中央紙器工業株式会社 有価証券報告書 第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

提出日:

提出者:中央紙器工業株式会社

カテゴリ:有価証券報告書

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                                                      中央紙器工業株式会社(E00681)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    平成30年6月21日
      【事業年度】                    第67期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
      【会社名】                    中央紙器工業株式会社
      【英訳名】                    CHUOH   PACK   INDUSTRY     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  山下 雅司
      【本店の所在の場所】                    愛知県清須市春日宮重町363番地
      【電話番号】                    052(400)2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務企画部長  前 賢太
      【最寄りの連絡場所】                    愛知県清須市春日宮重町363番地
      【電話番号】                    052(400)2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務企画部長  前 賢太
      【縦覧に供する場所】                    株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (1)連結経営指標等
              回次             第63期       第64期       第65期       第66期       第67期
             決算年月            平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月

                    (千円)      12,692,533       12,278,989       11,695,299       11,685,587       12,104,168
     売上高
                    (千円)      1,187,821       1,031,437        943,640       925,745       811,060
     経常利益
     親会社株主に帰属する当期純
                    (千円)       723,210       630,724       518,091       560,407       486,100
     利益
                    (千円)       911,973       901,150       379,352       593,739       530,747
     包括利益
                    (千円)      9,697,859       10,394,823       10,574,847       10,969,906       11,282,106
     純資産額
                    (千円)      11,754,511       12,507,735       12,682,495       13,163,181       13,378,048
     総資産額
                    (円)      1,952.10       2,092.56       2,129.02       2,208.56       2,271.41
     1株当たり純資産額
                    (円)       145.56       126.96       104.30       112.82        97.86
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)        82.50       83.11       83.38       83.34       84.33
     自己資本比率
                    (%)        7.75       6.28       4.94       5.20       4.37
     自己資本利益率
                    (倍)        7.42       11.03       12.16       11.06       15.12
     株価収益率
     営業活動によるキャッシュ・
                    (千円)       934,597      1,043,734        778,590       881,182       579,111
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    (千円)        47,197      △ 118,610      △ 216,910      △ 322,617      △ 151,871
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    (千円)      △ 190,119      △ 204,307      △ 200,204      △ 200,589      △ 220,677
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    (千円)      5,592,703       6,390,265       6,748,716       7,086,371       7,282,873
     高
                             183       187       189       190       193
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                       ( 130  )     ( 123  )     ( 123  )     ( 114  )      ( 99 )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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       (2)提出会社の経営指標等
              回次             第63期       第64期       第65期       第66期       第67期
             決算年月            平成26年3月       平成27年3月       平成28年3月       平成29年3月       平成30年3月

                    (千円)      10,205,596        9,692,101       9,544,002       9,898,548       10,068,138
     売上高
                    (千円)      1,009,982        898,287       956,845      1,091,166        989,907
     経常利益
                    (千円)       620,314       560,950       591,041       773,377       703,852
     当期純利益
                    (千円)      1,077,895       1,077,895       1,077,895       1,077,895       1,077,895
     資本金
                    (株)      5,225,008       5,225,008       5,225,008       5,225,008       5,225,008
     発行済株式総数
                    (千円)      8,129,908       8,646,958       8,921,608       9,566,087       10,107,027
     純資産額
                    (千円)      9,873,538       10,417,459       10,784,537       11,519,320       12,011,755
     総資産額
                    (円)      1,636.48       1,740.70       1,796.18       1,925.93       2,034.84
     1株当たり純資産額
                            40.00       40.00       40.00       44.00       40.00
     1株当たり配当額
                    (円)
     (うち1株当たり中間配当
                           ( 19.00   )    ( 20.00   )    ( 20.00   )    ( 20.00   )    ( 20.00   )
     額)
                    (円)       124.85       112.92       118.98       155.70       141.70
     1株当たり当期純利益
     潜在株式調整後1株当たり当
                    (円)         -       -       -       -       -
     期純利益
                    (%)        82.34       83.00       82.73       83.04       84.14
     自己資本比率
                    (%)        7.86       6.69       6.73       8.37       7.16
     自己資本利益率
                    (倍)        8.65       12.40       10.66        8.02       10.44
     株価収益率
                    (%)        32.04       35.42       33.62       28.26       28.23
     配当性向
                             155       156       159       163       167
     従業員数
                    (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                        ( 37 )      ( 37 )      ( 41 )      ( 38 )      ( 31 )
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.第66期の1株当たり配当額には、創立60周年記念配当4円を含んでおります。
         3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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      2【沿革】
        年月                            事項
      昭和32年5月        中央紙器工業株式会社を愛知県知多郡有松町に設立し、段ボール製品の生産を開始する。
      昭和38年2月        本店と本社工場を現住所に移転する。
      昭和62年4月        中央興産株式会社を設立する。(現                 連結子会社)
      平成元年11月        関係会社6社(日機物産株式会社・株式会社片岡製作所・日新物産株式会社・シーエスコンテ株
              式会社・三幸紙商事株式会社・シーエス商事株式会社)を吸収合併する。
      平成3年3月        西尾工場を新設する。
      平成5年12月        名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場する。
      平成6年11月        香港中央紙器工業有限公司を設立する。(現                     連結子会社)
      平成7年3月        CHUOH      PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.を設立する。(現                               連結子会社)
      平成8年4月        中央コンテ株式会社を設立する。(現                  連結子会社)
      平成8年10月        現地段ボール会社と合弁会社              MC   PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.を設立し、
              CHUOH      PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.の事業を引継ぐ。(現                                  関連会社)
      平成9年4月        トヨタ自動車株式会社が資本参加する。
      平成15年7月        宏冠實業(香港)有限公司に資本参加し、合弁事業として開始する。(現 関連会社)
      平成15年10月        ISO14001審査登録
      平成16年4月        ISO9001審査登録
      平成18年10月        ダイナパック株式会社と業務提携基本契約を締結する。
      平成20年11月        MCキャップシート(気泡緩衝材)の生産事業を開始する。
      平成24年11月        澤邦発展有限公司及び東莞宏冠包装印刷科技有限公司を合弁にて設立し、中国広東省東莞市にて
              生産を開始する。(現 関連会社)
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      3【事業の内容】
        当社グループは、当社及び子会社4社、関連会社4社で構成されており、段ボール製品を中心とした各種包装材
       の製造販売を主な事業とし、更に、事業に関する輸送・古紙の取扱い等の事業活動を行っております。国内において
       は当社及び子会社2社が、海外においては、子会社2社及び関連会社4社が製造販売等を行っております。
        なお、関係会社の「第5            経理の状況 1 連結財務諸表等                (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント
       の区分との関連は次のとおりであります。
        (1)日本・・・中央コンテ株式会社、中央興産株式会社
        (2)中国・・・香港中央紙器工業有限公司、宏冠實業(香港)有限公司
                澤邦発展有限公司、東莞宏冠包装印刷科技有限公司
        また、上記以外に子会社であるCHUOH                    PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.と現地段ボール会社との
       合弁会社であるMC          PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.が、マレーシアにおいて段ボール製品の製造販売
       を行っております。
        当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

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      4【関係会社の状況】
       (1)連結子会社
                              主要な事業の        議決権の所有
        名称         住所       資本金                          関係内容
                              内容        割合(%)
                                             主に当社製品の輸送を行ってい
     中央興産株式会                     千円    古紙売買及び
                                             る。
              愛知県清須市                          100.00
     社                    30,000     運送業等
                                             役員の兼任等あり。
                              特殊段ボール
                                             当社の特殊段ボール製品の生産
                              製品の製造・
     中央コンテ株式                     千円                   及び段ボール製品・化成品の加
              愛知県清須市                販売及び段          100.00
     会社                    20,000                    工を行っている。
                              ボール製品・
                                             役員の兼任等あり。
                              化成品の加工
     香港中央紙器工
                                             当社製品を現地で委託生産し主
              HONG   KONG
                       千香港ドル       段ボール製品
     業有限公司                                   100.00     に中国向けに販売している。
                          500   の販売
              SHATIN,N.T.
                                             役員の兼任等あり。
     (注)
     CHUOH   PACK      MALAYSIA
                       千マレーシ
                              関連会社への
              SELANGOR     DARUL
                         アドル               100.00     役員の兼任等あり。
     (MALAYSIA)
                              投資
                         2,500
     SDN.BHD.         EHSAN
      (注)香港中央紙器工業有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める
        割合が10%を超えておりますが、セグメント情報の中国セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上高(セ
        グメント間の内部売上高又は振替高を含む。)割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略して
        おります。
       (2)持分法適用関連会社
                              主要な事業の        議決権の所有
        名称         住所       資本金                          関係内容
                              内容        割合(%)
                       千マレーシ
     MC  PACK       MALAYSIA
                              段ボール製品           35.00
              SELANGOR     DARUL
                         アドル                    役員の兼任等あり。
     (MALAYSIA)
                              の製造・販売          [35.00]
     SDN.BHD.         EHSAN
                         2,400
     宏冠實業
                                             当社の中国向け製品を生産して
              HONG   KONG
                       千香港ドル       段ボール製品           26.40
     (香港)                                       いる。
              TSUEN   WAN,N.T.        19,411     の製造・販売          [26.40]
                                             役員の兼任等あり。
     有限公司
                                             当社の関連会社へ投資をしてい
              HONG   KONG
     澤邦発展                  千香港ドル       関連会社への           26.40
                                             る。
     有限公司         TSUEN   WAN,N.T.        35,000     投資          [26.40]
                                             役員の兼任等あり。
     東莞宏冠包装
              中国         千香港ドル       段ボール製品           26.40
                                             当社の中国向け製品を生産して
     印刷科技
                                             いる。
              広東省東莞市           18,000     の製造・販売          [26.40]
     有限公司
      (注)[ ]内は、間接所有割合で内数であります。
       (3)その他の関係会社
                              主要な事業の        議決権の被所
        名称         住所       資本金                          関係内容
                              内容        有割合(%)
                              自動車及び同
     トヨタ自動車                    百万円                    当社製品の販売先。
              愛知県豊田市                部品等の製           24.16
     株式会社                   635,401                    役員の兼任等あり。
                              造・販売
      (注)その他の関係会社のトヨタ自動車株式会社は有価証券報告書を提出しております。
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      5【従業員の状況】
       (1)連結会社の状況
                                                  平成30年3月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数(人)

      日本                                              186(99)
                                                     7(-)
      中国
                  合計                                  193(99)
      (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       (2)提出会社の状況

                                                  平成30年3月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)              平均年間給与(円)
         167(31)               38.1              13.1             5,132,554
      (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
         2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         3.当社の従業員は、全て「日本」セグメントに属しております。
       (3)労働組合の状況

         労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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     第2【事業の状況】
      1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
       本文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
      (1)経営方針・経営戦略等
        当社グループは、次の経営理念・経営目的・経営方針に基づき会社の業務の適正を確保する体制を整備し、当社グ
       ループの社会的使命を果たすとともに、平成28年8月に公表いたしました当連結会計年度を初年度とする「中長期経
       営3ヵ年方針・重点実施事項」に基づき、当社グループ業容拡大に向け取組んでおります。
        ・経営理念
          環境に配慮した付加価値の高い包装材の提供を通じ、住み良い地球と豊かな社会づくりに貢献します。
        ・経営目的
          企業の発展を通じて、株主の皆様、取引先の皆様の繁栄と従業員の皆さんの生活の安定・向上を図ります。
        ・経営方針
          ①  梱包プロセス革新を実現する商品開発力の強化。
          ②  グループの総力を結集した高収益体質の実現。
          ③  柔軟な発想、リーダーシップ、チャレンジ精神を備えた人材育成。
          ④  社内外のコミュニケーションを密にした活力ある職場づくり。
          ⑤  安全・環境・品質を重視する企業風土の更なる進化。
        ・中長期経営3ヵ年方針・重点実施事項
          1.国内既存事業のダントツ化
           ①既存お客様への深耕による拡販および新規お客様への訴求
           ②商品開発力の画期的向上
           ③生産、物流面での更なる原価低減
           ④生産技術開発力向上による競争力強化
           ⑤人の成長と組織の活性化(人事諸制度、育成プログラム)
           ⑥情報が一気通貫するシステムの構築
          2.海外事業の展開
           ①中国事業の発展
           ②海外新拠点の調査・検討
          3.新規事業の構築
           ①一般消費者に訴求できる商品の開発・事業展開
      (2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループの目標とする経営指標としましては、企業の継続的発展に不可欠である売上高の増加及び原価改善活
       動の推進を実施し、本業の収益力を表わす営業利益の向上に重点を置いております。
        また、株主価値を高めることを目的として、資本効率を高めるとともに、より安定的な企業価値の向上を目指し、
       経営指標として自己資本利益率(ROE)を重視しております。
      (3)経営環境及び対処すべき課題

        今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善傾向から、景気は緩やかな回復基調ではあるものの、国内で
       は様々な原材料価格の上昇や人手不足の懸念、また、世界経済の不確実性や引き続く地政学リスクもあり、先行きの
       不透明感は否めない状況にあります。
        当社グループを取り巻く環境におきましては、国内外ともに段ボール原紙の値上りに加え、国内は包装材の簡素化
       等による需要減の懸念があり、また中国は、日系企業の他地域への移転が継続し、予断を許さない状況と思われま
       す。
        このような情勢のもと、当社グループは、製品価格改定に引き続き取組むとともに、3ヶ年の経営方針・重点実施
       の達成に向け、安全で働きがいのある企業風土造りをベースに、改善推進による更なる原価低減、お客様への深耕に
       よる拡販と新規事業の見極めに取組み、更なる企業価値向上に繋げてまいります。
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      2【事業等のリスク】
      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあ
     ります。
      なお、本文中における将来に関する事項については、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ
     ります。
      (1)業界動向及び競合について
        当社グループが提供する製品は受注生産であり、取引先の動向、景気の影響、天候の状況等による生産高及び収穫
       量の増減が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
        また、今後さらに、販売競争が熾烈化し、ユーザーからの価格協力要請、業界の統合・再編等の業界動向が、当社
       グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)原材料の市況変動の影響について

        当社グループの主要原材料である段ボール原紙・ポリエチレンは、パルプ・古紙・石油等を用いて生産されるた
       め、段ボール原紙・ポリエチレンの価格が、それらの市況変動による大幅かつ急激な上昇にも関わらず、販売価格へ
       の転嫁が困難な場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (3)海外事業について

        当社グループのユーザーである家電・通信機器メーカーの海外生産移管に伴い、当社グループは、中国・マレーシ
       アにて段ボール製造販売の合弁事業を行っており、国際的な原紙価格の大幅な上昇、現地ローカル企業との競争激化
       が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (4)自然災害などの影響について

        当社グループの生産工場や原材料等の調達先周辺で、大規模な地震や火災などその他操業に影響する事象が生じた
       場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)経営成績等の状況の概要
        当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
       シュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
        ①  経営成績の状況

         当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による金融政策を背景に、企業収益や雇用環境の改善が続き、緩や
        かな回復傾向で推移しました。一方で、米国の政策運営の影響や、アジアにおける地政学リスクの高まり等によ
        り、全体としては、先行き不透明な状況となっております。
         また、当社進出先である中国においては、景気は堅調な個人消費拡大に支えられているものの、政府の環境規制
        強化の動きも経済活動に影響を及ぼし、緩やかな減速に向かっております。
         このような経済環境の中、国内の段ボール需要については、概ね各分野において前年比増となりました。
         こうした状況下で、当社グループは、3ヵ年の経営方針・重点実施事項に取組み、既存のお客様への深耕と新規
        取引の拡大、既存海外事業の基盤強化、一般消費者の方に訴求できる商品の開発に努めてまいりました。
         当連結会計年度における売上高は、国内は、主要取引先である自動車・電気機械関連が伸び、また中国は、段
        ボール原紙の価格急騰分に対して製品価格改定に取組み、増加となりました。しかし、利益面では、国内、中国と
        も、段ボール原紙値上り分を製品価格改定で完全に回収するには至らず、また国内の労務費上昇もあり、全体とし
        て増収減益となりました。
         以上により、売上高121億4百万円(前期比3.6%増)、営業利益8億29百万円(前期比11.3%減)、経常利益8
        億11百万円(前期比12.4%減)、親会社株主に帰属する当期純利益4億86百万円(前期比13.3%減)となりまし
        た。
         セグメントの業績は、次のとおりであります。
         日本は、売上高は101億13百万円(前期比1.7%増)、セグメント利益8億74百万円(前期比13.2%減)となりま
        した。
         中国は、売上高は19億90百万円(前期比14.0%増)、セグメント損失1億44百万円(前期はセグメント損失1億
        58百万円)となりました。
         (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

        ②  財政状態の状況

         当連結会計年度の財政状態につきましては、流動資産は、前連結会計年度に比べ1億95百万円増加し101億81百
        万円となりました。これは、主に現金及び預金が前連結会計年度に比べ1億16百万円増加し73億55百万円、                                                  受取手
        形及び売掛金が79百万円増加し21億24百万円                     となったことによるものです。
         固定資産は、前連結会計年度に比べ19百万円増加し31億96百万円となりました。これは、主に有形固定資産が前
        連結会計年度に比べ17百万円増加し19億72百万円となったことによるものです。
         流動負債は、前連結会計年度に比べ67百万円減少し14億47百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛
        金が前連結会計年度に比べ66百万円減少し7億87百万円となったことによるものです。
         固定負債は、前連結会計年度に比べ29百万円減少し6億48百万円となりました。
         純資産は、利益剰余金の増加2億67百万円等により前連結会計年度に比べ3億12百万円増加し112億82百万円と
        なりました。
         以上の結果、自己資本利益率は4.37%となり前連結会計年度に比べ0.83ポイント下降いたしました。
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        ③  キャッシュ・フローの状況
         当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益8億12百万
        円を計上し、法人税等の支払額3億95百万円、有形固定資産の取得による支出1億97百万円等により、当連結会計
        年度末残高は、前連結会計年度末に比べ1億96百万円増加し、72億82百万円(前期末比2.8%増)となりました。
         当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
         (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         営業活動の結果得られた資金は5億79百万円(前期比34.3%減)となりました。これは、主に税金等調整前当期
        純利益8億12百万円、減価償却費2億34百万円及び法人税等の支払額3億95百万円等によるものです。
         (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         投資活動の結果使用した資金は1億51百万円(前期比52.9%減)となりました。これは、主に有形固定資産の取
        得による支出1億97百万円等によるものです。
         (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         財務活動の結果使用した資金は2億20百万円(前期比10.0%増)となりました。これは、主に配当金の支払額2
        億18百万円等によるものです。
        ④  生産、受注及び販売の実績

        a.生産実績
         当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 平成29年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成30年3月31日)
                                                        103.2
      日本(千円)                                6,108,534
                                                         -
      中国(千円)                                    -
                                                        103.2
           合計(千円)                          6,108,534
     (注)1.金額は、㎡当たりの平均販売価格により算出しております。
        2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        3.中国は、持分法適用関連会社が生産を行っており、販売子会社が当該関連会社から製商品の調達を行っている
         ため、生産実績はありません。
        b.仕入実績

         当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 平成29年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成30年3月31日)
      日本(千円)                                3,352,055                  107.2
      中国(千円)                                1,872,000                  115.3
           合計(千円)                          5,224,055                  110.0
     (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
        c.受注実績

         当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
         セグメントの名称               受注高       前年同期比(%)            受注残高        前年同期比(%)
      日本(千円)                 12,123,144             103.6        192,981            110.9

      中国(千円)                     -           -         -           -

          合計(千円)             12,123,144             103.6        192,981            110.9

     (注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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        d.販売実績
         当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                当連結会計年度
          セグメントの名称                   (自 平成29年4月1日                    前年同期比(%)
                              至 平成30年3月31日)
      日本(千円)                               10,113,362                   101.7

      中国(千円)                                1,990,806                  114.0

           合計(千円)                          12,104,168                   103.6

     (注)1.     最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで
         あります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                相手先
                             至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
                           販売高(千円)         割合(%)        販売高(千円)         割合(%)
           トヨタ自動車株式会社                 2,054,312          17.6       1,986,054          16.4
        2.     上記金額には、消費税等は含まれておりません。
       (2)   経営者   の視点による経営成績の状況に関する分析・検討内容

        経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
        ①  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

         当連結会計年度(以下、当期という。)の経営成績については、売上高は前期に比べ3.6%増加し121億4百万円
        となりました。これは主に、セグメント業績の日本の売上高は、自動車・電気機械関連を中心に増収となり前期に
        比べ1.7%増の101億13百万円となったことに加え、中国においては、新規顧客の獲得や原材料価格の急騰分を売価
        転嫁出来た効果により、前期に比べ14.0%増の19億90百万円となったことによるものです。
         営業利益につきましては、前期に比べ11.3%減の8億29百万円となりました。これは主に、セグメント業績の日
        本における労務費の増加及び原紙値上げの影響により前期に比べ13.2%減の8億74百万円となったこと及び中国に
        おいて原紙価格急騰分を製品価格へ転嫁したものの、完全には回収出来ず、セグメント損失1億44百万円となった
        ことによるものです。
         経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、営業利益の減少により、経常利益につきまして
        は、前期に比べ12.4%減の8億11百万円、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前期に比べ13.3%減
        の4億86百万円となりました。
        ②  資本の財源及び資金の流動性

         当社グループの運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資
        を目的とした資金需要は、主に設備投資によるものであります。
         当社グループの運転資金及び設備投資資金については、主として内部資金により充当し、必要に応じて借入によ
        る資金調達を実施することを基本方針としております。
         当社グループは、今後も営業活動により得られるキャッシュ・フローを基本に将来必要な運転資金及び設備投資
        資金を調達していく考えであります。
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      4【経営上の重要な契約等】
      特記すべき事項はありません。
      5【研究開発活動】

      当社グループでは、パッケージの軽量化及び輸送効率の向上等のお客様の立場に立った梱包プロセス改善の提案に取
     組んでおります。特に梱包作業工数の軽減や汎用化等の機能性を重視したオンリーワン包装仕様の開発を展開しておりま
     す。
      また、これらの設計提案が迅速に行えるノウハウの共有化を含めた設計開発システムの構築及び人材育成に努力し、
     包装改善提案活動に積極的に取組んでおります。
      (1)梱包プロセス革新を実現する新型包装仕様の研究開発
         5つの切り口(作業性・梱包スペース・種類・輸送効率・使用後の減容化)を考慮した包装仕様の発展
      (2)段ボール製パレットの研究開発
         軽量化仕様・組立作業工数軽減支柱一体化仕様・大型重量物対応高剛性仕様の開発
      (3)青果物輸送箱の新仕様開発
         内容物に優しいMC苺ケース及び機能性ステープルレスケースの開発
      (4)大型重量物包装材の研究開発
         木製素材の紙系素材化、梱包から製品取出し安全性及び解体作業性を考慮した包装仕様の開発
      (5)キャップシートの研究開発
         段ボールとキャップシートとの複合包装材仕様の研究及び用途拡大に向けた調査研究
      (6)樹脂製包装材の研究開発
         プラスチック段ボール製の通箱及びワンタッチ仕切り固定材等リユース仕様の研究開発
      (7)MCパック技術にデザイン性を加えた一般消費者に訴求できる商品の研究開発
         エンドユーザーに驚きと感動を与えるオリジナルギフトケースの開発及び段ボール製イベントグッズの研究開
        発
      なお、当社グループの研究開発は、当社(日本)の商品開発部門で行っており、平成30年3月期における研究開発費

     の総額は89百万円であります。
      平成30年3月期現在の海外特許を含めた工業所有権の所有状況は、次のとおりであります。
               特許権(件)        海外特許権(件)         実用新案権(件)          その他(件)          合計(件)
        取得済          35          8         9         ▶        56

        出願中          27          1         -         -         28

        合計          62          9         9         ▶        84

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     第3【設備の状況】
      1【設備投資等の概要】
        当連結会計年度の設備投資については、主に日本における段ボールケース生産設備の更新等に2億67百万円の設備
       投資を行い、所要資金については自己資金を充当いたしました。
      2【主要な設備の状況】

        当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
       (1)提出会社
                                                  平成30年3月31日現在
                                   帳簿価額(単位:千円)

                                                          従業
      事業所名      セグメント
                   設備の内容                                       員数
     (所在地)      の名称
                         建物及び構       機械装置及        土地
                                                          (人)
                                              その他       合計
                         築物       び運搬具       (面積㎡)
     本社工場             段ボール                     441,651

                                                          78
     (愛知県清       日本       ケース等生        403,653       523,708       (19,410)       52,593     1,421,607
                                                         〈10〉
     須市)             産設備                      [2,685]
     西尾工場             段ボール
                                                          21
                                        50,820
                           72,110       57,037
     (愛知県西       日本       ケース生産                              555    180,523
                                        (11,999)
                                                         〈15〉
     尾市)             設備
     本社                                   53,442

                                                          63
     (愛知県清       日本       その他設備        169,312         -      (643)      16,056      238,811
                                                          〈6〉
     須市)                                    [490]
      (注)1.帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、上記金額に

          は、消費税等は含まれておりません。
         2.土地の一部を賃借しております。賃借料は年間16,107千円であり、土地の面積については[ ]で外数であ
          ります。
         3.従業員数の< >は、平均臨時雇用者数で外数であります。
       (2)国内子会社

         国内子会社の設備の状況については、重要性がないため記載を省略しております。
       (3)在外子会社

         在外子会社の設備の状況については、重要性がないため記載を省略しております。
      3【設備の新設、除却等の計画】

        特記すべき事項はありません。
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     第4【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
       普通株式                                        18,000,000

                  計                             18,000,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                          上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類          (株)                      又は登録認可金融商品               内容
                            (平成30年6月21日)
               (平成30年3月31日)                          取引業協会名
                                        名古屋証券取引所             単元株式数
     普通株式             5,225,008             5,225,008
                                        市場第二部             100株
         計         5,225,008             5,225,008              -          -
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項はありません。
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       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
                発行済株式総
                       発行済株式総        資本金増減額        資本金残高       資本準備金増        資本準備金残
        年月日       数増減数
                       数残高(千株)         (千円)        (千円)      減額(千円)        高(千円)
                 (千株)
      平成5年12月9日
                    600       5,225       387,000       1,077,895         416,090        980,327
        (注)
      (注)有償一般募集 600,000株
         発行価格    1,290円
         資本組入額    645円
       (5)【所有者別状況】

                                                  平成30年3月31日現在
                        株式の状況(1単元の株式数100株)

                                                       単元未満
       区分                             外国法人等                   株式の状
            政府及び
                       金融商品     その他の                個人その
                                                       況(株)
            地方公共      金融機関                                  計
                       取引業者     法人                他
            団体
                                  個人以外      個人
     株主数
                          7
               -      7          50     14      3    496     577      -
     (人)
     所有株式数
               -    3,166      147    24,644      7,728      166    16,393     52,244       608
     (単元)
     所有株式数
     の割合          -    6.06     0.28     47.17     14.79      0.32     31.38      100      -
     (%)
      (注)自己株式258,022株は、「個人その他」に2,580単元及び「単元未満株式の状況」に22株が含まれております。
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       (6)【大株主の状況】
                                                  平成30年3月31日現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                             所有株式数
                                                   総数に対する所有
         氏名又は名称                      住所
                                             (千株)
                                                   株式数の割合
                                                   (%)
                                              1,200          24.15

     トヨタ自動車株式会社              愛知県豊田市トヨタ町1番地
     BBH    FOR    FIDEL
     ITY    LOW-PRIC
                   245  SUMMER    STREET    BOSTON,    MA
     ED   STOCK      FUND
                   02210   U.  S.  A.
     (PRINCIPAL A
     LL SECTOR SU
     BPORTFOLIO) 
     (ビービーエイチ         フォー
                                               424         8.54
     フィデリティ       ロー プラ
     イスド    ストック     ファンド
     (プリンシパル オール 
     セクター サブポートフォ
     リオ))
                   (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)
     (常任代理人 株式会社三
     菱UFJ銀行)
                                               200         4.02
     伊藤忠紙パルプ株式会社              東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号
                                               191         3.85
     中央紙器工業社員持株会              愛知県清須市春日宮重町363番地
                                               183         3.68
     ダイナパック株式会社              愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号
                                               150         3.01
     鈴木 洋              東京都港区
                                               120         2.41
     丸八殖産株式会社              東京都中央区銀座3丁目10番5号
                                               108         2.17
     王子マテリア株式会社              東京都中央区銀座5丁目12番8号
     日本トラスティ・サービス
     信託銀行株式会社(信託                                         101         2.03
                   東京都中央区晴海1丁目8番11号
     口)
                                               100         2.01
     特種東海製紙株式会社              静岡県島田市向島町4379番地
                               -               2,778          55.93
           計
      (注)1.上記のほか、自己株式が258千株あります。
         2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、信託業務に係る株式数でありま
          す。
         3.エフエムアール          エルエルシー(FMR           LLC)の代理人フィデリティ投信株式会社から平成25年4月2日
          付けの大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり(報告義務発生日 平成25年3月29日)、次のとおり
          株式を保有している旨の報告を受けておりますが、平成30年3月31日現在における当該法人名義の株主名簿の
          記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。
          なお、その大量保有報告書の変更報告書の写しの内容は、以下のとおりであります。
                                          保有株券等の数          株券等保有割合
              氏名又は名称                 住所
                                            (千株)          (%)
            エフエムアール        エル
                       245  Summer    Street,    Boston,
            エルシー(FMR         L                            522         9.99
                       Massachusetts       02210,    USA
            LC)
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       (7)【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                  平成30年3月31日現在
              区分              株式数(株)           議決権の数(個)               内容

      無議決権株式                             -       -            -

      議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -

      議決権制限株式(その他)                             -            -       -

                         (自己保有株式)
      完全議決権株式(自己株式等)                                    -            -
                         普通株式  258,000
      完全議決権株式(その他)                    普通株式 4,966,400                   49,664          -
      単元未満株式                    普通株式    608                -            -

      発行済株式総数                         5,225,008           -            -

      総株主の議決権                        -              49,664          -

        ②【自己株式等】

                                                  平成30年3月31日現在
                                                    発行済株式総数

                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        式数の割合
                                                    (%)
     (自己保有株式)             愛知県清須市春日宮

                                258,000          -     258,000         4.93
     中央紙器工業株式会社             重町363番地
           計            -         258,000          -     258,000         4.93

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      2【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】 普通株式
       (1)【株主総会決議による取得の状況】
         該当事項はありません。
       (2)【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。
       (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

         該当事項はありません。
       (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                                   当事業年度                当期間
                区分
                                     処分価額の総額               処分価額の総額
                               株式数(株)               株式数(株)
                                       (円)               (円)
      引き受ける者の募集を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      消却の処分を行った取得自己株式                             -        -       -        -

      合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
                                   -        -       -        -
      得自己株式
      その他
                                   -        -       -        -
      (-)
      保有自己株式数                           258,022        -       258,022        -
      (注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
        買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
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      3【配当政策】
       会社経営は、企業の健全な維持発展が最重要であり、そのために当社では、企業体質及び財務体質の強化を積極的に
      進め、将来の事業発展を見据えた内部留保の充実を図るとともに、株主に対する長期に安定的な利益還元に努めていく
      ことを基本方針としております。
       当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
       これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
       当事業年度の配当につきましては、期末配当金を1株につき20円とし、中間配当金20円を含め、年間としましては1
      株につき40円といたしました。
       この結果、当事業年度の配当性向は28.2%、自己資本利益率は7.2%、純資産配当率は2.0%となります。
       なお、内部留保につきましては、将来にわたる株主利益を確保するため、事業を長期的に維持するための設備投資及
      び研究開発・環境・品質向上等への投資及び財務体質の強化を中心とした有効投資に充当いたしたく存じます。
       また、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当することができる。」旨を定款に
      定めております。
       当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
                               配当金の総額                1株当たり配当額

              決議年月日
                                (千円)                  (円)
            平成29年11月2日
                                 99,339                 20.00
               取締役会
            平成30年6月21日
                                 99,339                 20.00
              定時株主総会
      4【株価の推移】

       (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第63期          第64期          第65期          第66期          第67期
      決算年月       平成26年3月          平成27年3月          平成28年3月          平成29年3月          平成30年3月

      最高(円)            1,151          1,499          1,400          1,310          1,600

      最低(円)            1,010          1,044          1,125          1,051          1,183

      (注)最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
       (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

       月別      平成29年10月        平成29年11月        平成29年12月        平成30年1月        平成30年2月        平成30年3月
                        1,458        1,520        1,600        1,546        1,540

      最高(円)          1,410
                        1,360        1,428        1,499        1,380        1,380

      最低(円)          1,360
      (注)最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
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      5【役員の状況】
     男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
                                                        所有株式数
       役名       職名       氏名       生年月日               略歴           任期
                                                        (千株)
                                 昭和58年4月      トヨタ自動車株式会社入社
                                 平成  20 年1月   同社サービスパーツ管理部部長
                                 平成  25 年1月   同社サービスパーツ物流部部長
     取締役社長
                                 平成  28 年4月   同社MS統括部生産企画室主査
                   山下 雅司      昭和35年8月31日生                            (注)3     ▶
     (代表取締役)
                                 平成29年4月      当社へ出向 参与
                                 平成29年6月      同社退社
                                 平成29年6月      当社代表取締役社長就任(現任)
                                 昭和56年3月      当社入社
                                 平成22年4月      事務統括部長
                                 平成23年6月      取締役就任
           社長補佐・
     常務取締役              南谷 登志宏      昭和34年4月5日生                            (注)3     9
           商品開発部    担当
                                 平成27年6月      常務取締役就任
                                 平成29年6月      常務取締役社長補佐・商品開発部
                                       担当(現任)
                                 平成4年4月      当社入社
                                 平成6年11月      第二営業部長
                                 平成13年2月      MC  PACK(MALAYSI
                                       A)SDN.BHD.ゼネラルマ
                                       ネージャー
     取締役
                                 平成17年6月      当社取締役就任
                   横井 敬嗣      昭和31年8月5日生                            (注)3     8
     (常務待遇)
                                 平成21年6月      常務取締役就任
                                 平成28年3月      取締役   香港中央紙器工業有限公司
                                       董事・総経理
                                 平成29年6月      取締役香港中央紙器工業有限公司
                                       董事長・総経理(現任)
                                 平成16年11月      当社入社
                                 平成23年4月      MC  PACK(MALAYSI
                                       A)SDN.BHD.ゼネラルマ
                                       ネージャー
           営業部長兼
     取締役              早川 直彦      昭和43年7月17日生                           (注)3     2
                                 平成26年4月      当社営業部長
           調達部担当
                                 平成27年6月      取締役就任
                                 平成28年4月      取締役営業部長兼調達部担当(現
                                       任)
                                 平成5年4月      当社入社
                                 平成26年4月      香港中央紙器工業有限公司          董事・
           総務企画部長兼                            副総経理
     取締役              前 賢太     昭和45年11月27日生                            (注)3     2
           経理部担当                      平成29年2月      当社  事務統括部主査
                                 平成29年6月      取締役総務企画部長兼経理部担当
                                       (現任)
                                 平成6年4月      当社入社
                                 平成27年4月      製造部長兼生産技術部長
           製造部長   兼
     取締役              大橋 明弘      昭和45年9月10日生                            (注)3     8
           生産管理部長
                                 平成30年4月      取締役製造部長兼生産管理部長
                                       (現任)
                                 昭和44年4月      大正海上火災保険株式会社入社
                                       (現三井住友海上火災保険株式会
                                       社)
                                 平成11年6月      同社取締役社長室長
                                 平成16年4月      同社専務執行役員名古屋企業本部
                                       長
                                 平成21年4月      欧州三井住友海上火災保険株式会
     取締役              山田 和雄      昭和21年9月28日生                            (注)3     -
                                       社(英国)取締役会長兼CEO
                                 平成22年4月      三井住友海上プライマリー生命保
                                       険株式会社社外監査役
                                 平成24年6月      太平洋興発株式会社社外監査役
                                       (現任)
                                 平成26年6月      当社取締役就任(現任)
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                                                        所有株式数
       役名       職名       氏名       生年月日               略歴           任期
                                                        (千株)
                                 昭和55年3月      当社入社
                                 平成24年4月      内部監査グループリーダー(部
     常勤監査役              田島 信之      昭和32年10月23日生              長)
                                                     (注)4     13
                                 平成30年4月      総務企画部付
                                 平成30年6月      監査役就任(現任)
                                 昭和62年4月      トヨタ自動車株式会社入社
                                 平成27年1月      同社生産管理部部長
                                 平成28年1月      同社  Toyota      Compact
     監査役              籠橋 寛典      昭和39年4月25日生
                                                     (注)4     -
                                       Car   Company統括部部長
                                 平成29年4月      同社  常務理事(現任)
                                 平成29年6月      当社監査役就任(現任)
                                 昭和59年4月      名古屋弁護士会登録
                                 昭和61年3月      高山・山田法律事務所開設
                                 平成2年3月      山田法律事務所開設
                                 平成8年6月      昭和薬品株式会社社外監査役
                                 平成13年6月      株式会社アズウェル社外監査役
     監査役              山田 信義      昭和22年10月30日生                            (注)4     -
                                       (現アルフレッサファーマ株式会
                                       社)
                                 平成15年9月      アルフレッサホールディング株式
                                       会社社外監査役
                                 平成27年6月      当社監査役就任(現任)
                              計                            48
      (注)1.取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
         2.監査役 籠橋寛典及び山田信義は、社外監査役であります。
         3.取締役の在任期間は、山下雅司、南谷登志宏、横井敬嗣、早川直彦、前賢太、大橋明弘及び山田和雄は、平
          成29年6月22日開催の定時株主総会から2年間であります。
         4.監査役の在任期間は、田島信之は、平成30年6月21日開催の定時株主総会から4年間であり、籠橋寛典は、
          平成29年6月22日開催の定時株主総会から4年間であり、山田信義は、平成27年6月23日開催の定時株主総会
          から4年間であります。
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      6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
      ① 企業統治の体制
       イ 企業統治の体制の概要
       当社の取締役会は、本報告書提出日現在において社外取締役1名を含む7名で構成されており、法令で定められた事
      項のほか、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の職務の執行状況を監督しております。また、当社
      は経営監視機能として、監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、取締役の職務
      執行の監査及び監査役会で定めた監査方針及び監査計画に従い各監査役が監査活動を実施し、さらに、監査役は取締役
      会及び社内の重要会議に出席するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
       会社の業務執行に関する重要事項については、取締役会決議案件の事前審議や経営状況の進捗管理、個別経営課題の
      協議及びリスク発生の未然防止等を含めた危機管理の強化を図るため、取締役、監査役及び各部門長による経営会議を
      毎月開催し、迅速な経営の意思決定を行っております。
       当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限
      定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。
       ロ 企業統治の体制を採用する理由

       監査役設置会社として、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確
      立等経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。社外監
      査役による客観的・中立的監視のもと、これまで実施してまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の
      面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
       また、取締役の業務執行に対する監督機能の更なる強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため、社外取締役
      1名を選任しております。
       ハ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

       当社では、取巻く環境の変化に素早く対応するとともに、事業の持続的成長と企業競争力の強化を図るため、経営の
      透明性と意思決定の迅速化を重要課題と考えております。また、経営環境の変化に迅速・的確に対応するために、コー
      ポレート・ガバナンスの充実が不可欠と考え、「コンプライアンス(法令遵守)」、「内部牽制機能の強化」に努める
      とともに、リスク発生を未然に防止するための内部統制や危機管理体制の強化を実施しております。
       内部統制システムの整備の状況としては、「経営理念」、「経営目的」、「経営方針」、「企業行動基準」等の共有
      と教育・啓蒙により、グループ全体のコンプライアンス体制の整備を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の
      醸成を図っており、取締役会、その他重要な会議等における重要な意思決定を行う際には弁護士等外部専門家に対して
      法令遵守に関する事項を適時かつ適切に相談することとしております。
       また、不祥事の早期発見のため、内部通報制度を設置しており、さらに、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や
      安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない社内体制を整備しておりま
      す。
       リスク管理体制の整備状況としては、各種リスクに関する識別・分析・評価・対応のあり方を規定したリスク管理規
      程を定め実施      し、かつ災害発生時の危機管理マニュアルを整備し、関                          係者を定期的に教育・訓練しております。また、
      内部統制システムの整備・運用を通じて財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性及び効率性の確保を図り、その活動
      が適合しているかをモニタリングするために内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。
       ニ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

       当社グループ共通の「経営理念」のもと、業務の適正を確保するための具体的な行動基準として「企業行動基準」を
      定め実行し、かつ適任の取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させるとともに、業務遂行状況を把握・管理し、グ
      ループ各社の内部統制システムの構築を推進しております。また、子会社から当社への報告に関しては、グループ各社
      の基準に基づく一定の重要事項について各種会議体を通じ、当社への報告や確認を要すべき事項とし、基準を満たすも
      のについては取締役会に付議または報告するものとしております。なお、子会社のリスク管理としては、当社のリスク
      管理に関する規程は、当社グループ全体について規定されており、グループにおけるリスクを統括的に管理しておりま
      す。
       ② 内部監査及び監査役監査の状況

       当社の内部監査及び監査役監査の組織は内部監査グループを設け、社外監査役2名を含む監査役3名を選任しており
      ます。当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するとともに、監査役及び会計監査人による監査を効果的かつ
      効率的に実施するため、社内の関連部署と連携をとることにより、合理的な牽制機能を働かせるとともに、定期的又は
      必要に応じ監査報告や意見交換、重要な会計課題についての相談を行い、業務並びに財産の状況について監査を実施
      し、財務の透明化を図っております。
       特に、監査役と内部監査部門の連携状況については、当社は内部監査部門である「内部監査グループ」を設置し、内
      部統制評価を行っており、その活動におきまして、監査役は内部監査グループの実施した監査実施状況の報告等を受け
      るほか、随時会合の機会を持ち、相互連携を図り、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
       社外監査役1名は法律に関して専門的な知見を有しており、その知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、外部
      者の立場から経営全般について助言を行っております。
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      ③ 社外取締役及び社外監査役
       当社の社外取締役は1名であります。
       社外取締役山田和雄は、太平洋興発株式会社の社外監査役であります。
       当社は、社外取締役である山田和雄が過去において業務執行者であった三井住友海上火災保険株式会社と取引関係に
      ありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概
      要の記載を省略しております。
       上記以外に社外取締役と当社との間には利害関係はありません。
       社外取締役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当
      たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、当社の経営判断・意思
      決定の課程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
       当社の社外監査役は2名であります。
       社外監査役籠橋寛典は、トヨタ自動車株式会社の常務理事であります。
       当社と同社との間には当社製品販売等の取引関係及び同社が当社の議決権の24.1%を所有する資本関係があり、当社
      は同社の持分法適用の関連会社であります。
       また、当社と同社の子会社及び関連会社との間には当社製品販売等の取引関係があります。
       なお、当社は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありませ
      ん。
       社外監査役山田信義は、弁護士であり当社は同氏に過去に法律案件について指導・助言を受けましたが、顧問契約は
      締結しておりません。
       上記以外にいずれの社外監査役とも当社との間には利害関係はありません。
       社外監査役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当
      たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専
      門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証
      を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
      ④ 役員報酬等

       イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                                  対象となる
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                       報酬等の総額
                                                  役員の員数
              役員区分
                        (千円)
                               基本報酬       賞与     退職慰労金
                                                   (人)
              取締役
                          81,430      40,350      26,980      14,100       8
          (社外取締役を除く。)
              監査役
                          14,610       9,000      3,810      1,800      1
          (社外監査役を除く。)
              社外役員             3,300      2,400       650      250     ▶
       ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

        役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、
       報酬限度額については、平成3年6月26日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万
       円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議しております。
        賞与については、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ、株主総会にて決議しております。退職慰労金につい
       ては、その算定基準について内規で定めており、役位、職責、在任期間等を勘案し業績を考慮のうえ決定し、支給に
       当たっては、株主総会にて決議しております。
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      ⑤ 株式の保有状況
       イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
            14銘柄 522,543千円
       ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

         前事業年度
          特定投資株式
                                        貸借対照表計上額
                銘 柄                株式数(株)                     保有目的
                                          (千円)
      株式会社フジミインコーポレーテッド                             44,565          99,560     取引先との関係強化
      ダイナパック株式会社                             301,031          82,783     取引先との関係強化
      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                             102,610          71,796     取引先との関係強化
      太平洋工業株式会社                             35,788          56,652     取引先との関係強化
      株式会社デンソー                             11,000          53,867     取引先との関係強化
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ                              7,825         31,652     取引先との関係強化
      三菱UFJリース株式会社                             40,000          22,200     取引先との関係強化

      特種東海製紙株式会社                              5,000         20,825     取引先との関係強化

      株式会社中京銀行                              5,000         11,750     取引先との関係強化

      トランコム株式会社                              2,000         11,520     取引先との関係強化

      キムラユニティー株式会社                              8,400          9,760     取引先との関係強化

      共和レザー株式会社                              1,000           873    取引先との関係強化

         当事業年度

          特定投資株式
                                        貸借対照表計上額
                銘 柄                株式数(株)                     保有目的
                                          (千円)
      株式会社フジミインコーポレーテッド                             45,406         104,661      取引先との関係強化
      ダイナパック株式会社                             60,206         100,423      取引先との関係強化
      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                             102,610          71,519     取引先との関係強化
      株式会社デンソー                             11,000          64,020     取引先との関係強化
      太平洋工業株式会社                             35,788          52,429     取引先との関係強化
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ                              7,825         34,883     取引先との関係強化
      三菱UFJリース株式会社                             40,000          24,960     取引先との関係強化

      特種東海製紙株式会社                              5,000         20,275     取引先との関係強化

      トランコム株式会社                              2,000         14,720     取引先との関係強化

      株式会社中京銀行                              5,000         11,645     取引先との関係強化

      キムラユニティー株式会社                              8,400          9,349     取引先との関係強化

      共和レザー株式会社                              1,000           958    取引先との関係強化

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       ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当
        事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
                 前事業年度
                                      当事業年度(千円)
                  (千円)
         区分
                 貸借対照表         貸借対照表         受取配当金          売却損益         評価損益
                計上額の合計額         計上額の合計額           の合計額         の合計額         の合計額
                                                 -     (注)
     非上場株式               13,182         13,182           240
                                                 -
     上記以外の株式               22,624         25,532           494                 16,511
      (注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価
        損益の合計額」は記載しておりません。
      ⑥ 会計監査の状況

       当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、井
      出正弘及び杉浦野衣の2名であります。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他9名であ
      ります。
      ⑦ 取締役の定数

       当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
      ⑧ 取締役の選任の決議要件

       当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
      席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
      ⑨ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

       イ 自己株式の取得
        当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に
       よって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
       ロ 取締役及び監査役の責任免除

        当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の職務の遂行に当たり期待さ
       れる役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議により、法令の
       限度において、損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
       ハ 剰余金の配当

        当社は、株主への機動的な利益還元をできるようにするため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日とし
       て、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
      ⑩ 株主総会の特別決議要件

       当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議
      決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これ
      は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので
      あります。
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       (2)【監査報酬の内容等】
        ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                      前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
               監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報            監査証明業務に基づく            非監査業務に基づく報
               報酬(千円)            酬(千円)            報酬(千円)            酬(千円)
                      22,000                       23,000
      提出会社                            3,600                       9,600
      連結子会社                  -            -            -            -

         計             22,000            3,600           23,000            9,600

        ② 【その他重要な報酬の内容】

        (前連結会計年度及び当連結会計年度)
         該当事項はありません。
        ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

        (前連結会計年度)
         当社が公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務で
        ある人事労務相談に関する指導・助言業務についての対価の支払いによるものです。
        (当連結会計年度)

         当社が公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務で
        ある  海外業務の管理におけるコンサルティング及び人事労務相談に関する指導・助言業務についての                                            対価の支払い
        によるものです。
        ④ 【監査報酬の決定方針】

         監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数・業務の特性等の要素を勘案の上、決定しておりま
        す。
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     第5【経理の状況】
      1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)
        に基づいて作成しております。
       (2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
         また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月
       31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限
       責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

        当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
        具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体
       制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体である企業会計基準委員会や日本公
       認会計士協会のホームページの定期的な閲覧、機関誌等の定期購読を行っております。
        また、会計監査人等が行う外部セミナーに参加しております。
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      1【連結財務諸表等】
       (1)【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       7,238,521              7,355,173
         現金及び預金
                                                    ※3 2,124,724
                                       2,045,432
         受取手形及び売掛金
                                                     ※3 436,216
                                        450,380
         電子記録債権
                                        103,288              118,754
         商品及び製品
                                         13,832              18,092
         仕掛品
                                         55,682              50,277
         原材料及び貯蔵品
                                         59,122              57,376
         繰延税金資産
                                         20,033              21,488
         その他
                                           -             △ 476
         貸倒引当金
                                       9,986,292              10,181,625
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                      ※2 2,855,556             ※2 2,898,054
          建物及び構築物
                                      △ 2,196,267             △ 2,250,932
            減価償却累計額
                                       ※2 659,288             ※2 647,121
            建物及び構築物(純額)
                                      ※2 3,599,440             ※2 3,624,205
          機械装置及び運搬具
                                      △ 3,052,792             △ 3,024,635
            減価償却累計額
                                       ※2 546,647             ※2 599,569
            機械装置及び運搬具(純額)
                                       ※2 653,489             ※2 653,489
          土地
                                         55,752              27,093
          建設仮勘定
                                        585,218              551,775
          その他
                                       △ 545,704             △ 506,376
            減価償却累計額
            その他(純額)                             39,513              45,398
                                       1,954,692              1,972,672
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         31,052              45,888
          その他
                                         31,052              45,888
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       ※1 998,646            ※1 1,008,959
          投資有価証券
                                         52,090              31,584
          繰延税金資産
                                        146,802              142,557
          その他
                                        △ 6,395             △ 5,240
          貸倒引当金
                                       1,191,143              1,177,861
          投資その他の資産合計
                                       3,176,888              3,196,422
         固定資産合計
                                       13,163,181              13,378,048
       資産合計
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                                                    (単位:千円)

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                                     ※3 787,659
                                        853,968
         支払手形及び買掛金
                                        205,255              139,155
         未払法人税等
                                         54,259              17,640
         未払消費税等
         賞与引当金                                125,005              125,960
                                         29,781              33,840
         役員賞与引当金
                                        247,339              343,500
         その他
                                       1,515,609              1,447,756
         流動負債合計
       固定負債
                                         96,300              55,280
         役員退職慰労引当金
                                        528,115              541,211
         退職給付に係る負債
                                         53,249              51,693
         その他
                                        677,664              648,185
         固定負債合計
                                       2,193,274              2,095,941
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,077,895              1,077,895
         資本金
                                        980,562              980,562
         資本剰余金
                                       8,570,890              8,838,443
         利益剰余金
                                        △ 72,138             △ 72,138
         自己株式
                                       10,557,209              10,824,761
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        374,554              430,189
         その他有価証券評価差額金
                                         38,142              27,155
         為替換算調整勘定
                                        412,697              457,344
         その他の包括利益累計額合計
                                       10,969,906              11,282,106
       純資産合計
                                       13,163,181              13,378,048
      負債純資産合計
                                 30/67










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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
                                       11,685,587              12,104,168
      売上高
                                       8,671,693              9,147,481
      売上原価
                                       3,013,893              2,956,687
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                        512,159              522,062
       荷造運搬費
                                        730,911              740,133
       給料手当及び賞与
                                         75,445              75,147
       賞与引当金繰入額
                                         29,781              33,840
       役員賞与引当金繰入額
                                         32,921              30,193
       退職給付費用
                                         14,450              17,250
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        114,844              116,397
       法定福利費
       福利厚生費                                  30,926              32,608
                                        106,143              106,259
       賃借料
                                         22,731              23,248
       交際費
                                         45,793              45,424
       租税公課
                                         55,120              54,900
       減価償却費
                                         42,228              50,128
       修繕費
                                        264,853              279,563
       その他
                                      ※1 2,078,310             ※1 2,127,155
       販売費及び一般管理費合計
                                        935,582              829,531
      営業利益
      営業外収益
                                         2,250              2,150
       受取利息
                                         27,208              29,897
       受取配当金
                                         7,796              8,114
       仕入割引
                                         7,948              8,067
       受取賄費
                                         13,149              11,915
       その他
                                         58,352              60,144
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         57,626              64,548
       持分法による投資損失
                                         9,775              10,853
       為替差損
                                           787             3,214
       その他
                                         68,189              78,616
       営業外費用合計
                                        925,745              811,060
      経常利益
      特別利益
                                                      ※2 1,879
                                           -
       固定資産売却益
                                           -             1,879
       特別利益合計
                                        925,745              812,940
      税金等調整前当期純利益
                                        371,989              320,984
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 6,652              5,855
      法人税等調整額
                                        365,337              326,839
      法人税等合計
                                        560,407              486,100
      当期純利益
                                        560,407              486,100
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 31/67





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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
                                        560,407              486,100
      当期純利益
      その他の包括利益
                                         69,780              55,634
       その他有価証券評価差額金
                                        △ 19,923             △ 10,227
       為替換算調整勘定
                                        △ 16,525               △ 760
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                        ※ 33,331              ※ 44,646
       その他の包括利益合計
                                        593,739              530,747
      包括利益
      (内訳)
                                        593,739              530,747
       親会社株主に係る包括利益
                                 32/67
















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                      1,077,895         980,562        8,209,162         △ 72,138       10,195,480
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 198,679                △ 198,679
      親会社株主に帰属する当期
                                        560,407                 560,407
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      361,728           -      361,728
     当期末残高
                      1,077,895         980,562        8,570,890         △ 72,138       10,557,209
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                 304,774         74,592        379,366       10,574,847
     当期変動額
      剰余金の配当                                         △ 198,679
      親会社株主に帰属する当期
                                                560,407
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                       69,780        △ 36,449         33,331         33,331
      変動額(純額)
     当期変動額合計                  69,780        △ 36,449         33,331        395,059
     当期末残高                 374,554         38,142        412,697       10,969,906
                                 33/67










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          当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                     株主資本
                    資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                1,077,895         980,562        8,570,890         △ 72,138       10,557,209
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △ 218,547                △ 218,547
      親会社株主に帰属する当期
                                        486,100                 486,100
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -      267,552           -      267,552
     当期末残高                1,077,895         980,562        8,838,443         △ 72,138       10,824,761
                         その他の包括利益累計額

                                             純資産合計
                  その他有価証券評価                 その他の包括利益累
                           為替換算調整勘定
                  差額金                 計額合計
     当期首残高                 374,554         38,142        412,697       10,969,906
     当期変動額
      剰余金の配当
                                               △ 218,547
      親会社株主に帰属する当期
                                                486,100
      純利益
      株主資本以外の項目の当期
                       55,634        △ 10,987         44,646         44,646
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                       55,634        △ 10,987         44,646        312,199
     当期末残高                 430,189         27,155        457,344       11,282,106
                                 34/67











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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        925,745              812,940
       税金等調整前当期純利益
                                        239,312              234,997
       減価償却費
       役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                 △ 10,940             △ 41,020
       退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  23,075              13,096
                                        △ 29,458             △ 32,047
       受取利息及び受取配当金
       持分法による投資損益(△は益)                                  57,626              64,548
       売上債権の増減額(△は増加)                                △ 148,533              △ 71,237
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 4,160             △ 14,392
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  32,625             △ 59,437
                                         46,446              34,870
       その他
                                       1,131,740               942,319
       小計
       利息及び配当金の受取額                                  84,675              32,297
                                       △ 335,233             △ 395,505
       法人税等の支払額
                                        881,182              579,111
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 152,150             △ 144,600
       定期預金の預入による支出
                                           -            218,777
       定期預金の払戻による収入
                                       △ 167,775             △ 197,006
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 1,865             △ 2,028
       投資有価証券の取得による支出
                                         6,692              6,318
       貸付金の回収による収入
                                        △ 7,518             △ 33,332
       その他
                                       △ 322,617             △ 151,871
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 198,546             △ 218,544
       配当金の支払額
                                        △ 2,042             △ 2,132
       その他
                                       △ 200,589             △ 220,677
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 20,320             △ 10,061
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   337,654              196,502
                                       6,748,716              7,086,371
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※ 7,086,371              ※ 7,282,873
      現金及び現金同等物の期末残高
                                 35/67









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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
       1.連結の範囲に関する事項
        連結子会社の数         ▶ 社
        連結子会社の名称は、「第1              企業の概況      4.関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
       2.持分法の適用に関する事項

        (1)持分法を適用した関連会社の数                   ▶ 社
         会社の名称
          MC   PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.
          宏冠實業(香港)有限公司
          澤邦発展有限公司
          東莞宏冠包装印刷科技有限公司
        (2)持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なりますが、持分法適用会社の事業年度に係る財務諸表を使用して
         おります。
       3.連結子会社の事業年度等に関する事項

         連結子会社のうち香港中央紙器工業有限公司及びCHUOH                            PACK(MALAYSIA)SDN.BHD.
        の決算日は、12月31日であります。
         連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決
        算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
       4.会計方針に関する事項

        (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
         ① 有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
           により算定)
           時価のないもの
            移動平均法による原価法
         ② たな卸資産
          主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
        (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

         ① 有形固定資産(リース資産を除く)
          主として定率法
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物及び構築物     7年~50年
            機械装置及び運搬具   4年~12年
         ② 無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3~5年)による定額法
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        (3)重要な引当金の計上基準
         ① 貸倒引当金
          当社及び国内連結子会社は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
         倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
         ② 賞与引当金
          当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上して
         おります。
         ③ 役員賞与引当金
          当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しておりま
         す。
         ④ 役員退職慰労引当金
          当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してお
         ります。
        (4)退職給付に係る会計処理の方法

          当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
         支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
        (5)連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は

         負債の本邦通貨への換算の基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
         純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
        (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

          連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金
         からなっております。
        (7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計
         年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員
      会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基
       準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
       Topic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15
       日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
       な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を
       図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点と
       し、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、
       比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
      (2)適用予定日

        平成34年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま
       す。
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     (連結貸借対照表関係)
      ※1.関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
       投資有価証券(株式)                            178,527千円                   114,781千円
      ※2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
       建物及び構築物                   220,002千円      ( 217,783千円)            211,752    千円   (   209,932    千円)
       機械装置及び運搬具                   457,374      ( 457,374  )            455,081      ( 455,081  )
       土地                   112,068      (   61,247  )           112,068      (   61,247  )
             計             789,445      ( 736,405  )            778,902      ( 726,261  )
        上記のうち、( )内書は工場財団抵当を示しております。なお、上記に対応する債務はありません。
      ※3.連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権

        連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日で
       したが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
        当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の金額は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
     受取手形                                 - 千円                7,844千円
     電子記録債権                                 -                  438
                                      -
     支払手形                                                  14,025
     (連結損益計算書関係)

      ※1.一般管理費に含まれる研究開発費
               前連結会計年度                            当連結会計年度
             (自 平成28年4月1日                            (自 平成29年4月1日
              至 平成29年3月31日)                              至 平成30年3月31日)
                           86,931   千円                         89,558   千円
      ※2  . 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                             至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
     機械装置及び運搬具                                  -千円                1,879千円
               計                         -                1,879
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     (連結包括利益計算書関係)
      ※   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自 平成28年4月1日               (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
     その他有価証券評価差額金:
      当期発生額                                 93,393千円               72,031千円
      組替調整額                                   -               △0
       税効果調整前
                                       93,393               72,031
       税効果額                               △23,613               △16,396
       その他有価証券評価差額金
                                       69,780               55,634
     為替換算調整勘定:
      当期発生額                                △19,923               △10,227
     持分法適用会社に対する持分相当額:
      当期発生額                                △16,525                 △760
        その他の包括利益合計
                                       33,331               44,646
     (連結株主資本等変動計算書関係)

         前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
          1.  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     5,225           -          -        5,225

            合計                5,225           -          -        5,225

     自己株式

      普通株式                      258          -          -         258

            合計                 258          -          -         258

          2.  配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)        配当額(円)
       平成28年6月23日
                   普通株式         99,339         20.00      平成28年3月31日         平成28年6月24日
        定時株主総会
       平成28年11月4日
                   普通株式         99,339         20.00      平成28年9月30日         平成28年12月6日
         取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             配当額(円)
      平成29年6月22日
                普通株式       119,207      利益剰余金        24.00     平成29年3月31日         平成29年6月23日
       定時株主総会
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         当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
          1.  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                      当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                      首株式数(千株)          加株式数(千株)          少株式数(千株)          株式数(千株)
     発行済株式

      普通株式                     5,225           -          -        5,225

            合計                5,225           -          -        5,225

     自己株式

      普通株式                      258          -          -         258

            合計                 258          -          -         258

          2.  配当に関する事項

           (1)配当金支払額
                          配当金の総額         1株当たり
                   株式の種類                           基準日        効力発生日
     (決議)                      (千円)        配当額(円)
       平成29年6月22日
                   普通株式        119,207         24.00      平成29年3月31日         平成29年6月23日
        定時株主総会
       平成29年11月2日
                   普通株式         99,339         20.00      平成29年9月30日         平成29年12月6日
         取締役会
           (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                      配当金の総額               1株当たり
               株式の種類              配当の原資                基準日        効力発生日
     (決議)                 (千円)             配当額(円)
      平成30年6月21日
                普通株式       99,339      利益剰余金        20.00     平成30年3月31日         平成30年6月22日
       定時株主総会
     (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自    平成28年4月1日              (自    平成29年4月1日
                              至   平成29年3月31日)               至   平成30年3月31日)
       現金及び預金勘定                           7,238,521     千円            7,355,173     千円
       預入期間が3か月を超える定期預金                           △152,150                 △72,300
       現金及び現金同等物                           7,086,371                 7,282,873
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     (リース取引関係)
      1.ファイナンス・リース取引
        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      2.オペレーティング・リース取引

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                          前連結会計年度                     当連結会計年度
                        (平成29年3月31日)                     (平成30年3月31日)
     1年内                               7,253                     6,983
                                    12,210                     7,287
     1年超
                                    19,464                     14,270
     合計
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入により資金を調達する方針
       です。また、一時的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しております。
        なお、当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されております。
        投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
        なお、当社グループは、輸出入取引を行っておらず、重要な為替変動リスクに晒されている営業債権債務はあり
       ません。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権については、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと
        ともに、定期的に取引先の状況をモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
        ております。
        ② 市場リスク(市場価格等の変動リスク)の管理

         投資有価証券については、定期的に時価や発行体(主に取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企
        業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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       2.金融商品の時価等に関する事項
         連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
        が極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
           前連結会計年度(平成29年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
                               7,238,521            7,238,521                -
      (1)現金及び預金
                               2,045,432            2,045,432                -
      (2)受取手形及び売掛金
                                450,380            450,380               -
      (3)電子記録債権
                                762,444            762,444               -
      (4)投資有価証券
                              10,496,778            10,496,778
      資産計                                                     -
                                853,968            853,968               -
      (1)支払手形及び買掛金
                                205,255            205,255               -
      (2)未払法人税等
      (3)未払消費税等                          54,259            54,259              -
                               1,113,484            1,113,484
      負債計                                                     -
           当連結会計年度(平成30年3月31日)

                         連結貸借対照表計上額
                                       時価(千円)            差額(千円)
                            (千円)
                               7,355,173            7,355,173                -
      (1)現金及び預金
                               2,124,724            2,124,724                -
      (2)受取手形及び売掛金
                                436,216            436,216               -
      (3)電子記録債権
                                836,503            836,503               -
      (4)投資有価証券
                              10,752,617            10,752,617
      資産計                                                     -
                                787,659            787,659               -
      (1)支払手形及び買掛金
                                139,155            139,155               -
      (2)未払法人税等
                                17,640            17,640              -
      (3)未払消費税等
                                944,456            944,456
      負債計                                                     -
      (注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

          資産
          (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
          (4)投資有価証券

           株式の時価は、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項について
           は、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
          負債

          (1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
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         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                     (単位:千円)
                                前連結会計年度                当連結会計年度
                 区分
                               (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
           非上場株式
                                        236,202                172,455
           市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には
          含めておりません。
         3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度(平成29年3月31日)
                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
                            7,237,078
           現金及び預金                              -         -         -
           受取手形及び売掛金                  2,045,432            -         -         -
           電子記録債権                   450,380           -         -         -
                            9,732,890
                合計                        -         -         -
           当連結会計年度(平成30年3月31日)

                                     1年超         5年超
                            1年以内                           10年超
                                     5年以内         10年以内
                             (千円)                           (千円)
                                      (千円)          (千円)
                            7,354,018
           現金及び預金                              -         -         -
           受取手形及び売掛金                  2,124,724            -         -         -
           電子記録債権                   436,216           -         -         -
                            9,914,958
                合計                        -         -         -
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     (有価証券関係)
      1.その他有価証券
       前連結会計年度(平成29年3月31日)
                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                 761,243           245,418           515,824
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
                  (3)その他                    -           -           -
     の
                      小計             761,243           245,418           515,824
                  (1)株式                  1,201           1,434           △232
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えない
                  (3)その他                    -           -           -
     もの
                      小計              1,201           1,434           △232
               合計                   762,444           246,852           515,591
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額57,674千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
       当連結会計年度(平成30年3月31日)

                             連結貸借対照表計上
                      種類                   取得原価(千円)            差額(千円)
                             額(千円)
                  (1)株式                 835,311           247,447           587,864
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えるも
                  (3)その他                    -           -           -
     の
                      小計             835,311           247,447           587,864
                  (1)株式                  1,191           1,434           △242
     連結貸借対照表計上額
                  (2)債券                    -           -           -
     が取得原価を超えない
                  (3)その他                    -           -           -
     もの
                      小計              1,191           1,434           △242
               合計                   836,503           248,881           587,622
      (注)非上場株式(連結貸借対照表計上額57,674千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      2.売却したその他有価証券

       前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
        売却したその他有価証券はありません。
       当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      3.減損処理を行った有価証券

        前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理は行っておりません。
        なお、減損処理に当たっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損
       処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ
       ております。
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     (デリバティブ取引関係)
      当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

      1.採用している退職給付制度の概要
        当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度
       を採用しております。
        当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
       額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自 平成28年4月1日             (自 平成29年4月1日
                                   至 平成29年3月31日)             至 平成30年3月31日)
          退職給付に係る負債の期首残高                               505,039千円             528,115千円
           退職給付費用                               55,375             52,791
           退職給付の支払額                              △26,295             △33,598
           確定拠出年金掛金                              △6,004             △6,096
          退職給付に係る負債の期末残高                               528,115             541,211
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

         産の調整表
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                   (平成29年3月31日)             (平成30年3月31日)
         非積立型制度の退職給付債務                                528,115千円             541,211千円
         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                528,115             541,211
         退職給付に係る負債                                528,115             541,211

         連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                528,115             541,211
       (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                      前連結会計年度        55,375千円      当連結会計年度        52,791千円
      3.確定拠出制度

        当社及び国内連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度6,004千円、当連結会計年度6,096千円で
       あります。
     (ストック・オプション等関係)

      該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                           38,867千円            38,897千円
         退職給付に係る負債                           162,394            166,486
         未払事業税                           12,279            11,008
         減価償却超過額                           22,210            23,292
         投資有価証券評価損                           35,760            35,760
         ゴルフ会員権評価損                           11,735            12,530
         役員退職慰労引当金                           29,691            16,934
                                     54,042           117,106
         その他
        繰延税金資産小計
                                    366,982            422,018
                                   △75,926           △140,173
         評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                    291,055            281,845
        繰延税金負債

         その他有価証券評価差額金                          △141,036            △157,432
         固定資産圧縮積立金                          △25,486            △25,230
                                    △5,188            △4,143
         特別償却準備金
                                    △8,132            △6,076
         その他
        繰延税金負債合計                           △179,843            △192,884
        繰延税金資産の純額                            111,212            88,960
        (注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        流動資産-繰延税金資産
                                     59,122千円            57,376千円
        固定資産-繰延税金資産                            52,090            31,584
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前連結会計年度            当連結会計年度
                               (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        法定実効税率
                                     30.8%            30.8%
        (調整)
         連結子会社との税率差異                            2.4            2.9
         持分法による投資損益                            3.0            2.4
         交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.4            1.9
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △0.2            △0.2
         住民税均等割                            0.7            0.8
         評価性引当額の増加                            -           2.9
         税額控除                           △0.8            △1.0
         繰越欠損金                            2.3            -
         その他                           △0.1            △0.3
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     39.5            40.2
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     (資産除去債務関係)
      重要性が乏しいため、注記を省略しております。
     (賃貸等不動産関係)

      賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

      【セグメント情報】
       1.報告セグメントの概要
         当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の
        配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
         当社は、段ボール製品を中心とした各種包装材の製造販売を行っており、国内においては当社が、海外において
        は子会社である香港中央紙器工業有限公司(中国(香港))が担当しております。現地法人は、独立した経営単位
        であり、取扱い製品については包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
         したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」「中国」
        の2つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、主として段ボール製品のほか、化成品等の包装
        材を製造販売しております。
       2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

         報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
        ける記載と概ね同一であります。
         報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
         セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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       3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
         前連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                                報告セグメント
                                                調整額
                                                       計上額
                                                (注)1
                                                       (注)2
                           日本       中国        計
         売上高
                          9,939,661       1,745,925       11,685,587           -   11,685,587

           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部売上高

                              -       -       -       -       -
           又は振替高
                          9,939,661       1,745,925       11,685,587           -   11,685,587
                計
         セグメント利益又は損失(△)                 1,007,693       △ 158,450       849,242        86,340       935,582
                          12,502,803         694,152      13,196,955        △ 33,774     13,163,181
         セグメント資産
         その他の項目
                           236,947        2,365      239,312          -     239,312
          減価償却費
                            17,357       161,169       178,527          -     178,527
          持分法適用会社への投資額
          有形固定資産及び無形固定資
                           152,624         874     153,499          -     153,499
          産の増加額
         (注)1.調整額は以下のとおりであります。
             (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額86,340千円には、セグメント間取引消去87,648千円が含ま
              れております。
             (2)セグメント資産の調整額△33,774千円は、セグメント間の債権の相殺消去△25,642千円が含まれて
              おります。
            2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
         当連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                                      連結財務諸表
                                報告セグメント
                                                調整額
                                                       計上額
                                                (注)1
                                                       (注)2
                           日本       中国        計
         売上高
                          10,113,362        1,990,806       12,104,168           -   12,104,168

           外部顧客への売上高
           セグメント間の内部売上高

                              -       -       -       -       -
           又は振替高
                          10,113,362        1,990,806       12,104,168           -   12,104,168
                計
         セグメント利益又は損失(△)                  874,565      △ 144,364       730,201        99,330       829,531
                          13,007,617         401,607      13,409,224        △ 31,176     13,378,048
         セグメント資産
         その他の項目
                           234,094         903     234,997          -     234,997
          減価償却費
          持分法適用会社への投資額                  15,926       98,854       114,781          -     114,781
          有形固定資産及び無形固定資
                           267,356          -     267,356          -     267,356
          産の増加額
         (注)1.調整額は以下のとおりであります。
             (1)セグメント利益又は損失(△)の調整額99,330千円には、セグメント間取引消去98,149千円が含ま
              れております。
             (2)セグメント資産の調整額△31,176千円は、セグメント間の債権の相殺消去△25,099千円が含まれて
              おります。
            2.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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      【関連情報】
       前連結会計年度(自           平成28年4月1日          至   平成29年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
         単一の製品・サービスの区分(包装材)の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報

        (1)売上高
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
        省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
              顧客の名称                  売上高              関連するセグメント名
         トヨタ自動車株式会社                             2,054,312      日本

       当連結会計年度(自           平成29年4月1日          至   平成30年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
         単一の製品・サービスの区分(包装材)の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       2.地域ごとの情報

        (1)売上高
         セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
        (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
        省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

                                                     (単位:千円)
              顧客の名称                  売上高              関連するセグメント名
         トヨタ自動車株式会社                             1,986,054      日本

      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       該当事項はありません。
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     【関連当事者情報】
      関連当事者との取引
      (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
         連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                               議決権等の
                     資本金又は
           会社等の名               事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額          期末残高
                     出資金
       種類          所在地                         取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係
                                              (千円)          (千円)
                     (百万円)
                                (%)
                                                   受取手形
      主要株主
                                                    及び
                                                         221,359
                                    当社製品の
           トヨタ
                               (被所有)
                          自動車及び
                                                    売掛金
       及び          愛知県
                                    販売先      当社製品
           自動車           635,401    同部品等の                     2,054,312
                                直接
                                    役員の兼      の販売
      その他の           豊田市
                          製造・販売
                                24.18
                                                   電子記録
           株式会社
                                    任等
                                                          65,100
      関係会社
                                                    債権
         当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                               議決権等の
                     資本金又は
           会社等の名               事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額          期末残高
       種類          所在地    出資金                    取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係          (千円)          (千円)
                     (百万円)
                                (%)
                                                   受取手形
      主要株主
                                                    及び     179,973
                                    当社製品の
           トヨタ
                               (被所有)
                          自動車及び
                                                    売掛金
       及び          愛知県
                                    販売先      当社製品
           自動車           635,401    同部品等の                     1,986,054
                                直接
                                    役員の兼      の販売
      その他の           豊田市
                          製造・販売
                                24.16
                                                   電子記録
           株式会社
                                    任等
                                                          62,500
      関係会社
                                                    債権
      (注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、取引基本契約に基づいており、また、価格について 
          も、市場変動を反映させた取引条件が設定されております。
      (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

         連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
         前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                               議決権等の
                     資本金又は
                               所有(被所                取引金額          期末残高
           会社等の名               事業の内容          関連当事者
       種類          所在地    出資金                    取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係          (千円)          (千円)
                    (千HK$)
                                (%)
               HONG  KONG
           宏冠實業
                               (所有)
                          段ボール製          当社在外子               支払手形
                                         中国向け
      関連会社     (香港)           19,411    品の製造・          会社の仕入           1,483,483      及び     169,792
               TSUEN                 間接
                                         製品の仕入
                          販売          先                買掛金
                                26.40
           有限公司
               WAN,N.T.
         当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                               議決権等の
                     資本金又は
           会社等の名               事業の内容     所有(被所     関連当事者          取引金額          期末残高
       種類          所在地    出資金                    取引の内容           科目
           称又は氏名               又は職業     有)割合     との関係
                                              (千円)          (千円)
                    (千HK$)
                                (%)
                                    当社在外子
               HONG  KONG
           宏冠實業
                               (所有)
                          段ボール製          会社の仕入               支払手形
                                         中国向け
      関連会社     (香港)     TSUEN       19,411    品の製造・      間接    先           1,774,962      及び     93,376
                                         製品の仕入
                          販売          役員の兼                買掛金
                                26.40
           有限公司
               WAN,N.T.
                                    任等
      (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
         製品の仕入については、一般の取引条件と同様に決定しております。
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                                                            有価証券報告書
     (1株当たり情報)
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                              至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                              2,208円56銭                 2,271   円41銭

     1株当たり当期純利益                               112円82銭                  97円86銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                              (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
     純資産の部の合計額(千円)                               10,969,906                 11,282,106

     純資産の部の合計額から控除する金額
                                        -                 -
     (千円)
                                    10,969,906                 11,282,106
     普通株式に係る期末の純資産額(千円)
     普通株式の期末株式数(株)                               4,966,986                 4,966,986

        3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                              至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
     親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                560,407                 486,100

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
                                      560,407                 486,100
     純利益(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                               4,966,986                 4,966,986
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     ⑤【連結附属明細表】
       【社債明細表】
        該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                            当期首残高        当期末残高        平均利率
               区分                                      返済期限
                             (千円)        (千円)        (%)
     短期借入金                            -        -       -       -

     1年以内に返済予定の長期借入金                            -        -       -       -

     1年以内に返済予定のリース債務                          2,132        1,428         -       -

     長期借入金(1年以内に返済予定のものを除

                                 -        -       -       -
     く。)
     リース債務(1年以内に返済予定のものを除

                                1,518         89       -     平成31年
     く。)
     その他有利子負債                            -        -       -       -

               合計                 3,650        1,518      -         -

      (注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
          連結  貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
         2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ
          ります。
                        1年超2年以内         2年超3年以内         3年超4年以内         4年超5年以内
                          (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
           リース債務                   89         -         -         -

       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年
       度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載
       を省略しております。
     (2)【その他】

         当連結会計年度における四半期情報等
     (累計期間)
                      第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度
     売上高(千円)                   2,965,788          5,907,200          9,114,968          12,104,168
     税金等調整前四半期(当期)
                         242,523          502,511          648,307          812,940
     純利益(千円)
     親会社株主に帰属する四半期
                         156,639          329,654          372,477          486,100
     (当期)純利益(千円)
     1株当たり四半期(当期)純
                         31円53銭          66円36銭          74円99銭          97円86銭
     利益
     (会計期間)

                      第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期
     1株当たり四半期純利益                    31円53銭          34円83銭           8円62銭          22円87銭
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      2【財務諸表等】
       (1)【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       5,930,192              6,260,538
         現金及び預金
                                                      ※3 65,240
                                         63,248
         受取手形
                                       ※2 450,380           ※2 , ※3 436,216
         電子記録債権
                                      ※2 1,791,259             ※2 1,881,017
         売掛金
                                        101,236              116,784
         商品及び製品
                                         13,832              18,092
         仕掛品
                                         39,903              37,920
         原材料及び貯蔵品
                                         53,377              49,857
         繰延税金資産
                                        ※2 44,554             ※2 45,534
         その他
                                           -             △ 476
         貸倒引当金
                                       8,487,984              8,910,725
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       ※1 650,410             ※1 626,211
          建物
                                        ※1 7,880            ※1 19,989
          構築物
                                       ※1 533,750             ※1 572,530
          機械及び装置
                                         6,091              8,620
          車両運搬具
                                         35,653              42,121
          工具、器具及び備品
                                       ※1 653,489             ※1 653,489
          土地
                                         55,752              27,093
          建設仮勘定
                                       1,943,029              1,950,056
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         6,272              6,272
          借地権
                                         19,808              34,691
          ソフトウエア
                                         4,534              4,486
          その他
                                         30,615              45,451
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                        521,745              561,258
          投資有価証券
                                        354,943              389,489
          関係会社株式
                                           160              160
          出資金
                                         5,903              11,859
          長期貸付金
                                         48,973              25,070
          繰延税金資産
                                        132,362              122,924
          その他
                                        △ 6,395             △ 5,240
          貸倒引当金
                                       1,057,690              1,105,522
          投資その他の資産合計
                                       3,031,335              3,101,030
         固定資産合計
                                       11,519,320              12,011,755
       資産合計
                                 53/67







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                                                    (単位:千円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
      負債の部
       流動負債
                                                      ※3 91,710
                                         88,104
         支払手形
                                       ※2 622,815             ※2 636,740
         買掛金
         リース債務                                 2,132              1,428
                                       ※2 163,818             ※2 229,224
         未払金
                                         44,984              51,569
         未払費用
                                        192,891              112,734
         未払法人税等
                                         45,676              10,873
         未払消費税等
                                         5,396              14,945
         預り金
                                        113,038              112,803
         賞与引当金
                                         29,781              31,440
         役員賞与引当金
                                       1,308,639              1,293,469
         流動負債合計
       固定負債
                                         1,518                89
         リース債務
                                        496,436              506,082
         退職給付引当金
                                         96,300              54,180
         役員退職慰労引当金
                                         50,338              50,906
         資産除去債務
                                        644,593              611,258
         固定負債合計
                                       1,953,232              1,904,727
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                       1,077,895              1,077,895
         資本金
         資本剰余金
                                        980,327              980,327
          資本準備金
                                           234              234
          その他資本剰余金
                                        980,562              980,562
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                        103,314              103,314
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         11,739               9,398
            特別償却準備金
                                         57,795              57,223
            固定資産圧縮積立金
                                       1,880,000              1,880,000
            別途積立金
                                       5,152,364              5,640,584
            繰越利益剰余金
                                       7,205,214              7,690,519
          利益剰余金合計
                                        △ 72,138             △ 72,138
         自己株式
                                       9,191,532              9,676,838
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                        374,554              430,189
         その他有価証券評価差額金
                                        374,554              430,189
         評価・換算差額等合計
                                       9,566,087              10,107,027
       純資産合計
                                       11,519,320              12,011,755
      負債純資産合計
                                 54/67







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        ②【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
                                      ※1 9,898,548            ※1 10,068,138
      売上高
                                      ※1 7,194,570             ※1 7,404,309
      売上原価
                                       2,703,978              2,663,829
      売上総利益
                                    ※1 , ※2 1,841,254           ※1 , ※2 1,911,180
      販売費及び一般管理費
                                        862,723              752,648
      営業利益
      営業外収益
                                       ※1 120,063             ※1 123,942
       受取利息及び配当金
                                         7,796              8,114
       仕入割引
                                        ※1 82,858             ※1 99,676
       受取ロイヤリティー
                                        ※1 20,041             ※1 18,688
       その他
                                        230,760              250,422
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           392              322
       売上割引
                                           -             2,600
       ゴルフ会員権評価損
       為替差損                                  1,751              10,184
                                           173               55
       その他
                                         2,316              13,163
       営業外費用合計
      経常利益                                  1,091,166               989,907
                                       1,091,166               989,907
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   331,600              275,030
                                        △ 13,810              11,025
      法人税等調整額
                                        317,789              286,055
      法人税等合計
                                        773,377              703,852
      当期純利益
                                 55/67











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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                               資本剰余金                  利益剰余金
                                                   その他利益剰余金
                    資本金
                               その他資本剰      資本剰余金合
                         資本準備金                  利益準備金
                               余金      計            特別償却準備      固定資産圧縮
                                                 金      積立金
     当期首残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      19,641      58,473
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                                             △ 7,901
      固定資産圧縮積立金の取崩                                                    △ 677
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -      -      -      -    △ 7,901      △ 677
     当期末残高
                    1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      11,739      57,795
                              株主資本                評価・換算差額等

                        利益剰余金
                                             その他有価           純資産合計
                    その他利益剰余金                   株主資本合          評価・換算
                                   自己株式          証券評価差
                             利益剰余金          計          差額等合計
                                             額金
                        繰越利益剰     合計
                   別途積立金
                        余金
     当期首残高              1,880,000     4,569,087     6,630,516      △ 72,138    8,616,834      304,774     304,774     8,921,608
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                          7,901      -          -                -
      固定資産圧縮積立金の取崩                     677      -          -                -
      剰余金の配当                  △ 198,679    △ 198,679         △ 198,679               △ 198,679
      当期純利益                   773,377     773,377          773,377                773,377
      株主資本以外の項目の当期変
                                              69,780     69,780      69,780
      動額(純額)
     当期変動額合計                 -   583,277     574,698       -   574,698      69,780     69,780      644,478
     当期末残高              1,880,000     5,152,364     7,205,214      △ 72,138    9,191,532      374,554     374,554     9,566,087
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                                                            有価証券報告書
          当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                      株主資本
                               資本剰余金                  利益剰余金
                                                   その他利益剰余金
                    資本金
                               その他資本剰      資本剰余金合
                         資本準備金                  利益準備金
                               余金      計            特別償却準備      固定資産圧縮
                                                 金      積立金
     当期首残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314      11,739      57,795
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩
                                                   △ 2,341
      固定資産圧縮積立金の取崩                                                    △ 572
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の当期変
      動額(純額)
     当期変動額合計                  -      -      -      -      -    △ 2,341      △ 572
     当期末残高               1,077,895       980,327        234    980,562      103,314       9,398      57,223
                              株主資本                評価・換算差額等

                        利益剰余金
                                             その他有価           純資産合計
                    その他利益剰余金                   株主資本合          評価・換算
                                   自己株式          証券評価差
                             利益剰余金          計          差額等合計
                                             額金
                        繰越利益剰     合計
                   別途積立金
                        余金
     当期首残高
                   1,880,000     5,152,364     7,205,214      △ 72,138    9,191,532      374,554     374,554     9,566,087
     当期変動額
      特別償却準備金の取崩                    2,341      -          -                -
      固定資産圧縮積立金の取崩
                           572      -          -                -
      剰余金の配当                  △ 218,547    △ 218,547         △ 218,547               △ 218,547
      当期純利益                   703,852     703,852          703,852                703,852
      株主資本以外の項目の当期変
                                              55,634     55,634      55,634
      動額(純額)
     当期変動額合計                 -   488,219     485,305       -   485,305      55,634     55,634      540,939
     当期末残高              1,880,000     5,640,584     7,690,519      △ 72,138    9,676,838      430,189     430,189     10,107,027
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      【注記事項】
      (重要な会計方針)
       1.資産の評価基準及び評価方法
        (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
         ①  子会社株式
           移動平均法による原価法
         ②  その他有価証券
          時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法
           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
          時価のないもの
           移動平均法による原価法
        (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法
         主として総平均法による原価法
         (貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       2.固定資産の減価償却の方法

        (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
          定率法
        (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
       3.引当金の計上基準

        (1)  貸倒引当金
          売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
         ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
        (2)  賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
        (3)  役員賞与引当金
          役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。
        (4)  退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
         要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
        (5)  役員退職慰労引当金
          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
       4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)  外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
          外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
         す。
        (2)  消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年
         度の費用として処理しております。
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     (貸借対照表関係)
      ※1.担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
       有形固定資産                   789,445千円        (736,405千円)           778,902千円        (726,261千円)
             計             789,445        (736,405  )           778,902        (726,261  )
       上記のうち、( )内書は工場財団抵当を示しております。なお、上記に対応する債務はありません。
      ※2.関係会社に対する金銭債権・債務の主なものは、次のとおりであります。

                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
       短期金銭債権                            319,800千円                   274,668千円
       短期金銭債務                            158,166                   136,842
      ※3.期末日満期手形及び電子記録債権

         期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日
        に決済が行われたものとして処理しております。
         期末日満期手形及び電子記録債権の金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
       受取手形                               -千円                 7,844千円
       電子記録債権                               -                  438
       支払手形                               -                 14,025
     (損益計算書関係)

      ※1.関係会社との取引高に係る主なものは、次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                              至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
       営業取引による取引高
        売上高                            2,083,377千円                  2,016,309千円
        仕入高                             626,057                  441,537
        その他                            1,110,383                  1,123,888
       営業取引以外の取引高                              213,438                  231,214
      ※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度65%、当事業年度64%、一般管理費に属する費用のおおよそ

        の割合は前事業年度35%、当事業年度36%であります。
         販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                             至 平成29年3月31日)                    至 平成30年3月31日)
       荷造運搬費                              603,505    千円              607,594    千円
                                     444,235                  466,764
       給料及び賃金
                                     70,598                  69,437
       賞与引当金繰入額
                                     29,781                  31,440
       役員賞与引当金繰入額
                                     31,140                  28,571
       退職給付費用
                                     14,250                  16,150
       役員退職慰労引当金繰入額
                                     52,410                  53,195
       減価償却費
     (有価証券関係)

      子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式56,570千円、前事業年度の貸借対照表計上
     額は子会社株式56,570千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
     りません。
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      (税効果会計関係)
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度            当事業年度
                               (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        繰延税金資産
         賞与引当金                           34,860千円            34,517千円
         退職給付引当金                           151,909            154,861
         未払事業税                           11,296            8,851
         減価償却超過額                           21,908            23,003
         投資有価証券評価損                           35,760            35,760
         ゴルフ会員権評価損                           11,735            12,530
         役員退職慰労引当金                           29,570            16,438
                                     34,241            33,435
         その他
        繰延税金資産小計
                                    331,282            319,399
                                   △57,221            △57,662
         評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                    274,061            261,736
        繰延税金負債

         その他有価証券評価差額金                          △141,036            △157,432
         固定資産圧縮積立金                          △25,486            △25,230
         特別償却準備金                           △5,188            △4,143
         その他                             △0            △0
        繰延税金負債合計                           △171,710            △186,807
        繰延税金資産の純額                            102,350            74,928
        (注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
                                  前事業年度            当事業年度
                               (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        流動資産-繰延税金資産
                                     53,377千円            49,857千円
        固定資産-繰延税金資産                            48,973            25,070
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度            当事業年度
                               (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        法定実効税率
                                     30.8%            30.8%
        (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                            1.2            1.5
         受取配当金等永久に益金に算入されない項目                           △2.8            △3.1
         住民税均等割                            0.6            0.6
         税額控除                           △0.7            △0.8
         その他                            0.0           △ 0.1
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     29.1            28.9
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位:千円)
                                                       減価償却
               資産の         当期首      当 期      当 期      当 期      当期末
      区 分
                                                       累  計  額
               種 類         残 高      増加額      減少額      償却額      残 高
            建物             650,410       33,189        -    57,389      626,211     2,056,040

                                             1,875

            構築物              7,880      13,984        -          19,989      185,841
                                            124,445

            機械及び装置(注)             533,750      163,225         -          572,530     2,812,245
     有形
                                             6,671
            車両運搬具              6,091      9,200        -           8,620      35,468
     固定資産
                                            26,674
            工具、器具及び備品              35,653      33,142        -          42,121      497,250
                                              -

            土地             653,489         -      -          653,489         -
            建設仮勘定              55,752       7,083      35,743        -    27,093        -

                計        1,943,029       259,826       35,743      217,055     1,950,056      5,586,846

                                  -

            借地権              6,272              -      -     6,272        -
     無形
            ソフトウエア              19,808      23,427        -     8,544      34,691      25,391
     固定資産
            その他              4,534        -      -      48     4,486       168
                計         30,615      23,427        -     8,592      45,451      25,559

      (注)当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
         機械及び装置                段ボールケース生産設備の更新                          91,648千円
        【引当金明細表】

                                                     (単位:千円)
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

      貸倒引当金                     6,395          5,716          6,395          5,716

      賞与引当金                    113,038          112,803          113,038          112,803
      役員賞与引当金                    29,781          31,440          29,781          31,440
      役員退職慰労引当金                    96,300          16,150          58,270          54,180
       (2)【主な資産及び負債の内容】

          連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       (3)【その他】

          該当事項はありません。
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     第6【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度                  4月1日から3月31日まで
      定時株主総会                  6月中

      基準日                  3月31日

                        9月30日
      剰余金の配当の基準日
                        3月31日
      1単元の株式数                  100株
      単元未満株式の買取り・売渡し

                        (特別口座)
       取扱場所                 名古屋市中区栄三丁目15番33号
                        三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                        (特別口座)
       株主名簿管理人                 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                        三井住友信託銀行株式会社
       取次所                 -

       買取・売渡手数料                 無料

                         公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に

                        よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞
      公告掲載方法                  に掲載して行う。
                         なお、電子公告は当社のウェブサイトに記載しており、そのアドレス
                        は次のとおりであります。http://www.mcpack.co.jp
      株主に対する特典                  該当事項はありません。
      (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じ
        て募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の
        権利を有しておりません。
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     第7【提出会社の参考情報】
      1【提出会社の親会社等の情報】
       当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
      2【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
        事業年度(第66期)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月22日東海財務局長に提出。
       (2)内部統制報告書及びその添付書類
        平成29年6月22日東海財務局長に提出。
       (3)四半期報告書及び確認書
        (第67期第1四半期)(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月7日東海財務局長に提出。
        (第67期第2四半期)(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月6日東海財務局長に提出。
        (第67期第3四半期)(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月13日東海財務局長に提出。
       (4)臨時報告書
        平成29年6月22日東海財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書であります。
        平成30年6月21日東海財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
       報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                   平成30年6月21日

     中央紙器工業株式会社

       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              井出 正弘  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              杉浦 野衣  印
                            業務執行社員
     <財務諸表監査>

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
     いる中央紙器工業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
     結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
     結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
     し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央
     紙器工業株式会社及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
     績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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     <内部統制監査>
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、中央紙器工業株式会社の平成
     30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     内部統制報告書に対する経営者の責任

      経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
      なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
     に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
     表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
     を求めている。
      内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
     めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
     に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
     について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、中央紙器工業株式会社が平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
     の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
     務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                   平成30年6月21日

     中央紙器工業株式会社

       取締役会 御中

                            有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              井出 正弘  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                              杉浦 野衣  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

     いる中央紙器工業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央紙器
     工業株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
          社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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