工までを一貫して行い都市
                開発事業に本格的に携わりました。
       1983年9月         社団法人日本証券業協会東京地区協会に株式店頭登録しました。
       1984年4月         博物館など文化施設の調査及び研究のため株式会社丹青総合研究所(現、株式
                会社丹青研究所、連結子会社)を設立
       1985年3月         つくば科学博EXPO'85(茨城県)において茨城館、鉄鋼館など内外数館のディス
                プレイ工事、内装工事を受注し、企画、設計、施工を行いました。
       1987年3月         東京証券取引所の市場第二部に上場しました。
       1993年8月         中華民国(台湾)において中華民国国立自然科学博物館の展示工事を担当しま
                した。
       1997年4月         宅地建物取引業法による都知事免許を取得
       2000年3月         東京証券取引所の市場第一部に上場しました。
       2001年8月         ISO14001の認証を取得しました。
       2003年6月         中国市場への進出を図るため丹青創藝設計咨詢(上海)有限公司(連結子会社)
                を設立
       2005年3月         2005年日本国際博覧会(愛知県)において長久手日本館、アメリカ館をはじめ
                内外多数のパビリオンのディスプレイ工事、内装工事を受注し、企画、設
                計、施工を行いました。
       2006年12月         プライバシーマーク制度に基づくプライバシーマーク認定事業者の資格を取
                得しました。
       2007年11月         「次世代育成支援対策推進法」に定める基準適合事業主に認定され、認定の
                証である「次世代認定マーク(愛称:くるみん)」を取得しました。
       2009年2月
                社団法人日本フィランソロピー協会主催の第6回企業フィランソロピー大賞
                において、ユニバーサル社会賞を受賞しました。
       2015年9月         本店を東京都港区に移転
       2016年4月         監査等委員会設置会社に移行
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     3  【事業の内容】
       当社グループは、当社、子会社                 9社及び関連会社1社            で構成され、商業その他施設事業、チェーン
      ストア事業、文化施設事業の各報告セグメントにおける、調査、研究、企画、設計、施工、監理及
      び、その他これらに関連する事業活動を展開しております。
       当社は、商業その他施設事業、チェーンストア事業並びに文化施設事業に関わる総合ディスプレイ
      業を営んでおり、また、             主な関係     会 社各社と報告セグメント等との関連は次のとおりであります。
       商業その他施設事業            ………    チェーンストア事業以外の百貨店・専門店・飲食店等の商業施設
                       全般、オフィス、ホテル、その他の施設の内装等及び博覧会、展
                       示会等の展示に関する事業
                        ㈱丹青TDC及び㈱丹青ディスプレイは、商業その他施設事業
                       に関わる施工を行っております。
                        丹青創藝設計咨詢(上海)有限公司は、商業その他施設事業に関
                       わる設計・コンサルティングを行っております。
                        北京丹青嘉輝建築装飾有限公司は、商業その他施設事業に関わ
                       る企画・設計・施工を行っております。
       チェーンストア事業            ………    カジュアルウェアやファストフード等のチェーン展開型店舗施設
                       の内装等に関する事業
                        ㈱丹青TDCは、チェーンストア事業に関わる施工を行ってお
                       ります。
                        北京丹青嘉輝建築装飾有限公司は、チェーンストア事業に関わ
                       る企画・設計・施工を行っております。
       文化施設事業        ………………       博物館、科学館の展示等の文化施設全般に関する事業
                        ㈱丹青研究所は、文化施設事業に関わる調査・研究を行ってお
                       ります。
       その他     ………………………           事務機器等のレンタル・販売、労働者の派遣等の事業
                        ㈱JDNは、Webサイトを活用した情報提供サービス、広告
                       販売、コンペの企画等を行っております。
                        ㈱丹青ビジネスは、事務用度他のサービス業を営んでおりま
                       す。
                        ㈱丹青ヒューマネットは、労働者派遣業を営んでおります。
       また、当社グループは、制作面を担当する企業、デザイン等のソフト面を担当する企業、その他の

      サービスを担当する企業に大別され、事業に関わる位置付けは次のとおりであります。
       制作面担当       …………………          当社が受注した物件の施工を当社のほか、㈱丹青TDC並びに
                       ㈱丹青ディスプレイが行っております。
                        また、中国北京市において、商業その他施設事業及びチェーン
                       ストア事業に関わる企画・設計・施工を北京丹青嘉輝建築装飾有
                       限公司が行っております。
       ソフト面担当        ………………        当社の主業を遂行するために必要な、文化施設に関する知識及
                       び情報の集約・蓄積・分析・提供を目的とする調査・研究を㈱丹
                       青研究所が、Webサイトを活用した情報提供サービス、広告販
                       売、コンペの企画等を㈱JDNが行っております。
                        中国上海市において、商業その他施設事業に関わる設計・コン
                       サルティングを丹青創藝設計咨詢(上海)有限公司が行っておりま
                       す。
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       その他のサービス           …………      当社グループの事務サービス、施工現場用度品・機器の販売・
                       レンタル、損害保険、ファクタリングの取扱い等を㈱丹青ビジネ
                       スが行っており、当社グループをはじめとして各企業向けに人材
                       派遣を㈱丹青ヒューマネットが行っております。
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       事業の系統図は次のとおりであります。
      (注)   1   子会社の社名欄の下部に、報告セグメント等の名称を記載しております。
















         2    北京丹青嘉輝建築装飾有限公司につきましては、2018年9月28日開催の当社取締役会において解散を決議
         し、2019年12月(予定)をもって清算することといたしました。
         3    ㈱ティーアンドティーにつきましては、2019年1月31日付で保有株式全部を売却したため、当連結会計年度
         より連結の範囲から除外しております。
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     4  【関係会社の状況】
                         資本金又                 議決権の

                                 主要な事業
         名称          住所      は出資金                 所有割合          関係内容
                                  の内容
                         (百万円)                  (%)
                                                当社の工事施工に伴う工
     (連結子会社)                         建築・大工・内装仕上
                                               事の一部を受注しておりま
                              工事業
     ㈱丹青TDC
                 東京都港区           100                100.0
                                               す。
                              (商業その他施設事業・
                                                 役員の兼任          2名
                               チェーンストア事業)
                                                当社の工事施工に伴う工
                                               事の一部を受注しておりま
                                               す。
                              ディスプレイ業
     ㈱丹青ディスプレイ           東京都渋谷区           50                100.0
                                                当社より融資を受けてお
                              (商業その他施設事業)
                                               ります。
                                                 役員の兼任          3名
                                                当社の事業に係る左記業
                              文化施設に関する情報
                                               務の一部を行っておりま
     ㈱丹青研究所           東京都港区           50  集約、調査、研究             100.0
                                               す。
                              (文化施設事業)
                                                 役員の兼任          4名
                              Webサイトを活用し
                                                当社の事業に係る左記業
                              た情報提供サービス、
                                               務を行っております。
     ㈱JDN           東京都台東区           20  広告販売、コンペの企             100.0
                                                 役員の兼任          3名
                              画
                              (その他)
                              事務用度品・機器の販
                                                事務用度品及び機器等の
                              売・レンタル、保険代
                                               一部を受注しております。
                              理業、ファクタリング
                                                当社より融資を受けてお
     ㈱丹青ビジネス           東京都港区           40                100.0
                              取引業他のサービス業
                                               ります。
                              務
                                                 役員の兼任          1名
                              (その他)
                              労働者派遣事業、有料
                                                当社の事業に係る左記業
                              職業紹介事業、主に建
                                               務を行っております。
     ㈱丹青ヒューマネット           東京都港区           70  設業を対象にした教育             100.0
                                                 役員の兼任          3名
                              事業
                              (その他)
                                                当社の事業に係る左記業
                              商業施設、展示施設及
                                               務を行っております。
                              びプロモーション施設
     丹青創藝設計咨詢                      650
                                                当社より融資を受けてお
                 中国上海市             に関する設計・コンサ             100.0
     (上海)有限公司                   千米ドル
                                               ります。
                              ルティング
                                                 役員の兼任          5名
                              (商業その他施設事業)
                              商業施設に関する企

     北京丹青嘉輝                                           当社の事業に係る左記業
                          65,400
                              画・設計・施工
     建築装飾有限公司           中国北京市                           100.0    務を行っております。
                           千元
                              (商業その他施設事業・
     (注)3、4
                               チェーンストア事業)
      (注)   1   主要な事業の内容欄には、報告セグメント等の名称を(                           )書きで記載しております。
        2   いずれも有価証券届出書又は有価証券報告書提出会社ではありません。
        3   特定子会社に該当しております。
        4   北京丹青嘉輝建築装飾有限公司につきましては、2018年9月28日開催の当社取締役会において解散を決議
         し、2019年12月(予定)をもって清算することといたしました。
        5   ㈱ティーアンドティーにつきましては、2019年1月31日付で保有株式全部を売却したため、当連結会計年度
         より連結の範囲から除外しております。
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     5  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                                  2019年1月31日現在
             報告セグメント等の名称                              従業員数(名)

                                              734[   12]

     商業その他施設事業
                                              204[   -]

     チェーンストア事業
     文化施設事業                                         202[186]

                                               94[    7]

     その他
                  合計                           1,234[205]

      (注)   1   従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人数を[                                 ]内に外数で記載しております。
        2   本社等の「管理部門」の従業員数は、各報告セグメント等に配分して記載しております。
      (2)  提出会社の状況

                                                  2019年1月31日現在
         従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)

             975[189]                 41.9              14.8           8,063,038

                                                  2019年1月31日現在

              報告セグメントの名称                              従業員数(名)

                                              588[   12]

     商業その他施設事業
                                              196[   -]

     チェーンストア事業
     文化施設事業                                         191[177]

                  合計                            975[189]

      (注)   1   従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人数を[                                 ]内に外数で記載しております。
        2   平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        3   本社等の「管理部門」の従業員数は、各報告セグメントに配分して記載しております。
      (3)  労働組合の状況

        提出会社の労働組合は丹青社従業員組合と称し、1965年6月12日結成され、提出会社の従業員
       (出向者を含む)で構成されております。2019年1月31日現在の組合員数は                                          733  名であり、結成以
       来円満に推移しております。
        なお、連結子会社については、労働組合はありません。
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     第2    【事業の状況】
     「第2    事業の状況」における各項目の記載については、消費税等は含まれておりません。

     1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
       (1)  経営方針
          当社グループは、「より良い空間創造を通じて豊かな社会と生活の実現に貢献する」という経
        営理念のもと、いつの時代も空間づくりのプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社
        会とともに考え、一緒に成長していく企業を目指しております。
          時代とともに変化するお客さまのニーズや社会的な要請に応えるために、空間づくりのノウハ
        ウ、創造性に磨きをかけ、常に自らを成長・変革させることに取り組んでまいります。
       (2)  経営戦略等

          当社グループといたしましては、中期経営計画(2019年1月期~2021年1月期)に基づき、市
        場の活性化が見込まれる中期経営計画期間中の需要増加を確実に取り込むとともに、2020年以降
        の環境変化にも対応できるよう、引き続き、以下のテーマに取り組み、持続的な成長と更なる企
        業価値の向上に努めてまいります。
        ①  デザイン力の向上
          (a)  世界一のデザイナー育成のプラットフォームを新段階へ
          (b)  マーケットに対応した柔軟なチーム編成と専門分化で商品力を強化
        ②  生産基盤の強化
          (a)  2020年にむけた需要増加に対する着実な備え
          (b)  時代・ニーズの変化に即した制作業務の構築と教育
          (c)  成長戦略に応じた生産体制を整備
        ③  先端コンテンツ応用演出の強化
          (a)  先端コンテンツを応用した演出要素の適用及び導入を加速
          (b)  コンテンツメーカーを目指してノウハウを蓄積すると共に外部との連携を強化
          (c)  プロデューサー人材の育成
        ④  安全・高品質の追求
          (a)  デザイン及び制作全般における技術向上
          (b)  教育専門チームを設置し、技術教育を拡充
        ⑤  働き方の変革及び生産性の向上
          (a)  新しい人事制度への移行
          (b)  働き方改革に取り組み、多様なワークスタイルの実現
        なお、中期経営計画(2019年1月期~2021年1月期)における最終年度の業績目標は、次のとお

       りであります。
                                                  親会社株主に帰属
                     売上高          営業利益           経常利益
                                                   する当期純利益
                    (百万円)           (百万円)           (百万円)
                                                    (百万円)
                        87,500           6,100           6,200           4,200

         2021年1月期
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       (3)  経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等
          当社グループは、投資家の皆様から託された資本を有効活用し、最大限の成果を上げることが
        経営の責務であると認識し、自己資本当期純利益率(ROE)を経営上重視すべき経営指標に定
        めております。中長期的な目標値としては自己資本当期純利益率(ROE)10.0%以上を掲げて
        おり、株主資本の充実を図る中で、親会社株主に帰属する当期純利益の増加による達成を目指し
        てまいります。
          また、還元目標については配当性向50.0%以上を目標としております。
          なお、自己資本当期純利益率(ROE)及び配当性向の推移は以下のとおりであります。
                    2015年1月期        2016年1月期        2017年1月期        2018年1月期        2019年1月期
                     (%)        (%)        (%)        (%)        (%)
        自己資本当期純利益率
                        24.9        22.5        11.8        13.3
                                                         16.0
        (ROE)
                         9.8        16.8        40.3        53.8

        配   当   性   向                                        43.5
          (注)1     指標は、連結ベースの財務数値により算出しております。

             2  自己資本は、(期首自己資本+期末自己資本)/2により算出しております。
          また、業績面においては、営業利益率を重視すべき経営指標に定め、中期経営計画(2019年1

        月期~2021年1月期)の目標値として、連結営業利益率7.0%を掲げております。
          なお、連結営業利益率の推移は以下のとおりであります。
                    2015年1月期        2016年1月期        2017年1月期        2018年1月期        2019年1月期
                     (%)        (%)        (%)        (%)        (%)
                         4.3        4.8        5.6        6.1

        連  結  営  業  利  益  率                                         6.1
       (4)  経営環境

          今後の見通しにつきましては、雇用及び所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあ
        り、緩やかな景気回復が期待されます。
          当社グループを取り巻く環境につきましても、人手不足に伴う外注コストの増加等が懸念され
        るものの、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた諸施設の整備や都市再開発案件の増
        加、大阪・関西万博の開催決定、観光立国を目指した需要の増加等、明るさも見られ、引き続き
        改善が期待されます。
       (5)  対処すべき課題

          事業上の対処すべき課題としては、人手不足に伴う外注コストの増加及び当社の技術職員の不
        足等が懸念されます。また、収益性についても、一定水準を維持しているものの、更に上昇を目
        指すべく、価格競争や規模の追求から脱却し、より質の高い事業活動を展開させることも課題で
        あると認識しております。
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      (6)  株式会社の支配に関する基本方針について
          当社は、2017年2月24日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
        る者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」といいます。)を決定するとともに、基本
        方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す
        るための取組みとして、当社株式の20%以上の取得行為(以下、「大規模買付行為」といいま
        す。)への対応策(以下、「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、2017年4月25
        日開催の第59回定時株主総会にて承認されました。その概要については、以下のとおりでありま
        す。
        ①  基本方針の内容
          当社グループは、「より良い空間創造を通じて豊かな社会と生活の実現に貢献する」ことを
         経営理念とし、人と人、人とモノ、人と情報が行き交う空間を「社会交流空間」ととらえ、空
         間やメディアを有効活用し、魅力ある「社会交流空間」の創造を事業として、創業以来発展を
         してまいりました。
          現在では、百貨店・ショッピングセンター、各種専門店、博覧会や各種イベント、オフィ
         ス、ホテル、アミューズメント施設等を対象とした「商業その他施設事業」、ファストファッ
         ション店舗、ファストフード店舗、コンビニエンスストア等の全国にチェーン展開を行ってい
         る店舗施設を対象とした「チェーンストア事業」、博物館、美術館、企業ミュージアム等を対
         象とした「文化施設事業」、以上3つの事業分野においてディスプレイ業を展開しておりま
         す。
          さらに、ディスプレイ業に関連した事業を展開しており、あらゆる分野の空間づくりにおけ
         る調査・企画から設計、施工、運営・管理まで事業領域を拡大しております。
          当社グループは、事業領域を拡大する過程において、上記に掲げる事業分野の調査、研究、
         企画、設計、施工、監理及びこれらに関連する事業活動に関する経営ノウハウを着実に積み重
         ね、「空間づくりの問題解決力、実現力」を向上させるとともに、株主や従業員、さらには委
         託先、取引先等の各ステークホルダーとの間に、長期にわたり強固な信頼関係を構築してまい
         りました。
          これら「空間づくりの問題解決力、実現力」及び「各ステークホルダーとの強固な信頼関
         係」は、当社グループの中長期的な成長を支える基盤であり、まさに企業価値を生み出す源泉
         であると考えております。
          当社取締役会としましては、当社が上場会社として株式の流通を市場に委ねている以上、会
         社を支配する者の在り方は最終的には株主の多数意見によって決定されるべきものと認識して
         おり、会社の経営権の異動を伴うような提案をただちに否定するものではありません。
          しかしながら、当社株式の大規模買付行為等を実施する者の中には、当社グループの事業特
         性を十分に把握せず、上記に掲げる企業価値を生み出す源泉となる部分を軽視し、中長期的に
         見て当社グループの企業価値を毀損するおそれのある提案がなされる場合も想定されます。
          当社取締役会は、株主共同の利益及び中長期的な企業価値を保全する観点から、このような
         提案を行う者は当社の経営を支配する者として不適当であると認識しており、当該提案を受け
         た場合、適宜適切な対応を行ってまいる所存であります。
       ②  本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
         支配されることを防止するための取組み)
          (a)  本プラン導入の目的
            本プランは、上記①に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業
           の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものであります。
            当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様が適切な判断を行うための
           必要かつ十分な情報及び時間を確保すること及び大規模買付者と交渉を行うこと等により、
           当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。
          (b)  本プランの概要
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            本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われるに当たり、株主の皆様が適切な
           判断を行うための必要かつ十分な情報及び時間を確保する目的から、当社取締役会が定める
           大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社が取りうる対抗
           措 置から構成されております。当社取締役会は、大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に
           求め、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合及び遵守した場合につき一定の対
           応方針を定め、必要に応じて新株予約権の無償割当て等による対抗措置を決議いたします。
           また、当社は、当社取締役会による判断の客観性を担保する観点から、当社と独立した立場
           にある社外取締役及び社外の有識者で構成される独立委員会を設置することとし、当社取締
           役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の是非を決定するものとい
           たします。
            なお、独立委員会は、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著
           しく損なうと認められる買付行為に該当するか否かが検討課題となっている場合に対抗措置
           を発動すべき旨勧告する際、当該対抗措置の発動に関して株主意思確認のための株主総会
           (以下、「株主意思確認総会」といいます。)の承認を得るべき旨の留保を付すことができ
           るものとなっております。
            当社取締役会は、対抗措置の発動に関して、独立委員会があらかじめ対抗措置の発動に関
           して株主意思確認総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、又は当該大規模買付行為が
           当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる買付行為に該当するか
           否かが検討課題となっており、かつ、株主意思確認総会の開催に要する時間等を勘案した
           上、取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断する場合に
           は、株主意思確認総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認すること
           ができるものとなっております。
        ③  本プランに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由
          当社取締役会は、以下の理由により、本プランが上記①の基本方針に沿い、当社の企業価値
         ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的としてい
         るものではないと判断しております。
          (a)  買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること
            本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の
           利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主
           共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則)
           をすべて充足しております。また、本プランは、企業価値研究会が2008年6月30日に発表し
           た「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を勘案した内容となっておりま
           す。
          (b)  株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
            本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大規模
           買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のた
           めに大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株
           主共同の利益を確保し、向上させることを目的に導入するものであります。
          (c)  株主意思を尊重していること
            本プランは、2017          年4月25日開催の第59回定時株主総会において株主の皆様のご承認をい
           ただいております。
            また、一     定の場合には、本プランに従った対抗措置の発動の是非について、当社取締役会
           が株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとなっており
           ます。
            更に、本プラ       ンの有効期間の満了前であっても、当社取締役会の決議によって本プランを
           廃止することができます。
          (d)  独立性の高い社外者の判断の重視
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            当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のた
           めに本プランの運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置
           いたします。
            独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役及び社
           外の有識者から選任される委員3名以上により構成されます。
            また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主の皆様に情報を開示することと
           し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われ
           る仕組みを確保しております。
          (e)  第三者専門家の意見の取得
            本プランにおいて独立委員会は、大規模買付者が出現すると、当社の費用で、独立した第
           三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専
           門家等)の助言を受けることができるとしております。これにより、独立委員会による判断
           の公正さ及び客観性がより強く担保される仕組みとなっております。
          (f)  デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
            本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止するこ
           とが可能なものとなっております。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策
           (取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではあ
           りません。
            また、当社は取締役の期差選任を行っていないため、本プランはスローハンド型買収防衛
           策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時
           間を要する買収防衛策)でもありません。
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     2  【事業等のリスク】
       有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な
      影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
       なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2019年4月23日)現在において当
      社グループが判断したものであります。
      (1)  経済動向
        当社グループの事業は、国内経済の動向により影響を受けます。
        例えば、個人消費の低迷により小売業の設備投資が減少した場合及び企業収益の悪化により企業
       の販促関連投資が減少した場合等は、百貨店、専門店、チェーンストア等の新改装需要が減少し、
       また、展示会、イベント等も減少いたしますので、商業その他施設事業及びチェーンストア事業の
       売上は影響を受ける可能性があります。
        また、政府及び地方自治体の財政状態の悪化により公共投資が削減された場合、博物館・美術館
       等の文化施設を含む文化施設事業の売上は影響を受ける可能性があります。
      (2)  法的規制
        当社グループは、事業活動を営む上で建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、建築士法、独
       占禁止法等様々な法規制の適用を受けており、その遵守を義務づけられております。
        当社グループではこれらの法規制を遵守すべく、コンプライアンスを重視した経営を行っており
       ますが、もしこれらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの事業活動の範囲は制限され機
       会利益を失う可能性があります。
      (3)  設計・施工物件の品質・安全性
        近年、建築物の品質・安全性につきましては、一層の配慮が要求されております。
        当社グループでは、設計・施工物件の品質向上・安全性確保を図る目的から、専任の品質・安全
       管理部門の設置や社内教育の実施等万全の体制を構築しておりますが、当社グループが設計・施工
       業務を受託した施設において、欠陥が見つかる可能性を完全に否定することはできません。そのよ
       うな欠陥が原因となり事故が発生した場合、当社グループに対し損害賠償責任等の補償義務及びそ
       の他債務が発生する可能性があります。
      (4)  事故による影響
        当社グループは制作業務を行うに当たり、制作現場での事故防止・安全性確保を重要な課題の一
       つであると認識し、現場巡回や定期的な社内教育、イントラネットを通じた情報の共有化等の施策
       を行っております。
        しかしこのような体制を敷いていたとしても、事故が絶対に発生しないという保証はありませ
       ん。仮に当社が施工業務を行っている現場において事故が発生した場合、現場作業員への補償義務
       や引渡期日の遅延に伴うコスト増大等の悪影響が生じる可能性があります。
      (5)  災害による影響
        当社グループの制作現場では、社内教育の実施等を通じ安全性を確保できる万全の体制をもって
       制作業務に臨んでおります。
        しかし地震等の天災や他所で発生した火災の影響等、不可避的な要因によりその安全性が損なわ
       れる可能性は否定できません。そのような場合、制作業務の中断又は引渡期日の遅延に伴うコスト
       増大等の悪影響が生じる可能性があります。
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     3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      (1)  経営成績等の状況の概要
          当連結会計年度における当               社 グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
        概要は次のとおりであります。
        ①  財政状態及び経営成績の状況

            当連結会計年度(2018年2月1日~2019年1月31日)における我が国経済は、企業収益や
           雇用環境の改善効果もあり、緩やかな回復基調が継続しました。
            当ディスプレイ業界の事業環境につきましても、公共投資が底堅く推移し、企業の設備投
           資にも持ち直しの動きがみられる等、引き続き堅調に推移しました。
            このような状況のもと当社グループは、中期経営計画(2019年1月期~2021年1月期)に
           基づき、市場の活性化が見込まれる中期経営計画期間中の需要増加を確実に取り込むととも
           に、継続的な成長と更なる企業価値の向上を目標に事業活動を展開してまいりました。
            この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
           (a)  財政状態
             資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて0.7%増加し、442億69百万円となりま
            した。これは、主に未成工事支出金等が10億70百万円減少したものの、現金預金が16億55
            百万円増加したことによるものであります。
             負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて6.0%減少し、173億46百万円となりま
            した。これは、主に未成工事受入金が9億99百万円増加したものの、支払手形・工事未払
            金等が13億96百万円減少したことによるものであります。
             純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて5.5%増加し、269億22百万円となり
            ました。これは、主に自己株式が3億5百万円増加、その他有価証券評価差額金が4億41
            百万円減少したものの、利益剰余金が23億78百万円増加したことによるものであります。
           (b)  経営成績

             当連結会計年度の経営成績は次のとおりであります。
                                                    親会社株主に帰属
                      売上高       売上総利益         営業利益        経常利益
                                                     する当期純利益
                     (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
                                                      (百万円)
            当連結会計年度
                        82,677        14,163         5,025        5,219        4,206
            (2019年1月期)
            前連結会計年度
                        75,156        13,364         4,587        4,741        3,221
            (2018年1月期)
                        7,520         798        437        477        984
            増減額
                      (10.0%増)         (6.0%増)        (9.5%増)        (10.1%増)        (30.6%増)
             報告セグメント等の業績は、次のとおりであります。

                         売上高       前連結会計年度比            営業利益        前連結会計年度比
                        (百万円)         増減率(%)          (百万円)         増減率(%)
            商業その他施設事業                49,870           12.8         2,648           4.3
            チェーンストア事業                21,234           8.8         1,484          29.6

            文化施設事業                10,884           0.9          641         △7.7

            その他                  687          6.5          239         16.1

            ( 注)    セグメント間取引については、相殺消去しております。
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        ②  キャッシュ・フローの状況
          当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、「現金及び現金同等物の増減額」が25億55
         百万円の増加(前連結会計年度は18億11百万円の減少)となり、当連結会計年度末の残高は、
         169億40百万円(前連結会計年度末は143億84百万円)となりました。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
          営業活動によるキャッシュ・フローは、48億11百万円の収入(前連結会計年度は7億90百万
         円の収入)となりました。これは、主に仕入債務(支払手形・工事未払金等)が13億74百万円
         減少し、法人税等の支払いにより17億68百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益を57
         億98百万円(前連結会計年度は48億34百万円の税金等調整前当期純利益)計上したことに加
         え、未成工事支出金等が10億69百万円減少し、未成工事受入金が10億12百万円増加し
         たことによるものであります。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
          投資活動によるキャッシュ・フローは、1億18百万円の収入(前連結会計年度は5億26百万
         円の支出)となりました。これは、主に投資有価証券の取得により10億6百万円支出したもの
         の、投資有価証券の売却により11億76百万円の収入があったことによるものでありま
         す。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
          財務活動によるキャッシュ・フローは、23億46百万円の支出(前連結会計年度は20億99百万
         円の支出)となりました。これは、主に社債の償還により5億円、配当金の支払いにより
         18億22百万円それぞれ支出したことによるものであります。
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        ③  生産、受注及び販売の実績
          (a)  受注実績
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                           (自    2017年2月1日                (自    2018年2月1日
        報告セグメント等の名称
                            至   2018年1月31日)                 至   2019年1月31日)
                               (千円)                   (千円)
                                                       ( 2.0%減)
     商業その他施設事業                         50,692,944                 49,678,421
                                                       ( 3.2%増)

     チェーンストア事業                         20,000,676                 20,643,020
     文化施設事業                          9,151,479                 12,164,012       (32.9%増)

                                                       ( 6.5%増)

     その他                           645,451                 687,583
                                                       ( 3.3%増)

             合計                 80,490,550                 83,173,038
          (b)  売上実績

                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                           (自    2017年2月1日                (自    2018年2月1日
        報告セグメント等の名称
                            至   2018年1月31日)                 至   2019年1月31日)
                               (千円)                   (千円)
     商業その他施設事業                         44,202,238                 49,870,017       (12.8%増)
                                                       ( 8.8%増)

     チェーンストア事業                         19,516,628                 21,234,997
                                                       ( 0.9%増)

     文化施設事業                         10,792,307                 10,884,773
                                                       ( 6.5%増)

     その他                           645,451                 687,583
             合計                 75,156,626                 82,677,373       (10.0%増)

      ( 注)    セグメント間取引については、相殺消去しております。
          (c)  手持実績

                             前連結会計年度                   当連結会計年度

        報告セグメント等の名称                    (2018年1月31日)                   (2019年1月31日)
                               (千円)                   (千円)
                                                       ( 0.8%減)
     商業その他施設事業                         25,529,163                 25,337,567
     チェーンストア事業                          3,894,266                 3,302,289       (15.2%減)

     文化施設事業                          9,681,497                 10,960,736       (13.2%増)

                                                       (    -     )

     その他                             -                 -
                                                       ( 1.3%増)

             合計                 39,104,928                 39,600,594
      (注)    当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。
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          なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は、次のとおりであります。
          (a)  受注高、売上高、繰越高及び施工高
                                              次期繰越高

                      前期     当期           当期                   当期
                                 計
        期別       種類別       繰越高     受注高           売上高                   施工高
                                                 うち施工高
                                (千円)
                                           手持高
                      (千円)     (千円)           (千円)                   (千円)
                                           (千円)
                                               (%)    (千円)
             建設事業
              建築工事        694,226    2,128,115     2,822,341     1,980,224      842,117     49.1    413,771    2,239,850

              新装工事       7,077,368     24,807,327     31,884,695     23,250,203      8,634,492     39.3   3,396,809     24,040,538

       第60期
              改装工事       9,502,827     25,348,880     34,851,707     24,022,112     10,829,594      14.6   1,581,716     24,169,995
       自   2017年
        2月1日
              展示工事       12,109,858     13,036,511     25,146,369     12,839,478     12,306,891      21.2   2,611,977     13,498,390
       至   2018年
        1月31日
                計
                     29,384,280     65,320,833     94,705,114     62,092,019     32,613,095      24.5   8,004,275     63,948,774
             設計・その他        3,825,556     11,470,372     15,295,928      9,302,370     5,993,558     38.3   2,293,668     9,875,371

                合計     33,209,837     76,791,206     110,001,043      71,394,389     38,606,653      26.7   10,297,943     73,824,146

             建設事業

              建築工事        842,117    2,903,513     3,745,630     2,187,981     1,557,648     57.2    891,160    2,665,370

              新装工事       8,634,492     24,885,679     33,520,17    2 23,823,790      9,696,381     13.6   1,323,478     21,750,459

       第61期
              改装工事       10,829,594     26,455,164     37,284,758     27,840,562      9,444,196     15.0   1,418,811     27,677,656
       自   2018年
        2月1日
              展示工事       12,306,891     12,959,648     25,266,539     14,978,228     10,288,310      17.7   1,818,952     14,185,203
       至   2019年
        1月31日
                計
                     32,613,095     67,204,005     99,817,100     68,830,563     30,986,537      17.6   5,452,402     66,278,691
             設計・その他        5,993,558     12,200,443     18,194,002     10,085,922      8,108,079     41.9   3,396,757     11,189,011

                合計     38,606,653     79,404,449     118,011,103      78,916,485     39,094,617      22.6   8,849,159     77,467,702

      (注)   1   前期以前に受注した工事等で、契約の変更により請負金額に増減のあるものについては、当期受注高にその
         増減額を含みます。したがって、当期売上高にもかかる増減額が含まれます。
        2   次期繰越高の施工高は、支出金により手持高の施工高を推定したものであります。
        3   当期施工高は、(当期売上高+次期繰越施工高-前期繰越施工高)に一致します。
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          (b)  売上高の受注方法別比率
            売上高の受注方法は、特命と競争に大別されます。
           期別              区分          特命(%)         競争(%)          計(%)

                     建設事業

                      建築工事                  2.2         0.5         2.7

                      新装工事                 17.5         15.1         32.6

           第60期
                      改装工事                 18.2         15.4         33.6
        自   2017年2月1日
                      展示工事                  7.0         11.0         18.0
        至   2018年1月31日
                          計             44.9         42.0         86.9

                     設計・その他                   6.7         6.4         13.1

                         合計              51.6         48.4         100.0

                     建設事業

                      建築工事                  1.6         1.2         2.8

                      新装工事                 14.4         15.8         30.2

           第61期
                      改装工事                 15.5         19.7         35.2
        自   2018年2月1日
                      展示工事                  3.2         15.8         19.0
        至   2019年1月31日
                          計             34.7         52.5         87.2
                     設計・その他                   7.5         5.3         12.8

                         合計              42.2         57.8         100.0

      (注)    百分比は、売上高金額比であります。
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          (c)  売上高
                                   国内

           期別           区分                       海外(千円)        合計(千円)
                             官公庁(千円)         民間(千円)
                    建設事業

                     建築工事            5,701      1,974,523            -     1,980,224

                     新装工事           31,500      23,218,703            -    23,250,203

          第60期
                     改装工事           92,636      23,929,476            -    24,022,112
       自   2017年2月1日
                     展示工事          4,653,881        7,898,153         287,443       12,839,478
       至   2018年1月31日
                       計        4,783,718        57,020,856          287,443       62,092,019

                    設計・その他           2,045,623        7,189,298          67,448       9,302,370

                      合計        6,829,341        64,210,155          354,892       71,394,389

                    建設事業

                     建築工事            2,960      2,185,021            -     2,187,981

                     新装工事           84,060      23,739,730            -    23,823,790

          第61期
                     改装工事            6,350      27,834,212            -    27,840,562
       自   2018年2月1日
                     展示工事          6,637,860        8,127,018         213,350       14,978,228
       至   2019年1月31日
                       計        6,731,230        61,885,983          213,350       68,830,563
                               1,720,829

                    設計・その他                   8,307,868          57,224      10,085,922
                      合計        8,452,059        70,193,851          270,574       78,916,485

      (注)   1   売上高のうち主なものは、次のとおりであります。
          第60期の売上高のうち請負金額3億円以上の主なもの
           ○ いすゞ自動車      ㈱          いすゞプラザ実施設計/施工
           ○ 静岡県                平成27年度静岡県富士山世界遺産センター展示物製作等業務委託
           ○ 京浜急行電鉄㈱                京急鶴見駅高架下商業施設リニューアル工事
            丹青サガ幕末維新JV
           ○                 幕末維新記念館整備事業業務委託
            高知県                坂本龍馬記念館展示ケース製作等委託業務
           ○
          第61期の売上高のうち請負金額3.5億円以上の主なもの
           ○ 港区                港郷土資料館展示設営物等製造
           ○ 各務原市                かかみがはら航空宇宙科学館リニューアル展示製作業務委託
                            登別第一滝本館         東館    改修工事
           ○ ㈱第一滝本館
           ○ 埼玉県                埼玉県防災学習センター展示フロア改修業務委託
            横手市                横手市増田まんが美術館大規模改修工事
           ○
        2   第60期及び第61期ともに売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。

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          (d)  手持高(2019年1月31日現在)
                              国内

            区分                               海外(千円)          合計(千円)
                       官公庁(千円)          民間(千円)
     建設事業

      建築工事                     97,200        1,460,448             -      1,557,648

      新装工事                     102,300         9,594,081             -      9,696,381

      改装工事                       -      9,444,196             -      9,444,196

      展示工事                    6,295,970          3,733,340           259,000        10,288,310

             計             6,495,470         24,232,066           259,000        30,986,537

     設計・その他                      945,654         7,144,429           17,996        8,108,079

            合計              7,441,124         31,376,495           276,996        39,094,617

      (注)    手持高のうち請負金額2.5億円以上の主なものは、次のとおりであります。
         ○ 岐阜県               岐阜関ケ原古戦場記念館展示製作業務委託                       2020年6月完成予定
         ○ 神戸市               神戸市立博物館リニューアル                       2019年6月完成予定
         ○ 大阪市               大阪市立阿倍野防災センター展示整備工事                       2019年3月完成予定
                         平成30年度静岡県地震防災センター
         ○ 静岡県                                      2020年3月完成予定
                         リニューアル展示物製作等業務委託
         ○ 新居浜市               新居浜市総合防災拠点施設展示製作業務委託                       2019年12月完成予定
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      (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のと
       おりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①  重要な会計方針及び見積り
          当社の連結財務諸表は、我が国において、一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき
        作成されており、財政状態及び経営成績に関する以下の分析を行っております。
          当社経営陣は、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の簿価及び偶発債務の
        開示、並びに報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行わ
        なければなりません。経営陣は、投資、法人税等、財務活動、退職給付、偶発事象や訴訟等に関
        する見積り及び判断に対して、継続して評価を行っております。経営陣は、過去の実績や状況に
        応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行い、その結果は、他の方法で
        は判定しにくい資産・負債の簿価及び収益・費用の報告数値についての判断の基礎となります。
        実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
          当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される重要な
        判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。
          (a)  貸倒引当金
            当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため貸倒引当金を計上しております
           が、顧客等の債務者の支払能力が低下した場合等において、追加の引当が必要となる可能性
           があります。
          (b)  完成工事補償引当金
            当社グループは、完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため完成工事補償引当金を計上
           しておりますが、見積りを超える瑕疵及びその補修費が発生した場合、追加の引当が必要と
           なる可能性があります。
          (c)  工事損失引当金
            当社グループは、受注工事等に係る将来の損失に備えるため、手持工事等のうち損失の発
           生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事等について、損失見込
           額を工事損失引当金として計上しておりますが、見積りを超える損失が発生した場合、追加
           の引当が必要となる可能性があります。
          (d)  投資の減損
            当社グループは、取引関係の維持その他の目的で、金融機関及び取引先等の株式を所有し
           ております。これらの株式には、時価の把握が容易な公開会社と、時価の算定が困難な非公
           開会社とがあります。公開会社についてはその時価が、非公開会社についてはその実質価値
           が簿価と比較して30%以上下落した場合に、減損処理による評価損を計上しております。
           従って、相場の下落又は投資先の業績の悪化により、評価損の計上が必要となる可能性があ
           ります。
          (e)  退職給付費用
            当社グループにおける退職給付制度については、当社及び連結子会社が加入する企業年金
           基金に係るものが、当連結会計年度においては、退職給付債務では約98%を、退職給付費用
           では約96%を占めております。従って、当該企業年金基金の状況が当社グループの経営成績
           に影響を及ぼす可能性があります。長期金利の低下に伴う割引率の低下は退職給付債務の増
           大をもたらし、また、年金資産の主な運用先である株式市場における市況の低迷は期待運用
           収益との乖離をもたらし、いずれも将来的な退職給付費用の増加につながります。
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       ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
       (a)  経営成績等
        (売上高)
          当連結会計年度における売上高は、良好な市場環境を背景に、商業その他施設事業及びチェー
        ンストア事業で堅調に推移したこと等により、826億77百万円(前連結会計年度比10.0%増)とな
        りました。
        (売上総利益)
          当連結会計年度における売上総利益は、当連結会計期間において、低採算案件が重なったこと
        等の影響により、収益性が低下したものの、売上高の増加等により、141億63百万円(前連結会
        計年度比6.0%増)となりました。
        (営業利益)
          当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、増収に伴い増加したこともあり、91億38百
        万円(前連結会計年度比4.1%増)となったものの、構成比については、売上高が増加したこと
        により、11.1%(前連結会計年度は11.7%)となりました。
          この結果、営業利益は50億25百万円(前連結会計年度比9.5%増)となりました。
        (経常利益)
          当連結会計年度における営業外損益は、主に保険配当金が増加し、損害賠償金が減少したこと
        等により、営業外収益から営業外費用を差し引いた営業外損益の純額は1億93百万円の利益(前
        連結会計年度比26.3%増)となりました。
          この結果、経常利益は52億19百万円(前連結会計年度比10.1%増)となりました。
        (親会社株主に帰属する当期純利益)
          当連結会計年度における特別損益は、主に政策保有株式の縮減に伴う投資有価証券売却益を計
        上したこと及び関係会社株式売却益を計上したことにより、特別損益の純額は5億79百万円の利
        益(前連結会計年度比519.2%増)となりました。
          また、法人税等調整額は△91百万円(前連結会計年度は△54百万円)となりました。
          この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は42億6百万円(前連結会計年度比30.6%増)と
        なりました。
          報告セグメントごとの状況については次のとおりであります。

        (商業その他施設事業)
          商業その他施設事業においては、市場環境は引き続き良好であり、特にサービス分野(空港関
        連施設、ホテル、オフィス、テーマパーク等)の新改装案件が堅調に推移したこと等から、売上
        高、営業利益ともに前連結会計年度を上回りました。
          この結果、商業その他施設事業の売上高は498億70百万円(前連結会計年度比12.8%増)、営
        業利益は26億48百万円(前連結会計年度比4.3%増)となりました。
        (チェーンストア事業)
          チェーンストア事業においては、アパレル分野、飲食店分野、その他専門店分野ともに堅調に
        推移し、また、習熟度が高まり、収益性も向上したことから、売上高、営業利益ともに前連結会
        計年度を上回りました。
          この結果、チェーンストア事業の売上高は212億34百万円(前連結会計年度比8.8%増)、営業
        利益は14億84百万円(前連結会計年度比29.6%増)となりました。
        (文化施設事業)
          文化施設事業においては、公共投資全体が底堅い動きとなっており、前連結会計年度と比較し
        て、大型案件が多かったこと等から、売上高は前連結会計年度を上回りましたが、収益性につい
        ては前連結会計年度に及ばず、営業利益は前連結会計年度を下回りました。
          この結果、文化施設事業の売上高は108億84百万円(前連結会計年度比0.9%増)、営業利益は
        6億41百万円(前連結会計年度比7.7%減)となりました。
        (その他)
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          その他においては、ディスプレイ業以外の商業施設の運営管理、事務サービス等が堅調に推移
        し、売上高、営業利益ともに前連結会計年度を上回りました。
          この結果、その他の売上高は6億87百万円(前連結会計年度比6.5%増)、営業利益は2億39
        百万円(前連結会計年度比16.1%増)となりました。
          以上を踏まえて、2019年1月期の経営成績等については、中期経営計画(2019年1月期~2021

        年1月期)初年度の進捗状況としては堅調な結果であったと認識しております。
          引き続き、中期経営計画の業績目標並びに経営上重視する指標(ROE及び連結営業利益率)
        の目標達成に向けて、収益性重視の受注活動を展開すると共に適正な人員数を確保しつつ、生産
        性の向上を図ることが重要であると考えております。
          つきましては、報告セグメントごとに次のとおり方針を立てて事業活動を展開してまいりま
        す。
        (商業その他施設事業)
          東京オリンピック・パラリンピック関連並びに首都圏を中心とした都市開発案件の増加等、引
        き続き需要の増加が見込まれており、成長分野であるサービス分野(空港関連施設、ホテル、オ
        フィス、テーマパーク等)での受注拡大や先端コンテンツを活用したプロモーション分野の強化
        に努めてまいります。
        (チェーンストア事業)
          引き続き習熟度の向上に努め、収益性の向上を目指すと共に、今後、需要増加が見込まれるメ
        ンテナンス分野の拡大にも精力的に取り組んでまいります。
        (文化施設事業)
          地方創生・観光・再開発等の分野で培ったノウハウを活かした受注獲得を目指し、安定的な収
        益構造の構築を目指してまいります。
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       (b)  キャッシュ・フローの状況の分析
          当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2                                      事業の状況       3経営者に
        よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析                                     (1)  経営成績等の状況の概要
        ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
        なお、キャッシュ・フロー指標の推移は、以下のとおりであります。

                               2015年      2016年      2017年      2018年      2019年
                               1月期      1月期      1月期      1月期      1月期
         自己資本比率                                       (%)

                                47.9%      51.6%      56.1%      58.0%      60.8%
         時価ベースの自己資本比率                           (%)

                                71.4%      88.1%      103.8%      134.1%      125.3%
         キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)                       158.7%      107.6%       21.8%      63.2%       6.4%

         インタレスト・カバレッジ・レシオ                        29.0      65.1      288.0       72.3     1,199.9

        自己資本比率:自己資本/総資産

        時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
        キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー
        インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
         (注)   1   各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
            2   株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
            3   営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを
             使用しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用
             しております。
       (c)  資本の財源及び資金の流動性に係る情報

          当社グループは、事業の特性から通常は多額の設備投資等を必要とせず、当社グループの資金
        需要は、主に運転資金に係るものであります。この運転資金は、主に工事を遂行するための外注
        費、経費の支払い並びに販売費及び一般管理費等の営業費用の支払いに要するものであります。
          現状、これらの資金需要につきましては自己資金、短期借入金で賄っておりますが、必要に応
        じて長期借入金や社債の発行により資金調達を行う等、柔軟に対応することとしております。
     4  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
     5  【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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     第3    【設備の状況】
     「第3    設備の状況」における各項目の記載については、消費税等は含まれておりません。

     1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度については、全ての報告セグメント等において、特段の設備投資は行っておりませ
      ん。
     2  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                     帳簿価額

        事業所名
                                                       従業員数
                 設備の内容
                                   機械、運搬具及
        (所在地)
                                                        (名)
                            建物                   合計
                                   び工具器具備品
                            (千円)          (千円)          (千円)
         本社                                                  804
                                        130,508
                  事務所            390,199                   520,708
       (東京都港区)                                                    [15]
      (注)   1   全ての報告セグメントで共通的に使用されているため、報告セグメントに分類せず一括して記載しておりま
         す。
        2   建物を連結会社以外の者から賃借しております。
        3   従業員数の[        ]内に臨時雇用者数の期中平均人員数を外書しております。
      (2)  国内子会社

        国内子会社については、記載すべき主要な設備がないため、記載しておりません。
      (3)  在外子会社

        在外子会社については、記載すべき主要な設備がないため、記載しておりません。
     3  【設備の新設、除却等の計画】

       当連結会計年度末現在において、当社グループの重要な設備の新設及び除却等の計画はありませ
      ん。
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     第4    【提出会社の状況】
     1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                  種類                        発行可能株式総数(株)

                 普通株式                                      187,200,000

                  計                                    187,200,000

       ②  【発行済株式】

                 事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

         種類         発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                (2019年1月31日)          (2019年4月23日)          商品取引業協会名
                                     東京証券取引所             単元株式数
        普通株式            48,424,071          48,424,071
                                      市場第一部              100株
                    48,424,071                     -            -
         計                     48,424,071
     (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
       ③【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                                 資本金増減額        資本金残高
          年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                     (株)       (株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2014年2月1日         (注)1                        -              -
                    7,449,857       32,282,714               4,026,750              4,024,840
     2015年8月1日         (注)2      16,141,357       48,424,071           -   4,026,750           -   4,024,840

      (注)   1   株式分割(1:1.3)によるものであります。
         2    株式分割(1:1.5)によるものであります。
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     (5)  【所有者別状況】
                                                  2019年1月31日現在
                         株式の状況(1単元の株式数100株)

                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状況
             政府及び
                       金融商品     その他の                 個人
                                                         (株)
             地方公共     金融機関                                  計
                       取引業者      法人               その他
              団体
                                  個人以外      個人
                -                                           -

     株主数(人)                31     36     153     129      5   7,093     7,447
     所有株式数
                -
                  224,873      8,777     63,138     50,687       17   135,928     483,420      82,071
     (単元)
     所有株式数
                -                                           -
                    46.52      1.82     13.06     10.48      0.00     28.12     100.00
     の割合(%)
      (注)   1   自己株式316,615株は、「個人その他」に3,166単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。な
         お、2019年1月31日現在の実質的な所有株式数も同じく316,615株であります。
        2   上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が97単元含まれております。
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     (6)  【大株主の状況】
                                                  2019年1月31日現在
                                                       発行済株式
                                                      (自己株式を
                                                所有株式数      除く。)の総
               氏名又は名称                        住所
                                                 (千株)     数に対する所
                                                      有株式数の割
                                                        合(%)
     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                           東京都中央区晴海1-8-11                  6,204       12.90
     日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                           東京都港区浜松町2-11-3                  3,143       6.53

                                東京都港区港南1-2-70                  2,428       5.05

     丹青社取引先持株会
                                東京都千代田区有楽町1-13-1
     第一生命保険株式会社
                                                   1,907       3.96
     (常任代理人        資産管理サービス信託銀行株式会社)
                                (東京都中央区晴海1-8-12)
                                東京都千代田区丸の内1-1-2                  1,500       3.12
     株式会社三井住友銀行
     株式会社三菱UFJ銀行                           東京都千代田区丸の内2-7-1                  1,482       3.08

                                東京都千代田区丸の内1-6-6
     日本生命保険相互会社
                                                   1,446       3.01
     (常任代理人        日本マスタートラスト信託銀行株式会社)                    (東京都港区浜松町2-11-3)
                                東京都港区虎ノ門1-2-10                  1,430       2.97
     ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
                                東京都港区港南1-2-70                  1,181       2.46

     丹青社従業員持株会
     資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)                           東京都中央区晴海1-8-12                    914      1.90

                                       -           21,639       44.98

                  計
     (注)   1   2018年4月16日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保
        有者が2018年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三菱UFJ銀行以
        外は、当社として2019年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には
        含めておりません。
         なお、   株式会社三菱UFJ銀行           及びその共同保有者の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりで
        あります。
                                                       発行済株式
                                                所有株式数      総数に対する
               氏名又は名称                        住所
                                                 (千株)     所有株式数
                                                       の割合(%)
                                                   1,482       3.06
     株式会社三菱UFJ銀行                           東京都千代田区丸の内2-7-1
                                                          2.78
     三菱UFJ信託銀行株式会社                           東京都千代田区丸の内1-4-5                   1,347
                                                          1.87
     三菱UFJ国際投信株式会社                           東京都千代田区有楽町1-12-1                    903
                                                          0.12
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                           東京都千代田区丸の内2-5-2                    58
                                24  Lombard    Street,    London,
     三菱UFJアセット・マネジメント(UK)
                                                    261
                                                          0.54
     (Mitsubishi      UFJ  Asset   Management(UK)        Ltd.)
                                EC3V   9AJ,   United    Kingdom
                  計                      ―           4,053       8.37
                                  30/112






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       2   2018年10月5日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三井住友銀行及びその共同保有
        者が2018年9月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行以外
        は、当社として2019年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含
        めておりません。
         なお、株式会社三井住友銀行及びその共同保有者の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであ
        ります。
                                                       発行済株式
                                                所有株式数      総数に対する
               氏名又は名称                        住所
                                                 (千株)     所有株式数
                                                       の割合(%)
     株式会社三井住友銀行                           東京都千代田区丸の内1-1-2                   1,500       3.10
     三井住友アセットマネジメント株式会社                           東京都港区愛宕2-5-1                   1,676       3.46

                  計                      ―           3,176       6.56

       3   2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社
        及びその共同保有者が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三
        井住友銀行以外は、当社として2019年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株
        主の状況には含めておりません。
         なお、三井住友アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者の大量保有報告書(変更報告書)の内容は
        以下のとおりであります。
                                                       発行済株式
                                                所有株式数      総数に対する
               氏名又は名称                        住所
                                                 (千株)     所有株式数
                                                       の割合(%)
     三井住友アセットマネジメント株式会社                           東京都港区愛宕2-5-1                   2,421       5.00
     株式会社三井住友銀行                           東京都千代田区丸の内1-1-2                   1,500       3.10

                  計                      ―           3,921       8.10

       4   2019年2月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、SMBC日興証券株式会社及びその共同
        保有者が2019年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行以
        外は、当社として2019年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には
        含めておりません。
         なお、SMBC       日興証券株式会社        及びその共同保有者の大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおり
        であります。
                                                       発行済株式
                                                所有株式数      総数に対する
               氏名又は名称                        住所
                                                 (千株)     所有株式数
                                                       の割合(%)
     SMBC日興証券株式会社                           東京都千代田区丸の内3-3-1                    296      0.61
     株式会社三井住友銀行                           東京都千代田区丸の内1-1-2                   1,500       3.10

     三井住友アセットマネジメント株式会社                           東京都港区愛宕2-5-1                   2,669       5.51

                  計                      ―           4,466       9.22

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     (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                                  2019年1月31日現在
            区分             株式数(株)          議決権の数(個)                内容

                                -         -          -

     無議決権株式
                                -         -          -

     議決権制限株式(自己株式等)
                                -         -          -

     議決権制限株式(その他)
                      (自己保有株式)
                                         -          -
     完全議決権株式(自己株式等)
                      普通株式            316,600
                      普通株式        48,025,400                        -
     完全議決権株式(その他)                                 480,254
                      普通株式              82,071            -          -

     単元未満株式
                            48,424,071              -          -

     発行済株式総数
                                -                   -

     総株主の議決権                                 480,254
      (注)   1   「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,700株(議決権97個)含まれて
         おります。
        2   「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、従持信託が保有する当社株式が262,100株(議決権2,621個)含
         まれております。
        3  「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

                                                  2019年1月31日現在
                                                      発行済株式
                                 自己名義       他人名義       所有株式数
        所有者の氏名                                             総数に対する
                      所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                             所有株式数
                                  (株)       (株)       (株)
                                                      の割合(%)
     (自己保有株式)             東京都港区港南
                                            -
                                   316,600              316,600         0.65
     株式会社丹青社             1-2-70
                        -                    -
           計                        316,600              316,600         0.65
      (注)   自己名義所有株式数には、従持信託が保有する当社株式262,100株を含めておりません。
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     (8)  【役員・従業員株式所有制度の内容】
        当社は、2019年4月23日開催の第61回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役、監査等
       委員である取締役及び国外居住者を除く。以下、「取締役」という。)に対する新たな株式報酬制
       度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議しております。
       ①  本制度の概要
         本制度は、役員報酬BIP(Board                   Incentive      Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)
        を用いた株式報酬制度です。BIP信託は、欧米の業績連動型株式報酬(Performance                                               Share)及
        び譲渡制限付株式報酬(Restricted                    Stock)と同様に、役位や中期経営計画における業績目標の
        達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役に交付及び給付(以
        下、「交付等」という。)するものであります。
       ②  信託契約の内容

                     特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
          ・信託の種類
          ・信託の目的           取締役に対する株式報酬制度の導入
          ・委託者           当社
          ・受託者           三菱UFJ信託銀行株式会社(予定)
                     (共同受託者        日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
          ・受益者           取締役のうち受益者要件を満たした者
                     当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
          ・信託管理人
                     2019年6月14日(予定)
          ・信託契約日
                     2019年6月14日(予定)~2024年6月30日(予定)
          ・信託の期間
                     2019年7月1日(予定)
          ・制度開始日
          ・議決権行使           行使しない
          ・取得株式の種類           当社普通株式
                     605,000千円(予定)(信託報酬・信託費用を含む)
          ・信託金の金額
          ・株式の取得時期           2019年6月19日(予定)~2019年7月31日(予定)
                     (なお、決算期(四半期決算期を含む)末日以前の5営業日から決算期
                     末日までを除く。)
          ・株式の取得方法           株式市場より取得
          ・帰属権利者           当社
          ・残余財産           帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資
                     金を控除した信託費用準備金の範囲内といたします。
       ③  信託・株式関連事務の内容

          ・ 信託関連事務          三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会
                     社が本信託の受託者となり信託関連事務を行う予定であります。
          ・ 株式関連事務          三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が業務委託契約書に基づ
                     き受益者への当社株式の交付事務を行う予定であります。
       ④  本信託に拠出される信託金の上限額及び本信託から交付等が行われる当社株式の上限数

         本信託に拠出する信託金の上限額及び本信託から交付等が行われる当社株式(換価処分の対象
        となる株式を含む。)の上限数は、当社が現在掲げている中期経営計画および2021年より開始す
        る次期中期経営計画の対象となる5事業年度を対象として、以下のとおりであります。
         ・ 本信託に拠出する信託金の上限額                    605,000千円
         ・ 本信託から交付等が行われる当社株式の上限数                           600,000株
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        当社は、2018年6月8日開催の取締役会において、当社従業員(丹青社従業員持株会に入会する
       ことができる者(丹青社の従業員及び丹青社が過半数の資本出資する会社の従業員))に対する当
       社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセ
       ンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。
       ①  本プランの概要

         本プランは、「丹青社従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての
        従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「従持信
        託」を設定し、従持信託は、その設定後2年6カ月間にわたり持株会が取得すると見込まれる数
        の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却
        が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該
        株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、
        従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落によ
        り従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損
        相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになってお
        ります。
       ②  信託契約の内容

      ・名称               丹青社従業員持株会専用信託
      ・信託の目的               持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満
                     たす者への信託財産の交付
      ・委託者               当社
      ・受託者               野村信託銀行株式会社
      ・受益者               受益者適格要件を満たす者
                     (受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
      ・信託管理人               受益者の利益を代表し、かつ、経営と一体とみなされない者
      ・信託契約日               2018年9月7日
      ・信託の期間               2018年9月7日~2021年3月5日
      ・制度開始日               2018年9月7日
      ・議決権行使               信託管理人が議決権行使指図を行う
      ・取得株式の種類               当社普通株式
                     358,000千円(従持信託による借入の総額)
      ・株式の取得価額の総額
      ・株式の取得時期               2018年9月12日~2018年10月24日
      ・株式の取得方法               株式市場より取得
      ・帰属権利者               受益者(信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合
                     には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす
                     者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するため
                     の借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託
                     内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当
                     該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済す
                     ることになります。)
      ・残余財産               信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当
                     該株式売却益相当額が残余財産として帰属権利者である受益者(受益者
                     適格要件を満たす者)に分配されます。
       ③  信託関連事務の内容

      ・ 信託関連事務              野村信託銀行株式会社が本信託の受託者となり信託関連事務を行ってお
                     ります。
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     2  【自己株式の取得等の状況】
        【株式の種類等】           会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                                 株式数                 価額の総額

              区分
                                 (株)                  (円)
     当事業年度における取得自己株式                                   573               704,692
     当期間における取得自己株式                                    58               65,134

      (注)   1   「当期間における取得自己株式」には、2019年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
         の買取請求による株式数は含まれておりません。
        2   「当事業年度及び当期間における取得自己株式」には、従持信託が取得した株式数は含めておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                              当事業年度                    当期間

             区分
                          株式数       処分価額の総額           株式数       処分価額の総額
                           (株)         (円)         (株)         (円)
     引き受ける者の募集を行った
                               -         -         -         -
     取得自己株式
                               -         -         -         -
     消却の処分を行った取得自己株式
     合併、株式交換、会社分割に係る
                               -         -         -         -
     移転を行った取得自己株式
                               -         -         -         -
     その他(単元未満株式の買増請求)
                                        -       316,673            -

     保有自己株式数                       316,615
      (注)   1   当期間における「その他(単元未満株式の買増請求)」には、2019年4月1日からこの有価証券報告書提出
         日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。
        2   当期間における保有自己株式数には、2019年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
         買取請求及び買増請求による株式数は含まれておりません。
        3   当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、従持信託が保有する当社株式262,100株を含めておりま
         せん。
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     3  【配当政策】
       当社の利益配分の方針は、長期的な観点に立ち資本の充実を勘案しながら、収益の状況に応じた配
      当を行うことを基本とし、この方針に基づき配当性向等を考慮し利益の配分を行っております。
       当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、こ
      れら剰余金の配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総
      会であります。
       当事業年度(2018年2月1日から2019年1月31日まで)の剰余金の配当につきましては、上記の方
      針を踏まえ、1株当たり中間配当17円、1株当たり期末配当21円といたしました。
       内部留保資金につきましては、今後予想される競争の激化や経営環境の変化に耐え得る企業体質の
      強化を図り、新たな成長分野への事業展開を推進するための研究、開発、設備投資及び財務体質の改
      善その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。
       当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
       なお、    基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
                      配当金の総額          1株当たり配当額
           決議年月日
                       (千円)            (円)
          2018年9月7日
                           817,829
                                         17
           取締役会決議
          2019年4月23日
                          1,010,256
                                         21
          定時株主総会決議
     4  【株価の推移】

     (1)  【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
                                                      (単位:円)
        回次         第57期         第58期         第59期         第60期         第61期

       決算年月         2015年1月         2016年1月         2017年1月         2018年1月         2019年1月

                             1,460
        最高            1,088                    950        1,460         1,582
                         (注)2     1,027
                               771
                                        599         798         976
        最低             336
                         (注)2        702
      (注)   1   最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
        2   株式分割(2015年8月1日、1:1.5)による権利落後の最高・最低価格を示しております。
     (2)  【最近6月間の月別最高・最低株価】

                                                      (単位:円)
                2018年                                       2019年
        月別
                 8月        9月        10月        11月        12月        1月
        最高          1,370        1,283        1,189        1,297        1,317        1,162
        最低          1,208        1,051        1,050        1,065         976       1,029

      (注)   最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
                                  36/112





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     5  【役員の状況】
       男性   11名     女性   1名     (役員のうち女性の比率8.3%)
                                                          所有
       役名      職名      氏名     生年月日                               任期   株式数
                                        略歴
                                                         (千株)
                             1971年4月      当社入社
                             1997年6月      当社取締役     第1事業本部文化空間デザイン・推
                                   進センター長
     代表取締役                   1947年
                             2003年4月      当社常務取締役      公共空間事業部長
                青   田   嘉   光
             ―                                         (注)2     165
       会長                6月26日生
                             2006年4月      当社取締役専務
                             2010年2月      当社代表取締役社長
                             2017年4月      当社代表取締役会長(現任)
                             1974年4月      当社入社
                             1999年6月      当社執行役員      制作統括部公共空間制作1部長
                             2010年4月
                                   当社取締役執行役員        商空間事業部プロダクト統
                                   括部長
     代表取締役                   1955年
                             2013年2月
                高   橋   貴   志
             ―                      当社取締役     デザイン・制作全般及び品質、技               (注)2     130
       社長                9月9日生
                                   術、安全、協力会社担当
                             2015年2月
                                   当社取締役常務      デザイン及び制作全般担当
                             2016年2月
                                   当社取締役副社長
                             2017年4月
                                   当社代表取締役社長(現任)
                                   当社入社
                             1981年4月
                             2010年4月      当社執行役員      商空間事業部第2開発統括部長
                             2012年4月      当社取締役     CS事業部長
           デザインセン
                             2015年2月      当社取締役     商業その他施設事業及びチェーンス
                        1956年
                德   増   照   彦
     取締役常務     ター長                                            (注)2     31
                       10月29日生
                                   トア事業担当
           デザイン担当
                             2016年2月
                                   当社取締役常務      デザイン担当
                             2018年2月
                                   当社取締役常務      デザインセンター長、デザイン
                                   担当(現任)
                             1981年4月      当社入社
                             1999年4月      当社経営企画室経営計画部長
                             2008年2月      当社経営企画統括部長
           経営企画、経
                             2014年2月      当社経営管理統括部長
                        1957年
           営管理、グ
                戸   髙   久   幸
     取締役常務                                                 (注)2     13
                             2015年4月      当社取締役     経営企画、経営管理、事業管理、グ
           ループ全般担
                       11月24日生
           当
                                   ループ全般担当
                             2017年2月
                                   当社取締役常務      経営企画、経営管理、グループ
                                   全般担当(現任)
                             1984年4月      当社入社
                             2006年4月      当社営業本部第1IMC統括部長
                             2008年2月      当社IMC事業部長
                             2011年2月      当社CS事業部副事業部長
                             2015年2月      当社CS事業部長
                        1959年
           商業その他施
                小   林        統
     取締役常務                                                 (注)2     16
                             2016年4月      当社取締役     CS事業部長、商業その他施設事業
           設事業担当
                       6月19日生
                                   担当
                             2017年2月
                                   当社取締役     商業その他施設事業担当
                             2019年2月
                                   当社取締役常務      商業その他施設事業担当(現
                                   任)
                             1982年4月      当社入社
                             2007年4月      当社制作本部第3制作統括部長
                             2009年2月      当社文化空間事業部副事業部長
                        1959年
                             2013年2月      当社文化空間事業部長
                中   島        実
      取締役    文化施設事業                                            (注)2     17
                       9月9日生
           担当                   2016年4月      当社取締役     文化空間事業部長、文化施設事業担
                                   当
                             2019年2月
                                   当社取締役     文化施設事業担当(現任)
                             1987年1月      当社入社
                             2002年4月      当社SE事業部第2営業部長
                             2008年2月      当社SE事業部第1PM統括部長
                        1962年
           チェーンスト
                             2012年2月      当社SE事業部長
                篠   原   幾   徳
      取締役                                                (注)2     6
                       1月21日生
           ア事業担当
                             2016年4月      当社取締役     SE事業部長、チェーンストア事業
                                   担当
                             2019年2月
                                   当社取締役     チェーンストア事業担当(現任)
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                                                          所有
       役名      職名      氏名     生年月日                               任期   株式数
                                        略歴
                                                         (千株)
                             1986年4月      当社入社
                             2006年4月      当社第1制作統括部長
                             2008年2月      当社IMC事業部副事業部長
           テクニカルセ
                             2013年2月      当社CS事業部副事業部長
                        1963年
                森   永   倫   夫
      取締役    ンター長                                            (注)2     10
                       4月9日生
                             2017年2月      当社安全・技術推進センター長
           制作担当
                             2017年4月      当社取締役     安全・技術推進センター長
                             2018年2月
                                   当社取締役     テクニカルセンター長、制作担当
                                   (現任)
                             1995年8月      当社入社
                             1996年4月      当社経営統括部経理部長
                             2006年4月      当社業務改革推進室長
      取締役                  1955年
                河   原   秀   司
             ―                                         (注)3     18
     常勤監査等委員
                       8月31日生
                             2010年2月      当社経営管理センター経営管理統括部長
                             2014年2月      当社経営企画統括部長
                             2016年4月
                                   当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
                             1978年4月      国税庁入庁
                             1985年7月      稚内税務署長
                             1998年7月      福岡国税局調査査察部長
                             2003年7月      国税庁課税部消費税室長
      取締役                  1953年
                松 﨑 也 寸 志
             ―                2010年6月      税理士資格取得                   (注)3     ▶
     監査等委員                  1月24日生
                             2010年7月      国税庁徴収部長
                             2015年4月      当社取締役
                             2016年4月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                             2017年6月
                                   公益社団法人全国法人会総連合専務理事(現任)
                             1971年4月      神田税務署入署
                             1993年7月      沼津税務署副署長
                             2002年7月      鎌倉税務署長
                             2006年7月      税務大学校副校長
      取締役                  1948年
                長 谷 川      明
             ―                2007年3月      金沢国税局長                   (注)3     8
     監査等委員                  9月19日生
                             2008年8月
                                   税理士開業(現任)
                             2011年4月      当社監査役
                             2011年6月      一般財団法人住総研監事(現任)
                             2016年4月
                                   当社取締役(監査等委員)(現任)
                                   司法試験合格
                             2008年9月
                             2009年12月      弁護士登録(東京弁護士会)
      取締役                  1981年
                新 島 由 未 子
             ―                                         (注)3     0
     監査等委員                  2月12日生
                             2010年1月      山田法律特許事務所入所(現任)
                             2018年4月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                              計                            424
      (注)   1   取締役のう     ち松﨑也寸志、長谷川明及び新島由未子の各氏は、社外取締役であります。
        2   取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
        3   取締役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時
         までであります。
        4   所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。
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     6  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
      (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
        当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいりま
       す。
        当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・
       公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速かつ的確な意思決定によ
       り経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え
       方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
        イ.    株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。
        ロ.    各ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。
        ハ.    会社情報を適切に開示し、透明性を確保いたします。
        ニ.    取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するため、自己規律が働く仕組みを構
          築いたします。
        ホ.    中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行いま
          す。
       ①  企業統治の体制

       (A)  企業統治の体制の概要
          当社の取締役会は12名(2019年4月23日現在)の取締役(うち社外取締役3名)により構成さ
        れ、原則として月1回開催しており、各取締役は取締役会の構成員として迅速かつ的確に意思決
        定を行っております。業務の執行については、代表取締役社長が、取締役会で決定された経営方
        針に基づき、業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括しております。
          取締役の多くは業務の執行も担当しており、その執行状況については業務執行会議において適
        宜情報の共有化を図っております。一方、客観的な立場から経営に対する適切な意見・助言をい
        ただくため、社外取締役3名を置き、経営の透明性と客観性の向上を図っております。
          また、当社は監査等委員会を設置しており、監査等委員会は4名(2019年4月23日現在)の取
        締役(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として月1回開催しております。監査等委
        員である取締役は取締役会への出席の他、重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、内部監
        査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高めております。
          なお、当社は取締役の指名及び報酬に関する諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する
        任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
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       (B)  当該体制を採用する理由








          取締役の相互牽制、財務及び会計に関する専門的な知識を有する社外取締役2名及び企業法務
        に関する専門的な知見を有する社外取締役1名による、それぞれの職歴、経験、知識等を活かし
        た、経営全般に関する客観的視点での経営の監督並びに監査等委員会による監査により、経営に
        対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採
        用しております。
       (C)  内部統制システムの整備の状況
          当社は、2006年5月12日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針
        を決議しております。また、2016年4月26日開催の取締役会において次のとおり内部統制システ
        ムの整備に関する基本方針の見直しを行っております。
        (a)  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ⅰ     法令遵守はもとより、社会規範を尊重し、良識と責任をもって企業活動を行うため、
            「丹青グループ行動基準」を定め、当社グループの全役職員はこれに従う。
          ⅱ     取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に
            ついては、「コンプライアンス基本規程」に従うものとし、代表取締役が当社及び各グ
            ループ会社におけるコンプライアンス・プログラム遂行の最終的な権限と責任を有し、コ
            ンプライアンス担当取締役が代表取締役を補佐する。
          ⅲ     コンプライアンスに関する教育、研修を継続的に実施し、取締役及び使用人の法令遵守
            等に対する意識を高め、企業倫理の確立を図る。
          ⅳ     内部通報制度を設け、法令違反等の未然防止と早期発見に努めるとともに、法令違反等
            が発生した場合は、迅速かつ適切に対処する。
          ⅴ     反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力から
            不当要求を受けた場合は、総務部を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の指
            導を仰ぎながら、適切に対処する。
          ⅵ     財務報告制度に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続
            的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
        (b)  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
           取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存及び管理に関する体制として、「取締役
          の職務執行情報管理規程」を設け、これに従うものとする。
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        (c)  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           当社は、グループ全体のリスク管理について「リスクマネジメント基本方針」を定めるとと
          もに、損失の危険の管理に関する規程として「損失危険管理規程」を設け、当該体制につい
          て、これに従うものとする。
        (d)  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           代表取締役は、内部統制システムの構築及び運用に際しては、取締役の職務執行の効率性及
          び迅速性の確保とのバランスの維持に努め、問題発生時には、取締役会の決議に従うものとす
          る。
           内部統制システムと取締役の職務執行の効率性・迅速性を確保するため、内部統制システム
          の各担当者と職務執行行為を行う各取締役は、それぞれの職務において、問題が発生した場
          合、直ちに当該事態を取締役会へ報告し、その解決を取締役会に委ねるものとする。
        (e)  当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          ⅰ  子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
             当社は、「子会社管理規程」に従い、定期的に各グループ会社から経営状況、財務状況
            及びその他の重要事項について報告を受ける。
          ⅱ  子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
             当社は、グループ全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント基本方針」に
            従い、各グループ会社と連携して、リスク管理体制を整備する。
          ⅲ  子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
             当社は、各グループ会社においても、内部統制システムの構築及び運用に際しては、取
            締役の職務執行の効率性及び迅速性の確保とのバランスを維持するよう監督する。
          ⅳ  子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
            の体制
             当社と各グループ会社は、連携してコンプライアンス・プログラムを遂行する。
        (f)  監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
           関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
           監査等委員会から要求のあった監査等委員会の職務補助者について、監査等委員会の職務の
          補助を行う部門を設置し、若干名の使用人を配置する。
           監査等委員会の補助者の任命及び解任は、当社の使用人の中から取締役会が行う。ただし、
          監査等委員会の同意を必要とする。
           監査等委員会の補助者は、他の職務の兼任を妨げられないものとする。ただし、監査等委員
          会から兼任する職務内容の変更要求があった場合には、合理的理由のない限り、補助者の兼任
          職務の内容を変更しなければならない。
        (g)  監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          ⅰ  当社及び各グループ会社は、監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人が業務を円滑
            に遂行できるよう協力する。
          ⅱ  監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役に同行し取締
            役会その他の重要会議に出席することができる。
        (h)  当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制
           当社の取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、定期的に下記事項を報告する。
            イ.当社及び各グループ会社の内部統制に関わる部門の活動概要
            ロ.各グループ会社の監査役の活動状況
            ハ.業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
            ニ.内部通報制度の運用及び通報の内容
        (i)  監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
           ための体制
           当社及び各グループ会社は、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告した者に対し
          不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
        (j)  監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当
           該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
           当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を請
          求したときは、速やかにこれに応じる。
                                  41/112



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        (k)  その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
           内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から照会があった場合、調査に
          時間を要するものを除き、直ちに当該照会に対して回答しなければならない。
           直ちに照会への回答をすることができない場合、その理由を照会した監査等委員会あるいは
          会計監査人に通知しなければならない。
           内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から要求のあった場合、内部統
          制システムの運用状況を含めた活動概要を報告しなければならない。
       (D)  内部監査及び監査等委員会監査の状況
          当社の内部監査は、代表取締役直轄の監査室が担当しており、現在3名により構成されており
        ます。監査室は期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監
        査結果は内部監査報告書で代表取締役及び監査等委員会に同時に報告しております。被監査部門
        に対しては適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監
        査の実効性を確保しております。
          監査等委員会は4名のうち3名が社外取締役であり、当社の経営をその専門的知識や経験から
        監視、監査できる人材を選任しております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取
        締役の業務執行を監視するほか、会計監査人及び内部監査部門からの監査報告に基づいて監査を
        行っております。また、監査室及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行
        う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております                                        。
       (E)  会計監査の状況
          当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人
        トーマツに依頼しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法
        人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。なお、当事業年度において会計監
        査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであり
        ます。
        (a)  業務を執行した公認会計士の氏名
            指定有限責任社員            業務執行社員:石井哲也氏、吉村健一氏
            なお、継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
        (b)  監査業務に係る補助者の構成
            公認会    計士5名、その他7名
       (F)  内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携の状況
          監査室、監査等委員会及び会計監査人は、それぞれ適宜連携して、監査精度の向上と効果的な
        改善が図られるよう努めております。
       (G)  社外取締役
          当社の社外取締役は3名であります。
          社外取締役松﨑也寸志氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、行政分野における
        多様な経験に加え、税理士の資格を取得しており財務及び会計に関する高い見識を有しているこ
        とから、監査等委員である社外取締役の立場から経営に参画していただくことで、当社経営の監
        督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献していただけるこ
        とを期待して選任しております。
          また、松﨑也寸志氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害
        関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断して
        おります。なお、松﨑也寸志氏は公益財団法人の専務理事を兼任しておりますが、当該公益財団
        法人と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在してお
        りません。
          社外取締役長谷川明氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として財務                                                  及
        び 会計に関する高い見識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から
        経営に参画していただくことで、当社経営の監督機能及び監査機能の向上並びに当社のコーポ
        レートガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
          また、長谷川明氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関
        係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断してお
        ります。なお、長谷川明氏は一般財団法人の監事を兼任しておりますが、当該一般財団法人と当
        社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりませ
        ん。
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          社外取締役新島由未子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業
        法務に関する高い見識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役の立場から経
        営に参画していただくことで、当社経営の監督機能                            及び  監査機能の向上並びに当社のコーポレー
        トガバナンスの充実に貢献していただけることを期待して選任しております。
          また、新島由未子氏と当社との間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害
        関係は存在しないこと等から、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断して
        おります。
          当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役を選任するための当社からの
        独立性に関する基準を次のとおり定めております。
          下記の要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものとする。
          (a)  取締役就任時において、次のⅰ~ⅷのいずれかに該当する者
           ⅰ     当社の主要な株主(議決権保有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
           ⅱ   当社の取引先であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額が連結売上高の
             1%を超える取引先又はその業務執行者
           ⅲ     当社を取引先とする者であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額がその者
             の年間売上高の1%を超える者又はその業務執行者
           ⅳ     当社の資金調達において代替性が無い程度に依存している金融機関又はその業務執行
             者
           ⅴ     当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー及び従業員
           ⅵ     当社から直前事業年度において1,000万円を超える寄附又は助成を受けている組織の
             業務執行者
           ⅶ     弁護士、公認会計士、税理士並びに外部コンサルタントであって、役員報酬以外に
             1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を当社から得ている者
           ⅷ     法律事務所、監査法人、税理士法人並びに外部コンサルティングファームであって、
             その年間連結売上高の1%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者
          (b)  過去10年間のいずれかの時点において、上記ⅰ~ⅵのいずれかに該当していた者
          (c)  当社の社外取締役としての在任期間が6年を超える者
             なお、本独立性基準を制定した時点において、当社の社外取締役に就任している者の在
            任期間の計算は本独立性基準を策定した日を起点としております。
          また、松﨑也寸志、長谷川明及び新島由未子の3氏については、東京証券取引所の規定する独
        立役員として指定しております。
          監査等委員である取締役は取締役会に出席する他、重要な会議に出席し意見を述べるととも
        に、内部監査部門、内部統制部門との連携の下、経営の監督機能の向上に努めております。ま
        た、監査等委員会が経営への監視を的確かつ有効にできる体制を構築するため、また、その体制
        をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する専任の使用
        人が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
       (H)  情報開示に関する取組み
          当社は、東京証券取引所が定める規則に従い、適時適切な会社情報の開示を行うとともに、I
        R活動やホームページ等を通して、積極的に会社情報の提供に努めております。
       ②  リスク管理体制の整備の状況
        当社は、経営戦略上のリスクについては必要に応じ取締役会等で審議し、リスクの最小化に努め
       ております。また、業務運営上のリスクについては各種会議体で審議し、リスク・コンプライアン
       ス委員会がそれを統括し、リスクの予防及び抑制並びにリスクが現実化した場合の危機管理を行う
       体制となっております。
        特に、事業の特性上重要性の高いリスクである制作業務に係るリスクについては、専任の品質・
       安全管理部門の設置及び安全衛生委員会の開催等により、品質の向上、制作現場での事故の防止等
       を図っております。
        なお、法的な問題が発生した場合は、適宜顧問弁護士に相談し、助言及び指導を受けることが可
       能な体制を整備しております。
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       ③  役員報酬等の内容
       (A)  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                  報酬等の種類別の総額(千円)
                                                      対象となる
                      報酬等の総額
           役員区分                                           役員の員数
                       (千円)
                                    ストック
                                                       (人)
                             基本報酬              賞与     退職慰労金
                                   オプション
     取締役   (監査等委員を除く)
                               236,160
                        248,160                ―    12,000         ―       8
     (社外取締役を除く)
     取締役(監査等委員)
                               16,800         ―
                         16,800                     ―      ―       1
     (社外取締役を除く)
     社外取締役(監査等委員)                          23,400
                         23,400               ―      ―      ―       ▶
       (B)  報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

          該当事項はありません。
       (C)  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
        (a)  基本方針
            取締役の報酬等は、当社グループの業績及び中長期的な企業価値の向上に対するモチベー
           ションを高めることを主眼に、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給すること
           を基本方針としております。
        (b)  決定方法
            取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績の向上並び
           に中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことから、固定報酬と業績連動報酬(賞与
           および業績連動型株式報酬)で構成しております。
            固定報酬は、各取締役の役位に応じて、他社水準等を考慮したうえで報酬額を決定してお
           ります。
            業績連動報酬(賞与)は当事業年度の業績並びに個人の業績評価に基づいて決定しており
           ます。
            なお、報酬額の算定においては、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の
           意見及び助言を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。
            また、当社は2019年4月23日開催の第61回定時株主総会において、2016年4月26日開催の
           第58回定時株主総会においてご承認いただいた当社取締役(監査等委員である取締役を除
           く)の報酬額(年額500百万円)とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く)に
           対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議しております。本制度の導入は、取締役の報酬
           等について業績および株価との連動性をより明確にし、取締役の中長期的な企業価値向上へ
           の貢献意欲を高め、株主の皆様と利害共有を図ることを目的としております。本制度につき
           ましては、「第4提出会社の状況                     1株式等の状況           (8)役員・従業員株式所有制度の内
           容」の項目をご参照ください。
        (c)  監査等委員である取締役の報酬等の内容及び決定方法
            監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬の
           みを支給しております。
            報酬総額については株主総会で決定された限度額の範囲内で、会社の業績・収益状況を考
           慮して決定しております。また、報酬総額の各監査等委員である取締役への配分は、それぞ
           れその職務に応じて算定し、監査等委員である取締役の協議において決定しております。
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       ④  株式の保有状況
       (A)  投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の
          合計額
          74銘柄       2,105,129千円
       (B)  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上
          額及び保有目的
          前事業年度
           特定投資株式
                              株式数       貸借対照表
               銘柄                                   保有目的
                               (株)      計上額(千円)
                                            取引関係の維持・強化
     住友不動産㈱                          150,000        627,900
                                            取引関係の維持・強化

     ㈱オカムラ                          209,000        318,098
                                            取引関係の維持・強化
     TOTO㈱                          43,000        267,890
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱テクノ菱和                          276,760        236,076
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     東プレ㈱
                                63,000        209,475
                                            た政策投資
                                            取引関係の維持・強化
     小野薬品工業㈱                          60,000        161,670
                                            安定的な銀行取引と関係強化
     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                          174,380        143,131
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     日産東京販売ホールディングス㈱
                               292,000        116,800
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     加賀電子㈱
                                31,600        94,484
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     日本フェンオール㈱                          50,000        86,550
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     大崎電気工業㈱                          102,000         82,110
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     キッセイ薬品工業㈱                          26,000        80,210
                                            た政策投資
                                            取引関係の維持・強化
     京浜急行電鉄㈱                          20,198        43,426
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     ㈱東京放送ホールディングス                          16,200        42,363
                                            た政策投資
                                            安定的な銀行取引と関係強化
     ㈱三井住友フィナンシャルグループ                           8,391        40,931
                                            取引関係の維持・強化
     J.フロントリテイリング㈱
                                17,265        34,462
                                            取引関係の維持・強化
     北沢産業㈱                          110,000         32,230
                                            安定的な銀行取引と関係強化
     ㈱みずほフィナンシャルグループ                          145,770         29,926
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱ライトオン                          31,640        29,709
                                            安定的な生命保険取引と関係強化
     第一生命ホールディングス㈱                          12,900        29,482
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱電通                           4,976        24,307
                                            取引関係の維持・強化
     京成電鉄㈱                           5,000        18,475
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱三越伊勢丹ホールディングス                          10,000        13,050
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱乃村工藝社                           4,290        10,579
                                            取引関係の維持・強化

     キヤノンマーケティングジャパン㈱                           3,400        10,179
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱東京ドーム                           9,499        9,878
                                            取引関係の維持・強化
                                3,960
     イオンモール㈱                                   9,507
                                            取引関係の維持・強化
                                 828
     ㈱オリエンタルランド                                   8,828
                                            取引関係の維持・強化
     小田急電鉄㈱                           3,531        8,473
                                            取引関係の維持・強化
     イオン㈱
                                4,200        7,801
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          当事業年度
           特定投資株式
                              株式数       貸借対照表
               銘柄                                   保有目的
                               (株)      計上額(千円)
                                            取引関係の維持・強化
     住友不動産㈱                          150,000        622,950
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱オカムラ                          209,000        292,809
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱テクノ菱和                          276,760        240,504
                                            取引関係の維持・強化
     TOTO㈱                          43,000        181,245
                                            安定的な銀行取引と関係強化
     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                          174,300        101,721
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     日産東京販売ホールディングス㈱
                               292,000         88,184
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     日本フェンオール㈱
                                50,000        74,600
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     大崎電気工業㈱                          102,000         73,542
                                            た政策投資
                                            過去の取引時、協力関係構築時に取得し
     加賀電子㈱
                                31,600        63,737
                                            た政策投資
                                            取引関係の維持・強化
     京浜急行電鉄㈱
                                21,531        39,854
                                            安定的な銀行取引と関係強化
     ㈱三井住友フィナンシャルグループ                           8,391        33,941
                                            取引関係の維持・強化
     北沢産業㈱
                               110,000         30,580
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱ライトオン                          31,640        25,976
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱電通                           4,976        25,676
                                            安定的な生命保険取引と関係強化
     第一生命ホールディングス㈱
                                12,900        22,697
                                            取引関係の維持・強化
     J.フロントリテイリング㈱
                                17,802        22,181
                                            取引関係の維持・強化
     京成電鉄㈱
                                5,000        17,250
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱乃村工藝社                           4,290        12,702
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱オリエンタルランド                           1,045        11,629
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱三越伊勢丹ホールディングス                          10,000        11,180
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱東京ドーム                           9,499        8,672
                                            取引関係の維持・強化
     小田急電鉄㈱
                                3,531        8,632
                                            取引関係の維持・強化
     キヤノンマーケティングジャパン㈱
                                3,400        7,160
                                            取引関係の維持・強化
     アサヒグループホールディングス㈱                           1,000        4,545
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱スペース                           2,530        3,137
                                            取引関係の維持・強化

     キリンホールディングス㈱                           1,000        2,590
                                            取引関係の維持・強化
                                 100
     ㈱しまむら                                    941
                                            取引関係の維持・強化
                                1,000
     ㈱オンワードホールディングス                                    635
                                            取引関係の維持・強化
     ㈱共立メンテナンス                            100        495
                                            取引関係の維持・強化
     日本マクドナルドホールディングス㈱
                                 100        481
       (C)  保有目的が純投資目的である投資株式

           該当事項はありません。
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       ⑤  責任限定契約の内容の概要
        当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、
       責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円又は法
       令が規定する額のいずれか高い金額であります。
        なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善
       意かつ重大な過失がないときに限られます。
       ⑥  取締役の定数
        当社は、取締役の員数を15名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款
       に定めております。
       ⑦  取締役の選任の決議要件
        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以
       上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款
       に定めております。
       ⑧  自己株式の取得
        当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株
       式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、事業環境の変化に対応した機動的
       な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
       ⑨  中間配当
        当社は、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる
       旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするも
       のであります。
       ⑩  株主総会の特別決議要件
        当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運
       営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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     (2)  【監査報酬の内容等】
       ①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                                                     (単位:千円)
                        前連結会計年度                      当連結会計年度
         区分
                  監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                   基づく報酬           基づく報酬           基づく報酬           基づく報酬
     提出会社                  48,000             -         48,400             -
     連結子会社                    -           -           -           -

          計              48,000             -         48,400             -

         (注)    これらの報酬の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ②  【その他重要な報酬の内容】

        前連結会計年度
          海外に所在する当社連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツ
        の属する、デロイト            トウシュ     トーマツのメンバーファームと監査契約を締結しており、監査証
        明業務に基づく報酬を支払っております。当連結会計年度における当該報酬の額は8,0                                                02 千円
        (465千人民元)         であります。
        当連結会計年度

          海外に所在する当社連結子会社は、当社の監査公認会計士等である有限責任監査法人トーマツ
        の属する、デロイト            トウシュ     トーマツのメンバーファームと監査契約を締結しており、監査証
        明業務に基づく報酬を支払っております。当連結会計年度における当該報酬の額は                                               3,329   千円
        (205千人民元)         であります。
       ③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

        前連結会計年度
          該当事項はありません。
        当連結会計年度

          該当事項はありません。
       ④  【監査報酬の決定方針】

          当社は、監査報酬について、監査日数、監査業務等の内容を勘案し、監査等委員会の同意を得
        て決定しております。
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     第5    【経理の状況】
     1   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大
       蔵省令第28号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載
       しております。
      (2)  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

       第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)によ
       り作成しております。
     2   監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年2月1日から
      2019年1月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年2月1日から2019年1月31日まで)の財
      務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
     3   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、
      会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準の変更等について的確に対応できる体制を整備する
      ため、公益財団法人財務会計基準機構及び建設工業経営研究会に加入し、各種セミナーに参加する等
      積極的な情報収集活動を行っております。
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     1【連結財務諸表等】
     (1)【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年1月31日)              (2019年1月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       11,784,866              13,440,208
         現金預金
                                       9,565,122              9,001,942
         受取手形・完成工事未収入金等
                                       3,200,899              4,200,316
         有価証券
                                    ※1 , ※3 9,410,931           ※1 , ※3 8,340,463
         未成工事支出金等
                                        763,598              691,796
         繰延税金資産
                                        511,003              460,588
         その他
                                        △ 33,361             △ 31,359
         貸倒引当金
                                       35,203,061              36,103,955
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,017,163              1,030,390
          建物及び構築物
                                        797,098              798,185
          機械、運搬具及び工具器具備品
                                         58,383              58,383
          土地
                                       △ 717,917             △ 855,682
          減価償却累計額
                                       1,154,727              1,031,276
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                133,645              153,043
         投資その他の資産
                                      ※2 4,060,309             ※2 3,547,236
          投資有価証券
                                         6,307              5,819
          繰延税金資産
                                       2,408,146              2,459,118
          退職給付に係る資産
                                        823,138              748,612
          敷金及び保証金
                                        865,233              337,662
          その他
                                       △ 685,878             △ 117,692
          貸倒引当金
                                       7,477,256              6,980,756
          投資その他の資産合計
                                       8,765,629              8,165,075
         固定資産合計
                                       43,968,690              44,269,031
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年1月31日)              (2019年1月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       9,322,431              7,925,812
         支払手形・工事未払金等
                                        500,000                 -
         1年内償還予定の社債
                                       1,137,357               993,483
         未払法人税等
                                       2,814,738              3,813,920
         未成工事受入金
                                       1,243,475              1,022,898
         賞与引当金
                                         65,385              17,061
         役員賞与引当金
                                         53,905              126,760
         完成工事補償引当金
                                       ※3 139,551             ※3 333,387
         工事損失引当金
                                       1,624,628              1,838,946
         その他
                                       16,901,474              16,072,269
         流動負債合計
       固定負債
         長期借入金                                  -            306,980
                                         16,065              15,859
         退職給付に係る負債
                                         70,627              85,734
         役員退職慰労引当金
                                       1,249,027               808,305
         繰延税金負債
                                        220,771               57,101
         その他
                                       1,556,491              1,273,981
         固定負債合計
                                       18,457,965              17,346,250
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       4,026,750              4,026,750
         資本金
                                       4,024,974              4,024,974
         資本剰余金
                                       16,147,338              18,525,420
         利益剰余金
                                        △ 78,165             △ 383,641
         自己株式
                                       24,120,897              26,193,503
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                       1,394,503               953,163
         その他有価証券評価差額金
                                           697            △ 1,710
         繰延ヘッジ損益
                                         80,013              51,517
         為替換算調整勘定
                                        △ 85,387             △ 273,694
         退職給付に係る調整累計額
                                       1,389,827               729,276
         その他の包括利益累計額合計
       純資産合計                                25,510,724              26,922,780
                                       43,968,690              44,269,031
      負債純資産合計
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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年2月1日              (自 2018年2月1日
                                 至 2018年1月31日)               至 2019年1月31日)
                                       75,156,626              82,677,373
      売上高
                                      ※1 61,791,652             ※1 68,513,506
      売上原価
                                       13,364,973              14,163,866
      売上総利益
                                      ※2 8,777,122             ※2 9,138,620
      販売費及び一般管理費
                                       4,587,851              5,025,246
      営業利益
      営業外収益
                                         13,145              14,996
       受取利息
                                         50,964              53,219
       受取配当金
                                         41,780              60,437
       保険配当金
                                         41,513              46,960
       仕入割引
                                         75,051              42,663
       その他
                                        222,455              218,277
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         10,471               4,145
       支払利息
                                         8,237                -
       支払保証料
                                         24,500               9,831
       損害賠償金
                                         7,770              3,102
       為替差損
                                         10,430               3,267
       固定資産除却損
                                         7,584              4,068
       その他
                                         68,994              24,415
       営業外費用合計
                                       4,741,313              5,219,109
      経常利益
      特別利益
                                         93,541              346,982
       投資有価証券売却益
                                           -            232,247
       関係会社株式売却益
                                         93,541              579,230
       特別利益合計
                                       4,834,854              5,798,339
      税金等調整前当期純利益
                                       1,667,840              1,683,178
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 54,323             △ 91,019
      法人税等調整額
                                       1,613,517              1,592,158
      法人税等合計
                                       3,221,337              4,206,181
      当期純利益
                                       3,221,337              4,206,181
      親会社株主に帰属する当期純利益
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       【連結包括利益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年2月1日              (自 2018年2月1日
                                 至 2018年1月31日)               至 2019年1月31日)
                                       3,221,337              4,206,181
      当期純利益
      その他の包括利益
                                        287,651             △ 441,340
       その他有価証券評価差額金
                                         1,152             △ 2,407
       繰延ヘッジ損益
                                         9,362             △ 28,496
       為替換算調整勘定
                                        181,930             △ 188,306
       退職給付に係る調整額
                                       ※1 480,097            ※1 △ 660,550
       その他の包括利益合計
                                       3,701,434              3,545,630
      包括利益
      (内訳)
                                       3,701,434              3,545,630
       親会社株主に係る包括利益
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
        前連結会計年度(自            2017年2月1日           至   2018年1月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                4,026,750         4,024,974        14,224,952         △ 76,166       22,200,510
     当期変動額
      剰余金の配当
                                      △ 1,298,951                △ 1,298,951
      親会社株主に帰属する当期
                                       3,221,337                 3,221,337
      純利益
      自己株式の取得                                          △ 1,998        △ 1,998
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      1,922,385         △ 1,998       1,920,387
     当期末残高                4,026,750         4,024,974        16,147,338         △ 78,165       24,120,897
                                  その他の包括利益累計額

                   その他有価証券                          退職給付に係る        その他の包括利益
                           繰延ヘッジ損益        為替換算調整勘定
                   評価差額金                          調整累計額         累計額合計
     当期首残高                1,106,851          △ 455       70,651       △ 267,317         909,729
     当期変動額
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する当期
      純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期
                      287,651         1,152         9,362        181,930         480,097
      変動額(純額)
     当期変動額合計                 287,651         1,152         9,362        181,930         480,097
     当期末残高
                      1,394,503           697       80,013        △ 85,387       1,389,827
                   純資産合計

     当期首残高                23,110,240

     当期変動額
      剰余金の配当               △ 1,298,951
      親会社株主に帰属する当期
                      3,221,337
      純利益
      自己株式の取得
                      △ 1,998
      自己株式の処分                  -
      株主資本以外の項目の当期
                      480,097
      変動額(純額)
     当期変動額合計                2,400,484
     当期末残高
                     25,510,724
                                  54/112



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        当連結会計年度(自            2018年2月1日           至   2019年1月31日)
                                                      (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      4,026,750         4,024,974        16,147,338         △ 78,165       24,120,897
     当期変動額
      剰余金の配当                                △ 1,828,098                △ 1,828,098
      親会社株主に帰属する当期
                                       4,206,181                 4,206,181
      純利益
      自己株式の取得                                         △ 356,640        △ 356,640
      自己株式の処分                                          51,163         51,163
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                         -         -      2,378,082         △ 305,476        2,072,605
     当期末残高                4,026,750         4,024,974        18,525,420         △ 383,641       26,193,503
                                  その他の包括利益累計額

                   その他有価証券                          退職給付に係る        その他の包括利益
                           繰延ヘッジ損益        為替換算調整勘定
                   評価差額金                          調整累計額         累計額合計
     当期首残高                1,394,503           697       80,013        △ 85,387       1,389,827
     当期変動額
      剰余金の配当
      親会社株主に帰属する当期
      純利益
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 441,340         △ 2,407       △ 28,496       △ 188,306        △ 660,550
      変動額(純額)
     当期変動額合計                △ 441,340         △ 2,407       △ 28,496       △ 188,306        △ 660,550
     当期末残高                 953,163         △ 1,710        51,517       △ 273,694         729,276
                   純資産合計

     当期首残高                25,510,724

     当期変動額
      剰余金の配当               △ 1,828,098
      親会社株主に帰属する当期
                      4,206,181
      純利益
      自己株式の取得               △ 356,640
      自己株式の処分                 51,163
      株主資本以外の項目の当期
                      △ 660,550
      変動額(純額)
     当期変動額合計                1,412,055
     当期末残高                26,922,780
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                     (単位:千円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (自 2017年2月1日             (自 2018年2月1日
                                   至 2018年1月31日)              至 2019年1月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         4,834,854             5,798,339
       税金等調整前当期純利益
                                          301,527             218,646
       減価償却費
       貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 130,810            △ 541,735
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                   390,889            △ 218,235
       完成工事補償引当金の増減額(△は減少)                                   △ 43,127             72,854
       工事損失引当金の増減額(△は減少)                                   △ 28,968             193,835
       退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)                                  △ 184,587            △ 322,590
                                          △ 64,110            △ 68,216
       受取利息及び受取配当金
                                           10,471              4,145
       支払利息
       有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)                                   △ 93,541            △ 346,982
       関係会社株式売却損益(△は益)                                      -          △ 232,247
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 1,240,956              568,375
       未成工事支出金等の増減額(△は増加)                                 △ 1,854,269             1,069,656
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,329,157            △ 1,374,723
       未成工事受入金の増減額(△は減少)                                  △ 805,724            1,012,518
                                          △ 24,776             678,112
       その他
                                         2,396,029             6,511,751
       小計
                                           71,389             72,713
       利息及び配当金の受取額
                                          △ 10,935             △ 4,010
       利息の支払額
                                        △ 1,665,861            △ 1,768,824
       法人税等の支払額
                                          790,621            4,811,630
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 507,739           △ 1,006,872
       有価証券及び投資有価証券の取得による支出
                                          308,026            1,176,665
       有価証券及び投資有価証券の売却による収入
                                         △ 297,081            △ 108,986
       有形固定資産の取得による支出
                                            861             243
       有形固定資産の売却による収入
                                          △ 47,968            △ 46,331
       無形固定資産の取得による支出
                                          △ 43,874            △ 34,722
       敷金及び保証金の差入による支出
                                           63,191             32,236
       敷金及び保証金の回収による収入
                                             -           137,113
       連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
                                          △ 2,144            △ 31,246
       その他
                                         △ 526,728             118,100
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額(△は減少)                                   △ 60,215               -
                                             -           306,980
       長期借入れによる収入
                                         △ 100,000                -
       長期借入金の返済による支出
                                         △ 600,000            △ 500,000
       社債の償還による支出
                                          △ 38,156            △ 24,898
       リース債務の返済による支出
                                          △ 1,998           △ 356,640
       自己株式の取得による支出
                                             -           51,163
       自己株式の売却による収入
                                        △ 1,299,456            △ 1,822,720
       配当金の支払額
                                        △ 2,099,827            △ 2,346,115
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           24,397            △ 28,256
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   △ 1,811,537             2,555,359
                                         16,196,306             14,384,769
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1 14,384,769            ※1 16,940,128
      現金及び現金同等物の期末残高
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       【注記事項】
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
        1   連結の範囲に関する事項
         (1)連結子会社の数                8 社
           全ての連結子会社名は、「第1企業の概況                         4関係会社の状況」に記載しているため、省略
          しております。
           なお、㈱ティーアンドティーにつきましては、2019年1月31日付で保有株式全部を売却した
          ため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
         (2)非連結子会社の数              1社

           非連結子会社の名称             (合)丹青やまなし
           非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び
          利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、
          連結の範囲から除外しております。
        2   持分法の適用に関する事項

          持分法を適用していない関連会社(呉エイチ・アンド・テイ㈱)及び非連結子会社((合)丹
         青やまなし)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみ
         て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
         重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
        3   連結子会社の事業年度等に関する事項

          丹青創藝設計咨詢(上海)有限公司及び北京丹青嘉輝建築装飾有限公司の決算日は12月31日で
         あります。
          連結財務諸表の作成にあたっては、決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生
         じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
        4   会計方針に関する事項

         (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
           ①  有価証券
           (a)  満期保有目的の債券
               定額法による償却原価法
           (b)  関連会社株式
               移動平均法による原価法
           (c)  その他有価証券
               時価のあるもの
                決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処
               理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
               時価のないもの
                移動平均法による原価法
           ②  デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
              時価法
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           ③  たな卸資産
           (a)  商品
               移動平均法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
              価切下げの方法により算定しております。)
           (b)  未成工事支出金
              個別法による原価法
           (c)  材料貯蔵品
               移動平均法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
              価切下げの方法により算定しております。)
         (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

           ①  有形固定資産
           (a)  リース資産以外の有形固定資産
               定率法によっております。
               ただし、     1998  年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
              4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
              す。
               なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               建物及び構築物                    10~47年
               機械、運搬具及び工具器具備品                    3~15年
           (b)  リース資産
               所有権移転ファイナンスリース取引に係るもの
                自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
               所有権移転外ファイナンスリース取引に係るもの
                リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
           ②  無形固定資産
               定額法によっております。
                なお、自社利用のソフトウエアについては、各社内における利用可能期間(5
               年)に基づく定額法によっております。
         (3)  重要な引当金の計上基準

           ①  貸倒引当金
               債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
              倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計
              上しております。
           ②  賞与引当金
               従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
           ③  役員賞与引当金
               役員に対する賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づ
              き計上しております。
           ④  完成工事補償引当金
               完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対す
              る補修費の支出見込額を実績割合により計上している他、特定の工事については、補
              修費の個別見積額を計上しております。
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           ⑤  工事損失引当金
               受注工事等に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事等のうち損
              失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事等につい
              て、損失見込額を計上しております。
           ⑥  役員退職慰労引当金
               連結子会社の役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の
              100%を計上しております。
         (4)  退職給付に係る会計処理の方法

           ①  退職給付見込額の期間帰属方法
               退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
              属させる方法については、給付算定式基準によっております。
           ②  数理計算上の差異の費用処理方法
               数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
              勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を発生の翌連結会計年度
              から費用処理しております。
           ③  小規模企業等における簡便法の採用
               一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、簡便法を採
              用しております。
         (5)  重要な収益及び費用の計上基準

           完成工事高及び完成工事原価の計上基準
              当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については
             工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)、その他の工事については工事完
             成基準によっております。
              なお、工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないため、全ての工事につ
             いて工事完成基準によっております。
         (6)  重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

              外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
             損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外
             子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為
             替換算調整勘定に含めております。
         (7)  重要なヘッジ会計の方法

           ①  ヘッジ会計の方法
              繰延ヘッジ処理を採用しております。
              なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用して
             おります。
           ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
              通貨関連
               ヘッジ手段……為替予約等
               ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引
           ③  ヘッジ方針
              外貨建取引の為替変動リスクの回避を目的として、個別契約ごとに為替予約取引等を
             行っております。
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           ④  ヘッジの有効性評価の方法
              為替予約等については、ヘッジ手段とヘッジ対象が同一通貨であることから為替相場
             の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効
             性の評価を省略しております。
         (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

              連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、
             随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な
             リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還期限が到来する短期投資か
             らなっております。
         (9)  消費税等の会計処理

              消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
       (未適用の会計基準等)

        (収益認識に関する会計基準等)
         「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                               平成30年3月30日            企業会計基準委員
          会)
         「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                          平成30年3月30日
          企業会計基準委員会)
         (1)  概要

           国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識
          に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」
          (IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は
          2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事
          業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
          的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
           企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
          て、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS
          第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、ま
          た、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を
          損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2)  適用予定日

          2023年1月期の期首から適用いたします
         (3)  当該会計基準等の適用による影響

           「収益認識に関する会計基準」                 等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、
          現時点で評価中であります。
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       (表示方法の変更)
        (連結損益計算書)
          前連結会計年度において区分掲記しておりました「受取保険金」は、営業外収益の総額の100
         分の10以下となったため、当連結会計年度においては営業外収益「その他」に含めて表示して
         おります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを
         行っております。
          この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「受取保険金」26,945
         千円、「その他」48,105千円は、営業外収益「その他」75,051千円として組み替えておりま
         す。
       (追加情報)

        (従業員等に信託を通じて当社の株式を交付する取引)
          当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目
         的として、従業員持株会に信託を通じて当社の株式を交付する取引「信託型従業員持株インセ
         ンティブ・プラン(E-Ship®)」を行っております。
        (1)  取引の概要

          当社は、持株会に加入するすべての従業員を受益者とする従持信託を設定いたします。従持
         信託は、2年6ヵ月間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を取得し、持株会
         に売却を行うものであります。信託終了時に、株価の上昇により譲渡利益等が生じた場合に
         は、受益者適格要件を満たす者に分配されます。株価の下落により譲渡損失等が生じ信託財産
         に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証事項に基づき、当社が銀行に対して一括
         して弁済することになっております。
        (2)  信託に残存する当社の株式

          信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により
         純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連
         結会計年度末304,771千円、262,100株であります。
        (3)  総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

          当連結会計年度末306,980千円
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       (連結貸借対照表関係)
       ※1    未成工事支出金等の内訳は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                 (2018年1月31日)                (2019年1月31日)
          未成工事支出金                           9,370,754     千円           8,296,892     千円
                                       38,959                43,125
          商品
                                        1,217                 445
          材料貯蔵品
                                     9,410,931                8,340,463
          計
       ※2    非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                 (2018年1月31日)                (2019年1月31日)
          投資有価証券                             19,600千円                29,600千円
       ※3    工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

          損失の発生が見込まれる工事等契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両
        建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事等契約に係る未成工事支出金のうち、工
        事損失引当金に対応する額は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                 (2018年1月31日)                (2019年1月31日)
                                       97,324千円               310,711千円
       (連結損益計算書関係)

       ※1    売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額の総額は、次のとおりであります。
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自    2017年2月1日             (自    2018年2月1日
                                至   2018年1月31日)              至   2019年1月31日)
                                      137,053千円                299,143千円
       ※2    このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自    2017年2月1日             (自    2018年2月1日
                                至   2018年1月31日)              至   2019年1月31日)
          貸倒引当金繰入額                            △ 43,506   千円            △ 9,909   千円
                                     3,596,120                3,782,481
          従業員給料手当
                                      620,678                533,763
          賞与引当金繰入額
          役員賞与引当金繰入額                             65,385                18,191
                                      216,916                154,532
          退職給付費用
                                       15,017                15,106
          役員退職慰労引当金繰入額
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       (連結包括利益計算書関係)
       ※1    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                (自    2017年2月1日            (自    2018年2月1日
                                 至   2018年1月31日)             至   2019年1月31日)
          その他有価証券評価差額金
           当期発生額                            515,319千円              △289,137千円
           組替調整額                           △93,541               △346,982
            税効果調整前
                                       421,778              △636,120
            税効果額                          △134,126                 194,779
            その他有価証券評価差額金
                                       287,651              △441,340
          繰延ヘッジ損益
           当期発生額                             3,409              △5,951
           組替調整額                            △1,742                 2,478
            税効果調整前
                                        1,667              △3,473
            税効果額                            △514               1,065
            繰延ヘッジ損益
                                        1,152              △2,407
          為替換算調整勘定
           当期発生額                             9,362              △28,496
          退職給付に係る調整額
           当期発生額                            144,044              △343,021
           組替調整額                            118,178                71,607
            税効果調整前
                                       262,223              △271,413
            税効果額                          △80,292                 83,106
            退職給付に係る調整額
                                       181,930              △188,306
             その他の包括利益合計
                                       480,097              △660,550
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
         前連結会計年度(自            2017年2月1日           至   2018年1月31日)
      1   発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
      発行済株式

      普通株式         (株)         48,424,071               -           -       48,424,071

      自己株式

      普通株式         (株)          314,337            1,705             -         316,042

      (注)   普通株式の自己株式の株式数の増加1,705株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
      2   新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。

      3   配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                                 1株当たり

                        配当金の総額
                                  配当額
         決議       株式の種類                           基準日          効力発生日
                         (千円)
                                  (円)
     2017年4月25日
                           577,316         12.00
                 普通株式                        2017  年1月31日        2017  年4月26日
     定時株主総会
     2017  年9月8日
                           721,634         15.00
                 普通株式                        2017  年7月31日        2017  年10月3日
     取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり

                            配当金の総額
                                     配当額
        決議      株式の種類      配当の原資                        基準日        効力発生日
                             (千円)
                                     (円)
     2018年4月24日
                             1,010,268         21.00
               普通株式      利益剰余金                      2018  年1月31日       2018  年4月25日
     定時株主総会
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         当連結会計年度(自            2018  年2月1日        至   2019年1月31日)
      1   発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末

      発行済株式

      普通株式         (株)         48,424,071               -           -       48,424,071

      自己株式

      普通株式         (株)          316,042           306,673            44,000           578,715

      (注)   1   普通株式の自己株式の株式数には、従持信託が所有する当社株式が含まれております。(当連結会計年度末
         262,100株)
        2   普通株式の自己株式の株式数の増加306,673株は、単元未満株式の買取請求による増加573株、従持信託による
         当社株式の取得による増加306,100株によるものであります。
        3   普通株式の自己株式の株式数の減少44,000株は、従持信託から持株会への売却によるものであります。
      2   新株予約権等に関する事項

        該当事項はありません。

      3   配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
                                 1株当たり

                        配当金の総額
                                  配当額
         決議       株式の種類                           基準日          効力発生日
                         (千円)
                                  (円)
     2018年4月24日
                          1,010,268          21.00
                 普通株式                        2018  年1月31日        2018  年4月25日
     定時株主総会
     2018年9月7日
                           817,829         17.00
                 普通株式                        2018年7月31日           2018年10月2日
     取締役会
       (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    1株当たり

                            配当金の総額
        決議      株式の種類      配当の原資                配当額        基準日        効力発生日
                             (千円)
                                     (円)
     2019年4月23日
                             1,010,256         21.00
               普通株式      利益剰余金                      2019年1月31日         2019年4月24日
     定時株主総会
      (注)   2019年4月23日の定時株主総会の決議による配当金の総額には、従持信託が所有する当社株式に対する配当金
        5,504千円が含まれております。
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

       ※1    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前連結会計年度                当連結会計年度
                                (自    2017年2月1日             (自    2018年2月1日
                                至   2018年1月31日)              至   2019年1月31日)
          現金預金                           11,784,866千円                13,440,208千円
          有価証券勘定の内、
                                     2,599,902                3,499,919
          現金同等物に含まれるもの
          現金及び現金同等物                           14,384,769                16,940,128
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       (リース取引関係)
      オペレーティング・リース取引
       借主側
        オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (2018年1月31日)                   (2019年1月31日)
     1年内                                82,061                   82,061
     1年超                                246,184                   164,123

            合計                         328,246                   246,184

       (金融商品関係)

      1   金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
          当社グループは、資金運用は安全性が高い金融資産に限定して行い、また、資金調達は銀行等
        金融機関からの借入及び社債の発行により行っております。デリバティブ取引は、外貨建取引の
        為替相場変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク

          営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
          有価証券は、満期保有目的の債券及びコマーシャル・ペーパー等であり、満期保有目的の債券
        は信用リスクがあり、コマーシャル・ペーパー等は預金と同様の性格を有するものであります。
          投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する
        株式であり、信用リスク及び市場価格変動リスクがあります。
          営業債務である支払手形・工事未払金等は、全て1年以内の支払期日であります。
          長期借入金は、「          信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」                               の導入に伴う信託
        口における金融機関からの借入金であります。
          デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的
        とした先物為替予約取引であります。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制

         ①  信用リスクの管理
           営業債権は、取引先与信管理基準及び売上債権管理規程に沿って、回収懸念の早期把握や軽
          減を図っております。
           有価証券及び投資有価証券は、信用リスクを軽減するために、格付の高い発行体及び債券の
          みを対象としております。
           デリバティブ取引は、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っ
          ております。
         ②  市場リスク(為替等の変動リスク)の管理
           外貨建金銭債権債務の一部は、将来の外貨建取引の範囲内で先物為替予約取引等を利用し、
          将来の為替変動リスクを抑制しております。
           有価証券及び投資有価証券は、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継
          続的に見直しております。
         ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
           資金計画は四半期ごとに見直しを行い、必要となる資金を計画的に調達しております。
                                  66/112



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      2   金融商品の時価等に関する事項
          連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
          なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません
        ((注)2参照)。
         前連結会計年度(2018年1月31日)

                           連結貸借対照表計上額               時価           差額
                              (千円)           (千円)           (千円)
     (1)  現金預金
                                11,784,866           11,784,866               -
     (2)  受取手形・完成工事未収入金等
                                 9,565,122           9,565,122               -
     (3)  有価証券
       満期保有目的の債券

                                  300,996           301,256             259
       その他有価証券
                                 2,899,902           2,899,902               -
     (4)  投資有価証券
       満期保有目的の債券

                                 1,101,577           1,100,943             △633
       その他有価証券
                                 2,868,312           2,868,312               -
      資産計                          28,520,778           28,520,403              △374

     (5)  支払手形・工事未払金等

                                 9,322,431           9,322,431               -
     (6)  社債(1年内償還予定の社債を含む)
                                  500,000           500,801             801
      負債計                          9,822,431           9,823,233              801

     (7)  デリバティブ取引(※)                           1,008           1,008
                                                           -
      (※)    デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
        いては   (  ) で示しております。
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         当連結会計年度(2019年1月31日)
                           連結貸借対照表計上額               時価           差額
                              (千円)           (千円)           (千円)
     (1)  現金預金
                                13,440,208           13,440,208               -
     (2)  受取手形・完成工事未収入金等
                                 9,001,942
       貸倒引当金     (※1)                     △31,322
                                 8,970,620           8,970,620               -

     (3)  有価証券
       満期保有目的の債券

                                  200,396           200,517             120
       その他有価証券
                                 3,999,919           3,999,919               -
     (4)  投資有価証券
       満期保有目的の債券

                                 1,400,166           1,393,106            △7,059
       その他有価証券
                                 2,048,781           2,048,781               -
      資産計                          30,060,092           30,053,153             △6,938

     (5)  支払手形・工事未払金等

                                 7,925,812           7,925,812               -
     (6)  長期借入金
                                  306,980           306,980              -
      負債計                          8,232,792           8,232,792               -

     (7)  デリバティブ取引(※2)                          (2,464)           (2,464)
                                                           -
      (※1)     受取手形    ・ 完成工事未収入金等に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
      (※2)     デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
         いては   (  ) で示しております。
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      (注)1      金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
          (1)  現金預金
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (2)  受取手形・完成工事未収入金等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (3)  有価証券
            有価証券については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、コマーシャル・ペーパー等
           は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
            なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
          (4)  投資有価証券
            投資有価証券については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、株式は取引所の価格に
           よっております。
            なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
          (5)  支払手形・工事未払金等
            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (6)  長期借入金
            「信託型従業員持株インセンティブプラン(E-Ship®)」の導入に伴う信託口における金融機関からの借
           入金は、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
          (7)  デリバティブ取引
            注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
         2  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                     (単位:千円)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                 区分
                               (2018年1月31日)                 (2019年1月31日)
           非上場株式                             70,819                 68,689
           関連会社株式                             19,600                 29,600
           上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
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         3  金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
           前連結会計年度(2018年1月31日)
                                         1年超       5年超
                                  1年以内                     10年超
                                         5年以内       10年以内
                                  (千円)                     (千円)
                                         (千円)       (千円)
                                             -       -       -
           現金預金                       11,784,866
                                             -       -       -
           受取手形・完成工事未収入金等                        9,565,122
           有価証券

            満期保有目的の債券

                                   300,000          -       -       -
             社債
            その他有価証券のうち満期があるもの

                                  1,000,000           -       -       -
             コマーシャル・ペーパー
                                      -       -       -       -
             リース債権信託受益権
                                  1,600,000           -       -       -
             合同運用指定金銭信託
                                   300,000          -       -       -
             証券投資信託受益証券
           投資有価証券

            満期保有目的の債券

                                      -    200,000       100,000          -
             社債
                                      -    800,000          -       -
             クレジットリンク債
                                      -       -       -       -
             リパッケージ債
                                                 100,000          -

                    合計              24,549,989        1,000,000
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           当連結会計年度(2019年1月31日)
                                         1年超       5年超
                                  1年以内                     10年超
                                         5年以内       10年以内
                                  (千円)                     (千円)
                                         (千円)       (千円)
                                             -       -       -
           現金預金                       13,440,208
                                             -       -       -
           受取手形・完成工事未収入金等                        9,001,942
           有価証券
            満期保有目的の債券

                                   200,000          -       -       -
             社債
            その他有価証券のうち満期があるもの

                                  1,000,000           -       -       -
             コマーシャル・ペーパー
                                  1,000,000           -       -       -
             リース債権信託受益権
                                  1,500,000           -       -       -
             合同運用指定金銭信託
                                   500,000          -       -       -
             証券投資信託受益証券
           投資有価証券

            満期保有目的の債券

                                      -    300,000       100,000          -
             社債
                                      -    900,000          -       -
             クレジットリンク債
                                      -    100,000          -       -
             リパッケージ債
                                                 100,000          -
                    合計              26,642,150        1,300,000
         4  社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

           前連結会計年度(2018年1月31日)
                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                        500,000         -      -      -      -      -
           社債
                           -      -      -      -      -      -
           長期借入金
                                 -      -      -      -      -

               合計         500,000
           当連結会計年度(2019年1月31日)

                              1年超      2年超      3年超      4年超
                       1年以内                                 5年超
                              2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                       (千円)                                (千円)
                              (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                           -      -      -      -      -      -
           社債
                           -      -      -      -      -      -
           長期借入金
                           -      -      -      -      -      -
               合計
          (注)    長期借入金については、従持信託に係るものであり当社株式の株価により返済額が変動いたしますの
             で、返済予定額には含めておりません。
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       (有価証券関係)
        1   売買目的有価証券
           該当事項はありません。
        2   満期保有目的の債券

          前連結会計年度(2018年1月31日)
                            連結貸借対照表計上額               時価           差額
               区分
                                (千円)           (千円)           (千円)
                  (1)  国債・地方債等
                                     -           -           -
                  (2)  社債
                                   400,996           401,443             446
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                  (3)  その他
                                   600,000           603,310            3,310
                      小計            1,000,996           1,004,753             3,756

                  (1)  国債・地方債等

                                     -           -           -
                  (2)  社債                                      △851
                                   201,577           200,725
     時価が   連結貸借対照表
     計上額   を超えないもの
                  (3)  その他
                                   200,000           196,720           △3,280
                      小計             401,577           397,445           △4,131

               合計                  1,402,574           1,402,199             △374

          当連結会計年度(2019年1月31日)

                            連結貸借対照表計上額               時価           差額
               区分
                                (千円)           (千円)           (千円)
                  (1)  国債・地方債等
                                     -           -           -
                  (2)  社債
                                   299,673           300,744            1,070
     時価が連結貸借対照表
     計上額を超えるもの
                  (3)  その他
                                   200,000           202,120            2,120
                      小計             499,673           502,864            3,190

                  (1)  国債・地方債等
                                     -           -           -
                  (2)  社債                                      △853
                                   300,888           300,035
     時価が   連結貸借対照表
     計上額   を超えないもの
                  (3)  その他
                                   800,000           790,723           △9,276
                                            1,090,759
                      小計            1,100,888                      △10,129
               合計                  1,600,562           1,593,623            △6,938

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        3   その他有価証券
          前連結会計年度(2018年1月31日)
                            連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
               区分
                                (千円)           (千円)           (千円)
                  (1)  株式
                                  2,866,349            877,859          1,988,490
                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                      小計            2,866,349            877,859          1,988,490

                  (1)  株式

                                    1,962           2,104           △142
                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                                    1,962

                      小計                         2,104           △142
               合計                  2,868,312            879,964          1,988,348

      (注)   1   コマーシャル・ペーパー            (連結貸借対照表計上額999,902千円)、合同運用指定金銭信託(連結貸借対照表
         計上額1,600,000千円)及び証券投資信託受益証券(連結貸借対照表計上額300,000千円)については、預金と
         同様の性格を有するものであり、取得価額をもって連結貸借対照表価額としていることから上表に含めており
         ません。
        2   非上場株式(連結貸借対照表計上額70,819千円)及び関連会社株式(連結貸借対照表計上額19,600千円)に
         ついては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表に含めておりませ
         ん。
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          当連結会計年度(2019年1月31日)
                            連結貸借対照表計上額              取得原価            差額
               区分
                                (千円)           (千円)           (千円)
                  (1)  株式              2,045,274            692,170          1,353,104
                  (2)  債券

                   ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えるもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                                  2,045,274            692,170          1,353,104

                      小計
                  (1)  株式                3,507           4,382           △875

                  (2)  債券
                   ①  国債・地方債等

                                     -           -           -
     連結貸借対照表計上額が
                   ②  社債
                                     -           -           -
     取得原価を超えないもの
                   ③  その他
                                     -           -           -
                  (3)  その他
                                     -           -           -
                                    3,507           4,382           △875

                      小計
                                  2,048,781            696,553          1,352,228
               合計
      (注)   1   コマーシャル・ペーパー            (連結貸借対照表計上額999,919千円)、合同運用指定金銭信託(連結貸借対照表
         計上額1,500,000千円)、リース債権信託受益権(連結貸借対照表計上額1,000,000千円)及び証券投資信託受
         益証券(連結貸借対照表計上額500,000千円)については、預金と同様の性格を有するものであり、取得価額を
         もって連結貸借対照表価額としていることから上表に含めておりません。
        2   非上場株式(連結貸借対照表計上額68,689千円)及び関連会社株式(連結貸借対照表計上額29,600千円)に
         ついては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に含めておりませ
         ん。
        4   売却したその他有価証券

          前連結会計年度(自            2017年2月1日           至   2018年1月31日)
           区分           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)

     (1)  株式

                            144,963              93,541                -
     (2)  債券
      ①  国債・地方債等

                               -              -              -
      ②  社債
                               -              -              -
      ③  その他
                               -              -              -
     (3)  その他
                               -              -              -
           合計                 144,963              93,541                -

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          当連結会計年度(自            2018年2月1日           至   2019年1月31日)
           区分           売却額(千円)            売却益の合計額(千円)              売却損の合計額(千円)

     (1)  株式                     539,728              346,982                 -

     (2)  債券

      ①  国債・地方債等

                               -              -              -
      ②  社債
                               -              -              -
      ③  その他
                               -              -              -
     (3)  その他
                               -              -              -
           合計                 539,728              346,982                 -

        5   売却した満期保有目的の債券

           該当事項はありません。
        6   保有目的を変更した有価証券

           該当事項はありません。
        7   減損処理を行った有価証券

           該当事項はありません。
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       (デリバティブ取引関係)
        1   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
           該当事項はありません。
        2   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

          通貨関連
          前連結会計年度(2018年1月31日)
                                             契約額等のうち
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                      契約額等         1年超         時価
                                      (千円)        (千円)         (千円)
                 為替予約取引

                  買建
     原則的処理方法
                   スイスフラン                      67,844          -       1,008
                           工事未払金
                                        67,844          -       1,008

                   合計
      (注)    時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
          当連結会計年度(2019年1月31日)

                                             契約額等のうち
      ヘッジ会計の方法            取引の種類         主なヘッジ対象
                                      契約額等         1年超         時価
                                      (千円)        (千円)         (千円)
                 為替予約取引

                  買建
     原則的処理方法
                   スイスフラン                      61,495          -      △2,154
                           工事未払金
                   ユーロ                      8,551          -       △309
                           工事未払金
                                        70,046          -      △2,464

                   合計
      (注)    時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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       (退職給付関係)
        1   採用している退職給付制度の概要
          当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、中小企業退職金共済
         制度及び退職一時金制度を主に採用しておりますが、一部に確定拠出年金制度を採用しており
         ます。
        2   確定給付制度

         (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年2月1日            (自    2018年2月1日
                                  至   2018年1月31日)            至   2019年1月31日)
                                       4,601,005     千円          4,880,354     千円
             退職給付債務の期首残高
                                        378,127              397,199
              勤務費用
                                         26,945              28,556
              利息費用
                                         55,234              76,521
              数理計算上の差異の発生額
                                       △180,957              △157,703
              退職給付の支払額
                                       4,880,354              5,224,928
             退職給付債務の期末残高
             (注)   1   一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。
                2   簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
         (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  ( 自   2017年2月1日            ( 自   2018年2月1日
                                  至   2018年1月31日       )     至   2019年1月31日       )
                                       6,546,276              7,272,436
             年金資産の期首残高                               千円              千円
                                        128,998              215,026
              期待運用収益
                                        199,278             △266,500
              数理計算上の差異の発生額
                                        578,546              602,558
              事業主からの拠出額
                                       △180,663              △155,335
              退職給付の支払額
                                       7,272,436              7,668,186
             年金資産の期末残高
         (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債

            及び退職給付に係る資産の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   ( 2018年1月31日       )      ( 2019年1月31日       )
                                       4,879,138              5,223,630
             積立型制度の退職給付債務                               千円              千円
                                      △7,272,436              △7,668,186
             年金資産
                                      △2,393,297              △2,444,555
             非積立型制度の退職給付債務                             1,216              1,297
             連結貸借対照表に計上された負債と資産
                                      △2,392,081              △2,443,258
             の純額
                                         16,065              15,859

             退職給付に係る負債
                                      △2,408,146              △2,459,118
             退職給付に係る資産
             連結貸借対照表に計上された負債と資産
                                      △2,392,081              △2,443,258
             の純額
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         (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  ( 自   2017年2月1日            ( 自   2018年2月1日
                                  至   2018年1月31日       )     至   2019年1月31日       )
                                        378,127              397,199
             勤務費用                               千円              千円
                                         26,945              28,556
             利息費用
                                       △128,998              △215,026
             期待運用収益
                                        118,178               71,607
             数理計算上の差異の費用処理額
                                        394,252              282,337
             確定給付制度に係る退職給付費用
             (注)    簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
         (5)退職給付に係る調整額

           退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018   年1月31日     )      (2019   年1月31日     )
                                       △262,223               271,413
             数理計算上の差異                               千円              千円
                                       △262,223               271,413
             計
         (6)退職給付に係る調整累計額

           退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりでありま
          す。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018   年1月31日     )      (2019   年1月31日     )
                                        123,071    千円           394,485    千円
             未認識数理計算上の差異
                                        123,071              394,485
             計
         (7)年金資産に関する事項

           ①  年金資産の主な内訳
             年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018   年1月31日     )      (2019   年1月31日     )
                                           31 %             41 %
              債券
              株式                             16              14
                                           31              31
              一般勘定
                                           22              14
              その他
                                          100              100
              計
           ②  長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
           と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮し
           ております。
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         (8)数理計算上の計算基礎に関する事項
           主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018   年1月31日     )      (2019   年1月31日     )
                                          0.6  %             0.6  %
             割引率
                                          2.0              3.0
             長期期待運用収益率
             予想昇給率                                                  ポイント制を採用しているため、退職給付債務の算定に際
                                して予想昇給率を使用しておりません。
        3   確定拠出制度

          当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度(自                                          2017年2月1日 
         至   2018年1月31日)73,254千円、当連結会計年度(自                              2018年2月1日           至   2019年1月31
         日)76,734千円であります。
       (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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       (税効果会計関係)
        1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                   (2018年1月31日)               (2019年1月31日)
         流動の部
          繰延税金資産
           賞与引当金・未払賞与                             440,735千円               321,261千円
           完成工事補償引当金                             16,635               44,478
           工事損失引当金                             42,983              102,083
           未払社会保険料                             68,724               50,809
           未払事業税                             76,106               69,289
                                                       113,025
                                        131,437
           その他
          繰延税金資産小計
                                        776,622               700,947
           繰延税金負債との相殺                              △311                 -
                                       △12,712               △9,150
           評価性引当額
          繰延税金資産合計
                                        763,598               691,796
          繰延税金負債
                                         △311                 -
           繰延ヘッジ損益
          繰延税金負債小計                               △311                 -
           繰延税金資産との相殺                               311               -
          繰延税金負債合計                                -               -
          繰延税金資産の純額
                                        763,598               691,796
         固定の部
          繰延税金資産
           ソフトウエア開発費                             68,988               60,707
           貸倒引当金                             188,934               34,346
           関係会社出資金                               -            269,105
           役員退職慰労引当金                             28,873               33,499
           繰越欠損金                             89,807               28,894
                                        107,209               97,864
           その他
          繰延税金資産小計
                                        483,814               524,418
           繰延税金負債との相殺                            △89,714              △343,741
                                       △387,792               △174,857
           評価性引当額
          繰延税金資産合計
                                         6,307               5,819
          繰延税金負債
           その他有価証券評価差額金                            △593,845               △399,065
           退職給付に係る資産                            △737,374               △752,981
                                        △7,522                  -
           関係会社の留保利益
          繰延税金負債小計                            △1,338,742               △1,152,047
           繰延税金資産との相殺                             89,714              343,741
          繰延税金負債合計                            △1,249,027                △808,305
          繰延税金負債(△)の純額                            △1,242,720                △802,486
         (注)    評価性引当額は、スケジューリングが不能な将来減算一時差異及び将来の合理的な見積可能期間の課税所
           得の見積額を超える額であります。
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        2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
          内訳
                                   前連結会計年度               当連結会計年度
                                   (2018年1月31日)               (2019年1月31日)
         法定実効税率
                                         30.86%               30.86%
         (調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.70               1.38
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △0.19               △0.08
          住民税均等割                               0.64               0.51
          評価性引当額                              △0.18               △3.67
          所得拡大促進税制による税額控除                                -             △2.06
          関係会社出資金                                -             △4.64
          在外子会社清算による影響                                -              4.34
                                         0.54               0.82
          その他
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                33.37               27.46
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       (セグメント情報等)
        【セグメント情報】
        1   報告セグメントの概要
           当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入
          手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討
          を行う対象となっているものであります。
           当社グループは、ディスプレイ業を主な事業とし、さらにそれに関連して商業施設の運営・
          管理等の事業活動を展開しております。
           総合ディスプレイ業を営む当社においては、その事業を商業その他施設事業、チェーンスト
          ア事業、文化施設事業に区分し、それぞれに事業部を置いて戦略の立案とその推進を行ってお
          ります。また、関係会社については、各社が当社と連携しながら各社ごとに戦略を立案し、事
          業を行っております。
           したがって、当社グループは、当社の事業別及びその他のセグメントから構成されており、
          以下の3つを報告セグメントとしております。
           商業その他施設事業:
                       当社及び㈱丹青TDC並びに㈱丹青ディスプレイにおける、チェーン
                       ストア事業以外の百貨店・専門店・飲食店等の商業施設全般、オフィ
                       ス、ホテル、その他の施設の内装等及び博覧会、展示会等の展示に関
                       する事業
           チェーンストア事業:
                       当社及び㈱丹青TDCにおけるカジュアルウェアやファストフード等
                       のチェーン展開型店舗施設の内装等に関する事業
           文化施設事業                :
                       当社及び㈱丹青研究所における博物館、科学館の展示等の文化施設全
                       般に関する事業
        2   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

           報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本とな
          る重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値
          であります。
           なお、セグメント間の内部収益及び振替高は、一般取引と同様の条件に基づいて決定してお
          ります。
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        3   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
           前連結会計年度(自            2017年2月1日           至   2018年1月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                         連結
                      報告セグメント
                                      その他            調整額     財務諸表
                                             合計
                                      (注)1            (注)2      計上額
               商業その他      チェーン      文化施設
                                  計
                                                        (注)3
               施設事業     ストア事業       事業
      売上高
       外部顧客への

               44,202,238      19,516,628      10,792,307      74,511,174       645,451    75,156,626          -  75,156,626
       売上高
       セグメント間
       の内部売上高
                   -      -      -      -  2,433,802      2,433,802     △ 2,433,802         -
       又は振替高
               44,202,238      19,516,628      10,792,307      74,511,174      3,079,253     77,590,428      △ 2,433,802     75,156,626
         計
      セグメント利益         2,539,158      1,145,592       694,662     4,379,413       205,870     4,585,284        2,567    4,587,851

      その他の項目
                155,313      65,054      38,091     258,459      43,906     302,366       △ 838    301,527
       減価償却費
      (注)   1   「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商業施設の運営・管理、事務機
         器等のレンタル・販売、労働者の派遣等の事業を含んでおります。
        2   セグメント利益の調整額           2,567   千円は、セグメント間取引消去額であります。
        3   セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
        4   報告セグメント等に資産を配分していないため、セグメント資産の記載を省略しております。
           当連結会計年度(自            2018年2月1日           至   2019年1月31日)

                                                     (単位:千円)
                                                         連結
                      報告セグメント
                                      その他            調整額     財務諸表
                                             合計
                                      (注)1            (注)2      計上額
               商業その他      チェーン      文化施設
                                  計
                                                        (注)3
               施設事業     ストア事業       事業
      売上高
       外部顧客への

               49,870,017      21,234,997      10,884,773      81,989,789       687,583    82,677,373          -  82,677,373
       売上高
       セグメント間
       の内部売上高
                   -      -      -      -  2,595,131      2,595,131     △ 2,595,131         -
       又は振替高
               49,870,017      21,234,997      10,884,773      81,989,789      3,282,715     85,272,504      △ 2,595,131     82,677,373
         計
               2,648,344      1,484,583       641,232     4,774,159       239,029     5,013,188        12,057    5,025,246

      セグメント利益
      その他の項目
                113,023      42,878      24,720     180,622      38,569     219,191       △ 545    218,646
       減価償却費
      (注)   1   「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商業施設の運営・管理、事務機
         器等のレンタル・販売、労働者の派遣等の事業を含んでおります。
        2   セグメント利益の調整額           12,057   千円は、セグメント間取引消去額であります。
        3   セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
        4   報告セグメント等に資産を配分していないため、セグメント資産の記載を省略しております。
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        【関連情報】
          前連結会計年度(自            2017年2月1日           至   2018年1月31日)
        1   製品及びサービスごとの情報
           「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2   地域ごとの情報

          (1)  売上高
            本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
           しております。
          (2)  有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
           を超えるため、記載を省略しております。
        3   主要な顧客ごとの情報

           外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありませ
          ん。
          当連結会計年度(自            2018年2月1日           至   2019年1月31日)

        1   製品及びサービスごとの情報
           「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        2   地域ごとの情報

          (1)  売上高
            本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
           しております。
          (2)  有形固定資産

            本邦に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
           を超えるため、記載を省略しております。
        3   主要な顧客ごとの情報

           外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はありませ
          ん。
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        【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
          前連結会計年度(自             2017年2月1日           至   2018年1月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自             2018年2月1日           至   2019年1月31日)

           該当事項はありません。
        【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度(自             2017年2月1日           至   2018年1月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自             2018年2月1日           至   2019年1月31日)

           該当事項はありません。
        【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

          前連結会計年度(自             2017年2月1日           至   2018年1月31日)
           該当事項はありません。
          当連結会計年度(自             2018年2月1日           至   2019年1月31日)

           該当事項はありません。
       【関連当事者情報】

        前連結会計年度(自            2017年2月1日           至   2018年1月31日)
          該当事項はありません。
        当連結会計年度(自            2018年2月1日           至   2019年1月31日)

          該当事項はありません。
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       (1株当たり情報)
                                 前連結会計年度                当連結会計年度

                               (自    2017年2月1日             (自    2018年2月1日
                                至   2018年1月31日)              至   2019年1月31日)
     1株当たり純資産額                                    (円)
                                      530.28                562.70
     1株当たり当期純利益                                  (円)

                                       66.96                87.63
      (注)    1   潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2   当社は、当期より「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」を導入しており、従持信託が
          所有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、1株当たり純資
          産額の算定上、従持信託が所有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めておりま
          す。また、1株当たり当期純利益の算定上、従持信託が所有する当社株式を「普通株式の期中平均株式数」
          の計算において控除する自己株式に含めております。
            当連結会計年度末において、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式数は262,100株であり
          ます。また、当連結会計年度において、1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均
          株式数は106,994株であります。
         3  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2018年1月31日)              (2019年1月31日)
         純資産の部の合計額                  (千円)           25,510,724              26,922,780

         普通株式に係る期末の純資産額                  (千円)           25,510,724              26,922,780

         1株当たり純資産額の算定に     
                            (株)
                                      48,108,029              47,845,356
         用いられた期末の普通株式の数
         4   1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自    2017年2月1日           (自    2018年2月1日
                                   至   2018年1月31日)            至   2019年1月31日)
         親会社株主に帰属する当期純利益                  (千円)           3,221,337              4,206,181
         普通株主に帰属しない金額                  (千円)               -              -

         普通株式に係る親会社株主に帰属する
                            (千円)           3,221,337              4,206,181
         当期純利益
                            (株)
         期中平均株式数                             48,108,853              48,000,644
       (重要な後発事象)


        当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入
         当社は、2019年3月13日の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役
        (社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。以下、「取締役」といいま
        す。)に対する、新たな株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議
        いたしました。また、同取締役会において、2019年4月23日開催の第61回定時株主総会におい
        て、本制度に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
         当社は、取締役を対象として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な
        企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的とし
        て、本制度を導入いたします。
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        (1)  BIP信託の概要

          本制度は、役員報酬BIP(Board                   Incentive      Plan)信託(以下、「BIP信託」といい
         ます。)と称される仕組みを採用いたします。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬
         (Performance        Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted                            Stock)制度と同様に、役位
         や中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相
         当額の金銭を取締役に交付及び給付するものであります。
        (2)  信託契約の内容

                       特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
         ①  信託の種類
         ②  信託の目的

                       取締役に対する株式報酬制度の導入
         ③  委託者
                       当社
                       三菱UFJ信託銀行株式会社(予定)

         ④  受託者
                       (共同受託者         日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
         ⑤  受益者

                       取締役のうち受益者要件を満たした者
         ⑥  信託管理人             当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
         ⑦  信託契約日             2019年6月14日(予定)

                       2019年6月14日(予定)~2024年6月30日(予定)

         ⑧  信託の期間
                       2019年7月1日(予定)
         ⑨  制度開始日
         ⑩  議決権行使

                       行使しない
         ⑪  取得株式の種類
                       当社普通株式
                       605,000千円(予定)(信託報酬・信託費用を含む)
         ⑫  信託金の金額
         ⑬  株式の取得時期             2019年6月19日(予定)~2019年7月31日(予定)

                       (決算期(四半期決算期を含む)末日以前の5営業日から決算期末
                       日までを除く。)
         ⑭  株式の取得方法
                       株式市場     より取得
         ⑮  帰属権利者
                       当社
                       帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金か                               ら株式取
         ⑯  残余財産
                       得資金を控除した信託費用準備金の範囲内といたします。
        (3)  信託・株式関連事務の内容

         ①  信託関連事務            三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株
                       式会社が本信託の受託者となり、信託関連事務を行う予定でありま
                       す。
         ②  株式関連事務            三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に
                       基づき、受益者への当社株式の交付事務を行う予定であります。
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       ⑤  【連結附属明細表】
        【社債明細表】
                            当期首残高       当期末残高        利率

       会社名        銘柄      発行年月日                             担保     償還期限
                             (千円)       (千円)       (%)
             第8回無担保        2015年                                  2018年
     ㈱丹青社                         500,000          -    0.35      なし
             社債        2月20日                                  2月20日
        合計        -       -       500,000          -    -      -      -
      (注)第8回無担保社債は、2018年2月20日に満期償還しております。
        【借入金等明細表】

                        当期首残高         当期末残高         平均利率

            区分                                        返済期限
                         (千円)         (千円)         (%)
     1年以内に返済予定の長期借入金                        -         -         -       -
     1年以内に返済予定のリース債務                      24,165         8,501          -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定
                             -      306,980           -  2021年3月
     のものを除く)
     リース債務(1年以内に返済予定                                           2020年8月~
                           17,506         7,877          -
     のものを除く)                                           2022年9月
            合計               41,672        323,358           -       -
      (注)1      「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
           なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
          貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
         2   長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の
          とおりであります。
                    1年超2年以内           2年超3年以内           3年超4年以内           4年超5年以内
            区分
                      (千円)           (千円)           (千円)           (千円)
         長期借入金                 -           -           -           -
         リース債務                5,320           1,836            720           -

         (注)    長期借入金については、従持信託に係るものであり当社株式の株価により返済額が変動いたしますの
           で、返済予定額には含めておりません。
        【資産除去債務明細表】

          該当事項はありません。
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     (2)  【その他】
          当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                            第1四半期         第2四半期         第3四半期        当連結会計年度
     売上高                 (千円)      24,173,732         40,946,172         60,863,129         82,677,373

     税金等調整前                                四
                       (千円)       2,509,953         2,941,629         3,905,344         5,798,339
     半期(当期)純利益
     親会社株主に帰属する                        四
                       (千円)       1,697,898         1,945,146         2,839,549         4,206,181
     半期(当期)純利益
     1株当たり                                  四
                       (円)        35.29         40.43         59.09         87.63
     半期(当期)純利益
     (会計期間)

                            第1四半期         第2四半期         第3四半期         第4四半期
                       (円)        35.29         5.14        18.65         28.57

     1株当たり四半期純利益
      (注)    第3四半期及び当連結会計年度の親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益及び、1株当たり四半期(当
        期)純利益の算定にあたっては、従持信託が所有する当社株式数を自己株式に含めて「普通株式の期中平均株式
        数」をそれぞれ算定しております。
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     2【財務諸表等】
     (1)【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年1月31日)              (2019年1月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       10,595,872              12,580,243
         現金預金
                                        692,296              724,201
         受取手形
                                       8,467,706              7,876,654
         完成工事未収入金
                                       3,200,899              4,200,316
         有価証券
                                         34,659              32,614
         商品
                                       9,124,693              8,164,771
         未成工事支出金
                                         1,145               133
         材料貯蔵品
                                      ※1 2,372,000             ※1 2,934,500
         短期貸付金
                                        229,655              253,973
         前払費用
                                        669,022              618,474
         繰延税金資産
                                        188,479              119,615
         その他
                                        △ 41,908             △ 41,577
         貸倒引当金
                                       35,534,523              37,463,921
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        859,326              882,227
          建物
                                       △ 211,812             △ 262,822
            減価償却累計額
            建物(純額)                             647,514              619,404
          車両運搬具                               6,822                -
                                        △ 6,583                -
            減価償却累計額
            車両運搬具(純額)                               239               -
          工具、器具及び備品                              524,149              534,059
                                       △ 264,101             △ 325,634
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             260,048              208,424
                                         58,383              58,383
          土地
                                        966,186              886,213
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         70,990              93,424
          ソフトウエア
                                         22,872              22,872
          電話加入権
                                         93,862              116,296
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
          投資有価証券                             4,028,931              3,505,295
                                        847,405              847,405
          関係会社株式
                                        306,998              137,835
          関係会社出資金
                                        171,528               27,536
          破産更生債権等
                                         10,866              30,933
          長期前払費用
                                       2,392,057              2,689,210
          前払年金費用
                                        634,642              624,843
          敷金及び保証金
                                        220,431              233,596
          その他
                                       △ 259,546             △ 112,164
          貸倒引当金
                                       8,353,316              7,984,491
          投資その他の資産合計
                                       9,413,365              8,987,001
         固定資産合計
                                       44,947,889              46,450,922
       資産合計
                                  90/112




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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年1月31日)              (2019年1月31日)
      負債の部
       流動負債
                                       2,025,890              2,389,520
         支払手形
                                       6,089,286              4,148,706
         工事未払金
                                        500,000                 -
         1年内償還予定の社債
                                         9,476              4,259
         リース債務
                                        215,474               53,816
         未払金
                                        632,169              644,084
         未払費用
                                       1,002,899               892,053
         未払法人税等
                                        479,327              899,481
         未払消費税等
                                       2,783,551              3,798,930
         未成工事受入金
                                        559,564              634,274
         預り金
                                       1,154,075               931,487
         賞与引当金
                                         52,420              12,000
         役員賞与引当金
                                         53,558              125,396
         完成工事補償引当金
                                        139,551              333,387
         工事損失引当金
                                      ※1 3,996,270             ※1 4,881,790
         ファクタリング未払金
                                           -             5,464
         その他
                                       19,693,513              19,754,652
         流動負債合計
       固定負債
                                           -            306,980
         長期借入金
                                         8,898              3,740
         リース債務
                                       1,237,161               884,063
         繰延税金負債
                                         86,483              48,954
         その他
                                       1,332,543              1,243,738
         固定負債合計
                                       21,026,056              20,998,390
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       4,026,750              4,026,750
         資本金
         資本剰余金
                                       4,024,840              4,024,840
          資本準備金
                                           134              134
          その他資本剰余金
                                       4,024,974              4,024,974
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        302,866              302,866
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                       11,500,000              12,500,000
            別途積立金
                                       2,756,373              4,036,267
            繰越利益剰余金
                                       14,559,240              16,839,133
          利益剰余金合計
                                        △ 78,165             △ 383,641
         自己株式
                                       22,532,799              24,507,216
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                       1,388,335               947,024
         その他有価証券評価差額金
                                           697            △ 1,710
         繰延ヘッジ損益
                                       1,389,032               945,314
         評価・換算差額等合計
                                       23,921,832              25,452,531
       純資産合計
                                       44,947,889              46,450,922
      負債純資産合計
                                  91/112




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       ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年2月1日              (自 2018年2月1日
                                 至 2018年1月31日)               至 2019年1月31日)
      売上高
                                       62,092,019              68,830,563
       完成工事高
                                       9,302,370              10,085,922
       設計収入等売上高
                                       71,394,389              78,916,485
       売上高合計
      売上原価
                                      ※1 51,670,891             ※1 57,859,486
       完成工事原価
                                       7,854,179              8,441,333
       設計収入等売上原価
                                       59,525,070              66,300,820
       売上原価合計
      売上総利益
                                       10,421,128              10,971,076
       完成工事総利益
                                       1,448,190              1,644,588
       設計収入等総利益
                                       11,869,318              12,615,665
       売上総利益合計
      販売費及び一般管理費
                                         21,230              45,078
       広告宣伝費
                                        △ 4,290             △ 8,533
       貸倒引当金繰入額
                                        265,530              276,360
       役員報酬
                                       3,068,335              3,255,471
       従業員給料手当
                                        584,954              476,195
       賞与引当金繰入額
                                         52,420              12,000
       役員賞与引当金繰入額
                                        206,015              144,930
       退職給付費用
                                         29,918              32,389
       確定拠出年金掛金
                                        570,558              621,755
       法定福利費
                                        126,655              117,707
       福利厚生費
                                        380,832              432,004
       旅費及び交通費
                                         57,875              61,778
       通信費
                                         94,102              89,045
       教育研修費
                                         11,849              32,700
       調査研究費
                                        260,354              262,886
       租税公課
                                         12,384              13,405
       諸会費
                                         7,417              6,314
       図書費
                                         17,040              17,379
       修繕費
                                         15,763              15,916
       保険料
                                         24,354              26,167
       水道光熱費
       交際費                                 220,984              244,257
                                        130,198              128,104
       消耗品費
                                         36,156              30,720
       備品費
                                        664,069              778,112
       支払手数料
                                         76,781              83,928
       業務委託費
                                        462,220              487,967
       賃借料
                                        114,375               80,640
       減価償却費
                                        215,491              231,757
       雑費
                                       7,723,581              7,996,443
       販売費及び一般管理費合計
                                       4,145,737              4,619,221
      営業利益
                                  92/112





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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年2月1日              (自 2018年2月1日
                                 至 2018年1月31日)               至 2019年1月31日)
      営業外収益
                                         28,507              30,373
       受取利息
                                       ※1 163,292             ※1 168,566
       受取配当金
                                         41,000              59,670
       保険配当金
                                        ※1 77,769             ※1 63,223
       その他
                                        310,569              321,834
       営業外収益合計
      営業外費用
                                        ※1 9,221             ※1 9,371
       支払利息
                                         8,995              2,405
       固定資産除却損
                                         8,237                -
       支払保証料
                                         20,944               9,770
       損害賠償金
                                         9,338              2,491
       その他
                                         56,737              24,039
       営業外費用合計
                                       4,399,569              4,917,016
      経常利益
      特別利益
                                         93,541              346,982
       投資有価証券売却益
                                           -            385,000
       関係会社株式売却益
                                         93,541              731,982
       特別利益合計
      特別損失
                                         61,137              179,163
       関係会社出資金評価損
                                         61,137              179,163
       特別損失合計
                                       4,431,973              5,469,836
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                  1,458,880              1,468,560
                                        △ 55,094             △ 106,717
      法人税等調整額
                                       1,403,786              1,361,843
      法人税等合計
                                       3,028,186              4,107,992
      当期純利益
                                  93/112











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                                                            有価証券報告書
      【完成工事原価報告書】
                              前事業年度                  当事業年度

                            (自    2017年2月1日                (自    2018年2月1日
                            至   2018年1月31日)                至   2019年1月31日)
                     注記         金額         構成比          金額         構成比
            区分
                     番号        (千円)          (%)         (千円)          (%)
      材料費                           2,529,222       4.9           3,079,982       5.3
      労務費                           3,085,549       6.0           3,373,912       5.8

      (うち外注労務費)                          (3,085,549)       (6.0)           (3,373,912)       (5.8)

      外注費                          40,843,791       79.0           45,848,454       79.3

      経費                           5,212,327      10.1            5,557,137       9.6

      (うち人件費)                          (3,219,310)       (6.2)           (3,237,638)       (5.6)

            計                    51,670,891      100.0            57,859,486      100.0

      (注)    原価計算の方法は、個別原価計算であります。
      【設計収入等売上原価報告書】

                              前事業年度                  当事業年度

                            (自    2017年2月1日                (自    2018年2月1日
                            至   2018年1月31日)                至   2019年1月31日)
                     注記         金額         構成比          金額         構成比
            区分
                     番号        (千円)          (%)         (千円)          (%)
      材料費                            229,409      2.9            312,267      3.7
      労務費                           1,843,104      23.5            1,563,330      18.5

      (うち外注労務費)                          (1,240,774)      (15.8)            (1,157,727)      (13.7)

      外注費                           3,248,173      41.3            4,172,489      49.4

      経費                           2,533,492      32.3            2,393,245      28.4

      (うち人件費)                          (1,176,091)      (15.0)            (1,227,424)      (14.5)

            計                     7,854,179      100.0            8,441,333      100.0

      (注)    原価計算の方法は、個別原価計算であります。
                                  94/112







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       ③【株主資本等変動計算書】
        前事業年度(自          2017年2月1日           至   2018年1月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                     資本準備金                 利益準備金
                            剰余金      合計                繰越利益       合計
                                            別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高
                4,026,750      4,024,840        134   4,024,974       302,866    10,000,000      2,527,137     12,830,004
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 1,298,951     △ 1,298,951
      別途積立金の積立
                                             1,500,000     △ 1,500,000         -
      当期純利益                                            3,028,186      3,028,186
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計              -      -      -      -      -   1,500,000       229,235     1,729,235
     当期末残高           4,026,750      4,024,840        134   4,024,974       302,866    11,500,000      2,756,373     14,559,240
                   株主資本            評価・換算差額等

                                            純資産合計
                            その他
                      株主資本           繰延ヘッジ      評価・換算
                自己株式           有価証券
                       合計           損益    差額等合計
                           評価差額金
     当期首残高            △ 76,166    20,805,562      1,102,293       △ 455   1,101,838     21,907,401
     当期変動額
      剰余金の配当               △ 1,298,951                      △ 1,298,951
      別途積立金の積立                   -                       -
      当期純利益                3,028,186                       3,028,186
      自己株式の取得
                 △ 1,998     △ 1,998                      △ 1,998
      自己株式の処分                                          -
      株主資本以外の項目の
                             286,041       1,152     287,194      287,194
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                 △ 1,998    1,727,236       286,041       1,152     287,194     2,014,431
     当期末残高
                 △ 78,165    22,532,799      1,388,335        697   1,389,032     23,921,832
                                  95/112







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        当事業年度(自          2018年2月1日           至   2019年1月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                 資本金
                           その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                     資本準備金                 利益準備金
                            剰余金      合計                繰越利益       合計
                                            別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高           4,026,750      4,024,840        134   4,024,974       302,866    11,500,000      2,756,373     14,559,240
     当期変動額
      剰余金の配当                                           △ 1,828,098     △ 1,828,098
      別途積立金の積立                                       1,000,000     △ 1,000,000         -
      当期純利益                                            4,107,992      4,107,992
      自己株式の取得
      自己株式の処分
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計
                   -      -      -      -      -   1,000,000      1,279,893      2,279,893
     当期末残高           4,026,750      4,024,840        134   4,024,974       302,866    12,500,000      4,036,267     16,839,133
                   株主資本            評価・換算差額等

                            その他                純資産合計
                      株主資本           繰延ヘッジ      評価・換算
                自己株式           有価証券
                       合計           損益    差額等合計
                           評価差額金
     当期首残高            △ 78,165    22,532,799      1,388,335        697   1,389,032     23,921,832
     当期変動額
      剰余金の配当               △ 1,828,098                      △ 1,828,098
      別途積立金の積立
                         -                       -
      当期純利益                4,107,992                       4,107,992
      自己株式の取得          △ 356,640     △ 356,640                      △ 356,640
      自己株式の処分            51,163      51,163                       51,163
      株主資本以外の項目の
                            △ 441,310      △ 2,407    △ 443,718     △ 443,718
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計           △ 305,476     1,974,417      △ 441,310      △ 2,407    △ 443,718     1,530,698
     当期末残高           △ 383,641    24,507,216       947,024      △ 1,710     945,314    25,452,531
                                  96/112







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       【注記事項】
       (重要な会計方針)
       1   有価証券の評価基準及び評価方法
        (1)  満期保有目的の債券
            定額法による償却原価法
        (2)  子会社株式及び関連会社株式
            移動平均法による原価法
        (3)  その他有価証券
            時価のあるもの
             決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
            売却原価は移動平均法により算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法
       2   デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法

           時価法
       3   たな卸資産の評価基準及び評価方法

        (1)  商品
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
           方法により算定しております。)
        (2)  未成工事支出金
            個別法による原価法
        (3)  材料貯蔵品
            移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
           方法により算定しております。)
       4   固定資産の減価償却の方法

        (1)  有形固定資産
          ①  リース資産以外の有形固定資産
              定率法によっております。
              ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4
             月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
              なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物                 15~47年
              工具、器具及び備品                 3~15年
          ②  リース資産
             所有権移転ファイナンスリース取引に係るもの
              自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
             所有権移転外ファイナンスリース取引に係るもの
              リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
        (2)  無形固定資産
             定額法によっております。
             なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
            く定額法によっております。
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        (3)  長期前払費用
             均等償却しております。
       5  引当金の計上基準

        (1)  貸倒引当金
             債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
            念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上してお
            ります。
        (2)  賞与引当金
             従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
        (3)  役員賞与引当金
             役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上し
            ております。
        (4)  完成工事補償引当金
             完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する補修費
            の支出見込額を実績割合により計上している他、特定の工事については、補修費の個別見
            積額を計上しております。
        (5)  工事損失引当金
             受注工事等に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事等のうち損失の発生
            が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事等について、損失見込
            額を計上しております。
        (6)  退職給付引当金
             従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
            込額に基づき計上しております。
             なお、当事業年度末においては、退職給付引当金の計上はなく、投資その他の資産に
            「前払年金費用」2,689,210千円(前事業年度末                            2,392,057千円)を計上しております。
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
            方法については、給付算定式基準によっております。
             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
            一定の年数(10年)による按分額(定額法)を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
            しております。
       6   収益及び費用の計上基準

          完成工事高及び完成工事原価の計上基準
            当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行
           基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)、その他の工事については工事完成基準によっ
           ております。
            なお、工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないため、全ての工事について
           工事完成基準によっております。
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       7   ヘッジ会計の方法
        (1)  ヘッジ会計の方法
             繰延ヘッジ処理を採用しております。
             なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用してお
            ります。
        (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
             ヘッジ手段……為替予約等
             ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引
        (3)  ヘッジ方針
             外貨建取引の為替変動リスクの回避を目的として、個別契約ごとに為替予約取引等を
            行っております。
        (4)  ヘッジの有効性評価の方法
             ヘッジ手段とヘッジ対象が同一通貨であることから為替相場の変動によるキャッシュ・
            フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価を省略しておりま
            す。
       8  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)  退職給付に係る会計処理
             退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表
            におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
        (2)  消費税等の会計処理
             消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
       (追加情報)

        (従業員に信託を通じて当社の株式を交付する取引)
          従業員持株会に信託を通じて当社の株式を交付する取引に関する注記につきましては、「第
         5経理の状況         1連結財務諸表等            (1)  連結財務諸表         (追加情報)」に同一の内容を記載し
         ておりますので、省略しております。
       (貸借対照表関係)

       ※1    このうち、関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                                 (2018年1月31日)                (2019年1月31日)
          短期貸付金                           2,372,000千円                2,934,500千円
          ファクタリング未払金                           3,996,270                4,881,790
       (損益計算書関係)


       ※1    関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。
                                  前事業年度                当事業年度
                                (自    2017年2月1日             (自    2018年2月1日
                                至   2018年1月31日)              至   2019年1月31日)
          売上原価                           7,658,436千円                7,542,548千円
          受取配当金                            112,500                116,000
          上記の科目以外の営業外収益の計上額                             42,096                45,736
                                                       5,286
          支払利息                             3,554
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       (有価証券関係)
        子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる
       ため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
        なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表
       計上額は次のとおりであります。
                                                     (単位:千円)
                             前事業年度                   当事業年度
            区分
                           (2018年1月31日)                   (2019年1月31日)
      子会社株式                               827,805                   827,805
      関連会社株式                                19,600                   19,600

            合計                         847,405                   847,405

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       (税効果会計関係)
        1   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度               当事業年度
                                   (2018年1月31日)               (2019年1月31日)
         流動の部
          繰延税金資産
           賞与引当金・未払賞与                             397,750千円               285,221千円
           工事損失引当金                             42,983              102,083
           未払社会保険料                             61,816               45,158
           未払事業税                             65,847               61,659
                                        107,964               131,029
           その他
          繰延税金資産小計
                                        676,363               625,152
           繰延税金負債との相殺                              △311                 -
                                        △7,029               △6,677
           評価性引当額
          繰延税金資産合計
                                        669,022               618,474
          繰延税金負債
                                         △311                 -
           繰延ヘッジ損益
          繰延税金負債小計
                                         △311                 -
                                          311               -
           繰延税金資産との相殺
          繰延税金負債合計                                -               -
          繰延税金資産の純額                              669,022               618,474
         固定の部
          繰延税金資産
           ソフトウエア開発費                             68,988               60,707
           貸倒引当金                             79,473               34,344
           投資有価証券評価損                             25,052               24,308
           関係会社出資金評価損                               -            269,105
           関係会社事業損失引当金                             214,245                  -
                                        76,939               68,336
           その他
          繰延税金資産小計
                                        464,700               456,802
           繰延税金負債との相殺                            △86,938              △336,258
                                       △377,761               △120,544
           評価性引当額
          繰延税金資産合計
                                          -               -
          繰延税金負債
           その他有価証券評価差額金                            △591,652               △396,885
                                       △732,447               △823,436
           前払年金費用
          繰延税金負債小計                            △1,324,100               △1,220,321
                                        86,938              336,258
           繰延税金資産との相殺
          繰延税金負債合計                            △1,237,161                △884,063
          繰延税金負債(△)の純額                            △1,237,161                △884,063
         (注)    評価性引当額は、スケジューリングが不能な将来減算一時差異に係るものであります。
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        2   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
          内訳
                                    前事業年度               当事業年度

                                   (2018年1月31日)               (2019年1月31日)
         法定実効税率                        法定実効税率と税効果会計                       30.86%
         (調整)                       適用後の法人税等の負担率と
          交際費等永久に損金に算入されない項目                      の間の差異が法定実効税率の                        1.11
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目                      100分の5以下であるため注                       △0.71
          住民税均等割                      記を省略しております。                        0.50
          評価性引当額                                             △4.75
          税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債
                                                        0.11
          の減額修正
          所得拡大促進税制による税額控除                                             △2.18
                                                       △0.04
          その他
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                               24.90
       (重要な後発事象)

        当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入
         当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者は除きます。)を対象と
        して、新しい株式報酬制度を導入することに関する注記につきましては、「第5経理の状況                                                    1
        連結財務諸表等           (1)連結財務諸表           (重要な後発事象)」に同一の内容を記載しておりますの
        で、省略しております。
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       ④  【附属明細表】
        【有価証券明細表】
          【株式】
                                           株式数        貸借対照表計上額

                           銘柄
                                            (株)          (千円)
                  住友不動産㈱                            150,000          622,950
                  ㈱オカムラ                            209,000          292,809

                  ㈱テクノ菱和                            276,760          240,504

                  TOTO㈱                             43,000          181,245

                                                        101,721

                  ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                            174,300
       投資      その他
                  日産東京販売ホールディングス㈱                            292,000
                                                         88,184
      有価証券      有価証券
                  日本フェンオール㈱
                                              50,000          74,600
                  大崎電気工業㈱

                                              102,000           73,542
                  加賀電子㈱

                                              31,600          63,737
                  京浜急行電鉄㈱                             21,531          39,854

                  その他64銘柄                            275,070          325,981

                           合計                 1,625,261          2,105,129

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          【債券】

                                           券面総額

                                                   貸借対照表計上額
                           銘柄
                                           (千円)
                                                     (千円)
                  SG  Issuer    クレジットリンク債
                                              100,000          100,000
                  Mizuho    Securities      Co.,   Ltd.
                                              100,000          100,000
                  クレジットリンク債
                  Mizuho    Securities      Co.,   Ltd.
                                              100,000          100,000
                  クレジットリンク債
                  Nomura    Europe    Finance    N.V.
                                              100,000
                                                        100,000
                  クレジットリンク債
                  イオンフィナンシャルサービス㈱
                                              100,000          100,492
                  第1回    期限前償還条項付無担保社債
                  SMBC   Nikko   Securities      Inc.
                                              100,000          100,000
                  クレジットリンク債
                  イオンモール㈱        社債
                                              100,000          100,000
       投資     満期保有
      有価証券      目的の債券
                  東京電力パワーグリッド㈱             社債
                                              100,000          100,000
                  Nomura    Europe    Finance    N.V.
                                              100,000          100,000
                  クレジットリンク債
                  MARC   Finance    Limited    リパッケージ債
                                              100,000          100,000
                  SMBC   Nikko   Securities      Inc.
                                              100,000          100,000
                  クレジットリンク債
                  Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings
                                              100,000          100,000
                  Co.,Ltd    クレジットリンク債
                  Mitsubishi      UFJ  Securities      Holdings
                                              100,000          100,000
                  Co.,Ltd    クレジットリンク債
                  インベスコ・オフィス・ジェイリート
                                              100,000           99,673
                  投資法人     投資法人債
                           合計                 1,400,000          1,400,166
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          【その他】

                                           券面総額

                                                   貸借対照表計上額
                         種類及び銘柄
                                           (千円)
                                                     (千円)
                  ㈱光通信     第12回    無担保社債
                                              100,000          100,000
            満期保有
           目的の債券
                  ソフトバンクグループ㈱            社債
                                              100,000          100,396
                           小計                  200,000          200,396

                  ㈱アプラス      コマーシャル・ペーパー

                                                -        499,969
                  ㈱オリエントコーポレーション
                                                -        499,950
                  コマーシャル・ペーパー
                  三井住友信託銀行㈱
                                                -        500,000
                  合同運用指定金銭信託
      有価証券
                  三井住友信託銀行㈱
                                                -        500,000
                  合同運用指定金銭信託
             その他
                  三菱UFJ信託銀行㈱           合同運用指定金銭信託
                                                -        500,000
            有価証券
                  三菱UFJ信託銀行㈱           リース債権信託受益権
                                                -        500,000
                  三菱UFJ信託銀行㈱           リース債権信託受益権

                                                -        500,000
                  証券投資信託受益証券                               -        500,000

                                                       3,999,920

                           小計                     -
                                                       4,200,316

                        合計                      200,000
                                105/112











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        【有形固定資産等明細表】
                                           当期末減価

                                           償却累計額            差引当期末
         資産の種類
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
                                           又は償却累              残高
                   (千円)      (千円)      (千円)      (千円)     計額(千円)       (千円)      (千円)
     有形固定資産
      建物             859,326       26,792       3,891     882,227      262,822       54,368      619,404
      車両運搬具               6,822        -     6,822        -      -      -      -
      工具、器具及び備品             524,149       27,675      17,765      534,059      325,634       77,273      208,424
      土地              58,383        -      -    58,383        -      -    58,383
        有形固定資産計           1,448,683        54,467      28,480     1,474,670       588,457      131,641      886,213
     無形固定資産
                                      451,114
      ソフトウエア                -      -      -          357,690       25,379      93,424
      電話加入権                -      -      -    22,872        -      -    22,872
        無形固定資産計               -      -      -   473,987      357,690       25,379      116,296
     長期前払費用               19,219      43,029      20,919      41,329      10,396       4,058      30,933
     (注)   無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の
      記載を省略しております。
        【引当金明細表】

                                     当期減少額        当期減少額

                    当期首残高        当期増加額                         当期末残高
          区分
                                     (目的使用)         (その他)
                     (千円)        (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
     貸倒引当金                 301,454         41,577        136,079         53,210        153,741
     賞与引当金                1,154,075          931,487       1,154,075            -      931,487
     役員賞与引当金                  52,420        12,000        52,420           -      12,000
     完成工事補償引当金                  53,558        122,237          4,244        46,154        125,396
     工事損失引当金                 139,551        299,143         70,904        34,403        333,387
      (注)   1   貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、41,908千円は洗い替えによる戻し入れ額であり、11,302千
         円は債権回収等による当該債権に対し計上していた引当金の取崩額であります。
        2   完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗い替えによる戻し入れ額であります。
        3   工事損失引当金の「         当期減少額(その他)」は            、工事等損益の改善による戻し入れ額であります。
     (2)  【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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     第6    【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度            2月1日から1月31日まで

     定時株主総会            4月中

     基準日            1月31日

     剰余金の配当の基準日            7月31日、1月31日

     1単元の株式数            100株

     単元未満株式の買取り・
     買増し
                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                       三菱UFJ信託銀行株式会社               証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                       三菱UFJ信託銀行株式会社
       取次所           ―
       買取・買増手数料          株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                   当社の公告方法は電子公告であります。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電

                  子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
                   なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのURLは次のとおりでありま
     公告掲載方法
                  す。
                  https://www.tanseisha.co.jp/
     株主に対する特典            該当事項はありません。

      (注)    当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権
        利を行使することができません。
        (1)会社法第189条第2項各号及び会社法施行規則第35条各号に掲げる権利
        (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
        (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
        (4)単元未満株式の買増しを請求する権利
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     第7    【提出会社の参考情報】
     1  【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、親会社等はありません。
     2  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した金融商
      品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、次のとおりであります。
      (1)  有価証券報告書             事業年度          自   2017年2月1日             2018  年4月24日      提出

        及びその添付書類             (第60期)
                               至   2018年1月31日
        並びに確認書
      (2)  内部統制報告書及びその添付書類                                      2018  年4月24日      提出

      (3)  臨時報告書            企業内容等の開示に関する内閣府令第19                          2018  年4月25日提出

                    条第2項第9号の2(株主総会における
                    議決権行使の結果)に基づく臨時報告書
      (4)  四半期報告書             第61期         自   2018年2月1日             2018  年6月11日      提出

        及び確認書            第1四半期
                               至   2018年4月30日
      (5)  四半期報告書             第61期         自   2018年5月1日             2018  年9月10日      提出

        及び確認書            第2四半期
                               至   2018年7月31日
      (6)  四半期報告書             第61期         自   2018年8月1日             2018  年12月10日      提出

        及び確認書            第3四半期
                               至   2018年10月31日
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     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。

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                独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年4月23日

     株式会社丹青社
       取締役会       御中
                     有限責任監査法人トーマツ

                      指定有限責任社員

                                           石   井          哲   也       ㊞
                                   公認会計士
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                           吉   村          健   一       ㊞
                                   公認会計士
                      業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
     況」に掲げられている株式会社丹青社の2018年2月1日から2019年1月31日までの連結会計年度の連結
     財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計
     算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注
     記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
     準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
     を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
     体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、株式会社丹青社及び連結子会社の2019年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了
     する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社丹
     青社の2019年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに
     ある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ
     ない可能性がある。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告
     書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財
     務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査
     の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査
     証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務
     報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報
     告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体として
     の内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、株式会社丹青社が2019年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
     した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
     評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以   上

      (注)   1   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        2   XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                111/112







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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年4月23日

     株式会社丹青社
       取締役会       御中
                     有限責任監査法人トーマツ

                      指定有限責任社員

                                           石   井          哲   也       ㊞
                                   公認会計士
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                           吉   村          健   一       ㊞
                                   公認会計士
                      業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

     況」に掲げられている株式会社丹青社の2018年2月1日から2019年1月31日までの第61期事業年度の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記
     及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、株式会社丹青社の2019年1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成
     績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以  上

      (注)   1   上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        2   XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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